Załącznik nr 1 str. 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/356/05 Rady Powiatu Kościańskiego PLAN DOCHODÓW POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO na rok 2006 z dnia 29.12.2005 r. Dział Rozdział Par. Treść Plan 2006 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 45 500 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 45 500 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 45 500 020 Leśnictwo 90 000 02001 Gospodarka leśna 90 000 2460 Środki otrzymane od pozostałych jedn. zalicz. do sfp 90 000 na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp 600 Transport i łączność 499 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 499 600 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST 298 000 na podstawie odrębnych ustaw 0830 Wpływy z usług 200 0920 Pozostałe odsetki 1 300 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy 200 000 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 086 266 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 086 266 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 3 772 wieczyste nieruchomości 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 813 157 nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 2 125 0970 Wpływy z różnych dochodów 62 962 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 124 000 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 80 250 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 710 Działalność usługowa 327 230 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 109 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 109 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 9 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 9 000 71015 Nadzór budowlany 209 230 0920 Pozostałe odsetki 200 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 209 000
Załącznik nr 1 str. 2 Dział Rozdział Par. Treść Plan 2006 1 2 3 4 5 750 Administracja publiczna 467 781 75011 Urzędy wojewódzkie 182 010 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 167 800 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 14 210 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 75020 Starostwa powiatowe 253 771 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 132 471 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 300 0920 Pozostałe odsetki 80 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000 75045 Komisje poborowe 32 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 27 000 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 5 000 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 2 289 518 przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 279 518 0920 Pozostałe odsetki 1 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 550 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 277 863 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 5 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75414 Obrona cywilna 10 000 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje 10 000 i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 8 688 491 od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST 2 129 600 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 129 600 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód 6 551 891 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 391 891 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 160 000 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 7 000 budżetowych
Załącznik nr 1 str. 3 Dział Rozdział Par. Treść Plan 2006 1 2 3 4 5 0830 Wpływy z usług 7 000 758 Różne rozliczenia 17 082 735 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 14 605 332 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 605 332 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 1 864 049 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 864 049 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 613 354 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 613 354 801 Oświata i wychowanie 188 299 80102 Szkoły podstawowe specjalne 32 205 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 30 105 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 600 80111 Gimnazja specjalne 863 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 63 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 800 80120 Licea ogólnokształcące 10 730 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 9 020 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1 560 0970 Wpływy z różnych dochodów 150 80123 Licea profilowane 500 0920 Pozostałe odsetki 500 80130 Szkoły zawodowe 143 247 0690 Wpływy z różnych opłat 18 390 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 87 367 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 27 700 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 100 0920 Pozostałe odsetki 7 340 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 350 80134 Szkoły zawodowe specjalne 754 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 54 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 700 803 Szkolnictwo wyższe 53 607 80309 Pomoc materialna dla studentów 53 607 2888 Dotacja celowa otrzymana przez JST od innej JST będącej instytucją 40 205 wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie umów
Załącznik nr 1 str. 4 Dział Rozdział Par. Treść Plan 2006 1 2 3 4 5 2889 Dotacja celowa otrzymana przez JST od innej JST będącej instytucją 13 402 wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie umów 851 Ochrona zdrowia 628 000 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 628 000 dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 628 000 852 Pomoc społeczna 3 893 109 85202 Domy pomocy społecznej 3 474 859 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 37 435 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 887 512 0920 Pozostałe odsetki 3 378 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 434 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 042 100 realizację bieżących zadań własnych powiatu 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 500 000 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jsfp 85203 Ośrodki wsparcia 345 015 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 344 800 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 215 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85204 Rodziny zastępcze 59 591 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 59 591 realizowane na podstawie umów między JST 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 494 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 431 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1 563 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 10 150 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0830 Wpływy z usług 10 150 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 762 799 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 101 340 0830 Wpływy z usług 5 275 0920 Pozostałe odsetki 214 0970 Wpływy z różnych dochodów 51 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 95 800 85322 Fundusz Pracy 363 441 0970 Wpływy z różnych dochodów 115 249
Załącznik nr 1 str. 5 Dział Rozdział Par. Treść Plan 2006 1 2 3 4 5 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem 210 000 na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpiecz. społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów 38 192 pozyskane z innych źródeł 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25 141 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów 18 052 pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów 7 089 pozyskane z innych źródeł 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 300 0920 Pozostałe odsetki 2 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 300 85395 Pozostała działalność 269 577 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów 269 577 pozyskane z innych źródeł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 284 128 85401 Świetlice szkolne 109 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 9 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 100 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 7 850 specjalistyczne 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6 990 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 700 0970 Wpływy z różnych dochodów 160 85410 Internaty i bursy szkolne 76 200 0830 Wpływy z usług 75 600 0920 Pozostałe odsetki 600 85415 Pomoc materialna dla uczniów 163 600 2888 Dotacja celowa otrzymana przez JST od innej JST będącej instytucją 111 330 wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie umów 2889 Dotacja celowa otrzymana przez JST od innej JST będącej instytucją 52 270 wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie umów 85416 Ochotnicze Hufce Pracy 5 250 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 250 85495 Pozostała działalność 31 119 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 9 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 31 000 0920 Pozostałe odsetki 110 Razem 36 387 063
Załącznik nr 2 str. 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/356/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.12.2005 r. PLAN WYDATKÓW POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO na rok 2006 Dział Rozdział Par. Treść Plan 2006 [1] [2] [3] [4] [5] 010 Rolnictwo i łowiectwo 45 500 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 45 500 4300 Zakup usług pozostałych 45 500 020 Leśnictwo 136 000 02001 Gospodarka leśna 106 000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 90 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 15 000 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 30 000 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 600 Transport i łączność 6 658 129 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 658 129 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 59 600 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 534 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 400 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 105 500 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 900 4140 Wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr. 16 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 760 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 303 400 4260 Zakup energii 7 000 4270 Zakup usług remontowych 28 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 533 600 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 3 600 4410 Podróże służbowe krajowe 14 000 4430 Różne opłaty i składki 5 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 525 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 023 744 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 740 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 000 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 180 000 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 630 Turystyka 5 878 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 878 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. 5 878 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 700 Gospodarka mieszkaniowa 228 092 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 228 092 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 218 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 4260 Zakup energii 30 360 4270 Zakup usług remontowych 40 000 4300 Zakup usług pozostałych 147 514
Załącznik nr 2 str. 2 Dział Rozdział Par. Treść Plan 2006 [1] [2] [3] [4] [5] 4480 Podatek od nieruchomości 3 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000 710 Działalność usługowa 330 045 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 109 000 4300 Zakup usług pozostałych 109 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 12 045 4300 Zakup usług pozostałych 12 045 71015 Nadzór budowlany 209 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 600 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 900 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 89 930 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 590 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 452 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 563 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500 4260 Zakup energii 1 930 4280 Zakup usług zdrowotnych 150 4300 Zakup usług pozostałych 13 000 4410 Podróże służbowe krajowe 7 086 4430 Różne opłaty i składki 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 229 budżetowych 750 Administracja publiczna 5 287 418 75011 Urzędy wojewódzkie 182 010 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 148 153 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 437 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 340 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 150 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 930 75019 Rady powiatów 264 208 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 189 208 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 000 4260 Zakup energii 2 000 4270 Zakup usług remontowych 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 500 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000 75020 Starostwa powiatowe 4 599 357 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 7 081 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 252 147 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 135 250 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 395 550 4120 Składki na Fundusz Pracy 54 556 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 109 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 974 323 4260 Zakup energii 87 626 4270 Zakup usług remontowych 137 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 650 4300 Zakup usług pozostałych 330 355 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 6 000 4410 Podróże służbowe krajowe 40 200 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 500 4430 Różne opłaty i składki 25 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 210
Załącznik nr 2 str. 3 Dział Rozdział Par. Treść Plan 2006 [1] [2] [3] [4] [5] 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 28 700 75045 Komisje poborowe 32 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 098 4120 Składki na Fundusz Pracy 164 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 875 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 227 4300 Zakup usług pozostałych 11 362 4410 Podróże służbowe krajowe 274 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 209 843 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 672 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 510 4300 Zakup usług pozostałych 107 776 4430 Różne opłaty i składki 59 885 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 2 311 966 przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 277 863 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypł. żołnierzom 222 227 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 977 4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych 1 556 510 oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i 59 879 nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i 131 018 nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4080 Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom 5 160 i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 203 4180 Równoważniki pieniężne i okwiwalenty dla funkcjonariuszy 114 084 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 007 4260 Zakup energii 40 505 4270 Zakup usług remontowych 11 750 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 020 4300 Zakup usług pozostałych 26 365 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2 400 4410 Podróże służbowe krajowe 5 500 4430 Różne opłaty i składki 2 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 385 4480 Podatek od nieruchomości 15 065 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 308 75414 Obrona cywilna 13 620 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 2 620 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 75495 Pozostała działalność 20 483 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 892 4300 Zakup usług pozostałych 3 828 4410 Podróże służbowe krajowe 763 757 Obsługa długu publicznego 200 000 75702 Obsługa papierów wartościowych, ktedytów i pożyczek JST 200 000 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów 200 000 wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 758 Różne rozliczenia 300 000
Załącznik nr 2 str. 4 Dział Rozdział Par. Treść Plan 2006 [1] [2] [3] [4] [5] 75818 Rezerwy ogólne i celowe 300 000 4810 Rezerwy 200 000 rezerwa ogólna 100 000 rezerwa celowa (na zadania oświatowe) 100 000 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000 rezerwa celowa na zadania drogowe 100 000 801 Oświata i wychowanie 12 869 095 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 681 396 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 6 680 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 151 909 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 232 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 207 206 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 931 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 953 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 523 4260 Zakup energii 61 561 4270 Zakup usług remontowych 4 415 4280 Zakup usług zdrowotnych 460 4300 Zakup usług pozostałych 45 246 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 450 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 4430 Różne opłaty i składki 3 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 830 80110 Gimnazja 61 015 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 499 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 174 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 241 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 045 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 914 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 507 4260 Zakup energii 4 120 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 4300 Zakup usług pozostałych 1 055 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 160 80111 Gimnazja specjalne 969 835 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 3 835 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 694 717 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 880 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 636 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 859 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 364 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 600 4260 Zakup energii 7 490 4270 Zakup usług remontowych 2 215 4280 Zakup usług zdrowotnych 252 4300 Zakup usług pozostałych 8 631 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 770 4410 Podróże służbowe krajowe 540 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 046 80120 Licea ogólnokształcące 1 491 493 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 272 160 systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 4 345 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 794 115 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 848 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 149 689
Załącznik nr 2 str. 5 Dział Rozdział Par. Treść Plan 2006 [1] [2] [3] [4] [5] 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 168 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 562 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 621 4260 Zakup energii 27 514 4270 Zakup usług remontowych 8 588 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 4300 Zakup usług pozostałych 38 130 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2 120 4410 Podróże służbowe krajowe 8 757 4430 Różne opłaty i składki 763 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 513 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000 80123 Licea profilowane 890 588 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 11 288 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 616 888 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 154 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115 366 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 665 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 974 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 930 4260 Zakup energii 7 650 4270 Zakup usług remontowych 2 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 240 4300 Zakup usług pozostałych 5 900 4410 Podróże służbowe krajowe 408 4430 Różne opłaty i składki 510 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 115 80130 Szkoły zawodowe 7 222 129 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 56 700 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 1 237 824 systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 168 196 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 561 643 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 284 639 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 673 957 4120 Składki na Fundusz Pracy 97 063 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 136 900 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 267 4260 Zakup energii 267 820 4270 Zakup usług remontowych 142 804 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 300 4300 Zakup usług pozostałych 59 590 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2 920 4410 Podróże służbowe krajowe 5 884 4430 Różne opłaty i składki 5 106 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 239 116 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000 80134 Szkoły zawodowe specjalne 414 685 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 2 670 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 292 744 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 878 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 188 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 684 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 412
Załącznik nr 2 str. 6 Dział Rozdział Par. Treść Plan 2006 [1] [2] [3] [4] [5] 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 050 4260 Zakup energii 6 420 4270 Zakup usług remontowych 1 870 4280 Zakup usług zdrowotnych 216 4300 Zakup usług pozostałych 7 502 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 660 4410 Podróże służbowe krajowe 460 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 931 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 63 000 4300 Zakup usług pozostałych 63 000 80195 Pozostała działalność 74 954 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 428 4120 Składki na Fundusz Pracy 330 4430 Różne opłaty i składki 5 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 696 803 Szkolnictwo wyższe 121 607 80309 Pomoc materialna dla studentów 71 607 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 18 000 3218 Stypendia i zasiłki dla studentów 39 600 3219 Stypendia i zasiłki dla studentów 13 200 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 605 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 202 80395 Pozostała działalność 50 000 2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej 50 000 851 Ochrona zdrowia 675 709 85149 Programy polityki zdrowotnej 47 709 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 22 552 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 785 4300 Zakup usług pozostałych 20 472 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 628 000 dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 628 000 852 Pomoc społeczna 7 407 233 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 620 887 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 471 322 realizowane na podstawie porozumień między JST 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. 40 600 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 100 3110 Świadczenia społeczne 85 589 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 300 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 020 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 362 4120 Składki na Fundusz Pracy 326 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 268 4260 Zakup energii 1 827 4270 Zakup usług remontowych 181 4300 Zakup usług pozostałych 608 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 384 85202 Domy pomocy społecznej 4 903 884
Załącznik nr 2 str. 7 Dział Rozdział Par. Treść Plan 2006 [1] [2] [3] [4] [5] 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 10 752 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypł. żołnierzom 4 690 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 799 226 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 143 553 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 337 437 4120 Składki na Fundusz Pracy 46 600 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 223 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 258 487 4220 Zakup środków żywności 256 344 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 29 894 4260 Zakup energii 264 232 4270 Zakup usług remontowych 13 055 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 258 4300 Zakup usług pozostałych 119 454 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2 500 4410 Podróże służbowe krajowe 2 069 4430 Różne opłaty i składki 13 756 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80 827 4480 Podatek od nieruchomości 26 169 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST 3 358 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 462 000 85203 Ośrodki wsparcia 480 800 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 360 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 181 4120 Składki na Fundusz Pracy 993 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 390 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 1 000 4260 Zakup energii 5 150 4270 Zakup usług remontowych 320 366 4280 Zakup usług zdrowotnych 270 4300 Zakup usług pozostałych 15 860 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 300 4430 Różne opłaty i składki 200 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 730 85204 Rodziny zastępcze 915 656 3110 Świadczenia społeczne 847 412 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 068 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 391 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 56 785 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 355 społeczne 3110 Świadczenia społeczne 355 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 381 253 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 1 572 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 234 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 752 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 382 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 133 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000 4260 Zakup energii 6 700 4270 Zakup usług remontowych 9 808 4280 Zakup usług zdrowotnych 120 4300 Zakup usług pozostałych 33 200 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 169
Załącznik nr 2 str. 8 Dział Rozdział Par. Treść Plan 2006 [1] [2] [3] [4] [5] 4410 Podróże służbowe krajowe 2 958 4430 Różne opłaty i składki 2 300 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 791 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 368 terytorialnego 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 100 798 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 320 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 110 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 598 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 421 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 022 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 115 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 221 4220 Zakup środków żywności 17 800 4260 Zakup energii 13 914 4270 Zakup usług remontowych 1 100 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 4300 Zakup usług pozostałych 4 861 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 718 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 538 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 3 600 4300 Zakup usług pozostałych 3 600 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 371 421 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 177 792 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 606 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 878 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 512 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 383 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 666 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 66 260 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 400 4260 Zakup energii 4 250 4270 Zakup usług remontowych 2 130 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 4300 Zakup usług pozostałych 18 900 4410 Podróże służbowe krajowe 746 4430 Różne opłaty i składki 74 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 957 85322 Fundusz Pracy 62 779 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 512 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 543 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 605 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 540 4128 Składki na Fundusz Pracy 86 4129 Składki na Fundusz Pracy 504 4308 Zakup usług pozostałych 33 989 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25 141 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 276 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 108 4128 Składki na Fundusz Pracy 39 4129 Składki na Fundusz Pracy 15 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 1 602 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 629 4308 Zakup usług pozostałych 15 954 4309 Zakup usług pozostałych 6 266
Załącznik nr 2 str. 9 Dział Rozdział Par. Treść Plan 2006 [1] [2] [3] [4] [5] 4418 Podróże służbowe krajowe 181 4419 Podróże służbowe krajowe 71 85333 Powiatowe urzędy pracy 804 153 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 1 883 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 531 391 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 948 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 97 199 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 822 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 022 4260 Zakup energii 21 094 4270 Zakup usług remontowych 8 780 4280 Zakup usług zdrowotnych 800 4300 Zakup usług pozostałych 24 406 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 799 4410 Podróże służbowe krajowe 1 128 4430 Różne opłaty i składki 2 100 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 639 4480 Podatek od nieruchomości 4 100 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST 42 85395 Pozostała działalność 301 556 3118 Świadczenia społeczne 100 778 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 810 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 365 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 758 4128 Składki na Fundusz Pracy 676 4129 Składki na Fundusz Pracy 534 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 27 599 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 4 141 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 910 4308 Zakup usług pozostałych 100 018 4309 Zakup usług pozostałych 1 104 4419 Podróże służbowe krajowe 3 024 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 839 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 357 955 85401 Świetlice szkolne 101 787 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 420 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 084 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 405 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 314 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 923 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 340 4260 Zakup energii 1 070 4280 Zakup usług zdrowotnych 36 4300 Zakup usług pozostałych 914 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 281 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 650 519 specjalistyczne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 740 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 442 396 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 81 834 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 463 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 600 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500 4260 Zakup energii 12 800
Załącznik nr 2 str. 10 Dział Rozdział Par. Treść Plan 2006 [1] [2] [3] [4] [5] 4300 Zakup usług pozostałych 18 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 200 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 986 85410 Internaty i bursy szkolne 289 655 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 6 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 125 168 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 532 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 950 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 459 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 300 4220 Zakup środków żywności 58 000 4260 Zakup energii 6 800 4270 Zakup usług remontowych 9 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 180 4300 Zakup usług pozostałych 8 650 4430 Różne opłaty i składki 1 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 116 85415 Pomoc materialna dla uczniów 201 100 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 37 500 3248 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 108 404 3249 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 50 896 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 2 926 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 374 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 700 4300 Zakup usług pozostałych 3 700 85495 Pozostała działalność 111 194 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 360 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 631 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 598 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 355 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 206 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 618 4220 Zakup środków żywności 33 940 4260 Zakup energii 1 070 4280 Zakup usług zdrowotnych 36 4300 Zakup usług pozostałych 1 263 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 117 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 141 287 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 37 664 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. 18 886 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 030 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 654 4300 Zakup usług pozostałych 13 094 92116 Biblioteki 55 910 2310 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu 55 910 stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 47 713 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 47 713 prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 926 Kultura fizyczna i sport 120 525 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 120 525 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. 95 095
Załącznik nr 2 str. 11 Dział Rozdział Par. Treść Plan 2006 [1] [2] [3] [4] [5] zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagr. 5 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 512 4300 Zakup usług pozostałych 7 418 Razem 39 567 860 w tym: a) wydatki bieżące 32 502 416 z czego: wynagrodzenia osobowe i pochodne 19 390 066 4010(8,9) Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 593 841 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 89 930 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 027 400 4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych 1 556 510 oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i 59 879 nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i 131 018 nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4080 Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom 5 160 i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 4110(8,9) Składki na ubezpieczenia społeczne 2 567 392 4120(8,9) Składki na Fundusz Pracy 358 936 dotacje 2 374 640 2310 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu 55 910 stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 528 022 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej 50 000 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 1 509 984 systemu oświaty 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 22 552 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 47 713 prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. 160 459 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4810 rezerwy 200 000 pozostałe wydatki bieżące 10 537 710 b) wydatki majątkowe 6 865 444 c) obsługa długu publicznego 200 000
Plan przychodów Załącznik Nr 3 i rozchodów na rok 2006 do Uchwały Nr XXXIII/356/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.12.2005 r. Treść Plan 2006 Przychód 911 Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku 3.000.000 krajowym 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 344.431 krajowym Razem 3.344.431 Rozchód 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 163.634 Razem 163.634
Załącznik nr 4 str. 1 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/356/05 Rady Powiatu Kościańskiego PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO z dnia 29.12.2005 r. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI Dział Rozdział Par. Treść Plan 2006 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 45 500 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 45 500 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 45 500 700 Gospodarka mieszkaniowa 124 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 124 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 124 000 710 Działalność usługowa 327 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 109 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 109 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 9 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 9 000 71015 Nadzór budowlany 209 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 209 000 750 Administracja publiczna 214 010 75011 Urzędy wojewódzkie 182 010 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 167 800 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 14 210 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 75045 Komisje poborowe 32 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 27 000 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 5 000 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 2 287 863 przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 277 863 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 277 863
Załącznik nr 4 str. 2 Dział Rozdział Par. Treść Plan 2006 75414 Obrona cywilna 10 000 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 10 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 851 Ochrona zdrowia 628 000 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 628 000 dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 628 000 852 Pomoc społeczna 344 800 85203 Ośrodki wsparcia 344 800 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 344 800 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 95 800 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 95 800 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 95 800 Razem 4 066 973
Załącznik nr 5 str. 1 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/356/05 Rady Powiatu Kościańskiego PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ z dnia 29.12.2005 r. Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI Dział Rozdział Par. Treść Plan 2006 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 45 500 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 45 500 4300 Zakup usług pozostałych 45 500 700 Gospodarka mieszkaniowa 124 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 124 000 4300 Zakup usług pozostałych 124 000 710 Działalność usługowa 327 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 109 000 4300 Zakup usług pozostałych 109 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 9 000 4300 Zakup usług pozostałych 9 000 71015 Nadzór budowlany 209 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 600 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 900 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 89 930 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 590 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 452 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 563 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500 4260 Zakup energii 1 930 4280 Zakup usług zdrowotnych 150 4300 Zakup usług pozostałych 13 000 4410 Podróże służbowe krajowe 7 086 4430 Różne opłaty i składki 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 229 750 Administracja publiczna 214 010 75011 Urzędy wojewódzkie 182 010 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 148 153 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 437 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 340 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 150 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 930 75045 Komisje poborowe 32 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 098 4120 Składki na Fundusz Pracy 164 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 875 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 227 4300 Zakup usług pozostałych 11 362 4410 Podróże służbowe krajowe 274 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 2 287 863 przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 277 863 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane 222 227 żołnierzom i funkcjonariuszom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 977 4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych 1 556 510 oraz funkcjonariuszy
Załącznik nr 5 str. 2 Dział Rozdział Par. Treść Plan 2006 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i 59 879 nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i 131 018 nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku 5 160 żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 203 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy 114 084 i funkcjonariuszy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 007 4260 Zakup energii 40 505 4270 Zakup usług remontowych 11 750 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 020 4300 Zakup usług pozostałych 26 365 4350 Opłaty za usługi internetowe 2 400 4410 Podróże służbowe krajowe 5 500 4430 Różne opłaty i składki 2 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 385 4480 Podatek od nieruchomości 15 065 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 308 75414 Obrona cywilna 10 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. 10 000 851 Ochrona zdrowia 628 000 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 628 000 dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 628 000 852 Pomoc społeczna 344 800 85203 Ośrodki wsparcia 344 800 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 360 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 181 4120 Składki na Fundusz Pracy 993 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 390 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 1 000 4260 Zakup energii 5 150 4270 Zakup usług remontowych 184 366 4280 Zakup usług zdrowotnych 270 4300 Zakup usług pozostałych 15 860 4350 Opłaty za usługi internetowe 300 4430 Różne opłaty i składki 200 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 730 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 95 800 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 95 800 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 917 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 901 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 37 944 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 395 4260 Zakup energii 2 115 4300 Zakup usług pozostałych 9 508 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 920 Razem 4 066 973
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/356/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.12.2005 r. PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH w 2006 roku 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdz. Treść Plan 2006 [1] [2] [3] [4] 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 55 910 92116 Biblioteki 55 910 Razem 55 910 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 56 700 80130 Szkoły zawodowe 56 700 852 POMOC SPOŁECZNA 471 311 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 471 311 Razem 528 011
Załącznik nr 7 str. 1 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/356/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.12.2005 r. WYKAZ POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU w 2006 roku 2520 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej szkoły wyższej Dział Rozdz. Treść Plan 2006 [1] [2] [3] [4] 803 Szkolnictwo wyższe 50 000 80395 Pozostała działalność 50 000 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 509 984 80120 Licea ogólnokształcące 272 160 80130 Szkoły zawodowe 1 237 824 Razem 1 509 984 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 851 OCHRONA ZDROWIA 22 552 85149 Programy polityki zdrowotnej 22 552 Razem 22 552 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 47 713 NARODOWEGO 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 47 713 Razem 47 713 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizac stowarzyszeniom 630 TURYSTYKA 5 878 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 878
Załącznik nr 7 str. 2 852 POMOC SPOŁECZNA 40 600 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 40 600 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 18 886 NARODOWEGO 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 18 886 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 95 095 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 95 095 Razem 160 459
Dział rozdział WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2006 r. Nazwa działu, rozdziału, zadania Okres realizacji Wartość szacunkowa Nakłady do końca 2005 r. Wydatki planowane w 2006 r. Dotacje z budżetu państwa Środki z funduszy celowych Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/356/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.12.2005 r. Źródła finansowania w roku 2006 Środki zewnętrzne pożyczki lub kredyty Pomoc finansowa z innych JST 600 Transport i łączność 4 956 744 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 956 744 1-inwestycje drogowe w ramach ZPORR 2004-2006 5) 9000000 504 130 1 745 870 1 745 870 2-przebudowa ul. Śmigielskiej w Kościanie II etap 2006 600 000 600 000 600 000 3-przebudowa ul. Surzyńskiego w Kościanie 2006 1) 600 000 300 000 300 000 4-budowa ścieżki rowerowej Kościan-Racot II etap (pomoc finansowa) 2006 2) 150 000 80 000 80 000 5-modernizacja drogi Świniec-Wławie (pomoc finansowa) 2006 3) 300 000 100 000 100 000 6-modernizacja drogi Stare Bojanowo-Nietążkowo 2006 120 000 120 000 120 000 7-modernizacja skrzyżowania ul. Chłapowskiego, Mostowej, Szkolnej i Kilińskiego w Krzywiniu 2006 350 000 350 000 100 000 250 000 8-modernizacja drogi w miejscowości Pelikan 2006 100 000 100 000 100 000 9-modernizacja drogi Czempiń, ul. Kolejowa 2006 80 000 80 000 80 000 10-modernizacja drogi Brońsko-Kotusz 2006 250 000 250 000 250 000 11-modernizacja drogi w Kurowie 2006 40 000 40 000 40 000 12-modernizacja drogi powiatowej Jerka-Świniec 2006 550 000 550 000 100 000 450 000 13-modernizacja drogi Czempiń, ul. Stare Borówko 2006 150 000 150 000 150 000 14-zmiana organizacji ruchu 2006 50 000 50 000 50 000 15-modernizacja drogi Gorzyce-Gołębin Stary 2006 80 000 80 000 80 000 16-modernizacja drogi w Gorzycachi drogi Srocko- Bieczyny 2006 200 000 200 000 200 000 17-wykonanie map geodezyjnych i dokumentacji 2006 50 000 50 000 50 000 18-budowa chodników przy drogach powiatowych 2006 97 874 97 874 97 874 19-zakupy inwestycyjne 2006 13 000 13 000 13 000 750 Administracja publiczna 56 700 75019 Rady powiatów 5 000 1-zakupy inwestycyjne 2006 5 000 5 000 5 000 75020 Starostwa powiatowe 51 700 Środki własne powiatu
Dział rozdział Nazwa działu, rozdziału, zadania Okres realizacji Wartość szacunkowa Nakłady do końca 2005 r. Wydatki planowane w 2006 r. Dotacje z budżetu państwa Źródła finansowania w roku 2006 Środki zewnętrzne Środki z funduszy celowych pożyczki lub kredyty Pomoc finansowa z innych JST 1-docieplenie szczytów budynku Starostwa przy ul. Gostyńskiej 2006 23 000 23 000 23 000 2-zakupy inwestycyjne 2006 28 700 28 700 28 700 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000 75414 Obrona cywilna 10 000 1-zakupy inwestycyjne 2006 10 000 10 000 10 000 758 Różne rozliczenia 100 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000 1-rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (drogowe) 2006 100 000 100 000 100 000 801 Oświata i wychowanie 280 000 80120 Licea ogólnokształcące 30 000 1-dokumentacja pod dobudowę hollu z sanitariatami w LO Śmigiel 2006 30 000 30 000 30 000 80130 Szkoły zawodowe 250 000 1-dokumentacja pod budowę hali sportowej przy ZSP w Kościanie 2006-2008 3 000 000 50 000 50 000 2-wymiana ogrzewania i instalacji c.o. w ZSP N. 2005-2007 551 650 1 650 4) 0,00 3-modernizacja Warsztatów Szkolnych przy ZSP w Kościanie 2006 200 000 200 000 200 000 852 Pomoc społeczna 1 462 000 85202 Domy pomocy społecznej 1 462 000 1-modernizacja w DPS Mościszki 2006 1 434 000 1 434 000 500 000 344 431 589 569 2-monitoring sygnałów pożarowych w DPS Jarogniewice 2006 28 000 28 000 28 000 6 865 444 Środki własne powiatu 1) Powiat złożył wniosek o dotację z budżetu państwa w wysokości 300.000 zł w ramach "Programu Likwidacji Miejs Niebezpiecznych na Drogach" 2) kwota 70.000 zł jest zabezieczona w budżecie Gminy Kościan 3) kwota 200.000 zł jest zabezpieczona w budżecie Gminy Krzywiń 4) w roku 2006 kwota 10.000 zł zaplanowano na dokumentację z PFOŚiGW 5) Powiat złoży wniosek o współfinansowanie inwestycji w ramach ZPORR na kwotę 6.750.000 zł