Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku

Podobne dokumenty
Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku

Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku.

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3

Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku.

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego przy ul. Koszalińskiej 5 w Słupsku.

Protokół kontroli. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Słupsku.

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Placówce Socjalizacyjnej Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej. w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Banacha 5 w Słupsku.

Protokół. z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Miejskim Nr 32 przy ul. Kasztanowej 1 w Słupsku

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku.

Protokół kontroli. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Krasińskiego 19 w Słupsku.

Protokół. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnzajalnych przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku.

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Zarządzie Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku

Protokół. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ul. Szymanowskiego 5 w Słupsku.

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 9 przy ul. Sportowej 10 w Słupsku.

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku.

Protokół. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie V Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta przy ul. Krzywoustego 6 w Słupsku.

Protokół. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie IV Liceum Ogólnokształcacego przy ul. Grottgera 13 w Słupsku.

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych

Kontrolą objęto wydatki poniesione na wynagrodzenia pracowników, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy w miesiącu styczniu b.r.

Kontrolą objęto 5 % wydatków planowanych na 2006 r. ponoszonych z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w Przedszkolu Miejskim Nr 31 w Słupsku.

Ustalenia szczegółowe:

Protokół. Ustalenia szczegółowe:

Ustalenia szczegółowe:

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Nowym Teatrze przy ul. Lutosławskiego 1 w Słupsku.

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

Na podstawie planu finansowego zakładu budżetowego za 2005 r. wydatki wynoszą: Rozdział , ,00 x 5 % = 41.

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku

rozdział ,00 zł x 5 % = ,75 zł rozdział ,00 zł x 5 % = ,80 zł razem ,55 zł

Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku

P r o t o k ó ł. Kontroli 5% wydatków za okres od 01 stycznia do 31 lipca 2007 r. przeprowadzonej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Ustce.

Protokół z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku

Protokół. 1. Ustalenia ogólne:

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Protokół kontroli sprawdzającej

Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Słupsku

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Słupsku.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR

Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 2/2008. STRAś MIEJSKA

P r o t o k ó ł. Kontroli 5% wydatków za okres od 01 stycznia do 31 sierpnia 2007 r. przeprowadzonej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku

Miejskie Przedszkole nr 1

P r o t o k ó ł. w Słupsku

PROTOKÓŁ NR VII/ 2005

z przeprowadzonej w dniu 29 listopada 2004 r. kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości.

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Słupsku

Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW /10

inspektora ds. kontroli wewnętrznej o pracy Burmistrza Miasto Sławno za IV kwartał 2007

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Słupsku

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 1

PROTOKÓŁ. z kontroli 5% wydatków w 2009 r.

PROTOKÓŁ. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Słupsku ul. Fabryczna Słupsk. Starostwo Powiatowe Słupsk. kontroli 5% wydatków w 2009 r.

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz nagrody jubileuszowe przyznane i wypłacone pracownikom

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 2

PROTOKÓŁ. Okres objęty kontrolą : styczeń grudzień 2006 roku oraz styczeń czerwiec 2007 roku.

PROTOKÓŁ. Powiatowy Obwód Lecznictwa Ogólnego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku ul. Wileńska Słupsk

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola w zakresie zasiłków stałych

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ. -do użytku zewnętrznego-

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 3

Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Szarych Szeregów 15 w Słupsku

PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu.

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej gospodarki finansowej w Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym w Słupsku

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta

Protokół nr II/2006. Skontrolowano kwotę ,50 zł, co stanowi 5 % planowanych wydatków MBP w 2006 r.

PROTOKÓŁ NR VI / 2005

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Protokół z przeprowadzenia kontroli problemowej gospodarki finansowej w Zarządzie Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku

PROTOKÓŁ. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała główna księgowa Helena Nagórna.

Lędziny, roku PROTOKÓŁ III/2005

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach.

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Ośrodku Informacji Turystycznej w Słupsku

PROTOKÓŁ KONTROLI w zakresie stosowania przez Urząd Miejski i jego jednostki organizacyjne scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT

PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół Katolickich im. św. Marka

Lędziny, rok PROTOKÓŁ IV/2006

PROTOKÓŁ KONTROLI w zakresie stosowania przez Urząd Miejski i jego jednostki organizacyjne scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT

Prezydent Miasta Gliwice

Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie schroniska w Słupsku przy ul. Portowej 11 oraz Urzędzie Miejskim w Słupsku, pl. Zwycięstwa 3.

PROTOKÓŁ Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w części opłacanej przez pracodawcę oraz fundusz pracy

PROTOKÓŁ KONTROLI w zakresie stosowania przez Urząd Miejski i jego jednostki organizacyjne scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III PROTOKÓŁ

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Tematyka kontroli: z kontroli problemowej. przeprowadzonej w Ośrodku Kultury w Będzinie, przy ul.

PROTOKÓŁ z kontroli w Przedszkolu Niepublicznym SMERFUŚ przy ul. Grottgera 10A w Słupsku

P R O T O K Ó Ł. z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Dęblinie

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Transkrypt:

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego do przeprowadzania kontroli wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska inspektor Ewa Juralewicz - pracownik Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku przeprowadziła w dniu 10 maja 2007 r. w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku kontrolę przestrzegania procedur kontroli obejmującej co najmniej 5 % wydatków roku 2007. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki przy ul. Narutowicza 9 w Słupsku. I. Ustalenia ogólne Dyrektorem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku jest Pan Rafał Nosewicz. Stanowisko powierzono na okres 5 lat szkolnych tj. od dnia 01 września 2003 r. do dnia 31 sierpnia 2008 r. Główną księgową jest Pani Janina Idzik zatrudniona na stanowisku od dnia 01.01.1992 r. W aktach osobowych znajduje się zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności z dnia 02.01.2006 r. dostosowany do wymogów art. 45 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 269 poz.2104) oraz upoważnienie kierownika jednostki z dnia 02.01.2006 r. do pełnienia obowiązków i powierzenia odpowiedzialności w zakresie rachunkowości i dokonywania kontroli wstępnej, wydane na podstawie art. 44 ust.2 w/w ustawy. Procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych wprowadzono zarządzeniem Nr 17/2005 Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku z dnia 31 grudnia 2005 r. wprowadzające instrukcję wewnętrzną: Zasady wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków - zał. nr 1, Procedury kontroli wewnętrznej procesów związanych z prowadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych - zał. nr 2, Wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów - zał. nr 3

Wzór wniosku o zaangażowanie zał. nr 4 Aneksem do Zarządzenia Nr 17/2005 Dyrektora PPP z dnia 31.12.2005 r. wprowadzono zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczące zmian w wykazie osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów. II. Ustalenia szczegółowe Kontrolę wydatków jednostki w 2007 r. w zakresie przestrzegania procedur wewnętrznej kontroli finansowej przeprowadzono na podstawie art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104). Kontrolą objęto wydatki poniesione w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników za m-c styczeń 2007 r. Plan jednostkowy wydatków budżetowych na rok 2007 przedstawia się następująco: Dział 854 Rozdział 85406 1.175.811,00 zł. 85495 88.445,00 zł. 85446 8.509,00 zł. Ogółem 1.272.765,00 zł Na podstawie planu jednostkowego wydatków budżetowych na rok 2007 określono minimalną kwotę wydatków objętych kontrolą: 1.272.765,00 zł x 5 % = 63.638,25 zł. Wynagrodzenia w jednostce wypłacane są na podstawie list płac sporządzanych komputerowo w systemie ProgMan. Listy płac zawierają daty ich sporządzenia i zatwierdzenia do wypłaty, są sprawdzane pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzane do wypłaty przez dyrektora jednostki zgodnie z procedurami kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych, wprowadzonymi zarządzeniem Dyrektora Nr 17/2005 z dnia 31 grudnia 2005 r. Kontroli poddano wynagrodzenia za miesiąc styczeń 2007 r. Sprawdzono listy płac: Brutto: Lista płac nr 1 dla nauczycieli mianowanych 12.264,79 2

Lista płac nr 2 dla nauczycieli kontraktowych 2.952,51 Lista płac nr 3 dla nauczycieli dyplomowanym 28.307,72 Lista płac nr 4 dla nauczycieli stażystów 1.218,00 Lista płac nr 5 dla administracji KZP 5.074,70 Lista płac nr 6 dla dla obsługi 6.013,00 Lista płac nr 7 dla administracji 5.866,00 Ogółem: 61.696,72 Naliczone na listach płac i wypłacone zasiłki płatne przez ZUS - 3.312,56 Naliczone od wynagrodzeń za miesiąc styczeń: składki ZUS pracodawcy 10.432,27 składki na Fundusz Pracy 1.465,55 Łącznie 73.594,54 co stanowi 5,78 % planowanych wydatków na rok 2007, objętych kontrolą. Zestawienie list wypłat na miesiąc styczeń 2007 r. stanowi załącznik Nr 1. Listy płac sporządzane są prawidłowo, sprawdzane pod względem merytorycznym, celowości, gospodarności i legalności oraz formalnym i rachunkowym, zatwierdzane do wypłaty przez dyrektora jednostki zgodnie z procedurami kontroli. Rozliczenie wynagrodzeń za miesiąc styczeń 2007 r. Wynagrodzenia netto i świadczenia ZUS 37.623,54 w tym: przekazane przelewem 31.663,06 dnia 02.01.2007 r. - WB nr 0001/2007 (dow.księg. 3) 27.034,62 dnia 26.01.2007 r. - WB nr 0014/2007 (dow.księg. 33) 4.628,44 W/w kwoty obejmują wypłaty zasiłków ZUS w wysokości zł., o które pomniejszono przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki: - zasiłki chorobowe w kwocie 2.728,13 - zasiłki opiekuńcze 584,43 wypłacone z kasy 5.960,48 - dnia 02.01.2007 - Raport kasowy Nr 01/07 za okres 02-15.01.2007 r. (dow. księg.17) 686,50 - dnia 26.01.2007 r. - Raport kasowy Nr 02/07 3

za okres 16-31.01.2007 r. (dow. księg.42) 5.273,98 Zaliczka na podatek dochodowy 4.587,00 przekazano dnia 20.02.2007 r. WB Nr 0028/2007 (dow. księg. 74) kwotę pomniejszoną o prowizję 1,00 zł. tj. 4.586,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.470,56 Składki ZUS pracownika 11.191,96 Składki ZUS pracodawcy 10.432,27 FP 1.465,55 Łącznie składki ZUS 27.560,34 pomniejszone o wypłacone zasiłki ZUS 3.312,56 Naliczono wynagrodzenie płatnika w wysokości 2,73 Zapłacono 24.245,05 zgodnie z listami płac i deklaracją DRA za miesiąc styczeń 2007 r. dnia 05.02.2007 r. - WB nr 0020/2007 (dow. księg. 54). Inne potrącenia ogółem 7.136,22 z tego przekazano: 37 składki związkowe ZNP 36,62 dnia 02.01.2007 WB nr 0001/2007 r. (dow.księg. 3) 16,93 dnia 26.01.2007 WB nr 0014/2007 r. (dow. księg. 33) 19,69 składki i spłaty pożyczek PKZP 4.347,00 dnia 02.01.2007 WB nr 0001/2007 r. (dow. księg. 3) 2.382,00 dnia 29.01.2007 WB nr 0015/2007 r. (dow. księg. 35) 1.965,00 składki PZU 957,60 dnia 02.01.2007 WB nr 0001/2007 r. (dow. księg. 3) 558,60 dnia 26.01.2007 WB nr 0014/2007 r. (dow. księg. 33) 399,00 spłaty pożyczek mieszkaniowych 1.795,00 dnia 02.01.2007 WB nr 0001/2007 r. (dow.księg. 3) 1.250,00 dnia 26.01.2007 WB nr 0014/2007 r. (dow. księg. 33) 545,00 Razem wypłacono z list płac 65.009,29 4

z tego: wynagrodzenia brutto 61.696,72 zasiłki płatne z ZUS 3.312,56 Przekazane składki pracodawcy do ZUS 11.897,82 pomniejszone o zasiłki ZUS 3.312,56 8.585,26 Wyrywkowej kontroli poddano naliczenie wynagrodzeń następujących pracowników: 1. Dyrektor nauczyciel dyplomowany 2. Wicedyrektor nauczyciel dyplomowany 3. Psycholog - nauczyciel dyplomowany 4. Pedagog - nauczyciel mianowany 5. Psycholog nauczyciel mianowany ½ etatu 6. Psycholog nauczyciel mianowany ½ etatu 7. Rehabilitant - nauczyciel mianowany ½ etatu 8. Rehabilitant - nauczyciel kontraktowy ½ etatu 9. Nauczyciel kontraktowy 10. Pedagog nauczyciel dyplomowany 11. Główny księgowy 12. Referent ds administracyjnych - kat. zaszeregowania IX 13. Referent ds finansowo - księgowych - kat. zaszeregowania XI 14. Starsza woźna - kat. zaszeregowania VI 15. Sprzątaczka kat. zaszeregowania V. W trakcie kontroli stwierdzono, że naliczone na listach płac za miesiąc styczeń 2007r. kwoty wynagrodzeń w/w pracowników są zgodne z angażami znajdującymi się w aktach osobowych. Wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne, dodatki motywacyjne i inne należne dodatki oraz premie przyznawane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych. Stawki wynagrodzeń administracji i obsługi zgodne są z kategorią zaszeregowania oraz tabelą wynagrodzeń zasadniczych. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Protokół pozostawiono bez zaleceń pokontrolnych. 5

Na tym protokół zakończono. Kontrolę odnotowano w książce kontroli. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Kierownika jednostki poinformowano o możliwości odmowy podpisania i złożenia na tę okoliczność stosownego wyjaśnienia. Pouczono o prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania zastrzeżeń co do treści zawartych w protokole. Jednostka kontrolowana: Kontrolujący: Dyrektor Rafał Nosewicz Inspektor Ewa Juralewicz Główny Księgowy Janina Idzik Słupsk, dnia 16 maja 2007 r. 6