ZARZĄDZENIE NR 13/2011 WÓJTA GMINY ŁĄCK z dnia 28 mara 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowyh instytuji kultury za 2010 rok.- Na podstawie art.267 art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansah publiznyh (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipa 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnyh i niektóryh innyh aktów prawnyh (tj. DZ.U. z 2010 r. Nr 17, poz.95 z pózn. zm.) Wójt Gminy Łąk zarządza, o następuje 1. Przekazać, Radzie Gminy Łąk i Regionalnej Izbie Obrahunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łąk za rok 2010, stanowiąe załąznik Nr 1 do zarządzenia. 2. Przekazać Radzie Gminy : 1) sprawozdanie rozne z wykonania planu finansowego samorządowyh instytuji kultury za rok 2010, stanowiąe załąznik Nr 2 i 3 do zarządzenia 2) informaję o stanie mienia Gminy Łąk za rok 2010, stanowiąe załąznik Nr 4 do Zarządzenia. 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrahunkowej w Warszawie informaję, o której mowa w 2 pkt 2. 4. Sprawozdanie, o którym mowa w 1, podlega publikaji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowiekiego 5. Zarządzenie whodzi w żyie z dniem podpisania. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ł ą k za 2010 rok udżet Gminy Łąk na 2010 rok został uhwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2009 roku uhwałą Nr XXIII/166/2009 Dohody ogółem 14.961.696,00 w tym; - zadania zleone z zakresu administraji rządowej 1.301.826,00 - zadania wykonywane na podstawie porozumień 10.500,00 - dohody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 111.000,00 napojów alkoholowyh Wydatki ogółem 18.886.338,00 w tym; - zadania zleone z zakresu administraji rządowej 1.301.826,00 - zadania wykonywane na podstawie porozumień 10.500,00 - realizaja zadań a/alkoholowyh 109.000,00 - realizaja zadań przeiwdziałania narkomanii 2.000,00 W trakie wykonywania budżet po stronie dohodów został zwiększony o kwotę 507.558,24 Dokonano następująyh zwiększeń; - dotaja dla Ośrodka Pomoy Społeznej na zasiłki i pomo w naturze oraz Składki na ubezpiezenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe 121.500,00 - odsetki od nieterminowyh wpłat z tytułu podatków i opłat 48.000,00 - subwenja oświatowa 26.474,00 - dotaja na pomo materialną dla uzniów 17.863,00 - dotaja na sfinansowanie zakupu pomoy dydaktyznyh do miejs zabaw w szkole 12.000,00 - wpływy z usług (zwrot za energię, za przewóz posiłków) 14.200,00 - dotaja dla Ośrodka Pomoy Społeznej na bieżąą działalność 3.000,00 - dotaja na zwrot zęśi podatku akyzowego zawartego w enie oleju napędowego 36.503,00 - dotaja na wybory Prezydenta Rzezypospolitej 7.150,00 - dotaja na wybory do Sejmu i Senatu 8.428,00 - dotaja z Funduszu Ohrony Gruntów Rolnyh na przebudowę drogi gminnej w Korzeniu Krolewskim 45.000,00 - wpływy z różnyh dohodów (za bezumowne korzystanie z nieruhomośi) 2.139,95 - dohody ze sprzedaży nieruhomośi w Łąku 164.000,00 - podatek od zynnośi ywilnoprawnyh 698.000,00 - podatek od nieruhomośi 196.500,00 - odsetki od lokat 43.422,00 - środki na dofinansowanie bieżąyh zadań gminy z Regionalnego Centrum Edukaji Ekologiznej 1.000,00 - dohody z tytułu funduszu alimentayjnego 6.000,00 - dofinansowanie modernizaji pomieszzeń na lokale sojalne w Winentowie 2.949,24 - pomo finansowa z Powiatu Płokiego dla gminy z przeznazeniem na bieżąe wydatki własne OSP Łąk 2.000,00 - otrzymane środki w ramah Programu Operayjnego Kapitał Ludzki na organizaję Gminnej Wigilii 2009 5.100,00 - wpływy za wynajem sal w szkole 37.000,00 - środki na realizaję zadania Aktywni większe możliwośi 49.590,00 - dotaja na świadzenia dla strażaków w związku z ih udziałem w akjah przeiwpowodziowyh 40.271,00 Zmniejszono plan; - pomo finansowa na budowę śieżki rowerowej Łąk Sendeń -47.760,00 - pomo finansowa na rekultywaje składowiska odpadów -750.426,00 - dohody ze sprzedaży nieruhomośi -283.146,00 Po stronie wydatków budżet został zwiększony o kwotę 1.913.526,96 w tym; Zwiększono plan; - zasiłki i pomo w naturze oraz składki na ubezpiezenia emerytalne i rentowe, dożywianie 76.000,00 - budowa wodoiągu w Łąku 6.000,00 - budowa wodoiągu w Sendeniu 6.500,00 - wykupienie gruntów 20.000,00 - opraowanie ewidenji dróg gminnyh 13.000,00 - urządzenie ogólnodostępnego plau zabaw w Łąku 46.000,00 - wypłata odprawy emerytalnej 27.000,00 - nagroda jubileuszowa dla praownika gminy 8.700,00 - podatek od nieruhomośi 150.000,00 - sfinansowanie zakupu laptopa i materiałów biurowyh dla Poliji w Łąku 2.500,00 - wypłata dodatków uzupełniająyh dla nauzyieli 61.199,00 - remont szatni w Szkole Podstawowej w Łąku 41.000,00 - Id: MCNY-ENM-MMKGK-PTTU-KWNHG. Podpisany Strona 1
stypendia dla uzniów 33.175,00 - zwrot podatku akyzowego 79.846,94 - modernizaja pomieszzeń na lokale sojalne w Winentowie 22.949,24 - rozbudowa ozyszzalni śieków w Łąku o staje odwadniania osadów 642.000,00 - wydatki ze środków z opłaty produktowej 2.740,00 - opraowanie dokumentaji na wymianę oświetlenie uliznego 29.000,00 - dotaja elowa dla Powiatu Płokiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2974W Sozewka Łąk 182.500,00 - przebudowa drogi w Korzeniu Królewskim 152.481,00 - modernizaja drogi w Koszelówe 100.000,00 - zakup materiałów na naprawę dróg gminnyh 39.000,00 - modernizaja drogi i parkingu przy ul. Osiedlowej w Łąku i drogi dojazdowej do Przedszkola 49.000,00 - zakup krzesel dla Przedszkla 2.800,00 - wydatki związane z wyborami Prezydenta RP 7.150,00 - wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu 8.428,00 - zakup pomoy dydaktyznyh do miejs zabaw w szkole 12.000,00 - zakup 750mp zrębki energetyznej 67.500,00 - zakup 2 pomp głębinowyh na staje uzdatniania wody w Woli Łąkiej i Władysławowie 28.000,00 - bieżąe naprawy i remonty na stajah uzdatniania wody 7.000,00 - zakup oprogramowania komputerowego i dostępu do bazy aktów prawnyh lex polonia 10.000,00 - remont klas w budynku SP w Łąku 60.000,00 - wydatki na bieżąe potrzeby stołówki w Przedszkolu 4.000,00 - dotaja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łąku na zakup strojów dla Orkiestry Dętej i wynagr.dla nowego praownika 34.000,00 - występ Zespołu Pieśni i Tańa Mazowsze 40.000,00 - budowa śieżki rowerowej Łąk - Sendeń 42.481,00 - modernizaja drogi w Korzeniu Rządowym 30.000,00 - wypłaty dla strażaków za udział w akjah ratownizyh, zakup okien do remizy strażakiej w Zaździerzu 18.700,00 - wydatki związane z realizają zadania Aktywni większe możliwośi w kwoie 49.590,00 - dotaja dla niepubliznego Przedszkola w Łąku 27.000,00 - wydatki na świadzenia dla strażaków w związku z ih udziałem w akjah przeiwpowodziowyh 40.271,00 - zakup przyzepy do wywozu osadów 30.000,00 - wydatki na zakup energii elektryznej 45.000,00 - wydatki związane z bieżąą działalnośią 25.893,86 Zmniejszono plan: - modernizaja drogi w Matyldowie -113.000,00 - wydatki na budowę śieżki rowerowej Łąk Sendeń -153.890,00 - wydatki na termomodernizaje budynku SP w Łąku -61.500,00 - wydatki na termomodernizaje budynku SP w Nowej Wsi -61.500,00 - wydatki na termomodernizaje budynku Przedszkola w Łąku -52.500,00 - wydatki na termomodernizaje budynku OSP w Łąku -52.000,00 - wydatki na rekultywaje składowiska odpadów w łąku -842.465,00 - wydatki na obudowę studni w Zaździerzu -10.500,00 - wydatki na budowę siei wod.- kan. w Łąku -6.000,00 - wydatki na uporządkowanie gospodarki śiekowej w zlewni jezior Ciehomikiego, Górskiego i Zdworskiego -2.861.077,00 - wydatki na pla zabaw w Łąku -6.000,00 - wydatki na wypisy i wyrysy map do elów projektowyh o kwotę - 10.000,00 - wydatki na wypisy i wyrysy map do elów projektowyh o kwotę -10.000,00 - wydatki na opraowanie dokumentaji na rozbudowę wodoiągu w Grabinie -5.000,00 - wydatki na opraowanie dokumentaji iągu pieszego w Grabinie -5.000,00 - wydatki na zakup piea o do stołówki -15.000,00 - wydatki na opraowanie dokument. na wymianę oświetlenia uliznego na hybrydowe -28.500,00 Plan wydatków jest wyższy od planu dohodów o kwotę 1.503.556,80 Dohody zostały zrealizowane w 96,96 % tj. na plan 15.469.254,24 wykonano 14.999.669,57 natomiast wydatki zostały zrealizowane w 97,08 % tj. na plan 16.972.811,04 wykonano 16.476.464,07 Dohody bieżąe zostały zrealizowane w 96,87 % tj. na plan 14.905.952,00 wykonano 14.439.334,45 Dohody majątkowe zostały zrealizowane w 99,47 % tj. na plan 563.302,24 wykonano 560.335,12 Wydatki bieżąe wykonano w wysokośi 12.519.774,75 tj.96,48% planu i stanowią 75,99% wykonanyh wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 99,01 % tj. na plan 3.996.440,98 wykonano 3.956.689,32 Ogółem wydatki majątkowe stanowią 24,01 % zrealizowanyh wydatków budżetowyh. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 2.555.949,19zł. tj. pożyzki 755.949,19 w tym: - zaiągnięta w 2004r. na budowę kotłowni opalanej biomasą, spłata do 30.11.2014r. 355.949,19 - zaiągnięta w 2010r. na budowę staji odwadniania osadu na ozyszzalni śieków w Łąku, spłata do 30.11.2013r. 400.000,00 kredyty 1.800.000,00 w tym: - zaiągnięty na spłatę kredytów i pożyzek, spłata do 30.06.2012r. 300.000,00 - na pokryie planowanego defiytu, splata do 30.05.2016r. 1.500.000,00 Na dzień 31 grudnia 2010 r. kwota należnośi wynosi 3.338.461,96 Stan należnośi wymagalnyh wynosi 897.713,26 w tym z tytułu dostaw i usług 46.472,31 Na 31 grudnia 2010 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwoie 1.755,12 Tj. - Faktura za artykuły zakupione w związku z organizają gminnej wigilii 1.110,71 - Duplikaty faktur za dostęp do internetowego portalu oświatowego 644,41 Faktury nie zostały zapłaone w związku z brakiem środków finansowyh na rahunku bankowym gminy Przyhody ogółem; Plan 2.500.000,00 wykonanie 2.473.237,70 w tym; - pozostałe środki z 2009 r. 573.237,70 Rozhody ogółem; Plan 996.443,20 wykonanie 996.443,20 Są to spłaone raty pożyzek i kredytów Podstawowe dohody podatkowe Podstawowe dohody podatkowe zostały wykonane w 95,37% tj. na plan 6.494.394,00 wykonano 6.193.990,71 W tym: - podatek dohodowy od osób prawnyh plan 20.000,00 wykonanie 13.859,61 tj. 69,30% - podatek dohodowy od osób fizyznyh plan 1.835.032,00 wykonanie 1.794.395,00 tj. 97,78% - podatek rolny plan 70.100,00 wykonanie 67.356,01 tj.96,09 % w tym; osoby prawne 275,00 osoby fizyzne 67.081,01 - podatek od nieruhomośi plan 3.064.500,00 wykonanie 2.978.113,91 tj. 97,18 % w tym; osoby prawne 1.937.361,82 osoby fizyzne 1.040.752,09 - podatek leśny plan 62.030,00 wykonanie 61.820,68 tj. 99,66 % w tym; osoby prawne 54.180,20 osoby fizyzne 7.640,48 - podatek od środków transportowyh plan 72.232,00 wykonanie 79.677,20 tj. 110,31 % w tym; osoby prawne 8.703,80 osoby fizyzne 70.973,40 - karta podatkowa (rozliz. przez Urzędy Skarbowe) plan 7.000,00 wykonanie 4.950,00 tj. 70,71 % - podatek od zynnośi ywilnoprawnyh (rozliz. przez Urzędy Skarbowe) plan 1.341.300,00 wykonanie 1.179.049,30 tj. 87,90 % - wpływy z opłaty skarbowej plan 22.200,00 wykonanie 14.769,00 tj. 66,53 % W okresie Id: MCNY-ENM-MMKGK-PTTU-KWNHG. Podpisany Strona 2
sprawozdawzym Rada Gminy podjęła uhwały o obniżeniu górnyh stawek podatków od nieruhomośi, podatku rolnego i od środków transportowyh. Skutki obniżenia górnyh stawek wynoszą 478.856,64 tj. - podatek od nieruhomośi 409.412,00 - podatek od środków transportowyh 69.444,64 Skutki udzielonyh zwolnień za okres sprawozdawzy wynoszą 72.941,00 tj. budynki, budowle i grunty zajęte pod działalność związaną z ohroną przeiwpożarową, kulturą, kulturą fizyzną i sportem. WYKONANIE UDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Id: MCNY-ENM-MMKGK-PTTU-KWNHG. Podpisany Strona 3
Dział Źródło dohodów Ogółem ieżąe Dotaje Z tego: W tym: środki europejskie i inne środki pohodząe ze źródeł zagraniznyh, niepodlegająe zwrotowi Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % P l an 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 010 Rolnitwo i łowietwo 79.863,00 79.846,94 99,98 79.863,00 79.846,94 99,98 77.963,00 77.962,21 100 Dohody z najmu i dzierżawy składników majątkowyh 1.900,00 1.884,73 99,20 1.900,00 1.884,73 99,20 Dotaje elowe otrzymane z budżetu państwa na realizaję zadań bieżąyh z zakresu administraji rządowej oraz innyh zadań zleonyh gminie 77.963,00 77.962,21 100 77.963,00 77.962,21 100 77.963,00 77.962,21 100 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryzną, gaz i wodę 525.500,00 454.381,07 86,47 525.500,00 454.381,07 86,47 Wpływy z usług 520.700,00 449.498,79 89,33 520.700,00 449.498,79 89,33 Pozostałe odsetki 4.800,00 4.882,28 101,71 4.800,00 4.882,28 101,71 600 Transport i łązność 280.031,00 280.031,00 100,00 280.031,00 280.031,00 100,00 Wplywy z tyt.pomoy finans.udzielanej między jst na dofinansowanie własnyh zadań inwestyyjnyh i zakupów inwest. 280.031,00 280.031,00 100,00 280.031,00 280.031,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 289.412,00 278.470,04 96,22 61.890,00 53.915,16 87,11 227.522,00 224.554,88 98,70 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wiezyste nieruhomośiami 3.600,00 3.347,91 93,00 3.600,00 3.347,91 93,00 Dohody z najmu i dzierżawy składników majątkowyh 54.830,00 47.242,80 86,16 54.830,00 47.242,80 86,16 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabyia prawa własnośi oraz prawa wiez. użytk. 227.522,00 224.554,88 98,70 227.522,00 224.554,88 98,70 Pozostałe odsetki 460,00 447,41 97,26 460,00 447,41 97,26 Wpływy z różnyh dohodów 3.000,00 2.877,04 95,90 3.000,00 2.877,04 95,90 750 Administraja publizna 85.168,00 85.652,39 100,57 85.168,00 85.652,39 100,57 85.168,00 85.168,00 100,00 Dotaje elowe otrzymane z budżetu państwa na realizaję zadań bieżąyh z zakresu administraji rządowej oraz innyh zadań zleonyh gminie 80.168,00 80.168,00 100,00 80.168,00 80.168,00 100,00 80.168,00 80.168,00 100,00 Wpływy z usług (ksero) 0,00 112,45-0,00 112,45 - Wpływy z różnyh dohodów 0,00 371,94-0,00 371,94 - Dotaje elowe otrzymane z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień między jst. 5.000,00 5.000,00 100,00 5.000,00 5.000,00 100,00 5.000,00 5.000,00 100,00 751 Urzędy nazelnyh organów władzy państwowej, kontroli i ohrony prawa oraz sądownitwa 40.102,00 30.094,00 75,04 40.102,00 30.094,00 75,04 40.102,00 30.094,00 75,04 754 756 Dotaja elowa 40.102,00 30.094,00 75,04 40.102,00 30.094,00 75,04 40.102,00 30.094,00 75,04 ezpiezeństwo publizne i ohrona przeiwpożarowa 46.271,00 46.271,00 100,00 46.271,00 46.271,00 100,00 46.271,00 46.271,00 100,00 Dotaje el. otrzymane z powiatu na zad. bież. realizowane na podst. porozumień (umów) między jst 6.000,00 6.000,00 100,00 6.000,00 6.000,00 100,00 6.000,00 6.000,00 100,00 Dotaje elowe otrzymane z budż. państwa na realiz. wł. zadań bież. gmin 40.271,00 40.271,00 100,00 40.271,00 40.271,00 100,00 40.271,00 40.271,00 100,00 Dohody od osób prawnyh, od osób fizyznyh i od innyh jednostek nie posiadająyh osobowośi prawnej oraz wydatki związane z ih poborem 6.693.890,00 6.410.100,43 95,76 6.693.890,00 6.410.100,43 95,76 Podatek dohodowy od osób fizyznyh 1.835.032,00 1.794.395,00 97,78 1.835.032,00 1.794.395,00 97,78 Podatek dohodowy od osób prawnyh 20.000,00 13.859,61 69,30 20.000,00 13.859,61 69,30 Podatek od nieruhomośi 3.064.500,00 2.978.113,91 97,18 3.064.500,00 2.978.113,91 97,18 Podatek rolny 70.100,00 67.356,01 96,09 70.100,00 67.356,01 96,09 Podatek leśny 62.030,00 61.820,68 99,66 62.030,00 61.820,68 99,66 Podatek od środków transportowyh 72.232,00 79.677,20 110,31 72.232,00 79.677,20 110,31 Podatek od działalnośi gospodarzej osób fizyznyh, opłaany w formie karty podatkowej 7.000,00 4.950,00 70,71 7.000,00 4.950,00 70,71 Podatek od spadków i darowizn 6.000,00 9.953,26 165,89 6.000,00 9.953,26 165,89 Opłata od posiadania psów 1.000,00 644,00 64,40 1.000,00 644,00 64,40 Wpływy z opłaty skarbowej 22.200,00 14.769,00 66,53 22.200,00 14.769,00 66,53 Wpływy z opłaty targowej 4.000,00 2.737,00 68,42 4.000,00 2.737,00 68,42 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 117.000,00 117.191,87 100,16 117.000,00 117.191,87 100,16 Wpływy z innyh lokalnyh opłat pobieranyh przez jst na podst. odrębnyh ustaw 29.000,00 25.020,88 86,28 29.000,00 25.020,88 86,28 Podatek od zynnośi ywilopraw. 1.341.300,00 1.179.049,39 87,90 1.341.300,00 1.179.049,39 87,90 Odsetki od nietermin. Wpłat 40.820,00 58.886,62 144,26 40.820,00 58.886,62 144,26 Rekompensaty utraonyh dohodów w podatkah i opłatah lokalnyh 1.676,00 1.676,00 100,00 1.676,00 1.676,00 100,00 758 Różne rozlizenia 4.774.307,00 4.774.913,68 100,01 4.774.307,00 4.774.913,68 100,01 Subwenje ogólne z budżetu państwa 4.757.107,00 4.757.107,00 100,00 4.757.107,00 4.757.107,00 100,00 Majątkowe W tym: Dotaje Id: MCNY-ENM-MMKGK-PTTU-KWNHG. Podpisany Strona 4
Pozostałe odsetki 17.200,00 17.806,68 103,53 17.200,00 17.806,68 103,53 801 Oświata i wyhowanie 320.070,00 309.554,24 96,71 320.070,00 309.554,24 96,71 12.800,00 13.200,00 103,13 Wpływy z usług 304.170,00 292.327,39 96,11 304.170,00 292.327,39 96,11 Pozostałe odsetki 0,00 12.85-0,00 12.85 - Otrzym.spadki,zapisy,darowizny w postai pieniężnej 2.100,00 2.200,00 104,76 2.100,00 2.200,00 104,76 Wpływy z różnyh dohodów 0,00 814,00-0,00 814,00 - Dotaje elowe otrzymane z budżetu państwa na realizaję własnyh zadań bieżąyh gminy 12.000,00 12.000,00 100,00 12.000,00 12.000,00 100,00 12.000,00 12.000,00 100,00 Dotaje otrzymane z fund.elowyh na realizaję zadań bież. jedn.sektora fin. publiznyh 800,00 1.200,00 150,00 800,00 1.200,00 150,00 800,00 1.200,00 150,00 Środki na dofin.własnyh zadań bież. gmin pozyskane z innyh źródeł 1.000,000 1.000,00 100,00 1.000,000 1.000,00 100,00 851 Ohrona zdrowia 42,00 42,00 100,00 42,00 42,00 100,00 42,00 42,00 100,00 Dotaje elowe otrzymane z budżetu państwa na realizaję zadań bieżąyh z zakresu administraji rządowej oraz innyh zadań zleonyh gminie 42,00 42,00 100,00 42,00 42,00 100,00 42,00 42,00 100,00 852 Pomo społezna 1.599.013,19 1.586.583,53 99,22 1.543.263,95 1.530.834,29 99,19 1.531.917,00 1.519.169,52 99,17 4.335,00 4.266,86 98,43 55.749,24 55.749,24 100,00 Dotaje elowe otrzymane z budżetu państwa na realizaję zadań bieżąyh z zakresu administraji rządowej oraz innyh zadań zleonyh gminie 1.249.217,00 1.237.660,82 99,07 1.249.217,00 1.237.660,82 99,07 1.249.217,00 1.237.660,82 99,07 Dotaje elowe otrzymane z budżetu państwa na realizaję własnyh zadań bieżąyh gminy 282.700,00 281.508,70 99,58 282.700,00 281.508,70 99,58 282.700,00 281.508,70 99,58 Dohody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizają zadań z zakresu administraji rządowej oraz innyh zadań zleonyh ustawami. 6.246,95 6.644,93 106,37 6.246,95 6.644,93 106,37 Dotaje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 4.335,00 4.266,86 98,43 4.335,00 4.266,86 98,43 4.335,00 4.266,86 98,43 Dotaje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 765,00 752,98 98,43 765,00 752,98 98,43 Środki na dofinansowanie własnyh inwest.gmin pozyskane z innyh źrodeł 55.749,24 55.749,24 100,00 55.749,24 55.749,24 100,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społeznej 44.383,05 34.679,52 78,14 44.383,05 34.679,52 78,14 42.151,50 32.935,14 78,13 Dotaje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 42.151,50 32.935,14 78,13 42.151,50 32.935,14 78,13 42.151,50 32.935,14 78,13 Dotaje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2.231,55 1.744,38 78,17 2.231,55 1.744,38 78,17 854 Edukayjna opieka wyhowawza 168.902,00 156.847,20 92,86 168.902,00 156.847,20 92,86 49.402,00 47.242,00 95,63 Dotaje elowe z budżetu państwa 38.902,00 36.742,00 94,45 38.902,00 36.742,00 94,45 38.902,00 36.742,00 94,45 Wpływy z usług 118.900,00 109.000,32 91,67 118.900,00 109.000,32 91,67 Pozostałe odsetki 0,00 1,88-0,00 1,88 - Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postai pieniężnej 600,00 600,00 100,00 600,00 600,00 100,00 Wpływy z różnyh dohodów 0,00 3,00-0,00 3,00 - Dot. el. otrzymane z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień 10.500,00 10.500,00 100,00 10.500,00 10.500,00 100,00 10.500,00 10.500,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ohrona środowiska 295.960,00 276.752,00 93,51 295.960,00 276.752,08 93,51 Wpływy z różnyh opłat 30.000,00 31.362,88 104,54 30.000,00 31.362,88 104,54 Wpływy z usług (śieki) 236.500,00 217.835,86 92,11 236.500,00 217.835,86 92,11 Pozostałe odsetki 1.020,00 1.060,03 103,92 1.020,00 1.060,03 103,92 Wpływy z różnyh dohodów 28.440,00 26.493,31 93,16 28.440,00 26.493,31 93,16 921 Kultura i ohrona dziedzitwa narodowego 3.700,00 3.700,00 100,00 3.700,00 3.700,00 100,00 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postai pieniężnej 3.700,00 3.700,00 100,00 3.700,00 3.700,00 100,00 926 Kultura fizyzna i sport 222.640,00 191.750,45 85,13 222.640,00 191.750,45 85,13 12.614,00 12.614,00 100,00 Dohody z najmu i dzierżawy składników majątkowyh 54.000,00 40.273,20 74,58 54.000,00 40.273,20 74,58 Wpływy z usług 153.000,00 135.489,81 88,55 153.000,00 135.489,81 88,55 Pozostałe odsetki 800,00 1.147,44 143,43 800,00 1.147,44 143,43 Dotaje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 12.614,00 12.614,00 100,00 12.614,00 12.614,00 100,00 12.614,00 12.614,00 100,00 Dotaje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2.226,00 2.226,00 100,00 2.226,00 2.226,00 100,00 RAZEM 15.469.254,24 14.999.669.57 96,96 14.905.952,00 14.439.334,45 96,87 1.843.665,00 1.819.148,73 98,67 59.100,50 49.816,00 84,29 563.302,24 560.335,12 99,47 WYKONANIE UDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW Plan 15.469.254,24 wykonanie 14.999.669,57 tj. 96,96 % tym; 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan 79.863,00 wykonanie 79.846,94 tj. 99,98 % w tym: - dohody z najmu i dzierżawy składników majątkowyh Plan 1.900,00 wykonanie 1.884,73 tj. 99,20% Tj. zynsz za obwody łowiekie Dotaja elowa plan 77.963,00 wykonanie 77.962,21 tj. zwrot zęśi podatku akyzowego zawartego w enie oleju napędowego 2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Plan Id: MCNY-ENM-MMKGK-PTTU-KWNHG. Podpisany Strona 5
525.500,00 wykonanie 454.381,07 tj. 86,47% w tym; - dostarzanie iepła zwrot za.o. plan 10 300,00 wykonanie 8 751,24 - dostarzanie iepła - odsetki 1,72 - dostarzanie wody wpłaty za wodę - plan 510 400,00 wykonanie 440 747,55 - odsetki od nieterminowyh wpłat za wodę - plan 4 800,00 wykonanie 4 880,56 Plan w tym rozdziale wykonany został w 86,47 % z uwagi na silne mrozy, które wpływały niekorzystnie na praę sprzętu inkasenkiego o powodowało przestoje w odzytah wody oraz horoba inkasenta. 3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan 280.031,00 wykonanie 280.031,00 tj. 100,00% W tym: - wpływy z tytułu pomoy finansowej dofinansowanie budowy śieżki rowerowej Łąk - Sendeń 4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan 289.412,00 wykonanie 278.470,04 tj. 96,22 % w tym; - wpływy z opłat za wiezyste użytkowanie plan 3.600,00 wykonanie 3.347,91 - dohody z najmu i dzierżawy składników majątkowyh jedn.samorządu terytorialnego plan 54.830,00 wykonanie 47.242,80 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowyh plan 227.522,00 wykonanie 224.554,88 - odsetki od sprzedaży mienia komunalnego plan 460,00 wykonanie 447.41 - za bezumowne korzystanie z nieruhomośi plan 3.000,00 wykonanie 2.877,04 5. ADMINISTRACJA PULICZNA Plan 85.168,00 wykonanie 85.652,39 tj. 100,57 % w tym; - wpływy z usług (za ksero) plan 0,00 wykonanie 112,45 - wpływy z różnyh dohodów (koszty upomnienia) plan 0,00 wykonanie 371,94 Dotaje elowe otrzymane z budżetu państwa plan 80.168,00 wykonanie 80.168,00 - Urzędy Wojewódzkie Plan 65.394,00 wykonanie 65.394,00 tj. zatrudnienie dwóh praowników administraji rządowej (ewidenja ludnośi, USC, działalność gospodarza) - Spis powszehny i inne Plan 14.774,00 wykonanie 14.774,00 Tj. na przygotowanie i przeprowadzenie spisu w gminie Łąk - Promoja jednostek samorządu terytorialnego Dotaja elowa otrzymana z powiatu na zadania bieżąe realizowane na podstawie porozumień między jst Plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00 Tj. dotaja na organizaję Przeglądu Orkiestr Dętyh 6.URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dotaje elowe plan 40.102,00 wykonanie 30.094,00 tj. 75,04% tj. - urzędy nazelnyh organów władzy państwowej, kontroli i ohrony prawa plan 832,00 wykonanie 832,00 tj. aktualizaja rejestrów wyborów - wybory Prezydenta Rzezypospolitej plan 7.150,00 wykonanie 7.150,00 - wybory do sejmu i senatu plan 8.428,00 wykonanie 8.428,00 - wybory do rad gmin, rad pow.i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, pow. woj. plan 23.692,00 wykonanie 13.684,00 tj. 57,76% 7.EZPIECZEŃSTWO PULICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan 46.271,00 wykonanie 46.271,00 tj. 100,00% - Ohotnize straże pożarne Dotaje elowe Plan 6.000,00 wykonanie 6.000,00 tj. - dotaja na działalność bieżąą z Powiatu Płokiego dla OSP działająyh na terenie gminy Łąk - Usuwanie skutków klęsk żywiołowyh Dotaja elowa Plan 40.271,00 wykonanie 40.271,00 Tj. środki dla OSP z ternu gminy Łąk biorąyh udział w akji przeiwpowodziowej 8. DOCHODY OD OSÓ PRAWNYCH, OD OSÓ FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POOREM Plan 6.693.890,00 wykonanie 6.410.100,43 tj. 95,76 % w tym; - podatek dohodowy od osób fizyznyh plan 1.835.032,00 wykonanie 1.794.395,00 tj. 97,78% - podatek dohodowy od osób prawnyh plan 20.000,00 wykonanie 13.859,61 tj. 69,30 % - podatek od nieruhomośi plan 3.064.500,00 wykonanie 2.978.113,91 tj. 97,18 % w tym; osoby prawne 1.937.361,82 osoby fizyzne 1.040.752,09 Podatek od nieruhomośi został nalizony na podstawie uhwały Rady Gminy Nr XXII/157/2009 z dnia 30 listopada 2009r. - podatek rolny plan 70.100,00 wykonanie 67.356,01 tj.96,09 % w tym; osoby prawne 275,00 osoby fizyzne 67.081,01 Podatek rolny został nalizony na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2009r. w sprawie średniej eny skupu żyta za okres pierwszyh trzeh kwartałów 2009r. - podatek leśny plan 62.030,00 wykonanie 61.820,68 tj. 99,66 % w tym; osoby prawne 54.180,20 osoby fizyzne 7.640,48 Podatek leśny pobierany był na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2009r. w sprawie średniej eny sprzedaży drewna, oblizonej według średniej eny drewna uzyskanej przez nadleśnitwa za pierwsze trzy kwartały 2009r. podatek od środków transportowyh plan 72.232,00 wykonanie 79.677,20 tj. 110,31 % w tym; osoby prawne 8.703,80,00 osoby fizyzne 70.973,40 Podatek od środków transportowyh pobierany był na podstawie uhwały Rady Gminy Nr XII/159/2009 30 listopada 2009r. - karta podatkowa (rozliz. przez Urzędy Skarbowe) plan 7.000,00 wykonanie 4.950,00 tj. 70,71 % - podatek od spadków i darowizn (rozliz. przez Urzędy Skarbowe) plan 6.000,00 wykonanie 9.953,26 tj. 165,89 % - opłata od posiadania psów plan 1.000,00 wykonanie 644,00 tj. 64,40 % - wpływy z opłaty skarbowej plan 22.000,00 wykonanie 14.769,00 tj. 66,53 % - wpływy z opłaty targowej plan 4.000,00 wykonanie 2.737,00,00 tj. 68,42 % - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 117.000,00 wykonanie 117.191,87 tj. 100,16 % - wpływy z innyh lokalnyh opłat pobieranyh przez JST (za wypisy i wyrysy z planu zagosp., za wpis do działalnośi gosp., za zajęie pasa drogowego, opłata adiaenka) plan 29.000,00 wykonanie 25.020,88 tj. 86,28 % - podatek od zynnośi ywilnoprawnyh (rozliz. przez Urzędy Skarbowe) plan 1.341.300,00 wykonanie 1.179.049,39 tj. 87,90 % - odsetki od nieterminowyh wpłat plan 40.820,00 wykonanie 58.886,62 tj. 144,26 % - rekompensaty utraonyh dohodów w podatkah i opłatah lokalnyh plan 1.676,00 wykonanie 1.676,00 tj. 100,00 % ( WFOŚ i GW pod. od nieruhomośi) 9. RÓŻNE ROZLICZENIA Plan 4.774.307,00 wykonanie 4.774.913,68 tj. 100,01 % w tym; - zęść oświatowa subwenji ogólnej plan 3.794.807,00 wykonanie 3.974.807,00 tj. 100,00 % - zęść wyrównawza subwenji ogólnej dla gmin plan 962.300,00 wykonanie 962.300,00 tj. 100,00 % - odsetki od lokat terminowyh plan 17.200,00 wykonanie 17.806,68 tj.103,53 % 10. OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan 320.070,00 wykonanie 309.554,24 tj. 96,71 % w tym ; - Szkoły Id: MCNY-ENM-MMKGK-PTTU-KWNHG. Podpisany Strona 6
podstawowe plan 51.360,00 wykonanie 51.953,20 tj. 101,15% tj. wynajem pomieszzeń szkoły w Łąku 39.366,36 otrzymane darowizny 100,00 wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika z tyt. rozlizania pod. dohodowego z US 485,00 odsetki bankowe 1,84 wsparia finansowego na zakup pomoy dydaktyznyh do miejs zabaw w ramah Rządowego Programu Radosna szkoła 12.000,00 - Przedszkola plan 43.900,00 wykonanie 43.672,46 tj. 99,48% tj. opłaty stałe za przedszkole 39.300,00 otrzymane darowizny 2.100,00 wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika z tyt. rozlizania pod. dohodowego z US 71,00 odsetki bankowe 1,46 dotaja otrzymana z Regionalnego Centrum Edukaji Ekologiznej 1.000,00 nagroda z WFOŚiGW Porządkujemy i odnawiamy las 1.200,00 - Gimnazja plan 650,00 wykonanie 964,08 tj. 148,32% tj. wynajem pomieszzeń szkoły 696,72 wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika z tyt. rozlizania pod. dohod. z US 258,00 odsetki bankowe 9,36 - Dowożenie uzniów do szkół Plan 11 160,00 wykonanie 11 993,83 tj. 107,47 % tj. dowożenie uzniów do szkół zwrot kosztów za wynajem autobusu 11.993,64 odsetki bankowe 0,19 - Stołówki szkolne i przedszkolne plan 213.000,00 wykonanie 200.970,67 tj. 94,35% są to wpływy za posiłki i opłatę stałą w szkole i przedszkolu, pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu niezapłaonej faktury za obiady w szkole na kwotę 3.879,33 11. OCHRONA ZDROWIA Postała działalność Dotaje elowe: Plan 42,00 wykonanie 42,00 Są to wydatki bieżąe związane z wystawianiem przez gminę deyzji w sprawah świadzeniobiorów innyh niż ubezpiezeni spełniająy kryterium dohodowe 12. POMOC SPOŁECZNA Plan 1.599.013,19 wykonanie 1.586.583,53 tj. 99,22 % w tym; - Świadzenia rodzinne, zalizka alimentayjna oraz składki na ubezpiezenia emerytalne i rentowe z ubezpiezenia społeznego 20% funduszu alimentayjnego plan 6.246,95 wykonanie 6.644,93 tj. 106,37% - Składki na ubezpiezenie zdrowotne opłaane za osoby pobierająe niektóre świadzenia z pomoy społeznej oraz niektóre świadzenia rodzinne plan 9.000,00 wykonanie 9.000,00 tj. 100,00 % - zasiłki i pomo w naturze plan 27.500,00 wykonanie 26.898,19 tj. 97,81 % - zasiłki stałe plan 109.520,00 wykonanie 109.520,00 tj. 100,00 % - ośrodki pomoy społeznej plan 84.480,00 wykonanie 84.480,00 tj. 100,00 % - pozostała działalność Plan 113.049,24 wykonanie 112.969,08 tj. 99,93 % w tym: - dożywianie plan 52.200,00 wykonanie 52.200,00 tj. 100,00% - środki na realizaję Programu Operayjnego Kapitał Ludzki plan 5.100,00 wykonanie 5.019,84 tj. 98,43% - środki na dofinansowanie modernizaji pomieszzeń na lokale sojalne w Winentowie pozyskane z anku Gospodarstwa Krajowego plan 55.749,24 wykonanie 55.749,24 tj. 100,00% Dotaje elowe otrzymane z budżetu państwa plan 1.249.217,00 wykonanie 1.237.660,82 tj. 99,07% w tym; - Świadzenia rodzinne, zalizka alimentayjna oraz składki na ubezpiezenia emerytalne i rentowe z ubezpiezenia społeznego plan 1.248.000,00 wykonanie 1.236.443,82 tj. 99,07% - Składki na ub. zdrow. opłaane za osoby pobierająe niektóre świadzenia z pomoy społ. oraz niektóre świadzenia rodzinne Plan 1.217,00 wykonanie 1.217,00 tj. 100,00 % 13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ Plan 44.385,05 Wykonanie 34.679,52 tj. 78,13 % Są to wydatki związane z przeszkoleniem 10 osób w zakresie pomoy osobom starszym, horym i niepełnosprawnym ze środków PO Kapitał Ludzki. 14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan 168.902,00 Wykonanie 156.847,20 tj. 92,86 % w tym ; - Pomo materialna dla uzniów plan 38.902,00 wykonanie 36.742,00 tj. 94,45% tj. dotaja na stypendia szkolne 29.422,00 dotaja na wyprawkę szkolną 7.320,00 - Szkolne shroniska młodzieżowe plan 130.000,00 wykonanie 120.105,20 tj. 92,39% tj. dotaja na działalność shroniska w Sendeniu ze Starostwa Powiatowego 10.500,00 wpływy z usług Zielonej Szkoły w Sendeniu 109.000,32 otrzymana darowizna z Nadleśnitwa na zakup drewna 600,00 wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika z tyt. rozlizania pod. dohod. z US 3,00 odsetki bankowe 1,88 Różnia pomiędzy planem a dohodami wykonanymi wynika z faktu, że zęść grup zrezygnowała z pobytu w SSM- Zielona Szkoła w Sendeniu. 15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan 295.960,00 wykonanie 276.752,00 tj. 93,51 % w tym; - gospodarka śiekowa i ohrona wód opłaty za śieki plan 217 000,00 wykonanie 196 432,08 - odsetki od nieterminowyh wpłat za śieki plan 1 000,00 wykonanie 1 022,29 - wpływy z różnyh dohodów otrzymany zwrot za energię elektr odsprzedaną f-rmie Multimedia. plan 12 150,00 wykonanie 10 413 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan 30.000,00 wykonanie 31.362,88 - pozostała działalność otrzymany zwrot za energię elektryzną sprzedaną z bazy GZK dla firmy Polkomtel plan 19 500,00 wykonanie 21 403,78 - kapitalizaja odsetek bankowyh plan 20,00 wykonanie 37,74 - otrzymana prowizja z Urzędu Skarbowego z tytułu rozlizania zalizek na podatek dohodowy i zwrot podatku VAT za ubiegły rok plan 16 290,00 wykonanie 16 079,90 16. KULTURA I OCHRONA DZIADZICTWA NARODOWEGO Plan 3.700,00 wykonanie 3.700,00 tj. 100,00% Są to darowizny na występ Zespołu Pieśni i Tańa Mazowsze 17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan 222.640,00 wykonanie 191.750,45 tj. 85,13 % są to wpływy : - z najmu i dzierżawy składników majątkowyh plan 54.000,00 wykonanie 40.273,20 - za korzystanie z usług hali sportowej w Łąku plan 153.000,00 wykonanie 135.489,81 - pozostałe odsetki plan 800,00 wykonanie 1.147,44 Plan nie został wykonany w związku z mniejszym niż przewidywane zainteresowaniem usługami hali, mniejszymi wpływami z reklam umieszzanyh w hali sportowej. - dotaje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Plan 14.840,00 wykonanie 14.740,00 Są to środki pozyskane na realizaję zadania Wyrównywanie szans edukayjnyh uzniów poprzez dodatkowe zajęia rozwijająe kompetenje kluzowe - Zagrajmy o sukes w ramah Programu Operayjnego Kapitał Ludzki Id: MCNY-ENM-MMKGK-PTTU-KWNHG. Podpisany Strona 7
WYKONANIE UDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW ZA 2010 ROK Dział Rozdział Nazwa Ogółem ieżąe Majątkowe Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 1 2 4 5 6 7 010 Rolnitwo i łowietwo 240.063,74 226.311,81 94,27 99.463,00 88.469,28 88,95 140.600,74 137.842,53 98,04 01010 Infrastruktur. wodo. i sanita. wsi 140.600,74 137.842,53 98,04 140.600,74 137.842,53 98,04 01030 Izby rolnize 1.500,00 1.357,07 90,47 1.500,00 1.357,07 90,47 01095 Pozostała działalność 97.963,00 87.112,21 88,92 97.963,00 87.112,21 88,92 400 Wytw. i zaopatr. w ener. elekt. gaz. i wodę 884.368,00 881.604,97 99,69 852.928,00 850.173,02 99,68 31.440,00 31.431,95 99,97 40001 Dostarzanie iepła 452.222,00 449.941,53 99,49 452.222,00 449.941,53 99,49 40002 Dostarzanie wody 432.146,00 431.663,44 99,89 400.706,00 400.231,49 99,88 31.440,00 31.431,95 99,97 600 Transport i łązność 2.268.881,00 2.251.412,95 99,23 221.500,00 221.362,45 99,94 2.047.381,00 2.030.050,50 99,15 60011 Drogi publizne krajowe 87.500,00 86.526,60 98,89 87.500,00 86.526,60 98,89 60014 Drogi publizne powiatowe 682.500,00 682.459,00 100,00 682.500,00 682.459,00 99,99 60016 Drogi publizne gminne 1.498.881,00 1.482.427,35 98,90 221.500,00 221.362,45 99,94 1.277.381,00 1.261.064,90 98,72 630 Turystyka 59.800,00 58.730,67 98,21 18.800,00 18.800,00 100,00 41.000,00 39.930,67 97,39 63095 Pozostała działalność 59.800,00 58.730,67 98,21 18.800,00 18.800,00 100,00 41.000,00 39.930,67 97,39 700 Gospodarka mieszkaniowa 41.366,00 21.803,70 52,71 41.366,00 21.803,70 52,71 70005 Gospodarka gruntami i nieruhomośiami 41.366,00 21.803,70 52,71 41.366,00 21.803,70 52,71 710 Działalność usługowa 173.600,00 109.342,64 62,98 173.600,00 109.342,64 62,98 71004 Plany zagospod. przestrz. 109.200,00 74.987,44 68,67 109.200,00 74.987,44 68,67 71013 Prae geodezyjne i kartografizne 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 71095 Pozost. Działalność 34.400,00 34.355,20 99,87 34.400,00 34.355,20 99,87 750 Administraja publizna 1.871.003,06 1.795.742,61 95,98 1.871.003,06 1.795.742,61 95,98 75011 Urzędy wojewódzkie 120.764,00 118.694,32 98,29 120.764,00 118.694,32 98,29 75022 Rady gmin 69.600,00 65.789,10 94,52 69.600,00 65.789,10 94,52 75023 Urzędy gmin 1.455.118,06 1.416.400,03 97,34 1.455.118,06 1.416.400,03 97,34 75056 Spis powszehny i inne 14.774,00 14.774,00 100,00 14.774,00 14.774,00 100,00 75075 Promoja jedn. samorz. teryt. 40.200,00 37.762,31 93,94 40.200,00 37.762,31 93,94 75095 Pozost. Działalność 170.547,00 142.322,85 83,45 170.547,00 142.322,85 83,45 751 Urz. naz. org. wł. państw. kontroli i ohr. prawa oraz sądow 40.102,00 30.094,00 75,04 40.102,00 30.094,00 75,04 75101 Urz. naz. org. wł. państw. kontroli i ohr. Prawa 832,00 832,00 100,00 832,00 832,00 100,00 75107 Wybory Prezydenta RP 7.150,00 7.150,00 100,00 7.150,00 7.150,00 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 8.428,00 8.428,00 100,00 8.428,00 8.428,00 100,00 75109 Wybory do rad gmin, rad pow.i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentow miast oraz referenda gminne, pow. woj. 23.692,00 13.684,00 57,76 23.692,00 13.684,00 57,76 754 ezpiezeństwo publizne i ohrona p.pożarowa 123.671,00 115.326,33 93,25 116.271,00 107.964,20 92,86 7.400,00 7.362,13 99,49 75404 Komendy wojewódzkie Poliji 4.500,00 4.500,00 100,00 4.500,00 4.500,00 100,00 75412 Ohotnize straże pożarne 73.800,00 70.455,33 95,47 66.400,00 63.093,20 95,02 7.400,00 7.362,13 99,49 75414 Obrona ywilna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowyh 40.271,00 40.271,00 100,00 40.271,00 40.271,00 100,00 756 Doh. od osób praw. od osób fizyz. i od innyh jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wyd. związ. z ih pob. 51.500,00 49.274,89 95,68 51.500,00 49.274,89 95,68 75647 Pob. pod. opl. i niepod. nal. budż. 51.500,00 49.274,89 95,68 51.500,00 49.274,89 95,68 757 Obsługa długu publiznego 65.800,00 60.524,24 91,98 65.800,00 60.524,24 91,98 75702 Obsł. pap. wart. kredytów i poż. jst. 65.800,00 60.524,24 91,98 65.800,00 60.524,24 91,98 758 Różne rozlizenia 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i elowe 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wyhowanie 5.378.295,00 5.268.955,33 97,97 5.358.695,00 5.249.497,25 97,96 19.600,00 19.458,08 99,28 80101 Szkoły Podstawowe 2.612.531,00 2.557.585,72 97,90 2.598.531,00 2.543.720,75 97,89 14.000,00 13.864,97 99,03 Id: MCNY-ENM-MMKGK-PTTU-KWNHG. Podpisany Strona 8
80104 Przedszkola 599.013,00 594.471,78 99,24 593.413,00 588.878,67 99,24 5.600,00 5.593,11 99,88 80110 Gimnazja 1.353.511,00 1.331.862,85 98,40 1.353.511,00 1.331.862,85 98,40 80113 Dowożenie uzniów do szkół 357.988,00 353.745,32 98,81 357.988,00 353.745,32 98,81 80140 Centra kształenia ustawiznego i praktyznego oraz ośr.dokszt.zawodow. 3.500,00 3.209,78 91,71 3.500,00 3.209,78 91,71 80146 Dokształanie i doskonalenie 17.096,00 14.667,09 85,79 17.096,00 14.667,09 85,79 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 434.056,00 413.412,79 95,24 434.056,00 413.412,79 95,24 80195 Pozostała działalność 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 851 Ohrona zdrowia 124.201,00 120.650,58 97,14 124.201,00 120.650,58 97,14 85121 Leznitwo ambulatoryjne 500,00 449,65 89,93 500,00 449,65 89,93 85153 Zwalzanie narkomanii 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 85154 Przeiwdział. alkohol. (klub a/a) 121.659,00 120.158,93 98,77 121.659,00 120.158,93 98,77 85195 Pozostała działalność 42,00 42,00 100,00 42,00 42,00 100,00 852 Pomo społezna 1.946.755,24 1.897.508,52 97,47 1.753.806,00 1.706.027,32 97,28 192.949,24 191.481,20 99,24 85212 Świad. rodz. zal. aliment. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rent. z ub. społez. 1.268.986,00 1.256.380,61 99,01 1.268.986,00 1.256.380,61 99,01 85213 Skł. na ub. zdr. opła. za osoby pob. niekt. śr. z pom. społ. oraz niekt. św. Rodz 10.377,00 10.374,41 99,97 10.377,00 10.374,41 99,97 85214 Zas. i pom. w nat. oraz skł. na ubezp emeryt. i rentowe 87.500,00 82.502,18 94,29 87.500,00 82.502,18 94,29 85215 Dodatki mieszkaniowe 3.000,00 1.212,50 40,42 3.000,00 1.212,50 40,42 85216 Zasiłki stałe 111.520,00 110.821,87 99,37 111.520,00 110.821,87 99,37 85219 Ośr. pomoy społez. 179.523,00 167.426,65 93,26 179.523,00 167.426,65 93,26 85228 Usł. opiekuńze i spejalist. usł. Opiekuńze 5.600,00 3.546,44 63,33 5.600,00 3.546,44 63,33 85295 Pozost. Działalność 280.249,24 265.243,86 94,64 87.300,00 73.762,66 94,49 192.949,24 191.481,20 99,24 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społeznej 49.590,00 39.129,52 78,91 49.590,00 39.129,52 78,91 85395 Pozostała działalność 49.590,00 39.129,52 78,91 49.590,00 39.129,52 78,91 854 Edukayjna Opieka Wyhowawza 325.922,00 300.581,12 92,22 325.922,00 300.581,12 92,22 85401 Świetlie Szkolne 139.511,00 129.370,25 92,73 139.511,00 129.370,25 92,73 85415 Pomo materialna dla uzniów 55.402,00 50.927,33 91,92 55.402,00 50.927,33 91,92 85417 Szkolne shroniska młodzieżowe (Z.Sz.) 131.009,00 120.283,54 91,81 131.009,00 120.283,54 91,81 900 Gospod. komunal. i ohrona Środowiska 2.681.739,00 2.646.501,96 98,69 1.165.669,00 1.147.369,70 98,43 1.516.070,00 1.499.132,26 98,88 90001 Gospod. śiekowa i ohrona wód 1.042.185,00 1.040.216,19 99,81 368.715,00 368.495,89 99,94 673.470,00 671.720,30 99,74 90002 Gospodarka odpadami 851.900,00 851.020,94 99,90 70.900,00 70.147,65 98,94 781.000,00 780.873,29 99,98 90004 Utrzymanie zieleni w miastah i gminah 18.650,00 17.272,79 92,61 18.650,00 17.272,79 92,61 90015 Oświetlenie uli, plaów i dróg 297.710,00 282.635,03 94,94 236.110,00 236.096,36 99,99 61.600,00 46.538,67 75,55 90020 Wpływy i wydatki związane z grom. środków z opłat produktowyh 4.535,00 0,00 0,00 4.535,00 0,00 0,00 90095 Pozost. Działalność 466.759,00 455.357,01 97,56 466.759,00 455.357,01 97,56 921 Kult. i ohr. dziedzitwa narodowego. 260.000,00 257.778,28 99,14 260.000,00 257.778,28 99,14 92109 Domy i ośr. kultury, świetlie i kluby (GOK) 127.700,00 126.292,73 98,90 127.700,00 126.292,73 98,90 92110 Galerie i biura wystaw artyst. 1.000,00 1.000,00 100,00 1.000,00 1.000,00 100,00 92116 iblioteki 91.300,00 90.521,55 99,15 91.300,00 90.521,55 99,15 92195 Pozostała działalność 40.000,00 39.964,00 99,91 40.000,00 39.964,00 99,91 926 Kultura fizyz. i sport 356.154,00 345.189,95 96,92 356.154,00 345.189,95 96,92 92601 Obiekty sportowe (hala i boisko) 301.314,00 290.349,95 96,36 301.314,00 290.349,95 96,36 92605 Zad. z zakr. kult. fiz. i sportu 54.840,00 54.840,00 100,00 54.840,00 54.840,00 100,00 RAZEM 16.972.811,04 16.476.464,07 97,08 12.976.370,06 12.519.774,75 96,48 3.996.440,98 3.956.689,32 99,01 WYKONANIE UDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW IEŻĄCYCH ZA 2010 ROK Ogółem Z tego: Dział Rozdział Nazwa Wydatki jednostek budżetowyh Z tego na wynagrodzenia i składki od nih nalizane związane z realizają ih statutowyh zadań Dotaje na zadania bieżąe Świadzenia na rzez osób fizyznyh Na programy z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. Wypłaty z tytułu poręzeń i gwaranj Obsługa długu Id: MCNY-ENM-MMKGK-PTTU-KWNHG. Podpisany Strona 9
1 2 4 Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 010 Rolnitwo i łowietwo 99.463,00 88.469,28 88,95 99.463,00 88.469,28 88,95 99.463,00 88.469,28 88,95 01030 Izby rolnize 1.500,00 1.357,07 90,47 1.500,00 1.357,07 90,47 1.500,00 1.357,07 90,47 01095 Pozostała działalność 97.963,00 87.112,21 88,92 97.963,00 87.112,21 88,92 97.963,00 87.112,21 88,92 400 Wytw. i zaopatr. w ener. elekt. gaz. i wodę 852.928,00 850.173,02 99,68 850.478,00 847.925,46 99,70 231.010,00 228.851,14 99,06 619.468,00 619.074,32 99,94 2.450,00 2.247,56 91,74 40001 Dostarzanie iepła 452.222,00 449.941,53 99,49 450.822,00 448.677,21 99,52 120.000,00 117.919,33 98,27 330.822,00 330.757,88 99,98 1.400,00 1.264,32 90,31 40002 Dostarzanie wody 400.706,00 400.231,49 99,88 399.656,00 399.248,25 99,90 111.010,00 110.931,81 99,93 288.646,00 288.316,44 99,89 1.050,00 983,24 93,64 600 Transport i łązność 221.500,00 221.362,45 99,94 221.500,00 221.362,45 99,94 221.500,00 221.362,45 99,94 60016 Drogi publizne gminne 221.500,00 221.362,45 99,94 221.500,00 221.362,45 99,94 221.500,00 221.362,45 99,94 630 Turystyka 18.800,00 18.800,00 100,00 18.800,00 18.800,00 100,00 18.800,00 18.800,00 100,00 63095 Pozostała działalność 18.800,00 18.800,00 100,00 18.800,00 18.800,00 100,00 18.800,00 18.800,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 41.366,00 21.803,70 52,71 41.366,00 21.803,70 52,71 41.366,00 21.803,70 52,71 70005 Gospodarka gruntami i nieruhomosiami 41.366,00 21.803,70 52,71 41.366,00 21.803,70 52,71 41.366,00 21.803,70 52,71 710 Działalność usługowa 173.600,00 109.342,64 62,98 143.600,00 109.342,64 76,14 143.600,00 109.342,64 76,14 30.000,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospod. przestrz. 109.200,00 74.987,44 68,67 109.200,00 74.987,44 68,67 109.200,00 74.987,44 68,67 71013 Prae geodezyjne i kartografizne 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 71095 Pozost. Działalność 34.400,00 34.355,20 99,87 34.400,00 34.355,20 99,87 34.400,00 34.355,20 99,87 750 Administraja publizna 1.871.003,06 1.795.742,61 95,98 1.794.532,40 1.720.716,41 95,89 1.134.328,35 1.088.086,24 95,92 660.204.05 632.630,17 95,82 76.470,66 75.026,20 98,11 75011 Urzędy wojewódzkie 120.764,00 118.694,32 98,29 120.764,00 118.694,32 98,28 95.550,00 95.031,98 99,46 25.215,00 23.662,34 93,84 75022 Rady gmin 69.600,00 65.789,10 94,52 14.200,00 10.419,26 73,38 1.500,00 1.416,00 94,40 12.700,00 9.003,26 70,89 55.400,00 55.369,84 99,95 75023 Urzędy gmin 1.455.118,06 1.416.400,03 97,34 1.453.618,06 1.416.287,53 97,43 907.700,00 891.484,56 98,21 545.918,06 524.802,97 96,13 1.500,00 112,50 7,50 75056 Spis powszehny i inne 14.774,00 14.774,00 100,00 1.203,34 1.203,34 100,00 378,35 378,35 100,00 824,99 824,99 100,00 13.570,66 13.570,66 100 75075 Promoja jedn. samorz. teryt. 40.200,00 37.762,31 93,94 40.200,00 37.762,31 93,94 15.700,00 14.087,00 89,73 24.500,00 23.675,31 96,63 75095 Pozost. działalność 170.547,00 142.322,85 83,45 164.547,00 136.349,65 82,86 113.500,00 85.688,35 75,50 51.047,00 50.661,30 99,24 6.000,00 5.973,20 99,55 751 Urz. naz. org. wł. państw. kontroli i ohr. prawa oraz sądow 40.102,00 30.094,00 75,04 18.392,52 14.649,06 100,00 10.519,11 8.285,71 100,00 7.873,41 6.363,35 100,00 21.709,48 15.444,94 71,14 75101 Urz. naz. org. wł. państw. kontroli i ohr. Prawa 832,00 832,00 100,00 832,00 832,00 100,00 832,000 832,00 100,00 75107 Wybory Prezydenta RP 7.150,00 7.150,00 100,00 2.984,36 2.984,36 100,00 1.876,92 1.876,92 100,00 1.107,44 1.107,44 100,00 4.165,64 4.165,64 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 8.428,00 8.428,00 100,00 4.304,16 4.304,16 100,00 1.778,87 1.778,87 100,00 2.525,29 2.525,29 100,00 4.123,84 4.123,84 100,00 75109 Wybory do rad gmin, rad pow.i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentow miast oraz referenda gminne, pow. woj. 23.692,00 13.684,00 57,76 10.272,00 6.528,54 100,00 6.031,32 3.797,92 100,00 4.240,68 2.730,62 100,00 13.420,00 7.155,46 754 ezpiezeństwo publizne i ohrona p.pożarowa 116.271,00 107.964,20 92,86 70.558,00 63.110,20 89,44 5.400,00 4.909,50 90,92 65.158,00 58.200,70 89,32 2.000,00 2.000,00 100,00 43.713,00 42.854,00 98,03 75404 Komendy wojewódzkie Poliji 4.500,00 4.500,00 100,00 4.500,00 4.500,00 100,00 4.500,00 4.500,00 100,00 75412 Ohotnize straże pożarne 66.400,00 63.093,19 95,02 55.400,00 52.952,20 95,58 5.400,00 4.909,50 90,92 50.000,00 48.042,70 96,08 2.000,00 2.000,00 100,00 9.000,00 8.141,00 90,46 75414 Obrona ywilna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowyh 40.271,00 40.271,00 100,00 5.558,00 5.558,00 100,00 5.558,00 5.558,00 100,00 34.713,00 34.713,00 100,00 756 Doh. od osób praw. od osób fizyz. i od innyh jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wyd. związ. z ih pob. 51.500,00 49.274,89 95,68 51.500,00 49.274,89 95,68 36.500,00 35.691,25 97,78 15.000,00 13.583,64 90,56 75647 Pob. pod. opl. i niepod. nal. budż. 51.500,00 49.274,89 95,68 51.500,00 49.274,89 95,68 36.500,00 35.691,25 97,78 15.000,00 13.583,64 90,56 757 Obsługa długu publiznego 65.800,00 60.524,24 91,98 65.800,00 60.524,24 91,98 75702 Obsł. pap. wart. kredytów i poż. jst. 65.800,00 60.524,24 91,98 65.800,00 60.524,24 91,98 758 Różne rozlizenia 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i elowe 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wyhowanie 5.358.695,00 5.249.497,25 97,96 5.016.981,00 4.910.956,80 97,89 4.048.931,00 3.973.862,65 88,15 968.050,00 937.094,15 96,80 154.752,00 154.562,27 99,88 186.962,00 183.978,18 98,40 80101 Szkoły Podstawowe 2.598.531,00 2.543.720,75 97,89 2.496.262,00 2.443.055.15 97,87 2.104.990,00 2.053.822,73 97,57 391.272,00 389.232,42 99,48 99,88 102.269,00 100.665,60 98,43 80104 Przedszkola 593.413,00 588.878,67 99,24 419.561,00 415.445,16 99,02 336.890,00 336.583,78 99,91 82.671,00 78.861,38 95,39 154.752,00 154.562,27 19.100,00 18.871,24 98,80 80110 Gimnazja 1.353.511,00 1.331.862,85 98,40 1.290.618,00 1.269.238,97 98,34 1.188.364,00 1.170.120,92 98,46 102.254,00 99.118,05 96,93 86,55 i Id: MCNY-ENM-MMKGK-PTTU-KWNHG. Podpisany Strona 10
80113 Dowożenie uzniów do szkół 357.988,00 353.745,32 98,81 355.888,00 351.927,86 88,89 203.020,00 201.516,98 99,26 152.868,00 150.410,88 98,39 2.100,00 1.817,46 80140 Centra kształenia ustawiznego i praktyznego oraz ośr.dokszt.zawodow 3.500,00 3.209,78 91,71 3.500,00 3.209,78 91,71 3.500,00 3.209,78 91,71 80146 Dokształanie i doskonalenie 17.096,00 14.667,09 85,79 17.096,00 14.667,09 85,79 17.096,00 14.667,09 85,79 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 434.056,00 413.412,79 95,24 433.456,00 413.412,79 95,38 215.267,00 211.818,24 98,40 218.189,00 201.594,55 92,39 600,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 851 Ohrona zdrowia 124.201,00 120.650,58 97,14 124.201,00 120.650,58 97,14 73.900,00 72.516,67 98,13 50.301,00 48.133,91 95,69 85121 Leznitwo ambulatoryjne 500,00 449,65 89,93 500,00 449,65 89,93 500,00 449,65 89,93 85153 Zwalzanie narkomanii 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 85154 Przeiwdział. alkohol. (klub a/a) 121.659,00 120.158,93 98,77 121.659,00 120.158,93 98,77 73.900,00 72.516,67 98,13 47.759,00 47.642,26 99,76 85195 Pozostała działalność 42,00 42,00 100,00 42,00 42,00 100,00 42,00 42,00 100,00 852 Pomo społezna 1.753.806,00 1.706.027,32 97,28 249.426,00 235.648,34 94,48 224.227,00 211.742,08 94,43 25.199,00 23.906,26 94,87 1.499.280,00 1.465.359,14 97,74 5.100,00 5.019,84 98,43 85212 Świad. rodz. zal. aliment. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rent. z ub. społez. 85213 Skł. na ub. zdr. opła. za osoby pob. niekt. śr. z pom. społ. oraz niekt. św. Rodz 85214 Zas. i pom. w nat. oraz skł. na ubezp emeryt. i rentowe 1.268.986,00 1.256.380,61 99,01 58.426,00 57.133,19 97,79 50.410,00 49.355,99 97,91 8.016,00 7.777,20 97,02 1.210.560,00 1.199.247,42 99,07 10.377,00 10.374,41 99,97 10.377,00 10.374,41 99,97 10.377,00 10.374,41 99,97 87.500,00 82.502,18 94,29 1.000,00 999,68 99,97 1.000,00 999,68 99,97 86.500,00 81.502,50 94,22 85215 Dodatki mieszkaniowe 3.000,00 1.212,50 40,42 3.000,00 1.212,50 40,42 85216 Zasiłki stałe 111.520,00 110.821,87 99,37 111.520,00 110.821,87 99,37 85219 Ośr. pomoy społez. 179.523,00 167.426,65 93,26 178.023,00 166.876,65 93,74 161.840,00 151.747,27 93,76 16.183,00 15.129,38 93,49 1.500,00 550,00 36,67 85228 Usł. opiekuńze i spejalist. usł. Opiekuńze 5.600,00 3.546,44 63,33 1.600,00 264,41 16,53 1.600,00 264,41 16,53 4.000,00 3.282,03 82,05 85295 Pozost. działalność 87.300,00 73.762,66 94,49 82.200,00 68.742,82 83,63 5.100,00 5.019,84 98,43 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społeznej 49.590,00 39.129,52 78,91 49.590,00 39.129,52 78,91 85395 Pozostała działalność 49.590,00 39.129,52 78,91 49.590,00 39.129,52 78,91 854 Edukayjna Opieka Wyhowawz 325.922,00 300.581,12 92,22 260.624,00 241.886,99 92,81 181.933,00 167.553,11 92,10 78.691,00 74.333,88 94,14 65.298,00 58.694,13 89,89 85401 Świetlie szkolne 139.511,00 129.370,25 92,73 131.187,00 122.466,99 93,35 124.656,00 116.020,97 93,07 6.531,00 6.446,02 98,70 8.324,00 6.903,26 82,93 85415 Pomo materialna dla uzniów 55.402,00 50.927,33 91,92 55.402,00 50.927,33 91,92 85417 Szkolne shroniska młodzieżowe (Z.Sz.) 131.009,00 120.283,54 91,81 129.437,00 119.420,00 92,26 57.277,00 51.532,14 89,97 72.160,00 67.887,86 94,08 1.572,00 863,54 54,93 900 Gospod. komunal. i ohrona Środowiska 1.165.669,00 1.147.369,70 98,43 1.163.219,00 1.145.078,12 98,44 391.050,00 381.155,71 97,47 772.169,00 763.922,41 98,93 2.450,00 2.291,58 95,53 90001 Gospod. śiekowa i ohrona wód 368.715,00 368.495,89 99,94 367.665,00 367.547,65 99,97 94.660,00 94.611,64 99,95 273.005,00 272.936,01 99,97 1.050,00 948,24 90,31 90002 Gospodarka odpadami 70.900,00 70.147,65 98,94 70.900,00 70.147,65 98,94 70.900,00 70.147,65 98,94 90004 Utrzymanie zieleni w miastah i gminah 18.650,00 17.272,79 92,61 18.650,00 17.272,79 92,61 18.650,00 17.272,79 92,61 90015 Oświetlenie uli, plaów i dróg 236.110,00 236.096,36 99,99 236.110,00 236.096,36 99,99 236.110,00 236.096,36 99,99 90020 Wpływy i wydatki związane z grom. środków z opłat produktowyh 4.535,00 0,00 0,00 4.535,00 0,00 0,00 4.535,00 0,00 0,00 90095 Pozost. działalność 466.759,00 455.357,01 97,56 465.359,00 454.013,67 97,56 296.390,00 286.544,07 96,68 168.969,00 167.469,60 99,11 1.400,00 1.343,34 95,95 921 Kult. i ohr. dziedzitwa narodowego. 260.000,00 257.778,28 99,14 41.000,00 40.964,00 99,91 41.000,00 40.964,00 99,91 219.000,00 216.814,28 99,00 92109 Domy i ośr. kultury, świetlie i kluby (GOK) 127.700,00 126.292,73 98,90 127.700,00 126.292,73 98,90 92110 Galerie i biura wystaw artyst. 1.000,00 1.000,00 100,00 1.000,00 1.000,00 100,00 1.000,00 1.000,00 100,00 92116 iblioteki 91.300,00 90.521,55 99,15 91.300,00 90.521,55 99,15 92195 Pozostała działalność 40.000,00 39.964,00 99,91 40.000,00 39.964,00 99,91 40.000,00 39.964,00 99,91 926 Kultura fizyz. i sport 356.154,00 345.189,95 96,92 301.014,00 290.145,95 96,39 129.481,00 126.014,31 97,32 171.533,00 164.131,64 95,69 40.000,00 40.000,00 100,00 300,00 204,00 68,00 14.840,00 14.840,00 100,00 92601 Obiekty sportowe (hala i boisko) 301.314,00 290.349,95 96,36 301.014,00 290.145,95 96,39 129.481,00 126.014,31 97,32 171.533,00 164.131,64 95,69 300,00 204,00 68,00 92605 Zad. z zakr. kult. fiz. i sportu 54.840,00 54.840,00 100,00 40.000,00 40.000,00 100,00 14.840,00 14.840,00 100,00 RAZEM 12.976.370,06 12.519.774,75 96,48 10.496.654,92 10.140.784,87 96,61 6.467.279,46 6.298.668,37 97,39 4.029.375,46 3.842.116,50 95,35 445.752,00 413.376,55 92,74 1.898.633,14 1.846.099,73 97,23 69.530,00 58.989,36 84,84 65.800,00 60.524,24 91,98 WYKONANIE UDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK Dział Rozdział Nazwa Ogółem Inwestyje i zakupy inwestyyjne w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskih i innyh środków pohodząyh ze źródeł zagraniznyh niepodlegająyh zwrotowi Zakup i objęie akji i udziałów Wniesienie wkłądów do spółek prawa handlowego Dotaje Id: MCNY-ENM-MMKGK-PTTU-KWNHG. Podpisany Strona 11