UCHWAŁY ZARZĄDU WOJE WÓDZTWA MAZOWIECKIEG O:



Podobne dokumenty
Kolejne projekty na liście Projektów Kluczowych

UCHWAŁA NR 36/VII/11. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Warszawa, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 5561

UCHWAŁA NR 1368/276/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 26 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił zł, a wykonanie ,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR FB BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,40 142, Infrastruktura wodociągowa

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

Sprawozdanie roczne z wykonania

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 7486

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

Warszawa, dnia 16 listopada 2012 r. Poz. 7700

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Plan dochodów na 2015 rok

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Nazwa Dochody Realizacja

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały../../2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia. grudnia 2013 roku

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

Dochody budżetowe na 2017 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody

Plan dochodów na 2014 rok

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY

Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2016 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2016r. z tego Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r.

UCHWAŁA NR XII/83/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Transkrypt:

Nr 89 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY ZARZĄDU WOJE WÓDZTWA MAZOWIECKIEG O: 2852 uchwała nr 851/44/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013. 16704 UCHWAŁY RAD POWIATÓW : 2853 uchwała nr 36/VII/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie okreĝlenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania ĝwiadczeě w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających ĝwiadczenia kompensacyjne odnoĝnie do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki 16711 2854 uchwała nr VI/38/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budġetu Powiatu Mławskiego za 2010 rok.. 16713 UCHWAŁY RAD GMIN: 2855 uchwała nr 63/VII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Kraěcowa w Ostrołęce. 16725 2856 uchwała nr 96/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 181/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 listopada 2007r... 16730 2857 uchwała nr 101/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia działaě wspierających proces opiekuěczo wychowawczy rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się troje lub więcej dzieci 16730 2858 uchwała nr 103/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za ĝwiadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki.. 16731 2859 uchwała nr 104/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia oraz obniġenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym 16732 2860 uchwała nr 116/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie okreĝlenia wysokoĝci dziennych stawek opłaty targowej.. 16734

Województwa Mazowieckiego Nr 89 16702 2861 uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Policzna z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli okreĝlającym wysokoĝć oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dorağnych zastępstw oraz wysokoĝć i warunki wypłacania nagród i innych ĝwiadczeě wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oĝwiatowych Gminy Policzna wprowadzonego uchwałą nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009r. 16734 2862 uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Policzna z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie upowaġnienia Kierownika Gminnego Oĝrodka Pomocy Społecznej Policzna.. 16736 2863 uchwała nr 63/VI/9/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartoĝci nieruchomoĝci w wyniku jej podziału. 16736 2864 uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokoĝci opłat za ĝwiadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Gniewoszów.. 16737 2865 uchwała nr V/25/11 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Gniewoszów stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych, których obowiązek usuwania przejęła gmina, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i okreĝlenia wysokoĝci wynagrodzenia za inkaso. 16738 2866 uchwała nr VII/52/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 18 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za ĝwiadczenia Gminnego Przedszkola w Baranowie.. 16740 2867 uchwała nr VII/57/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Baranowo.. 16740 2868 uchwała nr 51/V/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ĝcieków.. 16741 ZARZĄDZENIA ORGANÓW WYKONAWCZYCH GMIN: 2869 zarządzenie nr 39/11 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budġetu gminy Grójec, sprawozdaě z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury... 16742 UCHWAŁ Y REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ: 2870 uchwała nr 90/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 marca 2011r. w sprawie orzeczenia o niewaġnoĝci uchwały nr V/29/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zasad poboru podatków i wynagrodzenia inkasentów 16778 2871 uchwała nr 111/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie orzeczenia niewaġnoĝci w częĝci uchwały nr III/14/11 Rady Gminy Osieck z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie poboru podatków i opłat, okreĝlenia inkasentów i wysokoĝci wynagrodzenia za inkaso... 16779

Województwa Mazowieckiego Nr 89 16703 POROZUMIENIA: 2872 porozumienie nr 1 z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie dofinansowania częĝci kosztów funkcjonowania Pomieszczeě dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeğwienia Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, zawarte pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji... 16781 2873 porozumienie nr 2 z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie przekazania ĝrodków finansowych na rekompensaty pienięġne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji, zawarte pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Komendantem Miejskim Policji w Radomiu. 16782 2874 porozumienie nr 1/2011 z dnia 11 kwietnia 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka a Powiatem Gostyniěskim w sprawie powierzenia zadaě z zakresu oĝwiaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce. 16783 2875 porozumienie nr 2/2011 z dnia 11 kwietnia 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka a Powiatem Gostyniěskim w sprawie powierzenia zadaě z zakresu oĝwiaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce. 16784 2876 porozumienie nr 6/11 z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia zadaě z zakresu oĝwiaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w formie kursów kierowanych przez powiat Powierzający, zawarte pomiędzy Powiatem Makowskim a Miastem Ostrołęką.. 16785 ANEKSY DO POROZUMIEŃ: 2877 aneks nr 4 z dnia 8 kwietnia 2011r. zawarty pomiędzy Gminą Gózd a Gminą Miasta Radomia do porozumienia z dnia 11 lutego 2008r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na linii komunikacyjnej Nr 24, w granicach administracyjnych Gminy Gózd. 16787 2878 aneks nr 3 z dnia 8 kwietnia 2011r. zawarty pomiędzy Gminą Jastrzębia a Gminą Miasta Radomia do porozumienia z dnia 29 wrzeĝnia 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na linii komunikacyjnej nr 18, w granicach administracyjnych Gminy Jastrzębia.. 16787 2879 aneks nr 4 z dnia 8 kwietnia 2011r. zawarty pomiędzy Gminą Jedlnia Letnisko a Gminą Miasta Radomia do porozumienia z dnia 11 lutego 2008r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych nr 14 i nr 26, w granicach administracyjnych Gminy Jedlnia Letnisko.. 16788 2880 aneks nr 5 z dnia 8 kwietnia 2011r. zawarty pomiędzy Miastem i Gminą Skaryszew a Gminą Miasta Radomia do porozumienia z dnia 11 lutego 2008r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych nr 15, nr 23 i nr 24 w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Skaryszew 16789

2 852 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 89 16704 Poz. 2852 INFORMACJE: 2881 informacja nr 1 Starosty Ġuromiěskiego z dnia 30 kwietnia 2011r. o operacie opisowo-kartograficznym obrębu Jonne jedn. ew. Lutocin, powiat ġuromiěski, woj. mazowieckie.. 16789 OBWIESZCZENIA: 2882 obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 23 maja 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Garbatce - Letnisko przeprowadzonych w dniu 22 maja 2011r.... 16790 OGŁOSZENIA: 2883 ogłoszenie Starosty Mławskiego z dnia 16 maja 2011r. informujące o moġliwoĝci zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 16791 2884 ogłoszenie Starosty Radomskiego z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroĝcie Radomskim.. 16791 2852 UCHWAŁA Nr 851/44/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 10 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z póğn. zm. 1) ) - uchwala się, co następuje: 1. Załącznik do uchwały nr 44/3/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 2), otrzymuje brzmienie okreĝlone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2.1. Zgodnie z art. 28 ust. 1b pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) akceptuje się treĝć komunikatu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w brzmieniu okreĝlonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Komunikat, o którym mowa w ust. 1, wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Województwa Mazowieckiego Nr 89 16705 Poz. 2852 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 4. Uchwała wchodzi w ġycie z dniem podjęcia. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113. 2) Zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 122/4/06 z dnia 12 grudnia 2006r., nr 48/12/07 z dnia 11 stycznia 2007r., Nr 163/15/07 z dnia 30 stycznia 2007r., nr 1384/59/07 z dnia 10 lipca 2007r., nr 246/213/09 z dnia 10 lutego 2009r., nr 967/235/09 z dnia 28 kwietnia 2009r., nr 1398/247/09 z dnia 2 czerwca 2009r., nr 2475/281/09 z dnia 22 wrzeĝnia 2009r., nr 2734/294/09 z dnia 27 pağdziernika 2009r., nr 3081/303/09 z dnia 1 grudnia 2009r., nr 3363/311/09 z dnia 29 grudnia 2009r., nr 888/345/10 z dnia 5 maja 2010r. i nr 1247/358/10 z dnia 22 czerwca 2010r., nr 1486/365/10 z dnia 20 lipca 2010r., nr 1749/372/10 z dnia 24 sierpnia 2010r., nr 2064/389/10 z dnia 12 pağdziernika 2010r., nr 190/8/10 z dnia 21 grudnia 2010r., nr 253/10/10 z dnia29 grudnia 2010r., nr 297/21/11 z dnia 15 lutego 2011r., nr 343/22/11 z dnia 22 lutego 2011r., nr 564/31/11 z dnia 29 marca 2011r., nr 643/35/11 z dnia 8 kwietnia 2011r. i nr 774/39/11 z dnia 26 kwietnia 2011r. z up. Marszałka Województwa Mazowieckiego Wicemarszałek: Marcin Kierwiński Załącznik nr 1 do uchwały nr 851/44/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 maja 2011r. Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007-2013 Lp. Nazwa / Tytuł projektu Orientacyjny koszt całkowity (zł) Orientacyjna kwota dofinansowania z EFRR (zł) PRIORYTET I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczoĝci na Mazowszu 1.1. Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego 1. Stworzenie powiązaě kooperacyjnych miedzy sferą badawczą a przedsiębiorstwami w celu poprawy konkurencyjnoĝci regionu i zwiększenia spójnoĝci gospodarczej i społecznej 2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego oĝrodka w Ĝwierku w zakresie rozwoju technologii wykorzystujących promieniowanie 3. Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk "Konwersja Energii i Ğródła Odnawialne w gminie Jabłonna" Beneficjent 14 000 000 11 900 000 Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego SUMA 143 657 942 121 751 733 1.3. Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalnoĝć gospodarczą 4. Warszawska Przestrzeě Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczoĝci Smolna 6 5. Warszawska Przestrzeě Technologiczna - Centrum Innowacji Filtrowa 1a SUMA 39 900 000 33 915 000 1.4. Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu 40 000 000 34 000 000 Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Ĝwierku 89 657 942 75 851 733 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 9 900 000 8 415 000 Miasto Stołeczne Warszawa 30 000 000 25 500 000 Miasto Stołeczne Warszawa 6. Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny I 196 800 000 52 361 700 Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny Spółka Akcyjna 7. Budowa Parku Naukowo Technologicznego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej oĝrodka w Ĝwierku 8. Park Innowacyjny Celestynów Unipress-budowa infrastruktury technicznej 50 000 000 42 500 000 Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Ĝwierku 10 050 000 8 542 500 Instytut Wysokich Ciĝnieě PAN SUMA 256 850 000 103 404 200

Województwa Mazowieckiego Nr 89 16706 Poz. 2852 1.7. Promocja gospodarcza 9. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoĝci województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeěstwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 180 000 000 153 000 000 Samorząd Województwa Mazowieckiego 10. Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski 17 647 059 13 628 891 Samorząd Województwa Mazowieckiego SUMA 197 647 059 166 628 891 PRIORYTET II - e - Rozwój Województwa Mazowieckiego 2.1.Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu 11. Internet dla Mazowsza 500 000 000 425 000 000 Samorząd Województwa Mazowieckiego 12. Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu 15 188 485 12 858 571 Miasto Stołeczne Warszawa m. st. Warszawy SUMA 515 188 485 437 858 571 2.2.Rozwój e-usług 13. Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeěstwa Informacyjnego M@zowszanie 14. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnoĝci potencjału województwa 15. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej i e usług w policji mazowieckiej SUMA 86 523 000 73 544 550 PRIORYTET III - Regionalny system transportowy 3.1. Infrastruktura drogowa 16. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 617 relacji Przasnysz Ciechanów, na całej długoĝci, tj. od km 0+000 do km 23+885 17. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów, na odc. od km 44+000 do km 79+362 18. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 724 relacji Warszawa - Góra Kalwaria wraz z przebudową mostu przez rzekę Jeziorkę w m. Konstancin Jeziorna 19. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 732 relacji Stary Gózd Przytyk, na całej długoĝci, tj. od km 0+000 do km 16+580 20. Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odc. od km 57+722 do km 60+778 wraz z budową mostu przez rzekę Bug oraz rozbiórką starego mostu 21. Budowa skrzyġowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską. 24 800 000 21 080 000 Samorząd Województwa Mazowieckiego 60 000 000 51 000 000 Samorząd Województwa Mazowieckiego 1 723 000 1 464 550 Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu 75 418 556 62 474 673 Samorząd Województwa Mazowieckiego 180 000 000 153 000 000 Samorząd Województwa Mazowieckiego 69 000 000 58 650 000 Samorząd Województwa Mazowieckiego 55 167 973 43 529 769 Samorząd Województwa Mazowieckiego 81 978 199 65 800 217 Samorząd Województwa Mazowieckiego 164 248 757 118 104 950 Miasto Stołeczne Warszawa 22. Budowa wewnętrznej obwodnicy miasta Siedlce 58 500 000 49 725 000 Miasto Siedlce 23. Budowa obwodnicy południowej w Radomiu 186 876 670 41 225 000 Miasto Radom 24. Poprawa regionalnego systemu transportowego przez 195 815 421 102 000 000 Gmina Miejska Ciechanów budowę w Ciechanowie pętli łączącej drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wojewódzkie 617 i 615 oraz siedem dróg powiatowych 25. Przebudowa ul. Modliěskiej na odc. od Mostu Grota 115 686 994 82 982 473 Miasto Stołeczne Warszawa Roweckiego do mostu nad Kanałem Ġeraěskim 26. Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich 187 906 894 125 350 000 Miasto Stołeczne Warszawa do Trasy AK Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chroĝcickiego 27. Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej 34 218 353 24 454 874 Miasto Stołeczne Warszawa 28. Rozbudowa ulicy Otoliěskiej w Płocku wraz z brakującą 42 206 043 25 000 000 Miasto Płock infrastrukturą 29. Odbudowa dróg gminnych: G5, G9, G30, G37, G38, G39, 8 411 863 7 150 083 Gmina Słubice G42, G45, uszkodzonych w wyniku powodzi 2010 r. na terenie gminy Słubice SUMA 1 455 435 723 959 447 039 3.2. Regionalny transport publiczny 30. Zakup 11 nowych, dwukabinowych lokomotyw elektrycznych przeznaczonych do prowadzenia składów pociągów pasaġerskich zmiennokierunkowych, złoġonych z wagonów typu push-pull ze ĝwiadczeniem usług serwisowych w okresie czterech lat od daty przekazania kaġdej lokomotywy oraz przeszkoleniem pracowników zamawiającego 204 505 169 67 680 126 Koleje Mazowieckie - KM Sp.z o.o.

Województwa Mazowieckiego Nr 89 16707 Poz. 2852 31. Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych 204 355 850 70 607 819 Koleje Mazowieckie - KM Sp.z o.o. 32. Budowa parkingów strategicznych Parkuj i Jedğ (Park & Ride) II etap 33. Zakup kolejowego taboru pasaġerskiego do obsługi połączeě regionalnych na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej w Warszawskim Obszarze Metropolitalnym SUMA 783 649 919 291 561 342 3.3. Lotniska i infrastruktura lotnicza 34. Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasaġerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki). SUMA 305 000 000 76 160 000 PRIORYTET IV - Inwestycje w ochronę ĝrodowiska 4.2. Ochrona powierzchni ziemi 35. Kompleksowa Modernizacja Gospodarki Odpadami Komunalnymi w gminie Grodzisk Mazowiecki SUMA 17 000 000 14 450 000 4.4. Ochrona przyrody, zagroġenia, systemy monitoringu 36. Zintegrowany monitoring wód i zlewni Jeziora Zegrzyěskiego 90 556 000 43 605 000 Miasto Stołeczne Warszawa 284 232 900 109 668 397 Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. 305 000 000 76 160 000 Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o. 17 000 000 14 450 000 Gmina Grodzisk Mazowiecki 3 500 000 2 975 000 Powiat Legionowski SUMA 3 500 000 2 975 000 PRIORYTET V - Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 5.2. Rewitalizacja miast 37. Rewitalizacja Rynku Mariackiego w Węgrowie 18 360 387 14 954 522 Miasto Węgrów 38. Skarbiec dziedzictwa kultury - Bazylika Archikatedralna i Muzeum Archidiecezji Warszawskiej 39. Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu poprawa funkcjonalnoĝci i dostępnoĝci infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkaěców Mazowsza 40. Centralny Oĝrodek Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego-Rewitalizacja obiektów WITD w Radomiu 41. Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego kolegium i dawnej kolegiaty Ĝw. Michała w Płocku 20 903 144 17 767 672 Parafia Archikatedralna ĝw. Jana Chrzciciela w Warszawie 30 649 858 26 052 379 Gmina Szydłowiec 6 211 877 5 280 095 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego 29 605 483 15 000 000 Miasto Płock SUMA 105 730 749 79 054 668 PRIORYTET VI - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 6.1.Kultura 42. "Matecznik Mazowsze" - centrum folklorystyczne 58 790 534 38 904 703 Paěstwowy Zespół Ludowy Pieĝni i Taěca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyěskiego 43. Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu 11 188 836 9 490 123 Paěstwowy Zespół Ludowy Pieĝni i Taěca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyěskiego 44. Renowacja Koĝcioła Ĝwiętego Krzyġa wraz z zabudowaniami poklasztornymi w Warszawie jako waġnego obiektu dziedzictwa kultury narodowej 19 256 644 16 368 148 Parafia pw. Ĝw. Krzyġa w Warszawie SUMA 89 236 014 64 762 974 6.2.Turystyka 45. Budowa centrum kulturalno - rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 46. Zaplecze noclegowe Matecznik Mazowsze wraz z adaptacją stajni na Karczmę Staropolską 61 374 420 20 089 974 Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 24 809 506 15 597 864 Paěstwowy Zespół Ludowy Pieĝni i Taěca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyěskiego 47. Termy Gostyniěskie 270 000 000 72 000 000 Miasto Gostynin 48. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej Konstancina-Zdrój 49. Zdarzyło się kiedyĝ nad wodą - trasa turystyczna w radomskim skansenie 47 500 000 19 000 000 Uzdrowisko Konstancin Zdrój Sp. z o.o. 24 894 538 10 203 787 Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu 50. Budowa Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry 3 132 312 2 662 465 Miasto Stołeczne Warszawa

Województwa Mazowieckiego Nr 89 16708 Poz. 2852 51. Rewaloryzacja i adaptacja przedpola Pałacu w Wilanowie, barokowej perły mazowieckich rezydencji królewskich dla potrzeb obsługi i recepcji turystycznej - etap I SUMA 439 125 146 144 849 031 PRIORYTET VII - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 7.1. Infrastruktura słuġąca ochronie zdrowia i ġycia 52. Modernizacja systemu neuronawigacji poprzez uzupełniający zakup oprogramowania do operacji prowadzonych obrazem w zakresie centralnego układu nerwowego 53. Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z wyposaġeniem 54. Budowa Pawilonu Ginekologiczno - Połoġniczego z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. Dr Tytusa Chałubiěskiego wraz z jego wyposaġeniem 55. Zwiększenie dostępnoĝci i jakoĝci usług medycznych ĝwiadczonych w samodzielnym publicznym specjalistycznym szpitalu zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z niezbędnym wyposaġeniem 7 414 370 5 294 941 Muzeum Pałac w Wilanowie 689 410 585 999 Wojewódzki Szpital Bródnowski 70 156 493 58 933 640 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku 37 539 478 31 908 556 Radomski Szpital Specjalistyczny SUMA 119 871 102 101 191 058 7.2. Infrastruktura słuġąca edukacji 56. Budowa budynku Wydziału Humanistycznego z Pracownią Rzeğby dla Akademii Podlaskiej w Siedlcach przy ul.ġytniej -II etap. 57. Budowa budynku dydaktycznego dla potrzeb Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiaěskich oraz Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego w rejonie ulic Lipowej - Dobrej - Wiĝlanej - Browarnej w Warszawie - Etap I 58. Poprawa jakoĝci infrastruktury dydaktyki Paěstwowej Wyġszej Szkoły Zawodowej w Płocku 59. Rozbudowa i zakup wyposaġenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Siedlcach 11 485 721 9 762 863 Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim 59 788 658 35 572 826 Akademia Podlaska w Siedlcach 88 936 084 49 995 749 Uniwersytet Warszawski 24 745 097 18 999 286 PWSZ w Płocku SUMA 189 309 445 118 031 526 Priorytety łącznie 4 747 624 584 2 789 585 583 15 839 606 13 463 665 Samorząd Województwa Mazowieckiego / Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Siedlcach Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007-2013 - Lista rezerwowa Lp. Nazwa / Tytuł projektu Orientacyjny koszt całkowity (zł) Orientacyjna kwota z EFRR (zł) PRIORYTET I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczoĝci na Mazowszu 1.3. Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalnoĝć gospodarczą 1. Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji w Grodzisku Mazowieckim dla rozwoju innowacyjnoĝci na Mazowszu 2. Warszawska Przestrzeě Technologiczna - Centrum Kreatywnoĝci Targowa 56 Beneficjent 11 520 000 9 792 000 Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. SUMA 41 520 000 35 292 000 1.4. Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu 3. Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji w Grodzisku Mazowieckim dla rozwoju innowacyjnoĝci na Mazowszu 30 000 000 25 500 000 Miasto Stołeczne Warszawa 20 000 000 17 000 000 Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. SUMA 20 000 000 17 000 000

Województwa Mazowieckiego Nr 89 16709 Poz. 2852 PRIORYTET III - Regionalny system transportowy 3.1. Infrastruktura drogowa 4. Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego połączenia drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2 152 000 000 27 965 000 Samorząd Województwa Mazowieckiego 5. Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii 390 000 000 127 500 000 Samorząd Województwa Mazowieckiego 6. Droga wojewódzka nr 575 relacji Płock - Kazuě, na odcinku od dr. kr. Nr 50 do m. Ĝladów wraz z budową nowego mostu przez rz. Bzurę 7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa Kamion; 1) Rozbudowa odc. w Pruszkowie od ul. Partyzantów do ul. Bohaterów Warszawy do przekroju 2 x 2 2) Przebudowa odcinka Pruszków - Milanówek 3) Budowa obwodnic Milanówka i Grodziska Maz. 4) Rozbudowa odcinka Warszawa - Pruszków do przekroju 2 x 3 8. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz. Warszawa; 1) Przebudowa odcinka Nowy Dwór Mazowiecki (dr. kr. 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim 2) Rozbudowa odcinka Zielonka - granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego 9. Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuě Polski - Radziejowice; (dokumentacja + roboty budowlane + Inġynier Kontraktu) 10. Droga wojewódzka nr 728 relacji Grójec - Nowe Miasto n/pilicą 11. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn Duchnów; 1) Rozbudowa odcinka w granicach miasta Piaseczno do przekroju dwujezdniowego 2) Przebudowa odcinka od dr. krajowej nr 7 do dr. krajowej nr 8 120 000 000 102 000 000 Samorząd Województwa Mazowieckiego 306 000 000 103 300 500 Samorząd Województwa Mazowieckiego 129 000 000 35 428 000 Samorząd Województwa Mazowieckiego 373 000 000 70 852 600 Samorząd Województwa Mazowieckiego 100 000 000 85 000 000 Samorząd Województwa Mazowieckiego SUMA 1 611 000 000 577 036 100 PRIORYTET IV - Inwestycje w ochronę ĝrodowiska 4.1.Gospodarka wodno-ĝciekowa 12. Uporządkowanie gospodarki ĝciekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdworskiego w gminie Łącketap I 13. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mszczonów oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ĝcieków w miejscowoĝci Grabce Józefpolskie 14. Kompleksowa kanalizacja Miasta i Gminy jako realizacja programu ochrony ĝrodowiska wschodniego Mazowsza 15. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ĝcieków w miejscowoĝci Guzów 16. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Puszcza Mariaěska oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ĝcieków w miejscowoĝci Bartniki 17. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ġabia Wola oraz budowa oczyszczalni ĝcieków w miejscowoĝci Ġabia Wola 18. Dokoěczenie budowy ochronnego systemu kanalizacyjnego Zalewu Zegrzyěskiego na terenach Gmin Nieporęt i Serock - wchodzących w skład Aglomeracji Serock, w celu przeciwdziałania degredacji krajobrazu i ĝrodowiska przyrodniczego na Mazowszu 19. Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę oczyszczalni ĝcieków Mokre Łąki w Truskawiu wraz z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Izabelin 41 000 000 24 990 000 Samorząd Województwa Mazowieckiego 22 126 697 13 103 430 Gmina Łąck 34 473 985 20 263 810 Gmina Mszczonów 14 209 163 12 077 788 Miasto i Gmina Łosice 38 913 695 22 873 470 Gmina Wiskitki 16 355 529 9 632 570 Gmina Puszcza Mariaěska 24 992 121 14 690 370 Gmina Ġabia Wola 35 599 233 30 259 348 Gmina Nieporęt 24 236 630 17 237 091 Gmina Izabelin SUMA 210 907 053 140 137 877

2 852 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 89 16710 Poz. 2852 4.2. Ochrona powierzchni ziemi 20. Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin rejonu ciechanowskiego 21. Stacja segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego 88 000 000 35 200 000 Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego 44 031 162 25 677 025 Miasto Ostrołęka SUMA 132 031 162 60 877 025 PRIORYTET VI - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 6.1.Kultura 22. Program rozwoju szlaku kultury ġydowskiej na Mazowszu 3 000 000 2 550 000 Stowarzyszenie Ġydowski Instytut Historyczny w Polsce 23. ROMANO KHER - CYGAĚSKI DOM - kultura i edukacja 8 000 000 6 800 000 Radomskie Stowarzyszenie Romów "Romano Waĝt" (Pomocna Dłoě) 24. Remont z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Warszawie 25. Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępnoĝci do kultury obiektów Muzeum Niepodległoĝci w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału - Cytadeli Warszawskiej - w szczególnoĝci X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielaěskiej i dziedziěca 26. Przebudowa dziedziěca Arsenału Warszawskiego wraz z otoczeniem 15 036 216 12 780 783 Teatr Polski w Warszawie 6 982 800 5 000 000 Muzeum Niepodległoĝci w Warszawie 22 000 000 15 000 000 Paěstwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie SUMA 55 019 016 42 130 783 6.2.Turystyka 27. Budowa Oranġerii na terenie Zespołu Pałacowo- Parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 11 877 655 5 841 470 Muzeum Romantyzmu w Opinogórze SUMA 11 877 655 5 841 470 Priorytety łącznie 2 082 354 886 878 315 255 Załącznik nr 2 do uchwały nr 851/44/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 maja 2011r. Komunikat Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z dnia 10 maja 2011r. 1. Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10 maja 2011r. podjął uchwałę nr 851/44/11 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 2. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zamieszcza Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 2013 na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl. 3. Zmiany wprowadzone na liĝcie projektów kluczowych będą obowiązywały od dnia przyjęcia uchwały, tj. od dnia 10 maja 2011r. 4. Zakres wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 1 do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

2 85 3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 89 16711 Poz. 2853 2853 UCHWAŁA Nr 36/VII/11 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne odnośnie do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póğn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póğn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się Regulamin okreĝlający: 1) rodzaje ĝwiadczeě przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej; 2) warunki i sposób przyznawania ĝwiadczeě, o których mowa w pkt 1. 2. Wysokoĝć ĝrodków na pomoc zdrowotną okreĝla corocznie Rada Powiatu w uchwale budġetowej. 3.1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pienięġnego. 2. Zasiłek, o którym mowa w ust. 1 przyznawany jest tylko raz w roku. 4. Przyznanie zasiłku i jego wysokoĝć uzaleġniona jest od potrzeb zdrowotnych wnioskodawcy i jego dochodów. 5. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w szczególnoĝci w związku: 1) ze zwiększonymi kosztami leczenia spowodowanymi cięġką lub przewlekłą chorobą; 2) z leczeniem szpitalnym; 3) z leczeniem specjalistycznym, w tym powypadkowym; 4) z leczeniem z powodu choroby zawodowej; 5) z koniecznoĝcią zakupu sprzętu do rehabilitacji; 6) z kosztami leczenia sanatoryjnego; 7) z potrzebą dodatkowej opieki. 6. Warunkiem przyznania zasiłku pienięġnego jest złoġenie odpowiednio: 1) wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały; 2) aktualnego zaĝwiadczenia lekarskiego o stanie zdrowia; 3) oĝwiadczenia o poniesionych kosztach leczenia. 7.1. Wniosek wraz z załącznikami składa się w Oĝwiacie Powiatowej w Otwocku. 2. W przypadku stwierdzenia braku kompletnoĝci dokumentów wzywa się wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie dokumentacji spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 8. Pomoc zdrowotną w postaci zasiłku pienięġnego przyznaje Starosta Otwocki. 9. Za realizację przyznanej pomocy zdrowotnej odpowiedzialna jest Oĝwiata Powiatowa w Otwocku. 10. Wykonanie uchwały powierza się Staroĝcie Otwockiemu. 11. Uchwała podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie w biuletynie Informacji Publicznej oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeě Starostwa Powiatowego w Otwocku. 12. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady: Tomasz Atłowski

Województwa Mazowieckiego Nr 89 16712 Poz. 2853 Załącznik do uchwały nr 36/VII/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 kwietnia 2011r. 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy: WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ w formie zasiłku pieniężnego 2. Adres zamieszkania, telefon: 3. Szkoła/ placówka, w której nauczyciel jest/był zatrudniony: 4. Oĝwiadczenie dyrektora szkoły/placówki potwierdzające, ġe nauczyciel jest/był pracownikiem szkoły/placówki prowadzonej przez Powiat Otwocki:. pieczęć placówki. (miejscowoĝć, data) (pieczęć i podpis dyrektora) I. Wniosek 1. Proszę o przyznanie mi ĝwiadczenia pienięġnego z powodu: 2. Zasiłek pienięġny proszę przekazać na konto: II. Oświadczenie wnioskodawcy Ja, niġej podpisany/a niniejszym oĝwiadczam, ġe łączne dochody netto (za okres trzech ostatnich miesięcy) osób prowadzących ze mną wspólnie gospodarstwo domowe wynoszą.. zł, co stanowi dochód na 1 osobę... III. Informacje wnioskodawcy W załączeniu do wniosku przedkładam: 1) aktualne zaĝwiadczenie o stanie zdrowia; 2) oĝwiadczenie o poniesionych kosztach leczenia... (miejscowoĝć, data).. (podpis wnioskodawcy)

2 85 3 2 85 4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 89 16713 Poz. 2853,2854 Prawidłowoĝć powyġszych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem ĝwiadomy/a odpowiedzialnoĝci karnej (art. 247 1 kk.). Jednoczeĝnie wyraġam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych na potrzeby uzyskania pomocy zdrowotnej (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póğn. zm.)... (miejscowoĝć, data).. (podpis wnioskodawcy) DECYZJA STAROSTY: Przyznaję zasiłek pienięġny w wysokoĝci:... (słownie złotych:....)... (miejscowoĝć, data).. (pieczęć i podpis Starosty) 2854 UCHWAŁA Nr VI/38/2011 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2010 rok. Na podstawie przepisu art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z póğn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póğn. zm.) - Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budġetu powiatu mławskiego za 2010 rok. 2. Uchwała wchodzi w ġycie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego: Michał Danielewicz Zestawienie tabelaryczne dochodów wg działów za 2010 rok L.p. Dział Nazwa działu Plan pierwotny na 01.01.2010r. Plan po na 31.12.2010r. Załącznik do uchwały nr VI/38/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. Wykonanie % wykonania 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 165 000,00 443 641,00 301 724,00 68,01 2. 020 Leĝnictwo 287 408,05 297 652,97 297 898,07 100,08 3. 600 Transport i łącznoĝć 6 569 709,98 5 851 703,05 5 855 310,25 100,06 4. 700 Gospodarka mieszkaniowa 29 599,99 49 599,99 39 530,63 79,70

Województwa Mazowieckiego Nr 89 16714 Poz. 2854 5. 710 Działalnoĝć usługowa 380 000,00 418 602,00 419 025,28 100,10 6. 750 Administracja publiczna 635 083,00 641 102,00 662 576,13 103,35 7. 751 Urzędy naczelnych organów władzy paěstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 20 997,00 20 594,16 98,08 8. 752 Obrona narodowa 10 000,00 10 000,00 9 369,18 93,69 9. 754 Bezpieczeěstwo publiczne i ochrona przeciwpoġarowa 3 307 569,00 3 927 418,00 3 929 946,62 100,06 10. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowoĝci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 569 719,00 8 569 719,00 8 405 037,11 98,08 11. 758 Róġne rozliczenia 30 686 249,00 32 918 604,00 32 918 604,00 100,00 12. 801 Oĝwiata i wychowanie 9 663 316,96 5 077 337,48 856 545,25 16,87 13. 851 Ochrona zdrowia 3 092 600,00 2 672 105,00 2 671 636,20 99,98 14. 852 Pomoc społeczna 1 538 493,80 2 398 841,90 2 401 175,05 100,10 15. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 806 573,55 1 486 236,93 1 461 995,06 98,37 16. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 263 017,00 298 364,71 352 901,99 118,28 17. 900 Gospodarka komunalna i ochrona ĝrodowiska 1 163 050,00 1 814 964,91 156,05 18. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0,37 0,00 19. 926 Kultura fizyczna i sport 470 444,00 570 444,00 570 532,73 100,02 Ogółem 66 474 783,33 66 815 419,03 62 989 366,99 94,27 Dochody budġetu powiatu mławskiego za 2010 rok Klasyfikacja budġetowa Dział Treĝć Plan pierwotny na 1.01.2010 rok Plan po na 31.12.2010 rok Realizacja % realizacji 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 165 000,00 443 641,00 301 724,00 68,01 Wpływy z róġnych dochodów 91 965,00 91 965,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na zadania bieġące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 165 000,00 351 676,00 209 759,00 59,65 020 Leĝnictwo 287 408,05 297 652,97 297 898,07 100,08 Grzywny mandaty i inne kary pienięġne od osób fizycznych 0,00 110,60 0,00 Wpływy z róġnych opłat 0,00 90,50 0,00 Pozostałe odsetki 0,00 44,00 0,00 Ĝrodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadaě bieġących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 287 408,05 297 652,97 297 652,97 100,00 600 Transport i łącznoĝć 6 569 709,98 5 851 703,05 5 855 310,25 100,06 Wpływy z róġnych opłat 0,00 187,50 0,00 Grzywny i inne kary pienięġne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody z najmu i dzierġawy składników majątkowych Skarbu Paěstwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 21 395,29 0,00 21 987,60 21 987,60 21 800,17 99,15 Pozostałe odsetki 0,00 2 809,67 0,00 Wpływy z róġnych dochodów 111 000,00 111 000,00 90 402,17 81,44 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ĝrodków europejskich oraz ĝrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoĝci w ramach budġetu ĝrodków europejskich Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Ĝrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ğródeł Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaě inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 177 085,45 2 177 085,45 100,00 45 000,00 45 000,00 100,00 6 236 722,38 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00

Województwa Mazowieckiego Nr 89 16715 Poz. 2854 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 3 296 630,00 3 296 630,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 29 599,99 49 599,99 39 530,63 79,70 Wpływy z opłat za zarząd, uġytkowanie i uġytkowanie wieczyste nieruchomoĝci Dochody z najmu i dzierġawy składników majątkowych Skarbu Paěstwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoĝci oraz prawa uġytkowania wieczystego nieruchomoĝci 968,99 968,99 968,99 100,00 6 507,00 6 507,00 6 424,01 98,72 2 124,00 2 124,00 2 124,00 100,00 Pozostałe odsetki 0,00 356,73 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na zadania bieġące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 000,00 40 000,00 29 656,90 74,14 710 Działalnoĝć usługowa 380 000,00 418 602,00 419 025,28 100,10 Pozostałe odsetki 0,00 482,96 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na zadania bieġące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 380 000,00 418 602,00 418 542,32 99,99 750 Administracja publiczna 635 083,00 641 102,00 662 576,13 103,35 Wpływy z róġnych opłat 11 000,00 13 820,00 12 307,67 89,06 Pozostałe odsetki 241 231,00 241 231,00 193 816,52 80,34 Wpływy z róġnych dochodów 87 465,00 87 465,00 93 164,54 106,52 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na zadania bieġące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadaě z zakresu administracji rządowej oraz innych zadaě zleconych ustawami Dotacje otrzymane z paěstwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 751 Urzędy naczelnych organów władzy paěstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na zadania bieġące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 175 387,00 171 786,00 171 785,63 100,00 120 000,00 120 000,00 185 505,47 154,59 6 800,00 5 996,30 88,18 20 997,00 20 594,16 98,08 20 997,00 20 594,16 98,08 752 Obrona narodowa 10 000,00 10 000,00 9 369,18 93,69 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na zadania bieġące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 000,00 10 000,00 9 369,18 93,69 754 Bezpieczeěstwo publiczne i ochrona przeciwpoġarowa 3 307 569,00 3 927 418,00 3 929 946,62 100,06 Pozostałe odsetki 0,00 2 475,35 0,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięġnej 6 000,00 6 000,00 100,00 Wpływy z róġnych dochodów 0,00 55,20 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na zadania bieġące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje otrzymane z paěstwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaě inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoĝci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 307 569,00 3 745 318,00 3 745 316,07 100,00 30 000,00 30 000,00 100,00 0,00 119 000,00 119 000,00 100,00 27 100,00 27 100,00 100,00 8 569 719,00 8 569 719,00 8 405 037,11 98,08 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 877 562,00 6 877 562,00 6 729 222,00 97,84 Podatek dochodowy od osób prawnych 206 824,00 206 824,00 175 542,84 84,88 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 417 583,00 1 417 583,00 1 412 377,55 99,63

Województwa Mazowieckiego Nr 89 16716 Poz. 2854 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 27 000,00 27 000,00 41 675,83 154,35 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 40 750,00 40 750,00 46 210,35 113,40 Pozostałe odsetki 0,00 8,54 0,00 758 Róġne rozliczenia 30 686 249,00 32 918 604,00 32 918 604,00 100,00 Subwencje ogólne z budġetu paěstwa 30 686 249,00 30 539 950,00 30 539 950,00 100,00 Ĝrodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych 2 377 800,00 2 377 800,00 100,00 i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Wpłata ĝrodków finansowych z niewykorzystanych w 854,00 854,00 100,00 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budġetowego 801 Oĝwiata i wychowanie 9 663 316,96 5 077 337,48 856 545,25 16,87 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatnoĝci za utrzymanie 12 000,00 12 800,00 13 084,00 102,22 dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuěczowychowawczych i w rodzinach zastępczych Wpływy z róġnych opłat 1 078,00 1 288,00 1 369,00 106,29 Dochody z najmu i dzierġawy składników majątkowych 165 078,00 195 911,60 190 855,05 97,42 Skarbu Paěstwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 132 643,00 169 700,00 169 600,00 99,94 Pozostałe odsetki 0,00 5 385,06 0,00 Wpływy z róġnych dochodów 154 950,00 239 870,00 248 754,01 103,70 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 115 786,35 114 176,13 98,61 udziałem ĝrodków europejskich oraz ĝrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoĝci w ramach budġetu ĝrodków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na realizację 6 000,00 6 000,00 100,00 bieġących zadaě własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieġące 45 000,00 45 000,00 100,00 realizowane na postawie porozumieě (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ĝrodki na dofinansowanie własnych zadaě bieġących 114 962,96 0,00 0,00 0,00 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ğródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 9 082 605,00 4 290 981,53 62 322,00 1,45 udziałem ĝrodków europejskich oraz ĝrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoĝci w ramach budġetu ĝrodków europejskich 851 Ochrona zdrowia 3 092 600,00 2 672 105,00 2 671 636,20 99,98 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na zadania 2 752 600,00 2 407 105,00 2 406 636,20 99,98 bieġące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 340 000,00 265 000,00 265 000,00 100,00 j.s.t. na dofinansowanie własnych zadaě inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 852 Pomoc społeczna 1 538 493,80 2 398 841,90 2 401 175,05 100,10 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatnoĝci za utrzymanie 3 137,24 385,49 12,29 dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuěczowychowawczych i w rodzinach zastępczych Dochody z najmu i dzierġawy składników majątkowych 42 500,00 42 500,00 37 439,01 88,09 Skarbu Paěstwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 3 700,00 3 700,00 5 163,96 139,57 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0,00 131,10 0,00 opłat Pozostałe odsetki 2 500,00 2 500,00 10 005,59 400,22 Wpływy z róġnych dochodów 200,00 200,00 6 165,70 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 113 600,00 113 237,44 99,68 udziałem ĝrodków europejskich oraz ĝrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoĝci w ramach budġetu ĝrodków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na zadania 772 700,00 852 273,00 851 884,63 99,95 bieġące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na zadania bieġące realizowane przez powiat na podstawie porozumieě z organami administracji rządowej 76 300,00 72 130,47 94,54

Województwa Mazowieckiego Nr 89 16717 Poz. 2854 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na realizację 106 000,00 106 000,00 100,00 bieġących zadaě własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieġące 7 905,60 12 744,55 12 744,55 100,00 realizowane na postawie porozumieě (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieġące 708 988,20 1 013 887,11 1 013 887,11 100,00 realizowane na podstawie porozumieě (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 22 000,00 22 000,00 100,00 jednostkami samorządy terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaě bieġących Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na realizację 150 000,00 150 000,00 100,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 806 573,55 1 486 236,93 1 461 995,06 98,37 Wpływy z róġnych opłat 0,00 180,00 0,00 Pozostałe odsetki 0,00 1 204,85 0,00 Wpływy z róġnych dochodów 15 357,97 15 364,69 0,00 Ĝrodki na dofinansowanie własnych zadaě bieġących 113 392,55 0,00 0,00 0,00 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ğródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 755 697,96 735 380,56 97,31 udziałem ĝrodków europejskich oraz ĝrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoĝci w ramach budġetu ĝrodków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na zadania 86 000,00 108 000,00 107 658,96 99,68 bieġące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 20 781,00 20 781,00 15 806,00 76,06 zadaě bieġących jednostek sektora finansów publicznych Ĝrodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z 586 400,00 586 400,00 586 400,00 100,00 przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 263 017,00 298 364,71 352 901,99 118,28 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatnoĝci za utrzymanie 29 053,00 35 053,00 36 081,60 102,93 dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuěczowychowawczych Dochody z najmu i dzierġawy składników majątkowych 53 784,00 47 784,00 47 844,00 100,13 Skarbu Paěstwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 158 700,00 193 747,71 199 448,47 102,94 Pozostałe odsetki 0,00 1 910,94 0,00 Wpływy z róġnych dochodów 21 480,00 21 780,00 67 606,17 310,40 Wpływy do budġetu pozostałoĝci ĝrodków finansowych 0,00 10,81 0,00 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budġetowej 900 Gospodarka komunalna i ochrona ĝrodowiska 0,00 1 163 050,00 1 814 964,91 156,05 Grzywny, mandaty i inne kary pienięġne od osób fizycznych 1 000,00 251,80 25,18 Grzywny i inne kary pienięġne od osób prawnych i 3 000,00 0,00 0,00 innych jednostek organizacyjnych Wpływy z róġnych opłat 1 159 050,00 1 813 674,09 156,48 Pozostałe odsetki 0,00 1 039,02 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0,37 0,00 Pozostałe odsetki 0,00 0,37 0,00 926 Kultura fizyczna i sport 470 444,00 570 444,00 570 532,73 100,02 Wpływy z usług 96 000,00 96 000,00 95 524,88 99,51 Pozostałe odsetki 0,00 563,85 0,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieġące 374 444,00 374 444,00 374 444,00 100,00 realizowane na podstawie porozumieě (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie 100 000,00 100 000,00 100,00 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Ogółem: 66 474 783,33 66 815 419,03 62 989 366,99 94,27

Województwa Mazowieckiego Nr 89 16718 Poz. 2854 Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej za 2010 rok Klasyfikacja budġetowa Dział Rozdział Treĝć Plan pierwotny na 1.01.2010 rok Plan po na 31.12.2010 rok Realizacja 1 2 3 4 5 6 7 % realizacji 010 Rolnictwo i łowiectwo 165 000,00 211 669,00 121 480,25 57,39 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 165 000,00 211 669,00 121 480,25 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 20 000,00 40 000,00 29 656,90 74,14 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoĝciami 20 000,00 40 000,00 29 656,90 74,14 710 Działalnoĝć usługowa 380 000,00 418 602,00 418 542,32 99,99 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ 25 000,00 25 000,00 24 999,68 100,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 25 000,00 45 000,00 45 000,00 100,00 71015 Nadzór budowlany 330 000,00 348 602,00 348 542,64 99,98 750 Administracja publiczna 175 387,00 171 786,00 171 785,63 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 150 387,00 150 387,00 150 387,00 100,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 25 000,00 21 399,00 21 398,63 100,00 752 Obrona narodowa 10 000,00 10 000,00 9 369,18 93,69 75212 Pozostałe wydatki obronne 10 000,00 10 000,00 9 369,18 93,69 754 Bezpieczeěstwo publiczne i ochrona przeciwpoġarowa 3 307 569,00 3 772 418,00 3 772 416,07 100,00 75411 Komendy powiatowe Paěstwowej Straġy Poġarnej 3 307 069,00 3 722 327,00 3 722 325,08 100,00 75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 500,00 100,00 75478 Usuwanie skutków klęsk ġywiołowych 49 591,00 49 590,99 100,00 851 Ochrona zdrowia 2 752 600,00 2 407 105,00 2 406 636,20 99,98 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ĝwiadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 752 600,00 2 407 105,00 2 406 636,20 99,98 852 Pomoc społeczna 772 700,00 852 273,00 851 884,63 99,95 85203 Oĝrodki wsparcia 472 700,00 513 473,00 513 117,62 99,93 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 300 000,00 338 800,00 338 767,01 99,99 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 86 000,00 108 000,00 107 658,96 99,68 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoĝci 86 000,00 108 000,00 107 658,96 99,68 Ogółem: 7 669 256,00 7 991 853,00 7 889 430,14 98,72 Zestawienie tabelaryczne wydatków wg działów za 2010 rok Lp. Dział Nazwa działu Plan pierwotny na 01.01.2010r. Plan po na 31.12.2010r. Wykonanie % wykonania 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 165 000,00 443 641,00 301 724,00 68,01 2. 020 Leĝnictwo 440 408,05 457 706,97 426 737,87 93,23 3. 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 500,00 1 483,00 98,87 4. 600 Transport i łącznoĝć 14 483 398,38 17 008 471,62 16 983 929,72 99,86 5. 630 Turystyka 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 6. 700 Gospodarka mieszkaniowa 31 500,00 61 800,00 51 209,04 82,86 7. 710 Działalnoĝć usługowa 380 000,00 418 602,00 418 542,32 99,99 8. 750 Administracja publiczna 6 500 066,00 6 725 117,19 6 429 603,06 95,61 9. 751 Urzędy naczelnych organów władzy paěstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 20 997,00 20 594,16 98,08 10. 752 Obrona narodowa 10 000,00 10 000,00 9 369,18 93,69 11. 754 Bezpieczeěstwo publiczne i ochrona przeciwpoġarowa 3 449 069,00 4 081 373,76 4 078 376,56 99,93 12. 757 Obsługa długu publicznego 291 939,09 291 939,09 127 913,56 43,82 13. 758 Róġne rozliczenia 752 294,00 275 074,22 0,00 0,00 14. 801 Oĝwiata i wychowanie 30 797 258,74 27 106 460,87 21 594 118,17 79,66 15. 803 Szkolnictwo wyġsze 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00 16. 851 Ochrona zdrowia 3 478 897,00 3 474 577,51 3 473 704,77 99,97 17. 852 Pomoc społeczna 4 966 298,68 5 785 347,94 5 511 331,67 95,26 18. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 196 242,55 2 904 105,93 2 869 518,12 98,81

Województwa Mazowieckiego Nr 89 16719 Poz. 2854 19. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 319 023,84 2 368 235,47 2 341 892,72 98,89 20. 900 Gospodarka komunalna i ochrona ĝrodowiska 1 154 550,00 941 202,01 81,52 21. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 44 000,00 62 701,00 61 149,45 97,53 22. 926 Kultura fizyczna i sport 908 388,00 910 687,00 903 621,21 99,22 Ogółem 71 244 783,33 73 593 888,57 66 577 020,59 90,47 Wydatki budġetu powiatu mławskiego za 2010 rok Dział Rozdział Nazwa Plan/Realizacj a Wydatki bieġące wydatki z tego: jednostek budġetowych, wynagrodzenia i składki związane z wydatki od nich realizacją ich naliczane statutowych zadaě; Z tego z tego: dotacje na ĝwiadczenia wydatki na wypłaty z zadania na rzecz osób programy tytułu bieġące fizycznych; finansowane z poręczeě i udziałem gwarancji ĝrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów na programy oraz finansowane z wniesienie udziałem wkładów do ĝrodków, o spółek prawa których mowa handlowego. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 010 Rolnictwo i łowiectwo plan pierwotny 165 000,00 165 000,00 165 000,00 0,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443 641,00 443 641,00 165 000,00 0,00 165 000,00 0,00 0,00 278 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizacja 301 724,00 301 724,00 92 054,00 0,00 92 054,00 0,00 0,00 209 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % realizacji 68,01 68,01 55,79 0,00 55,79 0,00 0,00 75,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01005 Prace geodezyjnourządzeniowe plan pierwotny 165 000,00 165 000,00 165 000,00 0,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na 443 641,00 443 641,00 165 000,00 0,00 165 000,00 0,00 0,00 278 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 potrzeby rolnictwa realizacja 301 724,00 301 724,00 92 054,00 0,00 92 054,00 0,00 0,00 209 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % realizacji 68,01 68,01 55,79 0,00 55,79 0,00 0,00 75,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020 Leĝnictwo plan pierwotny 440 408,05 440 408,05 153 000,00 0,00 153 000,00 0,00 287 408,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 706,97 457 706,97 160 054,00 0,00 160 054,00 0,00 297 652,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizacja 426 737,87 426 737,87 129 084,90 0,00 129 084,90 0,00 297 652,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % realizacji 93,23 93,23 80,65 0,00 80,65 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka plan pierwotny 287 408,05 287 408,05 0,00 0,00 0,00 0,00 287 408,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02001 leĝna 304 652,97 304 652,97 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 297 652,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizacja 298 201,97 298 201,97 549,00 0,00 549,00 0,00 297 652,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % realizacji 97,88 97,88 7,84 0,00 7,84 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02002 Nadzór nad gospodarką leĝną plan pierwotny 153 000,00 153 000,00 153 000,00 0,00 153 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 054,00 153 054,00 153 054,00 0,00 153 054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizacja 128 535,90 128 535,90 128 535,90 0,00 128 535,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % realizacji 83,98 83,98 83,98 0,00 83,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050 Rybołówstwo i rybactwo plan pierwotny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizacja 1 483,00 1 483,00 1 483,00 0,00 1 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % realizacji 98,87 98,87 98,87 0,00 98,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05095 Pozostała działalnoĝć plan pierwotny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizacja 1 483,00 1 483,00 1 483,00 0,00 1 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % realizacji 98,87 98,87 98,87 0,00 98,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łącznoĝć plan pierwotny 14 483 398,38 2 374 876,00 1 861 443,00 719 676,00 1 141 767,00 500 000,00 13 433,00 0,00 0,00 0,00 12 108 522,38 12 108 522,38 2 289 922,38 0,00 17 008 471,62 2 739 093,68 2 226 060,68 772 376,00 1 453 684,68 500 000,00 13 033,00 0,00 0,00 0,00 14 269 377,94 14 269 377,94 2 244 294,38 0,00 realizacja 16 983 929,72 2 715 147,70 2 213 883,00 768 081,15 1 445 801,85 488 328,75 12 935,95 0,00 0,00 0,00 14 268 782,02 14 268 782,02 2 244 294,38 0,00 % realizacji 99,86 99,13 99,45 99,44 99,46 97,67 99,26 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe plan pierwotny 14 483 398,38 2 374 876,00 1 861 443,00 719 676,00 1 141 767,00 500 000,00 13 433,00 0,00 0,00 0,00 12 108 522,38 12 108 522,38 2 289 922,38 0,00 17 008 471,62 2 739 093,68 2 226 060,68 772 376,00 1 453 684,68 500 000,00 13 033,00 0,00 0,00 0,00 14 269 377,94 14 269 377,94 2 244 294,38 0,00 realizacja 16 983 929,72 2 715 147,70 2 213 883,00 768 081,15 1 445 801,85 488 328,75 12 935,95 0,00 0,00 0,00 14 268 782,02 14 268 782,02 2 244 294,38 0,00 % realizacji 99,86 99,13 99,45 99,44 99,46 97,67 99,26 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 630 Turystyka plan pierwotny 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizacja 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % realizacji 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63003 Zadania w zakresie plan pierwotny 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 upowszechniania 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 turystyki realizacja 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % realizacji 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa plan pierwotny 31 500,00 31 500,00 31 500,00 0,00 31 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 800,00 61 800,00 61 800,00 0,00 61 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizacja 51 209,04 51 209,04 51 209,04 0,00 51 209,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % realizacji 82,86 82,86 82,86 0,00 82,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka plan pierwotny 31 500,00 31 500,00 31 500,00 0,00 31 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gruntami i 61 800,00 61 800,00 61 800,00 0,00 61 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomoĝciami realizacja 51 209,04 51 209,04 51 209,04 0,00 51 209,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % realizacji 82,86 82,86 82,86 0,00 82,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalnoĝć usługowa plan pierwotny 380 000,00 380 000,00 380 000,00 311 145,00 68 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418 602,00 418 602,00 418 602,00 322 967,00 95 635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizacja 418 542,32 418 542,32 418 542,32 322 931,62 95 610,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % realizacji 99,99 99,99 99,99 99,99 99,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71013 Prace geodezyjne i plan pierwotny 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kartograficzne 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (nieinwestycyjne) realizacja 24 999,68 24 999,68 24 999,68 0,00 24 999,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % realizacji 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan pierwotny 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizacja 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % realizacji 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Województwa Mazowieckiego Nr 89 16720 Poz. 2854 71015 Nadzór budowlany plan pierwotny 330 000,00 330 000,00 330 000,00 311 145,00 18 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348 602,00 348 602,00 348 602,00 322 967,00 25 635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizacja 348 542,64 348 542,64 348 542,64 322 931,62 25 611,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % realizacji 99,98 99,98 99,98 99,99 99,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna plan pierwotny 6 500 066,00 6 500 066,00 6 237 512,56 4 495 028,94 1 742 483,62 0,00 262 553,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 725 117,19 6 621 519,79 6 346 178,45 4 514 585,01 1 897 912,07 0,00 285 421,71 0,00 0,00 0,00 27 198,40 27 198,40 0,00 0,00 realizacja 6 429 603,06 6 339 499,67 6 072 925,76 4 495 257,10 1 577 668,66 0,00 276 653,91 0,00 0,00 0,00 26 394,70 26 394,70 0,00 0,00 % realizacji 95,61 95,74 95,69 99,57 83,13 0,00 96,93 0,00 0,00 0,00 97,05 97,05 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie plan pierwotny 278 792,00 278 792,00 278 792,00 271 722,00 7 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286 545,73 286 545,73 286 545,73 279 210,85 7 334,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizacja 286 358,77 286 358,77 286 358,77 279 023,89 7 334,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % realizacji 99,93 99,93 99,93 99,93 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75019 Rady powiatów plan pierwotny 232 203,00 232 203,00 32 406,00 0,00 32 406,00 0,00 199 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 203,00 230 203,00 32 406,00 0,00 32 406,00 0,00 197 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizacja 214 492,70 214 492,70 23 763,09 0,00 23 763,09 0,00 190 729,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % realizacji 93,18 93,18 73,33 0,00 73,33 0,00 96,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75020 Starostwa powiatowe plan pierwotny 5 909 071,00 5 909 071,00 5 859 075,00 4 215 720,00 1 643 355,00 0,00 49 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 131 969,46 6 104 771,06 6 027 226,72 4 228 820,62 1 798 406,10 0,00 77 544,34 0,00 0,00 0,00 27 198,40 27 198,40 0,00 0,00 realizacja 5 865 042,90 5 838 648,20 5 762 803,90 4 216 233,21 1 546 570,69 0,00 75 844,30 0,00 0,00 0,00 26 394,70 26 394,70 0,00 0,00 % realizacji 95,65 95,64 95,61 99,70 86,00 0,00 97,81 0,00 0,00 0,00 97,05 97,05 0,00 0,00 75045 Kwalifikacja wojskowa plan pierwotny 25 000,00 25 000,00 12 239,56 7 586,94 4 652,62 0,00 12 760,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 399,00 21 399,00 11 318,63 6 553,54 4 765,09 0,00 10 080,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizacja 21 398,63 21 398,63 11 318,63 6 553,54 4 765,09 0,00 10 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % realizacji 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan pierwotny 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizacja 42 310,06 42 310,06 42 310,06 0,00 42 310,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % realizacji 76,93 76,93 76,93 0,00 76,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 Urzędy naczelnych plan pierwotny 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 organów władzy 20 997,00 20 997,00 19 268,49 6 896,62 12 371,87 0,00 1 728,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 paěstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz realizacja 20 594,16 20 594,16 19 065,65 6 896,62 12 169,03 0,00 1 528,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sądownictwa % realizacji 98,08 98,08 98,95 100,00 98,36 0,00 88,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75109 Wybory do rad plan pierwotny 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gmin, rad 20 997,00 20 997,00 19 268,49 6 896,62 12 371,87 0,00 1 728,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 powiatów i sejmików województw, realizacja 20 594,16 20 594,16 19 065,65 6 896,62 12 169,03 0,00 1 528,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wybory wójtów, % realizacji 98,08 98,08 98,95 100,00 98,36 0,00 88,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 752 Obrona narodowa plan pierwotny 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizacja 9 369,18 9 369,18 9 369,18 0,00 9 369,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % realizacji 93,69 93,69 93,69 0,00 93,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne plan pierwotny 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizacja 9 369,18 9 369,18 9 369,18 0,00 9 369,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % realizacji 93,69 93,69 93,69 0,00 93,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan pierwotny 449 069,00 449 069,00 389 709,00 144,00 395 565,00 000,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeěstwo 3 3 3 2 994 50 9 publiczne i ochrona 4 081 373,76 3 845 273,76 3 669 594,05 3 093 727,92 575 866,13 0,00 175 679,71 0,00 0,00 0,00 236 100,00 236 100,00 0,00 0,00 przeciwpoġarowa realizacja 4 078 376,56 3 842 276,56 3 666 596,85 3 093 553,32 573 043,53 0,00 175 679,71 0,00 0,00 0,00 236 100,00 236 100,00 0,00 0,00 % realizacji 99,93 99,92 99,92 99,99 99,51 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 plan pierwotny 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75404 Komendy 50 50 50 wojewódzkie Policji 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizacja 49 998,93 49 998,93 49 998,93 0,00 49 998,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % realizacji 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75411 Komendy plan pierwotny 3 357 069,00 3 357 069,00 3 347 709,00 2 969 989,00 377 720,00 0,00 9 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 powiatowe 3 934 327,00 3 698 227,00 3 522 547,29 3 064 155,00 458 392,29 0,00 175 679,71 0,00 0,00 0,00 236 100,00 236 100,00 0,00 0,00 Paěstwowej Straġy Poġarnej realizacja 3 934 325,08 3 698 225,08 3 522 545,37 3 064 154,96 458 390,41 0,00 175 679,71 0,00 0,00 0,00 236 100,00 236 100,00 0,00 0,00 % realizacji 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna plan pierwotny 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizacja 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % realizacji 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe plan pierwotny 41 000,00 41 000,00 41 000,00 24 155,00 16 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 455,76 46 455,76 46 455,76 29 572,92 16 882,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizacja 43 461,56 43 461,56 43 461,56 29 398,36 14 063,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % realizacji 93,55 93,55 93,55 99,41 83,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75478 Usuwanie skutków plan pierwotny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 klęsk ġywiołowych 49 591,00 49 591,00 49 591,00 0,00 49 591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizacja 49 590,99 49 590,99 49 590,99 0,00 49 590,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % realizacji 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego plan pierwotny 291 939,09 291 939,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291 939,09 0,00 0,00 0,00 0,00 291 939,09 291 939,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291 939,09 0,00 0,00 0,00 0,00 realizacja 127 913,56 127 913,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 913,56 0,00 0,00 0,00 0,00 % realizacji 43,82 43,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,82 0,00 0,00 0,00 0,00 75702 Obsługa papierów plan pierwotny 291 939,09 291 939,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291 939,09 0,00 0,00 0,00 0,00 wartoĝciowych, 291 939,09 291 939,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291 939,09 0,00 0,00 0,00 0,00 kredytów i poġyczek jednostek samorządu realizacja 127 913,56 127 913,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 913,56 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego % realizacji 43,82 43,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,82 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Róġne rozliczenia plan pierwotny 752 294,00 752 294,00 752 294,00 0,00 752 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275 074,22 275 074,22 275 074,22 0,00 275 074,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % realizacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00