Zapraszamy na szkolenia Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. tel. 12 4138182, kom. 660 433566, fax 12 4136197 www.systemszkolenia.pl Temat: BILANS 2017. Podatkowe i rachunkowe zamknięcie roku 2017, zmiany w przepisach podatkowych na 2018 rok [nr 5316] Data szkolenia: 24-10-2017 do 27-10-2017 Wykładowcy: Tomasz Wojewoda doradca podatkowy, ekspert z z zakresu prawa podatkowego, wieloletni pracownik aparatu skarbowego, Ministerstwa Finansów; konsultant podatkowy w renomowanych firmach; autor ponad 300 publikacji i i artykułów zz zakresu prawa podatkowego. W swojej dotychczasowej karierze przeprowadził ponad 2000 wykładów z z zakresu podatku dochodowego oraz podatku od od towarów i i usług. Stały współpracownik naszej firmy. Michał Kołosowski Biegły rewident, dyrektor departamentu audytu w Warszawie. Doświadczenie zdobywał w jednej z z czołowych firm audytorskich z z tzw. Wielkiej Czwórki, gdzie prowadził realizację zleceń m.in. dla takich klientów jak: BOLS Sp. zz o.o., TUI Poland Sp. z z o.o., Lego Polska Sp. z z o.o., Pilkington Automotive Poland Sp. z z o.o., VF VF Polska Distribution Sp. z z o.o., Berlin Chemie / / Menarini Polska Sp. z z o.o., Pirelli Pekao Real Estate Sp. z z o.o., BRE Locum Sp. z z o.o. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence przekształcaniu sprawozdań finansowych na na zgodne zz niemieckim prawem bilansowym (HGB), MSSF oraz US GAAP. Autor wielu artykułów oraz wykładowca zagadnień zz zakresu rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy. Katarzyna Tomala - - prawnik, doradca podatkowy. Od 1998 pracownik spółek audytorskich i i spółki doradztwa podatkowego. Specjalizacja: podatki dochodowe, audyty podatkowe, związek rachunkowości i i prawa podatkowego, postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami, prowadzenie ksiąg podatkowych. Wieloletni wykładowca dla praktyków podatkowych oraz księgowych. Lokalizacja: Miejsce: Miejsce: Grand Grand Hotel Hotel Wellness Wellness & & SPA SPA **** **** Województwo: Województwo: małopolskie małopolskie Miasto: Miasto: Zakopane Zakopane Ulica: Ulica: Kościuszki Kościuszki 19 19 Strona Strona www: www: www.stamary.pl www.stamary.pl Opis Opis miejsca: miejsca: Hotel Hotel mieści mieści się się przy przy głównej głównej ulicy ulicy Zakopanego, Zakopanego, wiodącej wiodącej do do centrum centrum miasta. miasta. - to - to pseudonim pseudonim popularnej popularnej artystki artystki estradowej estradowej Marii Marii Budziszewskiej, Budziszewskiej, pierwszej pierwszej właścicielki, właścicielki, której której nakładem nakładem środków środków hotel hotel został został wzniesiony. wzniesiony. Obecnie, Obecnie, wizerunek wizerunek Grand Grand Hotelu Hotelu to to połączenie połączenie pięknej pięknej formy formy architektonicznej, architektonicznej, stylowych stylowych wnętrz wnętrz oraz oraz nowoczesnych nowoczesnych rozwiązań rozwiązań zapewniających zapewniających komfort komfort i bezpieczeństwo i bezpieczeństwo Gości. Gości. W W nowoczesnym nowoczesnym Centrum Centrum Wellness Wellness & & SPA SPA szczególne szczególne wrażenie wrażenie robi robi okazała okazała pływalnia pływalnia z systemem z systemem hydroterapii hydroterapii w w formie formie gejzerów, gejzerów, wodospadów, wodospadów, kaskad kaskad i masaży i masaży podwodnych podwodnych oraz oraz duże, duże, funkcjonalne funkcjonalne jacuzzi. jacuzzi. Przed Przed wejściem wejściem na na pływalnię pływalnię można można skorzystać skorzystać z dużej z dużej atrakcji, atrakcji, jaką jaką jest jest prysznic prysznic wrażeń, wrażeń, zaskakujący zaskakujący ilością ilością programów programów oddziałujących oddziałujących na na zmysły zmysły poprzez poprzez koloroterapię, koloroterapię, z możliwością z możliwością regulacji regulacji intensywności intensywności i kierunków i kierunków wody. wody. Integralną Integralną częścią częścią SPA SPA jest jest zespół zespół saun, saun, w w tym tym sauna sauna fińska fińska i i turecka turecka oraz oraz kabina kabina na na podczerwień, podczerwień, połączone połączone z pokojem z pokojem relaxu, relaxu, który który wprowadza wprowadza Gości Gości w w nastrój nastrój wyciszenia. wyciszenia. Oprócz Oprócz zespołu zespołu basenów basenów i SPA i SPA w w GRAND GRAND hotelu hotelu STAMARY STAMARY niedaleko niedaleko hotelu hotelu otwarto otwarto Termalny Termalny AGUAPARK AGUAPARK - ZAKOPANE; - ZAKOPANE; szczegóły szczegóły na na stronie: stronie: WWW.AQUAPARK.ZAKOPANE.PL WWW.AQUAPARK.ZAKOPANE.PL Opis: Serdecznie zapraszamy na konferencję BILANS 2017, na której przedstawione zostaną również KOMPLEKSOWO ZMIANY w przepisach podatkowych na 2018 rok oraz omówione zostaną sprawozdania finansowe za 2017 rok w oparciu o znowelizowane przepisy bilansowe oraz standardy rachunkowości: krajowe i międzynarodowe. Wykład 1: Podatek VAT 2017/2018 bieżące problemy, najnowsze zmiany oraz projektowane zmiany w VAT i JPK
Wykład 2: Bilans 2017 - zamknięcia roczne 2017 według znowelizowanych przepisów bilansowych, KSR-ów i MSR-ów Wykład 3: Podatek dochodowy od osób prawnych CIT - zamknięcie roku 2017 rok oraz rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych na 2018 rok Program: Wykład 1: Podatek VAT 2017/2018 bieżące problemy, najnowsze zmiany oraz projektowane zmiany w VAT i JPK 1. Objęcie mikroprzedsiębiorców, od 1 stycznia 2018 r., obowiązkiem przekazywania informacji o ewidencji VAT w systemie Jednolitego Pliku Kontrolnego (bez wezwania organu podatkowego) JPK-VAT. 2. Zmiany od 1 stycznia 2017 r.: rozszerzenie katalogu towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem, wprowadzenie odwrotnego obciążenia w przypadku usług budowlanych i budowlano montażowych, definicja podwykonawcy, dostawa towarów w ramach usług budowlanych, zasady rozliczeń itp., zmiany w zakresie potrącania VAT u naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług oraz nabycia towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem, wprowadzenie tzw. sankcji VAT-owskiej dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku naruszenia przepisów ustawy, zmiany w zakresie zwrotu bezpośredniego nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, zmiany w zakresie rejestracji podatników, rozszerzenie katalogu przypadków, w których organ podatkowy z urzędu wykreśla podatnika z rejestru, pozostałe zmiany. 3. Obowiązki podatników związane z JPK od stycznia 2017 roku i od 1 stycznia 2018 r.. 4. Zmiany, od 1 stycznia 2017 r., w zakresie prowadzenia ewidencji VAT. 5. Wprowadzenie klauzuli nadużycia prawa w ustawie o VAT i jej znaczenie dla podatników. 6. Refakturowanie usług zasady rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego, refakturowanie mediów przy najmie lokali użytkowych i mieszkalnych, orzecznictwo TSUE. 7. Międzynarodowe transakcje łańcuchowe, wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp. (praktyka i orzecznictwo TSUE). 8. Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT em np.: zasady rozliczania skont, konieczność wliczania, w niektórych przypadkach, kosztów dodatkowych transakcji, takich jak koszty transportu czy ubezpieczenia, do podstawy opodatkowania świadczenia głównego, kwoty wyłączone z podstawy opodatkowania, zwrot wydatków od kontrahenta bez VAT i bez faktury, zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT em przy nieodpłatnym przekazaniu lub zużyciu towarów oraz przy nieodpłatnym świadczeniu usług, podstawa opodatkowania w przypadku wymiany barterowej, podstawa opodatkowania w transakcjach zagranicznych, opakowania zwrotne (przypadki, gdy zwiększają podstawę opodatkowania). 9. Faktury korygujące i noty korygujące zasady rozliczeń podatkowych, rabaty, reklamacje, niedobory, zwroty towarów, błędy w fakturach, obligatoryjne elementy faktury korygującej i noty korygującej, forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej, korekta wielu faktur dla jednego odbiorcy, terminy rozliczeń. 10. Anulowanie faktur. 11. Terminy i zasady rozliczania podatku VAT należnego np.: zasady powstawania obowiązku podatkowego, usługi i dostawy wykonywane częściowo, obowiązek podatkowy przy usługach i dostawach towarów o charakterze ciągłym lub okresowym, zasady określania momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego, szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego np.: dostawa mediów (dostarczania wody ciepła, odprowadzania ścieków itp.) i usług komunalnych, usługi budowlane, usługi najmu, dzierżawy, leasingu, usługi stałej obsługi prawnej i biurowej, usługi ochrony i dozoru mienia itp., obowiązek podatkowy w przypadku dostaw gruntów, budynków, budowli i lokali, świadczenia usług transportowych, licencji, praw autorskich, itp. 12. Zasady rozliczania zaliczek w obrocie krajowym, moment powstania obowiązku podatkowego, zaliczki przy dostawie nieruchomości, zasady wystawiania faktur zaliczkowych, nadpłaty, zasady potrącania VAT u naliczonego przez nabywcę. 13. Opodatkowanie zaliczek przy WDT, WNT, eksporcie towarów oraz imporcie i eksporcie usług. 14. Kursy walut stosowane na gruncie VAT. 15. Czynności nieodpłatne: użyczenia, prezenty, nagrody, przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, prezenty o małej wartości, drukowane materiały reklamowe bądź informacyjne, próbki, świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia finansowane z ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów BHP (środki higieny osobistej, odzież robocza i ochronna, napoje: kawa, herbata, soki itp.), darowizny, świadczenie usług bez pobrania należności zasady rozliczania na gruncie VAT. 16. Zasady dokumentowania świadczeń nieodpłatnych i moment powstania obowiązku podatkowego. 17. Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT em.
18. Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników zasady rozliczania na gruncie VAT. 19. Zasady ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej, czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania w kasie, terminy do założenia kas rejestrujących, zaliczki, zwroty towarów, rabaty, pomyłki, czynności nieodpłatne, paragony fiskalne itp. 20. Katalog towarów i usług podlegających bezwzględnemu obowiązkowi rejestracji w kasie w przypadku dostaw dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. 21. Zasady potrącania podatku VAT naliczonego np.: terminy i warunki do odliczania podatku naliczonego w transakcjach krajowych i międzynarodowych, zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, potrącanie VAT u naliczonego z faktur za media, potrącanie VAT u naliczonego w przypadku zakupu usług budowlanych, transportowych, najmu, leasingu, licencji itp. zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku wpłaty zaliczek, terminy do zmniejszania podatku naliczonego w związku z korektą transakcji, potrącanie VAT u naliczonego przy nabyciu i wytworzeniu prezentów o małej wartości oraz próbek. 22. Zasady rozliczania wydatków związanych z samochodami na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. 23. Najczęściej występujące problemy praktyczne związane z potrącaniem podatku naliczonego - zakup usług gastronomicznych i noclegowych, zakup usług cateringowych, premie pieniężne, zakupy inwestycyjne, ubezpieczenie przy leasingu samochodów itp. 24. Odliczanie podatku VAT z faktur zawierających tzw. błędy mniejszej wagi (np. błąd w nazwie lub adresie nabywcy bądź sprzedawcy, błąd w NIP-ie, błąd w dacie sprzedaży itp.). 25. Odliczanie podatku VAT z faktur zawierających błędy dotyczące kwoty podatku, stawki itp. 26. Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów możliwość potrącenia VAT naliczonego (np. wydatki na zakup alkoholu, darowizny, nieodpłatne świadczenia itp.). 27. Zapłata za towar lub usługę w terminie wynikającym z ustawy, jako warunek potrącenia podatku naliczonego przez nabywcę. 28. Zasady wystawiania faktur np.: terminy do wystawiania faktur i ich wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego, wystawianie faktur w przypadku otrzymania zaliczek, przypadki i zasady wystawiania faktur na żądanie, zasady dokumentowania sprzedaży zwolnionej z podatku, 29. Zasady wystawiania i rozliczania faktur, obligatoryjne elementy faktury, duplikaty faktur, sprzedaż ciągła, faktury zbiorcze, zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej itp. 30. Zasady stosowania tzw. ulgi na złe długi w przypadku, gdy dłużnik nie płaci należności z faktur, obowiązek dokonywania korekt przez dłużnika, terminy, warunki itp. 31. Zasady rozliczania importu usług (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, zasady potrącania podatku naliczonego, rabaty, korekty, kursy walut, zasady dokumentowania, deklaracje itp.). 32. Zasady rozliczania usług wykonywanych poza granicami RP, moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, dokumentowanie, deklaracje. 33. Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, moment powstania obowiązku podatkowego, warunki stosowania stawki 0%, dokumentowanie, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut. 34. Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, dokumentowanie, rabaty, korekty, kursy walut itp.). 35. Zasady rozliczania eksportu towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, dokumentowanie, eksport bezpośredni i pośredni, warunki stosowania stawki 0% itp.). 36. Pozostałe zagadnienia. 37. Odpowiedzi na pytania uczestników, konsultacje, dyskusja. Wykład 2: Bilans 2017 - zamknięcia roczne 2017 według znowelizowanych przepisów bilansowych, KSR-ów i MSR-ów 1. Wprowadzenie 2. Źródła prawa w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego 1. Regulacje krajowe: ustawa o rachunkowości 2. Regulacje międzynarodowe: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 3. Regulacje krajowe a międzynarodowe wpływ na sprawozdanie finansowe 3. Regulacje ustawy o rachunkowości 1. Kategorie jednostek i grup (Mikro, Male, Średnie) 2. Ogólne zasady sprawozdawczości finansowej 3. Rachunek zysków i strat, bilans, 4. Informacja dodatkowa ogólne zasady i prezentacja - wymogi ustawowe oraz KSR nr 7 5. Porównywalności danych oraz zasada ciągłości bilansowej 6. Informacje niefinansowe w sprawozdaniach finansowych 7. Ogłaszanie i badanie sprawozdań finansowych 8. Uproszczenia dla mikro, małych i średnich jednostek 9. Implementacja dyrektywy w polskim prawie bilansowym 4. Podstawowe informacje dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego
1. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych 2. Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego 3. Obowiązujące terminy i kwestie formalne harmonogram prac 5. Inwentaryzacja 1. Terminy przeprowadzenia 2. Metody rozliczenia inwentaryzacji 3. Wycena 6. Sporządzanie sprawozdania finansowego wybrane zagadnienia: 1. Wartości niematerialne - koszty prac badawczych i rozwojowych, zmiany w zakresie okresów amortyzacji 2. Rzeczowe aktywa trwałe zmiany wartości po początkowym ujęciu, utrata wartości aktywów wg KSR 11 3. Rezerwy, rozliczenie międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunko-we KSR nr 6/MSR 37 4. Wydarzenia po dniu bilansowym wydarzenie wymagające i niewyma-gające wprowadzenia korekt KSR nr 7/MSR nr 10 5. Korekty błędów, zmiana polityki rachunkowości oraz zmiany szacunków KSR nr 7/MSR 8 6. Rezerwy na świadczenia emerytalne warunki tworzenia rezerwy oraz polityka rachunkowości 7. Leasing zwrotny w sprawozdaniu finansowym KSR nr 5 7. Dyskusja i zakończenie. Odpowiedzi na pytania, konsultacje. Wykład 3: Podatek dochodowy od osób prawnych CIT - zamknięcie roku 2017 rok oraz rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych na 2018 rok 1. Moment powstania przychodu podatkowego, przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych i przychody kasowe przyporządkowanie przychodu do właściwego okresu. 2. Przychody z nieodpłatnych świadczeń. 3. Przyporządkowanie kosztów do właściwego okresu, rozliczane kosztów w czasie, koszty wynagrodzeń na przełomie roku. 4. Korekta przychodów i kosztów we właściwym okresie zagadnienia problemowe na gruncie zmian z 1 styczna 2016 r. 5. Nieściągalne wierzytelności jako koszty podatkowe aktualizacja i spisanie należności 6. Koszty podatkowe zagadnienia problemowe, w tym: Straty, szkody i niedobory Kary umowne i odszkodowania, Wydatki na rzecz kontrahentów, działania reprezentacyjne i promocyjne, Koszty gotówkowe, Koszty nieudokumentowane problematyka pustych faktur. 7. Zmiany wprowadzone w 2017 r. jednorazowa amortyzacja i podatek u źródła od biletów lotniczych. 8. Planowane zmiany na 2018 rok. 9. Odpowiedzi na pytania uczestników. Certyfikaty: Cena: Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia 2 250.00 netto zł./osobę (2 767.50 zł. brutto) 2 400.00 netto zł./osobę (2 952.00 zł. brutto) CENA DATA REJESTRACJI RABAT do: 10-10-2017 od: 11-10-2017 150.00 zł./osobę UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych. Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia. POBIERZ OŚWIADCZENIE < Cena zawiera: Przyjazd uczestników i zakwaterowanie: Od dnia 24 października 2017r. od godz. 14.00 Do dnia 27 października 2017r., wyjazd po obiedzie Przy zgłoszeniu do 10 października RABAT w wysokości 150 złotych W cenie szkolenia: - zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje) - imienne zaświadczenie uczestnictwa - teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notesem, długopisem - 3 noclegi w pokoju 2-osobowym (pok. 1-os. za dodatkową opłatą ) - pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu 24.X, do obiadu w dniu wyjazdu 27.X) - atrakcje podczas pobytu - relaks w Centrum SPA : korzystanie z basenu, sauny, sala fitness (szczegóły na stronie hotelu) - parking dla gości hotelowych - gratis UWAGA -możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) -istnieje możliwość zakwaterowania osoby towarzyszącej za dopłatą Warunki uczestnictwa: w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony Następnie proszę pobrać dokument PDF "Karta zgłoszenia na szkolenie wyjazdowe" Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia. Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym. Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. ul. Wiarusa 11 lok. 1, 32-087 Zielonki Zgłoszenia przyjmujemy mailem: biuro@systemszkolenia.pl lub ds@systemszkolenia.pl lub telefonicznie 12 4138182, kom. 660 433566, fax 12 4136197 www.systemszkolenia.pl Konto bankowe: BZ WBK S.A. 9 Oddział Kraków nr 35 1090 1665 0000 0001 1994 1539