ZARZĄDZENIE NR 25/2017 Wójta Gminy Rudka z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Podobne dokumenty
ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 223/2018 BURMISTRZA KLESZCZEL. z dnia 30 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2017 r.

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 324/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 18/2019 Wójta Gminy Rudka. z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2018 rok

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

ZARZĄDZENIE NR 44/19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

.1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. według którego:

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

ZARZĄDZENIE NR 337/17 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 rok.

ZARZĄDZENIE NR 364/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 10 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/18 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2017 rok.

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 22 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 160/16 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2015r.

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

UCHWAŁA NR XVII/114/16 RADY GMINY ORLA. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

Białystok, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 332 UCHWAŁA NR XXXIII/118/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE. z dnia 28 grudnia 2016 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r.

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 43/12 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU. w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 271/18 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 17 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2019 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 25 stycznia 2019 r.

Lublin, dnia 15 lipca 2015 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/15 WÓJTA GMINY TUCZNA. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r.

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 25 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

ZARZĄDZENIE NR 224/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 44,9% , ,

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku

Transkrypt:

ZARZĄDZENIE NR 25/2017 Wójta Gminy Rudka z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudka za I półrocze 2017 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) oraz 2, 3 i 4 Uchwały Nr XXVIII/126/10 Rady Gminy Rudka z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rudka za I półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Rudka postanawia: 1. Przedstawić Radzie Gminy Rudka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku: 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudka za I półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 7. 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku, w tym realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. V

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2017 Wójta Gminy Rudka z dnia 21 sierpnia 2017 r. Informacja z wykonania budżetu Gminy Rudka za Ipółrocze 2017 rok. Wysoka Rado! Podstawą gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego jest jej budżet. Budżet gminy jest rocznym planem finansowym dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej. Uchwała budżetowa jest uchwalana przez organ stanowiący na rok budżetowy, natomiast wykonanie rozpoczyna się z pierwszym dniem nowego roku budżetowego, a kończy ostatniego dnia roku budżetowego. Uchwałą Nr XII/95/2016 Rada Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2016 roku uchwaliła budżet gminy Rudka na 2017 rok: 1. Planowane dochody wyniosły - 7 563 242 zł. - bieżące w wysokości 7 563 242 zł, z tego: na zadania zlecone - 2 001 622 zł. 2. Planowane wydatki wyniosły - 7 339 722 zł. - bieżące w wysokości 7 339 722 zł, z tego: na zadania zlecone - 2 001 622 zł Nadwyżka budżetu w wysokości 223 520 zł zostanie przeznaczona na finansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek. Budżet gminy ulegał zmianie i na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawiał się następująco: 1. Plan dochodów ogółem - 7 951221 zł - bieżące w wysokości 7 821 825 zł, z tego: na zadania zlecone - 2 160 736 zł. - majątkowe w wysokości 129 396 zł. 2. Plan wydatków ogółem- 7 727 701 zł. - bieżące w wysokości 7 558 065 zł, z tego: na zadania zlecone - 2 160 736 zł - majątkowe w wysokości 169 636 zl. Nadwyżka budżetu w wysokości 223 520 zł zostanie przeznaczona na finansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek. Dochody Gminy. Dochody gminy- dochodami jednostek samorządu terytorialnego są środki publiczne pobierane przez te jednostki od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, a także środki otrzymane z budżetu państwa w formie subwencji i dotacji na realizację określonych zadań. Dochody budżetu gminy w podziale na dochody bieżące i majątkowe według ich źródeł: Dochody bieżące plan 7 821 825 zł wykonanie 4 244 426,52 z ł - 54,26 %: 1. Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego plan 7 092 zł wykonanie 6 987,06 zł - 98,52% w tym: 2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 7 092 zł wykonanie 6 987,06 zł - 98,52%

2. Dochody bieżące na zadania własne plan 5 653 997 zł wykonanie 3 043 919,72 zł - 53,84 % w tym: 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 654 160 zł Wykonanie 298 529,00 zł - 45,64% 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 15 000 zł Wykonanie 3 474,00 zł - 23,16% 0310 podatek od nieruchomości plan 310 098 zł Wykonanie 151 192,60 zł - 48,76%. w tym: - j g u 67 77 z ł.- 44,82% osoby fizyczne - 83 422,60 zł. - 55,18 %. 0320 podatek rolny plan 258 081 zł. Wykonanie 141 967,71 zł. - 55,00% w tym: - j g u - 3 732,00 zł.- 2,63 % osoby fizyczne - 138 235,71 zł. - 97,37% 0330 podatek leśny plan 104 878 zł. - wykonanie 56 016,60 z ł - 53,41 % w tym: - j g u 38 261,00 zł.-6 8,3 0 % osoby fizyczne - 17 755,60 zł. - 31,70 % 0340 podatek od środków transportowych plan 64 255 zł. Wykonanie 29 127,69 z ł - 45,33 % w tym: - j g u - 5313,69 zł.-18,24 % osoby fizyczne - 23 814,00 zł. - 81,76 % 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej plan 405 zł wykonanie 77 zł - 190,12 % 0360 podatek od spadków i darowizn plan 10 000 zł. Wykonanie 8 979,30 zł. - 89,89 %. 0410 wpływy z opłaty skarbowej plan 10 000 zł. Wykonanie 2 959,00 zł. - 29,59% 0480 wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 21 292 zł wykonanie 14 500,22 zł. - 68,10% 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 169 172 zł wykonanie - 90 981,80 zł - 53,78 % 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych plan 20 000 zł. wykonanie 13 248,00 zł. - 66,24 % 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 131 zł wykonanie 130,65 z ł - 99,73% 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 1500 zł wykonanie 1 16 zł - 77,33% 0690 wpływy z różnych opłat plan 8 000 zł Wykonanie 5 324,65 zł. - 66,56 % 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan 72 000 zł Wykonanie 35 232,25 zł - 48,93 % 0830 wpływy z usług plan 479 838 zł Wykonanie 204 761,58 z ł - 42,67 % 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 2 000 zł. Wykonanie 242,61 zł - 12,13 % 0920 pozostałe odsetki plan 5 200 zł Wykonanie 599,16 zł - 11,52% 0970 wpływy z różnych dochodów plan 98430 zł. Wykonanie 85 132,68 zł. - 86,49 % 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) plan 280 150 zł wykonanie 178 823,00 zł - 63,83 % 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 6 005,00 zł wykonanie 2 224,54 zł - 37,04 % 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej plan 1.000 zł wykonanie 0 zł. - 0 % - 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych plan 11 408 zł wykonanie 11 407,48 zł - 100% - 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 3 000 zł, wykonanie 3 00 zł - 100%

2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan 39 608 zł wykonanie 13 315,20 zł - 33,62% - 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa plan 3 008 386 zł wykonanie 1 690 82 zł. - 56,20 % w tym: a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 995 312,00 zł. - 58,87 % b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 686 322,00 zł. - 40,59 % c) część równoważąca subwencji dla gmin - 9 186,00 zł - 0,54% 3. Dochody bieżące na zadania zlecone plan 2 160 736 zł. wykonanie 1 193 519,74 zł. - 55, 24 % w tym: 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami plan 880 736 zł wykonanie 560 519,74 zł. - 63,64 % 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan 1 280 000 zł wykonanie 633 000 zł - 49,45 % Dochody majątkowe plan 129 396 zł. wykonanie 0 z ł - 0%: Dochody majątkowe plan 129 396 zł wykonanie 0 z ł-0 % w tym: - 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) plan 129 396 zł, wykonanie 0 zł - 0% Dochody razem : plan 7 951 221 zł - wykonanie 4 244 426,52 zł. - 53,38% Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły: a. podatek rolny - 0 zł. b. podatek od nieruchomości - 11 081,06 zł. c. podatek od środków transportowych - 22 310,43 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły: a. podatek rolny - 0 zł. b. podatek od nieruchomości - 8 941,48 zł. c. podatek leśny - 0 zł. d. podatek od środków transportowych - 0 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy - umorzenie zaległości podatkowych wyniosły: e. podatek rolny - 0 zł. f. podatek od nieruchomości - 0 zł. g. podatek leśny - 0 zł. h. podatek od środków transportowych - 0 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wyniosły: i. podatek rolny - 0 zł. j. podatek od nieruchomości - 0 zł. k. podatek leśny - 0 zł. l. podatek od środków transportowych -0 zł. Zaległości podatkowe wyniosły: a. podatek rolny - 23 480,68 zł. b. podatek od nieruchomości - 19 666,67 zł. c. podatek leśny- 2 597,17 zł. d. podatek od środków transportowych - 0 zł. e. podatek od spadków i darowizn - 3734,70 zł. f. podatek od czynności cywilnoprawnych - 1,00 zł. g. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 0 zł. h. podatek dochodowy od osób fizycznych - 0 zł i. podatek dochodowy od osób prawnych- 0 zł. Nadpłaty podatków wyniosły: a. podatek rolny - 2 703,17 zł. b. podatek od nieruchomości - 1 023,91 zł. c. podatek leśny - 709,20 zł d. podatek od środków transportowych - 0 zł.

e. podatek od spadków i darowizn - 0 zł f. podatek od czynności cywilnoprawnych - 0 zł g. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 0 zł. h. podatek dochodowy od osób fizycznych - 0 zł i. podatek dochodowy od osób prawnych - 0 zł Należności wymagalne: z tytułu dostarczania wody i oczyszczania ścieków w wartości nominalnej wyniosły 15 125,96 zł, pozostałe należności 143 935,27 zł. Wydatki Gminy Wydatki publiczne rozumiane są najczęściej jako wydatkowanie środków pieniężnych przez gminę w celu zaspokojenia potrzeb publicznych. Zadaniem gminy jest efektywne i zgodne z prawem gospodarowanie środkami publicznymi. Odpowiednie rygory w tym zakresie narzuca ustawa o finansach publicznych, która określa, iż w toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązują odpowiednie zasady gospodarki finansowej, które mają na celu dokonywanie wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny. Wydatki budżetu w podziale na wydatki bieżące i majątkowe: I. Wydatki bieżące plan 7 558 065 zł - wykonanie 3 996 553,57 zł. - 52,88 % w tym: 1. na realizację zadania: porozumienia z jst plan 7 092 zł. wykonanie 6 987,06 zł a) wydatki jednostek budżetowych plan 2072 zł wykonanie 1967,06 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 1713 zł wykonanie 1704,10 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 359 zł wykonanie 262,96 zł b) dotacje na zadania bieżące plan 0 zł wykonanie 0 zł cjświadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5020 zł wykonanie 502 zł d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których plan 0 zł wykonanie 0 zł. e) wydatki na obsługę długu plan 0 zł - wykonanie 0 zł. 2. na realizację zadań własnych plan 5 390 237 zł. wykonanie 2 817 711,22 zł a) wydatki jednostek budżetowych plan 4 815 859 zł wykonanie 2 503 155,74 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 3 194 357 zł wykonanie 1 692 091,36 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 621 502 zł wykonanie 811 064,38 zł b) dotacje na zadania bieżące plan 52 500 zł wykonanie 28 20 zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 366 726 zł wykonanie 202 262,33 zł d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których plan 0 zł wykonanie 0 zł. e) wydatki na obsługę długu plan 155 152 zł - wykonanie 84 093,15 zł. 3. na realizację zadań zleconych plan 2 160 736 zł wykonanie 1 171 855,29 zł. a) wydatki jednostek budżetowych plan 230 336 zł wykonanie 177 338,37 zł. - wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 58 741 zł wykonanie 32 814,95 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 171 595 zł wykonanie 144 523,42 zł b) dotacje na zadania bieżące plan 0 zł wykonanie 0 zł cjświadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 930 400 zł wykonanie 994 516,92 zł d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których plan 0 zł wykonanie 0 zł. ejwydatki na obsługę długu plan 0 zł. - wykonanie 0 zł. II. Wydatki majątkowe plan 169 636 zł. - wykonanie 0 z ł-0%. Wydatki razem: plan 7 727 701 zł. - wykonanie 3 996 553,57-51,72 % Przychody i rozchody budżetu. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, wykonanie 94 554,09 z ł : Inne źródła (wolne środki) plan 0 zł wykonanie w kwocie 94 554,09 zł, Rozchody w wysokości 223 520 zł, wykonanie 126 96 zł, na: Spłatę kredytów - 182 400 zł, wykonanie 106 40 zł, Spłatę pożyczek - w kwocie 41 120 zł, wykonanie 20 56 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi: 5 701 957 zł z tego: - pożyczki - 267 280 zł, - kredyty - 5 434 677 zł. Dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych: I. Dla jednostek sektora finansów publicznych: 1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan 52 500 zł. - wykonanie 28 20 zł. 2. Dotacja celowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim plan 7 000 zł - wykonanie 0 zł. Zbiorcze sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń wierzytelności Gminy Rudka o charakterze cywilnoprawnym. Nie umorzono należności za pobór wody i oczyszczanie ścieków. Rozłożono na raty należności za pobór wody i oczyszczanie ścieków jednej osobie w łącznej kwocie: należność główna 746,73 zł, odsetki 29,14 zł. Wójt Gminy ponadto składa sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.l ustawy o finansach publicznych utworzonego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce. W Gminie Rudka jest tylko jedna jednostka oświatowa jaką jest Zespól Szkól im. Jana Pawła II w Rudce gromadzący dochody na wyodrębnionym rachunku. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów na dzień 30 czerwca 2017 roku wyżej wymienionej jednostki budżetowej i wydatków na rachunku przedstawia się następująco: stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2016 roku - 0 zł. Dochody - 48 752,69 zł, to wpływy z usług gastronomicznych świadczonych w związku z dożywianiem uczniów w kwocie 48 702,65 zł, za wydanie duplikatów świadectw 26,00 zł, za wydanie duplikatów legitymacji 9,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku w kwocie 15,04 zł, wydatki - wykonanie 42 026,29 z ł : wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 5 722, 29 zł, koszty zakupu usług gastronomicznych oraz koszty związane z funkcjonowaniem rachunku bankowego w kwocie 35 964,50 zł., wyposażenie stołówki szkolnej w kwocie 339,50 zł, wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 zł. Stan środków na rachunku na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił 6 726,40 zł. Informacja z wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych za I półrocze 2017 rok: - Urząd Gminy - plan - 3 173 432 zł wykonanie - 1 583 141,92 zł - 49,89 % o 2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy plan - 1 111,00 zł, wykonanie - 0 zł. o 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan - 52 50 zł, wykonanie - 28 20 zł o 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego plan - 5 189,00 zł. Wykonanie - 2 833,57 zł. o 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan - 3 013,00 zł, wykonanie - 3 012,54 zł o 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń plan - 4 784,00 zł. Wykonanie - 1 076,00 zł o 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan - 31 023,00 zł. Wykonanie - 15 327,10 zł. o 3110 świadczenia społeczne plan - 9 72 zł. Wykonanie - 3 888,00 zł. o 3240 stypendia dla uczniów plan - 38 093,00 zł. Wykonanie - 38 092,80 zł. o 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan - 1 028 676,00 zł. Wykonanie - 520 311,76 zł. o 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan - 80 695,00 zł. Wykonanie - 80 693,73 zł. o 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne plan - 13 806,00 zł. Wykonanie - 4 214,00 zł o 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan - 185 274,00 zł. Wykonanie - 96 471,28 zł. o 4120 składki na Fundusz Pracy plan- 2 2 256,00 zł. Wykonanie - 11 514,21 zł. o 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan - 49 481,00 zł. Wykonanie - 20 178,63 zł. o 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan - 381 347,00 zł. Wykonanie - 149 112,80 zł. o 4260 zakup energii plan - 210 628,00 zł. Wykonanie - 103 745,25 zł. o 4270 zakup usług remontowych plan - 8 00 zł. Wykonanie - 0 zł. o 4280 zakup usług zdrowotnych plan - 2 175,00 zł. Wykonanie - 546,00 zł.

o 4300 zakup usług pozostałych plan - 326 078,00 zł. Wykonanie - 184 866,76 zł. o 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan - 20 00 zł. Wykonanie - 8 628,24zł. o 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan - 17 20 zł. Wykonanie - 4 500,11 zł. o 4410 podróże służbowe krajowe plan - 1 65 zł. Wykonanie - 126,80 zł. o 4430 różne opłaty i składki plan - 198 708,00 zł. Wykonanie - 167 329,50 zł. o 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan - 30 867,00 zł. Wykonanie - 26 256,00 zł. o 4480 podatek od nieruchomości plan - 17 70 zł. Wykonanie - 8 75 zł o 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan - 8 352,00 zł. Wykonanie -4 015,69 zł o 4530 podatek od towarów i usług (VAT) plan - 30 00 zł. Wykonanie - 1336 zł o 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan - 1 50 zł. Wykonanie - 0 zł. o 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan - 5 35 zł. Wykonanie - 1 998,00 zł. o 4810 rezerwy plan - 63 468,00 zł. Wykonanie - 0 zł. o 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan - 161 747,00 zł. Wykonanie -0 zł o 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych plan - 889,00 zł. Wykonanie - 0 zł. o 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie łub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych plan - 7 00 zł. Wykonanie - 0 zł o 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek plan - 155 152,00 zł. Wykonanie - 84 093,15 zł. Stan zobowiązań Urzędu Gminy Rudka - 67 710,67 zł, w tym wymagalnych - 0 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - plan - 2 585 186 zł wykonanie zł - 1 328 056,24 zł - 51,37 % o 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń plan - 100 zł. Wykonanie - 0 zł o 3110 świadczenia społeczne plan- 2 132 90 zł. W ykonanie- 1 104 153,25 zł. o 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan - 189 692,00 zł. Wykonanie - 79 747,0 lzł. o 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan - 11 888,00 zł. Wykonanie - 11 887,68 zł. o 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan - 44 90 zł. Wykonanie - 21 593,37zł. o 4120 składki na Fundusz Pracy plan - 4 69 zł. Wykonanie - 1 487,07 zł. o 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan - 13 00 zł. Wykonanie - 6 280,41 zł. o 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan - 1 30 zł. Wykonanie - 0 zł o 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan - 8 522,00 zł. Wykonanie - 1 831,68 zł. o 4260 zakup energii plan -1 00 zł. Wykonanie - 223,40 zł. o 4280 zakup usług zdrowotnych p lan - 20 zł. W ykonanie- 13 zł. o 4300 zakup usług pozostałych plan - 9 97 zł. Wykonanie - 2 986,57 zł. o 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan - 155 60 zł. Wykonanie - 90 890,40zł. o 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan - 1 00 zł. Wykonanie - 84,73 zł. o 4410 podróże służbowe krajowe plan - 1 00 zł. Wykonanie - 118,20 zł. o 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan - 4 744,00 zł. Wykonanie - 4 376,00 zł. o 4480 podatek od nieruchomości plan 50 zł. Wykonanie 18 zł. o 4580 pozostałe odsetki plan 28 zł wykonanie 279,47 zł, o 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 3 00 zł. Wykonanie - 1 807,00 zł. Stan zobowiązań GOPS R u d k a-9 985,32 zł, w tym wymagalnych 0 zł. Wykonanie planów finansowych poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce w I półroczu 2017 roku plan 1 969 083,00 zł wykonanie 1 085 355,41 zł - 55,12 %, w tym: Szkoła Podstawowa w Rudce - plan - 1 238 866 zł wykonanie - 699 315,51 zł - 56,45 %

o 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan - 50 794,00 zł. Wykonanie - 23740,93 zł o 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan - 826 089,00 zł. Wykonanie - 444 184,61 zł. o 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan - 57 614,00 zł. Wykonanie - 57 612,11 zł. o 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan - 164 461,00 zł wykonanie - 84 820,48 zł. o 4120 składki na Fundusz Pracy - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan - 22 089,00 zł. Wykonanie - 9 722,76 zł. o 4210 zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe.) plan - 17 20 zł. Wykonanie - 12 678,63 zł. o 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan - 13 719,00 zł. Wykonanie - 0 zł. o 4260 zakup energii plan - 8 189,00 zł. W ykonanie- 1 845,94 zł. o 4280 zakup usług zdrowotnych plan - 50 zł Wykonanie - 11 zł. o 4300 zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe itp.) plan - 5 999,00 zł. Wykonanie - 1 997,69 zł. o 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan - 818,00 zł. Wykonanie - 350.00 zł. o 4410 podróże służbowe krajowe plan - 5 609,00 zł. Wykonanie - 170,10 zł o 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan - 62 085,00 zł. Wykonanie - 62 082,26 zł. o 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan - 3 700.00 zł. Wykonanie - 0 zł. Stan zobowiązań Szkoły Podstawowej w Rudce - 31 278,74 zł, w tym wymagalnych 0 zł - Gimnazjum - plan -730 217 zł wykonanie - 386 039,90 zł - 52,87 % o 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan - 33 832,00 zł. Wykonanie - 15 521,17 zł o 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan - 406 564,00 zł. Wykonanie - 200 139,93 zł. o 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan - 38 519,00 zł. Wykonanie - 38 518,08 zł. o 4110 składki na ubezpieczenia społeczne -pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan - 88 512,00 zł Wykonanie - 37 739,77 zł. o 4120 składki na Fundusz Pracy -pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan - 13 305,00 zł Wykonanie - 3 710,93 zł. o 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan - 5 00 zł. Wykonanie - 2 063,00 zł. o 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan - 31 70 zł. Wykonanie - 11 525,52 zł. o 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan - 6 21 zł. Wykonanie - 0 zł. o 4260 zakup energii plan - 61 00 zł. Wykonanie - 41 818,37 zł. o 4280 zakup usług zdrowotnych plan - 30 zł Wykonanie - 0 zł. o 4300 zakup usług pozostałych plan - 9 44 zł Wykonanie - 3 813,94 zł. o 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan - 5 053,00 zł. Wykonanie - 755,07 zł. o 4410 podróże służbowe krajowe plan - 6,00 zł. Wykonanie - 22,20 zł o 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan - 30 122,00 zł. Wykonanie- 3 0 121,92 zł. o 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 60 zł. Wykonanie - 29 zł. Stan zobowiązań Gimnazjum w Rudce - 18 158,91 zł, w tym wymagalnych 0 zł. Wysokość otrzymanych dochodów zdecydowała o wielkości wykonanych zadań w I półroczu 2017 roku. Przedstawiona informacja pozwoli dokonać wnikliwej analizy w zakresie realizacji budżetu prze^^wójta Gminy i podjąć szereg działań mających na celu osiągnięcie lepszych wyników. A n d i \

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2017 Wójta Gminy Rudka z dnia 21 sierpnia 2017 r. Zbiorcze wykonanie budżetu - dochody na dzień 30 czerwca 2017 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 bieżące 750 Administracja publiczna 7 092,00 6 987,06 98,52 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 7 092,00 6 987,06 98,52 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 092,00 6 987,06 98,52 bieżące 7 092,00 6 987,06 98,52 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 297 838,00 128 988,74 43,31 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 297 838,00 128 988,74 43,31 0690 Wpływy z różnych opłat 100 251,37 25,14 0830 Wpływy z usług 293 838,00 128 378,86 43,69 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 00 358,51 11,95 020 Leśnictwo 2 00 46,90 2,35 02001 Gospodarka leśna 200 46,90 2,35

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 00 46,90 2,35 600 Transport i łączność 110 372,00 42 311,49 38,34 60016 Drogi publiczne gminne 19 172,00 19 171,84 100,0 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 19 172,00 19 171,84 100,0 60095 Pozostała działalność 91 20 23 139,65 25,37 0830 Wpływy z usług 91 00 23 139,39 25,43 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 0,26 0,13 700:: Gospodarka mieszkaniowa 75 256,00 35322,91 46,94 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 75 256,00 35 322,91 46,94 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 131,00 130,65 99,73 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 70 00 35 185,35 50,26 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 6,91 1,38 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 625,00 750 Administracja publiczna 191 81 139 231,96 72,59 75011 Urzędy wojewódzkie 5,00 1,55 31,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5,00 1,55 31,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 191 805,00 139 230,41 72,59 0690 Wpływy z różnych opłat 3 00 2 209,80 73,66 0830 Wpływy z usług 95 00 52 043,33 54,78 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 58,60 11,72 0970 Wpływy z różnych dochodów 93 305,00 84 918,68 91,01 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 00 3 00 100,0

75412 Ochotnicze straże pożarne 3 00 3 00 100,0 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 00 3 00 100,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 470 669,00 721 503,13 49,06 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 405,00 77 190,1 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 405,00 77 190,1 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 230 546,00 115 076,69 49,91 75616 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 137 093,00 67 77 49,43 0320 Wpływy z podatku rolnego 5 556,00 3 732,00 67,17 0330 Wpływy z podatku leśnego 78 546,00 38 261,00 48,71 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 9 351,00 5 313,69 56,82 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 539 266,00 286 194,22 53,07 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 173 005,00 83 422,60 48,22 0320 Wpływy z podatku rolnego 252 525,00 138 235,71 54,74 0330 Wpływy z podatku leśnego 26 332,00 17 755,60 67,43 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 54 904,00 23 814,00 43,37 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 00 8 979,30 89,79 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20 00 13 248,00 66,24 75618 0640 0910 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 00 510,40 51,04 1 50 228,61 15,24 31 292,00 17 459,22 55,79 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 00 2 959,00 29,59 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 21 292,00 14 500,22 68,10

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 669 16 302 003,00 45,13 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 654 16 298 529,00 45,64 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 15 00 3 474,00 23,16 758 Różne rozliczenia 3 009 386,00 1 690 994,88 56,19 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu tervtorialneao 1 617 381,00 995 312,00 61,54 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 617 381,00 995 312,00 61,54 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 372 639,00 686 322,00 5 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 372 639,00 686 322,00 5 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 00 174,88 17,49 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 174,88 17,49 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 18 366,00 9 186,00 50,02 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 18 366,00 9 186,00 50,02 801 Oświata i wychowanie 71 882,00 28 918,20 40,23 80101 Szkoły podstawowe 20 129,00 64,50 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 129,00 64,50 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 70 382,00 28 704,20 40,78 2030 2900 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gm i n nych) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 30 774,00 15 389,00 50,01 39 608,00 13 315,20 33,62 80110 Gimnazja 30 85,00 28,33 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 85,00 28,33

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 1 00 852 Pomoc społeczna 220 00 135 258,00 61,48 85202 Domy pomocy społecznej 1 20 0830 Wpływy z usług 1 20 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 7 00 3 793,00 54,19 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 7 00 3 793,00 54,19 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 59 00 38 50 65,25 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-g m in nych) 59 00 38 50 65,25 85216 Zasiłki stałe 52 00 45 765,00 88,01 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 52 00 45 765,00 88,01 85219 Ośrodki pomocy społecznej 54 00 27 00 5 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 54 00 27 00 5 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 48 00 19 00 39,58

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 48 00 19 00 39,58 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 29 376,00 29 376,00 100,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 29 376,00 29 376,00 100,0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 29 376,00 29 376,00 100,0 855 Rodzina 6 00 2 222,99 37,05 85502 swiaaczórna roazinne, swiaaczeme z runauszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 00 2 222,99 37,05 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 00 2 222,99 37,05 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 166 408,00 86 744,52 52,13 90002 Gospodarka odpadami 151 50 72 502,18 47,86 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 150 00 71 809,96 47,87 90019 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 50 649,60 129,9 0690 Wpływy z różnych opłat 50 28,62 5,72 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50 14,00 2,80 3 50 2 834,86 81,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 50 2 834,86 81,00 90095 Pozostała działalność 11 408,00 11 407,48 100,0 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 11 408,00 11 407,48 100,0 bieżące 5 653 997,00 3 043 919,72 53,84

Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 992,00 141 991,74 10 01095 Pozostała działalność 141 992,00 141 991,74 10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 141 992,00 141 991,74 10 750 Administracja publiczna 11 20 6 481,00 57,87 75011 Urzędy wojewódzkie 11 20 6 481,00 57,87 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 11 20 6 481,00 57,87 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 422,00 212,00 50,24

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony orawa 422,00 212,00 50,24 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 422,00 212,00 50,24 801 Oświata i wychowanie 17 10 17 10 10 80101 Szkoły podstawowe 11 837,00 11 837,00 10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 11 837,00 11 837,00 10 80110 Gimnazja 5 263,00 5 263,00 10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 263,00 5 263,00 10 852 Pomoc społeczna 6 00 3 735,00 62,25 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 6 00 3 735,00 62,25 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 00 3 735,00 62,25 855 Rodzina 1 984 022,00 1 024 00 51,61 85501 Świadczenie wychowawcze 1 280 00 633 00 49,45 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 1 280 00 633 00 49,45

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 704 00 391 00 55,54 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 704 00 391 00 55,54 85503 Karta Dużej Rodziny 22,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 22,00 bieżące 2 160 736,00 1 193 519,74 55,24 O gółem : 7 951 221,00 4 244 426,52 53,38 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2017 Wójta Gminy Rudka z dnia 21 sierpnia 2017 r. Zbiorcze wykonanie budżetu - wydatki na dzień 30 czerwca 2017 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotaq'e na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 750 Administracja publiczna 7 092,00 6 987,06 6 987,06 1 967,06 1 704,10 262,96 ; 5 02 0.00 98,52 y 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 7 092,00 6 987,06 6 987,06 1 967,06 1 704,10 262,96 02 98,52 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 02 5 02 5 02 5 02 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 246,00 245,10 245,10 245,10 245,10 99,63 4120 Składki na Fundusz Pracy 26,00 25,78 25,78 25,78 25,78 99,15 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 441,00 1 433,22 1 433,22 1 433,22 1 433,22 99,46 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 10 4300 Zakup usług pozostałych 16 63,96 63,96 63,96 63,96 39,98 W ydatki razem: 7 092,00 6 987,06 6 987,06 1 967,06 1 704,10 262,96 5 02 98,52

Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Wydatki bieżące <> wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 10 Rolnictwo i łowiectwo 172 919,00 89 346,63 89 346,63 89 346,63 89 346,63 o.oo 51,67 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 167 73 86 513,06 86 513,06 86 513,06 86 513,06 51,58 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 539,00 7 424,25 7 424,25 7 424,25 7 424,25 34,47 4260 Zakup energii 69 491,00 29 821,25 29 821,25 29 821.25 29 821,25 42,91 4300 Zakup usług pozostałych 65 10 39 468,56 39 468,56 39 468,56 39 468,56 60,63 4430 Różne opłaty i składki 10 10 9 799,00 9 799,00 9 799,00 9 799,00 97,02 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 50 1030 Izby rolnicze 5 189,00 2 833,57 2 833,57 2 833,57 2 833,57 54,61 2850 Wpłaty gm in na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 189,00 2 833,57 2 833,57 2 833,57 2 833,57 54,61 Transport i łączność 367 895,00 77 942,71 77 942,71 77 942,71 20 570,90 57 371,81 21,19 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 22 219,60 219,60 219,60 219,60 99,82 4430 Różne opłaty i składki 22 219,60 219,60 219,60 219,60 99,82 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 744,00 1 743,41 1 743,41 1 743,41 1 743,41 99,97 4430 Różne opłaty i składki 1 744,00 1 743,41 1 743,41 1 743,41 1 743,41 99,97 60016 Drogi publiczne gminne 204 184,00 75 979,70 75 979,70 75 979,70 20 570,90 55 408,80 37,21 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 253,00 15 234,99 15 234,99 15 234,99 15 234,99 53,92 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 368,00 2 367,67 2 367,67 2 367,67 2 367,67 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 819,00 2 968,24 2 968,24 2 968,24 2 968,24 61,59 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 132 84 40 037,60 40 037,60 40 037,60 40 037,60 30,14 4300 Zakup usług pozostałych 11 116,00 464,30 464,30 464,30 464,30 4,18 4430 Różne opłaty i składki 20 406,00 12 222,90 12 222,90 12 222,90 12 222,90 59,90 4440 4500 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów ednostek samorządu terytorialnego 1 186,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 92,24 3 196,00 1 59 1 59 1 59 1 59 49,75 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 161 747,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 161 747,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 204161.00 132 240,86 132 240,86 132240,88 120 971,88 11268,98 o.ooj 64,77

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 204 161,00 132 240,86 132 240,86 132 240,86 120 971,88 11 268,98 64,77 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 139 886,00 89 532,61 89 532,61 89 532,61 89 532,61 64,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 317,00 12 316,91 12 316,91 12 316,91 12 316,91 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 302,00 16 764,96 16 764,96 16 764,96 16 764,96 66,26 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 626,00 2 357,40 2 357,40 2 357,40 2 357,40 65,01 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 50 4 905,78 4 905,78 4 905,78 4 905,78 36,34 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 346,00 346,00 346,00 346,00 57,67 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 1 641,20 1 641,20 1 641,20 1 641,20 54,71 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 93 4 376,00 4 376,00 4 376,00 4 376,00 73,79 750 Administracja publiczna 1 316 579,00 657 815,87 657 815,87 647 508,77 482 386,21 165 122,56 10 307,10 49,96 75011 Urzędy wojewódzkie 84 847,00 47 206,68 47 206,68 47 206,68 44 182,37 3 024,31 55,64 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 152,00 30 928,28 30 928,28 30 928,28 30 928,28 51,42 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 065,00 6 064,91 6 064,91 6 064,91 6 064,91 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 308,00 7 189,18 7 189,18 7 189,18 7 189,18 54,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 796,11 796,11 796,11 796,11 79,61 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 4300 Zakup usług pozostałych 65 23,70 23,70 23,70 23,70 3,65 4410 Podróże służbowe krajowe 30 16,50 16,50 16,50 16,50 5,50 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 372,00 2 188,00 2 188,00 2 188,00 2 188,00 92,24 85 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 27 003,00 10 307,10 10 307,10 10 307,10 38,17 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 003,00 10 307,10 10 307,10 10 307,10 39,64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 75023 2900 3020 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 204 729,00 600 302,09 600 302,09 600 302,09 438 203,84 162 098,25 49,83 3 013,00 3 012,54 3 012,54 3 012,54 3 012,54 99,98 784,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 663 429,00 310 941,71 310 941,71 310 941,71 310 941,71 46,87 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 841,00 49 840,79 49 840,79 49 840,79 49 840,79 10 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 13 806,00 4 214,00 4 214,00 4 214,00 4 214,00 30,52 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 116 418,00 55 038,08 55 038,08 55 038,08 55 038,08 47,28 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 058,00 7 675,26 7 675,26 7 675,26 7 675,26 47,80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 418,00 10 494,00 10 494,00 10 494,00 10 494,00 38,27 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 97 241,00 40 124,04 40 124,04 40 124,04 40 124,04 41,26 4260 Zakup energii 46 479,00 13 638,60 13 638,60 13 638,60 1S638.60 29,34 4280 Zakup usług zdrowotnych 945,00 20 20 20 20 o.oo 21,16 4300 Zakup usług pozostałych 97 276,00 72 763,06 72 763,06 72 763,06 72 763,06 74,80 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 20 4 500,11 4500,11 4 500,11 4 500,11 26,16

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000, OC 92.9C 92.9C 92.9C 0,0C 92,90 0,0C o.o c o,o c o.o c o.o c o.o c o.o c 9,29 4430 Różne opłaty i składki 15 000,0C 2 479,0C 2 479.0C 2 479,0C 0,0C 2 479,00 0,0C o,o c o,o c o,o c o,o c o,o c o,o c 16,53 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 821.0C 15 316,00 15 316,00 15 316,00 15 316,00 o.o c o.o c o,o c o,o c 85,94 4480 Podatek od nieruchomości 17 70 8 75 8 75 8 75 8 75 o,o c o.o c 49,44 754 4500 4700 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 22,00 22,00 22,00 22,00 7,33 3 00 1 20 1 20 1 20 1 20 4 30 480.00 8 871,17 8 871,17 7 795,17 1 194,41 6 600,76 1 076,00 29,10 75405 Komendy powiatowe Policji 2 00 2300 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 1 111,00 889,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 28 03 8 853,77 8 853,77 7 777,77 1 194,41 6 583,36 1 076,00 31,59 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 00 1 076,00 1 076,00 1 076,00 26,90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 174,42 174,42 174,42 174,42 43,61 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 70 1 019,99 1 019,99 1 019,99 1 019,99 \oo 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 90 2 689,96 2 689,96 2 689,96 2 689,96-4,68 4260 Zakup energii 5 00 2 256,34 2 256,34 2 256,34 2 256,34 45,13 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 1 637,06 1 637,06 1 637,06 1 637,06 40,93 4430 Różne opłaty i składki 2 03 75414 Obrona cywilna 45 17,40 17,40 17,40 17,40 3,87 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 4410 Podróże służbowe krajowe 25 17,40 17,40 17,40 17,40 6,96 757 Obsługa długu publicznego 155152,00 84 093,15 84 093,15 84 093,15 54,20 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 155152,00 84 093,15 84 093,15 84 093,15 54,20 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 155 152,00 84 093,15 84 093,15 84 093,15 54,20 758 Różne rozliczenia 93468,00 13 36 1336 13 36 ' 13 36 0.00 14,29 75814 Różne rozliczenia finansowe 30 00 13 36 13 36 13 36 13 36 44,53 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 30 00 13 36 13 36 13 36 13 36 44,53 75818 Rezerwy ogólne i celowe 63 468,00 4810 Rezerwy 63 468,00 801 Oświata i wychowanie 2 216 737,00 1 224 307,43 '1 224 307 43 1 185 045,33 947 490,35 237 554,98 39 262,10 0.00 55,23 80101 Szkoły podstawowe 706 716,00 420 761,75 420 761,75 403 422,22 367 536,11 35 886,11 17 339,53 59,54 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 42 17 339,53 17 339,53 17 339,53 47,61 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 474 586,00 267 880,67 267 880,67 267 880,67 267 880,67 56,45 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 276,00 40 275,01 40 275,01 40 275,01 40 275,01 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99 51 54 122,26 54 122,26 54 122,26 54 122,26 54,39 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 945,00 5 258,17 5 258,17 5 258,17 5 258,17 40,62

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 953,47 953.47 953,47 953,47 47,67 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 50 4260 Zakup energii 4 00 1 145,94 1 145,94 1 145,94 1 145,94 28,65 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 11 11 11 11 36,67 4300 Zakup usług pozostałych 3 499,00 1 997,69 1 997,69 1 997,69 1 997,69 57,09 80103 4440 3020 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 68 31 679,01 31 679,01 31 679,01 31 679,01 10 Oddziały przedszkolne w szkołach 198 439,00 102 981,49 102 981,49 98 737,39 81 852,41 16 884,98 4 244,10 51,90 podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do 9 101,00 4 244,10 *244.10 4 244,10 46,63 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 132 209,00 60 239,20 60 239,20 60 239,20 60 239,20 45,56 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 203,00 9 202,65 9 202,65 9 202,65 9 202,65 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 878,00 10 863,71 10 863,71 10 863,71 10 863,71 41,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 688,00 1 546,85 1 546,85 1 546,85 1 546,85 41,94 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 00 11 125,16 11 125,16 11 125,16 11 125,16 92,71 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 4300 Zakup usług pozostałych 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 76 5 759,82 5 759,82 5 759,82 5 759,82 0,01.00 80104 Przedszkola 20 00 8 628,24 8 628,24 8 628,24 8 628,24 43,14 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 20 00 8 628,24 8 628,24 8 628,24 8 628,24 43,14 80110 Gimnazja 724 954,00 386 039,90 386 039,90 370 518,73 282 171,71 88 347,02 15 521,17 53,25 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 832,00 15 521,17 15 521,17 15 521,17 45,88 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 406 564,00 200 139,93 200 139,93 200 139,93 200 139,93 49,23 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 519,00 38 518,08 38 518,08 38 518,08 38 518,08 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88 512,00 37 739,77 37 739,77 37 739,77 37 739,77 42,64 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 305,00 3 710,93 3 710,93 3 710,93 3 710,93 27,89 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 2 063,00 2 063,00 2 063,00 2 063,00 41,26 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 70 11 525,52 11 525,52 11 525,52 11 525,52 36,36 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 00 4260 Zakup energii 61 00 41 818,37 41 818,37 41 818,37 41 818,37 68,55 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 4300 Zakup usług pozostałych 9 44 3 813,94 3 813,94 3 813,94 3 813,94 40,40 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 00 755,07 755,07 755,07 755,07 15,10 4410 Podróże służbowe krajowe 6 22,20 22,20 22,20 22,20 37,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 122,00 30 121,92 30 121,92 30 121,92 30 121,92 10 60 29 29 29 29 48,33 80113 Dowożenie uczniów do szkół 244 754,00 130 323,78 130 323,78 130 323,78 68 978,68 61 345,10 53,25 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 892,00 50 463,14 50 463,14 50 463,14 50 463,14 52,08 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 833,00 7 832,93 7 832,93 7 832,93 7 832,93 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 404,00 9 834,32 9 834,32 9 834,32 9 834,32 56,51

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 491,00 848,29 848,29 848,29 848,29 56,89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 40 50 031,96 50 031,96 50 031,96 50 031,96 55,35 4280 Zakup usług zdrowotnych 480.00 4300 Zakup usług pozostałych 11 84 3 969,45 3 969,45 3 969,45 3 969,45 33,53 4430 Różne opłaty i składki 10 00 1 658,00 1 658,00 1 658,00 1 658,00 16,58 4440 4500 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 558,00 3 282,00 3 282,00 3 282,00 3 282,00 92,24 4 856,00 2 403,69 2 403,69 2 403,69 2 403,69 49,50 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 309,00 170,10 170,10 170,10 170,10 1,83 4410 Podróże służbowe krajowe 5 609,00 170,10 170,10 170,10 170,10 3,03 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 70 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 167 286,00 93 066,97 93 066,97 90 909,67 85 658,44 5 251,23 2 157,30 55,63 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 273,00 2 157,30 2 157,30 2 157,30 40,91 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 115 791,00 64 313,24 64 313,24 64 313,24 64 313,24 55,54 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 135,00 8 134,45 8 134,45 8 134,45 8 134,45 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 526,00 11 561,01 11 561,01 11 561,01 11 561,01 51,32 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 92 1 649,74 1 649,74 1 649,74 1 649,74 56,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 50 4260 Zakup energii 2 789,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 252,00 5 251,23 5 251,23 5 251,23 5 251,23 99,99 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 125 886,00 62 943,00 62 943,00 62 943,00 61 293,00 1 65 5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103 503,00 51 751,50 51 751,50 51 751,50 51 751,50 5 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 547,00 8 273,50 8 273,50 8 273,50 8 273,50 5 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 536,00 1 268,00 1 268,00 1 268,00 1 268,00 5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 20 60 60 60 60 5 4260 Zakup energii 1 40 70 70 70 70 j 5 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 70 35 35 35 35 5 80195 Pozostała działalność 19 393,00 19 392,20 19 392,20 19 392,20 19 392,20 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 393,00 19 392,20 19 392,20 19 392,20 19 392,20 10 851 i ' Ochrona zdrowia 31 888,00 4 268.50 4268.50 4 268,50 858,90 3 409,60. 0.00 0.00 0.00 0.00 13,39 85111 Szpitale ogólne 7 00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 7 00

85153 Zwalczanie narkomanii 1 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 4300 Zakup usług pozostałych 50 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 23 688,00 4 268,50 4 268,50 4 268,50 858,90 3 409,60 18,02 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 858,90 858,90 858,90 858,90 21,47 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 12 2 709,60 2 709,60 2 709,60 2 709,60 29,71 4300 Zakup usług pozostałych 10 468,00 70 70 70 70 6,69 4410 Podróże służbowe krajowe 10 852 Pomoc społeczna 590 487,00 303 948,46 303 948,46 190 424,13 90 650,18 99 773,95 113 524,33 51,47 85202 Domy pomocy społecznej 148 40 87 890,40 87 890,40 87 890,40 87 890,40 59,23 85205 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 148 40 87 890,40 87 890,40 87 890,40 87 890,40 59,23 1 00 24,25 24,25 24,25 24,25 2,43 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 24,25 24,25 24,25 24,25 4,85 4300 Zakup usług pozostałych 50 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 7 00 3 142,34 3 142,34 3 142,34 3 142,34 44,89 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 00 3 142,34 3 142,34 3 142,34 3 142,34 44,89 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 67 00 38 967,27 38 967,27 38 967,27 58,16 3110 Świadczenia społeczne 67 00 38 967,27 38 967,27 38 967,27 58,16 85215 Dodatki mieszkaniowe 50 3110 Świadczenia społeczne 50 85216 Zasiłki stałe 52 00 44 726,36 44 726,36 44 726,36 86,01 3110 Świadczenia społeczne 52 00 44 726,36 44 726,36 44 726,36 86,01 85219 Ośrodki pomocy społecznej 221 867,00 99 367,14 99 367,14 99 367,14 90 650,18 8 716,96 44,79 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 161 112,00 63 893,26 63 893,26 63 893,26 63 893,26 39,66 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 888,00 11 887,68 11 887,68 11 887,68 11 887,68 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 428,00 13 627,16 13 627,16 13 627,16 13 627,16 46,31 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 995,00 1 242,08 1 242,08 1 242,08 1 242,08 31,09 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 1 670,26 1 670,26 1 670,26 1 670,26 55,68 4260 Zakup energii 1 00 223,40 223,40 223,40 223,40 22,34 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 13 13 13 13 65,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 50 846,37 846,37 846,37 846,37 56,42 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 84,73 84,73 84,73 84,73 8,47 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 118,20 118,20 118,20 118,20 11,82 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 744,00 4 376,00 4 376,00 4 376,00 4 376,00 92,24 4480 Podatek od nieruchomości 50 18 18 18 18 36,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 50 1 088,00 1 088,00 1 088,00 1 088,00 72,53 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 83 00 25 942,70 25 942,70 25 942,70 31,26 3110 Świadczenia społeczne 83 00 25 942,70 25 942,70 25 942,70 31,26 85295 Pozostała działalność 9 72 3 888,00 3 888,00 3 888,00 4 3110 Świadczenia społeczne 9 72 3 888,00 3 888,00 3 888,00 4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 38 093.00 38 092,80 38 092,80 38 092,80 10 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze soq'alnym 38 093,00 38 092,80 38 092,80 38 092,80 10 3240 Stypendia dla uczniów 38 093,00 38 092,80 38 092,80 38 092,80 10 855 Rodzina 14 397,00 4 613,23 4 613,23 4 613,23 4 613,23 32,04 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 00 1 613,23 1 613,23 1 613,23 1 613,23 26,89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 119,33 119,33 119,33 119,33 7,96 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 774,90 774,90 774,90 774,90 25,83 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 50 719,00 719,00 719,00 719,00 47,93 85504 Wspieranie rodziny 1 197,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 172,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 85508 Rodziny zastępcze 7 20 3 00 3 00 3 00 3 00 41,67 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 7 20 3 00 3 00 3 00 3 00 41,67 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 209 952,00 100 700,81 100 700.61 100 700,61 20 364,36 80 336,25 47,96-90002 Gospodarka odpadami 152 813,00 83 379,68 83 379,68 83 379,68 20 364,36 63 015,32 54,56 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 964,00 14 830,03 14 830,03 14 830,03 14 830,03 55,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 271,00 2 270,52 2 270,52 2 270,52 2 270,52 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 00 2 854,78 2 854,78 2 854,78 2 854,78 57,10 4120 Składki na Fundusz Pracy 717,00 409,03 409,03 409,03 409,03 57,05 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 861,00 4300 Zakup usług pozostałych 115 50 62 217,32 62 217,32 62 217,32 62 217,32 53,87 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 50 798,00 798,00 798,00 798,00 53,20 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 90013 Schroniska dla zwierząt 6 00 1 45 1 45 1 45 1 45 24,17 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 1 45 1 45 1 45 1 45 24,17 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 47 639,00 15 870,93 15 870,93 15 870,93 15 870,93 33,31 4260 Zakup energii 39 639,00 15 870,93 15 870,93 15 870,93 15 870,93 40,04 4270 Zakup usług remontowych 8 00 821 % Kultura i ochrona dziedzictw a narodowego 103 319,00 70 505,83 70505.83 ; 0.00 42 305.83 28 20 D,00 ' 0.00 0.00 68.24

0 0 0 o o d ^ V : ^ oo o ; ' ; 00'0 00-0 00 0 00*0 00*0 00 '0 i 00*0 00*0 oo o r K ------------------------ K S ----------------- 00*001 Zl. 3 UBM0ipAM j ejbimęo 0 0 0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*22* am oqosozaq B uazpoj6bua/v\ O Z I* W 108 00 '0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*22* BAABJd Auojgoo!! OJJUOi faaaoaajsybd Azpe*iA AAęuBfijo ipauiazobu Apózjfi 1018 Z 00 '0 0 0 0. 0 0 0 00*0 00*0 : L. 0 0 '0 00*0 00*0 : 00*0 00*0 o o o o o o L T ~ ~ 0 0 0 00*0. - ' -. BMpiUMOpbS ZBJO BAABJd AUOJIPO l OJJUOi( feaaomjsybd Azp^AAęuBEbo ipaufazoeu Apbzjfj H S Z Z8 Z8 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00* 18* 9 00* 18* 9 00* 18* 9 00*18*9 00*002 11 AAp^jUAAooBJd 3Moqoso B uazpoj6eua/\/\ 010* Z8 Z8 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*18*9 00* 18* 9 00* 18* 9 00*1-8*9 00*002 U apppęmafom Apbzjn U 09Z Z 8 Z S 00 '0 00*0 00*0 00*0-00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00* 1-8* 9 00* 18* 9 0 0 -,9 t 9. 00 w 9 00'00J u eurj qnd BbBJisiuiujpy 08Z 0 0 0 0 1 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 000 00*0 69*Z02 6 l 00*0 69*Z02 6 I 69Z02 6 l 68Z02 6CI 00*802 6 l!^pe )fs; AjBjdo auzpy 0 ** 0 001 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 81*89* 00*0 81*89* 81*89* 91*89* 00*89* ipapisozod 6nłsn dn^bz 00 * 00001 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00 Z* 00*0 00 Z* 00 Z* oo z * 00*Z* BjuazBSOdAM; MotBuajBui dn^bz 012* 2 001 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00'0 00*0 00*0 o i'* * 0 I ** 01'** 0 I ** 00 ** AoBJd zs n p u n j b u pipepis 021* Z6 66 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 0 6 *2 06 *2 06'*2 06 *2 00 92 auzoałods B!uazoaidzaqn b u ;) pe() S O U * 00*001 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*006 l 00 006 i 00*006 l 00*006 1 00*006 1 Mę»i!UM00 BJd amoqoso BiuazpojSeuAAA oto * 00*001 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 * Z'22Z 6 1-00*692 2 * Z 'l6 6 m * Z I 66 m * Z'Ł66 I H 00*266 1*1 pęouibłejzp BłBjsozod 8601 00*001 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 oo o 00*0 k e e i 00*692 2 W.* 166 i n *Z*166 I H *Z*W 8 m 00*266 I H OMpawAC* j O M piuioy 01 0 2 61 91 LI 91 SI- n e t Z l l l 01. 6 8 L 9 S 7 C Z % o6amo puei *! 2 BMejd ^a p d s P d l jsn g PB op AAępepjM m b m o u j ip A jęp ) 8!U3!S8IUM o Męjjpoj? ZBJO luateizpn Mpłeizpn ; Z 3UBMOSUBUIJ ifoi B sps fqo AuiBjBojd b u! d m p z aufaoaisamuj AdmjBZ! abajssmu! amo^lfefbuj PłłepAM n6nłp B6ntsqo! 6u b jb m 6! uazo&jod n+niai z AjbkJAm e! 2 Płd r i s n S PB igspez aubzoi BU AA BAAOUJ ip A ję p ) O lipauzoazij ipaaaoyijbjs aofezap BmBpBZ ip iu po I) PB ) S AAę»ipcu$ małbizpn qęso zo a zj b u ip i bfobz B8J z b u afobiop! Bjuazpoj6BuAM Z 9UBAAOSUBUU BjuazopBiAAę aubzbiaaz i^jb p Aaa AoiBjBojd b u p ijb paaa 'qoamojazpnq ^ajsoupal W B p Aaa aobzaiq PłiepAM aiubuo^a/w UBId BAAZBN łb jzp zo y P i z a iu iaj m :o6aj z :o6ajz :o6aj z o 6 a iz a u o o a iz B j u e p e z e z p o y 89*09 00*0 00*0 00*0 00*0 81*860 W 00*0 00*0 292 202 00*002 82 8 *90 U 8 9 *I60 269 V * Z S S I 09 2 22* U Z Z 18 Z 2 Z * U Z Z I 8 Z 00* Z8 699 9 :uiazbj i)łibpaaa 0 l 8 00*0 0 0 0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 28 2Z 9 29*2Z 9 29*2Z 9 29 *2Z 9 00*000 21 3Moqosozaq Biuazpoj6BuA/y/\ 0 Z I* 09*29 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 9 * 9I 8 * 9I 9 **8I 9 * 9I 00**62 AoBJd zsnpund b u i)tp>e >is 021* 09*29 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 0 *ZZ0 1 0 ZZ0 i 0 ZZ0 \ 0 'ZZ0 l 00*290 2 auzoaiods B!uazoa!dzaqn b u!5 F>Błns O U * I0 ' 9 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 Z l *0 9 Z Z l *09 Z Z L * 0 9 Z Z l *09 Z 00 9 * H aaaopods A p ia p o 10926 J.0* 9 00*0 00*0 00*0 D0'0 00*0 00*0 00*0 00'0 o o-o 00*0 ZI* *09Z Z l'* 0 9 Z Z l *09 Z i l > 0 9 Z Buzsfay ejniln* 928 IZ* 8 00*0 000 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*002 82 00*0 00*0 00*0 00*002 82 00*002 82 DO'009 29 Ajnijro) ifoniajsuj faafw)pbzjoujbs B p njazpnq z BAAojoiujpod BfoBjoa 08*2 LZ 9 00*0 00*0 00*0 )0*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*002 82 00*0 00*0 00*0 00*002 82 00*002 82 00*009 29 P 8W>!iq!a 9 U 2 6 82* W 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 1*891 2* 00*0 1*891 2* 1*891 2* 1*891 2* 00*610 09 ntiiaua dn^bz 092* **'81-00*0 00*0 00*0 )0 0 00*0 30*0 00*0 30*0 D0 0 08* zn 00*0 d s 'z * i 09 *Z*I 38*Z*I 00*008 BiuazBSOdAAA j MpłBuaiBoi dn^bz 012* 92* 8 30*0 00*0 00*0 )0 0 30*0 00*0 00*0 00*0 00*0 9 90 2* 30*0 9 90 2* 9 90 2* 9 90 2* 00*61-8 08 Aqn ^t aojpatm^ Ajnun^ pipajęo i Au jo q 601-26

80101 Szkoły podstawowe 11 837,00 o,oc 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 719,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 118,00 80110 Gimnazja 5 263,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 21 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 53,00 852 Pomoc społeczna 6 00 3 138,07 3138,07 3 138,07 3 138,07 52,30 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 6 00 3 138,07 3138,07 3 138,07 3 138,07 52,30 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 00 3 138,07 3 138,07 3 138,07 3 138,07 52,30 855 Rodzina 1 984 022,00 1 020 244,48 1 020 244,48 25 727,56 24 064,95 1 662,61 994 516,92 51,42 85501 Świadczenie wychowawcze 1 280 00 633 00 633 00 9 921,28 9 313,04 608,24 623 078,72 49,45 3110 Świadczenia społeczne 1 260 80 623 078,72 623 078,72 623 078,72 49,42 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 58 7 975,34 7 975,34 7 975,34 7 975,34 63,40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 30 1 264,20 1 264,20 1 264,20 1 264,20 54,97 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 73,50 73,50 73,50 73,50 22,97 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 17,84 17,84 17,84 17,84 1,19 4300 Zakup usług pozostałych 1 20 590,40 590,40 590,40 590,40 49,20 > 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 704 00 387 244,48 387 244,48 15 806,28 14 751,91 1 054,37 371 438,20 55,01 3110 Świadczenia społeczne 669 60 371 438,20 371 438,20 371 438,20 55,47 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 00 7 878,41 7 878,41 7 878,41 7 878,41 52,52 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 00 6 702,01 6 702,01 6 702,01 6 702,01 51,55 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 171,49 171,49 171,49 171,49 49,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 77 774,90 774,90 774,90 774,90 20,55 4580 Pozostałe odsetki 28 279,47 279,47 279,47 279,47 99,81 85503 Karta Dużej Rodziny 22,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22,00 W ydatki razem: 2 160 736,00 1 171 855,29 1 171 855,29 177 338,37 32 814,95 144 523,42 994 516,92 ^_ A 54,23

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 25/2017 Wójta Gminy Rudka z dnia 21 sierpnia 2017 r. Zadania inwestycyjne 4, i-- s P la n o w a n e w y d a t k i W y k o n a n i e n a d z ie ń 3 0 c z e r w c a 2 0 1 7 r. z t e g o ź r ó d ł a f i n a n s o w a n i a z t e g o ź r ó d ł a f in a n s o w a n i a L p. D z ia ł R o z d z. N a z w a z a d a n i a i n w e s t y c y j n e g o Ł ą c z n e k o s z t y f in a n s o w e r o k b u d ż e t o w y 2 0 1 7 (8 + 9 + 1 0 + 1 1 ) d o c h o d y w ł a s n e j s t k r e d y t y i p o ż y c z k i ś r o d k i b u d ż e t u p a ń s t w a ś r o d k i p o c h o d z ą c e z i n n y c h ź r ó d e ł * ś r o d k i w y m ie n io n e w a r t 5 u s t. 1 p k t 2 i 3 u.f.p. W y k o n a n ie, n a d z ie ń 3 0 c z e r w c a 2 0 1 7 r. ( 1 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6 ) : ; d o c h o d y w ł a s n e j s t k r e d y t y i p o ż y c z k i ś r o d k i b u d ż e t u p a ń s t w a ś r o d k i p o c h o d z ą c e z i n n y c h ź r ó d e ł * ś r o d k i w y m i e n i o n e w a r t. 5 u s Ł 1 p k t 2 i 3 u.f.p. 3 5 6 7 8 9 10 11 i i 13 14 1. 6 0 0 6 0 0 7 8 P r z e b u d o w a d r o g i g m in n e j N r 1 6 3 0 4 6 B w k m 0 + 6 2 0 1 + 7 3 0 161747 161747 32351 129396 0, 0 0 0, 0 0 0 0 0 0 O g ó ł e m 1 6 1 7 4 7 1 6 1 7 4 7 3 2 3 5 1 0 1 2 9 3 9 6 0 0 0 0 0 A n d r

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 25/2017 Wójta Gminy Rudka z dnia 21 sierpnia 2017 r. Zadania inwestycyjne P la n o w a n e w y d a t k i. ', ; W y k o n a n i e n a d z ie ń 3 0 c z e r w c a 2 0 1 7 r. z t e g o ź r ó d ł a f i n a n s o w a n i a z t e g o ź r ó d ł a f in a n s o w a n i a L p. D z ia ł R o z d z. N a z w a z a d a n i a i n w e s t y c y j n e g o Ł ą c z n e k o s z t y f in a n s o w e r o k b u d ż e t o w y 2 0 1 7 (8 + 9 + 1 0 + 1 1 ) d o c h o d y w ł a s n e j s t k r e d y t y i p o ż y c z k i ś r o d k i b u d ż e t u p a ń s t w a ś r o d k i p o c h o d z ą c e z i n n y c h ź r ó d e ł * ś r o d k i w y m ie n io n e w a r t. 5 u s t 1 p k t 2 i 3 u.f.p. W y k o n a n i e n a d z ie ń 3 0 c z e r w c a 2 0 1 7 r. ( 1 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6 ) d o c h o d y w ł a s n e j s t k r e d y t y i p o ż y c z k i ś r o d k i b u d ż e t u p a ń s t w a ś r o d k i p o c h o d z ą c e z i n n y c h ź r ó d e ł * ś r o d k i w y m i e n i o n e w a r t. 5 u s Ł 1 p k t 2 i 3 u.f.p. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 1. 6 0 0 6 0 0 7 8 P r z e b u d o w a d r o g i g m in n e j N r 1 6 3 0 4 6 B w k m 0 + 6 2 0 1 + 7 3 0 1 6 1 7 4 7 1 6 1 7 4 7 3 2 3 5 1 1 2 9 3 9 6 0, 0 0 0, 0 0 0 0 0 0 O g ó ł e m 1 6 1 7 4 7 1 6 1 7 4 7 3 2 3 5 1 0 1 2 9 3 9 6 0 0 0 0, 0 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0 A n d rw e jią

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 25/2017 Wójta Gminy Rudka z dnia 21 sierpnia 2017 r. P rzy c h o d y i ro z c h o d y b u d ż e tu w 20 1 7 r. w złotych W ykonanie na K la s y fik a c ja K w o ta LP- T re ś ć dzień 30 czerw ca 2 0 1 7 r. 2017 r. 1 2 3 4 & P rzy c h o d y o g ó łe m : 0,0 0 9 4 5 5 4,0 9 1. Kredyty, w tym: Kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 952 952 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Inne źródła (wolne środki) 950 94554,09 R o z c h o d y o g ó łe m : 2 2 3 5 2 0,0 0 1 2 6 9 6 0,0 0 1. Spłaty kredytów, w tym: Spłaty kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 992 18240 10640 992 2. Spłaty pożyczek 992 4112 2056 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 0 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 25/2017 Wójta Gminy Rudka z dnia 21 sierpnia 2017 r. Dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych D o tacje Dla jednostek sektora fin. publ. Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Lp Podm iot dotow any Celowa K w o ta d o ta cji celo w ej p rze k a zan a n a dzień 30 czerw ca 2017 r. P o dm iotow a K w ota d o tacji p o d m io to w e j p rze k a zan a na dzień 30 czerw ca 2017 r. Przedm iotow a Lp N azw a zadan ia lub p o d m io t C elow a K w o ta d o tacji celow ej p rze k a zan a na dzień 30 czerw ca 2017 r. Podm iotowa K w ota d o tacji p o d m io to w e j p rze k a zan a n a dzień 30 czerw ca 2017 r. Przedm iotow a G m in n a B iblioteka P u b liczn a w R udce dz. 921 rozdz. 92116 52500 2820 2. S am odzieln y P u bliczn y Zakład O pieki Z drow otn ej w Bielsku P o dlaskim dz. 851 ro zd z. 85111 7000 V

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 25/2017 Wójta Gminy Rudka z dnia 21 sierpnia 2017 r. Zbiorcze sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń wierzytelności Gminy Rudka o charakterze cywilnoprawnym za I półrocze 2017 r. Lp. Rodzaj udzielonej ulgi Rodzaj wierzytelności Ilość Należność główna [zł.] Kwota Odsetki [zł.] 1. U m orzenie Należność za pobór wody i oczyszczanie ścieków 0 0 0 2. R ozło żen ie na ra ty Należność za pobór wody i oczyszczanie ścieków 1 746,73 29,14 A n d rze j 'nlifc&e ij fez

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 25/2017 Wójta Gminy Rudka z dnia 21 sierpnia 2017 r. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku, w tym realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Ustawa o finansach publicznych wprowadziła obowiązek przedstawiania Radzie Gminy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej zawartych. Rada Gminy Rudka Uchwałą Nr XII/94/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2036. Uchwalona Uchwałą Nr XII/94/2016 Rady Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2036 została zmieniona Uchwałą Nr XV/114/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 29 czerwca 2017 r. Zmiany dotyczyły: 1. zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 387 979 zł w tym: a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 258 583 zł, w tym: - zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 273 zł, - zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 7 756 zł, - zmniejszono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 51 912 zł, - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 212 216 zł. b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 129 396 zł. 2. zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 387 979 zł w tym: a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 218 343 zł, b) wydatki majątkowe zwiększono o kwot 169 636 zł W I półroczu 2017 roku realizacja budżetu przedstawiała się następująco: 1. dochody budżetu plan 7 951 221 zł, wykonanie 4 244 426,52 zł - 53,38%, w tym: - dochody bieżące plan 7 821 825 zł, wykonanie 4 244 426,52 zł - 54,26% - dochody majątkowe plan 129 396 zł, wykonanie Ozł- 0%wtym: a) dochody ze sprzedaży majątku plan 0 zł, wykonanie Ozł - 0% 2. wydatki budżetu plan 7 727 701 zł, wykonanie 3 996 553,57-51,72%, w tym: - wydatki bieżące plan 7 558 065 zł, wykonanie 3 996 553,57 zł - 52,88% w tym: a) wydatki bieżące na obsługę długu plan 155 152 zł, wykonanie 84 093,15 zł - 54,20% - wydatki majątkowe plan 169 636 zł, wykonanie 0 zł - 0 % 3. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 254 811 zł wykonanie 1 726 610,41 zł - 53,05% 4. związane z funkcjonowaniem organów jst plan 1 231 732 zł, wykonanie 610 609,19 z ł-49,57% 5. wynik budżetu plan : 223 520 zł, wykonanie : 247 872,95 zł 6. przychody budżetu plan 0 zł, wykonanie 94 554,09 zł 7. rozchody budżetu plan 223 520 zł, wykonanie 126 960 zł Na dzień 30 czerwca 2017 roku wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy są zgodne w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

W 2017 roku nie są realizowane przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka planowanej na rok 2017 spełnione były wymogi określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z póź. zm.) wyznaczające dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w Uchwale Nr XV/114/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2036 jest spełniona, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na 2017 rok wynosi: 8,47%.

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 25/2017 Wójta Gminy Rudka z dnia 21 sierpnia 2017 r. Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku Wykonanie planów finansowych samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku: 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce Plan Wykonanie Stan środków na początek roku 338,09 % Stan należności: w tym wymagalne Stan zobowiązań: w tym wymagalne Przychody 52500 28203,09 53,72 0 0 0 0 Dotacja podm iotowa z budżetu dla samorządowej 52500 2820 53,71 0 0 0 0 instytucji kultury setki od środków na rachunku bankowym 3,09 Koszty 52500 28329,00 53,96 0 1357,23 Koszty zużycia materiałów 3359 360,59 10,74 0 Koszty zakupu książek 3900 2849,53 73,06 0 0 0 Koszty usług telekom unikacyjnych 1700 601,87 35,40 0 0 0 Podatek od nieruchomości 405 405,00 10 0 0 0 0 Koszty wynagrodzeń pracowników 33100 18675,88 56,42 0 0 177,00 0 Koszty wynagrodzeń z tytułu um ów zlecenie i dzieło 900 42 46,67 0 0 0 Koszty ubezpieczeń społecznych 7300 3830,47 52,47 1180,23 Koszty z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1186 1185,66 99,97 Koszt podróży służbowych 150 Koszty usług obcych 500 Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 1569,41

Uchwałą Nr XXVII/139/06 Rady Gminy Rudka z dnia 24 maja 2006 r. przekształciła Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudce w samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce. Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudce przekształcono z dniem 01 lipca 2006 r. w samorządową instytucję kultury. Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce mieści się w budynku szkoły, dlatego też nie ponosi kosztów związanych z opłatą czynszu za dzierżawę pomieszczeń. Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia 1 pracownika. Plan dotacji podmiotowej przyznanej bibliotece z budżetu Gminy Rudka na 2017 rok wynosi 52 500 zł W I półroczu 2017 roku realizacja zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudce finansowana jest z otrzymanej z budżetu Gminy dotacji powiększonej o odsetki od środków na rachunku bankowym oraz stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku. Stan środków pieniężnych na początek roku - 338,09 zł. Plan przychodów na 2017 rok wynosi 52500 zł, na dzień 30 czerwca 2017 r. wykonano 28203,09 zł, w tym: - dotacja z budżetu Gminy - 2820 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym - 3,09 zł Plan kosztów na 2017 rok wynosi 52500 zł, na dzień 30 czerwca 2017 r. wykonano 28329,00 zł. Poniesione koszty w kwocie 28329,00 zł stanowią 53,96% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowi wynagrodzenie oraz pochodne od od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Gminnej Bibliotece. Na dzień 30 czerwca 2017 r. stan rachunku bankowego wynosi 1569,41 zł. Na dzień 30 czewca 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce posiada zobowiązania w kwocie 1 357,23 zł, '»-'magalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych. Jie występują należności wymagalne.