DZIENNIK URZÊDOWY. Nr 233 WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO. Kraków, dnia 4 maja 2009 r. TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA Y BUD ETOWE NA 2009 ROK:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZÊDOWY. Nr 233 WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO. Kraków, dnia 4 maja 2009 r. TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA Y BUD ETOWE NA 2009 ROK:"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 maja 2009 r. Nr 233 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA Y BUD ETOWE NA 2009 ROK: 1652 Rady Gminy Igo³omia Wawrzeñczyce Rady Gminy S³aboszów Uchwa³a Bud etowa Nr XXVI/228/2008 Rady Gminy Igo³omiaWawrzeñczyce na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z póÿn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 198 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z póÿn. zm.) oraz art. 28 ust. 3 Ustawy z dnia 25 paÿdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z póÿn. zm.) oraz art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje: 1 1. Ustala siê dochody bud etu Gminy na rok 2009 w wysokoœci ,z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ustala siê wydatki bud etu Gminy na rok 2009 w wysokoœci ,z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ró nica miêdzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt bud etu w kwocie ,z³, który zostanie pokryty przychodami bud etu pochodz¹cymi z zaci¹ganych kredytów w kwocie ,z³. 4. Ustala siê plan przychodów bud etu w kwocie ,z³ oraz plan rozchodów bud etu w kwocie ,z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Dochody ustalone w 1 obejmuj¹: dotacje celowe z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie Ustawami w kwocie ,z³, dotacje celowe z powiatu na zadania bie ¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego w kwocie ,z³, dotacje celowe z bud etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie ¹cych gmin w kwocie ,z³, œrodki na dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gminnym Centrum Edukacji w Igo³omi w kwocie ,z³. 2. Wydatki ustalone w 1 obejmuj¹: wydatki na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie Ustawami w kwocie ,z³, wydatki na zadania bie ¹ce powiatu realizowane przez gminê na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego w kwocie ,z³, wydatki na realizacjê bie ¹cych zadañ w³asnych Gminy dofinansowywanych z bud etu pañstwa w kwocie ,z³, wydatki na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach dofinansowania ze œrodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gminnym Centrum Edukacji w Igo³omi) w kwocie ,z³ W wydatkach ustalonych w 1 okreœla siê na finansowanie wydatków maj¹tkowych (inwestycyjnych) kwotê , z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ustala siê limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4a Tworzy siê ogóln¹ rezerwê bud etow¹ na wydatki nieprzewidziane w kwocie ,z³. 2. Tworzy siê rezerwê celow¹ w kwocie ,z³ na przysz³e zadania wydatkowe so³ectw.

2 Województwa Ma³opolskiego Nr Tworzy siê rezerwê celow¹ w kwocie ,z³ na wykonanie prac remontowych w obiektach oœwiatowych. 4. Tworzy siê rezerwê celow¹ na realizacjê zadañ w³asnych z zakresu zarz¹dzania kryzysowego w kwocie ,z³. 5. Tworzy siê rezerwê celow¹ na pokrycie wydatków przypadaj¹cych do sp³aty z tytu³u udzielonego porêczenia w kwocie 8.200,z³. 6. Tworzy siê rezerwê celow¹ na pokrycie kosztów urlopów nauczycieli na poratowanie zdrowia w kwocie ,z³ Rezerwê celow¹ okreœlon¹ w 4 ust. 2 w kwocie ,z³ pozostawia siê do wykorzystania przez poszczególne so³ectwa, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Gospodarka finansowa œrodkami wyodrêbnionymi, o których mowa w ust. 1 winna byæ prowadzona zgodnie z postanowieniami Statutu Gminy w tym zakresie. 6 Okreœla siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê zadañ okreœlonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwi¹zywania Programów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdzia³ania Narkomanii na kwotê ,z³. 7 Uchwala siê plan finansowy zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie Ustawami, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6. 8 Uchwala siê plan dochodów bud etu pañstwa zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ zlecanych jednostkom samorz¹du terytorialnego w roku 2009, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ustala siê dotacje dla instytucji kultury na rok 2009 w kwocie , z³otych, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Wydatki bud etu ustalone w 1 obejmuj¹ œrodki na dotacje na sfinansowanie zadañ zleconych podmiotom nienale ¹cym do sektora finansów publicznych i niedzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku prowadz¹cym dzia³alnoœæ po ytku publicznego na ³¹czn¹ kwotê ,z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Wydatki bud etu ustalone w 1 obejmuj¹ œrodki na dotacje celowe na pomoc finansow¹ udzielan¹ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ bie ¹cych na 2009 rok w kwocie ,z³, zgodnie z za ³¹cznikiem Nr Upowa nia siê Wójta Gminy Igo³omiaWawrzeñczyce do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków bud etu w granicach dzia³u klasyfikacji bud etowej. 2) zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym (2010) jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania Gminy i termin zap³aty up³ywa w 2010 roku na ³¹czn¹ kwotê ,z³. 13 Upowa nia siê Wójta Gminy Igo³omiaWawrzeñczyce do zaci¹gania zobowi¹zañ na finansowanie wydatków z tytu³u limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach jak za³¹cznik Nr 4a. 14 Na potrzeby zarz¹dzania d³ugiem publicznym w roku bud etowym 2009 przyjmuje siê Prognozê D³ugu Publicznego Gminy Igo³omiaWawrzeñczyce zgodnie z za³¹cznikiem Nr Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Igo³omia Wawrzeñczyce. 2. Ustala siê szczegó³owoœæ: 1) informacji z wykonania bud etu za pierwsze pó³rocze 2009 r. jak zakres szczegó³owoœci bud etu w niniejszej uchwale, 2) informacji z wykonania w Ipó³roczu 2009 r. planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w szczegó³owoœci odpowiadaj¹cej planowi przyjêtemu przez Kierownika jednostki, z wyodrêbnieniem stanu nale noœci, stanu i rodzaju zobowi¹zañ (w tym zobowi¹zañ wymagalnych. 16 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego oraz tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Igo³omiaWawrzeñczyce. Przewodnicz¹cy Rady Gminy Igo³omia Wawrzeñczyce: S. Nawrot 10 Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z za ³¹cznikiem Nr Ustala siê roczny limit dla zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów zaci¹ganych na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu do kwoty ,z³.

3 Województwa Ma³opolskiego Nr PLAN DOCHODÓW BUD ETU GMINY NA ROK Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Bud etowej Nr XXVI/228/2008 Rady Gminy Igo³omiaWawrzeñczyce Dział Treść Plan na rok Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , w tym dochody bieżące: wpływy z usług za korzystanie z wodociągu ( 083) , 700 Gospodarka mieszkaniowa , a) dochody bieżące: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 7.000, nieruchomości ( 047) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze ( 075) wpływy z usług ( 083) , , 750 b) dochody majątkowe: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 087) , Administracja publiczna , w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( 201) dochody jednoste k samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 236) wpływy z usług ( 083) 500, 1.000, wpływy z różnych opłat ( 069) , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.200, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( 201) 1.200, Obrona narodowa 300, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 300, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( 201) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 300, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( 201)

4 Województwa Ma³opolskiego Nr Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek , nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym dochody bieżące: podatek dochodowy od osób fizycznych ( 001) , podatek dochodowy od osób prawnych ( 002) podatek od nieruchomości ( 031) podatek rolny ( 032) podatek leśny ( 033) podatek od środków transportu ( 034) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ( 035) podatek od spadków i darowizn ( 036) wpływy z opłaty skarbowej ( 041) wpływy z opłaty targowej ( 043) wpływy z opłaty eksploatacyjnej ( 046) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ( 048) podatek od czynności cywilnoprawnych ( 050) , , , 150, , 5.000, , , 100, 5.000, , , 758 odsetki z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 091) , Różne rozliczenia , w tym dochody bieżące: część oświatowa subwencji ogólnej ( 292) , część wyrównawcza subwencji ogólnej ( 292) , część równoważąca subwencji ogólnej ( 292) 7.253, Oświata i wychowanie , a) dochody bieżące: wpływy z usług ( 083) , b) dochody majątkowe: dofinansowanie projektu pn. Budowy sali gimnastycznej w Igołomi ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego na lata ( 629) , Pomoc społeczna , w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( 201) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 232) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków gmin) ( 203) , ,

5 Województwa Ma³opolskiego Nr *** Dochody ogółem: , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( 201) , dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 232) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków gmin) ( 203) , , środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 629) , Razem , wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Przewodnicz¹cy Rady Gminy Igo³omia Wawrzeñczyce: S. Nawrot PLAN WYDATKÓW BUD ETU GMINY NA ROK Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Bud etowej Nr XXVI/228/2008 Rady Gminy Igo³omiaWawrzeñczyce Dz. Plan na rok 2009 Rozdz. Zadania Zadania Treść finansowane finansowane ze Ogółem z dotacji i środków środków o podobnym własnych charakt.* ) Rolnictwo i łowiectwo , , Melioracje wodne , , , , 605 b) wydatki majątkowe , , zbiornik w Żydowie , , ogrodzenie Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi b) wydatki majątkowe wodociąg gminny , , , , , , , , , Izby Rolnicze , 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , Dostarczanie wody wynagrodzenia i , , , , , , 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne krajowe , , 605 b) wydatki majątkowe (chodniki) , ,

6 Województwa Ma³opolskiego Nr Drogi publiczne powiatowe dotacje , , , , , , Drogi publiczne gminne wynagrodzenia i , , 7.000, , , 7.000, Pozostała działalność wynagrodzenia i , , , , , , 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami wynagrodzenia i , , 1.500, , , 1.500, 710 Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 750 Administracja publiczna , , * , Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia i Rady gmin b) wydatki majątkowe (zakup kserokopiarki) Urzędy gmin wynagrodzenia i , , , , , , , , , , , , , , , , , , , * , * , * , Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynagrodzenia i 5.000, , , 5.000, , , Pozostała działalność

7 Województwa Ma³opolskiego Nr Obrona narodowa 300, *1 300, Pozostałe wydatki obronne wynagrodzenia i 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , 300, 300, *1 300, *1 300, *1 300, przeciwpożarowa , , *1 300, Jednostki terenowe Policji 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, Ochotnicze straże pożarne wynagrodzenia i b) wydatki majątkowe Dom Strażaka w Żydowie Obrona cywilna , , , , , 300, 300, 3.000, 3.000, , , , , , 3.000, 3.000, *1 300, *1 300, Zarządzanie kryzysowe 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , , , , wynagrodzenia i , , 757 Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek , , samorządu terytorialnego , , , , wydatki na obsługę długu gminy 758 Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , , , , rezerwa ogólna , , rezerwa celowa środki sołectw , , rezerwa celowa remonty w obiektach oświatowych , , , , rezerwa celowa zarządza. kryzysowe rezerwa celowa na pokrycie wydatków przypadających do 8.200, 8.200, spłaty z tytułu udzielonego , , poręczenia rezerwa celowa na pokrycie kosztów urlopów naucz. na poratowanie zdrowia

8 Województwa Ma³opolskiego Nr Oświata i wychowanie , , * , Szkoły podstawowe , , , * , , wynagrodzenia i , , 605 b) wydatki majątkowe , , , * , * , , budowa sala gimnast. w Igołomi , , termomodern.bud.sz.p. Tropiszów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynagrodzenia i Przedszkola wynagrodzenia i Przedszkola specjalne Gimnazja wynagrodzenia i Dowożenie uczniów do szkół wynagrodzenia i Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół wynagrodzenia i Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność , , , , , , 8.500, 8.500, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 8.500, 8.500, , , , , , , , , , , , , ,

9 Województwa Ma³opolskiego Nr Ochrona zdrowia z tego: na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania , , , , Narkomanii Programy polityki zdrowotnej 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, Zwalczanie narkomanii 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi wynagrodzenia i , , , , , , 852 Pomoc społeczna , , *1,2, , Domy pomocy społecznej , , , , Rodziny zastępcze , , * , * , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynagrodzenia i , , , * , * , * , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wynagrodzenia i Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7.600, 7.600, 7.600, , , , , * , * , * , *1* , *1* , * , * , Dodatki mieszkaniowe 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, Ośrodki pomocy społecznej wynagrodzenia i Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wynagrodzenia i , , , 2.000, 2.000, 2.000, , , , 2.000, 2.000, 2.000, * , * , * , Pozostała działalność , , , , * , * ,

10 Województwa Ma³opolskiego Nr Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , , , , 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , , , , wynagrodzenia i , , Pomoc materialna dla uczniów , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi wynagrodzenia i Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg 605 b) wydatki majątkowe budowa linii oświetlenia ulicznego w Koźlicy 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki 248 dotacje 2.570, 2.570, 2.570, 2.570, , , , , , , 4.900, , , , , , , , , , , 4.900, , , , , , , , , , , , , , , Pozostała działalność b) wydatki majątkowe zakup instrumentu muzycznego , , 5.000, 5.000, , , 5.000, 5.000,

11 Województwa Ma³opolskiego Nr Kultura fizyczna i sport , , Obiekty sportowe wynagrodzenia i Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) zadania bieżące dotacje , , 7.800, , , , , 7.800, , , , , *1,2,3,4, ***** *** Wydatki ogółem , , , * , * , * , * , w tym : wydatki majątkowe 605, , , , dotacje , , na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii , , *) 1. wydatki na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami, 2. wydatki na zadania bie ¹ce powiatu realizowane przez gminê na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego, 3. wydatki na realizacjê bie ¹cych zadañ w³asnych gminy dofinansowywanych z bud etu pañstwa, 4. wydatki na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach dofinansowania ze œrodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Ma³opolskiego na lata budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gminnym Centrum Edukacji w Igo³omi. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUD ETU GMINY NA ROK Przewodnicz¹cy Rady Gminy Igo³omia Wawrzeñczyce: S. Nawrot Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Bud etowej Nr XXVI/228/2008 Rady Gminy Igo³omiaWawrzeñczyce I. II III. IV V DOCHODY WYDATKI Wydatki bieżące Wydatki majątkowe NADWYŻKA/DEFICYT (III) PRZYCHODY BUDŻETU z tego: Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Kredyt ROZCHODY BUDŻETU z tego: Spłata zaciągniętych kredytów Spłata pożyczki z WFOŚiGW , , , , , , , , , , Przewodnicz¹cy Rady Gminy Igo³omia Wawrzeñczyce: S. Nawrot

12 Województwa Ma³opolskiego Nr Za³¹cznik Nr 4 do Uchwa³y Bud etowej Nr XXVI/228/2008 Rady Gminy Igo³omiaWawrzeñczyce ZESTAWIENIE ZADAÑ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2009 ROKU. Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Kwota /zł/ Ogrodzenie zbiornika wody w Żydowie Budowa wodociągu gminnego Budowa chodników przy drodze krajowej Zakup kserokopiarki Budowa Domu Strażaka w Żydowie Budowa sali gimnastycznej przy Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej W Tropiszowie Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Koźlica , , , , , , , , 9. Zakupy inwestycyjne (zakup instrumentu muzycznego) 5.000, Razem: , Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjny na lata (w cenach brutto). Źródła finansowania Wieloletni Program Rozwoju Bazy Rok Ogółem Sportowej Województwa Budżet gminy Małopolskiego na lata środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , , , , , , 2011 Przewodnicz¹cy Rady Gminy Igo³omia Wawrzeñczyce: S. Nawrot Za³¹cznik Nr 4a do Uchwa³y Bud etowej Nr XXVI/228/2008 Rady Gminy Igo³omiaWawrzeñczyce 1.1. Nazwa zadania: "Budowa sali gimnastycznej przy Gminnym Centrum Edukacji w Igo³omi" kontynuacja zadania Cel: celem realizacji zadania budowy sali gimnastycznej w Igo³omi jest zapewnienie odpowiednich warunków do prowadzenia zajêæ wychowania fizycznego dzieci i m³odzie y. Nowo powsta³y obiekt zostanie równie w godzinach pozalekcyjnych udostêpniony do korzystania przez spo³eczeñstwo wsi Igo³omia oraz okolicznych so³ectw. Dzia³ania te powinny przyczyniæ siê do poprawy stanu zdrowia spo³ecznoœci lokalnej Jednostka realizuj¹ca program: Urz¹d Gminy Igo³omiaWawrzeñczyce Okres realizacji inwestycji: lata Wartoœæ ogó³em: ,z³ Planowane wydatki w 3 kolejnych latach /z³/: Przewodnicz¹cy Rady Gminy Igo³omia Wawrzeñczyce: S. Nawrot

13 Województwa Ma³opolskiego Nr Za³¹cznik Nr 5 do Uchwa³y Bud etowej Nr XXVI/228/2008 Rady Gminy Igo³omiaWawrzeñczyce ŒRODKI WYODRÊBNIONE W BUD ECIE GMINY NA ROK 2009 DO DYSPOZYCJI SO ECTW (Dz. 758, Rozdz.75818) Lp. Sołectwo Kwota wydatków /zł/ Dobranowice Igołomia Koźlica Owiśle Pobiednik Mały Pobiednik Wielki Rudno Górne Stręgoborzyce Tropiszów Wawrzeńczyce I Wawrzeńczyce II Wygnanów Złotniki Zofipole Żydów 2.300, 7.600, 1.200, 2.900, 2.200, 3.200, 2.300, 2.500, 5.400, 7.600, 4.400, 400, 3.700, 3.100, 1.200, Razem: , Przewodnicz¹cy Rady Gminy Igo³omia Wawrzeñczyce: S. Nawrot Za³¹cznik Nr 6 do Uchwa³y Bud etowej Nr XXVI/228/2008 Rady Gminy Igo³omiaWawrzeñczyce PLAN FINANSOWY ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody /zł/ Wydatki /zł/ Administracja publiczna , , 1.1. Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: wydatki bieżące: z tego: wynagrodzenia i od wynagrodzeń , , ,

14 Województwa Ma³opolskiego Nr Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , 1.200, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , 1.200, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: wydatki bieżące: z tego: wynagrodzenia i od wynagrodzeń 1.200, 1.200, 360, 3. Obrona narodowa , 300, 3.1. Pozostałe wydatki obronne , 300, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: wydatki bieżące: z tego: wynagrodzenia i od wynagrodzeń 300, 300, 300, 4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , 4.1. Obrona cywilna , 300, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: wydatki bieżące: 300, 300, 5. Pomoc społeczna , , 5.1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: wydatki bieżące: z tego: wynagrodzenia i od wynagrodzeń , , , 5.2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , 7.600, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,

15 Województwa Ma³opolskiego Nr Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: wydatki bieżące: , , Ogółem: , , Przewodnicz¹cy Rady Gminy Igo³omia Wawrzeñczyce: S. Nawrot Za³¹cznik Nr 7 do Uchwa³y Bud etowej Nr XXVI/228/2008 Rady Gminy Igo³omiaWawrzeñczyce PLAN DOCHODÓW BUD ETU PAÑSTWA ZWI ZANYCH Z REALIZACJ ZADAÑ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W ROKU 2009 Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody /zł/ Dochody ogółem: , 1. Administracja publiczna , 1.1. Urzędy wojewódzkie , Wpływy z różnych opłat , 2. Pomoc społeczna , 2.1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Wpływy z różnych dochodów DOTACJE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2009 ROK. Przewodnicz¹cy Rady Gminy Igo³omia Wawrzeñczyce: S. Nawrot Za³¹cznik Nr 8 do Uchwa³y Bud etowej Nr XXVI/228/2008 Rady Gminy Igo³omiaWawrzeñczyce Klasyfikacja budżetowa Dz. Rozdz Nazwa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Wawrzeńczycach Wydatki /zł/ , , , Przewodnicz¹cy Rady Gminy Igo³omia Wawrzeñczyce: S. Nawrot

16 Województwa Ma³opolskiego Nr Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Za³¹cznik Nr 9 do Uchwa³y Bud etowej Nr XXVI/228/2008 Rady Gminy Igo³omiaWawrzeñczyce ŒRODKI BUD ETU NA DOTACJE S U CE SFINANSOWNIU ZADAÑ ZLECONYCH PODMIOTOM NIENALE CYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIA AJ CYM W CELU OSI GNIÊCIA ZYSKU PROWADZ CYM DZIA ALNOŒÆ PO YTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Dochody /zł/ 1. Kultura fizyczna i sport , 1.1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , Razem: , Przewodnicz¹cy Rady Gminy Igo³omia Wawrzeñczyce: S. Nawrot Za³¹cznik Nr 10 do Uchwa³y Bud etowej Nr XXVI/228/2008 Rady Gminy Igo³omiaWawrzeñczyce ŒRODKI BUD ETU NA DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOW UDZIELAN MIÊDZY JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE W ASNYCH ZADAÑ BIE CYCH NA 2009 ROK Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody /zł/ Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe , , Razem: , Przewodnicz¹cy Rady Gminy Igo³omia Wawrzeñczyce: S. Nawrot Za³¹cznik Nr 11 do Uchwa³y Bud etowej Nr XXVI/228/2008 Rady Gminy Igo³omiaWawrzeñczyce Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 Poz. Wyszczególnienie Kwota /zł/ 1. Stan środków na początku roku 5.640, 2. Przychody 1.700, własne z Urzędu Marszałkowskiego 1.700, 3. Razem środki do dyspozycji (poz. 1+2) 7.340, 4. Wydatki ogółem 7.300, prowizja bankowa koszty transportu i utylizacji eternitu 7.300, 5. Stan środków na koniec roku (poz. 34) 40, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Igo³omia Wawrzeñczyce: S. Nawrot

17 Województwa Ma³opolskiego Nr Za³¹cznik Nr 12 do Uchwa³y Bud etowej Nr XXVI/228/2008 Rady Gminy Igo³omiaWawrzeñczyce PROGNOZA KWOTY D UGU PUBLICZNEGO GMINY IGO OMIWAWRZEÑCZYCE NA LATA Stan zad³u enia na koniec 2008 r ,z³, kredytu zaci¹gniêtego w zwi¹zku ze œrodkami okreœlonymi w umowie zawartej z podmiotami dysponuj¹cymi funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójnoœci Unii Europejskiej ,z³.

18 Województwa Ma³opolskiego Nr

19 Województwa Ma³opolskiego Nr Przewodnicz¹cy Rady Gminy Igo³omia Wawrzeñczyce: S. Nawrot

20 Województwa Ma³opolskiego Nr Poz Uchwa³a Bud etowa Nr XXI/112/08 Rady Gminy w S³aboszowie na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje: 1 Dochody bud etu Gminy w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Wydatki bud etu Gminy w wysokoœci z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ró nica miêdzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt bud etu na kwotê z³ który zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z zaci¹ganych po yczek i kredytów oraz nadwy ki bud etowej z lat ubieg³ych. 2. Ustala siê przychody bud etu w kwocie z³ i rozchody bud etu w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3. 4 W bud ecie tworzy siê: 1) rezerwê ogóln¹ w wysokoœci z³, 2) rezerwê celow¹ na realizacjê zadañ w³asnych z zakresu zarz¹dzania kryzysowego w wysokoœci z³. 5 Dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych odrêbnymi Ustawami, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ustala siê dochody w kwocie z³ z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie z³ na realizacjê zadañ okreœlonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych. 2. Ustala siê wydatki w kwocie z³ na realizacjê zadañ okreœlonych w gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii. 7 Dotacjê podmiotow¹ dla gminnej instytucji kultury na kwotê z³. 8 Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z za ³¹cznikiem Nr 5. 9 Ustala siê roczny limit dla: 1. zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów i po yczek zaci¹gniêtych na finansowanie planowanego deficytu bud etu do kwoty z³, 2. zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów i po yczek zaci¹gniêtych na sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych kredytów i po yczek do kwoty z³. 10 Upowa nia siê Wójta Gminy do: 1) zaci¹gania kredytów i po yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejœciowego deficytu bud etu do wysokoœci z³, 2) zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym (2010) jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania Gminy i termin zap³aty up³ywa w 2010 roku na ³¹czn¹ kwotê z³, 3) dokonywania zmian w planie wydatków bud etu w granicach dzia³u klasyfikacji bud etowej, obejmuj¹cych w szczególnoœci zmianê kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i, na dotacje, na koszty obs³ugi d³ugu publicznego oraz zmianê kwot zaplanowanych na wydatki maj¹tkowe z wy³¹czeniem zmian kwot na dotacje, do których udzielania, na mocy przepisów odrêbnych, jest wy³¹cznie Rada Gminy, 4) lokowania wolnych œrodków bud etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadz¹cy obs³ugê bud etu Gminy. 11 Na potrzeby zarz¹dzania d³ugiem publicznym w roku bud etowym 2009 przyjmuje siê Prognozê ¹cznej Kwoty D³ugu Gminy S³aboszów, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Dulewicz BUD ET Bud et Gminy na 2009 rok zamyka siê kwot¹ z³ po stronie dochodowej oraz wydatkowej w wysokoœci z³. ród³em pokrycia niedoboru bêdzie planowane zaci¹gniêcie d³ugu w formie kredytu w wysokoœci z³ oraz po yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na kwotê z³ na budowê przydomowych oczyszczalni œcieków (140 szt.)p. W roku 2009 przypadaj¹ do sp³aty kredyty w wysokoœci z³ zaci¹gniête w latach ubieg³ych.

21 Województwa Ma³opolskiego Nr Poz Za³o enia do bud etu opracowano na podstawie: za³o eñ kalkulacji wielkoœci subwencji ogólnej dla Gminy na 2009 rok oraz planowanej kwoty dochodów z tyt. udzia³u we wp³ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, wielkoœci dotacji celowych na 2009 rok, szacunku dochodów pobieranych przez urzêdy skarbowe, a stanowi¹ce dochody Gminy, kalkulacji dochodów w³asnych. Okreœlona w uchwale bud etowej na 2009 rok kwota subwencji ogólnej sk³ada siê z czêœci: a) wyrównawczej w wysokoœci z³. w tym kwota podstawowa wynosi z³. oraz kwota uzupe³niaj¹ca wynosi z³., b) oœwiatowej w wysokoœci z³.. Najwiêkszy udzia³ w dochodach w bud ecie Gminy ma subwencja ogólna wynosz¹ca z³. i stanowi 58,8 % dochodów bud etowych, a dotacje z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej wynosz¹ z³. t,j. 11,9 %, ogó³u dochodów, równie dochody z tytu³u udzia³u Gminy we wp³ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi¹ 6,64 % dochodów i s¹ ni sze od 2008 roku o z³. Informacja o planowanych dochodach z tytu³u udzia³u gmin we wp³ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjnoszacunkowy, poniewa dochody podatkowe planowane s¹ w bud ecie pañstwa na podstawie szacunku i prognoz. Realizacja tych dochodów mo e ulec zwiêkszeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem okreœlonym w Ustawie bud etowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpoœredniego wp³ywu. W zwi¹zku z powy szym, faktyczne dochody gmin mog¹ byæ zatem wiêksze lub mniejsze od tych wielkoœci, które wynikaj¹ z informacji podanej przez Ministra Finansów a ujêtych w uchwale bud etowej. W grupie dochodów w³asnych najwiêkszy udzia³ maj¹ wp³ywy z podatku rolnego oraz nieruchomoœci ustalanych i pobieranych na podstawie uchwa³ podejmowanych przez Radê Gminy. Ich wielkoœæ planowana na 2009 rok wyniesie z³. Za podstawê szacunku dochodów Gminy z tytu³u podatku rolnego przyjêto obci¹ enie 1 ha przeliczeniowego podatkiem rolnym od gruntów w wysokoœci 2,5 q yta w stosunku rocznym w cenie 30,00 z³ za l q / œrednia cena skupu yta wg Prezesa GUS wynosi 55,80 z³. Podatek rolny jest najwiêkszym dochodem w grupie dochodów w³asnych ( z³) Gminy, stanowi bowiem 34,3 % tych dochodów. Opodatkowaniu podlegaj¹ osoby prawne i osoby fizyczne bêd¹ce w³aœcicielami, samoistnymi posiadaczami, posiadaczami zale nymi gruntów gospodarstw rolnych o ³¹cznej powierzchni 6589,17 ha fizycznych co stanowi 8.495,62 ha przeliczeniowych. WYDATKI Przy szacowaniu wydatków na 2009 rok przyjêto, prognozowany œrednioroczny wskaÿnik cen towarów i us³ug konsumpcyjnych wynosi 102,9%, Na wydatki w dziale 010 "Rolnictwo i ³owiectwo" przewidziano kwotê z³ t.j. 0,6% planowanych wydatków. S¹ to wydatki zwi¹zane z op³aceniem sk³adek cz³onkowskich dla Zwi¹zku Miêdzygminnego "Nidzica" ( z³) oraz przekazanie œrodków do wysokoœci 2% planowanych dochodów z podatku rolnego do Ma³opolskiej Izby Rolniczej ( z³). W dziale tym przewidziano m.in. kwotê z³ na opiekê nad bezdomnymi zwierzêtami. W dziale 600 Transport i ³¹cznoœæ zaplanowano kwotê z³ z tego: przebudowê dróg powiatowych kwotê z³, na bie ¹ce utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotê z³, dróg wewnêtrznych z³. Wydatki zwi¹zane z Gospodark¹ mieszkaniow¹ bêd¹ kosztowaæ gminê z³. i przeznacza siê na gospodarkê gruntami i nieruchomoœciami (koszty operatów szacunkowych, wyceny nieruchomoœci, utrzymanie mieszkañ komunalnych,). Na dzia³alnoœæ us³ugow¹ przeznacza siê kwotê z³, na koszty utrzymania cmentarzy i mogi³ wojennych. Wydatki na Administracjê publiczn¹ wynosz¹ z³. t.j. 15,4 % wydatków. W ramach tych wydatków zaplanowano œrodki m.in. na: wykonywanie zadañ zleconych z³. obs³ugê Rady Gminy z³. wydatki Urzêdu Gminy z³. pozosta³¹ dzia³alnoœæ z³. Na prowadzenie rejestru wyborców w dziale 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy, pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa zaplanowano œrodki w wysokoœci z³. Z bud etu pañstwa w ramach zadañ zleconych gmina bêdzie realizowaæ zadania szkolenia z zakresu obrony narodowej w wysokoœci 200 z³. Dzia³ 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa obejmuje wydatki zwi¹zane z obron¹ cywiln¹, na któr¹ przeznacza siê 400 z³., z³. przeznaczono na utrzymanie ochotniczych stra y po arnych oraz z³ zaplanowano na obowi¹zkowe zadania w³asne wynikaj¹ce z Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym. Wydatki bie ¹ce mog¹ byæ przeznaczone na zakup sprzêtu, sfinansowania us³ug w tym szkoleniowych, sfinansowanie kosztów opracowañ analitycznych, prognostycznych oraz planów i programów. Dzia³ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem z³. W wydatkach tych mieszcz¹ siê koszty zwi¹zane z realizacj¹ inkasa zobowi¹zañ podatkowych, us³ug pocztowych i bankowych zwi¹zanych z rozliczaniem podatków, op³at i niepodatkowych nale noœci bud etowych. Na wydatki zwi¹zane z obs³ug¹ d³ugu publicznego (dzia³ 757) tj. kredytów i po yczek zaci¹gniêtych w latach ubieg³ych na zadania inwestycyjne przeznacza siê kwotê z³. Rezerwa na nieprzewidziane wydatki wynosi z³. i jest ujêta w dziale 758 Ró ne rozliczenia. W dziale tym rezerwa na nieprzewidziane wydatki wynosi z³, a z³ stanowi rezerwa celowa na realizacjê zadañ w³asnych z zakresu zarz¹dzania kryzysowego. Dzia³ 801 Oœwiata i wychowanie z³. czyli 32,3 % wydatków. W tej grupie wydatków zaplanowano m.in. na prowadzenie szkó³ podstawowych z³ i utrzymanie oddzia³ów przedszkolnych obci¹ a bud et Gminy w kwocie z³, gimnazja z³.dowo enie uczniów do szkó³ z³. oraz Gminny Zespó³ Ekonomiczno Administracyjny Szkó³ z³. Wydatki dotycz¹ce dokszta³cania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wynios¹ oko³o z³. Na wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia przewidziano kwotê z³, w tym na koszty zwi¹zane z profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczaniem nar

22 Województwa Ma³opolskiego Nr Poz komanii z³ oraz wydatki zwi¹zane z robotami modernizacyjnymi oœrodka zdrowia w Dziaduszycach w wysokoœci z³. Na Opiekê spo³eczn¹ przeznacza siê kwotê z³. Z kwoty tej przypada na: op³acanie pobytu podopiecznych z Gminy S³aboszów w domach pomocy spo³ecznej z³, œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ³ecznego z³(zadanie zlecone), sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej oraz niektóre œwiadczenia rodzinne z³ (zad. zlecone), zasi³ki sta³e w ramach zadañ zleconych z³, zasi³ki celowe i pomoc w naturze w ramach zadañ w³asnych z dochodów w³asnych Gminy z³, zasi³ki okresowe jako zadanie w³asne dofinansowane z bud etu Wojewody w wysokoœci z³. Wydatki na utrzymanie GOPS z³. i stanowi¹ 1,9 % wydatków bud etowych. Us³ugi opiekuñcze jako zadania w³asne Gminy bêd¹ kosztowaæ bud et Gminy z³. Wyp³ata dodatków mieszkaniowych wyniesie oko³o z³. Na do ywianie dzieci w szko³ach przeznacza siê kwotê z³ przy czym dofinansowanie nast¹pi ze œrodków bud etu pañstwa w wysokoœci z³ Wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska wynosz¹ z³ i przeznacza siê m. in.: na budowê przydomowych oczyszczalni œcieków w wysokoœci z³ oœwietlenie ulic, placów i dróg z³ oraz na sk³adkê cz³onkowsk¹ dla zwi¹zku Miêdzygminnego "Gazoci¹g" w Proszowicach z³. Wydatki na Kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego z³ i stanowi¹ 1,4 % wydatków na 2009 rok. Wydatki w tym dziale dotycz¹ utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej ³¹cznie z filiami oraz koszty utrzymania kawiarenki internetowej przy Bibliotece w Janowicach. Wydatki na Kulturê fizyczn¹ i sport wynosz¹ z³ i stanowi¹ 0,1 % planowanych wydatków bud etu. W tym dziale planuje siê wydatki na organizacjê imprez sportowych. WYNIK FINANSOWY Planowany deficyt bud etu Gminy wyniesie z³ i bêdzie pokryty kredytem w wysokoœci z³ oraz po yczk¹ w wysokoœci z³ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na budowê przydomowych oczyszczalni œcieków oraz planowan¹ nadwy k¹ z roku 2008 w wysokoœci z³. Na sp³atê kredytów w roku 2009 przeznacza siê kwotê z³ (za³. Nr 3 do projektu uchwa³y bud etowej). Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Dulewicz Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Bud etowej Nr XXI/112/08 Rady Gminy w S³aboszowie Dochody bieżące Dział Źródło dochodów Plan w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 100, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 3 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000, Gospodarka mieszkaniowa , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600, , Administracja publiczna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00

23 Województwa Ma³opolskiego Nr Poz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 200, realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 200, Obrona narodowa 200, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 200, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 300, innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych 4 000, Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 8 000, Podatek od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty targowej 1 500, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , Opłaty za czynności egzekucyjne 2 000,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i ,00 opłat 758 Różne rozliczenia ,00 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na ,00 rachunkach bannkowych gminy 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie 300,00 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na ,00 rachunkach bannkowych gminy 852 Pomoc społeczna , Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy 150, Wpływy z opłat ponoszonych za pobyt osób w domu pomocy społecznej 2 500,00

24 Województwa Ma³opolskiego Nr Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy ,00 razem: ,00 Ogółem: ,00 Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Dulewicz

25 Województwa Ma³opolskiego Nr Poz Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Bud etowej Nr XXI/112/08 Rady Gminy w S³aboszowie

26 Województwa Ma³opolskiego Nr Poz. 1653

27 Województwa Ma³opolskiego Nr Poz Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Dulewicz

28 Województwa Ma³opolskiego Nr Poz Przychody i rozchody bud etu w 2009 r. Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Bud etowej Nr XXI/112/08 Rady Gminy w S³aboszowie w z³otych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2009 r Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) 955 Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z 963 budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Dulewicz

29 Województwa Ma³opolskiego Nr Poz Za³¹cznik Nr 4 do Uchwa³y Bud etowej Nr XXI/112/08 Rady Gminy w S³aboszowie Dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych odrêbnymi ustawami w 2009 r.

30 Województwa Ma³opolskiego Nr Poz Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Dulewicz

31 Województwa Ma³opolskiego Nr Poz Za³¹cznik Nr 5 do Uchwa³y Bud etowej Nr XXI/112/08 Rady Gminy w S³aboszowie Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2009 r. I. Stan środków obrotowych na początek roku 500 II. Przychody Przelewy z tyt.opłat eksploatacyjnych Wpływy z oprocentowania rachunków bankowych III. Wydatki Wydatki bieżące 1a. Przebudowa urządzeń służących ochronie przeciwpowodziowej Wydatki majątkowe IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 100 Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Dulewicz

32 Województwa Ma³opolskiego Nr Poz Wydatki inwestycyjne na okres roku bud etowego Za³¹cznik Nr 6 do Uchwa³y Bud etowej Nr XXI/112/08 Rady Gminy w S³aboszowie Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Dulewicz

33 Województwa Ma³opolskiego Nr Poz Za³¹cznik Nr 7 do Uchwa³y Bud etowej Nr XXI/112/08 Rady Gminy w S³aboszowie Prognoza Kwoty D³ugu Gminy S³aboszów w roku 2008 umorzono po yczkê z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokoœci ,20 z³ Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Dulewicz

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII.77.2015 RADY GMINY STROMIEC z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 529 Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Wielka za 2014 rok, wraz z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010.

UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010. UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku Sierpień 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 lutego 2016 r. Poz. 550 UCHWAŁA NR XVI/75/2015 RADY GMINY LUTUTÓW w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lututów na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/80/16 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/80/16 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2016 UCHWAŁA NR XV/80/16 RADY GMINY PĘCŁAW w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2016 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok Marzec 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2015 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/73/15 RADY GMINY SŁOPNICE z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/73/15 RADY GMINY SŁOPNICE z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI/73/15 RADY GMINY SŁOPNICE w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Słopnice na 2016 rok. Na podstawie art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 oraz art.258 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/2019 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok

UCHWAŁA NR III/19/2019 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok UCHWAŁA NR III/19/2019 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2011 rok Plan w zł. zł. 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 796

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014. Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/2015 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2015r.

UCHWAŁA NR III/10/2015 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2015r. UCHWAŁA NR III/10/2015 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2015r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 stycznia 2018 r. Poz. 505 UCHWAŁA NR XXXVIII/155/17 RADY GMINY SIEMKOWICE w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr XIII/112/07 z dnia 28.12.2007r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 366 416 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015.

UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015. UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/ Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/43/2007 Rady Gminy Frysztak z dnia 27 kwietnia 2007 r.

UCHWAŁA NR IX/43/2007 Rady Gminy Frysztak z dnia 27 kwietnia 2007 r. UCHWAŁA NR IX/43/2007 Rady Gminy Frysztak z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr V/22/2007 Rady Gminy Frysztak z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Gminy na 2007 r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2014 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2014 rok Zastępca Burmistrza /-/ Anna Wójcik Prószków, dnia 30 marca 2015 roku 1 Spis treści Numer Lp. Treść strony 1 Wykonanie dochodów bieżących

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo