Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Podobne dokumenty
Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2016 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2017 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2019 roku

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/12

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.

Wydatki na zadania gminne

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r.

Wydatki budżetu na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r.

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Wydatki budżetu na 2018 rok

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie r.

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,40 142, Infrastruktura wodociągowa

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku

Sprawozdanie roczne z wykonania

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

Transkrypt:

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015 rok. Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885z późn. zm. / oraz 11 pkt 2 i 5 uchwały Nr III/ /15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok u s t a l a m : 1 Wielkość dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji jednostek zgodnie z załącznikiem nr 1 10. na 2015 rok dla 2 1. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 11-13. 2. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 14. Upoważniam Kierowników jednostek organizacyjnych gminy do : 3 1/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy, 2/ dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków majątkowych. 1

Informacja stanowi podstawę sporządzenia planu finansowego jednostki. 4 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku. Wójt Gminy Jerzy Treffon 2

URZĄD GMINY PAWŁOWICZKI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.2.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku DOCHODY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ w złotych Dział Nazwa działu i źródła Plan na 2015 rok 4 DOCHODY BIEŻĄCE 20 083 614 020 LEŚNICTWO 1 200 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 1 200 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 119 980 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470 8 680 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 111 300 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 84 885 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 9 750 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2007 11 231 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 2010 63 904 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1372 3

Dział Nazwa działu i źródła Plan na 2015 rok 4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 2010 1 372 752 OBRONA NARODOWA 600 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 600 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 8 583 128 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 2 669 428 Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 200 000 Podatek od nieruchomości 0310 2 220 000 Podatek rolny 0320 3 098 000 Podatek leśny 0330 12 200 Podatek od środków transportowych 0340 197 000 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0350 1 000 Podatek od spadków i darowizn 0360 5 000 Wpływy z opłaty skarbowej 0410 25 000 Wpływy z opłaty targowej 0430 500 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0480 95 000 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 50 000 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 10 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9 062 381 Pozostałe odsetki 0920 40 000 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 9 022 381 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 353 368 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 958 4

Dział Nazwa działu i źródła Plan na 2015 rok 4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2007 69 804 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / 2030 282 606 851 OCHRONA ZDROWIA 47 200 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 47 200 852 POMOC SPOŁECZNA 1 643 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 2010 1 163 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / 2030 478 000 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 2 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 146 500 Wpływy z opłaty produktowej 0400 500 Wpływy z różnych opłat 0690 44 000 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2440 60 000 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 42 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 40 000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 30 000 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0960 10 000 5

Dział Nazwa działu i źródła Plan na 2015 rok 4 DOCHODY MAJĄTKOWE 1 119 929 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 63 600 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 63 600 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 171 093 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6330 171 093 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 100 000 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 100 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 266 392 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 266 392 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 518 844 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 518 844 DOCHODY OGÓŁEM 21 203 543 Wójt Gminy Jerzy Treffon 6

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.2.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015roku URZĄD GMINY PAWLOWICZKI DOCHODY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2015 rok 4 WYDATKI BIEŻĄCE 6 749 945 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 108 960 01008 Melioracje wodne 25 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 25 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 000 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 1 600 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 600 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 600 01030 Izby rolnicze 62 160 1) dotacje na zadania bieżące 62 160 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 15 700 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 15 700 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 700 01095 Pozostała działalność 4 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 4 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 500 020 LEŚNICTWO 1 200 02001 Gospodarka leśna 1 200 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 200 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 200 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 494 887 60011 Drogi publiczne krajowe 100 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 7

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2015 rok 4 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 8 600 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 8 600 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 37 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 37 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37 000 60016 Drogi publiczne gminne 176 670 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 176 670 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 176 670 60017 Drogi wewnętrzne 272 517 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 272 517 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 272 517 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 922 898 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 110 391 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 110 191 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 077 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 106 114 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 812 507 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 812 507 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 812 507 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 31 000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 31 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 31 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 141 250 75011 Urzędy wojewódzkie 63 904 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 63 904 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63 904 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 90 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 7 600 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 600 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 82 400 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 1 893 605 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 890 805 8

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2015 rok 4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 547 828 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 342 977 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 800 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 20 500 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 500 75095 Pozostała działalność 73 241 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 18 241 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 241 2) dotacje na zadania bieżące 35 000 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 372 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 372 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 372 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 372 752 OBRONA NARODOWA 600 75212 Pozostałe wydatki obronne 600 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 600 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 195 152 75412 Ochotnicze straże pożarne 194 152 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 174 152 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 372 - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 135 780 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000 75414 Obrona cywilna 1 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 700 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 125 000 9

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2015 rok 4 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 125 000 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 125 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 293 174 75818 Rezerwy ogólne i celowe 293 174 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 293 174 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 293 174 - rezerwy ogólne 105 000 - rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty 143 174 - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 45 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 79 827 80101 Szkoły podstawowe 17 292 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 17 292 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 142 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 150 80113 Dowożenie uczniów do szkół 49 712 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 49 212 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 544 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 668 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 823 1) dotacje na zadania bieżące 12 823 851 OCHRONA ZDROWIA 213 550 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 113 550 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 112 550 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65 573 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 46 977 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 4 800 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 300 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 95 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 94 800 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 300 10

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2015 rok 4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 61 500 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 852 POMOC SPOŁECZNA 122 000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 2 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000 3) dotacje na zadania bieżące 5 000 85295 Pozostała działalność 115 000 1) dotacje na zadania bieżące 115 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 886 85401 Świetlice szkolne 390 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 390 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 390 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 496 2) dotacje na zadania bieżące 496 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 124 502 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 117 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 117 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 117 000 90002 Gospodarka odpadami 10 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 10 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 153 055 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 150 055 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100 637 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 49 418 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 93 198 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 93 198 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 93 198 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 550 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 550 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 550 000 11

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2015 rok 4 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 126 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 126 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 126 000 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500 90095 Pozostała działalność 74 749 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 74 749 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 74 749 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 749 370 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 337 157 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 335 157 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79 756 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 255 401 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 92116 Biblioteki 267 113 1) dotacje na zadania bieżące 267 113 92195 Pozostała działalność 145 100 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 137 100 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 121 100 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000 926 KULTURA FIZYCZNA 144 317 92601 Obiekty sportowe 30 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 30 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 114 317 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 4 317 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 317 2) dotacje na zadania bieżące 110 000 WYDATKI MAJĄTKOWE 2 153 683 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 542 186 12

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2015 rok 4 60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000 - inwestycje i zakupy (dotacja) 200 000 60016 Drogi publiczne gminne 342 186 - inwestycje i zakupy 342 186 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 35 128 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 35 128 - inwestycje i zakupy 35 128 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA 40 055 75412 Ochotnicze straże pożarne 40 055 - inwestycje i zakupy 40 055 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 514 500 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 190 000 - inwestycje i zakupy 1 190 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 30 000 - inwestycje i zakupy 30 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000 - inwestycje i zakupy (dotacja) 20 000 90095 Pozostała działalność 274 500 - inwestycje i zakupy 274 500 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 000 - inwestycje i zakupy 5 000 926 KULTURA FIZYCZNA 16 814 92601 Obiekty sportowe 3 800 - inwestycje i zakupy 3 800 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 13 014 - inwestycje i zakupy 13 014 13

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2015 rok 4 WYDATKI OGÓŁEM 8 903 628 Wójt Gminy Jerzy Treffon 14

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.2.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 rok GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W PAWŁOWICZKACH w złotych Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i WYDATKI BIEŻĄCE 572 245 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 558 245 80113 Dowożenie uczniów do szkół 257 000 - wydatki jednostki w tym na: 257 000 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 257 000 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 298 845 1) wydatki jednostki w tym na: 298 245 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 266 166 4010 201 476 4040 14 800 4110 38 539 4120 5 191 4170 6 160 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 079 w tym : 4440 5 106 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 80195 Pozostała działalność 2 400 1) wydatki jednostki w tym na: 2 400 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 900 4110 0 4120 0 4170 900 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 500 15

Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i 926 KULTURA FIZYCZNA 14 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 14 000 1) wydatki jednostki w tym na: 13 900 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 900 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 WYDATKI OGÓŁEM 572 245 Wójt Gminy Jerzy Treffon 16

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.2.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku ZESPÓŁ GIMNAZJALNO SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W PAWŁOWICZKACH w złotych Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i DOCHODY BIEŻĄCE 158 800 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 158 800 80104 Przedszkola 13 800 0690 Wpływy z różnych opłat 13 800 80148 Stołówki szkolne 145 000 0690 Wpływy z różnych opłat 145 000 RAZEM DOCHODY 158 800 WYDATKI BIEŻĄCE 2 954 733 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 819 240 80101 Szkoły podstawowe 866 958 1) wydatki jednostki w tym na: 825 926 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 715 003 4010 551 908 dodatek motywacyjny 10 228 nagrody 4 531 nauczyciele 3 772 obsługa 759 4040 42 937 4110 107 620 4120 12 178 4170 360 17

Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 110 923 w tym : 4270 0 4440 33 233 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 032 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 39 160 - fundusz zdrowotny 1 422 80104 Przedszkola 436 979 1) wydatki jednostki w tym na: 418 638 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 364 580 4010 279 984 dodatek motywacyjny 4 847 nagrody 2 319 nauczyciele 1 833 obsługa 486 4040 22 875 4110 54 738 4120 6573 4170 410 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 54 058 w tym : 4440 15 954 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 341 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 17 247 - fundusz zdrowotny 694 80110 Gimnazja 1 150 265 1) wydatki jednostki w tym na: 1 097 389 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 948 318 4010 728 543 dodatek motywacyjny 13 816 nagrody 5 998 nauczyciele 4 906 obsługa 1 092 4040 59 445 18

Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i 4110 141 950 4120 17 880 4170 500 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 149 071 w tym : 4270 0 4440 43 504 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 52 876 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 50 268 - fundusz zdrowotny 1 858 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 269 1) wydatki jednostki w tym na: 4 069 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100 z tego : 4170 100 b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 3 969 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 200 80148 Stołówki szkolne 330 205 1) wydatki jednostki w tym na: 329 405 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 148 366 4010 115 082 nagrody 1 140 obsługa 1 140 4040 9 100 4110 21 235 4120 2 649 4170 300 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 181 039 w tym : 4270 16 000 4440 6 473 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 80195 Pozostała działalność 25 564 1) wydatki jednostki w tym na: 25 564 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 4110 0 4120 0 4170 0 19

Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 564 4440 24 464 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 135 193 85401 Świetlice szkolne 120 574 1) wydatki jednostki w tym na: 113 022 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 104 802 4010 80 352 dodatek motywacyjny 1 889 nagrody 638 nauczyciele 638 4040 6 404 4110 16 085 4120 1 961 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 220 w tym : 4440 5 760 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 552 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 7 310 - fundusz zdrowotny 242 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 5 137 1) wydatki jednostki w tym na: 5 126 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 838 4010 3.622 4040 425 dodatek motywacyjny 98 nagrody nauczycieli 29 4110 692 4120 99 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 288-4440 288 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 0 20

Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i - fundusz zdrowotny 11 85415 Pomoc materialna dla uczniów 6.000 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ) 1) wydatki jednostki w tym na: 588 395 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 395 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 193 85495 Pozostała działalność 1) wydatki jednostki w tym na: 2.894 2 894 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 894 4440 2 894 926 KULTURA FIZYCZNA 300 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 300 1) wydatki jednostki w tym na: 300 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300 WYDATKI OGÓŁEM 2 954 733 Wójt Gminy Jerzy Treffon 21

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.2.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku ZESPÓŁ GIMNAZJALNO SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W GOŚCIĘCINIE w złotych Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i DOCHODY BIEŻĄCE 3 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 000 80104 Przedszkola 3 000 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000 RAZEM DOCHODY 3 000 WYDATKI BIEŻĄCE 2 016 006 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 943 350 80101 Szkoły podstawowe 1 047 021 1) wydatki jednostki w tym na: 998 325 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 860 843 4010 663 354 dodatek motywacyjny 13 299 nagrody 5 463 nauczyciele 4 463 obsługa 1 000 4040 52 127 4110 127 547 4120 17 015 4170 800 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 137 482 w tym : 4270 35 000 4440 40 279 22

Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 696 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 46 106 - fundusz zdrowotny 1 690 80104 Przedszkola 366 062 1) wydatki jednostki w tym na: 349 443 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 308 011 4010 238 035 dodatek motywacyjny 4 508 nagrody 1 989 nauczyciele 1 485 obsługa 504 4040 20 052 4110 46 618 4120 3 306 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 41 432 w tym : 4270 0 4440 14.573 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 619 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 15 656 - fundusz zdrowotny 563 80110 Gimnazja 506 419 1) wydatki jednostki w tym na: 482 111 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 413 697 4010 312 369 dodatek motywacyjny 5 956 nagrody 2 611 nauczyciele 1.946 obsługa 665 4040 31 456 4110 61 699 4120 7 373 4170 800 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 68 414 23

Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i w tym : 4440 18 575 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 308 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 23 171 - fundusz zdrowotny 737 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 964 1) wydatki jednostki w tym na: 3 964 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 4170 0 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 964 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 80195 Pozostała działalność 16 884 1) wydatki jednostki w tym na: 16 884 a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 884 4440 16 884 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 71 956 85401 Świetlice szkolne 60 636 1) wydatki jednostki w tym na: 57 273 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 508 4010 42 317 dodatek motywacyjny 971 nagrody 336 nauczyciele 336 4040 2 846 4110 8 174 4120 1 171 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 765 w tym : 4440 2 765 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 363 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 3 236 - fundusz zdrowotny 127 24

Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 7 983 1) wydatki jednostki w tym na: 7 825 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 249 4010 5 879 dodatek motywacyjny 168 nagrody 47 nauczyciele 47 4040 161 4110 1 057 4120 152 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 576 4440 576 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 158 dodatki wiejskie i mieszkaniowe 140 fundusz zdrowotny 18 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3 000 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 337 1) wydatki jednostki w tym na: 337 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 337 926 KULTURA FIZYCZNA 700 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 700 1) wydatki jednostki w tym na: 700 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 700 WYDATKI OGÓŁEM 2 016 006 Wójt Gminy Jerzy Treffon 25

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.2.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W OSTROŻNICY w złotych Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i DOCHODY BIEŻĄCE 4 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 000 80104 Przedszkola 4 0 00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000 RAZEM DOCHODY 4 000 WYDATKI BIEŻĄCE: 1 052 636 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 046 560 80101 Szkoły podstawowe 764 744 1) wydatki jednostki w tym na: 732 332 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 655 065 4010 496 712 dodatek motywacyjny 10 287 nagrody 4 095 nauczyciele 3 323 obsługa 772 4040 42 817 4110 98 142 4120 12 094 4170 5 300 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 77 267 w tym : 4270 0 26

Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i 4440 33 825 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 412 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 30 053 - fundusz zdrowotny 1 259 80104 Przedszkola 262 038 1) wydatki jednostki w tym na: 253 845 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 181 926 4010 140 630 dodatek motywacyjny 2 327 nagrody 1 201 nauczyciele 773 obsługa 428 4040 11 200 4110 27 423 4120 2 673 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 71 919 w tym : 4270 31 000 4440 11 874 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 193 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 7 700 - fundusz zdrowotny 293 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 613 1) wydatki jednostki w tym na: 1 613 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 637 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2 000 80195 Pozostała działalność 16 165 1) wydatki jednostki w tym na: 16 165 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 4170 0 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 165 4440 fundusz socjalny 13 665 27

Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 676 85401 Świetlice szkolne 4 652 1) wydatki jednostki w tym na: 4 435 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 205 4010 3 433 dodatek motywacyjny 0 nagrody 27 nauczyciele 27 obsługa 0 4040 48 4110 634 4120 90 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 230 w tym : 4270 0 4440 230 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 217 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 207 - fundusz zdrowotny 10 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 000 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 1) wydatki jednostki w tym na: 24 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 926 KULTURA FIZYCZNA 400 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 400 - wydatki jednostki w tym na 400 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400 WYDATKI OGÓŁEM 1 052 636 28

Wójt Gminy Jerzy Treffon 29

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.2.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W JAKUBOWICE w złotych Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i DOCHODY BIEŻĄCE 4 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 000 80104 Przedszkola 4 000 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000 RAZEM DOCHODY 4 000 WYDATKI BIEŻĄCE 951 450 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 941 538 80101 Szkoły podstawowe 749 330 1) wydatki jednostki w tym na: 716 923 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 612 885 4010 470 756 dodatek motywacyjny 9 129 nagrody 3 873 nauczyciele 3 183 obsługa 690 4040 40 709 4110 92 610 4120 8 810 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 104 038 w tym : 4270 30.000 4440 28.066 30

Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 407 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 30 351 - fundusz zdrowotny 1 206 80104 Przedszkola 180 382 1) wydatki jednostki w tym na: 172 669 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 156 474 4010 120 901 dodatek motywacyjny 2 294 nagrody 1 006 nauczyciele 773 obsługa 233 4040 9 551 4110 23 666 4120 2 356 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 195 w tym : 4440 4 428 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 713 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 7 220 - fundusz zdrowotny 293 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 488 1) wydatki jednostki w tym na: 1 288 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 4170 0 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 288 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2 200 80195 Pozostała działalność 8 338 1) wydatki jednostki w tym na: 8 338 a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 338 4440 8 338 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9 862 85401 Świetlice szkolne 9 316 1) wydatki jednostki w tym na: 8 933 31

Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 587 4010 6 615 dodatek motywacyjny 109 nagrody 53 nauczyciele 53 4040 503 4110 1 286 4120 183 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 346 4440 346 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 383 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 363 - fundusz zdrowotny 20 85415 Pomoc materialna dla uczniów 500 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1) wydatki jednostki w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 46 46 46 926 KULTURA FIZYCZNA 50 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 50 1) wydatki jednostki w tym na: 50 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 WYDATKI OGÓŁEM 951 450 Wójt Gminy Jerzy Treffon 32

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.2.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MACIOWAKRZU w złotych Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i DOCHODY BIEŻĄCE 600 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 600 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 600 0690 Wpływy z różnych opłat 600 WYDATKI BIEŻĄCE 878 416 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 853 773 80101 Szkoły podstawowe 766 197 1) wydatki jednostki w tym na: 736 229 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 607 847 4010 467 844 dodatek motywacyjny 8 719 nagrody 3 858 nauczyciele 3 127 obsługa 731 4040 38 410 4110 90 753 4120 10 440 4170 400 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 128 382 w tym : 4270 57 000 4440 27 736 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 968 33

Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 28 334 - fundusz zdrowotny 1 184 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 72 218 1) wydatki jednostki w tym na: 67 844 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 574 4010 46 000 dodatek motywacyjny 1 074 nagrody 365 nauczyciele 365 4040 4 008 4110 9 242 4120 1 324 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 270 w tym : 4440 3 226 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 374 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 4 036 - fundusz zdrowotny 138 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 080 1) wydatki jednostki w tym na: 1 080 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 4170 50 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 030 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 80195 Pozostała działalność 1)wydatki jednostki w tym na: 34 12 278 12 278 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 278 4440 10 054 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 24 143 85401 Świetlice szkolne 23 457 1) wydatki jednostki w tym na: 22 553 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 875 4010 15 194

Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i dodatek motywacyjny 258 nagrody 121 nauczyciele 121 4040 1 291 4110 2 965 4120 425 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 678 z tego : 4270 0 4440 778 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 904 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 858 - fundusz zdrowotny 46 85415 Pomoc materialna dla uczniów 580 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 580 85446 Dokształcane i doskonalenie nauczycieli 106 1) wydatki jednostki w tym na: 106 a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 106 926 KULTURA FIZYCZNA 500 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 500 1)wydatki jednostki w tym na: 500 a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 500 WYDATKI OGÓŁEM 878 416 Wójt Gminy Jerzy Treffon 35

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 0050.2.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NACZĘSŁAWICACH w złotych Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i DOCHODY BIEŻĄCE 700 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 700 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 700 0690 Wpływy z różnych opłat 700 WYDATKI BIEŻĄCE 905 913 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 894 123 80101 Szkoły podstawowe 789 448 1) wydatki jednostki w tym na: 747 958 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 663 908 4010 509 064 dodatek motywacyjny 10 406 nagrody 4 185 nauczyciele 3 455 obsługa 730 4040 41 708 4110 100 612 4120 12 524 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 84 050 w tym : 4270 12 000 4440 34 276 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 490 36

Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 39 581 - fundusz zdrowotny 1 309 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 93 698 1) wydatki jednostki w tym na: 88 632 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81 501 4010 64 937 dodatek motywacyjny 1 287 nagrody 515 nauczyciele 515 4040 4 759 4110 11 387 4120 418 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 131 w tym : 4440 3 456 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 066 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 4 671 - fundusz zdrowotny 195 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 502 1) wydatki jednostki w tym na: 2 502 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100 4170 100 b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 402 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 80195 Pozostała działalność 1) wydatki jednostki w tym na: 37 7 475 7 475 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 475 4440 7.475 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 11.190 85401 Świetlice szkolne 10 636 1) wydatki jednostki w tym na: 10 081 a ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 533 4010 7 665

Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i dodatek motywacyjny 159 nagrody 61 nauczyciele 61 4040 222 4110 1 440 4120 206 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 548 w tym : 4440 548 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 555 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 532 - fundusz zdrowotny 23 85415 Pomoc materialna dla uczniów 500 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 54 1) wydatki jednostki w tym na: 54 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 54 926 KULTURA FIZYCZNA 600 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 600 1) wydatki jednostki w tym na: 600 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600 WYDATKI OGÓŁEM 905 913 Wójt Gminy Jerzy Treffon 38

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 0050.2.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAWŁOWICZKACH w złotych Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i DOCHODY BIEŻĄCE 25 000 852 POMOC SPOŁECZNA 25 000 85202 Domy pomocy społecznej 10 000 0830 Wpływy z usług 10 000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12 000 0920 Pozostałe odsetki 2 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 000 0830 Wpływy z usług 3 000 RAZEM DOCHODY 25 000 WYDATKI BIEŻĄCE 2 584 616 852 POMOC SPOŁECZNA 2 584 616 85202 Domy pomocy społecznej 220 000 39

Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 220 000 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 220 000 85204 Rodziny zastępcze 4 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 4 500 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 500 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 3 500 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 500 85206 Wspieranie rodziny 38 461 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 38 061 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 358 4010 26 125 4110 4 593 4120 640 b) wydatki związane z realizacją statutowych ich zadań 6 703 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 136 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 60 884 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 173 4010 17 567 4040 2 572 4110 31 541 4120 493 b) wydatki związane z realizacją statutowych ich zadań 8 711 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 075 116 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 16 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 16 000 a) wydatki związane z realizacją statutowych ich zadań 16.000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 281 556 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 9 125 40

Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i a) wydatki związane z realizacją statutowych ich zadań 9 125 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 272 431 85215 Dodatki mieszkaniowe 35 000 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000 85216 Zasiłki stałe 66 000 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 66 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 347 588 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 346 342 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 291 583 4010 228 661 4040 17 149 4110 42 846 4120 2 927 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 54 759 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 246 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 69 569 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 69 569 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 669 4110 7 305 4120 100 4170 48 264 b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 13 900 85295 Pozostała działalność 366 442 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 366 442 WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE BIEŻĄCE: 1 163 000 852 POMOC SPOŁECZNA 1 163 000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 136 000 1) wydatki jednostki w tym na: 60 884 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 173 4010 17 567 4040 2 572 4110 31 541 4120 493 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 711 41

Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 075 116 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 6 000 1) wydatki jednostki w tym na: 6 000 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 000 1) wydatki jednostki w tym na: 21 000 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 100 4110 50 4120 50 4170 7 000 b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 900 WYDATKI OGÓŁEM 2 584 616 Wójt Gminy Jerzy Treffon 42

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 0050.2.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku D O C H O D Y ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH w złotych Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i Plan na 2015 rok 4 5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 63 904 75011 Urzędy wojewódzkie 63 904 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 63 904 752 OBRONA NARODOWA 600 75212 Pozostałe wydatki obronne 600 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 600 852 POMOC SPOŁECZNA 1 163.000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 136 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 1 136 000 43

Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i Plan na 2015 rok 4 5 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6.000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 6.000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21.000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 21.000 DOCHODY OGÓŁEM 1 227 504 Wójt Gminy Jerzy Treffon 44

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 0050.2.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku W Y D A T K I ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 45 w złotych Plan na Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i 2015 rok 4 5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 63 904 75011 Urzędy wojewódzkie 63 904 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 728 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 726 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 603 4120 Składki na Fundusz Pracy 847 752 OBRONA NARODOWA 600 75212 Pozostałe wydatki obronne 600 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400 4300 Zakup usług pozostałych 200 852 POMOC SPOŁECZNA 1 163 000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 136 000 3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 230 3110 Świadczenia społeczne 1 074 886 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 567 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 572 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 541 4120 Składki na Fundusz Pracy 493 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 116 4270 Zakup usług remontowych 100 4280 Zakup usług zdrowotnych 115 4300 Zakup usług pozostałych 3 427 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 860 4410 Podróże służbowe krajowe 402

Plan na Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i 2015 rok 4 5 4430 Różne opłaty i składki 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094 4610 Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 500 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1047 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6 000 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 6 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 7 000 4300 Zakup usług pozostałych 13 900 WYDATKI OGÓLEM 1 227 504 Wójt Gminy Jerzy Treffon 46

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 0050.2.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku D O C H O D Y I W Y D A T K I ZWIAZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH w złotych Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i Plan na 2015 rok 1 3 4 5 DOCHODY 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.372 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.372 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 1.372 DOCHODY OGÓŁEM 1.372 WYDATKI 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.372 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.372 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 196 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1 148 WYDATKI OGÓŁEM 1.372 Wójt Gminy 47 Jerzy Treffon Załącznik Nr 14

do Zarządzenia Nr 0050.2.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA w złotych Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i Plan na 2015 rok 4 5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 147 75011 Urzędy wojewódzkie 147 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 147 852 POMOC SPOŁECZNA 12 000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczania emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 000 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 10 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 000 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 2 000 RAZEM D O C H O D Y 12 147 Wójt Gminy Jerzy Treffon 48