INFORMACJA BURMISTRZA WOŁCZYNA. z dnia 7 sierpnia 2014 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołczyn za I półrocze 2014 roku
|
|
- Zdzisław Piasecki
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 INFORMACJA BURMISTRZA WOŁCZYNA z dnia 7 sierpnia 2014 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołczyn za I półrocze 2014 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.) przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Wołczyn za I półrocze 2014 roku. Informacja została sporządzona w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXXIX/321/2010 z dnia r. Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 r. przedstawiono w załącznikach nr 1 i 2. Załącznik nr 1- część tabelaryczna informacji zawiera wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów gminy. Załącznik nr 2 - część opisowa informacji zawiera realizację dochodów i wydatków z podaniem przyczyn znacznych odchyleń wykonania planu, dane dotyczące zadłużenia gminy, kwoty udzielonych ulg podatkowych i stopień realizacji inwestycji. Burmistrz mgr Jan Leszek Wiącek Id: D D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 1
2 Załącznik Nr 1 do Informacji Burmistrza Wołczyna z dnia 7 sierpnia 2014 r. I. PRZYCHODY Paragraf Treść Plan Wykonanie % realizacji 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy , ,71 100% 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 0,00 RAZEM , ,71 39% II. ROZCHODY Paragraf Treść Plan Wykonanie % realizacji Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z 963 udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,10 0, Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,60 44% RAZEM , ,60 29% III.DOCHODY Dzia ł Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (5:4) Dochody bieżące 0 10 Rolnictwo i łowiectwo , ,02 100% środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Pozostałe odsetki 0 63,04 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,98 100% Id: D D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 1
3 gmin) ustawami 0 20 Leśnictwo ,24 81% środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,24 81% Gospodarka mieszkaniowa ,62 51% środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,64 92% Wpływy z różnych opłat 0 483,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,68 47% Pozostałe odsetki ,30 84% 750 Administracja publiczna ,99 57% środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Wpływy z usług ,74 110% Pozostałe odsetki 0 3, Wpływy z różnych dochodów 0 122, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,96 50% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 35,65 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 97% środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 97% Id: D D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 2
4 752 Obrona narodowa ,00 100% środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa % środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 38% Wpływy z różnych dochodów ,00 100% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadąjacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,01 49% środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 44% Podatek dochodowy od osób prawnych ,12 37% Podatek od nieruchomości ,31 49% Podatek rolny ,22 53% Podatek leśny ,04 51% Podatek od środków transportowych ,67 56% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,00 40% Podatek od spadków i darowizn ,87 175% Opłata od posiadania psów ,30 73% Wpływy z opłaty skarbowej ,85 62% Wpływy z opłaty targowej ,00 59% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,16 77% Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 106% Wpływy z różnych opłat ,94 117% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,10 48% Pozostałe odsetki 0 0, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 Id: D D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 3
5 758 Różne rozliczenia ,78 58% środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Pozostałe odsetki ,65 44% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 58% 8020 Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne ,13 100% 801 Oświata i wychowanie , ,93 54% środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Wpływy z różnych opłat ,60 51% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 100,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 432, Wpływy z usług ,65 59% Pozostałe odsetki 0 125, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100% Wpływy z różnych dochodów % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,06 50% Ochrona zdrowia ,50 307% środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Pozostałe odsetki 26, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 965, Pomoc społeczna , ,59 56% środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Wpływy z usług ,50 43% Id: D D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 4
6 0 920 Pozostałe odsetki ,68 9% Wpływy z różnych dochodów ,46 50% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gmin) ustawami , ,28 54% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 61% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,12 75% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,55 91% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,83 100% środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i , ,83 100% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,65 100% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 39671, ,18 100% Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 94% środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Wpływy z usług ,00 32% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 96% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,18 62% środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Wpływy z opłaty produktowej ,00 Id: D D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 5
7 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,91 57% Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,49 102% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2147, Wpływy z różnych dochodów ,18 195% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego % środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100% 926 Kultura fizyczna i sport ,20 20% środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i Wpływy z różnych opłat 350, Wpływy z usług ,52 16% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 448,68 Razem dochody bieżące , ,89 55% środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i , ,83 100% Dochody majątkowe 0 10 Rolnictwo i łowiectwo ,03 środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Gospodarka leśna 0 56,00 środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 56, Transport i łączność środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów Id: D D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 6
8 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Turystyka środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka mieszkaniowa ,16 24% środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,92 50% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,24 24% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Oświata i wychowanie , ,50 1% środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,50 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,23 4% środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,23 4% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,23 4% 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów Id: D D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 7
9 publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,10 0 środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,10 0 Razem dochody majątkowe , ,92 6% środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i , ,23 1% IV. WYDATKI Ogółem dochody , ,81 52% środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i , ,06 17% Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % (5:4) 0 10 Rolnictwo i łowiectwo , ,66 94% Melioracje wodne 5027, ,79 56% wydatki jednostek budżetowych, w tym 4727, ,35 57% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2090, ,60 71% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 2637, ,75 47% świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 109,44 36% Izby rolnicze ,63 49% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,63 49% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,63 49% Pozostała działalność , ,24 98% wydatki jednostek budżetowych, w tym , ,24 98% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań , ,24 98% 0 20 Leśnictwo 15000,00 0, Pozostała działalność wydatki jednostek budżetowych, w tym Id: D D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 8
10 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań , Transport i łączność , ,36 36% Drogi publiczne gminne ,36 36% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,36 36% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,36 36% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,79 44% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,13 47% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,13 47% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,13 47% 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,66 19% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,66 19% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,66 19% 710 Działalność usługowa , ,24 27% Plany zagospodarowania przestrzennego ,59 18% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,59 18% wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 22% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,59 16% Cmentarze ,65 42% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,65 42% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,65 42% 750 Administracja publiczna , ,20 49% 75011Urzędy wojewódzkie ,96 50% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,96 50% wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,96 50% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,26 41% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,83 28% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,83 28% świadczenia na rzecz osób fizycznych ,43 42% 75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,02 50% wydatki jednostek budżetowych, w tym , ,94 50% wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,91 51% Id: D D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 9
11 751 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań , ,03 46% świadczenia na rzecz osób fizycznych ,08 41% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,68 29% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,68 29% wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 8% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,68 31% Pozostała działalność ,28 46% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,56 46% wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,36 57% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,20 42% świadczenia na rzecz osób fizycznych ,72 46% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 43172, ,56 96% 75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,56 32% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,56 32% wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,20 50% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,36 13% 75113Wybory do Parlamentu Europejskiego % wydatki jednostek budżetowych, w tym % wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3828, ,41 100% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 16038, ,59 100% świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 99% 752 Obrona cywilna 1000, ,00 100% Pozostałe wydatki obronne ,00 100% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,00 100% wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 100% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 100% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,06 36% Ochotnicze straże pożarne , ,14 32% wydatki jednostek budżetowych, w tym , ,14 39% wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,98 41% Id: D D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 10
12 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań , ,16 38% świadczenia na rzecz osób fizycznych 46000,00 0, Straż Miejska ,88 44% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,45 44% wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,77 45% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,68 36% świadczenia na rzecz osób fizycznych ,43 63% 75421Zarządzanie kryzysowe ,54 89% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,54 89% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,54 89% Pozostała działalność ,50 5% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,50 5% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,50 5% 757 Obsługa długu publicznego , ,75 36% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,75 36% obsługa długu ,75 36% 758 Różne rozliczenia ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym ,00 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań , Oświata i wychowanie , ,75 52% 80101Szkoły podstawowe ,65 51% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,42 51% wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,03 51% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,39 51% dotacje na zadania bieżące ,28 49% świadczenia na rzecz osób fizycznych ,49 47% wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i ,46 93% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,99 50% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,11 50% Id: D D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 11
13 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,94 52% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,17 37% świadczenia na rzecz osób fizycznych ,88 54% Przedszkola ,63 53% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,63 53% wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,25 52% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,38 57% świadczenia na rzecz osób fizycznych 863 0, Inne formy wychowania przedszkolnego ,70 47% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,86 38% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,86 38% dotacje na zadania bieżące ,84 47% 80110Gimnazja ,91 53% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,36 53% wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,10 52% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,26 61% świadczenia na rzecz osób fizycznych ,57 68% wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i ,98 52% 80113Dowożenie uczniów do szkół ,66 52% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,66 52% wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 52% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,66 52% świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 50% Licea ogólnokształcące ,50 51% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,24 54% wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,64 52% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,60 73% świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 33% wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i ,26 21% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,68 30% Id: D D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 12
14 wydatki jednostek budżetowych, w tym ,68 21% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,68 21% dotacje na zadania bieżące ,00 50% 80148Stołówki szkolne i przedszkolne ,19 48% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,19 48% wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,87 50% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,32 46% świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 8% Pozostała działalność ,84 60% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,84 60% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,84 60% świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 17% 851 Ochrona zdrowia , ,63 40% 85153Zwalczanie narkomanii ,00 40% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,00 40% wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 60% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,63 42% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,63 45% wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 45% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,63 46% dotacje na zadania bieżące ,00 40% Pozostała działalność ,00 4% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,00 100% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 100% dotacje na zadania bieżące ,00 0% 852 Pomoc społeczna , ,57 52% Rodziny zastępcze 31200, ,92 35% wydatki jednostek budżetowych, w tym 31200, ,92 35% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 31200, ,92 35% 85205Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,50 1% Id: D D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 13
15 wydatki jednostek budżetowych, w tym ,50 1% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,50 1% Wspieranie rodziny ,32 8% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,32 8% wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,32 25% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,61 52% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,02 64% wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,14 71% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,88 46% świadczenia na rzecz osób fizycznych ,59 52% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 85213osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,01 52% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,01 52% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,01 52% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85214rentowe ,20 63% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,08 50% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,08 50% świadczenia na rzecz osób fizycznych ,06 68% wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i ,06 50% 85215Dodatki mieszkaniowe , ,68 43% wydatki jednostek budżetowych, w tym 157,89 102,00 65% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 157,89 102,00 65% świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,68 43% 85216Zasiłki stałe ,75 100% świadczenia na rzecz osób fizycznych ,75 100% 85219Ośrodki pomocy społecznej ,41 51% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,90 51% Id: D D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 14
16 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,93 52% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,97 44% świadczenia na rzecz osób fizycznych ,51 45% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,04 46% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,41 46% wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,41 45% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 74% świadczenia na rzecz osób fizycznych ,63 34% Pozostałą działalność , ,13 38% wydatki jednostek budżetowych, w tym , ,33 48% wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,10 51% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 35082, ,23 38% świadczenia na rzecz osób fizycznych ,80 36% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,24 34% Pozostała działalność , ,24 34% wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,24 34% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,76 56% 85401Świetlice szkolne ,85 51% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,99 52% wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,86 51% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,13 54% świadczenia na rzecz osób fizycznych ,86 44% 85415Pomoc materialna dla uczniów ,91 70% świadczenia na rzecz osób fizycznych ,91 70% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,54 44% Gospodarka ściekowa i ochrona wód 40000, ,74 48% wydatki jednostek budżetowych, w tym 40000, ,74 48% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 40000, ,74 48% Gospodarka odpadami ,59 44% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,59 44% Id: D D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 15
17 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,71 49% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,88 44% 90003Oczyszczanie miast i wsi ,65 42% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,65 42% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,65 42% 90004Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,44 39% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,44 39% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,44 39% 90006Ochrona gleby i wód podziemnych ,00 3% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,00 3% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 3% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,36 45% wydatki jednostek budżetowych, w tym , ,36 45% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,36 45% Pozostałą działalność , ,76 45% wydatki jednostek budżetowych, w tym , ,76 45% wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,23 56% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań , ,53 45% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,64 52% 92109Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,88 59% wydatki jednostek budżetowych, w tym 39334, ,88 35% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 39334, ,88 35% dotacje na zadania bieżące ,00 60% 92116Biblioteki ,00 51% dotacje na zadania bieżące ,00 51% 92120Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność , ,76 30% wydatki jednostek budżetowych, w tym , ,76 30% Id: D D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 16
18 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 70% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań , ,76 29% 926 Kultura fizyczna i sport , ,22 44% 92601Obiekty sportowe ,33 36% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,33 36% wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,43 14% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,90 41% 92605Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,89 55% wydatki jednostek budżetowych, w tym ,89 35% wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,89 32% dotacje na zadania bieżące ,00 64% Wydatki bieżące razem , ,97 50% Wydatki majątkowe 0 10 Rolnictwo i łowiectwo ,00 2% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 2% inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym ,00 2% na programy fin.z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki ,00 20% Budowa sieci wodociągowej w Gierałcicach Małych Dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków Transport i łączność ,52 14% Drogi publiczne powiatowe % inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym % na programy fin.z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Dotacja- pomoc finansowa dla Powiatu Kluczborskiego na remont drogi powiatowej Nr DP 1337 O(Kuźnica Trzcinicka) granica woj. wielkopolskiego - Wołczyn ,00 100% 60016Drogi publiczne i gminne ,52 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,52 na programy fin.z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Przebudowa drogi gminnej Nr O ul. Kołłątaja oraz poprawa ,00 Id: D D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 17
19 bezpieczeństwa przy ul.kościuszki w Wołczynie Budowa drogi (ul. Polnej) w Wołczynie wraz z kanalizacja sanitarną Przebudowa ul. Młyńskiej w Szymonkowie Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchy ,52 Budowa drogi gminnej Gierałcice-Wąsice Budowa drogi użytku rolniczego Wąsice- Szum Odbudowa mostu na rzece Kluczborska Struga w Markotowie Dużym Przebudowa drogi dojazdowej - Gierałcice Małe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 5% Ochotnicze straże pożarne ,00 12% inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 12% na programy fin.z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Remont i wyposażenie pomieszczeń OSP w Wierzbicy Górnej Zakup autopompy ,00 100% 75416Straż gminna (miejska) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy fin.z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Zakup samochodu dla Straży Miejskiej Oświata i wychowanie ,81 1% Pozostała działalność ,81 1% inwestycje i zakupy inwestycyjne ,81 1% na programy fin.z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,56 1% Termomodernizacja obiektów szkolnych w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej ,81 1% Przebudowa dachu na pawilonie Szkoły Podstawowej w Wierzbicy Górnej Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach wraz z dobudową pomieszczeń administracyjnych Wykonanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 5 w Wołczynie Ochrona zdrowia ,80 5% 85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,80 5% inwestycje i zakupy inwestycyjne ,80 5% Id: D D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 18
20 na programy fin.z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Budowa ponadregionalnego centrum spotkań - Park Przyjaźni ,80 5% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,20 4% 90002Gospodarka odpadami ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy fin.z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0,00 Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji- usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azot Oświetlenie ulic, placów i dróg inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy fin.z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Budowa oświetlenia ulicznego- sołectwo Duczów Mały i Wielki Pozostała działalność , ,20 5% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,20 5% na programy fin.z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0 Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie ,28 Budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicysołectwo Skałągi ,00 100% Budowa ogrodzenia wokół boiska wraz z zagospodarowaniem terenusołectwo Ligota Wołczyńska 5830, ,13 85% Rekultywacja terenu po byłej oczyszczalni ścieków w Wierzbicy Górnej Budowa pomieszczenia gospodarczego na placu pod imprezy plenerowe wraz z zagospodarowaniem terenu- sołectwo Szymonków ,79 1% Budowa wiaty gospodarczej - sołectwo Wąsice Budowa wiaty piknikowej na placu zabaw- sołectwo Markotów Mały Budowa wiaty piknikowej oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnosportowego- sołectwo Komorzno , pozostałe wydatki ,00 9% Montaż wiaty przystankowej w Krzywiczynach ,00 98% Ogrodzenie terenu i położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiejsołectwo Markotów Duży , pozostałe wydatki Id: D D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 19
21 Rozbiórka budynków gosp.przy ul. Byczyńskiej wraz z ustawieniem nowych ,00 4% Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- sołectwo Szum Zakup urządzeń na plac zabaw- sołectwo Gierałcice Budowa wiat boiskowych na boisku sportowym wraz z zagospodarowaniem terenu i budową ogrodzenia- sołectwo Krzywiczyny 5372, ,00 100% Tworzenie miejsc rekreacji na terenie Wołczyna ( Serce dla Wołczyna) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy fin.z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym Remont świetlicy wiejskiej w Komorznie Dotacja dla WOK na zakup wyposażenia kuchni Wydatki majątkowe razem , ,33 5% Wydatki ogółem , ,30 43% Id: D D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 20
22 V. WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH Wyszczególnienie Sz.P nr 1 Sz.P nr 2 Sz.P. w Wierzbicy G. Sz.P.w Komorznie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie wydatki bieżące, w tym , , , ,55 rozdział szkoły podstawowe , , , ,67 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym , , , ,46 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,63 b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań , , , ,83 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,21 rozdział oddziały przedszkole w szkołach podst , , , ,11 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym , , , ,31 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,24 b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań , , , ,07 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,80 rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym , , a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań , rozdział stołówki szkolne , ,3 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym , ,3 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,86 b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań , ,44 rozdział pozostała działalność , , , ,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym , , , ,00 a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań , , ,00 rozdział świetlice szkolne , , , ,47 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym , , , ,01 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,6 b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań , , , ,41 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,46 Id: D D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 21
23 Wyszczególnienie Sz.P. w Wąsicach łącznie szkoły podstawowe plan wykonanie plan wykonanie wydatki bieżące, w tym , ,00 rozdział szkoły podstawowe , ,91 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym , ,42 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,03 b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań , ,39 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,49 rozdział oddziały przedszkole w szkołach podst , ,99 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym , ,11 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,94 b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań , ,17 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,88 rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,68 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym , ,68 a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań , ,68 rozdział stołówki szkolne ,94 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym ,94 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,84 b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,10 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 0 rozdział pozostała działalność , ,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym , ,00 a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań , ,00 rozdział świetlice szkolne ,48 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym ,62 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,28 b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,34 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,86 Id: D D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 22
24 Wyszczególnienie Przedszkole Zespół Szkół plan wykonanie plan wykonanie wydatki bieżące, w tym , ,79 rozdział gimnazja/ przedszkola , ,93 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym , ,36 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,10 b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań , ,26 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 863 0, ,57 rozdział licea ogólnokształcące 0 0, ,24 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym ,24 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,64 b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 0 0, ,60 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym , ,00 a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań , ,00 rozdział stołówki szkolne ,25 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym ,25 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,03 b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,22 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych rozdział pozostała działalność , ,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym , ,00 a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań , ,00 rozdział świetlice szkolne ,37 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym ,37 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,58 b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,79 Id: D D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 23
25 Załącznik Nr 2 do Informacji Burmistrza Wołczyna z dnia 7 sierpnia 2014 r. 1. Opis realizacji dochodów i wydatków z podaniem przyczyn znacznych odchyleń wykonania planu. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2014r. Dochody budżetowe zaplanowane w wysokości ,83 zł zostały zrealizowane w 52% tj. w kwocie: ,81 zł, w tym: dochody bieżące: plan ,55 zł, wykonanie ,89 zł dochody majątkowe: plan ,28 zł, wykonanie ,92 zł Dochody bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej harmonogramem, wykonanie ich wynosi 55 %. realizowane są zgodnie z planowanym Wykonanie 100% w dziale 010 i 752 wynika z wpływu dotacji na zadania zlecone realizowane w pierwszym półroczu (zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa i realizacja zadań w zakresie obrony narodowej). W dziale 853 wykonanie 100% dotyczy wpływu całej planowanej kwoty na zadania realizowane przez OPS w Wołczynie w ramach POKL- tj. projekt systemowy i projekt konkursowy Aktywni zawodowo. W dziale 851 wykonanie dotyczy wpływu do budżetu gminy dotacji niewykorzystanej w 2013roku. Dochody majątkowe zrealizowano w 6 %. W dziale dochody dotyczą współfinansowania zadań inwestycyjnych i zostaną zrealizowane w II półroczu po wykonaniu tych zadań tj. budowy drogi w Wierzchach i ul.kołłątaja w Wołczynie. W dziale 630- środki wpłynęły w m-cu VIII. W dziele 801- dochody dotyczą współfinansowanie w ramach RPO - termomodernizacji szkół - pierwsze środki wpłynęły w m-cu VII zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji. W dziale 900 i dochody dotyczą rozliczenia zadań zrealizowanych w 2013r. w ramach PROW- rewitalizacji parków w Skałagach i w Wierzbicy Dolnej oraz remontu świetlicy w Szumie- złożono wnioski o płatność. Ponadto w dziale 900- zaplanowano dotacje na usuwanie azbestu z terminem realizacji w II półroczu. Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo plan ,98 zł, wykonanie ,02 zł - dotacja z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa ,98 zł - odsetki- 63,04 zł Id: D D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 1
26 Dział 020- Leśnictwo plan zł, wykonanie ,24 zł - dzierżawa obwodów łowieckich ,24 zł Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa plan zł, wykonanie ,62 zł - opłaty za wieczyste użytkowanie ,64 zł - opłata adiacencka- 483 zł - czynsze za lokale i grunty ,68 zł - odsetki ,30 zł Dział 750- Administracja publiczna plan zł, wykonania ,99 zł - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (finansowanie etatów) ,96 zł - pozostałe dochody ,03 zł Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan zł, wykonanie zł - dotacja z budżetu państwa na aktualizacje rejestru wyborców zł - dotacja na wybory do parlamentu UE zł Dział 752- Obrona narodowa plan zł, wykonanie zł - dotacja na zadania z zakresu obronności zł Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zł, wykonanie zł - mandaty karne- 950 zł - odszkodowanie za samochód zł Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan zł, wykonanie ,01 zł - podatek od nieruchomości ,31 zł - podatek rolny ,22 zł - podatek leśny ,04 zł - podatek od środków transportowych ,67 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 zł - podatek od spadków i darowizn ,87 zł - rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości zł - opłata za psa ,30 zł - opłata targowa ,00zł - opłata skarbowa ,85zł - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,16 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ,94 zł - podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zł - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zł - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ,12 zł - odsetki ,53 zł Dział 758-Rózne rozliczenia plan zł, wykonanie ,78 zł -odsetki od lokat i rachunku bankowego ,65 zł - część oświatowa subwencji ogólnej zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej zł -część równoważąca subwencji ogólnej zł Id: D D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 2
27 - zwrot poręczenia kredytu ,13 zł Dział 801- Oświata i wychowanie plan zł, wykonanie ,93 zł - zwrot kosztów dotacji ponoszonej przez gminę Wołczyn za wychowanków punktów przedszkolnych zamieszkałych w innych gminach ,97 zł - dotacja z budżetu państwa na wychowanków oddziałów przedszkolnych ,02 zł - dotacja z budżetu państwa na wychowanków przedszkoli ,52 zł - dotacja z budżetu państwa na wychowanków punktów przedszkolnych ,52 zł - posiłki w stołówkach szkolnych ,90 zł - odpłatność wychowanków w oddziałach przedszkolnych przy szkołach ,90 zł - darowizny dla jednostek oświatowych zł - odpłatność za przedszkole i posiłki ,83 zł - odpłatność za dowóz uczniów zł - pozostałe dochody w jednostkach oświatowych ,27 zł Dział 851- Ochrona zdrowia plan- 480 zł, wykonanie ,50 zł - dotacja z budżetu państwa na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych- 480 zł - zwrot dotacji z rozliczenia 2013 roku w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych- 965,70 zł - odsetki- 26,80 zł Dział 852- Pomoc społeczna plan ,74 zł, wykonanie ,59 zł - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wyegzekwowanych zwrotów funduszu alimentacyjnego ,35 zł -dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zł - dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne zł - odpłatność za pobyt osób w DPS ,46 zł - dotacja z budżetu państwa za zasiłki i pomoc w naturze zł - dotacja z budżetu państwa na dodatek energetyczny ,28 zł - dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe zł - dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej zł - dotacja na zadanie zlecone- sprawowanie opieki zł - dotacja na rządowy program wspieranie osób pobierających świadczenie pielegnacyjne zł - dotacja z budżetu państwa na program- pomoc państwa w zakresie dożywiania zł - wpłaty z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze ,50 zł Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan ,83 zł, wykonanie ,83 zł - środki na realizacje zadania w ramach POKL- wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie ,05 zł - środki na realizacje zadania w ramach POKL- aktywni zawodowo ,78 zł Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza plan zł, wykonanie zł - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów zł - wpłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze- 738 zł Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zł, wykonanie ,18 zł - wpłaty z urzędu marszałkowskiego kary i opłaty za korzystanie ze środowiska ,49 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,91 zł - odsetki ,60 zł - pozostałe-5.845,18 zł Id: D D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 3
Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta
- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze
Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.
Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo
Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie
Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan
Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011
I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90
Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1
Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.
Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24
Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział
ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.
ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30
Sprawozdanie roczne z wykonania
BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów
Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok
Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze
Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów
Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok
Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok
1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych
ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.
Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność
Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów
ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania
DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta
Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i
Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku
Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura
Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY
Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo
Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/ Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł
Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok
Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze
Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent
Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 529 Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Wielka za 2014 rok, wraz z wykonaniem
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l
Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok
Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku Sierpień 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze
Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.
Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014
SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,
Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
Plan dochodów budżetowych na 2014 rok
Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2014 rok
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2014 rok Zastępca Burmistrza /-/ Anna Wójcik Prószków, dnia 30 marca 2015 roku 1 Spis treści Numer Lp. Treść strony 1 Wykonanie dochodów bieżących
Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok
Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095
UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.
UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.
Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.
Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6
Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 885,97 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 885,97 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 775,00
Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.
Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok Prószków, dnia 31 marca 2016 roku 1 Spis treści Lp. Treść Numer strony 1 Wykonanie dochodów bieżących Strona 3 2 Wykonanie dochodów majątkowych
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014.
Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok
Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie
Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.
Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie
ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody
Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Rady Miejskiej Bielawy Nr IV/52/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011 W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW DOCHODY w
2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki
Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009. - część tabelaryczna 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 857,60 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 857,60 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary
Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok.
Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 604 704,96 2 606 511,09 100,07 01041 01095 Program Rozwoju
Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł. w tym:
Załącznik nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Dochody ogółem wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Załącznik Nr 1 Dochody wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 549 788,35 491 249,35
WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU
Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00
Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.
Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów
0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie
Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO
Dochody budżetowe na 2014 rok
Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe
Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok
Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo
2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie
Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec
Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.
budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok
Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok Marzec 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2015 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów
Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.
Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 080 419,00 1 037 162,93 96,00 01041 Program rozwoju Obszarów
Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r.
Dział Rozdział Treść Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Plan na 2017r. w zł Wykonanie za 2017r. w zł. Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2017 r.
Dochody budżetowe na 2017 rok
Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 080,00 4 080,00 0,00 01095 Pozostała działalność 4 080,00 4
ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z
010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010
Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.
załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.361.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28.11.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach
ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014
ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów
Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów Załącznik Nr 1 do informacji z budżetu Gminy Pakosław za I półrocze 2013r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 322 735,93 1 208
Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2011 rok Plan w zł. zł. 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 796
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r.
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/33/216 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 216 r. DOCHODY BUDŻETU NA 217 ROK Dział Rozdz. 1 2 Wyszczególnienie 3 4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 627 629 141 627
ZARZĄDZENIE NR 25/12
ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o
Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.
Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17
Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku
Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku 010 Rolnictwo i łowiectwo 658,22 658,22 100,0% 01095 Pozostała działalność 658,22 658,22 100,0% 658,22 658,22 100,0% 600 Transport i
0830 Wpływy z usług ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,09 43,6
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/157/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2011 roku Wyknanie planu dochodów budżetu miasta za I kwartał 2012 roku Dział Plan na 2012 rok Wykonanie % 1
Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 roku
załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 29/2013 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 29 marca 2013 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 roku Plan po zmianach na Wykonanie na 31.12.1012
Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r.
Dział Rozdział Treść Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. Plan na 2016 r. w zł Wykonanie za 2016 r. w zł. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 r. z tego:
Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku
Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne
Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok.
Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 802 163,34 797 851,63 99,46 01041 01095 6299 Program Rozwoju
ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14