U Z A S A D N I E N I E D O U C H W A Ł Y B U D Ż E T O W E J G M I N Y S O C H A C Z E W na 2016 rok
|
|
- Dominik Bednarski
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 U Z A S A D N I E N I E D O U C H W A Ł Y B U D Ż E T O W E J G M I N Y S O C H A C Z E W na 2016 rok Założenia do budżetu gminy Sochaczew na 2016 rok przyjęto zgodnie: z informacją Ministra Finansów Nr z dnia 12 października 2015 r. o wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. z informacją wydziału Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I z dnia 22 października 2015 r. o kwotach dotacji celowych. z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPŁ /15 z 1 października 2015 r. o kwotach dotacji celowej. dochody z tytułu podatku rolnego przyjęto przy cenie skupu żyta w wysokości 50,00 zł tj. czyli 125,00 zł za hektar przeliczeniowy oraz 250,00 zł za hektar fizyczny (w 2015 roku 130,00 zł. za hektar przeliczeniowy oraz 260,00 zł. za hektar fizyczny). Rada Gminy Sochaczew Uchwałą Nr XIX/76/2015 obniżyła średnią cenę skupu żyta z kwoty 53,75 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt. Stawki podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości zostały na poziomie roku
2 Kwota dochodów ogółem na 2016 rok jest niższa o 4,53% w stosunku do 2015 roku. Na 2016 rok zaplanowano wzrost dochodów własnych o 3,51% w stosunku do 2015 r. w tym: z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę ,00 zł. tj. o 5,46% w stosunku do roku 2015 zgodnie z danymi z MF. z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę ,00 zł. tj. o 12,00%. z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę ,46 zł. tj. o 1,42% Część oświatowa subwencji ogólnej wzrasta o kwotę ,00 zł. tj. 10,44%, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej zmniejszyła się o kwotę ,00 zł. tj. 5,90%. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejszyły się w stosunku do 2015 roku o kwotę ,37 zł. tj. o 19,58%. W 2015 roku Gmina Sochaczew dysponowała kwotą ,01 zł. pozyskaną w ramach środków europejskich na realizację projektów unijnych. Na 2016 rok po stronie dochodów nie zaplanowano żadnych środków unijnych. W 2015 roku otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego Narodowy Program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój w kwocie ,00 zł. oraz pomoc finansową od Gminy Młodzieszyn w wysokości ,34 zł. Na 2016 rok nie zaplanowano dochodów z powyższych tytułów i stąd zaplanowane dochody na 2016 rok są niższe od dochodów w 2015 roku. 2
3 Plan dochodów na 2016 rok ogółem to kwota ,46 zł. przy dochodach 2015 roku w kwocie ,71 zł. Struktura dochodów Plan 2015r. Plan na 2016r. % Dochody własne , ,46 104,91 Subwencje , ,00 109,99 Dotacje na zadania , ,00 80,48 bieżące Środki europejskie i inne , środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Dotacje na inwestycje i , zakupy inwestycyjne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł , OGÓŁEM: , ,46 95,47 3
4 DOCHODY BIEŻĄCE Dział 010 Planowana kwota 2.500,00 zł. Są to wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich. Dział 700 Planowana kwota ,00 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy ,00 zł. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 200,00 zł. odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 300,00 zł. Dział 750 Planowana kwota ,00 zł. w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ,00 zł wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego - 700,00 zł dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 20,00 zł Dział 751 Planowana kwota 2.000,00 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. 4
5 Dział 756 planowana kwota ,46 zł, w tym: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości ,46 zł wpływy z podatku rolnego ,00 zł wpływy z podatku leśnego ,00 zł wpływy z podatku od środków transportowych ,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn 2.500,00 zł wpływy z opłaty skarbowej ,00 zł wpływy z opłaty targowej ,00 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego ,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 zł Dział 758 planowana kwota dochodów ,00 zł w tym: odsetki od środków na rachunku bankowym część oświatowa subwencji ogólnej dla jst część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.000,00 zł ,00 zł ,00 zł Dział 801 planowana kwota ,00 zł. w tym: wpływy z usług (stołówki szkolne) wpływy z różnych dochodów. Są to wpływy za pobyt uczniów z terenu innych gmin w klasach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Sochaczew ,00 zł ,00 zł 5
6 Dział 852 planowane dochody ,00 zł w tym: wpływy z usług odpłatność członków rodzin osób przebywających w DPS wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,00 zł 300,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Dział 900 planowane dochody ,00 zł to: wpływy z opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.500,00 zł opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,00 zł opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za pobór wody powierzchniowej lub podziemnej, opłaty za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi, opłaty za składowanie odpadów, oraz opłaty z tytułu odsetek bankowych i wydatków związanych z egzekucją przekazywane przez Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego ,00 zł DOCHODY MAJĄTKOWE Na 2016 rok nie zaplanowano dochodów majątkowych. 6
7 WY D A T K I Plan wydatków na 2016 r. to kwota ,46 zł, w tym wydatki bieżące to kwota ,00 zł. tj. 84,90% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe to kwota ,46 zł. tj. 15,10% wydatków ogółem. WYDATKI BIEŻĄCE Struktura wydatków bieżących Plan 2015r. Plan na 2016r. % Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 95,96 Wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,00 99,29 zadań Dotacje na zadania bieżące , ,00 80,07 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 95,24 Obsługa długu , ,00 110,64 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 31,29 Ogółem wydatki bieżące: , ,00 96,28 W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane spadek o 4,04% tj. W 2016 roku przypada do wypłaty mniej nagród jubileuszowych niż w 2015 roku oraz nie zaplanowano żadnej odprawy emerytalnej. W grupie wydatków związanych z realizacją wydatków statutowych planowany spadek o 0,71% w stosunku do roku poprzedniego. W grupie dotacji na zadania bieżące spadek o 19,93%. związany jest ze zmianą sposobu finansowania usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Sochaczew. Od 2016 roku usługi transportu zbiorowego będzie świadczyła firma wybrana w trybie przetargu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych spadek o 4,76% związany jest z wysokością środków przekazywanych przez Wojewodę na zadania zlecone i powierzone. 7
8 W grupie obsługa długu wzrost o 10,64% związany jest z zaciągnięciem w 2015 roku kredytu długoterminowego w kwocie ,00 zł. oraz planowanym do zaciągnięcia w 2016 roku w wysokości ,00 zł. W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - spadek o 68,71%. W 2015 roku zakończono realizację projektów unijnych z lat Na 2016 rok zaplanowano kwotę ,00 zł. jako wkład własny w realizację zadania pn: Dobra zmiana w rodzinie Sochaczewski program aktywizacji rodzin w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Na 2016 rok wyodrębniono środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie ,68 zł. 8
9 Dział 010 składka do Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu 2% odpisu podatku rolnego ,00 zł Dział 600 zakup usług transportowych od firmy wybranej w przetargu na obsługę komunikacyjną gminy zakup kruszywa do utwardzania dróg gminnych i poboczy dróg, równanie dróg gruntowych, odśnieżanie dróg, wycinka krzewów, czyszczenie rowów przy drogach gminnych, zakup znaków drogowych (w tym zadania w ramach F.S ,69 zł., które realizowane będą przy drogach gminnych) ,00 zł ,00 zł Dział 700 zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontu budynków komunalnych, usługi remontowe budynków komunalnych, podziały geodezyjne, wypisy, wyrysy, zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych na kwotę (zadania w ramach F.S ,52 zł.) ,00 zł Dział 710 opracowywanie analiz urbanistycznych niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy, zakup map oraz sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego ,00 zł 9
10 Dział 750 wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się zadaniami bieżącymi z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 zł diety radnych ,00 zł zakup artykułów biurowych, wydawnictw fachowych, usługi transportowe, usługi pocztowe związane z obsługą Rady Gminy ,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w związku z poborem podatków, wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, czasopism, wydawnictw fachowych, ochrona mienia, konserwacja sprzętu i urządzeń, podróże służbowe, szkolenie pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych itp., zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody, zakup akcesoriów komputerowych, malowanie pomieszczeń biurowych ,00 zł ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 2.000,00 zł diety sołtysów, zakup materiałów biurowych ,00 zł wykonanie tablic informacyjnych, folderów reklamowych, materiałów promocyjnych oraz wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło ,00 zł Dział 751 wynagrodzenie i pochodne pracownika zajmującego się aktualizacją spisu wyborców 2.000,00 zł Dział 754 wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne ,00 zł utrzymanie gotowości bojowej zastępów OSP, zakup mundurów, hełmów strażackich, remont i konserwacja sprzętu gaśniczego, zakup paliwa do samochodów strażackich, bieżące utrzymanie 6 strażnic ,42zł Dział 757 odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę Sochaczew w latach ,00 zł 10
11 Dział 758 koszty obsługi rachunków bankowych Gminy rezerwa ogólna rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł Dział 801 Utrzymanie 6 szkół podstawowych to kwota w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach podstawowych dodatki wiejskie i mieszkaniowe zakup opału, środków czystości, remonty, zakup pomocy dydaktycznych, energia elektryczna, dostęp do sieci Internet, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, delegacje służbowe, odpis na FŚS (w tym F. Soł ,37 zł.) Utrzymanie 9 oddziałów przedszkolnych to kwota w tym: wynagrodzenia i pochodne dodatki wiejskie i mieszkaniowe materiały, środki czystości, pomoce dydaktyczne, zabawki, odpis na ZFŚŚ Opłata za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się w innych gminach Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Rozlazłowie gm. Sochaczew (planowana liczba dzieci 54) Funkcjonowanie 3 gimnazjów na terenie gminy w tym: płace i pochodne od wynagrodzeń dodatki wiejskie i mieszkaniowe zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, remonty bieżące, pomoce naukowe, dydaktyczne, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, akcesoria i programy komputerowe, energia elektryczna (w tym: F. Soł ,58) Dowożenie uczniów do szkół gimnazjalnych ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 11
12 Utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zakup materiałów biurowych i druków, koszty delegacji służbowych, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, opłaty pocztowe i prowizje bankowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Utrzymanie 3 stołówek szkolnych to kwota w tym: płace i pochodne od wynagrodzeń zakup środków żywności, czystości, delegacje służbowe, remonty sprzętu, zakup wyposażenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych i książek, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, zakup materiałów do remontów bieżących, zakup dostępu do sieci internet, zakup usług telefonii stacjonarnej, szkolenia pracowników ,00 zł ,00 zł 8.236,00 zł ,00 zł Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę w tym na: fundusz zdrowotny dla nauczycieli sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego odpis na FŚS dla emerytów i rencistów ,00 zł ,00 zł 1.000,00 zł ,00 zł 12
13 Dział 851 zwalczanie narkomanii w tym finansowanie programów i przedstawień profilaktycznych, promocja zdrowego stylu życia przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym wynagrodzenie członków GKRPA, zakup materiałów i wyposażenia, finansowanie skierowań kolonijnych dla dzieci z rodzin wymagających opieki, promocja imprez bezalkoholowych w społeczności lokalnej, dotacja celowa na ochronę i promocję zdrowia wśród mieszkańców gminy ,00 zł ,00 zł 5.000,00 zł Dział 852 opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych domy pomocy społecznej zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zadania w zakresie wspieranie rodziny świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługa świadczeń składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zasiłki i pomoc w naturze zasiłki stałe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne na dożywianie dzieci w szkołach oraz dowóz posiłków zaplanowano dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny ,00 zł ,00 zł 8.500,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznacza się kwotę w tym : na wynagrodzenia i pochodne delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe, szkolenia ,00 zł ,00 zł ,00 zł 13
14 Dział 853 Dopłaty do Karty Seniora oraz Karty Dużej Rodziny ,00 zł W X/2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie złożył wniosek do MJWPU w Warszawie pn: Dobra zmiana w rodzinie Sochaczewski program aktywizacji rodzin. Środki finansowe w kwocie ,00 zł zaplanowano jako wkład własny z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych. Dział 854 Utrzymanie świetlic szkolnych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dodatki wiejskie i mieszkaniowe zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, odpis na ZFŚS Pomoc materialna dla uczniów (w tym stypendia socjalne) ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Dział 900 koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ,00 zł Wpływy z gospodarki odpadami zaplanowano na 2016 rok w kwocie ,00 zł., która niestety nie pokrywa kosztów funkcjonowania systemu. Mając na uwadze trudną sytuację materialną mieszkańców Gminy Sochaczew stawka za odbiór odpadów komunalnych wynosi od 1 października 2015 roku 9,00 zł. (zamiast 10,00 zł.), za odpady segregowane i 18,00 zł. za odpady niesegregowane. oczyszczanie wsi ,00 zł utrzymanie zieleni ,00 zł pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku ,00 zł koszty energii elektrycznej, oświetlenia ulicznego, remont i konserwacja oświetlenia ulicznego (w tym F. Soł ,00) ,00 zł wydatki związane z ochroną środowiska ,00 zł usługi weterynaryjne ,00 zł 14
15 Dział 921 wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Mokasie (w tym F. Soł ,00) budynek w którym znajduje się świetlica stanowi własność Gminy Sochaczew. dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kątach dotacja celowa na upowszechnianie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej ,00 zł ,00 zł 5.000,00 zł Dział 926 stypendia sportowe zgodnie z uchwałą Rady Gminy ,00 zł dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osób dorosłych z terenu gminy ,00 zł wynagrodzenie animatora na boisku Orlik ,00 zł zakup wyposażenia, energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, monitoring budynku socjalno-sportowego w Feliksowie, ogrodzenie terenu wokół budynku ,00 zł ogrodzenie placu zabaw w Dachowej 2.938,58 zł (w tym F. Soł ,58 zł) plac zabaw znajduje się na terenie gminnym. Dotacje celowe z działu 851, 921 i 926 zostaną udzielone po przeprowadzeniu konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń realizujących zadania pożytku publicznego. 15
16 Wydatki majątkowe Planowana kwota wydatków majątkowych na 2016 rok ,46 zł Dział 010 Planowane wydatki majątkowe to kwota ,00 zł. Budowa strefowej przepompowni wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi w m. Czyste (WPF) ,00 zł Budowa III studni głębinowej w SUW Dachowa ,00 zł Studnia zostanie wybudowana na terenie gminnym. Projekt studni głębinowej wraz z rurociągiem tłocznym do SUW Janaszówek ,00 zł Zakup działki pod budowę IV studni głębinowej w SUW Janaszówek ,00 zł Dział 600 Planowane wydatki majątkowe to kwota ,70 zł. Dotacja celowa dla Powiatu Sochaczewskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3818W Wężyki-Rybno-Sochaczew, odcinek Lubiejew do drogi krajowej nr ,00 zł Pomoc finansowa będzie udzielona po podjęciu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wymysłów dz ,00 zł Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków dz.192/ ,00 zł Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków dz.132/ ,00 zł Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wójtówka (koło wulkanizacji) dz ,00 zł Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdżarów dz.44, 79/ ,00 zł Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jeżówka dz ,00 zł Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Mostki dz ,00 zł Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chodakówek dz.31/16, 31/ ,00 zł Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gawłów dz ,00 zł Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel dz ,00 zł Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuznocin dz ,00 zł Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Altanka Bronisławy (Altanka dz.97,112; Bronisławy dz.102) ,00 zł Projekt przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Kożuszki Parcel Feliksów ,00 zł Projekt przebudowy drogi gminnej Rozlazłów Kąty (ul. Płocka) ,00 zł Projekt budowy drogi gminnej w miejscowościach Kaźmierów Czyste ,70 zł (w tym F. Soł ,70) 16
17 Dział 750 Planowane wydatki majątkowe to kwota ,00 zł. w tym: Montaż klimatyzacji w budynku UG II etap ,00 zł Dział 801 Planowane wydatki majątkowe to kwota ,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie: Rozbudowa budynku szkoły w Kątach (WPF) ,00 zł Dział 900 Planowane wydatki to kwota ,98 zł z przeznaczeniem na zadania: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronisławy - projekt (w tym F. Soł ,37) ,00 zł Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka (koło sołtysa) ,00 zł Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejów Duranowski ,00 zł Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwonka Parcel ,00 zł Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuków (k.helenka) ,00 zł Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel (od drogi krajowej) (w tym F. Soł ,27) ,00 zł Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Mostki dz.69/11 (w tym F. Soł ,56) ,00 zł Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów II etap (w tym F. Soł ,47) ,00 zł Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubiejew (w tym F. Soł ,73) ,00 zł Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karwowo (w tym F. Soł ,98) ,98 zł Wybudowane oświetlenie uliczne zostanie przyjęte na stan środków trwałych Gminy Sochaczew. 17
18 Dział 921 Planowane wydatki to kwota ,46 zł z przeznaczeniem na zadania: Projekt adaptacji budynku strażnicy OSP w Żdżarowie na świetlicę wiejską (w tym F. Soł ,08) budynek stanowi własność Gminy Sochaczew ,00 zł Zakup działki z przeznaczeniem na budowę świetlicy gminnej w Żukowie (w tym F. Soł ,46) ,46 zł Dział 926 Planowane wydatki majątkowe to kwota ,32 zł z przeznaczeniem na zadania: Budowa siłowni zewnętrznej na terenie boiska gminnego w Feliksowie (w tym F. Soł ,60 zł) ,60 zł Budowa placu zabaw w miejscowości Bielice (w tym F. Soł ,35) ,35 zł Plac zabaw wybudowany zostanie na terenie gminnym. Zakup działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Kuznocinie (w tym F. Soł ,37) ,37 zł 18
DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i
Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.
Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14
Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
ZARZĄDZENIE NR 25/12
ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00
Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00
ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU
ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne
Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok
Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia
OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.
OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50
Wydatki budżetu gminy na 2018 rok
Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2018 Rodzaj zadania: Poroz. z JST
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44
Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych
PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00
Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług
Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204
Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.
Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik
Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy
Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział
Wydatki budżetu na 2018 rok
Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035
Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku
Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące
Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%
Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie
Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku
Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005
Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku
Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8
Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku
Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI
Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4
INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K
INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:
Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017
Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa
Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K
S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE
ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
Wydatki budżetu gminy na 2016 r.
Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację
Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%
Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok
Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990
Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki budżetu w 2019 r.
budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz
Wydatki budżetu na 2019 rok
Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich
Plan wydatków wg stanu na dzień r.
Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14
Wydatki budżetu na 2017 rok
Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00
ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990
ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014
ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa
ZARZĄDZENIE NR 32/14
ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%
Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.
Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.
Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV//0 z dnia grudnia 0 r. związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 00 00 00 000
Planowane wydatki budżetu na 2010 rok
Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych
ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00
WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych
ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017
Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 % 7:6 Udział % Wykonanie za I Wykonanie za Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach w Wyszczególnienie półrocze roku I półrocze roku
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa
L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744
Wydatki budżetu na 2018 rok
Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK
13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa
Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku
Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura
ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki
Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku
Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych przez jednostki Gminy Celestynów Na
ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010
ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.
OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00
S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K
S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE
ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia
ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008
WYDATKI. z tego: w tym: wydatki na. ty z Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan Wydatki wydatki. wydatki. Wydatki na wynagro- dotacje na
WYDATKI statuto Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2012 Uchwała Nr XV / 173 /2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2011 r..010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 000,00 1 000,00
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,
ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok
ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014
Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 701 540,00
Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r
Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r
Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo
Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku
Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia
Planowane wydatki budżetu na 2011 rok
Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050
ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.
ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,
ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23
S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK
S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA