Dział Rozdział Nazwa Plan. sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział Rozdział Nazwa Plan. sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych"

Transkrypt

1 Projekt Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Limanowa z dnia DOCHODY Plan dochodów budŝetu Miasta Limanowa na rok 2011 Dział Rozdział Nazwa Plan 020 Leśnictwo 1 200, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 200,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 1 000,00 Dochody bieŝące 200,00 Dochody majątkowe 1 000, Transport i łączność ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i ,00 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dochody majątkowe , Gospodarka mieszkaniowa , Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości , Wpływy z róŝnych opłat 8 000, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , Pozostałe odsetki 5 000, Wpływy z róŝnych dochodów 5 000, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 Dochody bieŝące ,00 Dochody majątkowe , Administracja publiczna , Pozostałe odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów 2 000, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,00 gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 16,00 Dochody bieŝące ,00 1

2 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 470,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 470,00 Dochody bieŝące 2 470, Obrona narodowa 770,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 770,00 Dochody bieŝące 770, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 450,00 Dochody bieŝące , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 5 000, Podatek od środków transportowych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , Podatek od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 8 000, Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 2 000, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Dochody bieŝące , RóŜne rozliczenia , Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 Dochody bieŝące , Oświata i wychowanie , Wpływy z róŝnych opłat , Pozostałe odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów ,00 2

3 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,60 terytorialnego 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 Dochody bieŝące ,60 Dochody majątkowe , Pomoc społeczna , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 8 000, Wpływy z róŝnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,00 gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 932,15 Dochody bieŝące , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Wpływy z róŝnych opłat , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 2 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust ,18 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust ,39 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 terytorialnego Dochody bieŝące , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy z róŝnych opłat ,00 Dochody bieŝące , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Dochody bieŝące , Kultura fizyczna , Wpływy z róŝnych dochodów ,00 Dochody bieŝące ,00 3

4 RAZEM DOCHODY ,32 Dochody bieŝące: ,32 Dochody majątkowe: ,00 4

5 Projekt Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miasta Limanowa z dnia WYDATKI Plan wydatków budŝetu Miasta Limanowa na rok 2011 Dział Rozdział Nazwa Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 200, Izby rolnicze 200,00 Wydatki bieŝące 200, Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Wydatki majątkowe , Drogi publiczne powiatowe ,00 Wydatki majątkowe , Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki bieŝące , Drogi wewnętrzne ,00 Wydatki bieŝące , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych ,00 Wydatki majątkowe , Turystyka 5 514, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 514,00 Wydatki bieŝące 5 514, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki majątkowe , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 Wydatki bieŝące 6 000,00 Wydatki majątkowe , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 Wydatki bieŝące ,00 5

6 71035 Cmentarze 5 000,00 Wydatki bieŝące 5 000, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Wydatki bieŝące , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Wydatki bieŝące , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,35 Wydatki bieŝące ,35 Wydatki majątkowe 9 000, Kwalifikacja wojskowa 160,00 Wydatki bieŝące 160, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 Wydatki bieŝące , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieŝące , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 470,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 470,00 Wydatki bieŝące 2 470, Obrona narodowa 770, Pozostałe wydatki obronne 770,00 Wydatki bieŝące 770, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , Ochotnicze straŝe poŝarne ,00 Wydatki bieŝące , Obrona cywilna 5 800,00 Wydatki bieŝące 5 800, StraŜ gminna (miejska) ,00 Wydatki bieŝące , Zarządzanie kryzysowe 1 000,00 6

7 Wydatki bieŝące 1 000, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie ,00 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych ,00 Wydatki bieŝące , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek ,00 samorządu terytorialnego Wydatki bieŝące , RóŜne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,14 Wydatki bieŝące , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki majątkowe , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Wydatki bieŝące , Przedszkola ,00 Wydatki bieŝące , Gimnazja ,00 Wydatki bieŝące , DowoŜenie uczniów do szkół 2 200,00 Wydatki bieŝące 2 200, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 Wydatki bieŝące , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Wydatki bieŝące , Pozostała działalność 2 000,00 Wydatki bieŝące 2 000, Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 5 000,00 Wydatki bieŝące 5 000,00 7

8 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki majątkowe , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,00 Wydatki bieŝące , Ośrodki wsparcia ,00 Wydatki bieŝące , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz ,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieŝące , Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace ,00 niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej Wydatki bieŝące , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,00 rentowe Wydatki bieŝące , Dodatki mieszkaniowe ,00 Wydatki bieŝące , Zasiłki stałe ,00 Wydatki bieŝące , Ośrodki pomocy społecznej ,00 Wydatki bieŝące , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieŝące , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , śłobki ,00 Wydatki bieŝące , Pozostała działalność ,18 Wydatki bieŝące , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 8

9 Wydatki bieŝące , Pomoc materialna dla uczniów ,00 Wydatki bieŝące , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Wydatki majątkowe , Oczyszczanie miast i wsi ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki majątkowe , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 Wydatki bieŝące , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Wydatki bieŝące , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ,00 korzystanie ze środowiska Wydatki bieŝące , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieŝące 5 000,00 Wydatki majątkowe , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Wydatki bieŝące , Biblioteki ,00 Wydatki bieŝące , Muzea ,00 Wydatki bieŝące , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 Wydatki bieŝące , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Wydatki bieŝące , Pozostała działalność ,00 9

10 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki majątkowe ,00 RAZEM WYDATKI ,67 10

11 Projekt Załącznik nr 2.1 do uchwały nr Rady Miasta Limanowa z dnia Plan wydatków bieŝących budŝetu Miasta Limanowa na rok 2011 WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 200, Izby rolnicze 200,00 Wydatki bieŝące 200,00 Wydatki na dotacje na zadania bieŝące 200, Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki jednostek budŝetowych, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , Drogi wewnętrzne ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki jednostek budŝetowych, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , Turystyka 5 514, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 514,00 Wydatki bieŝące 5 514,00 Wydatki jednostek budŝetowych, 5 514,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 5 514, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki jednostek budŝetowych, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 11

12 710 Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego 6 000,00 Wydatki bieŝące 6 000,00 Wydatki jednostek budŝetowych, 6 000,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 900,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 5 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki jednostek budŝetowych, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , Cmentarze 5 000,00 Wydatki bieŝące 5 000,00 Wydatki jednostek budŝetowych, 5 000,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 4 000, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki jednostek budŝetowych, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 1 400, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki jednostek budŝetowych, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,35 Wydatki bieŝące ,35 Wydatki jednostek budŝetowych, ,35 12

13 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,35 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 7 000, Kwalifikacja wojskowa 160,00 Wydatki bieŝące 160,00 Wydatki jednostek budŝetowych, 160,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 160, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki jednostek budŝetowych, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 9 800,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 5 000, Pozostała działalność ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki na dotacje na zadania bieŝące , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 470,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 470,00 Wydatki bieŝące 2 470,00 Wydatki jednostek budŝetowych, 2 470,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 200,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 270, Obrona narodowa 770, Pozostałe wydatki obronne 770,00 Wydatki bieŝące 770,00 Wydatki jednostek budŝetowych, 770,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 770, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , Ochotnicze straŝe poŝarne ,00 Wydatki bieŝące ,00 13

14 Wydatki jednostek budŝetowych, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 5 180,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wydatki na dotacje na zadania bieŝące ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; , Obrona cywilna 5 800,00 Wydatki bieŝące 5 800,00 Wydatki jednostek budŝetowych, 5 800,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 5 800, StraŜ gminna (miejska) ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki jednostek budŝetowych, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 2 400, Zarządzanie kryzysowe 1 000,00 Wydatki bieŝące 1 000,00 Wydatki jednostek budŝetowych, 1 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 000, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie ,00 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki jednostek budŝetowych, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek ,00 samorządu terytorialnego Wydatki bieŝące ,00 obsługa długu ,00 14

15 758 RóŜne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,14 Wydatki bieŝące ,14 Wydatki jednostek budŝetowych, ,14 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki jednostek budŝetowych, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki jednostek budŝetowych, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 1 471, Przedszkola ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki jednostek budŝetowych, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wydatki na dotacje na zadania bieŝące ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 9 600, Gimnazja ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki jednostek budŝetowych, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; , DowoŜenie uczniów do szkół 2 200,00 15

16 Wydatki bieŝące 2 200,00 Wydatki jednostek budŝetowych, 2 200,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 200, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki jednostek budŝetowych, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 800,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki jednostek budŝetowych, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 2 500, Pozostała działalność 2 000,00 Wydatki bieŝące 2 000,00 Wydatki jednostek budŝetowych, 2 000,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2 000, Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 5 000,00 Wydatki bieŝące 5 000,00 Wydatki jednostek budŝetowych, 5 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 5 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki jednostek budŝetowych, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wydatki na dotacje na zadania bieŝące 7 000,00 16

17 852 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki jednostek budŝetowych, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , Ośrodki wsparcia ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki jednostek budŝetowych, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz ,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieŝące ,00 Wydatki jednostek budŝetowych, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wydatki na dotacje na zadania bieŝące 4 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; , Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace ,00 niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej Wydatki bieŝące ,00 Wydatki jednostek budŝetowych, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,00 rentowe Wydatki bieŝące ,00 Wydatki na dotacje na zadania bieŝące 2 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; , Dodatki mieszkaniowe ,00 Wydatki bieŝące ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; ,00 17

18 85216 Zasiłki stałe ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki na dotacje na zadania bieŝące 7 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; , Ośrodki pomocy społecznej ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki jednostek budŝetowych, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 1 800, Pozostała działalność ,00 Wydatki bieŝące ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , śłobki ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki jednostek budŝetowych, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , Pozostała działalność ,18 Wydatki bieŝące ,18 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki jednostek budŝetowych, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 1 430, Pomoc materialna dla uczniów ,00 18

19 Wydatki bieŝące ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oczyszczanie miast i wsi ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki jednostek budŝetowych, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki jednostek budŝetowych, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki jednostek budŝetowych, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ,00 korzystanie ze środowiska Wydatki bieŝące ,00 Wydatki jednostek budŝetowych, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , Pozostała działalność 5 000,00 Wydatki bieŝące 5 000,00 Wydatki jednostek budŝetowych, 5 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 5 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki na dotacje na zadania bieŝące , Biblioteki ,00 19

20 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki na dotacje na zadania bieŝące , Muzea ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki na dotacje na zadania bieŝące , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki jednostek budŝetowych, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 6 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 4 000, Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki jednostek budŝetowych, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wydatki na dotacje na zadania bieŝące , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki jednostek budŝetowych, 2 000,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2 000,00 Wydatki na dotacje na zadania bieŝące ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 6 000,00 RAZEM WYDATKI ,67 20

21 Projekt Załącznik nr 2.2 do uchwały nr Rady Miasta Limanowa z dnia WYDATKI Plan wydatków majątkowych budŝetu Miasta Limanowa na rok 2011 Dział Rozdział Nazwa Plan 600 Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 SkrzyŜowanie ulic: Tarnowskiej i Łososińskiej , Drogi publiczne powiatowe ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami ,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - dotacja dla powiatu , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 Odbudowa infrastruktury drogowej ul.wiejskiej , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 Wykupy nieruchomości , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 Plany zagospodarowania przestrzennego , Administracja publiczna 9 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 9 000,00 Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta 9 000, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 Budowa placu zabaw dla dzieci - ZSS NR , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 Budowa remizy OSP z Centrum Profilaktyki i Przeciwdziałania ,00 UzaleŜnieniom i Pomocy Rodzinie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 6 000,00 Zakupy - profilaktyka 6 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 Rozbudowa sieci kanalizacji - etap IV , Oczyszczanie miast i wsi ,00 21

22 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 Zamknięcie wysypiska odpadów komunalnych , Pozostała działalność ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 Prace dokumentacyjne , Kultura fizyczna , Pozostała działalność ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami ,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa krytej pływalni ,00 RAZEM WYDATKI ,00 22

23 Projekt Załącznik Nr 3 do Uchwały budŝetowej Nr... Rady Miasta Limanowa z dnia. Przychody i rozchody budŝetu Miasta Limanowa na 2011 rok Lp. Treść: Plan 1. DOCHODY OGÓŁEM: ,32 2. WYDATKI OGÓŁEM: ,67 3. Wynik (1-2) deficyt: ,35 4. PRZYCHODY BUDśETU ,35 z tego: - poŝyczka preferencyjna z WFOŚiGW ,00 - kredyt komercyjny ,35 5. ROZCHODY BUDśETU: ,00 z tego: - spłata rat kredytów i poŝyczek ,00 6. Ogółem (1.+ 4.) ,67 7. Ogółem (2.+ 5.) ,67 23

24 Projekt Załącznik Nr 4 do Uchwały budŝetowej Nr... Rady Miasta Limanowa z dnia... Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych i wydatki budŝetu 2011 roku na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii Lp. Treść Dział Rozdz. Plan dochodów 1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych ,00 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1.1. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: a) dochody bieŝące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ ,00 alkoholu Plan wydatków 2. Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii ,00 a) wydatki bieŝące 5 000, Prowadzenie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej 5 000,00 w zakresie przeciwdziałania narkomanii 2.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla ,00 osób uzaleŝnionych od alkoholu Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe ,00 pomocy psychospołeczne i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i ,00 edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieŝy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a takŝe działań na rzecz doŝywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŝących rozwiązywaniu problemów alkoholowych ,

25 Plan dochodów i wydatków na rok 2011 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami DOCHODY Projekt Załącznik nr 5 do uchwały nr Rady Miasta Limanowa z dnia Dział Rozdział Nazwa Plan 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Kwalifikacja wojskowa 160, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 160, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 470, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 470,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 470, Obrona narodowa 770, Pozostałe wydatki obronne 770,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 770, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 450, Obrona cywilna 450,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 450, Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za ,00 osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 RAZEM DOCHODY ,00 25

26 WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki jednostek budŝetowych, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 776, Kwalifikacja wojskowa 160,00 Wydatki bieŝące 160,00 Wydatki jednostek budŝetowych, 160,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 160, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 470,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 470,00 Wydatki bieŝące 2 470,00 Wydatki jednostek budŝetowych, 2 470,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 200,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 270, Obrona narodowa 770, Pozostałe wydatki obronne 770,00 Wydatki bieŝące 770,00 Wydatki jednostek budŝetowych, 770,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 770, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 450, Obrona cywilna 450,00 Wydatki bieŝące 450,00 26

27 Wydatki jednostek budŝetowych, 450,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 450, Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki jednostek budŝetowych, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz ,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieŝące ,00 Wydatki jednostek budŝetowych, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; , Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace ,00 niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej Wydatki bieŝące ,00 Wydatki jednostek budŝetowych, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ,00 RAZEM WYDATKI ,00 27

28 Plan dochodów budŝetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom w 2011r. Lp. Dział Treść Plan Administracja publiczna 310, Urzędy wojewódzkie 310,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 310, Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia 941,00 O830 Wpływy z usług 941, Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego ,00 O980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,00 Razem: ,

29 Projekt Załącznik Nr 6 do Uchwały budŝetowej Nr Rady Miasta Limanowa z dnia Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011 Dział Roz. Treść Dochody Wydatki 801 Oświata i wychowanie , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na ,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych , Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Przedszkola , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na ,60 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkola ,60 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych , Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , śłobki , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na ,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego śłobki ,00 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych , Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Biblioteki , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane ,00 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Razem , ,

30 Projekt Załącznik Nr 7 do Uchwały budŝetowej Nr Rady Miasta Limanowa z dnia Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŝetu Miasta Limanowa w 2011 r. Dz. Treść Rodzaj dotacji z budŝetu Plan O10 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 O1030 Izby rolnicze 200, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 750 Administracja publiczna , Pozostała działalność , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , Ochotnicze straŝe poŝarne , Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Oświata i wychowanie , Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na ,00 podstawie porozumień (umów) między jst 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Ochrona zdrowia 7 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 7 000, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 000, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 4 000, , , , , Zasiłki stałe 7 000, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 7 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury , Muzea , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury , Kultura fizyczna i sport , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Pozostała działalność , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 razem: ,

31 Projekt Załącznik Nr 8 do Uchwały budŝetowej Nr... Rady Miasta Limanowa z dnia. Wydatki budŝetu na 2011r. jednostek pomocniczych - zarządów osiedli Dz. Rozdz. Treść Plan 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 wydatki bieŝące: ,00 Zarząd Osiedla Nr ,00 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych , Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Zarząd Osiedla Nr ,00 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych , Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Zarząd Osiedla Nr ,00 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych , Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Zarząd Osiedla Nr ,00 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych , Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Zarząd Osiedla Nr ,00 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych , Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Zarząd Osiedla Nr ,00 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych , Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Zarząd Osiedla Nr ,00 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych , Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Zarząd Osiedla Nr ,00 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych , Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,

32 Projekt Załącznik Nr 9 do Uchwały budŝetowej Nr Rady Miasta Limanowa z dnia Plan dochodów własnych jednostek budŝetowych i wydatków nimi finansowanych na 2011 rok Dz. 801 Rozdz Dz. 801 Rozdz Dz. 801 Rozdz Jednostka Zespół Szkół Samorządowych nr 1 Zespół Szkół Samorządowych nr 2 Zespół Szkół Samorządowych nr 3 Zespół Szkół Samorządowych nr 4 Zespół Szkół Samorządowych nr 1 Zespół Szkół Samorządowych nr 2 Zespół Szkół Samorządowych nr 3 Zespół Szkół Samorządowych nr 4 Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 2 Stan środków pienięŝnych na początek roku Dochody własne do uzyskania w 2011r. Środki roku Ogółem Planowane wydatki roku 2011 Stan środków pienięŝnych na koniec 2011 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 415, , , , , , , , , ,00 415, , , , , , , , , ,00 415, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,

33 Projekt Załącznik Nr 10 do Uchwały budŝetowej Nr Rady Miasta Limanowa z dnia Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budŝetowych w roku 2011 Lp. Treść Nr podziałki Stan środków obrotowych na początek roku budŝetowego Planowane przychody Ogółem Planowane koszty Ogółem Stan środków obrotowych na koniec roku budŝetowego (planowane) Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej , , , , , , , ,

34 Projekt Załącznik Nr 11 do Uchwały budŝetowej Nr Rady Miasta Limanowa z dnia Plan dochodów z tytułu kar pienięŝnych i oplat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2011 Lp. Treść Dział Rozdz. Plan dochodów Plan wydatków 1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy z róŝnych opłat , a) dochody bieŝące: wpływy z róŝnych opłat ,00 2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną ,00 a) wydatki bieŝące , dofinansowanie usuwania odpadów niebezpiecznych (eternitu) , dofinansowanie segregacji odpadów ,

35 Projekt Załącznik Nr 12 do Uchwały budŝetowej Nr Rady Miasta Limanowa z dnia Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki lp. Program - jego cel i zadania Jednostka organizacyjna realizująca program Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do 2010 Wysokość wydatków roku 2011 Wysokość wydatków roku 2012 środki europejskie dotacja celowa z budŝetu krajowego środki europejskie dotacja celowa z budŝetu krajowego 1 Projekt systemowy "Mogę pracować - program aktywizacji społecznej edukacyjnej i zdowotnej w mieście Limanowa" Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej , , , , , ,

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok. Marzec 2012 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok. Marzec 2012 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok Marzec 2012 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budŝetu Gminy Grybów za 2011 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budŝetu miasta na 2011 rok

Plan dochodów budŝetu miasta na 2011 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/12/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 18 lutego 2011roku stanowiący jednocześnie załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/111/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 080 419,00 1 037 162,93 96,00 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2014 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy ogółem 600 Transport i łączność 1 188 634,75

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 13 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 136 /2013 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku Sierpień 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne 3 900

01008 Melioracje wodne 3 900 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14.12.2005r. WYDATKI BUDśETU NA ROK 2006 L.p. Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota w zł. 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 043 584 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki Paragraf Rozdział

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2015 ROK w złotych Plan dochodów na 2015 rok Zadania gminy 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30.07.2012 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2012- dochodów przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 498,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 802 163,34 797 851,63 99,46 01041 01095 6299 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 604 704,96 2 606 511,09 100,07 01041 01095 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku 010 Rolnictwo i łowiectwo 658,22 658,22 100,0% 01095 Pozostała działalność 658,22 658,22 100,0% 658,22 658,22 100,0% 600 Transport i

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 60 / 2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 grudnia 2005 roku. 63 zł. Dział Rolnictwo i łowiectwo.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 60 / 2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 grudnia 2005 roku. 63 zł. Dział Rolnictwo i łowiectwo. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 60 / 2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 grudnia 2005 roku Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 63 zł 63 zł Izby rolnicze 01030 63 zł Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 r. DOCHODY Budżet na rok 2013 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013 R. Urząd Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 753 260 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetowych za okres od r.do r.

Wykonanie dochodów budŝetowych za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za rok Wykonanie dochodów budŝetowych za okres od 01.01. r.do 31.12. r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 056,00 3 054,68 99,96% 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDśETU za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDśETU za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDśETU za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 24 441,00 12 049,24 49,30 01030 Izby rolnicze 16 40 4 106,44 25,04 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76 Burmistrza Miasta Lipna z dnia w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok Plan wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76 Burmistrza Miasta Lipna z dnia w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok Plan wydatków Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31-12-2012 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2012- wydatków przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok Marzec 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2015 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budŝetu gminy na 2013 r.

Plan dochodów budŝetu gminy na 2013 r. Plan dochodów budŝetu gminy na 2013 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/147/2012 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 20 grudnia 2012 roku w złotych Dział Rozdział Treść Plan na 2013 bieŝące z tego majątkowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały../../2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia. grudnia 2013 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały../../2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia. grudnia 2013 roku Załącznik nr 1 do Uchwały../../2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia. grudnia 2013 roku Dochody budżetu Gminy Świebodzin na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01041 Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej

WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 885,97 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 885,97 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 775,00

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2011 r.

Dochody budŝetu gminy na 2011 r. Tabela nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 27 stycznia 2011 roku Dochody budŝetu gminy na 2011 r. Planowane dochody na 2011r. Dział Rozdział* Źródło dochodów (w zł) w tym : Ogółem bieŝące majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały RMiG Nr24/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006r..r. PLAN DOCHODÓW BUDśETOWYCH NA ROK Plan na 2007 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały RMiG Nr24/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006r..r. PLAN DOCHODÓW BUDśETOWYCH NA ROK Plan na 2007 rok 4 Załącznik Nr 1 do uchwały RMiG Nr24/IV/26 z dnia 28 grudnia 26r..r. PLAN DOCHODÓW BUDśETOWYCH NA ROK 27 Dział Rozdział Plan na 27 rok 1 2 4 11 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r.

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r. Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r. Plan na dzień 30.06.2016r Wykonanie na dzień 30.06.2016r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA LĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW

WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA LĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW Zał. Nr 2 do wykonania za I półrocze 2005 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA LĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW Załącznik Nr 2 Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Plan

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo