DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 czerwca 2008 r. Nr 415 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A BUD ETOWA NA 2008 ROK: 2660 Rady Miasta w Oœwiêcimiu z dnia 23 stycznia 2008 r Uchwa³a* Nr XXIII/235/08 Rady Miasta Oœwiêcim z dnia 23 stycznia 2008 r. uchwa³a bud etowa Miasta Oœwiêcim na 2008 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c, d, e, i oraz pkt 10 w zwi¹zku z art.51, art.54, art.57 i art. 61 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póÿn. zm.) oraz art , art.184, art. 188 ust.2, art. 195 ust.2 i 3 oraz art.198 ust.2 w zwi¹zku z art.82 ust.1 pkt 1 i 2, art.83 ust.1, art.167, art.168 ust.1 i ust.2 pkt 2 i 5, art. 173 ust.1-4, art , art.179 i art.182 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz ze zm.) oraz art.26 ust.4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz.590) oraz art.28 ust.3 Ustawy z dnia 25 paÿdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz tj. z póÿn. zm.) i art. 420 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony œrodowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz tj. z póÿn. zm.) - Rada Miasta w Oœwiêcimiu uchwala, co nastêpuje: Czêœæ I. Ustalenia dotycz¹ce bud etu Miasta Oœwiêcim 1 1. Ustala siê dochody bud etu na 2008 rok w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1. * Uchwa³¹ Nr KI /13/08 z dnia 2 kwietnia 2008 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzi³o niewa - noœæ uchwa³y w czêœci dotycz¹cej zaplanowania w planie wydatków Miasta Oœwiêcim na 2008 rok w dziale Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska; rozdziale Gospodarka œciekowa i ochrona wód, na zadanie inwestycyjne o nazwie: Wykonanie kanalizacji przy nowej Komendzie Stra y Po arnej na kwotê ,00 z³, oraz zaplanowania w przychodach planu bud etu na 2008 r. dodatkowej kwoty w wysokoœci ,00 z³ na pokrycie kosztów wykonania wy ej wskazanego zadania. 2. Ustala siê wydatki bud etu na 2008 rok w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ró nica miêdzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt bud etu w kwocie z³, który zostanie sfinansowany przychodami pochodz¹cymi z: a) zaci¹ganych kredytów w kwocie z³, b) nadwy ki bud etowej z lat ubieg³ych w kwocie z³ - ³¹cznie wprowadza siê do bud etu nadwy kê bud etu z lat ubieg³ych w kwocie z³. 4. Ustala siê przychody bud etu w kwocie z³ i rozchody bud etu w kwocie z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Sp³ata rat zaci¹gniêtych kredytów i zobowi¹zañ z tytu³u wyemitowanych papierów wartoœciowych z lat ubieg³ych w kwocie z³, zostanie sfinansowana przychodami pochodz¹cymi z wolnych œrodków, jako nadwy ki œrodków pieniê - nych na rachunku bie ¹cym bud etu, wynikaj¹cej z rozliczeñ kredytów i po yczek z lat ubieg³ych w kwocie z³ oraz z nadwy ki bud etu z lat ubieg³ych w kwocie z³ Ustala siê dochody i wydatki bud etu zwi¹zane z realizacj¹: 1) zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych Miastu Ustawami, jak w za³¹czniku Nr 4, 2) zadañ realizowanych na podstawie zawartych porozumieñ lub umów z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego, jak w za³¹czniku Nr 5. 3 Ustala siê dochody bud etu z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych i wydatki bud etu na realizacjê zadañ okreœlonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia- ³ania Narkomanii, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ustala siê: 1) wydatki maj¹tkowe bud etu w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7, 2) limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7a, 3) wydatki do dyspozycji rad osiedli w kwocie z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9.

2 Województwa Ma³opolskiego Nr Udziela siê z bud etu, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8, 1) dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury w ³¹cznej kwocie z³, 2) dotacji celowej dla Zak³adu Lecznictwa Ambulatoryjnego w kwocie z³. 2. Ustala siê wydatki z tytu³u udzielonych dotacji, zgodnie z za- ³¹cznikiem Nr 8 obejmuj¹ce: 1) dotacjê przedmiotow¹ dla Miejskiego Zak³adu Komunikacyjnego z tytu³u dop³aty do kosztów przewozu osób w komunikacji lokalnej w kwocie z³, 2) dotacjê celow¹ na pomoc finansow¹ dla Samorz¹du Województwa Ma³opolskiego w wysokoœci z³, 3) dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Oœwiêcimiu w kwocie z³, 4) dotacje dla dzia³aj¹cych na terenie Miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkó³ podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez podmioty nienale ¹ce do sektora finansów publicznych w ³¹cznej wysokoœci z³, 5) dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie zadañ zlecanych podmiotom nienale ¹cym do sektora finansów publicznych i niedzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku - prowadz¹cym dzia³alnoœæ po ytku publicznego na ³¹czn¹ kwotê z³, 6) dotacje celowe przekazane innym gminom na zadania bie ¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (dotycz¹ce dzieci bêd¹cych mieszkañcami miasta uczêszczaj¹cych do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin) w wysokoœci z³, 7) dotacjê celow¹ dla Samorz¹du Województwa Ma³opolskiego (MCDN) w wysokoœci z³ Tworzy siê: 1) rezerwê ogóln¹ bud etu na wydatki nieprzewidziane w kwocie z³, 2) rezerwê celow¹ na zabezpieczenie wydatków zwi¹zanych z usuwaniem skutków klêsk ywio³owych i zdarzeñ losowych w wysokoœci z³, 3) rezerwê celow¹ na wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ w³asnych z zakresu zarz¹dzania kryzysowego w kwocie z³, 4) rezerwê celow¹ na zabezpieczenie wydatków zwi¹zanych z podwy k¹ wynagrodzeñ i pochodnych od wynagrodzeñ pracowników placówek oœwiatowych w kwocie z³, 5) rezerwê celow¹ na remonty w placówkach oœwiatowych w kwocie z³. Czêœæ II. Ustalenia dotycz¹ce gospodarki pozabud etowej, funduszu celowego oraz rachunków dochodów w³asnych jednostek bud etowych i wydatków nimi finansowanych 7 Ustala siê plan przychodów i wydatków zak³adu bud etowego - zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z za- ³¹cznikiem Nr Ustala siê plan dochodów w³asnych jednostki bud etowej i wydatków nimi finansowanych - zgodnie z za³¹cznikiem Nr 12. Czêœæ III. Upowa nienia i inne treœci zwi¹zane z bud etem Ustala siê roczne limity dla: 1) zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów i po yczek zaci¹ganych na sfinansowanie przejœciowego deficytu bud etu - do kwoty z³, 2) zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów zaci¹ganych na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu - do kwoty z³ Upowa nia siê Prezydenta Miasta do: 1) zaci¹gania zobowi¹zañ na finansowanie wydatków z tytu³u limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach, jak w za³¹czniku Nr 7a, 2) zaci¹gania kredytów i po yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w trakcie roku przejœciowego deficytu bud etu - do maksymalnej wysokoœci z³, 3) zaci¹gania d³ugoterminowych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu - do maksymalnej wysokoœci z³, 4) lokowania w trakcie realizacji bud etu czasowo wolnych œrodków bud etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadz¹cy obs³ugê bud etu, 5) zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania i termin zap³aty up³ywa w roku nastêpnym, na ³¹czn¹ kwotê z³, z zastrze eniem ust.2, 6) udzielania upowa nieñ kierownikom miejskich jednostek bud etowych do zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów okreœlonych w pkt 5, których ³¹czna wartoœæ wraz ze zobowi¹zaniami zaci¹ganymi przez Prezydenta nie przekroczy sumy z pkt 5, 7) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach dzia³u klasyfikacji bud etowej, z wy³¹czeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ oraz wydatków maj¹tkowych, 8) przekazywania uprawnieñ kierownikom jednostek bud etowych do dokonywania przeniesieñ w planie wydatków w granicach dzia³u klasyfikacji bud etowej - do kwoty z³, z wy³¹czeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ oraz wydatków maj¹tkowych, 9) udzielenia krótkoterminowej po yczki z bud etu dla Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego w Oœwiêcimiu Sp. z o.o. - do maksymalnej wysokoœci z³, 10) wczeœniejszej sp³aty kredytów, o których mowa w za³¹czniku Nr 3, ni w terminach ustalonych w umowach z bankami. 2. Upowa nienie do zaci¹gania zobowi¹zañ wykraczaj¹cych poza rok bud etowy, ponad kwotê okreœlon¹ w ust.1 pkt 5, zawieraj¹ oddzielne uchwa³y Rady Miasta.

3 Województwa Ma³opolskiego Nr Czêœæ IV. Ustalenia dodatkowe i koñcowe 12 Przyjmuje siê Prognozê ¹cznej Kwoty D³ugu Miasta Oœwiêcim, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Oœwiêcim. 2. Okreœla siê tabelaryczno-opisow¹ formê oraz zakres: a) informacji z wykonania bud etu za pierwsze pó³rocze 2008 r. - jak zakres szczegó³owoœci bud etu w niniejszej uchwale, b) informacji o wykonaniu w pierwszym pó³roczu 2008 r. planu finansowego Zak³adu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Oœwiêcimskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej - w szczegó³owoœci odpowiadaj¹cej planom przyjêtym przez Dyrektorów tych jednostek, z wyodrêbnieniem stanu nale noœci, stanu i rodzaju zobowi¹zañ, w tym zobowi¹zañ wymagalnych. 14 Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego. 15 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2008 r. Przewodnicz¹cy Rady: P. Kuæka Dochody Miasta Oœwiêcim w roku bud etowym 2008 Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XXIII/235/08 Rady Miasta Oœwiêcim z dnia 23 stycznia 2008 r. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2007 Plan 2008 A. Dochody w³asne Gminy I. Podatki i op³aty lokalne - dochody bie ¹ce: 1 Podatek od nieruchomoœci 2 Podatek rolny 3 Podatek od œrodków transportowych 4 Op³ata od posiadania psów 5 Wp³ywy z op³aty targowej 6 Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej 7 Wp³ywy z op³aty skarbowej 8 Wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez jednostki samorz¹du terytorialnego na podstawie odrêbnych ustaw 9 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at - dochody maj¹tkowe II. Podatki i op³aty pobierane przez Urzêdy Skarbowe - dochody bie ¹ce: 1 Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych 2 Podatek od dzia³alnoœci gospodarczej osób fizycznych, op³acany w formie karty podatkowej 3 Podatek od spadków i darowizn - dochody maj¹tkowe: III. Dochody z mienia - dochody bie ¹ce: 1 Pozosta³e odsetki (od œrodków na rachunkach bankowych i inne zwi¹zane z dochodami z mienia) 2 Dochody z najmu i dzier awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomoœci 4 Wp³ywy z dywidend , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , ,00

4 Województwa Ma³opolskiego Nr Wyszczególnienie - dochody maj¹tkowe: 1 Wp³ywy ze sprzeda y sk³adników maj¹tkowych 2 Wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asnoœci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomoœci IV. Pozosta³e dochody - dochody bie ¹ce: 1 Wp³ywy z us³ug 2 Wp³ywy z op³at za wydawanie zezwoleñ na sprzeda alkoholu 3 Wp³ywy z ró nych dochodów 4 Dochody jednostek samorz¹du terytorialnego zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych ustawami 5 Wp³ywy z ró nych op³at 6 Grzywny, mandaty i inne kary pieniê ne od osób fizycznych 7 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniê nej 8 Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bie ¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego 9 Dotacje celowe otrzymane od samorz¹du województwa na zadania bie ¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego 10 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego 11 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê zadañ bie ¹cych jednostek sektora finansów publicznych - dochody maj¹tkowe 1 Œrodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin (zwi¹zków gmin),powiatów (zwi¹zków powiatów), samorz¹dów województw, pozyskane z innych Ÿróde³ 2 Dotacje celowe otrzymane z Gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego V. Udzia³y w podatkach centralnych - dochody bie ¹ce: 1 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 Podatek dochodowy od osób fizycznych - dochody maj¹tkowe: B. Subwencje ogólne, dotacje celowe z bud etu pañstwa I. Dotacje celowe z bud etu pañstwa - dochody bie ¹ce: 1 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 2 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie ¹cych gmin (zwi¹zków gmin) - dochody maj¹tkowe: II. Subwencje ogólne - dochody bie ¹ce: 1 Subwencje ogólne z bud etu pañstwa - dochody maj¹tkowe: DOCHODY OGÓ EM: dochody bie ¹ce dochody maj¹tkowe Przewidywane wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, ,59 Plan ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00

5 Województwa Ma³opolskiego Nr Dochody Miasta Oœwiêcim wed³ug dzia³ów klasyfikacji bud etowej w roku bud etowym 2008 Dział Nazwa Przewidywane Ogółem w tym zadania wykonanie 2007 plan 2008 zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo 538,59 20,00 00,00 dochody bieŝące 20,00 00, Transport i łączność , ,00 0,00 dochody majątkowe ,00 dochody bieŝące , Turystyka 6 000, ,00 0,00 dochody bieŝące 7 000, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 dochody majątkowe ,00 dochody bieŝące , Działalność usługowa , ,00 0,00 dochody bieŝące , Administracja publiczna , , ,00 dochody bieŝące , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 7 900, , ,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody bieŝące 7 000, , Obrona narodowa 1 200, , ,00 dochody bieŝące 1 200, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,00 900,00 dochody bieŝące ,00 900, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych , ,00 0,00 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody bieŝące , Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 dochody bieŝące ,00

6 Województwa Ma³opolskiego Nr Dochody Miasta Oœwiêcim wed³ug dzia³ów klasyfikacji bud etowej w roku bud etowym 2008 Dział Nazwa Przewidywane Ogółem w tym zadania wykonanie 2007 plan 2008 zlecone 758 RóŜne rozliczenia , ,00 0,00 dochody bieŝące , Oświata i wychowanie , ,00 0,00 dochody bieŝące , Ochrona zdrowia 3 000, , ,00 dochody bieŝące 3 000, , Pomoc społeczna , , ,00 dochody bieŝące , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0,00 dochody bieŝące 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 dochody bieŝące , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0,00 dochody bieŝące , Kultura fizyczna i sport , ,00 0,00 dochody bieŝące ,00 Razem: , , ,00 w tym dochody majątkowe ,00 dochody bieŝące , ,00

7 Województwa Ma³opolskiego Nr Uzasadnienie dochodów 2008 rok Dział Nazwa działu Kwota Źródła dochodów 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 Dochody bieŝące 600 Transport i łączność Dochody bieŝące - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Ustawami 20 zł. - dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - z tytułu zawartego porozumienia komunalnego w zakresie transportu lokalnego zł, - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t zł, - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t zł. Dochody majątkowe 630 Turystyka Dochody bieŝące dotacje celowe otrzymane z Gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t zł. - wpływy z usług zł. 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody bieŝące wpływy z opłaty za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości zł, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zł, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (ZBM) zł, pozostałe odsetki zł.

8 Województwa Ma³opolskiego Nr Dział Nazwa działu Kwota Źródła dochodów Dochody majątkowe wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości zł, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zł. 710 Działalność usługowa Dochody bieŝące wpływy z róŝnych opłat zł, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zł. 750 Administracja publiczna Dochody bieŝące dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Ustawami (5% uzyskanych dochodów) zł, wpływy z róŝnych opłat - z tytułu specyfikacji do przetargów 300 zł, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) Ustawami zł, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zł. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody bieŝace dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) Ustawami - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zł. 752 Obrona narodowa Dochody bieŝące dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) Ustawami zł.

9 Województwa Ma³opolskiego Nr Dział Nazwa działu Kwota Źródła dochodów 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody bieŝące dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem dachu na schronie OC zł, grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych zł, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) Ustawami 900 zł Dochody bieŝące podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zł, podatek od nieruchomości (od osób fizycznych) zł, podatek od nieruchomości (od osób prawnych) zł, podatek rolny (od osób fizycznych) zł, podatek rolny (od osób prawnych) zł, podatek od środków transportowych (od osób fizycznych) zł, podatek od środków transportowych (od osób prawnych) zł, podatek od spadków i darowizn zł, opłata od posiadania psów zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych) zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych) zł, wpływy z opłaty skarbowej zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej zł, wpływy z opłaty targowej zł, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zł (za zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, adiacencka), grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych zł, wpływy z róŝnych opłat zł (zajęcie pasa drogowego i inne), pozostałe odsetki 100 zł. podatek dochodowy od osób fizycznych (udział w PIT) zł, podatek dochodowy od osób prawnych (udział w CIT) zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł.

10 Województwa Ma³opolskiego Nr Dział Nazwa działu Kwota Źródła dochodów 757 Obsługa długu publicznego Dochody bieŝące wpływy z róŝnych dochodów zwrot zapłaconych rat poręczenia zł. 758 RóŜne rozliczenia Dochody bieŝące 801 Oświata i wychowanie Dochody bieŝące 851 Ochrona zdrowia Dochody bieŝące subwencje ogólne z budŝetu państwa - część oświatowa zł, subwencje ogólne z budŝetu państwa - część równowaŝąca zł, pozostałe odsetki - od środków pienięŝnych znajdujących się na rachunkach bieŝących i lokatach terminowych zł, wpływy z róŝnych dochodów rozliczenia z lat ubiegłych zł. dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zł (z tego wpływy za wynajem w szkołach podstawowych zł; przedszkolach zł, gimnazjach gg gg zł), g g g wpływy z róŝnych dochodów zł g g g g (refaktury za energię), wpływy z usług zł (wpłaty rodziców w przedszkolach zł, odpłatność za Ŝywienie w stołówkach zł), otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej zł, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) zł, dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zł, dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego zł. dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) Ustawami zł.

11 Województwa Ma³opolskiego Nr Dział Nazwa działu Kwota Źródła dochodów 852 Pomoc społeczna Dochody bieŝące dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zł (ŚDS zł, MOPS zł), wpływy z usług zł (z tego: opłaty za usługi świadczone dla chorych w domu zł, odpłatność za usługi ośrodków wsparcia: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 7.000, Dziennego Domu Pomocy , wpływy z róŝnych dochodów zł (z tego: zwrot kosztów za media zł, zwrot zasiłków celowych udzielonych przez MOPS zł, zwrot odpł. za pobyt w DPS- MOPS zł, ŚDS zł), dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Ustawami - zwrot zaliczki alimentacyjnej MOPS zł, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) Ustawami - na finansowanie ośrodków wsparcia zł, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) Ustawami - na finansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) Ustawami - na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zł, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) Ustawami - na finansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł,

12 Województwa Ma³opolskiego Nr Dział Nazwa działu Kwota Źródła dochodów dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - na finansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł, dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - na finansowanie ośrodków pomocy społecznej zł, dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - na finansowanie pozostałej działalności MOPS zł, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) Ustawami - na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zł, dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - w ośrodkach wsparcia (ŚDŚ) zł. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody bieŝące Dochody bieŝące wpływy z usług targowisko miejskie MOSiR zł. - wpływy z dywidend zł. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t zł (dotacja MBP). 926 Kultura fizyczna i sport Dochody bieŝące dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - obiekty sportowe MOSIR zł, wpływy z usług MOSIR zł, - wpływy z róŝnych dochodów 500 zł. Razem dochody: Przewodnicz¹cy Rady: P. Kuæka

13 Dział Plan 2008 Rozdział Przewidywane w tym Zmiana Paragraf Treść wykonanie 2007 ogółem zlecone Procentowa 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 19,82% Melioracje wodne ,00 wydatki bieŝące , Izby rolnicze 2 040, ,00 128,73% wydatki bieŝące 2 040, , Pozostała działalność 538,59 wydatki bieŝące 538, Transport i łączność , ,00 121,65% Lokalny transport zbiorowy , ,00 128,47% wydatki majątkowe , ,00 wydatki bieŝące , ,00 dotacje , , Drogi publiczne krajowe ,00 wydatki bieŝące , Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 11,91% WYDATKI BUD ETU MIASTA OŒWIÊCIM NA 2008 ROK WYDATKI BUD ETU W UK ADZIE KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ NA ROK 2008URZ D MIASTA OŒWIÊCIM wydatki majątkowe , ,00 wydatki bieŝące , ,00 Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr XXIII/235/08 Rady Miasta Oœwiêcim z dnia 23 stycznia 2008 r. Wersja Minimum Województwa Ma³opolskiego Nr

14 Dział Plan Rozdział Przewidywane w tym Zmiana Paragraf Treść wykonanie ogółem zlecone Procentowa Drogi publiczne powiatowe , ,00 112,31% wydatki majątkowe , ,00 wydatki bieŝące , , Drogi publiczne gminne , ,00 129,12% wydatki majątkowe , ,00 wydatki bieŝące , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Drogi wewnętrzne , ,00 68,09% wydatki majątkowe , ,00 wydatki bieŝące ,00 gg gg g g g g g g g 630 Turystyka , ,00 124,99% Ośrodki informacji turystycznej , ,00 125,04% wydatki bieŝące , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 143,62% wydatki bieŝące , , Pozostała działalność 8 000, ,00 101,15% wydatki bieŝące 8 000, ,00 dotacje 8 000, ,00 Województwa Ma³opolskiego Nr

15 Dział Plan Rozdział Przewidywane w tym Zmiana Paragraf Treść wykonanie ogółem zlecone Procentowa 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 133,02% Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 99,17% wydatki majątkowe , ,00 wydatki bieŝące , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 378,93% wydatki majątkowe , ,00 wydatki bieŝące , , Towarzystwa budownictwa społecznego ,00 wydatki majątkowe ,00 gg gg g g g g g g g Pozostała działalność ,00 wydatki majątkowe , Działalność usługowa , ,00 96,93% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 101,15% wydatki bieŝące , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 101,15% wydatki bieŝące , , Cmentarze , ,00 110,40% wydatki bieŝące , ,00 Województwa Ma³opolskiego Nr

16 Dział Plan Rozdział Przewidywane w tym Zmiana Paragraf Treść wykonanie ogółem zlecone Procentowa Pozostała działalność , ,00 93,45% wydatki bieŝące , , Administracja publiczna , , ,00 96,90% Urzędy wojewódzkie , , ,00 100,58% wydatki bieŝące , , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 97,07% wydatki bieŝące , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 99,82% gg gg g g g g g g g wydatki majątkowe , ,00 wydatki bieŝące , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 28,01% wydatki bieŝące , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Pozostała działalność , ,00 97,52% wydatki bieŝące , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 560, ,00 Województwa Ma³opolskiego Nr

17 Dział Plan Rozdział Przewidywane w tym Zmiana Paragraf Treść wykonanie ogółem zlecone Procentowa 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 7 900, , ,00 88,61% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 7 000, , ,00 100,00% państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieŝące 7 000, , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 095, , , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 900,00 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatki bieŝące 900,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 600, Obrona narodowa 1 200, , ,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne 1 200, , ,00 100,00% wydatki bieŝące 1 200, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,00 900,00 97,97% przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Policji , ,00 800,00% wydatki majątkowe ,00 wydatki bieŝące , , Ochotnicze straŝe poŝarne , ,00 181,31% wydatki majątkowe ,00 wydatki bieŝące , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 000, ,00 Województwa Ma³opolskiego Nr

18 Dział Plan Rozdział Przewidywane w tym Zmiana Paragraf Treść wykonanie ogółem zlecone Procentowa Obrona cywilna , ,00 900,00 97,18% wydatki bieŝące , ,00 900, StraŜ Miejska , ,00 101,47% wydatki majątkowe ,00 wydatki bieŝące , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Zarządzanie kryzysowe ,00 wydatki bieŝące , Pozostała działalność ,00 gg gg g g g g g g g wydatki majątkowe , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych , ,00 113,17% i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych , ,00 113,17% naleŝności budŝetowych wydatki bieŝące , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Obsługa długu publicznego , ,00 99,73% Obsługa papierów wartościowych, kredytów , ,00 99,73% i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieŝące , ,00 Województwa Ma³opolskiego Nr

19 Dział Plan Rozdział Przewidywane w tym Zmiana Paragraf Treść wykonanie ogółem zlecone Procentowa 758 RóŜne rozliczenia , ,00 846,67% RóŜne rozliczenia finansowe 4 076, ,00 98,14% wydatki bieŝące 4 076, , Rezerwy ogólne i celowe , ,00 867,38% wydatki majątkowe 8 509,00 wydatki bieŝące , , Oświata i wychowanie , ,00 102,90% Szkoły podstawowe , ,00 92,26% wydatki majątkowe ,00 gg gg g g g g g g g wydatki bieŝące , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,00 dotacje , , Przedszkola , ,00 101,17% wydatki majątkowe , ,00 wydatki bieŝące , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,00 dotacje , , Gimnazja , ,00 99,55% wydatki majątkowe ,00 wydatki bieŝące , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,00 dotacje , ,00 Województwa Ma³opolskiego Nr

20 Dział Plan Rozdział Przewidywane w tym Zmiana Paragraf Treść wykonanie ogółem zlecone Procentowa DowoŜenie uczniów do szkół , ,00 110,88% wydatki bieŝące , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 908, , Zespoły obsługi ekonomiczno , ,00 110,89% administracyjnej szkół wydatki bieŝące , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Komisje egzaminacyjne 600,00 500,00 83,33% wydatki bieŝące 600,00 500,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 600,00 500, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 127,27% wydatki bieŝące , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,00 dotacje , , Stołówki szkolne ,00 wydatki bieŝące ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , Pozostała działalność , ,00 107,78% wydatki bieŝące , , Szkolnictwo wyŝsze , ,00 541,57% Pozostała działalność , ,00 541,57% wydatki majątkowe ,00 wydatki bieŝące , ,00 dotacje , ,00 Województwa Ma³opolskiego Nr

21 Dział Plan Rozdział Przewidywane w tym Zmiana Paragraf Treść wykonanie ogółem zlecone Procentowa 851 Ochrona zdrowia , , ,00 115,53% Lecznictwo ambulatoryjne , ,00 184,09% wydatki majątkowe , ,00 wydatki bieŝące , ,00 dotacje , , Zwalczanie narkomanii , ,00 94,21% wydatki bieŝące , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 99,00% wydatki bieŝące , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,00 dotacje , , Pozostała działalność , , ,00 101,13% wydatki bieŝące , , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 000, , ,00 dotacje , , Pomoc społeczna , , ,00 89,95% Domy pomocy społecznej , ,00 164,32% wydatki bieŝące , , Ośrodki wsparcia , , ,00 100,34% wydatki bieŝące , , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , ,00 Województwa Ma³opolskiego Nr

22 Dział Plan Rozdział Przewidywane w tym Zmiana Paragraf Treść wykonanie ogółem zlecone Procentowa Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna , , ,00 84,01% oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieŝące , , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane , , ,00 72,62% za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieŝące , , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , , ,00 77,88% ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieŝące , , , Dodatki mieszkaniowe , ,00 101,15% wydatki bieŝące , , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 103,22% wydatki majątkowe ,00 wydatki bieŝące , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , , ,00 85,62% opiekuńcze wydatki bieŝące , , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , ,00 Województwa Ma³opolskiego Nr

23 Dział Plan Rozdział Przewidywane w tym Zmiana Paragraf Treść wykonanie ogółem zlecone Procentowa Pozostała działalność , ,00 76,40% wydatki bieŝące , ,00 dotacje , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 34,01% Świetlice szkolne , ,00 35,44% wydatki bieŝące , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku , ,00 101,15% dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy wydatki bieŝące , ,00 dotacje , , Pomoc materialna dla uczniów , ,00 15,61% wydatki bieŝące , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , Pozostała działalność ,00 wydatki majątkowe , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 159,46% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 350,69% wydatki majątkowe , ,00 wydatki bieŝące , ,00 Województwa Ma³opolskiego Nr

24 Dział Plan Rozdział Przewidywane w tym Zmiana Paragraf Treść wykonanie ogółem zlecone Procentowa Oczyszczanie miast i wsi , ,00 102,62% wydatki bieŝące , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 118,40% wydatki bieŝące , , Schroniska dla zwierząt ,00 wydatki bieŝące ,00 dotacje 4 956, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 107,80% wydatki majątkowe , ,00 wydatki bieŝące , , Pozostała działalność , ,00 49,99% wydatki majątkowe , ,00 wydatki bieŝące , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,00 dotacje 4 900, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 146,10% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 107,25% wydatki majątkowe ,00 wydatki bieŝące , ,00 dotacje , ,00 Województwa Ma³opolskiego Nr

25 Dział Plan Rozdział Przewidywane w tym Zmiana Paragraf Treść wykonanie ogółem zlecone Procentowa Biblioteki , ,00 117,28% wydatki majątkowe , ,00 wydatki bieŝące , ,00 dotacje , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 wydatki bieŝące , Pozostała działalność , ,00 352,79% wydatki majątkowe , ,00 wydatki bieŝące , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 174, ,00 dotacje , ,00 gg gg g g g g g g g 926 Kultura fizyczna i sport , ,00 70,60% Obiekty sportowe , ,00 67,58% wydatki majątkowe , ,00 wydatki bieŝące , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 85,51% wydatki majątkowe ,00 wydatki bieŝące , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,00 dotacje , ,00 Województwa Ma³opolskiego Nr

26 L.p Dział Plan Rozdział Przewidywane w tym Zmiana Paragraf Treść wykonanie ogółem zlecone Procentowa Pozostała działalność , ,00 96,55% Dochody bud etu a) bie ¹ce b) maj¹tkowe Wydatki bud etu a) bie ¹ce b) maj¹tkowe Deficyt bud etu wydatki bieŝące , ,00 Ogólna suma wydatków , , ,00 107,53% wydatki majątkowe , ,00 wydatki bieŝące , , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , ,00 dotacje , ,00 wydatki na obsługę długu , ,00 Przychody i rozchody bud etu miasta Oœwiêcim na 2008 rok gg gg g g g g g g g Treœæ Przychody bud etu a) kredyty b) wolne œrodki jako nadwy ka œrodków pieniê nych na rachunku bie ¹cym bud etu wynikaj¹ca z rozlicze kredytów i po yczek z lat ubieg³ych c) nadwy ka bud etu z lat ubieg³ych Rozchody bud etu a) sp³aty kredytów b) wykup papierów wartoœciowych Przewodnicz¹cy Rady: P. Kuæka Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Nr XXIII/235/08 Rady Miasta Oœwiêcim z dnia 23 stycznia 2008 r. Kwota (z³) Przewodnicz¹cy Rady: P. Kuæka Województwa Ma³opolskiego Nr

27 Województwa Ma³opolskiego Nr Dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami na 2008 rok Za³¹cznik Nr 4 do Uchwa³y Nr XXIII/235/08 Rady Miasta Oœwiêcim z dnia 23 stycznia 2008 r. Dz. Rozdz. DOCHODY Plan 2008 r. 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) Ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) Ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) Ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) Ustawami Ochrona zdrowia Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) Ustawami Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) Ustawami Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) Ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) Ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) Ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) Ustawami Dotacje na zadania zlecone razem

28 Dz. Rozdz. WYDATKI Plan 2008 r. 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieŝące Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna 900 Wydatki bieŝące Ochrona zdrowia Pozostała działalność Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki bieŝące Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki na zadania zlecone razem Województwa Ma³opolskiego Nr

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok. Marzec 2012 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok. Marzec 2012 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok Marzec 2012 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budŝetu Gminy Grybów za 2011 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2014 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy ogółem 600 Transport i łączność 1 188 634,75

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2015 ROK w złotych Plan dochodów na 2015 rok Zadania gminy 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA LĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW

WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA LĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW Zał. Nr 2 do wykonania za I półrocze 2005 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA LĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW Załącznik Nr 2 Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Plan

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 13 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 136 /2013 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały RMiG Nr24/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006r..r. PLAN DOCHODÓW BUDśETOWYCH NA ROK Plan na 2007 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały RMiG Nr24/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006r..r. PLAN DOCHODÓW BUDśETOWYCH NA ROK Plan na 2007 rok 4 Załącznik Nr 1 do uchwały RMiG Nr24/IV/26 z dnia 28 grudnia 26r..r. PLAN DOCHODÓW BUDśETOWYCH NA ROK 27 Dział Rozdział Plan na 27 rok 1 2 4 11 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej

WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 000

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

do Uchwały Nr 215 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2008 ROK Zadania gminy Strona 1

do Uchwały Nr 215 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2008 ROK Zadania gminy Strona 1 do Uchwały Nr 215 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2008 ROK w złotych Zadania gminy 600 Transport i łączność 563 703,97 60004 Lokalny transport zbiorowy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2016 ROK w złotych Zadania gminy 600 Transport i łączność 1 335 645,98 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetowych za okres od r.do r.

Wykonanie dochodów budŝetowych za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za rok Wykonanie dochodów budŝetowych za okres od 01.01. r.do 31.12. r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 056,00 3 054,68 99,96% 01095

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne 3 900

01008 Melioracje wodne 3 900 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14.12.2005r. WYDATKI BUDśETU NA ROK 2006 L.p. Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota w zł. 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 043 584 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 529 Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Wielka za 2014 rok, wraz z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK w tym : Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2011 r.

Dochody budŝetu gminy na 2011 r. Tabela nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 27 stycznia 2011 roku Dochody budŝetu gminy na 2011 r. Planowane dochody na 2011r. Dział Rozdział* Źródło dochodów (w zł) w tym : Ogółem bieŝące majątkowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 245,65 4 01095 Pozostała działalność 590 245,65 590 245,65 020 Leśnictwo 2 30 02095

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 885,97 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 885,97 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 775,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2014 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2014 rok Zastępca Burmistrza /-/ Anna Wójcik Prószków, dnia 30 marca 2015 roku 1 Spis treści Numer Lp. Treść strony 1 Wykonanie dochodów bieżących

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/211/12 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/211/12 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/211/12 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30.07.2012 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2012- dochodów przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 498,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2008 rok. ogółem Zadania gminy , ,71 50, , ,10 137,57

Plan dochodów na 2008 rok. ogółem Zadania gminy , ,71 50, , ,10 137,57 TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU w złotych Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo 12 136,00 12 136,00 11 897,84 11 897,84 98,04 O1095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budŝetu gminy na 2013 r.

Plan dochodów budŝetu gminy na 2013 r. Plan dochodów budŝetu gminy na 2013 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/147/2012 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 20 grudnia 2012 roku w złotych Dział Rozdział Treść Plan na 2013 bieŝące z tego majątkowe

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku Sierpień 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 080 419,00 1 037 162,93 96,00 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/ Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Ogółem dochody na 2010 rok

Ogółem dochody na 2010 rok Załącznik Nr 1 do projektu budŝetu na rok Ogółem dochody na rok Dział Nazwa Plan 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 452 635,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 484 000,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 32 000,00 750 ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów

Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów Załącznik Nr 1 do informacji z budżetu Gminy Pakosław za I półrocze 2013r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 322 735,93 1 208

Bardziej szczegółowo

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY PIESZYCE PLAN I WYKONANIE ZA 2008 ROK w/y ŹRÓDEŁ. Wykonanie 2008r ,00 110,9 fizycznych

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY PIESZYCE PLAN I WYKONANIE ZA 2008 ROK w/y ŹRÓDEŁ. Wykonanie 2008r ,00 110,9 fizycznych Zgodnie z art. 14 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych z późniejszymi zmianami Burmistrz Miasta Pieszyce podaje do wiadomości podstawowe informacje o wykonaniu budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Rady Miejskiej Bielawy Nr XVII/171/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI w zł Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009. - część tabelaryczna 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 857,60 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 857,60 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok Marzec 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2015 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO TREŒÆ: DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 czerwca 2009 r. Poz.: Str. Nr 351 UCHWA Y BUD ETOWE NA 2009 ROK: 2521 Rady Gminy Bystra - Sidzina............... 12907 2522 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo