Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2012 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2012 rok"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr XXXV/263/2013 Rady Gminy Kolbudy z dnia 25 czerwca 2013 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2012 rok DOCHODY Na założony plan dochodów (po zmianach) w kwocie ,00 - realizacja wyniosła realizacja wyniosła ,31 - co stanowiło 101,1% planowanych dochodów plan wykonanie %% DOCHODY OGÓŁEM, w tym: , ,31 101,1% DOCHODY BIEŻĄCE , ,21 102,0% w tym: Podatki i opłaty , ,74 102,2% Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97,2% Podatek dochodowy od osób prawnych , ,01 100,2% Podatek od nieruchomości , ,65 108,1% Podatek rolny , ,73 102,7% Podatek leśny , ,30 107,1% Podatek od środków transportowych , ,40 99,7% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w , ,96 110,2% formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn , ,69 139,4% Wpływy z opłaty produktowej 100,00 0,00 0,0% Wpływy z opłaty skarbowej , ,77 95,5% Wpływy z opłaty targowej , ,00 118,6% Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,06 117,8% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste , ,35 100,8% nieruchomości Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów , ,69 117,7% alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki , ,46 109,7% samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,79 97,7% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,32 99,8% Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0, ,00 jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat , ,26 106,1% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,30 140,1% Dotacje, środki, subwencje , ,82 101,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,41 98,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , ,92 98,3% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 500,00 500,00 100,0% realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,83 98,8% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące , ,90 92,4% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na , ,00 99,8% realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0, ,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,76 191,6% Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0%

2 Pozostałe dochody bieżące , ,65 123,0% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,60 105,2% Wpływy z usług , ,79 117,0% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 536,00 535,00 Pozostałe odsetki , ,47 105,4% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 000, ,00 100,0% Wpływy z różnych dochodów , ,45 186,7% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z , ,02 113,2% realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, ,32 DOCHODY MAJĄTKOWE , ,10 85,8% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego , ,65 100,0% przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa , ,73 49,7% użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody ze zbycia praw majątkowych 1 000, ,00 100,0% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, ,44 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,82 100,0% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,96 95,9% , ,00 100,0% , ,51 113,1% , ,65 100,0% , ,34 100,0% Wykonanie dochodów budżetowych ogółem na poziomie 101,1% planu należy uznać za wynik pozytywny. Świadczy to o prawidłowym planowaniu budżetu i realistycznym podejściu do możliwości osiągania przez gminę dochodów budżetowych. Patrząc na planowane dochody określone w uchwale budżetowej również należy stwierdzić, że niewiele odbiegają one od wykonania, bo tylko o 0,14% Plan dochodów bieżących został wykonany na poziomie 102%. Na niższe wykonanie dochodów majątkowych wpływ miały dochody ze sprzedaży nieruchomości wykonane w 49,7% ze względu na odroczenie płatności za nabytą nieruchomość na rok 2013.

3 Wykonanie dochodów gminy w latach Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody 2012 r. wg ważniejszych źródeł Dochody bieżące (w tys. zł.) Dochody majątkowe (w tys. zł.) Dotacje celowe UE Dotacje celowe na zad. własne Sprzedaż składników majątkowych Wyd. niewygasające z ub. roku Dotacje celowe otrzymane z powiatu Pozostałe dochody majątkowe

4 Dochody według klasyfikacji budżetowej Dz. Rozdz. Par Nazwa Plan Wykonanie %% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,31 99,6% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,96 95,9% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,96 95,9% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,39 100,0% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 21, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100,0% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,11 100,0% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,65 100,0% 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,65 100,0% Pozostała działalność , ,31 101,5% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500, ,26 118,3% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,05 100,0% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 4 000, ,94 93,9% Dostarczanie wody 4 000, ,94 93,9% 0830 Wpływy z usług 2 500, ,81 92,4% 0920 Pozostałe odsetki 1 500, ,13 96,6% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,20 101,7% Lokalny transport zbiorowy , ,46 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 200, ,99 100,0% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,47 100,0% Drogi publiczne wojewódzkie 7 312, ,00 100,0% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 7 312, ,00 100,0% Drogi publiczne powiatowe , ,51 113,1% 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,51 113,1% Drogi publiczne gminne , ,23 100,0% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0,00 0,00 jednostek organizacyjnych 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 000, ,00 100,0% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 100,0% inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,23 100,0% 630 TURYSTYKA , ,14 100,0% Pozostała działalność , ,14 100,0% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,32 99,8% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,82 100,0% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,30 57,1% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,30 57,1% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,35 100,8%

5 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,29 107,6% , ,65 100,0% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa , ,73 49,7% użytkowania wieczystego nieruchomości 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych 1 000, ,00 100,0% 0920 Pozostałe odsetki 2 000, ,28 100,2% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500,00 500,00 100,0% Cmentarze 500,00 500,00 100,0% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500,00 500,00 100,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,82 106,6% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,0% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,82 119,0% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 000, ,00 100,0% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,50 130,1% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,20 105,7% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 42, Pozostałe odsetki 0,00 13, Wpływy z różnych dochodów 1 300, ,85 121,5% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 100,75 100,8% Pozostała działalność 0,00 270, Wpływy z różnych dochodów 0,00 270, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 280, ,00 100,0% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 280, ,00 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 280, ,00 100,0% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 556, ,46 110,3% Ochotnicze straże pożarne 2 700, ,71 125,1% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500, ,40 126,8% 0920 Pozostałe odsetki 200,00 207,31 103,7% Pozostała działalność 3 856, ,75 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 856, ,75 100,0% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,25 102,1% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,07 109,7% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w , ,96 110,2% formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600,00 575,11 95,9% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,39 105,2% 0310 Podatek od nieruchomości , ,80 107,9% 0320 Podatek rolny , ,20 88,3% 0330 Podatek leśny , ,00 106,3% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 99,0% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 142,1% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,39 113,7%

6 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,30 107,0% 0310 Podatek od nieruchomości , ,85 108,6% 0320 Podatek rolny , ,53 104,6% 0330 Podatek leśny 4 200, ,30 118,1% 0340 Podatek od środków transportowych , ,40 118,3% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,69 139,4% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,00 118,6% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,79 94,5% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,74 202,8% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,48 112,3% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,77 95,5% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,06 117,8% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów , ,69 117,7% alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki , ,46 109,7% samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,06 116,8% 0920 Pozostałe odsetki 0, , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,01 97,5% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97,2% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,01 100,2% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,06 102,3% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0, , Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0, , Różne rozliczenia finansowe , ,06 103,5% 0920 Pozostałe odsetki , ,06 104,3% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 100,0% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 8 262, ,00 100,0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,07 104,0% Szkoły podstawowe , ,77 107,9% 0690 Wpływy z różnych opłat 500, ,45 208,3% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,75 98,4% 0830 Wpływy z usług 2 500,00 972,82 38,9% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 29, Wpływy z różnych dochodów 6 023, ,57 167,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,70 99,7% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100,0% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0, , Wpływy z usług 0, , Pozostałe odsetki 0,00 20, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , Przedszkola , ,97 99,2% 0830 Wpływy z usług 0, , Pozostałe odsetki 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 154, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,90 91,8%

7 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, ,32 0, , Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 99,7% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące , ,00 99,7% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół 0, , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0,00 85, Wpływy z różnych dochodów 0,00 85, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 105,8% 0830 Wpływy z usług , ,00 105,8% Pozostała działalność , ,19 116,8% 0830 Wpływy z usług , ,19 117,0% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 863,00 863,00 100,0% 851 OCHRONA ZDROWIA 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , POMOC SPOŁECZNA , ,59 98,7% Domy pomocy społecznej 5 800, ,60 131,4% 0830 Wpływy z usług 5 800, ,00 131,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 23, Wspieranie rodziny 7 600, ,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 600, ,00 100,0% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,56 98,3% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 35, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 536,00 535,00 99,8% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,44 98,3% , ,78 113,2% 3 005, ,14 100,0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,29 96,6% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 7 500, ,16 90,7% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,13 98,9% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0% Zasiłki stałe , ,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0% Ośrodki pomocy społecznej , ,84 100,1%

8 0970 Wpływy z różnych dochodów 250,00 303,84 121,5% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,30 108,9% 0830 Wpływy z usług , ,54 118,3% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , ,27 97,6% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 16, Pozostała działalność , ,00 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , ,00 100,0% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,41 98,0% Pozostała działalność , ,41 98,0% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,86 97,8% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,55 98,6% 663,00 660,00 99,5% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 85,1% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 85,1% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 85,1% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,65 103,9% Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 200, ,38 92,3% 0830 Wpływy z usług 1 000,00 985,75 98,6% 0920 Pozostałe odsetki 200,00 121,63 60,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,11 99,0% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,11 99,0% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 100,00 0,00 0,0% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 100,00 0,00 0,0% Pozostała działalność 0, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 200, ,73 146,6% Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 437, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 437, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 200, ,14 110,2% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 200, ,29 102,4% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 20, Wpływy z różnych dochodów 0,00 73, Biblioteki 0,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,38 175,7% Obiekty sportowe 2 974, ,23 247,7%

9 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 416, ,41 103,6% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , Pozostałe odsetki 0,00 5, Wpływy z różnych dochodów 558,00 557,49 99,9% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0, , Pozostałe odsetki 0,00 613, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , Pozostała działalność , ,00 99,8% 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 99,8% R , ,31 101,1%

10 WYDATKI Na założony plan wydatków (po zmianach) w kwocie ,00 realizacja wyniosła ,15 - co stanowiło 94,8% planowanych wydatków plan wykonanie WYDATKI OGÓŁEM, w tym: , ,15 94,8% WYDATKI BIEŻĄCE , ,50 94,8% w tym: Dotacje, wpłaty , ,23 98,7% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane , ,85 99,9% na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji , ,00 100,0% kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki , ,55 98,2% systemu oświaty Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100,0% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 100,0% , ,00 99,9% , ,40 90,3% , ,14 99,9% 3 005, ,14 100,0% Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa , ,00 100,0% Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej , ,00 100,0% za lata poprzednie Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,15 93,9% Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,64 97,3% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,52 97,8% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,30 92,4% Świadczenia społeczne , ,90 97,8% Stypendia dla uczniów , ,92 95,4% Inne formy pomocy dla uczniów , ,00 75,9% Wynagrodzenia i pochodne , ,48 97,1% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,84 98,0% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,09 99,7% Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 80,1% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,48 95,7% Składki na Fundusz Pracy , ,08 86,9% Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,29 80,5% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób , ,00 79,5% Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe , ,70 90,9% Pozostałe wydatki bieżące , ,83 88,1% Zakup materiałów i wyposażenia , ,57 87,8% Zakup środków żywności , ,53 96,1% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,99 99,0% Zakup energii , ,37 90,6% Zakup usług remontowych , ,71 94,3% Zakup usług zdrowotnych , ,00 77,6% Zakup usług pozostałych , ,18 86,9% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych , ,83 84,5% jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,63 60,0% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,05 93,5%

11 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych , ,75 60,4% w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000,00 866,23 17,3% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,50 53,4% Podróże służbowe krajowe , ,88 87,7% Podróże służbowe zagraniczne 3 000, ,99 91,8% Różne opłaty i składki , ,22 80,3% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,47 95,2% Opłaty na rzecz budżetu państwa 700,00 450,00 64,3% Podatek od towarów i usług (VAT) 5 539,00 0,00 0,0% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 579,00 535,00 92,4% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,06 88,5% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych , ,10 96,6% jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,60 45,7% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby , ,17 76,0% cywilnej Rezerwy ,00 0,00 0,0% Obsługa długu publicznego , ,32 90,0% Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne , ,00 50,0% opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,32 98,0% WYDATKI MAJĄTKOWE , ,65 95,0% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,92 95,0% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 93,7% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 770,00 768,75 99,8% jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych , ,48 100,0% Wykonanie wydatków, w tym wydatków bieżących, na poziomie 94,8% jest zadowalające. Na niższe od planu wykonanie wpływ miały pozostałe wydatki bieżące wykonane w 88,1% oraz wydatki na obsługę długu wykonane w 90%.

12 Wykonanie wydatków gminy w latach Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Struktura wydatków w 2012 r. (w tys. zł.) Wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki bieżące Dotacje, wpłaty Świadczenia na rzecz osób fizycznych Obsługa długu publicznego Wydatki wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej (w tys. zł.)

13 Procentowy udział wydatków wg rodzajów działalności 1,1% 1,8% 1,0% 2,2% 2,1% 4,6% 2,3% 7,9% 9,2% 11,0% 17,7% 39,1% OŚWIATA I WYCHOWANIE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA POMOC SPOŁECZNA ROLNICTWO I ŁOWIECTWO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚR. KULTURA FIZYCZNA I SPORT RÓŻNE ROZLICZENIA KULTURA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO POZOSTAŁE

14 Wydatki według klasyfikacji budżetowej Dz. Rozdz. Par Nazwa Plan Wykonanie Niewygasające %% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,2% Melioracje wodne , ,5% 4270 Zakup usług remontowych , ,6% 4300 Zakup usług pozostałych , ,0% 4430 Różne opłaty i składki 50 29, ,2% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,8% 4260 Zakup energii ,00 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,4% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,6% 4430 Różne opłaty i składki , ,9% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0 0,0% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,8% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,1% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,0% Izby rolnicze , ,3% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych 90,3% 2850 wpływów z podatku rolnego , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,6% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , ,0% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe , ,2% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia , ,9% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia , ,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,6% 4307 Zakup usług pozostałych , ,0% 4309 Zakup usług pozostałych , ,0% 4430 Różne opłaty i składki , ,0% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,0% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,2% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,0% Pozostała działalność , ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,9% 4430 Różne opłaty i składki , ,0% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 87,5% 400 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , Dostarczanie wody , ,5% 4260 Zakup energii , ,5% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,2% Lokalny transport zbiorowy , ,7% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 99,9% 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,85 0 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 99,9% 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , Zakup materiałów i wyposażenia , ,6% 4270 Zakup usług remontowych , ,6% 4300 Zakup usług pozostałych , ,8% 4430 Różne opłaty i składki 77 76, ,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,5% Drogi publiczne wojewódzkie , ,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0 0,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,3% Drogi publiczne powiatowe , ,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,9% Drogi publiczne gminne , ,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,8% 4270 Zakup usług remontowych , ,2% 4300 Zakup usług pozostałych , ,8% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,0% 4430 Różne opłaty i składki , ,9% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,6% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych 96,6% 4600 jednostek organizacyjnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,3% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,5% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,8% 630 TURYSTYKA , ,9% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,7% 4430 Różne opłaty i składki , ,2% Pozostała działalność , ,8% 4300 Zakup usług pozostałych , ,2% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,0%

15 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,2% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,2% 4260 Zakup energii , ,5% 4270 Zakup usług remontowych , ,1% 4300 Zakup usług pozostałych , ,2% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,0% 4430 Różne opłaty i składki , ,7% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 700 0,00 0 0,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,6% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,1% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,5% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,1% 4300 Zakup usług pozostałych , ,0% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,8% Cmentarze , ,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,8% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,0% Urzędy wojewódzkie , ,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,0% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,3% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,5% 4270 Zakup usług remontowych 700 0,00 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,6% 68,3% 4360 ruchomej publicznej sieci telefonicznej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,0% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,4% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,1% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,2% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,4% 79,5% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , ,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,1% 4260 Zakup energii , ,7% 4270 Zakup usług remontowych , ,5% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,4% 4300 Zakup usług pozostałych , ,4% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,8% 95,1% 4360 ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,6% 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe , ,2% 4430 Różne opłaty i składki , ,6% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,0% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa , ,3% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 200 0,00 0 0,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,5% 73,5% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,6% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,7% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,8% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 100,0% 2830 finansów publicznych , Wynagrodzenia bezosobowe , ,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,3% 4270 Zakup usług remontowych , ,1% 4300 Zakup usług pozostałych , ,3% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia , ,3% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,1% 4420 Podróże służbowe zagraniczne , ,8% 4430 Różne opłaty i składki 50 36, ,0% Pozostała działalność , ,0%

16 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,7% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,1% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,3% 4300 Zakup usług pozostałych , ,7% 4430 Różne opłaty i składki , ,0% 100,0% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,00 0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 100,0% prawa , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,1% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 88,0% 754 PRZECIWPOŻAROWA , Komendy wojewódzkie Policji , ,9% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,9% Straż Graniczna , ,0% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,0% Ochotnicze straże pożarne , ,2% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 100,0% 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,2% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy 300 0,00 0 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,2% 4260 Zakup energii , ,1% 4270 Zakup usług remontowych , ,2% 4300 Zakup usług pozostałych , ,9% 86,1% 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,4% 4430 Różne opłaty i składki , ,7% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 79 0,00 0 0,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,0% Obrona cywilna , ,6% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 0,00 0 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,0% 4260 Zakup energii , ,9% 4270 Zakup usług remontowych , ,2% 4300 Zakup usług pozostałych , ,6% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,6% 33,3% 4360 ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,2% 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe , ,7% 4430 Różne opłaty i składki , ,8% 0,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,9% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,0% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 90,0% samorządu terytorialnego ,32 0 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i 50,0% 8090 prowizje , ,0% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , RÓŻNE ROZLICZENIA , ,2% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 100,0% terytorialnego ,00 0 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata 100,0% 2940 poprzednie , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0 0,0% 4810 Rezerwy ,00 0 0,0% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,0% 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa , ,0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,1% Szkoły podstawowe , ,4% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 99,9% 2540 oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,7%

17 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,5% 4220 Zakup środków żywności , ,1% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,2% 4260 Zakup energii , ,8% 4270 Zakup usług remontowych , ,6% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,9% 4300 Zakup usług pozostałych , ,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,4% 99,4% 4360 ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,7% 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,0% 4430 Różne opłaty i składki , ,6% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,2% 81,2% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,7% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,0% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,5% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 79,8% 2540 oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,3% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,0% 4260 Zakup energii , ,7% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,9% 4300 Zakup usług pozostałych , ,2% 92,5% 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,7% Przedszkola , ,0% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 98,3% 2540 oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,1% 4220 Zakup środków żywności , ,5% 4260 Zakup energii , ,7% 4270 Zakup usług remontowych , ,6% 4300 Zakup usług pozostałych , ,9% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,3% Inne formy wychowania przedszkolnego , ,7% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 91,7% 2540 oświaty , Gimnazja , ,8% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 97,4% 2540 oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,1% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,6% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,6% 4260 Zakup energii , ,1% 4270 Zakup usług remontowych , ,4% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,3% 4300 Zakup usług pozostałych , ,3% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,1% 98,4% 4360 ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,3% 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe , ,8% 4430 Różne opłaty i składki , ,0%

Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,79 97,7% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,32 99,8%

Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,79 97,7% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,32 99,8% DOCHODY Na założony plan dochodów (po zmianach) w kwocie 50 820 049,00 - realizacja wyniosła realizacja wyniosła 51 368 976,31 - co stanowiło 101,1% planowanych dochodów plan wykonanie %% DOCHODY OGÓŁEM,

Bardziej szczegółowo

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,66 119,9% Dotacje, środki, subwencje , ,98 98,9%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,66 119,9% Dotacje, środki, subwencje , ,98 98,9% DOCHODY Na założony plan dochodów (po zmianach) w kwocie 49 065 938,00 - realizacja wyniosła realizacja wyniosła 48 600 729,83 - co stanowiło 99,1% planowanych dochodów plan wykonanie %% DOCHODY OGÓŁEM,

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające: ZARZĄDZENIE NR 499/14 BURMISTRZA ŁAP z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2013 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2013 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2013 rok DOCHODY Na założony plan dochodów (po zmianach) w kwocie 61 168 814,00 - realizacja wyniosła 64 303 203,90 - co stanowiło 105,1% planowanych dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV//0 z dnia stycznia 0 roku związane zadania 0 na art. ust. pkt i 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Zarządzenie Nr 0050.439.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2017 z dnia 2017-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2017 010 Rolnictwo i łowiectwo 526 000,00 01008 Melioracje wodne 120 000,00 2830 realizacji pozostałym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR /0 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia stycznia 0 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Żarów na 0 rok Na podstawie art. 0 ust. pkt i ustawy z dnia marca 0 r. o

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r.

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248 874,00 01008

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Załącznik Nr 3 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANI % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 656 459,00 1 600 E 232,29 96,61 01008 Melioracje wodne 60

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Dzierżoniów. z dnia 20 marca 2017r.

Wójt Gminy Dzierżoniów. z dnia 20 marca 2017r. Zarządzenie nr 308/28/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 20 marca 2017r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo