UCHWAŁA NR XXXVIII/256/2013 RADY GMINY PRZEMYŚL. z dnia 30 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Gminy Przemyśl na 2014 rok

Podobne dokumenty
DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD DO ROK.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD DO ROK.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Uchwała Nr XVIII/78/2016 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 czerwca 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

UCHWAŁA NR XVI/89/2012 RADY GMINY PRZEMYŚL. z dnia 31 stycznia 2012 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PRZEMYŚL NA 2012 ROK

ZARZĄDZENIE NR 1/W/2018 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 1 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy Piaski na 2018 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Grębów na rok 2016 Nr XII Rady Gminy Grębów z dnia 29 grudnia 2015 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XX/85/2016 RADY GMINY PRZEMYŚL. z dnia 27 stycznia 2016 r. Uchwała budżetowa Gminy Przemyśl na 2016 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 stycznia 2013 r. Poz. 43 UCHWAŁA NR XXIX/194/12 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 grudnia 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 stycznia 2016 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Grębów na rok 2017 Nr XXV Rady Gminy Grębów z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Budżet - wydatki na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,06 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na r.

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 475 UCHWAŁA NR 184/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 18 grudnia 2015 r.

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.

Uchwała Budżetowa Nr XXXV/197/13

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXII/140/2012 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN. z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,00 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA NR III/7/14 RADY GMINY DZIADOWA KŁODA. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na 2015 rok

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

plan ,29 zł wykonanie ,36 zł z tego : dochody bieżące plan ,49 zł dochody bieżące wykonanie

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,66 119,9% Dotacje, środki, subwencje , ,98 98,9%

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

Rzeszów, dnia 1 marca 2018 r. Poz. 900 UCHWAŁA NR XLVI/252/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE. z dnia 26 stycznia 2018 r.

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2012 rok

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

ZARZĄDZENIE Nr 75/14 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 14 listopada 2014 roku. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy na 2015 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 23 marca 2018 r.

1. Z planu dochodów budżetowych w wysokości ,00 zł wyszczególnia się plany dochodów poszczególnych jednostek:

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

1. Z planu dochodów budżetowych w wysokości ,00 wyszczególnia się plany dochodów poszczególnych jednostek:

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

Transkrypt:

UCHWAŁA NR XXXVIII/256/2013 RADY GMINY PRZEMYŚL z dnia 30 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Gminy Przemyśl na 2014 rok Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt4, pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Przemyśl uchwala co następuje: 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 26.400.000 zł. - dochody bieżące w kwocie 25.618.063 - dochody majątkowe w kwocie 781.937 2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 25.310.609 zł. - wydatki bieżące w kwocie 24.171.323 - wydatki majątkowe w kwocie 1.139.286 3. Określa się nadwyżką budżetu gminy w kwocie 1.089.391 zł. z przeznaczeniem na spłatę dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek 4. Określa się rozchody budżetu gminy w kwocie 1.089.391 zł. w tym: - 963 Spłaty pożyczek otrzymanych 109.391 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 980.000 2. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2014 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj. 1. W myśl art. 18 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18 1 oraz dochody z opłat określonych w art. 11 1 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele. 2. W myśl art. 1 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do wójta gminy są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.).zgodnie z art. 2 ust.3 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku. Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 1

3. W myśl art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zmianami) do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 stanowiących dochody budżetu Gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. 4. W myśl art. 6 r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.391) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu. 3. Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 30.788 1. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 30.788 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 26.000 2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 59.000 - na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy: 1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami DOCHODY: Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota [zł] 750 Administracja publiczna 66.300 75011 Urzędy wojewódzkie 66.200 DOCHODY BIEŻĄCE: 66.200 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 66.200 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75045 Kwalifikacja wojskowa 100 DOCHODY BIEŻĄCE: 100 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 100 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy 1.497 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1.497 Państwowej kontroli i ochrony prawa DOCHODY BIEŻĄCE: 1.497 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1.497 Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 2

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 3.728.300 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 3.683.100 funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego DOCHODY BIEŻĄCE: 3.683.100 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3.683.100 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 35.900 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej DOCHODY BIEŻĄCE: 35.900 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 35.900 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 9.300 opiekuńcze WYDATKI: DOCHODY BIEŻĄCE: 9.300 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 9.300 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ogółem dochody: 3.796.097 Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota [zł] 750 Administracja publiczna 66.300 75011 Urzędy wojewódzkie 66.200 WYDATKI BIEŻĄCE: 66.200 1) wydatki jednostek budżetowych 66.200 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66.200 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56.490 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.710 Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 3

75045 Kwalifikacja wojskowa 100 WYDATKI BIEŻĄCE: 100 1) wydatki jednostek budżetowych 100 a) wydatki związane z realizacją ich 100 4300 Zakup usług pozostałych 100 751 Urzędy naczelnych organów władzy 1.497 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1.497 państwowej, kontroli i ochrony prawa WYDATKI BIEŻĄCE: 1.497 1) wydatki jednostek budżetowych 1.497 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.497 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 217 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.280 852 Pomoc społeczna 3.794.600 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 3.683.100 funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego WYDATKI BIEŻĄCE: 3.683.100 1) wydatki jednostek budżetowych 199.993 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 176.050 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66.100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.400 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102.550 w tym: od wynagrodzeń 12.550 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000 b) wydatki związane z realizacją ich 23.943 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 4260 Zakup energii 3.000 4300 Zakup usług pozostałych 9.213 4410 Podróże służbowe krajowe 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2.750 socjalnych 4400 Opłata za administrowanie i czynsze za 6.480 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 4

4700 Szkolenia pracowników niebędących 1.000 członkami korpusu służby cywilnej 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.483.107 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 500 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 3.482.607 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 35.900 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w w centrum integracji społecznej WYDATKI BIEŻĄCE: 35.900 1) wydatki jednostek budżetowych 35.900 a) wydatki związane z realizacją ich 35.900 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 35.900 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 9.300 opiekuńcze WYDATKI BIEŻĄCE: 9.300 1) dotacje na zadania bieżące 9.300 2360 Dotacja celowe z budżetu jednostki 9.300 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Ogółem wydatki: 3.796.097 2. Związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. DOCHODY: Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota [zł] 801 Oświata i wychowanie 152.631 80104 Przedszkola 152.631 DOCHODY BIEŻĄCE 152.631 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 152.631 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - z Miasta Przemyśla, Gminy Fredropol i 152.631 Żurawica na utrzymanie dzieci w przedszkolach niepublicznych gminy Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 5

Przemyśl Ogółem dochody: 152.631 WYDATKI: Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota [zł] 801 Oświata i wychowanie 881.677 80104 Przedszkola 881.677 WYDATKI BIEŻĄCE: 881.677 1) dotacje na zadania bieżące 881.677 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 881.677 niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych przedszkoli w gminach Przemyśl Ogółem wydatki: 881.677 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z ustawy: 1. Z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: Dochody: Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota [zł] 756 Dochody od osób prawnych, od osób 60.000 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 60.000 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wydatki: DOCHODY BIEŻĄCE: 60.000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 60.000 napojów alkoholowych Ogółem dochody: 60.000 Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota [zł] 851 Ochrona zdrowia 60.000 85153 Zwalczanie narkomanii 3.500 WYDATKI BIEŻĄCE 3.500 1) dotacje na zadania bieżące 3.500 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki 3.500 samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 6

pożytku publicznego 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 56.500 WYDATKI BIEŻĄCE: 56.500 1) wydatki jednostek budżetowych 40.300 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.400 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19.100 b) wydatki związane z realizacją ich 20.900 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000 4300 Zakup pozostałych usług 13.900 2) dotacje na zadania bieżące 15.000 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 15.000 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.200 2. Z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim. FUNDUSZ SOŁECKI ogółem Ogółem wydatki: 60.000 252 442,00 zł. 1. Sołectwo Bełwin 7.526,00 2. Sołectwo Grochowce 23.610,00 3. Sołectwo Hermanowice - 4. Sołectwo Krówniki 18.384,00 5. Sołectwo Kuńkowce 20.374,00 6. Sołectwo Łętownia 17.785,00 7. Sołectwo Łuczyce 13.926,00 8. Sołectwo Malhowice 9.731,00 9. Sołectwo Nehrybka 23.969,00 10. Sołectwo Ostrów 23.969,00 11. Sołectwo Pikulice 16.898,00 12. Sołectwo Rożubowice 12.584,00 13. Sołectwo Stanisławczyk 8.701,00 14. Sołectwo Ujkowice 23.969,00 15. Sołectwo Wapowce 15.916,00 16. Sołectwo Witoszyńce 15.100,00 Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 7

Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota [zł] 1. Sołectwo Bełwin 7.526 700 Gospodarka mieszkaniowa 7.526 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7.526 WYDATKI MAJĄTKOWE: 7.526 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.526 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 7.526 budżetowych - Przygotowanie i niwelacja terenu na działce mienia wiejskiego pod rekreację w Bełwinie 2. Sołectwo Grochowce 23.610 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.000 01008 Melioracje wodne 3.000 WYDATKI BIEŻĄCE: 3.000 1) wydatki jednostek budżetowych 3.000 a) wydatki związane z realizacją ich 3.000 4270 Zakup usług remontowych 3.000 - wykonanie rowu melioracyjnego na działce przy Grzybku 600 Transport i łączność 3.610 60017 Drogi wewnętrzne 3.610 WYDATKI BIEŻĄCE: 3.610 1) wydatki jednostek budżetowych 3.610 a) wydatki związane z realizacją ich 3.610 4270 Zakup usług remontowych 3.610 - udrożnienie rowów i żwirowanie dróg 700 Gospodarka mieszkaniowa 3.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.000 WYDATKI BIEŻĄCE: 3.000 1) wydatki jednostek budżetowych 3.000 a) wydatki związane z realizacją ich 3.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenie 3.000 - zakup kosiarki spalinowej 801 Oświata i wychowanie 10.000 Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 8

80101 Szkoły podstawowe 10.000 WYDATKI MAJĄTKOWE: 10.000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 10.000 budżetowych - Urządzanie i wyposażanie Placu Zabaw dla dzieci 900 Gospodarka Komunalna i ochrona 4.000 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 4.000 WYDATKI MAJĄTKOWE: 4.000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 4.000 jednostek budżetowych - Zakup kontenera na śmieci 3. Sołectwo Hermanowice - 4. Sołectwo Krówniki 18.384 600 Transport i łączność 18.384 60017 Drogi wewnętrzne 18.384 WYDATKI MAJĄTKOWE: 18.384 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.384 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 18.384 budżetowych - Budowa chodnika przy drodze od przystanku do szkoły 5. Sołectwo Kuńkowce 20.374 600 Transport i łączność 15.500 60017 Drogi wewnętrzne 15.500 WYDATKI MAJĄTKOWE: 15.500 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 15.500 budżetowych - Przebudowa nawierzchni dróg 700 Gospodarka mieszkaniowa 3.000 70005 Gospodarka gruntami 3.000 i nieruchomościami WYDAKI BIEŻĄCE: 3.000 1) wydatki jednostek budżetowych 3.000 a) wydatki związane z realizacją ich 3.000 Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 9

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000 - materiały do remontów ( podłoga pod wiatą ) 801 Oświata i wychowanie 1.874 80104 Przedszkola 1.874 WYDATKI BIEŻĄCE: 1.874 1) wydatki jednostek budżetowych 1.874 a) wydatki związane z realizacją ich 1.874 4210 Zakup materiałów i wyposażenie 1.874 - materiały remontowe dla Przedszkola w Kuńkowcach 6. Sołectwo Łętownia 17.785 600 Transport i Łączność 8.785 60017 Drogi wewnętrzne 8.785 WYDATKI BIEŻĄCE: 8.785 1) wydatki jednostek budżetowych 8.785 a) wydatki związane z realizacją ich 8.785 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.785 - materiały do remontu dróg 4270 Zakup usług remontowych 6.000 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.500 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.500 WYDATKI BIEŻĄCE: 2.500 1) wydatki jednostek budżetowych 2.500 a) wydatki związane z realizacją ich 2.500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500 - materiały remontowe ( do utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej ) 710 Działalność usługowa 4.000 71035 Cmentarze 4.000 WYDATKI BIEŻĄCE: 4.000 1) wydatki jednostek budżetowych 4.000 a) wydatki związane z realizacją ich 4.000 Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 10

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000 - materiały do remontu na cmentarzu 801 Oświata i wychowanie 2.500 80101 Szkoły podstawowe 2.500 WYDATKI BIEŻĄCE: 2.500 1) wydatki jednostek budżetowych 2.500 a) wydatki związane z realizacją ich 2.500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500 - materiały do remontu Szkoły w Łętowni 7. Sołectwo Łuczyce 13.926 900 Gospodarka komunalna i ochrona 13.926 środowiska 90001 Gospodarka ściekami i ochrona wód 13.926 WYDATKI MAJĄTKOWE: 13.926 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.926 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 13.926 budżetowych - Budowa kanalizacji we wsi Łuczyce 8. Sołectwo Malhowice 9.731 700 Gospodarka mieszkaniowa 9.731 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9.731 WYDATKI BIEŻĄCE: 9.731 1) wydatki jednostek budżetowych 9.731 a) wydatki związane z realizacją ich 9.731 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.731 - materiały do remontu świetlicy w Malhowicach 4270 Zakup usług remontowych 6.000 9. Sołectwo Nehrybka 23.969 600 Transport i Łączność 23.969 60017 Drogi wewnętrzne 23.969 WYDATKI MAJĄTKOWE: 23.969 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 23.969 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 23.969 budżetowych - Przebudowa nawierzchni drogi w kierunku Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 11

ulicy Obozowej 10. Sołectwo Ostrów 23.969 600 Transport i Łączność 3.000 60017 Drogi wewnętrzne 3.000 WYDATKI BIEŻĄCE: 3.000 1) wydatki jednostek budżetowych 3.000 a) wydatki związane z realizacją ich 3.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000 - zakup wodościeków przy drodze na Osiedlu Karpatki 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 2.000 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 2.000 WYDATKI BIEŻĄCE: 2.000 1) wydatki jednostek budżetowych 2.000 a) wydatki związane z realizacją ich 2.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 - zakup sprzętu pożarniczo-ratunkowego dla OSP w Ostrowie 801 Oświata i wychowanie 2.000 80101 Szkoły podstawowe 1.000 WYDATKI BIEŻĄCE: 1) wydatki jednostek budżetowych 1.000 a) wydatki związane z realizacją ich 1.000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 1.000 i książek - zakup sprzętu dydaktycznego dla szkoły 80104 Przedszkola 1.000 WYDATKI BIEŻĄCE: 1.000 1) wydatki jednostek budżetowych 1.000 a) wydatki związane z realizacją ich 1.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 - zakup materiałów remontowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona 16.969 Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 12

środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 16.969 WYDATKI MAJĄTKOWE: 16.969 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.969 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 16.969 budżetowych - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze w stronę cmentarza w Ostrowie 11. Sołectwo Pikulice 16.898 700 Gospodarka mieszkaniowa 14.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14.000 WYDATKI MAJĄTKOWE: 14.000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 14.000 budżetowych - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pikulicach 710 Działalność usługowa 2.898 71035 Cmentarze 2.898 WYDATKI BIEŻĄCE: 2.898 1) wydatki jednostek budżetowych 2.898 a) wydatki związane z realizacją ich 2.898 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.898 - materiały do remontu Domu Przedpogrzebowego w Pikulicach 12.Sołectwo Rożubowice 12.584 700 Gospodarka mieszkaniowa 12.584 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12.584 WYDATKI BIEŻĄCE: 4.584 1) wydatki jednostek budżetowych 4.584 a) wydatki związane z realizacją ich 4.484 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.584 - zakup kosiarki żyłkowej 1.500 - materiały i wyposażenie do świetlicy 3.084 WYDATKI MAJĄTKOWE: 8.000 Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 13

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 8.000 budżetowych - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rożubowicach 13. Sołectwo Stanisławczyk 8.701 600 Transport i łączność 8.701 60017 Drogi wewnętrzne 8.701 WYDATKI BIEŻĄCE: 8.701 1) wydatki jednostek budżetowych 8.701 a) wydatki związane z realizacją ich 8.701 4270 Zakup usług remontowych 8.701 budżetowych - remont nawierzchni drogi w kierunku do P. Paduch 14. Sołectwo Ujkowice 23.969 801 Oświata i wychowanie 3.969 80101 Szkoły podstawowe 3.969 WYDATKI BIEŻĄCE: 3.969 1) wydatki jednostek budżetowych 3.969 a) wydatki związane z realizacją ich 3.969 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.969 - zakup rzutnika i sprzętu nagłaśniającego dla szkoły 900 Gospodarka komunalna i ochrona 20.000 środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 20.000 WYDATKI MAJĄTKOWE: 20.000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.000 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 20.000 budżetowych - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze do kościoła i cmentarza 15. Sołectwo Wapowce 15.916 900 Gospodarka komunalna i ochrona 15.916 środowiska Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 14

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 15.916 WYDATKI MAJĄTKOWE: 15.916 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.916 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 15.916 budżetowych - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze w Wapowcach 16. Sołectwo Witoszyńce 15.100 600 Transport i łączność 6.500 60016 Drogi gminne 6.500 WYDATKI BIEŻĄCE: 6.500 1) wydatki jednostek budżetowych 6.500 a) wydatki związane z realizacją ich 6.500 4270 Zakup usług remontowych 6.500 - remonty bieżące dróg gminnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 8.600 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8.600 WYDATKI MAJĄTKOWE: 8.600 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.600 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 8.600 budżetowych - Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej od frontu 3. Związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska DOCHODY: Ogółem wydatki: 252.442 Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota[zł] 900 Gospodarka komunalna i ochrona 2.000 środowiska 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 2.000 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska DOCHODY BIEŻĄCE: 2.000 0690 Wpływy z różnych opłat 2.000 - wpływy z tyt. opłat i kar środowiskowych Ogółem dochody: 2.000 Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 15

WYDATKI: Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota[zł] 900 Gospodarka komunalna i ochrona 2.000 środowiska 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 2.000 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska WYDATKI BIEŻĄCE: 2.000 1) wydatki jednostek budżetowych 2.000 a) wydatki związane z realizacją 2.000 ich 4300 Zakup usług pozostałych 2.000 - na sprzątanie i usuwanie dzikich wysypisk i składowisk śmieci Ogółem wydatki: 2.000 4. Z dnia 13września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. DOCHODY: Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota[zł] 756 Dochody od osób prawnych, od osób 620.400 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 620.400 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw WYDATKI: DOCHODY BIEŻĄCE 620.400 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 620.400 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ogółem dochody: 620.400 Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota[zł] 750 Administracja publiczna 27.000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 27.000 powiatu) WYDATKI BIEŻĄCE: 27.000 Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 16

1) Wydatki jednostek budżetowych a) Wynagrodzenia i składki od innych 18.000 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownika 15.300 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.425 4120 Składki na Fundusz Pracy 275 b) wydatki związane z realizacją ich 9.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 4300 Zakup usług pozostałych 5.000 - opłata pocztowa, opieka autorska, konserwacje sprzętu 4610 Koszty postępowania sądowego i 2.000 prokuratorskiego - koszty egzekucji komorniczej 900 Gospodarka komunalna i ochrona 593.400 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 593.400 8. Upoważnia się Wójta Gminy do: WYDATKI BIEŻĄCE: 593.400 1) Wydatki jednostek budżetowych 593.400 a) Wydatki związane z realizacją ich 593.400 4300 Zakup usług pozostałych -koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Ogółem wydatki 620.400 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 9. Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota[zł] 020 Leśnictwo 52.000 02001 Gospodarka leśna 52.000 DOCHODY BIEŻĄCE: 52.000 - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 2.000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 2.000 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 17

DOCHODY MAJĄTKOWE: 50.000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 50.000 majątkowych - za sprzedaż drewna z lasów 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 75.000 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 75.000 DOCHODY BIEŻĄCE: 75.000 - opłaty za pobór wody 0830 Wpływy z usług 75.000 700 Gospodarka mieszkaniowa 657.543 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 657.543 DOCHODY BIEŻĄCE: 52.000 - opłaty za użytkowanie nieruchomości 15.000 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 15.000 i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpłaty z tyt. najmu i dzierżawy majątku 37.000 gminy 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 37.000 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze DOCHODY MAJĄTKOWE: 605.543 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości 450.000 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 450.000 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6298 Środki na dofinansowanie własnych 155.543 inwestycji gmin, związków gmin, powiatów, (związków powiatów),samorządów, województw pozyskane z innych źródeł - pomoc finansowa na realizację projektu 46.152,,Remont przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Stanisławczyk - refundacja wydatków za realizację 109.391 projektów w ramach działalności Odnowa i rozwój wsi. 710 Działalność usługowa 19.000 71035 Cmentarze 19.000 DOCHODY BIEŻĄCE: 19.000 - wpływy z opłat cmentarnych Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 18

0690 Wpływy z różnych opłat 19.000 720 Informatyka 126.394 72095 Pozostała działalność 126.394 DOCHODY MAJĄTKOWE: 126.394 6207 Dotacje celowe w ramach programów 126.394 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dofinansowanie w ramach RPO na 126.394 realizację projektu Podkarpacki System e-administracji Publicznej 750 Administracja publiczna 66.300 75011 Urzędy wojewódzkie 66.200 DOCHODY BIEŻĄCE: 66.200 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 66.200 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75045 Kwalifikacja wojskowa 100 DOCHODY BIEŻĄCE: 100 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 100 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy 1.497 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1.497 państwowej, kontroli i ochrony prawa DOCHODY BIEŻĄCE: 1.497 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1.497 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób 10.184.391 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 19

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 10.000 fizycznych DOCHODY BIEŻĄCE: 10.000 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób 10.000 fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 2.557.608 podatku od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych DOCHODY BIEŻĄCE: 2.557.608 0310 Podatek od nieruchomości 2.443.353 0320 Podatek rolny 49.000 0330 Podatek leśny 63.015 0340 Podatek od środków transportowych 1.240 0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych 1.000 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 2.383.292 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych DOCHODY BIEŻĄCE: 2.383.292 0310 Podatek od nieruchomości 841.000 0320 Podatek rolny 1.236.000 0330 Podatek leśny 6.192 0340 Podatek od środków transportowych 120.000 0360 Podatek od spadków i darowizn 30.000 0430 Wpływy z opłaty targowej 100 0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych 150.000 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 991.500 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw DOCHODY BIEŻĄCE: 991.500 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 11.100 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 300.000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 60.000 napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 620.400 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z opłat za gospodarowanie Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 20

odpadami komunalnymi 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 4.241.991 dochód budżetu państwa DOCHODY BIEŻĄCE: 4.241.991 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4.234.991 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 7.000 758 Różne rozliczenia 10.114.127 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 6.486.474 jednostek samorządu terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE: 6.486.474 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6.486.474 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.615.653 dla gmin DOCHODY BIEŻĄCE: 3.615.653 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.615.653 75814 Różne rozliczenia finansowe 12.000 DOCHODY BIEŻĄCE: 12.000 - wpływy z odsetek od środków na 12.000 rachunkach bankowych gminy 0920 Pozostałe odsetki 12.000 801 Oświata i wychowanie 327.446 80101 Szkoły podstawowe 46.620 DOCHODY BIEŻĄCE: 46.620 - wpływy z opłat mieszkalnych nauczycieli 13.620 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 13.620 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w 33.000 szkołach 0830 Wpływy z usług 33.000 80104 Przedszkola 183.306 DOCHODY BIEŻĄCE: 183.306 -wpłaty z opłat za pobyt dzieci w 30.675 przedszkolach 0690 Wpływy z różnych opłat 30.675 - wpłaty od Gminy Miejskiej Przemyśl, 152.631 Gminy Żurawica i Gminy Fredropol na koszty utrzymania dzieci w Przedszkolach Niepublicznych Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 21

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy 152.631 na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- 3.500 administracyjnej szkół DOCHODY BIEŻĄCE: 3.500 - wpływy z odsetek od środków na r-ku bankowym 0920 Pozostałe odsetki 3.500 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 94.020 DOCHODY BIEŻĄCE: 94.020 - wpływy z opłat za wyżywienie w 94.020 przedszkolach 0690 Wpływy z różnych opłat 94.020 852 Pomoc społeczna 4.558.234 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia 3.696.100 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego DOCHODY BIEŻĄCE: 3.696.100 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3.683.100 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 13.000 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 54.400 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej DOCHODY BIEŻĄCE: 54.400 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 35.900 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 18.500 na realizację własnych zadań bieżących gmin Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 22

(związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 315.100 na ubezpieczenie emerytalne i rentowe DOCHODY BIEŻĄCE: 315.100 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 315.100 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 77.800 DOCHODY BIEŻĄCE 77.800 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 77.800 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 405.534 DOCHODY BIEŻĄCE: 405.534 - wpływy z odsetek od środków na 4.000 rachunku bankowym 0920 Pozostałe odsetki 4.000 2007 Dotacje celowe w ramach programów 293.733 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki Europejskiego Funduszu Społecznego na współfinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,, Czas na aktywność w Gminie Przemyśl 2009 Dotacje celowe w ramach programów 15.551 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu krajowego - dotacje celowe z budżetu krajowego na realizację programu w ramach Programu Kapitał Ludzki 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 92.250 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 9.300 opiekuńcze 2010 DOCHODY BIEŻĄCE: 9.300 Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 23

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 63.068 85495 Pozostała działalność 63.068 DOCHODY BIEŻĄCE: 63.068 2007 Dotacje celowe w ramach programów 61.224 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -środki Europejskiego Funduszu 61.224 Społecznego na współfinansowanie projektu Kapitał Ludzki pn,,wiedza szansą na lepsze jutro w szkołach podstawowych gminy Przemyśl 2009 Dotacje celowe w ramach programów 1.844 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich - dotacja celowa z budżetu krajowego na 1.844 współfinansowaniu projektu Wiedza szansą na lepsze jutro w szkołach podstawowych gminy Przemyśl 900 Gospodarka komunalna i ochrona 155.000 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 153.000 DOCHODY BIEŻĄCE: 153.000 - wpłaty z opłat za odprowadzane ścieki do urządzeń kanalizacyjnych 0830 Wpływy z usług 153.000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 2.000 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska DOCHODY BIEŻĄCE: 2.000 - wpływy z opłat i kar środowiskowych 2.000 0690 Wpływy z różnych opłat 2.000 Ogółem dochody: 26.400.000 Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 24

10. Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota[zł] 010 Rolnictwo i łowiectwo 44.700 01008 Melioracje wodne 3.000 WYDATKI BIEŻĄCE: 3.000 1) wydatki jednostek budżetowych 3.000 a) wynagrodzenia i składki od nich 3.000 naliczane 4270 Zakup usług remontowych 3.000 - wykonanie rowu odwadniającego działki przy,,grzybku w Grochowcach F.S. 3.000 01030 Izby Rolnicze 25.700 WYDATKI BIEŻĄCE: 25.700 1) dotacja na zadania bieżące 25.700 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 25.700 w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 16.000 WYDATKI MAJĄTKOWE: 16.000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 16.000 budżetowych - Modernizacja dróg dojazdowych do 16.000 gruntów rolnych 020 Leśnictwo 15.000 02001 Gospodarka leśna 15.000 WYDATKI BIEŻĄCE: 15.000 1) wydatki jednostek budżetowych 15.000 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11.000 b) wydatki związane z realizacją ich 4.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 175.000 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 175.000 WYDATKI BIEŻĄCE: 175.000 Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 25

1) wydatki jednostek budżetowych 175.000 a) wydatki związane z realizacją ich 175.000 4260 Zakup energii 150.000 4270 Zakup usług remontowych 5.000 4300 Zakup usług pozostałych 2.000 4330 Różne opłaty i składki 18.000 600 Transport i łączność 708.000 60004 Lokalny transport zbiorowy 520.000 WYDATKI BIEŻĄCE: 520.000 1) dotacja na zadania bieżące 520.000 2310 Dotacje celowe przekazane gminie 520.000 na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na usługi transportowe 60014 Drogi publiczne powiatowe 19.798 WYDATKI MAJĄTKOWE: 19.798 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.798 6300 Dotacje celowe na pomoc finansową 19.798 udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie dla Powiatu Przemyskiego na przebudowę drogi powiatowej w Hermanowicach 60016 Drogi publiczne gminne 31.000 WYDATKI BIEŻĄCE: 31.000 1) wydatki jednostek budżetowych 31.000 a) wydatki związane z realizacją ich 31.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenie 6.000 4270 Zakup usług remontowych 20.000 - remonty dróg gminnych w tym: F. Sołecki 6.500 4300 Zakup usług pozostałych 5.000 60017 Drogi wewnętrzne 135.000 WYDATKI BIEŻĄCE: 77.147 Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 26

1) wydatki jednostek budżetowych 77.147 a) wydatki związane z realizacją ich 71.147 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000 - w tym: F. Sołecki 5.785 4270 Zakup usług remontowych 50.147 - remonty dróg w tym: F. Sołecki 18.311 4300 Zakup usług pozostałych 7.000 WYDATKI MAJĄTKOWE: 57.853 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 57.853 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 57.853 budżetowych - Przebudowa dróg wewnętrznych 39.469 w tym: F. Sołecki 39.469 - Budowa chodnika przy drodze w w Krównikach w tym: F. Sołecki 18.384 60095 Pozostała działalność 2.202 WYDATKI BIEŻĄCE: 2.202 1) wydatki jednostek budżetowych 2.202 a) wydatki związane z realizacją ich 2.202 4210 Zakup materiałów i wyposażenie 2.202 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.094.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.094.000 WYDATKI BIEŻĄCE: 885.914 1) wydatki jednostek budżetowych 885.914 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000 - dla umowy zlecenie i o dzieło b) wydatki związane z realizacją ich 879.830 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28.084 - zakup materiałów remontowych, sprzętu i paliwa w tym z F. Sołeckiego 16.815 4260 Zakup energii 78.000 4270 Zakup usług remontowych 15.000 Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 27

- remonty budynków gminnych tym z F. Sołeckiego 6.000zł 4300 Zakup usług pozostałych 63.000 4430 Różne opłaty i składki 15.568 4480 Podatek od nieruchomości 674.944 - od nieruchomości gminnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów 3.318 jednostek samorządu terytorialnego -podatek leśny 4610 Koszty postępowania sądowego 5.000 i prokuratorskiego WYDATKI MAJĄTKOWE: 208.086 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 208.086 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 137.126 budżetowych - Przygotowanie i niwelacja terenu na działce 7.526 mienia wiejskiego pod rekreację w Bełwinie kontynuacja - F.S. - Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej 8.000 w Rożubowicach - F.S. - Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej 14.000 w Pikulicach F.S. - Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy 8.600 wiejskiej od frontu w Witoszyńcach F.S. - Budowa budynku użyteczności publicznej 20.000,, Dom Strażaka w Grochowcach - Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego 50.000 w Nehrybce ze zmianą sposobu użytkowania na Środowiskowe Centrum Kulturalno - Edukacyjne wraz z przedszkolem - Przebudowa Domu Ludowego 29.000 w Ujkowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania Wydatki na programy z udziałem UE 70.960 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 46.152 budżetowych - Remont przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Stanisławczyk środki z UE 46.152 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 24.808 budżetowych Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 28

- Remont przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Stanisławczyk środki gminy 24.808 710 Działalność usługowa 18.000 71035 Cmentarze 18.000 WYDATKI BIEŻĄCE: 18.000 1) wydatki jednostki budżetowej 18.000 a) wydatki związane z realizacją ich 18.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenie 13.500 - materiały do remontów i paliwo do kosiarek w tym: F. S 6.898 4270 Zakup usług remontowych 3.500 4300 Zakup usług pozostałych 1.000 720 Informatyka 154.189 72095 Pozostała działalność 154.189 WYDATKI MAJĄTKOWE: 154.189 Wydatki na programy realizowane z udziałem 154.189 środków europejskich w tym: 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 126.394 budżetowych - na realizację projektu Podkarpacki System e Administracji - dofinansowanie ze środków UE 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 27.795 budżetowych - na realizację projektu Podkarpacki System e-administracji Publicznej środki gminy 750 Administracja publiczna 2.664.801 75011 Urzędy wojewódzkie 66.200 WYDATKI BIEŻĄCE: 66.200 1) wydatki jednostki budżetowej 66.200 w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66.200 Zadania zlecone 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56.490 Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 29

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.710 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach 127.500 powiatu ) WYDATKI BIEŻĄCE: 127.500 1) wydatki jednostki budżetowej 2.500 w tym: b) wydatki związane z realizacją ich 2.500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 4300 Zakup usług pozostałych 500 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 125.000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 125.000 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach 2.387.501 powiatu) WYDATKI BIEŻĄCE: 2.387.501 1) wydatki jednostek budżetowych 2.382.501 w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.815.442 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.381.263 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 108.781 4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 35.000 - prowizja sołtysów za inkaso podatków 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 234.412 4120 Składki na Fundusz Pracy 27.486 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28.500 b) wydatki związane z realizacją ich 567.059 statusowych zadań 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 10.000 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120.000 4260 Zakup energii 62.000 4270 Zakup usług remontowych 12.000 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.500 4300 Zakup usług pozostałych 160.700 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5.500 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 15.000 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 8.000 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 30

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za 97.459 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 12.000 4430 Różne opłaty i składki 12.500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 34.500 socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów samorządu 2.300 terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki 600 4610 Koszty postępowania sądowego i 5.000 prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 7.000 członkami korpusu służby cywilnej 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 5.000 wynagrodzeń 75045 Kwalifikacja wojskowa 100 WYDATKI BIEŻĄCE: 100 1) wydatki jednostek budżetowych 100 b) wydatki związane z realizacją ich 100 4300 Zakup usług pozostałych 100 75095 Pozostała działalność 83.500 WYDATKI BIEŻĄCE: 83.500 1) wydatki jednostek budżetowych 25.900 w tym: a) wydatki związane z realizacją ich 25.900 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 350 4260 Zakup energii 2.500 4300 Zakup usług pozostałych 2.800 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3.500 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 450 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 16.300 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 57.600 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 57.600 - diety sołtysów 751 Urzędy naczelnych organów władzy 1.497 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 31

75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1.497 państwowej, kontroli i ochrony prawa WYDATKI BIEŻĄCE: 1.497 1)wydatki jednostek budżetowych 1.497 w tym: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.497 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 217 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.280 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 122.800 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 120.800 WYDATKI BIEŻĄCE: 120.800 1)wydatki jednostek budżetowych 110.800 w tym a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.029 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.682 4120 Składki na Fundusz Pracy 147 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 37.200 b)wydatki związane z realizacją ich 70.771 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40.471 w tym: F.S. 2.000 4260 Zakup energii 16.000 4270 Zakup usług remontowych 2.000 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.300 4300 Zakup usług pozostałych 3.000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.500 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 4.700 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.000 75414 Obrona cywilna 1.000 WYDATKI BIEŻĄCE: 1.000 1)wydatki jednostki budżetowej 1.000 w tym: a)wydatki związane z realizacją ich 1.000 Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 32

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 75421 Zarządzanie kryzysowe 1.000 WYDATKI BIEŻĄCE 1.000 1)wydatki jednostki budżetowej 1.000 w tym: a)wydatki związane z realizacją ich 1.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 757 Obsługa długu publicznego 570.000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 570.000 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego WYDATKI BIEŻĄCE: 570.000 1)Obsługa długu jednostki samorządu 570.000 terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów 570.000 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 85.000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 85.000 WYDATKI BIEŻĄCE: 85.000 1)wydatki jednostek budżetowych 85.000 a)wydatki związane z realizacją ich 85.000 4810 Rezerwy 85.000 -rezerwa ogólna 26.000 -rezerwa celowa 59.000 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 59.000 801 Oświata i wychowanie 11.913.934 80101 Szkoły podstawowe 6.071.595 WYDATKI BIEŻĄCE: 6.061.595 1) wydatki jednostek budżetowych 5.917.062 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.283.034 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.071.227 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 342.599 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 758.895 4120 Składki na Fundusz Pracy 106.813 Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 33

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.500 b) wydatki związane z realizacją ich 634.028 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64.500 w tym: F.S. dla SP Łętownia 2.500 F.S. dla SP Ujkowice 3.969 4220 Zakup środków żywności 43.000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 6.000 książek w tym: FS wsi Ostrów 1.000 4260 Zakup energii 187.000 4270 Zakup usług remontowych 50.000 - naprawy bieżące i usuwanie awarii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.000 4300 Zakup usług pozostałych 52.000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5.500 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 4.000 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 8.000 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 3.500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 202.728 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 300 4700 Szkolenia pracowników niebędących 3.500 członkami korpusu służby cywilnej 2) dotacje na zadania bieżące 131.033 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 1.512 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Gminy Miejskiej Przemyśl zwrot kosztów nauki religii 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 129.521 niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Witoszyńcach 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.500 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 13.500 wynagrodzeń Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 34

WYDATKI MAJĄTKOWE: 10.000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 10.000 budżetowych - Urządzenie i wyposażenie Placu Zabaw przy przy SP Grochowce F.S.wsi Grochowce 10.000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 320.397 podstawowych WYDATKI BIEŻĄCE: 320.397 1)wydatki jednostek budżetowych 319.197 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 306.072 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 236.707 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 19.077 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 44.017 4120 Składki na Fundusz Pracy 6.271 b) wydatki związane z realizacją ich zadań 13.125 statutowych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 1.000 i książek 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 12.125 socjalnych 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1.200 wynagrodzeń 80104 Przedszkola 1.881.147 WYDATKI BIEŻĄCE: 1.881.147 1)wydatki jednostek budżetowych 880.862 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 755.885 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 574.552 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60.184 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109.141 4120 Składki na Fundusz Pracy 12.008 b) wydatki związane z realizacją ich zadań 124.977 statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.874 w tym: - F.S. wsi Ostrów 1.000 - F.S. wsi Kuńkowce 1.874 4260 Zakup energii 41.000 Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 35