Poznań, dnia 11 czerwca 2018 r. Poz. 4710

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznań, dnia 11 czerwca 2018 r. Poz. 4710"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 11 czerwca 2018 r. Poz I. INFORMACJE OGÓLNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO z dnia 20 marca 2018 r. z wykonania budżetu powiatu krotoszyńskiego za 2017 rok Projekt budżetu Powiatu Krotoszyńskiego na rok 2017 został opracowany przez Zarząd Powiatu i przyjęty uchwałą nr 438/16 w dniu 15 listopada 2016 roku. Projekt ten, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, a także projektem wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata , został w tym samym dniu przekazany Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu do zaopiniowania. W dniu 12 grudnia 2016 roku Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą nr SO-0957/40/10/Ln/2016 wydał w kwestii projektu budżetu opinię pozytywną z zastrzeżeniem. Z ta samą datą 12 grudnia 2016 roku Skład Orzekający RIO podjął jeszcze jedną uchwałę - opinię pozytywną z zastrzeżeniem dotyczącą projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (uchwała nr SO- 0957/40/10/Ln/2016). Budżet Powiatu Krotoszyńskiego na rok 2017 został przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą nr XXVIII/180/16 w dniu 30 grudnia 2016 roku. Przyjęty budżet oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały zaopiniowane pozytywnie (z uwagami) przez RIO w zakresie dotyczącym prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Krotoszyńskiego (uchwała nr SO-0951/P/51/10/Ln/2017 z 2 lutego 2017 roku) oraz w zakresie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Krotoszyńskiego (uchwała nr SO- 0951/D/35/10/Ln/2017 z 2 lutego 2017 roku). Dochody budżetu ustalono na poziomie ,54 złotych, wydatki natomiast na poziomie ,54 złotych. Deficyt budżetowy zaplanowano w kwocie złotych. Miał być pokryty nowo zaciągniętym kredytem w wysokości złotych. Kolejne dwa miliony złotych nowego kredytu miało być przeznaczone na wykup przypadających do spłaty w 2017 roku rat obligacji w kwocie dwóch milionów złotych. W trakcie roku budżetowego w budżecie dokonano 25 zmian: uchwałą Rady Powiatu nr XXIX/190/17 z 10 stycznia 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu nr XXX/197/17 z 27 stycznia 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu nr XXXI/202/17 z 24 lutego 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu nr 524/17 z 2 marca 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu nr XXXII/210/17 z 31 marca 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu nr 562/17 z 27 kwietnia 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu nr XXXIII/212/17 z 28 kwietnia 2017 roku,

2 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 2 Poz uchwałą Rady Powiatu nr XXXIV/219/17 z 26 maja 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu nr XXXV/227/17 z 28 czerwca 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu nr 621/17 z 2 sierpnia 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu nr XXXVI/234/17 z 22 sierpnia 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu nr XXXVII/236/17 z 31 sierpnia 2017 roku uchwałą Zarządu Powiatu nr 653/17 z 7 września 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu nr 654/17 z 12 września 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu nr 656/17 z 14 września 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu nr XXXVIII/245/17 z 29 września 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu nr 672/17 z 10 października 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu nr XXXIX/249/17 z 27 października 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu nr 684/17 z 31 października 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu nr XL/268/17 z 24 listopada 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu nr 708/17 z 30 listopada 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu nr 715/17 z 6 grudnia 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu nr 726/17 z 20 grudnia 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu nr 728/17 z 28 grudnia 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu nr XLI/272/17 z 29 grudnia 2017 roku. Konieczność dokonywania częstych zmian w budżecie wynikała najczęściej z korekty wysokości dochodów, w tym głównie dotacji oraz z potrzeby wprowadzania do budżetu zmian w planach dochodów, a zwłaszcza wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych. Po upływie I półrocza 2017 roku Zarząd Powiatu przedstawił Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku oraz z realizacji wieloletniej prognozy finansowej. Informacja została przyjęta przez Radę Powiatu oraz uzyskała opinię pozytywną z uwagą Składu Orzekającego RIO w Poznaniu (uchwała nr SO-0953/6/10/Ln/2017 z 29 sierpnia 2017 roku). Ostatecznie dochody budżetu roku 2017 zaplanowano w kwocie ,70 złotych, wydatki zaś w kwocie ,70 złotych. Deficyt w kwocie złotych miał być pokryty wolnymi środkami na rachunku bankowym. Kolejne dwa miliony wolnych środków miało posłużyć do wykupu obligacji przypadających na 2017 rok. Nie zaplanowano zaciągania nowych zobowiązań kredytowych. II. DOCHODY BUDŻETU Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Krotoszyńskiego za 2017 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do sprawozdania. Dochody budżetu wyniosły w 2017 roku ,98 złotych, tj. o ,72 złotych mniej niż planowano. Plan wykonano w 96,93%. Dochody bieżące zrealizowano na poziomie ,87 złotych (1.099 tysięcy złotych poniżej planu), dochody majątkowe w kwocie ,11 złotych (1.645 tysięcy złotych mniej niż planowano). Główna przyczyna niższego wykonania dochodów to opóźnienia w realizacji kilku projektów unijnych (np. Cyfrowy Powiat Krotoszyński, e-usługi, usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim), bądź tańsze od planowanych wykonanie zadania (ścieżki pieszo-rowerowe) i niższa w związku z tym dotacja. W porównaniu z rokiem poprzednim dochody wzrosły o blisko 5,3 miliona złotych tj. o 6,50%. Poniżej omówiono pozycje budżetu, w których wystąpiły istotniejsze dodatnie czy ujemne odchylenia od planu.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 3 Poz rozdział (Drogi publiczne powiatowe) dochody zaplanowano w kwocie złote, zrealizowano w kwocie złotych, czyli były niższe o 19,4%. Niższe wykonanie budżetu dotyczy zwłaszcza paragrafów 6300 i 6207 dotacji z tytułu pomocy finansowej od gmin Powiatu Krotoszyńskiego - to efekt tańszej realizacji zadań objętych dofinansowaniem, bądź niezrealizowaniem kilku inwestycji. W paragrafie 6207 dotacja unijna na dofinansowanie ścieżek rowerowych była niższa, gdyż zadania zrealizowano taniej niż planowano. Przekroczono i to znacznie plan wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (paragraf 0690). rozdział (transport pozostała działalność) dochody związane z wykonywaniem ustawowego obowiązku usuwania pojazdów z dróg zrealizowano w wysokości złotych (planowano złotych). w rozdziale (Gospodarka mieszkaniowa) dochody zaplanowano w kwocie złotych, wykonano złotych, czyli o 245 tysięcy złotych mniej niż planowano. Ten niedobór to przede wszystkim skutek niższego wykonania planu sprzedaży mienia (nie udało się sprzedać działek budowlanych przy ulicy Okólnej). Ponadto kwota dotacji była mniejsza od planowanej, niższe były też wpływy w paragrafie 2360 (udział w dochodach Skarbu Państwa). Wyższe od planu z kolei były dochody z wynajmu realizowane przez nasze jednostki, głównie oświatowe (paragraf 0750). rozdział (ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) dochody zaplanowano w wysokości złotych, wykonano złotych, tj. o blisko 700 tysięcy złotych mniej niż planowano. Jedyna przyczyna to niezrealizowane prawie w ogóle wpływy w ramach dotacji unijnych związane z programem Cyfrowy Powiat. Powodem jest znaczne opóźnienie w realizacji programu (nierozstrzygnięte przetargi). rozdział (Starostwo powiatowe) dochody wykonano w wysokości 506 tysięcy złotych, przy planowanych 758 tysiącach. Przyczyna jest podobna jak w rozdziale opóźnienia w realizacji programu Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych. Także i tu powodem są nierozstrzygnięte przetargi. rozdział (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wykonanie dochodów było niższe od planowanych w zakresie pomocy finansowej od samorządu województwa (paragraf 2710). Wydatki na usuwanie skutków sierpniowych nawałnic przez PZD i w SOSW Borzęciczki wyniosły o blisko 10 tysięcy złotych mniej niż przyznana kwota. rozdział (opłaty komunikacyjne, parkingowe) zrealizowane dochody okazały się nieznacznie niższe od planowanych (o 56 tysięcy złotych, przy czym opłaty parkingowe były wyższe od planowanych o 12 tysięcy złotych, natomiast pozostałe opłaty (w tym głównie komunikacyjne) były niższe od planowanych o ponad 68 tysięcy złotych. dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (dział 756, rozdział 75622, 0010) wpływy wyniosły złotych i były wyższe od planowanych o 312 tysięcy złotych tj. o 2,27%. Dochody zaplanowano na poziomie planu Ministra Finansów. Dochody z PIT okazały się wyższe od wpływów roku 2016 o nieco ponad milion złotych, tj. o 7,91%. dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wyniosły złotych i okazały się mniejsze od planowanych o 93,5 tysiąca złotych tj. o 9,3%. Dochody z CIT były zdecydowanie niższe od wykonania 2016 roku, bowiem o 164 tysiące złotych (spadek o 19,42%). Nieco niższe od planu okazały się dochody w działach oświatowych (801 i 854). Plan łącznie w obu tych działach wynosił tysiące złotych, zrealizowano dochód w kwocie tysięcy złotych. Dochody okazały się niższe głównie z powodu niewykorzystaniu pełnych kwot dotacji na zakup podręczników w szkołach specjalnych oraz na zakup wyposażenia gabinetów lekarskich (w tym drugim przypadku powodem było późne przyznanie dotacji i trudności z realizacją zakupów). Niższa była też dotacja unijna na realizację programu Akademia zawodu (tańsza realizacja zadania). rozdział (składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia) z uwagi na mniejsze potrzeby wpływy dotacji były mniejsze od planowanych o nieco ponad 56 tysięcy złotych i wyniosły złotych.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 4 Poz Nieco wyższe od planu okazały się dochody z odpłatności mieszkańców w DPS Baszków (rozdział 85202) w paragrafie 0830 planowano wpływy na poziomie złotych, zrealizowano złotych. Ta nadwyżka to skutek całkowitego wypełnienia miejsc w domu w trakcie całego roku. w rozdziale (WTZ) - nie zrealizowano dochodu w paragrafie 6300 (pomoc finansowa gmin) na dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ w Krotoszynie. Powodem opóźnienie w realizacji zakupu (środki przesunięto na 2018 rok). rozdział (Pozostała działalność ochrona środowiska) dochód w paragrafie 2710 (pomoc finansowa gmin na usuwanie azbestu) był niższy od planowanego, co wyniknęło z faktycznej skali wydatków i montażu finansowego (udział dotacji WFOŚRiGW). Dochody z mienia powiatu (paragrafy 0470, 0750, 0770 i 0870) wyniosły łącznie złotych i pochodziły głownie z wynajmów realizowanych przez większość jednostek organizacyjnych powiatu (kwota złote), ze sprzedaży nieruchomości ( złotych), sprzedaży majątku ruchomego ( złotych) oraz z trwałego zarządu ( złote). W dochodach ogółem część środków pochodzi z funduszy Unii Europejskiej. Dotyczy to : - rozdziału w ramach tego rozdziału wpłynęły środki unijne na budowę ścieżek pieszorowerowych na terenie Krotoszyna oraz z Krotoszyna do Kobierna. Ze względu na fakt, iż zadanie zrealizowano znacznie taniej, to na planowane złote wpłynęło złotych. - rozdziału w ramach programu Cyfrowy Powiat Krotoszyński planowano dochody unijne w kwocie złote. Wpłynęło zaledwie złotych, gdyż realizacja programu napotyka spore problemy (brak wykonawców) i jest sporo opóźniona. - rozdziału realizowany w ramach tego rozdziału program cyfrowej administracji także jest opóźniony i w 2017 roku nie wpłynęły żadne środki. - rozdziału w ramach tego rozdziału wpływały dotacje unijne na realizację programu Usługi społeczne i zdrowotne w Powiecie Krotoszyńskim. Wpłynęło złotych na planowane złotych. - rozdziału w tym rozdziale realizowany był program Akademia zawodu. Program zakończono w swej części zasadniczej. Będzie kontynuowany w latach w zakresie doradztwa. Środki przekazane były nieco niższe od planowanych ( złotych na złotych planowane), gdyż koszty realizacji programu okazały się nieco niższe. Łącznie w 2017 roku na konto Powiatu wpłynęło ze środków unijnych (z tzw. 7 ) złotych. Planowano wpływ złotych. Tabela-załącznik nr 2 do sprawozdania przedstawia wysokość planowanych, przekazanych oraz ostatecznych kwot dotacji wykorzystanych w powiecie. Ujmuje głównie dotacje przekazane powiatowi przez Wojewodę, ale także środki unijne, dotacje przekazane przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz środki z funduszy celowych. Jak wynika z danych przedstawionych w tej tabeli w 2017 roku Powiat Krotoszyński otrzymał dotacje w łącznej wysokości złotych. Dotacje niewykorzystane to kwota złotych, natomiast dotacje faktycznie zrealizowane złote. Wśród niewykorzystanych dotacji największą pozycję stanowi dotacja w rozdziale (Gospodarka gruntami i nieruchomościami), co wynika z opóźnień w realizacji zleconych przez Powiat usług. Zwrócono do budżetu państwa nieco ponad 30 tysięcy złotych. Większe kwoty zwrotu dotyczyły tzw. dotacji oświatowych (pomoce naukowe, wyposażenie gabinetów). Łącznie w placówkach oświatowych zwrócono 52 tysiące złotych (na przekazane 419 tysięcy złotych). Można więc stwierdzić, iż Powiat niemal w pełni wykorzystał otrzymane dotacje. Zwrot dotacji niewykorzystanych, także z powodu oszczędności zakupowych wyniósł 1% dotacji otrzymanych. W tabeli-załączniku nr 3 do sprawozdania przedstawiono strukturę dochodów budżetu według podstawowych źródeł w porównaniu z latami Z kolei załącznik nr 4 obrazuje kształtowanie się dochodów własnych.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 5 Poz W porównaniu z rokiem 2016 dochody ogółem wzrosły o złotych, tj. o 6,50%. Ten wzrost to głównie skutek wyższych pozostałych dotacji (środki unijne, pomoc finansowa z gmin). Zwiększyły się także dotacje z budżetu państwa. Zmniejszyła się natomiast, i to znacząco kwota subwencji oświatowej. Wszystkie dotacje stanowiły blisko 18,3% dochodów, podczas gdy jeszcze w roku ubiegłym 13,1%. Subwencja oświatowa najważniejsze źródło dochodów stanowi 40,2% wszystkich dochodów (w roku poprzednim 43,7%). Wzrosły dochody własne o 900 tysięcy złotych, ale ich udział w dochodach ogółem zmniejszył się nieco, do poziomu 34,4% (w roku poprzednim 35,5%). Wśród dochodów własnych uwagę zwraca wysoka dynamika wpływów z udziału w podatku PIT. Spadły natomiast dochody z udziału w podatku od osób prawnych. Załącznik nr 5 przedstawia z kolei dochody realizowane przez jednostki oświatowe (z wyjątkiem dochodów z mienia i odsetek na rachunku bankowym), a także inne wpływające do budżetu Powiatu związane z realizacją programów oświatowych (np. dotacje czy środki unijne). W porównaniu z rokiem 2016 odnotowano wzrost dochodów, przy czym dotyczy on głównie innych dochodów (np. dotacji). W szkołach dochody także się zwiększyły - łącznie o 82 tysiące złotych. Powiatowe jednostki organizacyjne realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej uzyskują także dochody stanowiące dochód Skarbu Państwa. Nie są one elementem budżetu powiatu, gdyż są przekazywane do budżetu państwa. W tabelce-załączniku nr 6 przedstawiono zestawienie zrealizowanych przez powiat dochodów Skarbu Państwa w 2017 roku. Jak wynika z danych zawartych w tabeli dochód naliczony wyniósł złotych, do Skarbu Państwa odprowadzono złotych, dochód powiatu (z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa) wyniósł złotych. Są to kwoty o około 20% niższe aniżeli w roku poprzednim (nie było praktycznie wpływów ze sprzedaży mienia Skarbu Państwa, w poprzednich latach były one dużo wyższe). W żadnej z jednostek nie prowadzono rachunku dochodów własnych. III. WYDATKI BUDŻETU Wydatki budżetu Powiatu Krotoszyńskiego w 2017 roku w rozbiciu na poszczególne działy i rozdziały oraz z podziałem na zadania własne oraz zlecone przedstawia tabela, stanowiąca załącznik nr 7 do sprawozdania. Kolejne dwie tabele załączniki nr 8 i 9 do sprawozdania przedstawiają : wykonanie wydatków w szczegółowości do paragrafu oraz strukturę wydatków według działów. W załączniku nr 10 przedstawiono z kolei dane dotyczące zaplanowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych. W trakcie 2017 roku Powiat Krotoszyński realizował kilka zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W rozdziale (Drogi powiatowe) zrealizowano w całości zadanie budowy ścieżek pieszorowerowych na terenie Krotoszyna i na drodze Krotoszyn-Kobierno. Zadanie to wprowadzono do budżetu 10 stycznia 2017 roku. Plan zakładał kwotę ,79 złotych. Kwota faktycznie wydatkowana to ,97 złotych. W rozdziale kontynuowana jest realizacja programu Cyfrowy Powiat Krotoszyński. Niestety z uwagi na trudności z pozyskaniem wykonawców realizacja zadania jest opóźniona. Wydatkowano zaledwie ,77 złotych na planowane ,50 złotych. Zadanie w takiej kwocie było ujęte w budżecie od 1 stycznia. Nie dokonywano w planie w ciągu roku żadnych zmian. Realizację całości zadania przesunięto do budżetu na 2018 rok. Opóźnienia w realizacji dotyczą także programu w rozdziale Wdrażanie wysokiej jakości e- usług. W roku 2017 nie wydatkowano żadnej kwoty, a plan zakładał wydatki na poziomie ,41 złotych. Zadanie wprowadzono do budżetu w maju 2017 roku. Niewydatkowane kwoty przeniesiono do budżetu na 2018 rok. W rozdziale realizowano program Akademia zawodu zadanie zostało w praktyce zakończone. Niewielkie wydatki będą jeszcze poniesione w 2018 i 2019 roku. W 2017 roku wydatkowano ,81 złotych. Plan był nieco wyższy i opiewał na kwotę ,00 złotych.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 6 Poz W rozdziale planowano wydatki na pomoc finansową dla samorządu wojewódzkiego w związku z zadaniem informatyzacji szpitali powiatowych. Planowana kwota 7.469,58 złotych nie została wydatkowana, będzie przeniesiona do budżetu 2018 roku. W rozdziale jest realizowany projekt Usługi społeczne i zdrowotne w Powiecie Krotoszyńskim. Na 2017 rok planowano wydatkowanie kwoty ,72 złote. Wydatkowano mniej ,89 złotych. Niewydatkowane środki przeniesiono do budżetu 2018 roku. W wydatkach zrealizowanych w budżecie 2017 roku nie stwierdzono przekroczenia planowanych kwot w poszczególnych działach i rozdziałach, nie wystąpiły także zobowiązania wymagalne. W paragrafie 4560 w rozdziale wydatkowano kwotę 8,03 złote, jako odsetki z tytułu opóźnienia w zwrocie niewykorzystanej dotacji. W PZD (rozdział 60014) wypłacono 200 złotych w paragrafie 4590 jako odszkodowanie na rzecz os. fizycznych. Wydatki poniesiono także w paragrafie 4610 (koszty postepowań sądowych i prokuratorskich) łącznie wydatkowano 777,49 złotych w rozdziałach 60014, i Budżet Powiatu Krotoszyńskiego po stronie zrealizowanych wydatków w 2017 roku zamknął się kwotą ,58 złotych (plan ,70 zł), z czego wydatki bieżące wyniosły ,90 złotych (plan ,76 złotych), a wydatki majątkowe ,68 złotych (plan ,94 złote). Wydatkowano ogółem o 5,7 miliona złotych mniej niż zakładał plan (93,78% planu na 2017 rok). Jest to jednocześnie znacznie więcej niż w roku poprzednim (o blisko 8,8 miliona złotych, wzrost o 11,35%). Poniżej przedstawione jest szczegółowe omówienie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach. III. 1 LEŚNICTWO Zadania w tym dziale realizowano w dwóch rozdziałach (Gospodarka leśna) i (Nadzór nad gospodarką leśną). W pierwszym rozdziale ujęto wydatki na wypłaty rolnikom kwot pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości złotych, w drugim rozdziale kwoty wypłacane nadleśnictwom w ramach nadzoru nad lasami ( złotych). III. 2 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Na utrzymanie powiatowych dróg publicznych (dział 600) wydatkowano w 2017 roku kwotę złotych. Jest to o 1,5 miliona złotych mniej niż planowano, co wynika z tańszej realizacji niektórych zadań (zwłaszcza budowy ścieżek pieszo-rowerowych), jak również z niezrealizowania niektórych zadań inwestycyjnych i przesunięcia ich do budżetu 2018 roku (np. poszerzenie ścieżki pieszo-rowerowej Krotoszyn-Chachalnia). Zestawienie kosztów utrzymania dróg powiatowych, w porównaniu z latami przedstawia tabela, stanowiąca załącznik nr 11 do sprawozdania. Z danych zawartych w tej tabeli wynika, iż wydatki na drogi zwiększyły się w porównaniu z rokiem poprzednim niemal dwukrotnie. Wydatki bieżące wyniosły tysięcy złotych, zaś wydatki majątkowe tysięcy złotych (w roku poprzednim tylko 913 tysięcy złotych). Z ogólnej kwoty złotych kwotę złotych wydatkowano na utrzymanie czystości dróg powiatowych realizowane przez gminy (paragraf 2310) na podstawie zawartych porozumień. Poniżej przedstawiono specyfikację wydatków w niektórych innych paragrafach. 1. W paragrafie 4010 ujęto wynagrodzenia pracowników PZD. Wyniosły one złotych, z czego złote dotyczyło pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych. 2. W paragrafach 4110 i 4120 ujmuje się pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i na Fundusz Pracy) wyniosły one łącznie złotych. 3. W paragrafie 4210 zakup materiałów ( złotych) zrealizowano zakup m.in.: paliw, olei, części zamiennych 154 tysiące złotych, kostki brukowej 70 tysięcy złotych, materiałów biurowych, prasy i wyposażenia biur 11 tysięcy złotych,

7 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 7 Poz betonu, wyrobów betonowych 6 tysięcy, piasku 33 tysiące, soli 20 tysięcy, oznakowania pionowe 46 tysięcy, masy na zimno 38 tysięcy, masy na gorąco 111 tysięcy, kruszywa i tłucznia do remontów dróg 46 tysięcy, emulsji do remontów dróg 99 tysięcy złotych. 4. W paragrafie 4270 remonty środki w wysokości złote wydatkowano m.in. na wykonanie remontu ulicy Powst.Wlkp w Kobylinie (219 tysięcy złotych), w ul. Kaliskiej w Sulmierzycach (104 tysiące złotych), drogi w Rozdrażewku (99 tysięcy złotych). Remont ulic Kościuszki i Koźmińskiej ujęty na koniec 2017 roku w wykazie wydatków niewygasających kosztował złotych. Na powierzchniowe utrwalenie wydatkowano 409 tysięcy złotych wyremontowano drogi Rozdrażew-Rozdrażewek, Krotoszyn-Tomnice- Jasne Pole- Orpiszew-Baszyny, Kobylin-Rzemiechów-Rojew-Dzierżanów-Lutogniew, Wyrębin-Serafinów, Stara Obra-Nowa Obra-Koźmin Wlkp, Benice-Ustków-Wygoda, Biadki-Chwaliszew-Sulmierzyce. Podwójne powierzchniowe utrwalenie wykonano na drogach Kaniew-Wronów-Benice oraz Krotoszyn-Chachalnia-Ujazd. W ramach powierzchniowego utrwalenia wyremontowano łącznie blisko 55 tysięcy m 2 dróg. 5. W paragrafie 4300 usługi - wydatkowano złotych w tym m.in. na : akcję zimową 201 tysięcy złotych, wynajem transportu i sprzętu - 56 tysięcy, wycinkę drzew, koszenie traw 39 tysięcy, dozorowanie obiektu, palenie 29 tysięcy, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych 662 tysiące (Krotoszyn 501 tysięcy, Zduny 101 tysięcy złotych, Koźmin 60 tysięcy złotych), kopanie rowów 39 tysięcy, podziały geodezyjne 12 tysięcy, zabezpieczenia do prac awaryjnych 40 tysięcy, dostawę mieszanki granitowej 22 tysiące złotych, porady prawne 4 tysiące złotych. 6. W paragrafie 4430 wydatkowano łącznie 41 tysięcy złotych, z czego 24 tysiące złotych dotyczyło ubezpieczenia dróg powiatowych. 7. W paragrafach 605 i 606 inwestycje - wydatkowano łącznie złotych. Pełną specyfikację wydatków w tym zakresie przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej informacji (realizacja planu inwestycji). Dwie inwestycje były ujęte w wykazie wydatków niewygasających budowa chodnika w ulicy Baszkowskiej w Kobylinie oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego w Borzęcicach. Najdroższą zrealizowaną inwestycją (ze znaczącym wsparciem środków unijnych) była budowa ciągów pieszo-rowerowych ul. Raszkowska- Mahle, Mahle-Kobierno, Konstytucji 3 Maja, ul. Mickiewicza i Floriańska. Inwestycję tę dzięki oszczędnościom przetargowym udało się zrealizować znacznie taniej od planu. Kosztorys zakładał kwotę nieco ponad 3 miliony złotych. Wydatki wyniosły tysięcy złotych. Z całego zakresu planowanych inwestycji nie zrealizowano trzech pozycji wykupu gruntów w Grębowie i Bożacinie oraz dotacji dla gminy Krotoszyn na dofinansowanie dokumentacji budowy ulicy Przemysłowej oraz opracowania studium obwodnicy Krotoszyna. Zadania te umieszczono w budżecie 2018 roku. W 2017 roku własnymi siłami pracowników PZD wbudowano (w ramach remontów) około 1,6 tysiąca metrów kwadratowych kostki brukowej m.in. w Krotoszynie (Ceglarska, Klonowicza), w Świnkowie, w Baszkowie, Kuklinowie, Starej Obrze, Wróżewach, w Zalesiu Wielkim.

8 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 8 Poz W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie złotych, wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg wyniosły złotych. III. 3 TURYSTYKA W rozdziale Pozostała działalność ujęto wydatki związane z organizowaniem różnego rodzaju imprez o charakterze turystycznym. Dofinansowano szereg przedsięwzięć, których organizatorem był krotoszyński oddział PTTK na kwotę złotych. Wydatkowano kwotę złotych na organizację Powiatowego Rajdu Turystycznego upamiętniającego kolejną rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Łącznie wydatki w rozdziale wyniosły złotych, co stanowi 87,50% rocznego planu. III. 4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizowano zarówno zadania zlecone jak i zadania własne. Łącznie wydatkowano złotych, co stanowi 40,32% planu. W zakresie zadań zleconych (plan złotych, wykonanie złotych) środki wydatkowano m.in. na : Wynagrodzenia z narzutami pracowników realizujących zadania zlecone ( złotych). wykonanie operatów szacunkowych ( złotych), utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa i remonty ( złotych), operaty-odszkodowania (8.044 złotych). koszty postępowania sądowego (103 złote), podatek od nieruchomości (3.048 złotych). Nie wykorzystano pełnej kwoty dotacji, gdyż kilka zadań związanych z operatami szacunkowymi udało się zrealizować taniej, nie doszło także do realizacji jednej z inwestycji. Na realizację zadań własnych (plan złotych) wydatkowano zaledwie złotych. Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe, na koszty utrzymania nieruchomości, a także na pokrycie opłat za dokonanie wpisów w księgach wieczystych i koszty notarialne. Nie zrealizowano zakupów dwóch nieruchomości od Kauflandu i od Spółdzielni Mieszkaniowej. Środki na te dwa cele zabezpieczono w budżecie na 2018 rok i transakcje zostały już sfinalizowane. III. 5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1) Rozdział Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Plan opiewał na kwotę złotych, z czego złotych dotyczyło zadań własnych, a złotych zadań zleconych. Wydatkowano łącznie złote, czyli 20,22% planu. Zadania własne zrealizowano w wysokości złotych, co stanowiło 9,98% planu. Zadania zlecone zrealizowano w kwocie złotych, tj. 99,77% planu. W wydatkach zleconych realizowano zadania związane z zakładaniem komputerowych zbiorów archiwalnych oraz opracowaniem numerycznej nakładki uzbrojenia terenu dla Krotoszyna oraz wykonano prace geodezyjno-kartograficzne dla Chwaliszewa, Osuszy, Konarzewa i Chachalni. W ramach zadań własnych wydatkowano środki m.in. na koszty nadzoru oprogramowania Geo-Info. Poza tym na zakup materiałów i wyposażenia wydano 21 tysięcy złotych, a na zakupy inwestycyjne 7 tysięcy złotych W ramach wydatków paragrafach 4307 i 4309 wydatkowano środki w ramach programu Cyfrowy Powiat Krotoszyński w kwocie łącznej złotych. Jak wspomniano wcześniej, powodem bardzo niskiego wykonania zadania były problemy ze znalezieniem wykonawcy w ramach posiadanego budżetu. Niezrealizowane wydatki zostały już przeniesione do budżetu na 2018 rok. 2) Rozdział Nadzór budowlany Wydatki PINB w Krotoszynie wyniosły w 2017 roku złotych (100,00% planu). Środki na funkcjonowanie PINB pochodziły w całości z budżetu państwa. W kwocie wydatków ogółem złotych (83,9% wszystkich wydatków) stanowiły wydatki płacowe (wynagrodzenia wraz z pochodnymi). Na pozostałe wydatki przeznaczono złotych (w tym na materiały złotych, na energię złote, na zakup usług złotych, a na opłaty czynszowe złotych.

9 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 9 Poz III. 6 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1) Urzędy wojewódzkie rozdział w ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia z narzutami pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Planowana na rok 2017 dotacja Wojewody na ten cel wynosiła złotych i tyle też zostało wydatkowane w tym rozdziale. 2) Rady powiatów rozdział w tym rozdziale zgromadzono wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu. Planowano wydatki w kwocie złotych. Faktycznie wydatkowano mniej złote. W ogólnej kwocie wydatków główną pozycję stanowią diety radnych złotych (98,06% całości kosztów). Z pozostałych wydatków należy wymienić przede wszystkim zakup materiałów złotych i zakup usług złotych. Na usługi telefoniczne wydano złotych. 3) Starostwo Powiatowe rozdział plan wydatków opiewał na kwotę złote. Faktyczne koszty były niższe i wyniosły złotych. W strukturze wydatków Starostwa największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła tysięcy złotych, co stanowiło 64 % wszystkich wydatków Starostwa. Na zakup materiałów przeznaczono tysięcy złotych, z czego aż 860 tysięcy złotych kosztował zakup druków komunikacyjnych. Na materiały biurowe, wyposażenie oraz zakup prasy i książek wydatkowano 102 tysiące złotych. Na paliwo, części samochodowe wydano 28 tysięcy złotych. Na komputery, oprogramowanie i części komputerowe przeznaczono 19 tysięcy złotych. Na zakup energii wydatkowano 186 tysięcy złotych. Na remonty wydano 128 tysięcy złotych. Na zakup tablic rejestracyjnych wydano 87 tysięcy złotych. Opłaty pocztowe wyniosły 107 tysięcy złotych, usługi telekomunikacyjne ( telefony plus Internet) 39 tysięcy złotych. Na sprzątanie w budynkach Starostwa oraz ochronę wydatkowano 17 tysięcy złotych (rezygnacja z firmy sprzątającej przejście na zatrudnienie sprzątaczek). 60 tysięcy złotych przeznaczono na szkolenia pracowników. Na audyt wydatkowano 7 tysięcy złotych. Z pozostałych wydatków Starostwa należy wymienić : - koszt delegacji służbowych 29 tysięcy złotych, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 132 tysiące, - opłaty członkowskie (m.in. WOKiSS, BGŻ i ZPP) 37 tysięcy złotych, - ubezpieczenia 10 tysięcy złotych. Wydatkowano także tysięcy złotych na inwestycje. Z tej kwoty największa pozycja to adaptacja budynku w ulicy Floriańskiej tysięcy złotych. Z tej kwoty 400 tysięcy złotych zostało pokryte dotacją z WFOŚRiGW. Drugi etap tego zadania jest realizowany w 2018 roku. 4) Kwalifikacja wojskowa rozdział wydatkowano złote (o 12 złotych mniej niż wynosił ostateczny plan). Środki te zostały przeznaczone m.in. na : - wynagrodzenia (bezosobowe) Powiatowej Komisji Lekarskiej i obsługi administracyjnej kwalifikacji złotych, - pochodne od wynagrodzeń złotych, - zakup materiałów (w tym głównie biurowych) 993 złote, - koszty badań specjalistycznych poborowych złotych, - wynajem pomieszczeń złotych. Realizacja tego zadania przebiegała bez zakłóceń, kwota dotacji była wystarczająca i pokryła całość niezbędnych kosztów. 5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego rozdział W tym rozdziale wydatkowano w 2017 roku kwotę złotych (plan złotych). Środki wydatkowano m.in. na : organizację

10 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 10 Poz imprezy Powiat od kuchni, organizację dożynek powiatowych. Z innych przedsięwzięć dotowanych czy organizowanych przez Powiat wymienić należy np. Krotoszyński Dąb, Przegląd twórczości Czesława Niemena, Rozśpiewany senior, konkurs kolęd, konkurs fotograficzny, turniej tenisowy. Ponadto wydatkowano około 40 tysięcy złotych na różnego rodzaju materiały promocyjne. 6) Pozostała działalność rozdział wydatki w tym rozdziale wyniosły złote (na planowane złotych). W ramach tego rozdziału środki wydatkowano m.in. na : współpracę z zagranicą 20,1 tysiąca złotych - główne wydatki to koszty goszczenia zagranicznych delegacji z Niemiec i Węgier. Poza tym poniesiono wydatki na wyjazd delegacji na Węgry i do Niemiec dofinansowanie działalności niektórych stowarzyszeń m.in. Stowarzyszenia Miłośników Muzyki, WOPR, LOK, OSP, Związku Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenia Inspiracje, Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku łącznie na kwotę 65,5 tysiąca złotych. III. 7 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA i POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE (75212) 1) Komenda powiatowa Policji - rozdział na dofinansowanie krotoszyńskiej policji (poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia) wydatkowano złotych, z czego na zakupy majątkowe (głównie samochód) wydatkowano złotych. 2) Komenda powiatowa Straży Pożarnej rozdział na funkcjonowanie straży pożarnej Wojewoda przekazał w roku 2017 dotację w wysokości złotych i została ona wykorzystana niemal w całości. Oprócz tego budżet Straży został zasilony środkami z Powiatu Krotoszyńskiego oraz z kilku firm (Dino, Mahle, Bolsius) łącznie w kwocie złotych. Z tych środków udało się zrealizować zakup klimatyzatorów, naprawić autopompę, wyremontować część pomieszczeń Komendy, zakupić wyposażenie strażaków, radiostację. Środki z budżetu Wojewody przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Straży, w tym głównie na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (3.552 tysiące złotych 88,8 % całości wydatków zleconych ). Spośród wydatków pozapłacowych należy wymienić : Zakup materiałów 126 tysięcy złotych, Świadczenia nie zaliczone do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalenty remontowe, dopłata do wypoczynku, równoważniki za brak lokalu mieszkalnego) 200 tysięcy złotych, Energia 53 tysiące złotych, Remonty 28 tysięcy (dotyczy głównie sprzętu), Usługi 30 tysięcy złotych, Koszty telekomunikacyjne 5 tysięcy złotych. 3) Obrona cywilna rozdział w ramach tego rozdziału wydatkowano złote (plan złotych). 4) Zarządzanie kryzysowe rozdział plan wydatków wynosił złotych, z czego obowiązkowa rezerwa złotych. Wydatkowano złotych głównie na opłaty telekomunikacyjne oraz zakupy materiałów. Utworzona w tym rozdziale rezerwa nie została wykorzystana. 5) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych rozdział w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w łącznej kwocie złotych. Były one przeznaczone na zakup materiałów w Straży oraz remonty i usługi związane z usuwaniem skutków nawałnic na terenie SOSW Borzęciczki. Środki pochodziły z budżetu Wojewody oraz Województwa Wielkopolskiego. 6) Pozostała działalność rozdział w ramach tego rozdziału wydatkowano złote (plan złotych). Środki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na zakup nagród w różnych konkursach i turniejach (Turniej Motoryzacyjny, konkurs Czujka w domu, Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, Młody kierowca), na zakup kamizelek i opasek odblaskowych oraz na zakup namiotu. 7) Pozostałe wydatki obronne rozdział w ramach tego rozdziału wydatkowano złotych (na planowane złotych). Wydatki były pokryte z dotacji i dotyczyły szkoleń obronnych.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 11 Poz III. 8 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W rozdziale realizowano obowiązek ustawowy w ramach zadań zleconych Nieodpłatną pomoc prawną. Wojewoda przekazał na ten cel złotych. Wydatkowano złotych. W ramach tych środków funkcjonowały trzy punkty obsługi prawnej, dwa w Krotoszynie i jeden w Koźminie Wlkp. Środki własne w kwocie złotych przeznaczono na zwrot dotacji niewykorzystanej w roku III. 9 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział zawiera wydatki związane ze zwrotem części opłat za karty pojazdów wydane w latach W roku 2017 na ten cel planowano złotych. Środków nie wydatkowano. III. 10 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego obejmuje koszty odsetek od obligacji emitowanych w latach oraz Zadłużenie z powyższych tytułów na koniec 2017 roku wynosi złotych. Jego struktura jest następująca : - obligacje wyemitowane w 2010 i 2011 roku kwota złotych (do spłaty w latach ), - obligacje wyemitowane w 2012 roku kwota złotych (spłata w latach ). - obligacje wyemitowane w 2014 roku kwota złotych (spłata w latach ). - obligacje wyemitowane w 2015 roku kwota złotych (spłata w latach ). Terminy spłat uległy wydłużeniu (aneks do umowy z PKOBP) z uwagi na konieczność zaciągnięcia nowych sporych zobowiązań związanych z rozbudową szpitala. Łączne koszty obsługi zadłużenia (prowizje, odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji) wyniosły w 2017 roku złotych, z czego odsetki stanowiły złotych. W rozdziale zaplanowano kwotę złotych jako poręczenie kredytów zaciągniętych w połowie 2016 roku i w 2017 roku przez krotoszyński SPZOZ w Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponieważ kredyty były spłacane terminowo nie było konieczności poniesienia wydatków z tego tytułu w 2017 roku. III. 11 OŚWIATA I WYCHOWANIE i EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W tabeli stanowiącej załącznik nr 12 do sprawozdania przedstawiono wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach w okresie Wydatki placówek obejmują również dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Kolejna tabela - załącznik nr 13 do sprawozdania przedstawia kształtowanie się struktury wydatków oświatowych w okresie lat Jak wynika z danych przedstawionych w w/w załącznikach wydatki na oświatę (łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą) w roku 2017 wyniosły tysięcy złotych i były o tysięcy złotych większe od wydatków roku Wzrost wyniósł 3,16%. Wydatki bieżące wzrosły o 3,3%, w tym wynagrodzenia o 1,38%. Wydatki majątkowe były niewielkie i wyniosły zaledwie 85 tysięcy złotych. Zmiany w wysokości wydatków przebiegały różnie w poszczególnych placówkach spadek wydatków odnotowano w porównaniu z 2016 rokiem jedynie w MOW (o 80 tysięcy złotych, tj. o 2,62%). W pozostałych jednostkach odnotowano wzrost wydatków. Wzrost wydatków dotyczył także szkół niepublicznych, w szczególności z powodu wysokich wypłat za kwalifikacyjne kursy zawodowe. W 2017 roku funkcjonowało 6 placówek niepublicznych, tj. tyle samo co w roku W dalszym ciągu spada ilość uczniów. To spadek bardzo odczuwalny finansowo, bowiem subwencja oświatowa jest przyznawana na ucznia, natomiast koszty wynikają z liczby oddziałów. W roku szkolnym

12 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 12 Poz /2016 do naszych szkół uczęszczało uczniów w 145 oddziałach. W roku szkolnym 2016/ uczniów w 144 oddziałach. Krótkie omówienie działalności poszczególnych placówek oświatowych Powiatu Krotoszyńskiego przedstawiono poniżej. 1. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KROTOSZYNIE W roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole pobierało 439 uczniów w 19 oddziałach. To o 44 uczniów mniej niż w poprzednim roku. Ilość oddziałów zmniejszyła się o jeden. Budżet szkoły w roku 2017 wyniósł złote ( złotych w 2016 roku). Wydatki wzrosły o 1,43%. W wydatkach ogółem tysiące złotych wyniosły koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, co stanowi 83,7% całego budżetu szkoły. Spośród wydatków rzeczowych wymienić trzeba : koszt zakupu materiałów 60 tysięcy złotych, zakup energii wyniósł 229 tysiące złotych, remonty wydatkowano zaledwie 19 tysięcy złotych. Sporo prac remontowych wykonano sposobem gospodarczym przez pracowników szkoły, zakup pomocy naukowych w kwocie 28 tysięcy złotych, delegacje 20 tysięcy złotych, usługi telekomunikacyjne 6 tysięcy złotych, odpisy na ZFŚS 169 tysięcy złotych. 2. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KROTOSZYNIE W roku szkolnym 2016/2017 ilość uczniów wynosiła 461 w 17 oddziałach. Nastąpił więc, w porównaniu z rokiem poprzednim wzrost ilości uczniów o 20 przy niezmienionej ilości oddziałów. Całkowity budżet ZSP nr 2 w Krotoszynie w 2017 roku wyniósł złotych i był o 66 tysięcy złotych większy niż w 2016 roku (wzrost o 1,91%). Większość środków budżetowych przeznaczono na wynagrodzenia wraz z narzutami tysięcy złotych, co stanowiło 87,96% całego budżetu szkoły. Z wydatków pozapłacowych należy wymienić: Zakup materiałów 51 tysięcy złotych, Pomoce naukowe 22 tysiące, Energia 116 tysięcy, Remonty 8 tysięcy, Usługi 40 tysięcy, Usługi telekomunikacyjne 7 tysięcy, Delegacje 7 tysięcy, Odpisy na ZFŚS 158 tysięcy złotych. 3. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W KROTOSZYNIE W roku szkolnym 2016/2017 naukę pobierało 583 uczniów w 20 oddziałach, tj. 55 uczniów i dwa oddziały więcej niż w roku poprzednim. Wydatki ogółem w ZSP nr 3 wyniosły w 2017 roku złotych. Było to o 385 tysięcy złotych więcej niż w roku Udział wynagrodzeń z narzutami (3.004 tysiące złotych) w budżecie szkoły wyniósł 84,1%. Spośród pozostałych wydatków należy wymienić : Zakup materiałów 52 tysiące złotych,

13 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 13 Poz Zakup pomocy naukowych 31 tysięcy złotych, Energia 98 tysięcy złotych, Remonty 30 tysięcy złotych, Usługi telekomunikacyjne 3,5 tysiąca, Usługi 78 tysięcy, delegacje 4,4 tysiąca, ZFŚS 165 tysięcy złotych. 4. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOŁŁĄTAJA W KROTOSZYNIE W roku szkolnym 2016/2017 do szkoły uczęszczało 463 uczniów. Liczba oddziałów wynosi 16. W stosunku do poprzedniego roku szkolnego liczba oddziałów nie zmieniła się, a ilość uczniów wzrosła o 1. Budżet szkoły w roku 2017 zamknął się kwotą złotych. Jest to o 185 tysięcy złotych więcej niż w roku poprzednim (wzrost o 5,95%). W wydatkach dominują oczywiście wynagrodzenia z pochodnymi tysięcy złotych, co stanowi 82,2% całości kosztów funkcjonowania liceum. Omawiając wydatki krotoszyńskiego liceum trzeba jeszcze wspomnieć o funkcjonowaniu Orlika. Wydatki na jego funkcjonowanie będą omówione w części dotyczącej wydatków działu 926 (Kultura fizyczna). Z pozostałych wydatków rzeczowych trzeba wymienić przede wszystkim : Zakup materiałów 39 tysięcy złotych, Pomoce naukowe 11 tysięcy, Remonty 106 tysięcy, energię 136 tysięcy, usługi telekomunikacyjne 3,5 tysiąca, delegacje 3 tysiące, ZFŚS 155 tysięcy złotych. 5. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Poradnia obejmuje zakresem swego działania dzieci i młodzież z terenu całego powiatu. Budżet Poradni w roku 2017 wyniósł złotych, tj. o 49 tysięcy złotych więcej niż w roku poprzednim. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły tysięcy złotych i stanowiły 90,1% budżetu Poradni. Wśród wydatków rzeczowych należy wymienić : materiały 25 tysięcy, energia 13 tysięcy, telefony 1,7 tysiąca, delegacje 5,8 tysiąca złotych. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 51 tysięcy złotych. 6. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp w roku 2016/2017 naukę pobierało 628 uczniów w 22 oddziałach, tj. o 40 uczniów mniej przy ilości oddziałów mniejszej o dwa. Budżet szkoły w roku 2017 wyniósł złote. W porównaniu z rokiem poprzednim jest to wzrost o 435 tysięcy złotych (o 9,49%). Stosunkowo duży wzrost wydatków to efekt przede wszystkim remontu dachu. W ogólnej kwocie wydatków tysięcy złotych przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stanowi to 76,09% całości budżetu szkoły. Oprócz wydatków płacowych środki budżetu wydatkowano m.in. na :

14 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 14 Poz zakup materiałów 219 tysięcy, energię 191 tysięcy złotych, Usługi 160 tysięcy, remonty 344 tysiące złotych (głównie remont dachu na budynku internatu), usługi telekomunikacyjne 10,6 tysiąca, pomoce naukowe 42 tysiące, środki żywności 39 tysięcy, delegacje 6,1 tysiąca, ZFŚS 223 tysiące złotych. 7. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KROTOSZYNIE Pod koniec 2016 roku w szkole uczyło się 133 uczniów w 18 oddziałach. W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym ilość uczniów zmniejszyła się o 8 przy niezmienionej liczbie oddziałów. Budżet Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie wyniósł w 2017 roku złotych, tj. o blisko 270 tysięcy złotych więcej niż w roku Płace z pochodnymi wyniosły tysięcy złotych, co stanowiło 90,68% wszystkich wydatków szkoły. Oprócz wydatków na płace z pochodnymi poniesiono nakłady m.in. na : zakup materiałów 46 tysiące złotych, energię - 60 tysięcy, remonty 12 tysięcy, usługi - 30 tysięcy. usługi telekomunikacyjne 2,8 tysiąca, środki żywności 34 tysiące, delegacje 5,9 tysiąca, ZFŚS 180 tysięcy złotych. 8. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W KONARZEWIE W roku szkolnym 2016/2017 do szkoły uczęszczało 90 uczniów w 15 oddziałach. Oznacza to tyle samo uczniów co w roku poprzednim, przy ilości oddziałów większej o 1. Budżet SOSW w Konarzewie w roku 2017 wyniósł złote. Jest to o 80 tysięcy złotych więcej niż w roku 2016 (wzrost o 1,99%). Większość ze środków budżetowych tysiące złotych była przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne. Stanowi to 85,90% całego budżetu. W ramach innych wydatków odnotować trzeba m.in. : zakup materiałów 96 tysięcy złotych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym głównie dodatek wiejski i mieszkaniowy) 141 tysięcy złotych, energię 26 tysięcy, usługi telekomunikacyjne 2,4 tysiąca, remonty 9 tysięcy, pomoce dydaktyczne 30 tysięcy, żywność 67 tysięcy, delegacje 10,7 tysiąca, ZFŚS 157 tysięcy złotych.

15 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 15 Poz SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BORZĘCICZKACH Na koniec 2016 roku do szkoły uczęszczało 78 uczniów w 13 oddziałach. W porównaniu do poprzedniego roku ilość uczniów zmniejszyła się o 5, ale jest o jeden oddział więcej. Budżet placówki zamknął się kwotą złotych, tj. o 276 tysięcy złotych więcej niż w roku 2016 (więcej o 6,88%). Płace z narzutami wyniosły tysięcy złotych i stanowiły 81,8% wydatków szkoły. Poza wydatkami płacowymi środki wydatkowano m.in. na : zakup materiałów 120 tysięcy złotych, energię 109 tysięcy złotych, remonty 51 tysięcy, usługi telekomunikacyjne 3,9 tysiąca, usługi pozostałe 90 tysięcy, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 134 tysiące złotych, żywność 70 tysięcy złotych, delegacje 10,5 tysiąca, ZFŚS 167 tysięcy złotych. 10. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KOŹMINIE Na koniec 2017 roku w Ośrodku przebywało 50 wychowanków, czyli o 16 więcej niż w roku poprzednim. Budżet Ośrodka zamknął się w 2017 roku kwotą złotych. To o 80 tysięcy złotych mniej niż w roku poprzednim (spadek o 2,62%). Na płace z pochodnymi przeznaczono tysięcy złotych (81,09% budżetu placówki). Spośród wydatków pozapłacowych należy wspomnieć m.in. o : zakupie materiałów 166 tysięcy złotych, energii 37 tysięcy złotych, remontach 22 tysiące złotych, żywności 99 tysięcy złotych, usługi 51 tysięcy, telefony i Internet 5 tysięcy, ZFŚS 138 tysięcy złotych,. 11. SZKOŁY NIEPUBLICZNE O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH Dotacjami z budżetu powiatu objęto 6 szkół niepublicznych. Wykaz wszystkich szkół i dotacja jaka została na ich działalność przeznaczona z budżetu jest przedstawiona w załączniku nr 12 do niniejszego sprawozdania. Duży wzrost kwoty dotacji w porównaniu z rokiem poprzednim wynika z płatności za zdane egzaminy w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Policealnej Szkole Zawodowej i Policealnej Szkole Opieki Medycznej. 12. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI rozdziały i W rozdziałach tych umieszczono wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli. Plan wydatków na dokształcanie i doradztwo zawodowe nauczycieli zakładał wydatki na poziomie złotych (odpis na ten cel utworzono w wysokości 1% funduszu wynagrodzeń nauczycieli). Faktycznie zrealizowano wydatki w kwocie złotych. Stopień wykorzystania środków na doskonalenie wyniósł więc 76,50%.

16 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 16 Poz Z różnych form dofinansowania skorzystali nauczyciele ze wszystkich placówek oświatowych. W poszczególnych placówkach wykorzystano : ZSP nr złotych, ZSP nr złotych, ZSP nr złote, ZSP Koźmin złote, LO Krotoszyn złotych, ZSS Krotoszyn złote, SOSW Borzęciczki złotych, SOSW Konarzew złotych, MOW Koźmin złotych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna złotych. Na pokrycie kosztów doradztwa metodycznego (porozumienie z gminą Krotoszyn) przeznaczono w 2017 roku kwotę złotych. III. 12 OCHRONA ZDROWIA W dziale 851 Ochrona zdrowia wydatki ogółem wyniosły złotych (planowano złotych). W ramach tego działu ujęto następujące rozdziały : Szpitale ogólne wydatki w tym rozdziale wyniosły złotych, tj. 98,89% planu. Na kwotę tę składają się następujące pozycje : a/ wydatki majątkowe na rozbudowę, modernizacje i doposażenie szpitala kwota złotych (pełna specyfikacja tych wydatków znajduje się w załączniku realizacja wydatków majątkowych), b/ wydatek na doradztwo w zakresie restrukturyzacji szpitala złote Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym rozdziale wydatkowano złotych (plan złotych). Zadanie w ramach specjalnego programu finansowanego przez Marszałka Województwa realizował MOW w Koźminie Składki na ubezpieczenia zdrowotne - wydatki na składki zdrowotne osób nieubezpieczonych wyniosły złotych, czyli sporo mniej niż zaplanowano ( złote). Tym niemniej potrzeby zostały zaspokojone w 100% Pozostała działalność środki w tym rozdziale wydatkowano na szeroko pojętą promocję zdrowia, a także wydatki na realizację programu informatyzacji szpitali. Plan zakładał wydatki na poziomie złotych w odniesieniu do promocji zdrowia i 7.469,58 złotych na informatyzację. Faktycznie wydano złotych i wydatki te dotyczyły tylko promocji zdrowia. Dofinansowano w formie dotacji w kwocie złotych działalność kilku stowarzyszeń i instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia. Zorganizowano festiwal Witaminki na start, propagowano idee krwiodawstwa, badania dawców szpiku, wspierano osoby niepełnosprawne, finansowano działania związane z profilaktyką chorób serca i układu krążenia. Oprócz dotacji finansowano także imprezy, których współorganizatorem był powiat np. organizowano działania promujące zdrowie na festynach, dożynkach powiatowych, realizowano program profilaktyki raka gruczołu krokowego, program profilaktyki chorób spowodowanych paleniem tytoniu, zakupiono nagrody dla uczestników V Regionalnej Olimpiady Medycznej. III. 13 POMOC SPOŁECZNA Łączne wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna wyniosły w 2017 roku złotych, tj. 99,70% kwoty planowanej. 1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ rozdział W roku 2017 w Powiecie Krotoszyńskim, podobnie jak w latach poprzednich, funkcjonowały dwa domy pomocy społecznej w Baszkowie i w Zdunach. a/ DPS w Zdunach

17 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 17 Poz Na działalność Domu wydatkowano w 2017 roku z budżetu Powiatu Krotoszyńskiego kwotę złotych. Ponieważ DPS w Zdunach jest prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne środki są przekazywane w formie dotacji. Dom jest przeznaczony dla 70 wychowanków. Faktyczna liczba wychowanków w trakcie roku była zbliżona do ilości miejsc. b/ DPS w Baszkowie Dom o dwóch profilach przeznaczony dla osób psychicznie i somatycznie chorych jest przeznaczony łącznie dla 196 mieszkańców. Przez cały 2017 rok w Domu przebywał praktycznie niewielki nadkomplet mieszkańców (199,1). Pod koniec roku w Domu przebywało 199 osób. (w tym jeszcze jedna osoba ze zlikwidowanego pod koniec 2016 roku domu w Wolicy). Średnioroczne zatrudnienie w 2017 roku wynosiło 129,7 etatu. Działalność Domu była finansowana z dotacji Wojewody, odpłatności mieszkańców i innych dochodów własnych. Pozyskano także z Urzędu Wojewódzkiego dodatkową dotację na remont wieży w kwocie nieco ponad 310 tysięcy złotych. Całkowite wydatki DPS w Baszkowie wyniosły w 2017 roku złotych. Poważną kwotę stanowiły remonty na ten cel wydatkowano złote (z udziałem środków Wojewody). Kwota na remonty była przeznaczona na remont poddasza, oddymianie klatek schodowych, remont kotłowni i konserwacje, przeglądy oraz drobne naprawy sprzętu. Wśród pozostałych wydatków bieżących należy wyszczególnić wynagrodzenia z pochodnymi. Wyniosły one tysiące złotych, co stanowi 67,67% całości wydatków. Z ważniejszych pozostałych wydatków rzeczowych trzeba wymienić m.in.: zakup materiałów 245 tysięcy złotych, w tym m.in. paliwo (29 tysięcy), wyposażenie (76 tysięcy), materiały do remontów (60 tysięcy), środki czystości (54 tysiące złotych), materiały biurowe i komputery (20 tysięcy), energię 455 tysięcy (na ogrzewanie 264 tysiące złotych, prąd 162 tysiące), zakup leków 98 tysięcy złotych, zakup żywności 650 tysięcy złotych, wywóz nieczystości stałych i płynnych tysięcy złotych, delegacje 2,6 tysiąca złotych, usługi telekomunikacyjne 9,5 tysiąca złotych. ZFŚŚ 166 tysięcy złotych. 2. OŚRODKI WSPARCIA rozdział Środowiskowy Dom Samopomocy w Krotoszynie W roku 2017 w zajęciach prowadzonych przez ŚDS uczestniczyło 40 uczestników. Wydatki na funkcjonowanie ŚDS-u wyniosły złote. Dotacja Wojewody zabezpieczyła potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem ŚDS. W wydatkach ogółem 500 tysięcy złotych to koszty płacowe stanowi to 81,7% wszystkich kosztów. Z wydatków pozostałych trzeba wymienić m.in. : zakup materiałów 7,5 tysiąca, energię 20 tysięcy, usługi telekomunikacyjne 1,5 tysiąca, artykuły spożywcze 8 tysięcy, remonty 5 tysięcy, dowóz uczestników 41 tysięcy, delegacje 2 tysiące,

18 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 18 Poz ZFŚS 13,6 tysiąca złotych. 5. SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA w Zdunach rozdział Wydatki na funkcjonowanie ośrodka w ramach zadań zleconych wyniosły złote, tj. 99,62% dotacji Wojewody. Z działalności Ośrodka w trakcie roku skorzystało 57 osób. Wśród wydatków dominują oczywiście koszty płacowe. Wyniosły one 288 tysięcy złotych. To 77,64% wszystkich kosztów. Zatrudnienie w Ośrodku wynosi 7 etatów. Z innych wydatków należy wymienić : - materiały 46 tysięcy złotych (w tym m.in. opał 23 tysiące, meble i wyposażenie 16 tysięcy złotych), - art. spożywcze 6 tysięcy złotych, - delegacje 3,3 tysiąca złotych, - pozostałe usługi 13 tysięcy, - ZFŚS 8,4 tysiąca złotych. W SOW realizowano, z pozyskanych od Wojewody środków, dodatkowy projekt Globalny problem, lokalne rozwiązania. Skierowany do 231 osób program kosztował złotych. Łącznie więc koszty rozdziału wyniosły złotych. 6. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE rozdział Jednym z podstawowych zadań realizowanych przez PCPR jest obsługa środków PFRON. W 2017 roku rozdysponowano środki funduszu w kwocie złote. Środki PFRON zostały wykorzystane m.in. na: zakupy sprzętu ortopedycznego 370 tysięcy złotych, likwidację barier architektonicznych 79 tysięcy, działalność warsztatów terapii zajęciowej 960 tysięcy, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych 47 tysięcy, zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy 95 tysięcy złotych. Wydatki PCPR w rozdziale wyniosły złotych. W całości wydatków 894 tysiące złotych stanowiły wydatki na płace z pochodnymi. Stanowi to 77,26% całości kosztów. Wśród pozostałych wydatków należy wymienić m.in. : zakup materiałów 23 tysiące, w tym m.in. materiały biurowe 6,8 tysiąca, paliwo 5,5 tysiąca złotych, sprzęt komputerowy 6,2 tysiąca złotych, energia 25 tysięcy, usługi telekomunikacyjne 12,2 tysiąca, czynsz 24 tysiące, delegacje 5,6 tysiąca, usługi pocztowe 11 tysięcy, szkolenia 22 tysiące złotych, ZFŚS 23 tysiące złotych. 7. OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ rozdział Budżet Ośrodka wyniósł w 2017 roku złotych. Finansowanie działalności Ośrodka odbywało się w znacznym stopniu dzięki pomocy gmin, które wniosły do budżetu powiatu na ten cel następujące kwoty : Krotoszyn , Koźmin , Kobylin , Zduny 2.500, Rozdrażew i Sulmierzyce złote (razem złotych). Reszta złotych, to środki własne budżetu powiatu złotych oraz dotacja Wojewody złotych. W wydatkach ogółem 247 tysięcy złotych stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi (4 etaty). Stanowiło to 86,25% budżetu placówki.

19 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 19 Poz Wśród wydatków pozapłacowych należy wymienić : materiały 9 tysięcy złotych, energia 7,7 tysiąca złotych, telefony 2,8 tysiąca, pozostałe usługi 7,4 tysiąca, czynsze 5,8 tysiąca, delegacje 1,2 tysiąca złotych, ZFŚS 4,7 tysiąca złotych. III. 14 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, RODZINA działy 853 i 855 W obu działach łącznie wydatki wyniosły złote, tj. o 668 tysięcy złotych mniej niż planowano. Główna przyczyna to niski stopień realizacji programu z udziałem środków unijnych Usługi społeczne i zdrowotne w Powiecie Krotoszyńskim. 1. REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W rozdziale wydatki dotyczą dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie, w których uczestniczą mieszkańcy naszego powiatu. Na ten cel przekazano złotych. Oprócz tego przekazano złotych na pokrycie kosztów 1 uczestnika z Powiatu Krotoszyńskiego w WTZ w Odolanowie. Plan przewidywał także dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ (główne źródło finansowania PFRON). Procedura zakupowa opóźniła się. Wydatków nie poniesiono. Transakcja będzie realizowana na początku 2018 roku (środki umieszczono w budżecie 2018 roku). 2. ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Wydatki Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) wyniosły w 2017 roku złotych.. Wszystkie wydatki zrealizowano z dotacji Wojewody. W kwocie wydatków ogółem 188 tysięcy złotych wyniosły wydatki płacowe (3 etaty) stanowi to 63,16% całego budżetu Zespołu. Koszty orzeczeń lekarskich wyniosły 55 tysięcy złotych. Na zakup materiałów wydano 21 tysięcy złotych, na opłaty pocztowe 17,3 tysiąca złotych. Na ZFŚS odpis wyniósł 4,7 tysiąca złotych. 3. POWIATOWY URZĄD PRACY rozdział Budżet Powiatowego Urzędu Pracy zamknął się w 2017 roku kwotą złotych (plan złote). W całości wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi (2.106 tysięcy złotych) stanowiły 91,79%. Średnioroczne zatrudnienie wynosiło 32,6 etatu. Z pozostałych wydatków pozapłacowych należy wymienić : zakup materiałów 28,5 tysiąca złotych, w tym m.in. opał i paliwo 16 tysięcy, materiały biurowe i prasa 4,8 tysięcy, wyposażenie 6 tysięcy złotych, sprzątanie 15 tysięcy, energia 29 tysięcy, remonty 5 tysięcy złotych, obsługa prawna 26 tysięcy złotych, delegacje 1,2 tysiąca, telefony 2,5 tysiąca, szkolenia 6 tysięcy, ZFŚS 42 tysiące złotych.

20 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 20 Poz Powiatowy Urząd Pracy zarządzał Funduszem Pracy. Wydatki funduszu wyniosły w 2017 roku 10,8 miliona złotych (o 1,8 miliona mniej niż w 2016). Wg stanu na koniec 2017 roku jest zarejestrowanych bezrobotnych (aż o 310 osób mniej niż na koniec roku poprzedniego), w czym z prawem do zasiłku 238 osób. Z ogólnej kwoty wydatków funduszu najwięcej przeznaczono na : zasiłki dla bezrobotnych i składki na ubezpieczenia społeczne tysięcy, refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy 703 tysiące, staże tysiące, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej tysiące, refundacja wynagrodzeń osób do 30 roku życia tysięcy, roboty publiczne i prace interwencyjne 474 tysiące, dodatki aktywizacyjne 128 tysięcy, szkolenia bezrobotnych 253 tysiące, bony szkoleniowe 240 tysięcy, bony na zasiedlenie 124 tysiące, koszty systemu informatycznego 434 tysiące, krajowy fundusz szkoleniowy 707 tysięcy, szkolenia kadr służb zatrudnienia 43 tysiące złotych. 4. RODZINY ZASTĘPCZE rozdział Wydatki w tym rozdziale wyniosły złote i były przeznaczone m.in. na : wypłaty świadczeń miesięcznych dla rodzin zastępczych złotych (pomocą objęto 146 dzieci), pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 129 tysięcy złotych (dla 19 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych), zasiłek na usamodzielnienie dla osób opuszczających rodziny zastępcze 16,2 tysiąca (dla 4 osób), zagospodarowanie dla nowych rodzin (11 świadczeń) 15,5 tysiąca złotych, koszty utrzymania lokalu mieszkalnego (dla 4 rodzin zawodowych i 1 rodzinnego domu dziecka, remont lokalu mieszkalnego) 69 tysięcy złotych, wynagrodzenie rodzin zawodowych (6 rodzin zawodowych, 1 pogotowie rodzinne, 1 rodzinny dom dziecka, 2 rodziny pomocowe) 219 tysięcy złotych, świadczenia dla 1 rodzinnego domu dziecka 48 tysięcy złotych, wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej tysięcy złotych, szkolenia Pride 13 tysięcy złotych. Kwotę złotych przeznaczono, w ramach zadań zleconych, dla rodzin zastępczych w ramach programu Kwotę złotych przekazano dla innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów umieszczenia 8 dzieci z terenu Powiatu Krotoszyńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów (Kalisz, Ostrów, Wieruszów, Sieradz, Poznań). 5. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE rozdział Wydatki w tym rozdziale wyniosły łącznie złote (98,65% planu). Środki wydatkowano na sfinansowanie pobytu 8 dzieci z Powiatu Krotoszyńskiego w domach dziecka w Ostrzeszowie i w Wągrowcu kwota 310 tysięcy złotych oraz na świadczenia z tytułu kontynuacji nauki i usamodzielnienia

21 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 21 Poz (7,3 tysiąca), prowadzenia świetlicy WTZ (10 tysięcy) oraz remontu mieszkania usamodzielniającego (12 tysięcy złotych). III. 15 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki w placówkach powiatowych (Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, internaty) ujęte w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza omówiono wcześniej przy analizie wydatków w dziale Oświata. III. 16 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W ramach całego działu 900 wydatkowano złotych (80,99% planu). Wydatki w rozdziale wyniosły złotych, co stanowiło 7,99% planu. Główną pozycją w wydatkach były szkolenia. W rozdziale wydatkowano złotych, co stanowiło 98,03% rocznego planu. Środki przeznaczono głównie na usuwanie azbestu. Zadanie zostało wsparte dotacją WFOŚRiGW ( złotych) oraz pomocą finansową z gmin Powiatu Krotoszyńskiego. III. 17 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W dziale 921 wydatki wyniosły ogółem złotych, (na planowane złotych). W ramach tej kwoty wydatkowano (rozdział 92116) złotych na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Krotoszynie. W rozdziale (Ochrona zabytków) wydatkowano złotych. Ta kwota została rozdysponowana na 3 kościoły. Dotację w kwocie 14 tysięcy złotych otrzymała parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Zdunach, po 8 tysięcy złotych otrzymały parafie pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Smolicach oraz pw. Stanisław Biskupa w Kobylinie. Środki przekazano zgodnie z zasadami zawartymi w stosownej uchwale Rady Powiatu z 2008 roku. Kwotę złotych wydatkowano (rozdział 92195) na różnego rodzaju przedsięwzięcia z dziedziny kultury. Wśród nich wymienić można m.in. : organizację różnych form edukacji muzycznej koncertów i festiwali 3,1 tysiąca złotych, dofinansowanie działalności różnych stowarzyszeń działających w obszarze kultury - 3,2 tysięcy złotych, dofinansowanie powiatowego przeglądu zespołów folklorystycznych 3 tysiące złotych, dofinansowanie działalności chórów i orkiestr i zespołów folklorystycznych 3,5 tysiąca złotych. III. 18 KULTURA FIZYCZNA I SPORT W dziale 926 wydatkowano w 2017 roku kwotę złotych, tj. o 4 tysiące złotych mniej niż planowano. W rozdziale ujęto wydatki na funkcjonowanie bieżące boiska Orlik przy LO w Krotoszynie. Wyniosły one złotych, a najważniejszą pozycję w kosztach (21,3 tysiąca złotych) stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi animatorów obiektu. W ramach rozdziału wydatkowano złotych. Dofinansowywano m.in. : organizację biegów masowych łączne dofinansowanie 3 biegów wyniosło 3 tysiące złotych, działalność Szkolnego Związku Sportowego 32 tysiące, działalność ludowych zespołów sportowych 6,5 tysiąca, wsparcie działalności innych klubów i stowarzyszeń 14 tysięcy, organizację imprez realizowanych w ramach Powiatowego Kalendarza Imprez Sportowych 16 tysięcy złotych,

22 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 22 Poz nagrody Starosty za osiągnięcia sportowe 2 tysiące, kwota około 10 tysięcy złotych została przeznaczona na dofinansowanie wielu różnych imprez sportowych organizowanych przez różne instytucje i szkoły, gdzie często Powiat był współorganizatorem. III. 19 STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH 1. W zakresie wydatków bieżących : Projekt Akademia zawodu, praktyka i kompetencje zawodowe dla uczniów szkół Powiatu Krotoszyńskiego realizowany przez Starostwo został wprowadzony do budżetu i WPF w 2016 roku. Rozpisany jest do 2019 roku. Łączna wartość złote. Na 2017 rok przewidziano złotych, na złotych i w 2019 roku złote. W 2017 roku wydatkowano ,81 złotych. Zadanie w swojej części merytorycznej zostało praktycznie zakończone. Pozostały jedynie wydatki związane z doradztwem. Będą one poniesione w latach na łączną kwotę złotych. Projekt Cyfrowy Powiat Krotoszyński o łącznej wartości złote. Z tej kwoty na rok 2016 przypada kwota złote, na 2017 rok ,50 zł, na ,50 złotych. Plan 2016 roku został wykonany w 100%, przy czym kwota złote wydatkowana w ramach projektu będzie wydatkiem niekwalifikowanym. W 2017 roku z uwagi na trudności w wyłonieniu wykonawców realizacja projektu była znikoma. Wydatkowano zaledwie ,77 złotych. Środki niewydatkowane są już przesunięte do budżetu 2018 roku i całość zadania powinna być zrealizowana w 2018 roku. Projekt Usługi społeczne i zdrowotne w Powiecie Krotoszyńskim. Kwota projektu to ,11 złotych. Plan na 2017 rok przewidywał wydatki na poziomie ,72 złotych. Wydatkowano mniej ,89 złotych. Pozostała część projektu wraz z kwotami niewydatkowanymi w 2017 roku będzie realizowana w 2018 roku. Projekt Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim w zakresie wydatków bieżących ma wartość ,28 złotych, z czego ,57 w roku 2017 i ,71 złotych w 2018 roku. Wydatków w 2017 roku nie zrealizowano. Środki przesunięto do budżetu 2018 roku i w tym roku zadanie powinno być zrealizowane w całości. Projekt Moje kompetencje moja przyszłość rozwój potencjału uczniów na łączną kwotę ,68 złotych przewiduje wydatki w latach 2018 i Do WPF został wprowadzony w październiku 2017 roku. 2. W zakresie wydatków majątkowych : Projekt Cyfrowy Powiat Krotoszyński o łącznej wartości złotych. Na rok 2016 zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie złotych. Na 2017 rok przypada złotych, a na 2018 rok złotych. Wydatków w 2017 roku nie poniesiono, Środki są już umieszczone w budżecie na 2018 rok Informatyzacja szpitala projekt opiewa na kwotę ,20 złotych, z czego na 2017 rok planowano wydatki w kwocie 7.469,58 złotych, w 2018 na kwotę ,98 złotych, a na 2019 na kwotę ,64 złotych. Wydatków w 2017 roku nie poniesiono. Środki niewydatkowane przeniesiono do budżetu na Projekt Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim w zakresie wydatków majątkowych ma wartość ,08 złotych, z rozbiciem na 2017 rok ( ,84 złotych) i 2018 ( ,24 złote). Wydatków w 2017 roku nie poniesiono. Środki są przesunięte do budżetu na 2018 rok. Całość zadania powinna być zrealizowana w 2018 roku. Przebudowa boiska szkolnego przy ZSP nr 2 w Krotoszynie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Wartość projektu ,63 złote. Środki na dokumentację poniesiono w 2016 roku. Wydatków w 2017 roku nie było. Zadanie będzie zrealizowane w całości w 2018 roku. Dotacja dla SPZOZ na adaptację pomieszczeń przychodni A i B na potrzeby rehabilitacji i poradni specjalistycznych. Zadanie posiada wartość złote, na 2017 rok planowano wydatkowanie złotych, wydatkowano złote. Zadanie zrealizowano w całości.

23 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 23 Poz Dotacja dla SPZOZ na adaptację pomieszczeń szpitala na potrzeby Centralnego Laboratorium łącznie planowano ,83 złotych, z czego w 2017 roku złotych. Wydatkowano dokładnie tyle co planowano, czyli złotych. Dotacja dla SPZOZ na adaptację pomieszczeń w budynku A szpitala pod potrzeby utworzenia oddziału ortopedii wydatków w 2017 roku nie poniesiono. Zadanie na dziś zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć. Dotacja dla SPZOZ na dokumentację rozbudowy szpitala planowano wydatkowanie kwoty złotych i dokładnie tyle wydatkowano w 2017 roku. Zadanie zostało zakończone. Dotacja dla gminy Krotoszyn na dofinansowanie dokumentacji przebudowy ulicy Przemysłowej kwota złotych nie została wydatkowana. Udzielenie pomocy finansowej na zadanie o nazwie Utworzenie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Michałkowie zadanie w trakcie 2017 roku zostało przeniesione do 2018 roku. Środki na to zadanie są umieszczone w budżecie na 2018 rok. Przebudowa drogi w Nowym Folwarku zadanie było przewidziane do realizacji w 2017 roku. Planowano 102 tysiące złotych. Wydano ,25 złotych. Zadanie zrealizowano w całości. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku SPZOZ na pomieszczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z termomodernizacją obiektu zadanie zaplanowano na dwa lata Na rok 2017 planowano wydatki w kwocie złotych, wydano ,57 złotych. Niewykorzystane środki przesunięto do budżetu 2018 roku. Całość zdania będzie zrealizowana do końca maja 2018 roku. Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej poprzez rozbudowę szpitala powiatowego w Krotoszynie służącą koncentracji rozproszonych usług medycznych w jednej lokalizacji. Zadanie będzie realizowane w latach na łączną kwotę złotych. Dokumentacja budowy chodnika i kładki dla pieszych w Benicach zadanie będzie realizowane w 2018 roku. Poszerzenie ścieżki pieszo-rowerowej Krotoszyn-Chachalnia zadanie zaplanowano na dwa lata Wydatki 2017 roku zaplanowano na poziomie złotych. Wydatków nie poniesiono. Całość zadania będzie realizowana w 2018 roku. Środki przesunięto do budżetu na 2018 rok. Przebudowa ulicy Słodowej w Krotoszynie wydatki zaplanowano na 2018 rok. IV. WYNIK FINANSOWY Jak przedstawiono w II i III punkcie sprawozdania dochody i wydatki budżetu Powiatu Krotoszyńskiego w 2017 roku wyniosły odpowiednio : - dochody ,98 złotych (na planowane ,70 złotych), - wydatki ,58 złotych (na planowane ,70 złotych). Różnica między dochodami a wydatkami wyniosła ,40 złotych. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetową roku Planowano natomiast deficyt w wysokości ,00 złotych. Nadwyżka operacyjna wyniosła ,97 złotych (planowano ,06 złotych). Wolne środki na rachunku bankowym na koniec 2017 roku wyniosły ,88 złotych i kwota ta posłuży do pokrycia deficytu roku Powiat Krotoszyński trakcie 2017 roku nie zaciągał żadnych nowych zobowiązań kredytowych czy obligacyjnych. Rozchody 2017 roku wyniosły złotych. Wykupiono kolejną transzę obligacji z roku na kwotę złotych. Zadłużenie Powiatu Krotoszyńskiego z tytułu obligacji na koniec 2017 roku zmniejszyło się z złotych do złotych. Rozliczenie wyniku finansowego za 2017 rok przedstawia się następująco : DOCHODY ,98 zł,

24 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 24 Poz WYDATKI ,58 zł, NADWYŻKA BUDŻETOWA ,40 zł, PRZYCHODY 2017 (WOLNE ŚRODKI Z 2016 ROKU) ,48 zł, ROZCHODY ,00 zł, WOLNE ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM 2017 (mogą posłużyć do sfinansowania deficytu w 2018 roku) ,88 zł. V. PODSUMOWANIE Z punktu widzenia finansowego rok 2017 był rokiem dobrym. Zrealizowano nadwyżkę budżetową (blisko 750 tysięcy złotych), mimo iż planowano deficyt na poziomie 2,2 miliona złotych. Spłacono 2 miliony zobowiązań z tytułu obligacji. Nie zaciągnięto żadnych nowych zobowiązań kredytowych. Tym samym zadłużenie Powiatu zmniejszyło się do poziomu złotych. Był to też rok, w którym kontynuowano proces restrukturyzacji krotoszyńskiego szpitala. Drugi rok z rzędu szpital na swej działalności bieżącej odnotował stosunkowo wysoki zysk. Lada moment rozpoczynamy największe przedsięwzięcie w dziejach Powiatu Krotoszyńskiego rozbudowę szpitala. Kwota tego zadania to blisko 25 milionów złotych. Olbrzymim sukcesem było pozyskanie na ten cel 20 milionów złotych pożyczki w ramach projektu Jessica 2. Pożyczki oprocentowanej w wysokości 0,3%. Rok 2017 był też rokiem całkiem wysokich wydatków inwestycyjnych. Na inwestycje wydaliśmy ponad 9 milionów złotych blisko 6 milionów złotych przeznaczono na drogi (ul. Stawna z udziałem pieniędzy Wojewody, ścieżki pieszo-rowerowe z udziałem środków unijnych i wiele innych dróg ze współudziałem środków z gmin. Łącznie na budowę dróg pozyskano z zewnątrz 3,5 miliona złotych), 2 miliony na szpital, milion złotych na przebudowę budynku przy ul. Floriańskiej (współudział środków WFOŚRiGW 400 tysięcy złotych). Mimo konieczności oszczędzania funkcjonowanie powiatu we wszystkich sferach działalności, czy to oświata, czy bezpieczeństwo publiczne, czy pomoc społeczna, czy utrzymanie dróg, odbywało się bez większych zakłóceń. Przewodniczący Zarządu Powiatu (-) Stanisław Szczotka

25 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 25 Poz. 4710

26 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 26 Poz. 4710

27 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 27 Poz. 4710

28 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 28 Poz. 4710

29 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 29 Poz. 4710

30 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 30 Poz. 4710

31 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 31 Poz. 4710

32 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 32 Poz. 4710

33 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 33 Poz. 4710

34 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 34 Poz. 4710

35 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 35 Poz. 4710

36 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 36 Poz. 4710

37 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 37 Poz. 4710

38 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 38 Poz. 4710

39 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 39 Poz. 4710

40 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 40 Poz. 4710

41 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 41 Poz. 4710

42 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 42 Poz. 4710

43 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 43 Poz. 4710

44 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 44 Poz. 4710

45 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 45 Poz. 4710

46 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 46 Poz. 4710

47 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 47 Poz. 4710

48 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 48 Poz. 4710

49 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 49 Poz. 4710

50 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 50 Poz. 4710

51 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 51 Poz. 4710

52 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 52 Poz. 4710

53 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 53 Poz. 4710

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Dział Paragraf Nazwa Kwota (zł)

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r.

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017 Żary, marzec 2018 r. Spis treści Część I... 3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany na dzień 31.12.2017 r.... 3 1.1. Plan dochodów...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł Uchwała Nr XIX.2.2012 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2013. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem BUDŻET 2007 - UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku Nr.../07 z dnia 16.01.2007r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 700 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/39/14 RADY POWIATU STRZELECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015

UCHWAŁA NR III/39/14 RADY POWIATU STRZELECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015 UCHWAŁA NR III/39/14 RADY POWIATU STRZELECKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015 Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. b i d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok. O10 Rolnictwo i łowiectwo 35, O1008 Melioracje wodne 35,00 - -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok. O10 Rolnictwo i łowiectwo 35, O1008 Melioracje wodne 35,00 - - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 173\2017 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 marca 2017 roku D O C H O D Y Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok w zł. Dział, Rozdz. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Projekt Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok Załącznik do zarządzenia Nr 2/2017 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa 600 Transport i łączność 33 100,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 100,00 0830

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały Nr 34/54/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 2012 UCHWAŁA NR 336/2016 ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r.

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na I. DOCHODY 600 Transport i łączność 147 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/38/2018 ZARZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO z dnia 20 marca 2018r

UCHWAŁA NR 13/38/2018 ZARZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO z dnia 20 marca 2018r UCHWAŁA NR 13/38/2018 ZARZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO z dnia 20 marca 2018r w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok UCHWAŁA NR XXV.162.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Projekt z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/86/215 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/416/13 RADY POWIATU STRZELECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXIX/416/13 RADY POWIATU STRZELECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXIX/416/13 RADY POWIATU STRZELECKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. b i d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2011 rok

Plan wydatków na 2011 rok Razem: wydatki bieżące 010 01005 020 02001 3030 02002 600 60014 4480 4520 630 63095 700 70005 3030 4610 710 71013 71014 71015 4020 Strona 1 z 9 58 162 852,00 43 961 530,00 Rolnictwo i łowiectwo 280 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/276/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018

UCHWAŁA NR XL/276/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018 UCHWAŁA NR XL/276/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit d pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU. ŁOBEZ, MAJ 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU. ŁOBEZ, MAJ 2006 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 26 ROKU ŁOBEZ, MAJ 26 rok INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU P O W I A T U Ł O B E S K I E G O ZA I KWARTAŁ 26 r. Budżet powiatu łobeskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 26 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 26 października 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3 oraz ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Dział Wyszczególnienie Kwiecień Maj Czerwiec 010 Rolnictwo i Łowiectwo Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział Wyszczególnienie Kwiecień Maj Czerwiec 010 Rolnictwo i Łowiectwo Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Załącznik nr 2 do uchwały nr 17/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 marca 2006 roku Harmonogram wydatków budżetowych na miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2006 roku Dział Wyszczególnienie Kwiecień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok. UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok. Na podstawie art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/130/16 RADY POWIATU W MOŃKACH. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2017

UCHWAŁA NR XX/130/16 RADY POWIATU W MOŃKACH. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2017 UCHWAŁA NR XX/130/16 RADY POWIATU W MOŃKACH z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2019 r. Poz. 521 UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE. z dnia 20 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 10 stycznia 2019 r. Poz. 521 UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE. z dnia 20 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2019 r. Poz. 521 UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII// RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 0 grudnia 0 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 0 r. Na podstawie art. pkt, pkt lit. d, pkt ustawy z dnia czerwca r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 października 2013 r. Poz. 4531 UCHWAŁA NR XXXVIII/263/2013 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo