Realizacja dochodów budżetu powiatu chełmskiego w I półroczu 2009 roku.
|
|
- Kinga Markowska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Realizacja dochodów budżetu powiatu chełmskiego w I półroczu 2009 roku. W uchwale budżetowej na 2009 rok dochody budżetu powiatu chełmskiego zaplanowane zostały w kwocie zł. W wyniku zmian dokonanych w ciągu I półrocza 2009 roku w budżecie powiatu, plan dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł zł. W stosunku do planu pierwotnie uchwalonego budżet powiatu po stronie dochodów zwiększył się o zł, tj. o 3,9 %. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło przede wszystkim w związku z wprowadzeniem do budżetu powiatu dotacji celowych z budżetu państwa, między innymi kwoty zł na dofinansowanie przedsięwzięcia,,poprawa systemu komunikacyjnego drogi powiatowej Nr 1817 L Pawłów-Henrysin-Nowosiółki Kolonia zwiększającego płynność ruchu i bezpieczeństwo w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Ponadto zwiększona została dla powiatu na wniosek Zarządu Powiatu część oświatowa subwencji ogólnej o zł w wyniku podziału w Ministerstwie Edukacji Narodowej ustawowej rezerwy, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych. Poza tym przyznane zostały dla powiatu środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym projektu systemowego START ( zł). Jednocześnie w trakcie półrocza w budżecie powiatu wprowadzone były zmiany polegające na zmniejszeniu planowanych dochodów. Zmniejszona została między innymi dotacja celowa z budżetu Wojewody Lubelskiego o kwotę zł przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku. Zaplanowane w kwocie zł (po zmianach) dochody budżetu powiatu zrealizowane zostały w I półroczu 2009 r. w 47,5 %, tj. w wysokości ,57 zł. W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów ,17 zł stanowią dochody bieżące, a 9 170,40 zł to dochody majątkowe. Zaplanowane w wysokości zł dochody bieżące w I półroczu 2009r. zrealizowane zostały w 51,8%. Natomiast dochody majątkowe, przewidziane w budżecie w kwocie zł wykonane zostały w omawianym okresie sprawozdawczym w 0,2%. Dochody majątkowe to przede wszystkim dotacje na inwestycje z budżetu państwa, pomoc finansowa gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, dotacje z PFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska, dotacje rozwojowe w ramach środków unijnych na realizację projektów. Dochody te przewidziane zostały do pozyskania przede wszystkim w II półroczu br., głównie w formie dotacji na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, oświaty, pomocy społecznej oraz informatyzacji powiatu. 1
2 Źródłami dochodów powiatu w I półroczu 2009 r. były: plan wykonanie % wykonania 1) subwencja ogólna z budżetu państwa zł, ,00 zł 53,9 2) dotacje celowe z budżetu państwa, środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z Funduszu Pracy zł, ,90 zł 47,1 3) dochody własne zł, ,79 zł 46,0 4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zł ,88 zł 7,3 W ogólnej kwocie zrealizowanych w I półroczu 2009 r. dochodów 51,9 % stanowi subwencja ogólna, 25,0 % dotacje i środki celowe, 22,1% dochody własne i 1,0 % środki unijne. W I półroczu 2009 r. subwencja ogólna z budżetu państwa była źródłem finansowania ponad połowy poniesionych w tym okresie przez powiat wydatków. Na kwotę subwencji ogólnej złożyły się: - część oświatowa subwencji ogólnej zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej zł, - część równoważąca subwencji ogólnej zł. Z kolei 25% wpływów do budżetu powiatu w omawianym okresie sprawozdawczym stanowiły dotacje z budżetu państwa oraz środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Fundusz Pracy. Z powyższych źródeł wpłynęło do budżetu łącznie ,90 zł, z tego: 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z wyłączeniem dotacji przewidzianej na realizację projektów ze środków Unii Europejskiej w formie dotacji celowej ,00 zł (71% planu), 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 zł (44,0 % planu), 3) dotacje rozwojowe na udział budżetu państwa w realizacji projektów unijnych ,31 zł (38,4 % planu), 4) środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie ,00 zł (49,9% planu), 5) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych ,59 zł (50,6 % planu). 2
3 Wykonane w kwocie zł dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostały na: - opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zł (91,2% planu), - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie zł(53,6% planu), - utrzymanie pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zł (53,8% planu), - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zł(100% planu), - szkolenie obronne zł (100% planu), - sfinansowanie wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zł (59,2% planu), - prace geodezyjno- urządzeniowych na potrzeby rolnictwa zł (0,38% planu). Z kolei dotacje celowe na realizację zadań własnych wykonane w kwocie zł przeznaczone były na: - utrzymanie domów pomocy społecznej zł (44% planu) - finansowanie dodatków pracownikom socjalnym zł (66,7% planu) Zrealizowane w I półroczu 2009 r. dochody własne w kwocie ,79 zł były źródłem finansowania ponad 20% wydatków poniesionych przez powiat w omawianym okresie sprawozdawczym. Głównymi źródłami dochodów własnych były: - dochody uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe ,53 zł (61% planu), - udział powiatu w wysokości 10,25 % we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zł (40,4% planu), - udział powiatu w wysokości 1,4% we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,79 zł (77,4 % planu), - dotacja celowa z budżetu Miasta Chełm na częściowe finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie w ramach porozumienia zł (50% planu), - dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie rodzin zastępczych, w których umieszczone są dzieci z terenu innych powiatów ,47 zł (53,5% planu). W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu powiatu wpłynęły środki w kwocie ,88 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację następujących projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: -,,Nowa jakość zarządzania - wzmocnienie kompetencji kadr 3
4 urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego zł, - projektu systemowego START ,69 zł, -,,Stawiamy na jakość - doskonalenie i rozwój kadr Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie ,19 zł, -,,Wiedza- Motywacja -Sukces , 00 zł. Wymienione grupy dochodów realizowane były w poniższych działach klasyfikacji budżetowej: Dział Rolnictwo i łowiectwo W dziale,,rolnictwo i łowiectwo zaplanowana została na rok 2009 dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie zł na finansowanie prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa w ramach zadań z zakresu administracji rządowej. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie zł, co stanowi 0,38% planu. Źródłem tych dochodów była dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Lubelskiego, z przeznaczeniem na finansowanie prac geodezyjnych związanych ze zmianą projektów wymiany i scaleń gruntów. Poziom wykonania planuu dochodów w omawianym dziale wiąże się głównie z tym, że dotacje z budżetu państwa zaplanowane na finansowanie prac scaleniowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz na przekwalifikowanie zalesionych gruntów ornych na leśne będą przekazywane do budżetu powiatu proporcjonalnie do stopnia realizacji tych zadań. Na finansowanie prac scaleniowych na obiektach: Hruszów, Marynin, Siedliszczki gm. Rejowiec, Leonów gm. Rejowiec oraz Józefin gm. Kamień przewidziano dotację w wysokości zł. Na realizację tych prac scaleniowych zawarte zostały umowy z Wojewódzkim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Lublinie. Odbiory przedmiotu umów i płatności nastąpią w II półroczu 2009 roku. Z kolei na przeklasyfikowanie części gruntów zalesionych w latach zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie zł. Prace geodezyjne związane z przekwalifikowaniem tych gruntów są w trakcie realizacji, zgodnie z zawartymi w tym zakresie umowami. Dział 020 Leśnictwo Plan dochodów w tym dziale wynosi zł. W I półroczu 2009 r. dochody zostały zrealizowane w kwocie ,36 zł, co stanowi 50,7%. Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł: - środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw 4
5 rolnych i prowadzenie upraw leśnych ,59 zł (50,6 % planu), - wpływów w wysokości 5 % od wykonanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa związanych z gospodarką leśną - 148,77 zł. Dział Transport i łączność W dziale,,transport i łączność w uchwale budżetowej zaplanowano dochody w kwocie zł. W wyniku wprowadzonych w trakcie I półrocza br. zmian w budżecie powiatu planowane dochody w tym dziale zwiększone zostały do kwoty zł. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody zostały wykonane w kwocie ,01 zł. Są to dochody własne zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych i zwroty dotacji przez gminy. Dochody uzyskano z tytułu: - dzierżawy nieruchomości położonych w Rejowcu Fabrycznym i Brzeźnie ,00 zł, - odsetek od środków na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie - 964,93 zł, - wpływów ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew ,89 zł, - zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2008 przez gminy - 958,28 zł, - wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika i innych wpływów - 91,91 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane dochody przewidziane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych na dofinansowani remontów dróg powiatowych, przebudowy i budowy dróg i chodników. W trakcie półrocza wprowadzona została do budżetu powiatu dotacja celowa z budżetu Wojewody Lubelskiego w wysokości zł na dofinansowanie przedsięwzięcia,,poprawa systemu komunikacyjnego drogi powiatowej Nr 1817L Pawłów- Henrysin -Nowosiółki Kolonia zwiększającego płynność i bezpieczeństwo w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Zadanie jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 10 września 2009 r. Po wykonaniu inwestycji złożony zostanie do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o płatność na podstawie którego przekazana zostanie dotacja celowa do budżetu powiatu. Z kolei zaplanowane w wysokości zł wpływy z tytułu pomocy finansowej gmin na dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu infrastruktury drogowej będą realizowane w II półroczu br. Zgodnie umowami zawartymi z gminami o udzielenie pomocy finansowej powiatowi część dotacji wpłynęła do budżetu powiatu w miesiącu lipcu 2009 r. Poza tym założono pozyskanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie zł na modernizację dróg powiatowych w ramach 5
6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Dochody z tego źródła nie zostały zrealizowane. Instytucja Wdrażająca RPOWL nie ogłosiła w roku 2009 naboru wniosków na drogi powiatowe. Powiat podpisał porozumienie z innymi powiatami z województwa lubelskiego na wspólną realizację projektu,,poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych, zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich w skład którego wchodzą zadania: -,,Poprawa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogami wojewódzkimi Nr 844 i Nr 816 poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1852L relacji Dryszczów-Holendry-Dubienka, -,, Budowa drogi powaitowej nr 1807L w miejscowości Chojno Nowe, zwiększająca dostępność do drogi krajowej Nr 12. Dział Gospodarka mieszkaniowa Plan dochodów w dziale Gospodarka mieszkaniowa" na dzień 30 czerwca 2009 r. wyniósł zł, w tym dotacja celowa z budżetu Wojewody Lubelskiego stanowiła kwotę zł. W okresie sprawozdawczym dochody te zrealizowane zostały w 91,2%, tj. w kwocie ,23 zł. Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł: 1) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zł (55,9% planu), 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zakup sprzętu komputerowego zł (100% planu), 3) wpływów w wysokości 25% od zrealizowanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania zasobami nieruchomości Skarbu Państwa ,34 zł (150,5% planu), 4) opłat za zarząd trwały i użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących mienie powiatu (opłaty roczne uiszczone przez Domy Pomocy Społecznej, Dom Dziecka w Siedliszczu, Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie oraz Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Kazimierza w Chełmie ,49 zł (102,2% planu), 5) opłaty za ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego oraz ze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Okszów Kolonia gm. Chełm ,40 zł. W I półroczu 2009 r. wystąpiła wysoka realizacja dochodów z wpływów należnych powiatowi od dochodów zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania zasobami nieruchomości Skarbu Państwa. Poziom wykonania dochodów z powyższego tytułu wiąże się z faktem uzyskania na rzecz Skarbu Państwa wyższych niż zakładano dochodów za zarząd i wieczyste użytkowanie oraz 6
7 ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa. Poza tym wykonane zostały nieplanowane dochody własne z tytułu sprzedaży nieruchomości w Okszowie. Dział Działalność usługowa W dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu powiatu wpłynęła kwota ,36 zł, stanowiąca 43,6% planu. Na wykonaną kwotę dochodów w tym dziale złożyły się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na: - bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie zł (53,6% planu), 2) wpływy w wysokości 5% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 24,36 zł. W trakcie I półrocza 2009 r. nie była przekazywana do budżetu powiatu z budżetu Wojewody Lubelskiego dotacja celowa zaplanowana w wysokości zł na finansowanie zadań z zakresu geodezji. Na wykonanie prac geodezyjnokartograficznych przewidzianych do sfinansowania w ramach powyższej dotacji zostały zawarte umowy, w których określone zostały terminy płatności za wykonane roboty na miesiące październik i listopad 2009 r. Dział 750 Administracja publiczna W uchwale budżetowej na 2009 rok w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości zł. W ciągu I półrocza br. wprowadzono do budżetu powiatu dodatkowe dochody w wysokości zł z tytułu dotacji rozwojowej związanej z realizacją projektu unijnego dotyczącego szkolenia kadr samorządowych. Plan dochodów na 30 czerwca 2009 r. zamknął się kwotą zł. Zrealizowane w I półroczu dochody w wysokości ,69 zł stanowią 31,4% kwoty planowanej, z tego: 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie zł (58,8% planu), w tym na: - utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego zł (53,7% planu), - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zł (100% planu), 2) dochody związane z realizacją projektów unijnych zł (2 % planu). 7
8 3) wpływy zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Chełmie w ramach dochodów własnych w kwocie 6 496,69 zł (80,5% planu). Niskie wykonanie dochodów związanych z realizacją projektów wynika z faktu późnego terminu naboru wniosków w związku z określaniem procedur naboru projektów. Na początku miesiąca lipca br. złożono wnioski na trzy planowane do realizacji projekty: 1) projekt E-powiat chełmski rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim, gdzie w roku 2009 planowano uzyskać dochody w kwocie zł, z tego zł dotyczy pomocy finansowej jaką zobowiązały się udzielić powiatowi chełmskiemu gminy, partnerzy projektu a kwota zł zaplanowana jest w formie dotacji rozwojowej jako refundacja wydatków związanych z realizacją tego projektu, 2) projekt Współpraca międzyregionalna powiatu chełmskiego i miasta Chełm szansą rozwoju turystyki ziemi chełmskiej jako atrakcji wschodniej granicy Unii Europejskiej - kwota oczekiwanych w 2009 r. dochodów wynosi zł, przy czym zł dotyczy pomocy finansowej od Miasta Chełm na realizację zadań objętej wspólnym projektem, a kwota zł stanowi dotację rozwojową, 3) projekt w zakresie promocji kultury i turystyki pn.,,tak naturalnie. Wschodnie klimaty powiatu chełmskiego na którego współfinansowanie zaplanowano w br. dotację rozwojową w kwocie zł. Natomiast w trakcie realizacji jest projekt Nowa jakość zarządzania wzmocnienie kompetencji kadr urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego, a zaplanowana kwota dotacji rozwojowej w wysokości zł wykonana została w kwocie zł, co stanowi 50 % planu. Dochody własne uzyskano głównie z: 1) wpływów za czynności związane z ubezpieczeniem pracowników Starostwa - 816,00 zł, 2) wpływów z grzywien w celu przymuszenia ,42 zł, 3) sprzedaży dzienników budów ,00 zł, 4) wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika (0,3% od terminowych wpłat podatku dochodowego) - 407,15 zł, 5) innych wpływów (w tym z tytułu: zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne, udostępnienie informacji publicznej) - 519,12 zł. Wyższa od upływu czasu realizacja dochodów własnych wynika z uzyskanych w wyniku postępowania egzekucyjnego dochodów z tytułu grzywien. Dział 752 Obrona narodowa W dziale tym wykonane zostały dochody w kwocie zł (100% planu), tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu Wojewody Lubelskiego na przeprowadzenie szkolenia w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. 8
9 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W dziale tym zaplanowane zostały na rok 2009 dochody w kwocie zł z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz z tytułu opłaty komunikacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz innych opłat. Dochody te zostały zrealizowane w 46,4 %, tj. w kwocie ,97 zł. Dochody w wysokości zł zaplanowano uzyskać w 2009 roku z tytułu udziału powiatu (10,25%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu chełmskiego. Dochody te przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, opartej na prognozach i szacunkach. W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu powiatu Ministerstwo Finansów przekazało z powyższego tytułu kwotę zł, stanowiącą 40,3% planu, co wiąże się z wykonaniem przez Urzędy Skarbowe niższych od prognozowanych kwot podatku dochodowego od osób fizycznych. Drugim źródłem dochodów w tym dziale zaplanowanym w kwocie zł są udziały (1,4%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu. Realizacja tych dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosła ,79 zł, co stanowi 77,4% kwoty planowanej. Kolejnym źródłem dochodów w dziale 756 są dochody własne powiatu z tytułu opłat związanych z: - zajęciem pasa drogowego, zaplanowane w kwocie zł, a zrealizowane w kwocie ,88 zł, co stanowi 70,7% planu, - rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, zaplanowane w wysokości zł, a zrealizowane w kwocie zł (63% planu). - wydawaniem karty wędkarskiej, gdzie na plan zł dochody zrealizowano w kwocie zł, tj.76,4% Do budżetu powiatu w I półroczu 2009 r. z tytułu opłaty komunikacyjnej wpłynęła kwota zł, z tego za: - rejestrację pojazdów zł, - wydanie praw jazdy zł, - wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych zł. Z tytułu opłat związanych z rejestracją pojazdu uzyskano dochody w kwocie zł, z tego za: - dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe wraz z nalepkami kontrolnymi i znakami legalizacyjnymi zł, - karty pojazdów i wtórniki kart pojazdów zł, - tablice rejestracyjne zł, 9
10 - czasowe wycofanie pojazdu z ruchu zł. Z kolei kwota zł wpłynęła do budżetu powiatu z tytułu opłat za wydanie: - prawa jazdy zł, - międzynarodowego prawa jazdy zł. Na wyższe wykonanie dochodów związanych z opłatą komunikacyjną wpłynął fakt zwiększonej w stosunku do przyjętej do planu rejestracji pojazdów. Poza dochodami z tytułu opłaty komunikacyjnej uzyskano wpływy w kwocie 6 809,50 zł za zezwolenia i licencje, co stanowi 68,1% planu. Ponadto z tytułu opłat za legitymacje instruktora nauki jazdy do budżetu powiatu wpłynęła kwota 320 zł (80% planu), a dochody ze zwrotu kosztów postępowania administracyjnego wyniosły 52,80 zł. Dział Różne rozliczenia Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie ,27 zł, co stanowi 54,1% planu. Na ogólną kwotę wpływów składają się: - subwencja ogólna z budżetu państwa zł (53,9% planu), - odsetki od środków na rachunkach bankowych ,27 zł (80,2% planu). Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2009 rok subwencja ogólna w kwocie zł, w wyniku zmian dokonanych w budżecie powiatu w ciągu roku została zwiększona o zł, tj. do kwoty zł. Część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła o zł. W wyniku weryfikacji przez MEN kwoty wynikającej z projektu ustawy budżetowej na 2009 rok ta część subwencji ogólnej została zwiększona o zł. Poza tym na wniosek Zarządu Powiatu skierowany do Ministerstwa Edukacji Narodowej z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznana została dla powiatu kwota zł na dofinansowanie remontów bieżących koniecznych do wykonania w Specjalnych Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Dorohusku w wyniku decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie. Ponadto część równoważąca subwencji ogólnej została skorygowana o 206 zł na plus. Budżet powiatu został zasilony w I półroczu br. środkami finansowymi z Ministerstwa Finansów tytułem subwencji ogólnej w wysokości zł, z tego wykonanie poszczególnych części subwencji ogólnej wyniosło: - część oświatowa zł (61,9 % planu), - część równoważąca zł (50% planu), - część wyrównawcza zł (50% planu). Subwencja ogólna wpływa do budżetu powiatu proporcjonalnie do upływu czasu, z wyjątkiem części oświatowej subwencji ogólnej, która przekazywana jest 10
11 z miesięcznym wyprzedzeniem. Drugim źródłem dochodów w tym dziale są odsetki od środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu i na rachunkach lokat terminowych. Zaplanowane z powyższego tytułu dochody w wysokości zł zostały zrealizowane w 80,2 %, tj. w kwocie ,27 zł. Odsetki pozyskano głównie dzięki lokowaniu środków pieniężnych na rachunkach lokat overnight" (tzw. lokaty nocne) oraz na rachunkach lokat terminowych. Dobra realizacja dochodów z tytułu odsetek bankowych wynikała z wynegocjowania z Bankiem wysokiego oprocentowania dla lokowania wolnych środków którymi dysponuje Starostwo Powiatowe. Dział Oświata i wychowanie Plan dochodów w dziale Oświata i wychowanie" na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę zł i został zrealizowany w 1,1%, tj. w kwocie 3 338,23 zł. W stosunku do uchwały budżetowej planowane w tym dziale dochody zostały zmniejszone o zł. Dochody te przewidziano uzyskać z tytułu refundacji ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej wydatków poniesionych na realizację zadania pod nazwą,, Przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego i Gminnego Zespołu Szkół w Dubience. W związku z opóźnieniami w naborze wniosków termin realizacji inwestycji został przesunięty na lata 2010 i 2011, a na rok 2009 przewidziane zostały tylko prace przygotowawcze. Wykonane w tym dziale dochody te pochodzą z następujących źródeł: 1) wpływów z tytułu najmu składników majątkowych jednostek oświatowych ,84 zł (49,8 % planu), z tego: - Zespół Szkół w Siedliszczu (czynsz z tytułu wynajmu lokali mieszkaniowych i pomieszczeń garażowych) zł, - LO w Dubience (czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń ,84 zł, 2) odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół i od nieterminowych wpłat czynszu zł (57,9% planu), 3) wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika i wydania duplikatów legitymacji 159,39 zł. Zaplanowane do uzyskania przez szkoły dochody własne w wysokości zł zostały wykonane w I półroczu br. w 53,6%, tj. w kwocie 3 338,23 zł. Natomiast nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym w dziale,,oświata i wychowanie dochody przewidziane do pozyskania ze środków funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata na dofinansowanie projektu,, Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem i wyposażeniem przy Zespole Szkół w Siedliszczu. Na realizację tego zadania inwestycyjnego zaplanowana została dotacja rozwojowa w wysokości zł. 11
12 Powiat chełmski ubiega się o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2 Infrastruktura szkolona i sportowa. Termin naboru wniosków w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Lubelskiego konkursie upłynął dnia 3 lipca 2009 r. Powiat chełmski złożył stosowny wniosek, obecnie trwa procedura jego oceny. W związku z opóźnieniami w naborze konkursów przesunęły się w czasie terminy oceny wniosków, zawierania umów o dofinansowanie, a w konsekwencji refundacji środków finansowych. W związku z powyższym zaplanowane na 2009 r. dochody z tego tytułu nie mogły zostać zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Dział Ochrona zdrowia Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2009 rok dochody w dziale Ochrona zdrowia" w kwocie zł decyzją Wojewody Lubelskiego zostały zmniejszone o zł tj. do kwoty zł. W omawianym okresie sprawozdawczym dochody te zostały zrealizowane w kwocie zł, stanowiącej 91,2 % planu. Dochody w powyższej wysokości uzyskano z tytułu dotacji celowej z budżetu Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, nie pobierające zasiłku, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie. Ustalona dla naszego powiatu dotacja na powyższy cel na rok 2009 jest niewystarczająca. W ramach dotacji wykorzystanej w I półroczu br. opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za okres 5 miesięcy 2009 r. Termin płatności za czerwiec br. przypada na 15 lipca 2009r. Na dzień 30 czerwca 2009 r. pozostała do wydatkowania kwota zł, która pozwoliła na opłacenie składek za miesiąc czerwiec 2009 r. za połowę bezrobotnych. Przewiduje się, że na opłacenie składek za cały rok niezbędne są środki w kwocie zł. W związku z zaistniałą sytuacją wystąpiono do Wojewody Lubelskiego o zwiększenie dotacji na powyższy cel w wysokości zł. Dział Pomoc społeczna Dochody w dziale Pomoc społeczna" zaplanowane zostały w uchwale budżetowej na 2009 rok w wysokości zł. W trakcie I półrocza do budżetu powiatu wprowadzone zostały dodatkowe dochody w wysokości zł, w tym między innymi z tytułu pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego w PCPR w kwocie zł oraz dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie zł. W wyniku wprowadzonych w budżecie zmian plan dochodów w tym dziale zwiększył się do kwoty zł i został wykonany w 47,4%. 12
13 Zrealizowane w kwocie ,44 zł dochody pochodzą z następujących źródeł: 1) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie zł (44,0% planu), z przeznaczeniem na: - utrzymanie Domów Pomocy Społecznej z terenu powiatu zł, - wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie zł, 2) dotacji celowych przekazanych przez powiaty z terenu, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, ,47 zł (53,5% planu), 3) środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w formie dotacji rozwojowej na realizację projektu systemowego START zł (36,6% planu), 4) wpływów uzyskanych w ramach dochodów własnych ,97 zł (57,2% planu), Źródłami dochodów własnych w omawianym dziale są: - odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu: DPS w Chojnie Nowym ,45 zł, DPS w Kaniem ,96 zł, DPS w Nowinach ,48 zł ,89 zł (57,0 % planu), - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych ,82 zł (72,0 % planu), - odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat zrealizowanych w Domach Pomocy Społecznej, Domu Dziecka w Siedliszczu i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie ,78 zł (61,6% planu), - wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach zł (216,7% planu), - wpływy z pozostałych źródeł, m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego, dopłat obszarowych ,48 zł. W omawianym dziale poniżej wskaźnika upływu czasu zrealizowane zostały dotacje z budżetu Wojewody Lubelskiego, przewidziane głównie na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych do Domów Pomocy Społecznej przed 1 stycznia 2004 r. Na rachunek budżetu powiatu przekazana została w I półroczu br. z tego tytułu dotacja stanowiąca 44% kwoty planowanej na 2009 rok. Poza tym do 30 czerwca br. wpłynęła do budżetu powiatu I transza dotacji rozwojowej w kwocie zł (36,6% planu) na realizację projektu,,start, stosownie do umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. Natomiast nie zostały zrealizowane dochody z tytułu dotacji na finansowanie zadania,,rozwój i promocja rodzinnej 13
14 opieki zastępczej na terenie Powiatu Chełmskiego w ramach Programu Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną. Zaplanowaną w kwocie zł dotację Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało do budżetu powiatu, zgodnie z zawartym porozumieniem, w miesiącu lipcu 2009 r. Z kolei znacznie powyżej planu wykonane zostały dochody z tytułu najmu składników majątkowych. Zaplanowane wpłaty czynszu za wynajem lokalu na kiosk spożywczy w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach zostały zrealizowane w 50 %, tj. w kwocie 600 zł. Dodatkowym, nieplanowanym źródłem dochodu są od 1 maja 2009 r. wpływy czynszu z tytułu najmu pomieszczeń przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowinach od Domu Pomocy Społecznej w Nowinach. Zakład świadczy usługi opiekuńczo - pielęgnacyjne na rzecz pensjonariuszy DPS. Miesięcznie z powyższego tytułu do budżetu powiatu wpływają dochody w kwocie zł. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości zł zostały zrealizowane w kwocie ,93 zł, co stanowi 49,9 % planu. Dochody te uzyskane zostały z tytułu: - wpływów w wysokości 2,5% za obsługę zadań realizowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zł (51,7% planu), - dotacji celowej udzielonej przez Miasto Chełm na współfinansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie w związku z obsługą przez tę jednostkę osób bezrobotnych z terenu miasta Chełm zł (50 % planu), - środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zł (49,9% planu), - środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,19 zł (47,2% planu), - odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie ,62 zł (146,1 % planu), - sprzedaży samochodu służbowego zł (100% planu), - refundacji ze środków Funduszu Pracy składek na ubezpieczenia społeczne za 2008 rok ,51 zł (109,1% planu), - wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego i od wypłaconych świadczeń ze środków ZUS - 215,61 zł (179,7% planu). Poniżej 50% wykonane zostały w omawianym dziale dochody zaplanowane na 14
15 finansowanie projektów,,stawiamy na jakość - doskonalenie i rozwój kadr Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie oraz,,wiedza -Motywacja -Sukces, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki z EFS w formie dotacji rozwojowej przelewane są do budżetu powiatu w oparciu o harmonogram realizacji tych projektów. Z kolei powyżej kwot planowanych zrealizowane zostały przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie dochody własne pochodzące z odsetek od środków na rachunkach bankowych i stanowiące wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek uzyskano z odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych otwartych do obsługi projektów unijnych. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości zł, które zrealizowano w I półroczu br. w 209 %, tj. w kwocie 3 699,08zł. Na wykonane dochody składają się wpływy uzyskane w ramach dochodów własnych przez placówki oświatowo - wychowawcze realizujące zadania w tym dziale, a w szczególności: 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dorohusku oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Dubience i w Rejowcu Fabrycznym - 615,08 zł(46,3% planu), 2) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego - 26 zł (43,3% planu), 3) wpłaty za sprzedaż drewna opałowego zł. Wysoki wskaźnik realizacji dochodów w dziale,,edukacyjna opieka wychowawcza wiąże się z uzyskaniem nieplanowanych dochodów przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dorohusku z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W uchwale budżetowej na 2009 rok dochody w tym dziale nie były planowane. W trakcie I półrocza br. wprowadzony został plan dochodów w kwocie zł w związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dotacji na dofinansowanie w 50 % realizacji zadania pn.,,konkursy ekologiczne organizowane dla szkół z terenu powiatu chełmskiego. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową z WFOŚiGW, dotacja będzie przekazana, po złożeniu stosownych dokumentów, na rachunek budżetu powiatu do dnia 28 sierpnia 2009r. 15
16 Realizacja wydatków budżetu powiatu chełmskiego w I półroczu 2009 roku. W uchwale budżetowej na 2009 rok wydatki powiatu zaplanowane zostały w wysokości zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie powiatu w ciągu omawianego okresu sprawozdawczego plan wydatków został zwiększony o zł i na koniec I półrocza 2009 r. wyniósł zł. Zaplanowane w powyższej wysokości wydatki powiatu zrealizowane zostały w 40,1%, tj. w kwocie ,85 zł. W strukturze poniesionych w I półroczu 2009 r. wydatków ogółem - wydatki bieżące stanowią 97%, a wydatki inwestycyjne 3,0 %. Na sfinansowanie wydatków bieżących przeznaczono z budżetu powiatu ,98 zł, a wydatków inwestycyjnych ,87 zł. Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości ,80 zł i zrealizowane w 50,6 %. W ramach kwoty ,98 zł wydatkowanej na realizację zadań bieżących sfinansowano: 1) wynagrodzenia pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń ,45 zł (50,0% planu), 2) wydatki pozapłacowe związane głównie z utrzymaniem jednostek organizacyjnych powiatu i realizacją zadań statutowych przez te jednostki ,74 zł (51,6% planu), 3) dotacje z budżetu powiatu dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację bieżących zadań własnych powiatu na podstawie umów i porozumień oraz pozostałe dotacje ,18 zł (47,9% planu), 4) wydatki związane z obsługą długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętego kredytu bankowego ,61 zł (47,7% planu). Z zaplanowanej w wysokości ,20 zł (po zmianach) kwoty wydatków na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wykorzystano w omawianym okresie sprawozdawczym ,87 zł (5,1% planu). Środki te przeznaczone zostały głównie na finansowanie inwestycji pn.,,modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem i wyposażeniem przy Zespole Szkół w Siedliszczu, zakupu działek gruntu położonych w obrębie Sawin, gm. Sawin pod projektowaną drogę jak również zakupów inwestycyjnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Chełmie. Niska realizacja wydatków inwestycyjnych wynika głównie z faktu przesunięcia terminów naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Poza tym inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej, są w trakcie realizacji z terminami zakończenia i płatności planowanymi na II półrocze 2009 r. W ramach ogólnej kwoty poniesionych do 30 czerwca 2009 r. wydatków w budżecie powiatu w wysokości ,85 zł finansowane były: 16
17 1) zadania własne powiatu ,77 zł (39,2 % planu), 2) zadania z zakresu administracji rządowej z wyłączeniem projektów dotyczących scalenia gruntów przewidzianych do realizacji ze środków Unii Europejskiej w formie dotacji celowej ,06 zł (70,2% planu), 3) zadania Miasta Chełm na prawach powiatu z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu przejęte do realizacji przez powiat chełmski na podstawie porozumienia ,05 zł (47,9 % planu), 4) zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień ,90 zł (46,2 % planu), 5) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,07 zł (20,2 % planu). w tym finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące scalenia gruntów. Realizacja wydatków budżetu powiatu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział Rolnictwo i łowiectwo Plan wydatków w dziale,,rolnictwo i łowiectwo uchwalony został w wysokości zł. Wydatki te zaplanowane zostały w całości na finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa w ramach zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej. W I półroczu br. wydatkowano w tym dziale kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych ze zmianą projektów wymiany i scaleń gruntów w obrębach Michałówka, Majdan Skordiów i Turka gm. Dorohusk. W trakcie realizacji są prace polegające na dokonaniu podziału działek położonych na terenie powiatu chełmskiego w celu wydzielenia działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania. W budżecie powiatu na 2009 rok na finansowanie prac związanych ze zmianą projektów scaleń i wydzieleniem działek siedliskowych zaplanowano zł. Z kolei kwota zł przewidziana została na przekwalifikowanie zalesionych gruntów ornych na leśne. W I półroczu br. wykonane zostały w ramach I etapu prace geodezyjne na kwotę zł związane z przeklasyfikowaniem części gruntów zalesionych w latach Kolejne dwa etapy zadania realizowane będą, zgodnie z zawartymi umowami, w II półroczu 2009r. Największym zadaniem do wykonania w dziale,,rolnictwo i łowiectwo w roku 2009 jest realizacja projektów scaleniowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej pod tytułem:,,poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów objętych 17
18 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Na finansowanie trzech projektów zaplanowane zostały wydatki w kwocie zł. Projekty realizowane są w 75% ze środków Unii Europejskiej i w 25% ze środków budżetu państwa. W miesiącach czerwcu i lipcu 2009 r. zawarte zostały umowy z Wojewódzkim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Lublinie na wykonanie prac dotyczących realizacji projektów scalenia gruntów na obiektach: 1) Józefin, gm. Kamień o powierzchni 280,06 ha z terminem realizacji całości prac do 15 grudnia 2009 r. na kwotę zł, 2) Hruszów, Marynin, Siedliszczki, gm. Rejowiec o łącznej powierzchni 1 223,97 ha, z terminem realizacji całości prac do 30 czerwca 2011 roku, w tym I etapu do 15 grudnia 2009 r. na kwotę zł, 3) Leonów, gm. Rejowiec o powierzchni 226,84 ha, z terminem realizacji całości prac do 31 marca 2011 roku, w tym I etapu do 15 grudnia 2009 roku na kwotę zł. W związku z tym, że zakończenie powyższych prac scaleniowych przewidziane jest na II półrocze 2009 r. w omawianym okresie sprawozdawczym nie były ponoszone wydatki na finansowanie tych zadań. Dział Leśnictwo Wydatki w dziale Leśnictwo" zaplanowane w wysokości zł zostały zrealizowane w 50,2 %, tj. w kwocie ,43 zł. Wydatki te finansowane były środkami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w wysokości ,59 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 270,84 zł. W ramach ogólnej kwoty poniesionych w I półroczu br. wydatków finansowane były: 1) wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych ,59 zł (50,6% planu), 2) zakup druków świadectw legalizacji pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa - 270,84 zł (13,5% planu). Wypłaty ekwiwalentów realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.). W 2009 r. ekwiwalenty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i prowadzenia uprawy leśnej są wypłacane 23 właścicielom upraw leśnych, którzy w latach 2002 i 2003 zalesili własne grunty o powierzchni łącznej 93,7751 ha. Przeciętny miesięczny ekwiwalent w przeliczeniu na 1 ha wynosi 166 zł, co daje rocznie zł. Z zaplanowanych w kwocie zł wydatków na zakup materiałów 18
19 i wyposażenia, między innymi cechówek i numeratorów, używanych do cechowania drewna w lasach niepaństwowych w I półroczu br. wykorzystano 270,84 zł na zakup druków świadectw legalizacji pozyskanego drewna. Pozostałe wyposażenie dla leśników zostanie zakupione w drugim półroczu br. Dział Transport i łączność W uchwale budżetowej na 2009 rok w dziale Transport i łączność" zaplanowane zostały wydatki w wysokości zł. W trakcie I półrocza br. plan wydatków w tym dziale został zwiększony o ,20 zł, z przeznaczeniem głównie na remonty dróg powiatowych, zakup materiałów i usług związanych z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg ( zł) oraz na budowy i przebudowy dróg w celu poprawy systemu komunikacyjnego tych dróg ( ,20 zł) Na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków na utrzymanie dróg powiatowych, budowę i przebudowę tych dróg oraz funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych zamknął się kwotą ,20 zł. W I półroczu 2009r. w tym dziale wydatkowano ,45 zł, co stanowi 23,6% kwoty planowanej. Poziom wykonania planu wydatków jest uwarunkowany niskim wykonaniem wydatków majątkowych, które będą realizowane i rozliczane w II półroczu 2009 r. Realizacja wydatków bieżących przebiega proporcjonalnie do upływu czasu i zgodnie z harmonogramem zadań rzeczowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano: plan po zmianach wykonanie % wykon. 1) koszty utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie zł ,62 zł 53,6 2) utrzymanie dróg powiatowych zł ,43 zł 65,1 3) koszty związane z realizacją inwestycji drogowych ,20 zł 390,40 zł 4) zakupy inwestycyjne zł zł 83,0 Wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie i Obwodu Drogowego w Sielcu w I półroczu zrealizowane zostały w 53,6 % i obejmowały: 1) wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń ,23 zł (54,9% planu), z tego: - wynagrodzenia osobowe ,32 zł (53,85 planu), - wynagrodzenia bezosobowe - 526,40 zł (5,3% planu), - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok ,48 zł (98,7% planu), - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,03 zł (48,9% planu), 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł (75% planu), 3) pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe ,39 zł (47,1% planu), 19
20 Wydatki na wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń w I półroczu 2009 r. zrealizowane zostały w 54,9 %. Na wykonanie tych wydatków składają się wynagrodzenia pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie zatrudnionych w ramach 20 etatów stałych i wynagrodzenia 16 pracowników sezonowych zatrudnionych na czas określony w ramach porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie oraz wynagrodzenia jednorazowe w postaci odprawy rentowej, nagrody jubileuszowej i ekwiwalentu za urlop. Zgodnie z zawartym porozumieniem przy zatrudnieniu pracowników za pośrednictwem PUP, pracodawca pokrywa tylko 76 zł wynagrodzenia zasadniczego oraz składkę na Fundusz Pracy. Wyższa, w stosunku do upływu czasu, realizacja wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi wynika między innymi z faktu zatrudnienia w jednostce większej niż zakładano liczby osób do prac sezonowych oraz wypłaty nieplanowanej odprawy rentowej i nagrody jubileuszowej. Stosownie do przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, do dnia 31 maja br. przekazane zostały środki w wysokości 75% naliczonego odpisu na wyodrębniony rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W roku 2009 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na jeden etat wynosi 1 000,04 zł. Ponad 20% wydatków w planie Zarządu Dróg Powiatowych, tj. kwota ,39 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów pozapłacowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. W ramach tej kwoty sfinansowano: - zakup odzieży roboczej, posiłków regeneracyjnych i wody, środków czystości ,07 zł, - zakup materiałów i drobnego wyposażenia, w tym paliwa do samochodów służbowych, prasy i czasopism, materiałów biurowych, części zamiennych do środków transportowych ,21 zł, - zakup akcesoriów komputerowych, w tym materiałów papierniczych ,28 zł, - zakup energii elektrycznej i wody ,09 zł, - zakup usług, głównie pocztowych, bankowych, dostępu do sieci Internet, zdrowotnych ,31 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,93 zł, - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe ,02 zł, - ubezpieczenie dróg i pojazdów zł, - szkolenia pracowników zł, - opłaty i podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego ,80 zł, - podróże służbowe pracowników ,68 zł. Z zaplanowanych w kwocie zł wydatków na utrzymanie dróg powiatowych w I półroczu 2009 r. wydatkowano ,43 zł (65,1% planu), z przeznaczeniem na: - bieżące utrzymanie dróg ,77 zł (64,5% planu), - zimowe utrzymanie dróg ,66 zł (72,5% planu). 20
21 W ramach kwoty ,77 zł wykorzystanej w I półroczu 2009 r. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych sfinansowano: 1) zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg ,07 zł, w tym: - masa do wbudowania na zimno (43,5 tony) ,90 zł, - masa mineralno-asflatowa na gorąco (211,94 tony) ,53 zł, - emulsja asfaltowa ( 11,7 tony) ,89 zł, - piasek (255 ton) ,50 zł, - znaki drogowe i materiały do znaków ,06 zł, - farba do malowania pasów ,61 zł, - części zamienne i materiały do środków transportowych oraz do pozostałych środków trwałych ,25 zł, - paliwo do środków transportowo - sprzętowych ,48 zł, - pozostałe materiały (palnik do podgrzewania, narzędzia, sadzonki drzew) ,85 zł, 2) zakup usług remontowych ,60 zł, w tym: - remonty cząstkowe i remonty nawierzchni dróg ,20 zł, - remonty środków transportowych ,20 zł, - remonty pozostałych środków trwałych ,20 zł, - pozostałe usługi remontowe - 244,00 zł, (konserwacja systemu alarmowego w Sielcu) 3) zakup usług pozostałych ,10 zł, w tym: - frezowanie poboczy dróg powiatowych ,87 zł, - usługi transportowe ,86 zł, - przeglądy i badania techniczne pojazdów, usługi wulkanizacyjne mycie samochodów ,74 zł, - pozostałe usługi (wymiana sieci oświetleniowej baza Sielc, ostrzenie noży, spawanie zbiornika) ,63 zł, - wynajem sprzętu drogowego (równiarka, walec) ,00 zł. Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie do dnia 30 czerwca 2009 r. zawarł umowy na wykonanie remontów nawierzchni dróg na kwotę ,06 zł. Do końca I półrocza br. z tytułu zawartych umów wyremontowano m² dróg powiatowych. W ramach poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym wydatków w kwocie ,20 zł na remonty dróg powiatowych wykonany został następujący zakres robót: - remont cząstkowy wybojów o głębokości do 2,0 cm z zastosowaniem emulsji asfaltowej w ilości ,00 m² ,00 zł, - remont cząstkowy wybojów o głębokości powyżej 2,0 cm grysami z zastosowaniem emulsji asfaltowej w ilości 295,00m³ ,00 zł, 21
Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK
Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice
Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017 Żary, marzec 2018 r. Spis treści Część I... 3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany na dzień 31.12.2017 r.... 3 1.1. Plan dochodów...
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3
UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.
UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Dochody budżetu powiatu na rok 2016
Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby
Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku
Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo
UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.
UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka
Dochody budżetu powiatu na rok 2018
Zał. nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2018 Nr XXXIV/207/2017 z dn. 21.12.2017 r. Dochody budżetu powiatu na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan
DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2018 r zł
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Opolskiego nr z dnia 29 grudnia 2010 r. DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2018 r - 74 125 030 zł I. Dochody bieżące w złotych Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan
Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013
UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy
Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2018 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2017 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 577 000,00 4 000,00 573 000,00 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok
Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 020 Leśnictwo 118 349,04 4 02001 Gospodarka leśna 118 349,04 Środki otrzymane od pozostałych
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze
UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok
UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU. ŁOBEZ, MAJ 2006 rok
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 26 ROKU ŁOBEZ, MAJ 26 rok INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU P O W I A T U Ł O B E S K I E G O ZA I KWARTAŁ 26 r. Budżet powiatu łobeskiego
Realizacja dochodów budżetu powiatu chełmskiego w 2008 roku.
Realizacja dochodów budżetu powiatu chełmskiego w 2008 roku. W uchwale budżetowej na 2008 rok dochody budżetu powiatu chełmskiego zaplanowane zostały w kwocie 45 876 580 zł. W wyniku zmian dokonanych w
DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z
Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok
Załącznik nr 1 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Dział Paragraf Nazwa Kwota (zł)
Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1
Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W I PÓŁROCZU 2004 ROKU
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W I PÓŁROCZU 2004 ROKU W uchwale budżetowej na 2004 rok dochody budżetu powiatu chełmskiego zaplanowane zostały w kwocie 27 270 207 zł. W wyniku zmian dokonanych
UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)
2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4
UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok
UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z
Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej
Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe
UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok
UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.
Załącznik nr 1 do uchwały nr... Rady Powiatu w Gryfinie z dnia. 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 600 Transport i łączność 5 377 500,00 63 600,00 5 313
PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK
PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 1 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 19 440,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 19 440,00 2710
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00
Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego
Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09
Strona 18. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy Wojewódzkie
Strona 18 OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU Według stanu prawnego na dzień opracowywania budżetu dochody w roku 2011 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace
DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 1 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok
DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 1 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 5000,00 5000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe 0,00 5 000,00
Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej
Tabela nr 1 Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 20 000 20 000 Prace
Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 34/54/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Wąbrzeźno,
UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.
UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.
DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO
DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 1A do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe
UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.
UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA
PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009 WEDŁUG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU
Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr... z dnia... PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009 WEDŁUG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU w zł DOCHODY
UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r.
UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,
Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2017 r.
Załącznik nr 1 do uchwały nr. /.. /.. Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 000,00 4 000,00 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000,00 4 000,00 z zakresu
DO CHO DY BUDŻETU PO WIATU NA 2015 RO K
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 160 405 20 000 2 140 405 01005 DO CHO DY BUDŻETU PO WIATU NA 2015 RO K Dział Rozdział Treść ogółem Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa z tego: 2 160 405 20
UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok.
UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z dnia
UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.
Projekt z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia
Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/96/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby
UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r.
UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,
UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok
UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku
dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ
UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r.
UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5
0690 Wpływy z różnych opłat
II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów
2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
Zarządzenie Nr 150/15
Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1
UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r.
UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt
UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.
UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2019 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /.. Rady Powiatu Dział Rozdział Źródła dochodów Plan na 2019 r. z tego: Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 000,00 4 000,00 01005
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015
Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2017 ROK
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2017 ROK Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.
STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO
Dochody Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
Załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Dochody Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000,00 3 000,00 25,00 Prace geodezyjno-urządzeniowe
UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013
UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 213 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO
Załącznik nr 1 do uchwały nr 44/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2012 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h
Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 2012 UCHWAŁA NR 336/2016 ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z
ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki
Wydatki budżetu powiatu na rok 2016
Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby
Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.
Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Projekt Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 ZADANIA WŁASNE 020 Leśnictwo 135 000,00 02001 Gospodarka leśna 135 000,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na I. DOCHODY 600 Transport i łączność 147 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe
UCHWAŁA NR XXXIX/248/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 czerwca 2018 r.
UCHWAŁA NR XXXIX/248/208 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 czerwca 208 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
UCHWAŁA NR II/12/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015
UCHWAŁA NR II/12/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z
UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok
UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %
UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014.
UCHWAŁA NR III/10/ RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 30 grudnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody
ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.
UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016
Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 110/155/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Wąbrzeźno,
Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok
Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport
DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/160/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r ,00-57, , , , ,36
DOCHODY Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/160/ z dnia 27 sierpnia r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 97 045,55 95 988,06 Pozostała działalność 97 045,55 95 988,06 Dochody z najmu
Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent
UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014
UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3 oraz ust.2 ustawy
Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok
Załącznik do zarządzenia Nr 2/2017 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa 600 Transport i łączność 33 100,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 100,00 0830
UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok
UCHWAŁA NR XXV.162.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia
Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok. O10 Rolnictwo i łowiectwo 35, O1008 Melioracje wodne 35,00 - -
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 173\2017 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 marca 2017 roku D O C H O D Y Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok w zł. Dział, Rozdz. Wyszczególnienie
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku
Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK
Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
ZARZĄDZENIE NR 25/12
ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian wbudżeciepowiatu Sejneńskiego na 2011 r.
UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2011 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie