DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 wrzeœnia 2009 r. Nr 561 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA Y BUD ETOWE NA 2009: 4166 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 stycznia 2009 r Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 stycznia 2009 r Uchwa³a Bud etowa Nr XX/161/2009 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 stycznia 2009 r. na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j.: Dz. U. Nr 142 poz z 2001 r. z póÿn. zm.), oraz art. 165, art. 182 art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 198 ust 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz zm. Dz. U. Nr 169 poz. 1420) Rada Gminy Koniusza uchwala, co nastêpuje: 1 1. Ustala siê dochody bud etu na rok 2009 w wysokoœci: z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ustala siê wydatki bud etu na rok 2009 w wysokoœci: z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ró nica miêdzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt bud etu w kwocie: z³, który zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z: a) zaci¹ganych po yczek w kwocie: z³, b) wolnych œrodków jako nadwy ki œrodków pieniê nych na rachunku bie ¹cym bud etu jednostki samorz¹du terytorialnego, wynikaj¹cych z rozliczeñ kredytów i po- yczek z lat ubieg³ych w kwocie: z³. 4. Ustala siê przychody bud etu w kwocie: z³ i rozchody bud etu w kwocie: z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3. 2 Ustala siê dochody i wydatki bud etu zwi¹zane z realizacj¹: 1. zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie ustawami zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4. 3 Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z za- ³¹cznikiem Nr 5. 4 Ustala siê: 1. Wydatki maj¹tkowe bud etu w wysokoœci: z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr Limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7. 5 Ustala siê dochody bud etu z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych i wydatki bud etu na realizacjê zadañ ujêtych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych i przeciwdzia³ania narkomanii zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8. 6 Udziela siê z bud etu: 1. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na ³¹czn¹ sumê: z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr Wydatki bud etu obejmuj¹ œrodki na dotacje: 1. na sfinansowanie zadañ zlecanych podmiotom nienale- ¹cym do sektora finansów publicznych i niedzia³aj¹cym w celu osi¹gania zysku - prowadz¹cym dzia³alnoœæ po- ytku publicznego na ³¹czn¹ kwotê: z³ zgodnie z za- ³¹cznikiem Nr Tworzy siê rezerwê ogóln¹ bud etu na wydatki nieprzewidziane w kwocie: z³. Rezerwê celow¹ na zarz¹dzanie kryzysowe w kwocie: z³.

2 22270 Poz Na potrzeby zarz¹dzania d³ugiem publicznym w roku bud etowym 2009 przyjmujê siê Prognozê ¹cznej Kwoty D³ugu zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ustala siê roczne limity dla: 1) zobowi¹zañ z tytu³u nowych po yczek zaci¹ganych na finansowanie planowanego deficytu bud etu gminy Koniusza w 2009 r. do kwoty: z³, 2) zobowi¹zañ z tytu³u nowych po yczek zaci¹ganych na sp³atê wczeœniej zaci¹ganych zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych po yczek do kwoty: z³. 10 Upowa nia siê Wójta Gminy Koniusza do: 1) zaci¹gania zobowi¹zañ na finansowanie wydatków z tytu³u limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach jak za³¹cznik Nr 7, 2) zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania Gminy i termin zap³aty up³ywa w 2010 roku na ³¹czn¹ kwotê z³, 3) zaci¹gania kredytów i po yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w trakcie roku przejœciowego deficytu bud etu do kwoty z³, 4) dokonywania zmian w planie wydatków bud etu w granicach dzia³u klasyfikacji bud etowej obejmuj¹cych w szczególnoœci zmianê kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obs³ugi d³ugu publicznego oraz zmianê kwot zaplanowanych na wydatki maj¹tkowe - z wy³¹czeniem zmian dotycz¹cych limitów na wieloletnie programy inwestycyjne, zmian kwot dotacji przyznanych okreœlonym podmiotom niniejsza uchwa³a bud etow¹ oraz przesuniêæ miedzy kwotami rezerw bud etowych 11 Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Koniusza. Ustala siê szczegó³owoœæ: 1) informacji z wykonania bud etu za pierwsze pó³rocze 2009 r. - jak zakres szczegó³owoœci bud etu w niniejszej uchwale, 2) informacji o wykonaniu w I pó³roczu 2009 r. planu finansowego Gminnego Oœrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. 12 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Koniusza. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Nogieæ ZBIORCZE ZESTAWIENIE WED UG DZIA ÓW DOCHODOWYCH I WYDATKÓW BUD ET GMINY KONIUSZA na 2009 rok DZIAŁ NAZWA DZIAŁU DOCHODY WYDATKI 010 Rolnictwo i łowiectwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wód Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja Publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona PrzeciwpoŜarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 757 Obsługa długu publicznego RóŜne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport RAZEM Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Nogieæ

3 22271 Poz Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XX/161/09 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 stycznia 2009 r. PROGNOZA DOCHODÓWBUD ETU GMINY KONIUSZA NA ROK 2009 Dział WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ( 6298) 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę W tym dochody bieŝące: - Dochody z najmu i dzierŝawy, składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego ( 0750) 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym dochody bieŝące: - Dochody z najmu i dzierŝawy, składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego ( 0750) 750 Administracja publiczna W tym dochody bieŝące: - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W tym dochody bieŝące: Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 752 Obrona narodowa W tym dochody bieŝące: Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa W tym dochody bieŝące: Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 756 Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej W tym dochody bieŝące: Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ( 0350) Podatek od nieruchomości ( 0310) Podatek rolny ( 0320) Podatek od środków transportowych ( 0340) Podatek od spadków i darowizn ( 0360) Podatek od czynności cywilnoprawnych ( 0500) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) Wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu ( 0480 ) Podatek dochodowy od osób fizycznych ( 0010) Podatek dochodowy od osób prawnych ( 0020) 758 RóŜne rozliczenia W tym dochody bieŝące: Subwencje ogólne Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ( 2920) Część równowaŝąca ( 2920) Część wyrównawcza ( 2920)

4 22272 Poz Dział WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota 801 Oświata i wychowanie W tym dochody majątkowe: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ( 6298) W tym dochody bieŝące: Wpływy z usług ( 0830) 852 Pomoc społeczna W tym dochody bieŝące Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ( 2030) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W tym dochody majątkowe: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ( 6298) Razem Dochody majątkowe Dochody bieŝące Dział Rozdział TREŚĆ Kwota PLAN WYDATKÓWBUD ETU GMINY KONIUSZA NA 2009 ROK ROLNICTWO i ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi a) wydatki majątkowe Izby Rolnicze Pozostała działalność Rozwój obszarów wiejskich Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki majątkowe Drogi publiczne powiatowe Wydatki majątkowe Drogi publiczne gminne b) wydatki majątkowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieŝące Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Nogieæ Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr XX/161/09 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 stycznia 2009 r

5 22273 Poz Dział Rozdział TREŚĆ Kwota 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Rady gmin Urzędy gmin w tym: w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe Pozostała działalność Promocja jednostek samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy Powiatowe Policji a)wydatki bieŝące Ochotnicze straŝe poŝarne b) wydatki majątkowe Obrona cywilna zarządzanie kryzysowe w tym: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe

6 22274 Poz Dział Rozdział TREŚĆ Kwota Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: wynagrodzenia i pochodne Przedszkola w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe Gimnazja w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe DowoŜenie uczniów do szkół w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna Domy Pomocy Społecznej Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym wynagrodzenia i pochodne Pozostała działalność

7 22275 Poz Dział Rozdział TREŚĆ Kwota 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Oświetlenie ulic placów i dróg b) wydatki majątkowe Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby b) wydatki majątkowe Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieŝące Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu W tym w tym: dotacje Razem PRZYCHODY I ROZCHODY BUD ETU GMINY KONIUSZA NA ROK 2009 Lp. TREŚC KWOTA 1 Dochody ogółem: Wydatki ogółem: Deficyt (1-2) Przychody budŝetu gminy Planowane poŝyczki, kredyty (903) Wolne środki jako nadwyŝka środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych (955) 5 Rozchody budŝetu W tym; spłaty zaciągniętych poŝyczek (992) Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Nogieæ Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Nr XX/161/09 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 stycznia 2009 r Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Nogieæ

8 22276 Poz Za³¹cznik Nr 4 do Uchwa³y Nr XX/161/09 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 stycznia 2009 r. DOCHODY I WYDATKI ZWI ZANE Z REALIZACJ ZADAÑ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH USTAWAMI DZ ROZDZ NAZWA DZIAŁU DOCHODY WYDATKI Administracja Publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państw, kont. i ochrony prawa oraz sądow. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wydatki bieŝące Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wydatki bieŝące Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wydatki bieŝące Opieka społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Wydatki bieŝące W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Wydatki bieŝące

9 22277 Poz Dział Rozdział NAZWA DZIAŁU DOCHODY WYDATKI Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia. Emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Wydatki bieŝące Razem Plan dochodów pañstwa zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ zleconych jednostkom samorz¹du terytorialnego z³. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŒRODOWISKA Lp. TREŚĆ POZYCJE KWOTA 1 Stan środków obrotowych na początek roku Przychody razem Z tego: 1) Wpływy własne 2) Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Środki dyspozycyjne ( ) Wydatki ogółem Gospodarka odpadami Usuwanie azbestu Stan środków obrotowych na koniec roku (05-06) WYDATKI MAJ TKOWE BUD ETU GMINY W 2009 ROKU Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Nogieæ Za³¹cznik Nr 5 do Uchwa³y Nr XX/161/09 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 stycznia 2009 r. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Nogieæ Za³¹cznik Nr 6 do Uchwa³y Nr XX/161/09 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 stycznia 2009 r. Lp. Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbno Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości - Szarbia Wykonanie projektu budowy kanalizacji Budowa studni i rozbudowa sieci wodociągowej Budowa dróg na terenie gminy Zakup samochodu Kontynuacja budowy remiz Wykonanie projektu sali gimnastycznej w Koniuszy Modernizacja i adaptacja budynku pod Przedszkole w Wierzbnie Budowa boiska sportowego w Posądzy Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kontynuacja budowy Domu Ludowego Glew Budowa Domu Ludowego Polekarcice Razem Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Nogieæ

10 22278 Poz Za³¹cznik Nr 7 do Uchwa³y Nr XX/161/09 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 stycznia 2009 r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Lp. Program - jego cel i zadania 1 Przebudowa i adaptacja pomieszczeń gminnego budynku w Wierzbnie z przeznaczeniem na Przedszkole wraz z dobudową klatki schodowej 2 Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Wierzbno 3 Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Wronin 4 Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Wroniec 5 Budowa Domu Ludowego Polekarcice 6 Budowa Domu Ludowego Glew 7 Budowa boiska w Glewcu 8 Budowa sali gimnastycznej w Koniuszy Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku 2009 Wysokość wydatków w roku Wysokość wydatków w roku 2011 Wysokość wydatków w roku Dział Rozdział TREŚĆ DOCHODY WYDATKI Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw razem Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Ochrona Zdrowia Razem: I Zwalczanie narkomanii: 1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŝnionych od narkotyków. 2) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii 3) Eliminowanie łamania przepisów ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Nogieæ Za³¹cznik Nr 8 do Uchwa³y Nr XX/161/09 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 stycznia 2009 r. DOCHODY Z TYTU U WYDAWANIA ZEZWOLEÑ NA SPRZEDA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJÊ ZADAÑ OKREŒLONYCH WGMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIA ANIA NARKOMANII W 2009 ROKU

11 22279 Poz Dział Rozdział TREŚĆ DOCHODY WYDATKI Przeciwdziałanie alkoholizmowi Razem: II Wydatki na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych: 1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzaleŝnionych od alkoholu 2) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz propagowanie zdrowego stylu Ŝycia. 3) Eliminowanie łamania przepisów ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 4) Wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŝącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA KWOTA DOTACJE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacje dla gminnego ośrodka kultury Dotacja dla bibliotek Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Kwota Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Nogieæ Za³¹cznik Nr 9 do Uchwa³y Nr XX/161/09 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 stycznia 2009 r Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Nogieæ Za³¹cznik Nr 10 do Uchwa³y Nr XX/161/09 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 stycznia 2009 r. Dotacja na sfinansowanie zadañ zlecanych podmiotom nienale ¹cych do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku - prowadz¹cym dzia³alnoœæ po ytku publicznego na 2009 rok 1 Zadania w zakresie kultury fizycznej PROGNOZA KWOTY D UGU GMINY KONIUSZA na lata Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Nogieæ Za³¹cznik Nr 11 do Uchwa³y Nr XX/161/09 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 stycznia 2009 r. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Przew. wykon PROGNOZA budŝetu I Dochody budŝetu ogółem a) podatki i opłaty lokalne b) udziały w podatkach państwowych c) dochody z mienia d) subwencje

12 22280 Poz. 4166, 4167 Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Przew. wykon PROGNOZA budŝetu e) dotacje z budŝetu państwa do zadań zleconych f) środki z budŝetu Unii Europejskiej II Przychody budŝetu Wolne środki Kredyty, poŝyczki, Ogółem pozycja I i II III Wydatki budŝetu ogółem: Wydatki bieŝące Koszty obsługi długu z tytułu odsetek Wydatki inwestycyjne IV Rozchody budŝetu Spłaty kredytów i poŝyczek Ogółem wydatki plus spłaty Łączne zadłuŝenie na koniec roku budŝetowego Wskaźnik procentowy zadłu- Ŝenia z art. 169 Ustawy o finansach publicznych 15% Wskaźnik procentowy zadłu- Ŝenia z art. 170 Ustawy o finansach publicznych 60% ,70 0,66 4,32 3,94 3,82 1,02 2,11 13,96 9,21 5,02 1,05 - Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Nogieæ 4167 Uchwa³a Bud etowa Nr XX/180/09 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 stycznia 2009 r. na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) pkt 10, Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z póÿn. zm.) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 182, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2, 198 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz z póÿn. zm.) oraz art. 32 ust. 3 b Ustawy o ochronie przeciwpo arowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 163 poz. 1015), oraz art. 28 ust. 3 Ustawy z dnia 25 paÿdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia- ³alnoœci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z póÿn. zm) Rada Miejska w Szczucinie uchwala, co nastêpuje: Czêœæ I. Ustalenia dotycz¹ce bud etu Gminy Szczucin 1 1. Ustala siê dochody bud etu gminy w wysokoœci: z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do uchwa³y. 2. Ustala siê wydatki bud etu w wysokoœci z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa³y. 3. Ró nica miêdzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt bud etu w kwocie z³, który zostanie pokryty przychodami z zaci¹gniêtych po yczek. 4. Ustala siê przychody bud etu w kwocie z³ i rozchody bud etu w kwocie: z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 i 4 do uchwa³y. 2 Ustala siê dochody i wydatki bud etu zwi¹zane z realizacj¹: 1) zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie ustawami, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5 do niniejszej uchwa³y, 2) zadañ wykonywanych na podstawie porozumieñ lub umów z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6 do uchwa³y. 3 Ustala siê dochody bud etu z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych i wydatków na realizacjê zadañ ujêtych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii, zgodnie z za³¹cznikiem, Nr 7 do niniejszej uchwa³y.

13 Ustala siê: 1) wydatki maj¹tkowe bud etu w wysokoœci: z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8, 2) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9 i 9a do niniejszej uchwa³y Udziela siê z bud etu dotacje podmiotowe na ³¹czn¹ kwotê: z³ dla gminnych instytucji kultury okreœlonych podmiotowo i kwotowo w za³¹czniku Nr 10 do niniejszej uchwa³y. 2. Wydatki bud etu obejmuj¹ œrodki na dotacje: 1) dla dzia³aj¹cego na terenie gminy niepublicznego przedszkola prowadzonego przez podmioty nie nale ¹ce do sektora finansów publicznych ³¹czn¹ kwotê: z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 11 do uchwa³y. 2) na sfinansowanie zadañ zleconych podmiotom nienale- ¹cym do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku - prowadz¹cym dzia³alnoœæ po- ytku publicznego na ³¹czna kwotê: z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 12 do uchwa³y. 3) dla innych jednostek samorz¹du terytorialnego na podstawie zawartych umów i porozumieñ na kwotê z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Tworzy siê: 1) rezerwê ogóln¹ bud etu na wydatki nieprzewidziane w kwocie: z³, 2) rezerwê celow¹ na realizacjê zadañ w³asnych z zakresu zarz¹dzania kryzysowego w kwocie: z³. Czêœæ II. Ustalenia dotycz¹ce gospodarki pozabud etowej i funduszu celowego. 7 Ustala siê plan przychodów i wydatków dla zak³adu bud etowego, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 14 do niniejszej uchwa³y. 8 Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z za- ³¹cznikiem Nr 15 do niniejszej uchwa³y. Czêœæ III. Upowa nienia i inne treœci oko³obud etowe 9 Ustala siê roczne limity dla: 1) zobowi¹zania z tytu³u zaci¹ganych nowych po yczek zaci¹ganych na sfinansowanie przejœciowego deficytu bud etu do kwoty z³, 2) zobowi¹zañ z tytu³u nowych po yczek zaci¹ganych na sfinansowanie planowego deficytu bud etu oraz na sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ t tytu³u kredytów i po- yczek do kwoty z³ Upowa nia siê Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin do: 1) zaci¹gania zobowi¹zañ na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach okreœlonych w za³¹czniku Nr 9 do niniejszej uchwa³y, 2) zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym (2010) jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania gminy i termin zap³aty up³ywa w 2010 r. na ³¹czn¹ kwotê: z³, 3) przekazania uprawnieñ kierownikom gminnych jednostek bud etowych do zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów okreœlonych w pkt 2) z których ³¹czna wartoœæ wraz ze zobowi¹zaniami przez Burmistrza nie przekroczy sumy z pkt 2) 2. Upowa nia siê Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin do : 1) zaci¹gania kredytów i po yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w trakcie roku przejœciowego deficytu bud etowego do maksymalnej wysokoœci z³, 2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach dzia- ³u klasyfikacji bud etowej, obejmuj¹cej w szczególnoœci zmianê kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacjê, na koszty obs³ugi d³ugu publicznego oraz zmianê kwot zaplanowanych na wydatki maj¹tkowe z wyj¹tkiem wydatków okreœlonych w za³¹czniku o wieloletnim programie inwestycyjnym 3) lokowania w trakcie realizacji bud etu czasowo wolnych œrodków bud etowych na rachunkach w innym banku ni bank prowadz¹cy obs³ugê bud etu. 3. Upowa nia siê Kierownika Zak³adu Us³ug Komunalnych w Szczucinie do dokonywania zmian w planie finansowym zak³adu bud etowego innych zmian, ni okreœlone w art. 24 ust. 10 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz z póÿn. zm.), pod warunkiem, e nie spowoduj¹ one zmniejszenia wp³at do bud etu ani zwiêkszenia dotacji z bud etu. Czêœæ IV. Ustalenia dodatkowe i koñcowe. 11 Na potrzebê zarz¹dzania d³ugiem publicznym w roku bud etowym 2009 r. przyjmuje siê Prognozê ¹cznej Kwoty D³ugu Gminy Szczucin, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 16 do niniejszej uchwa³. 12 Ustala siê szczegó³owoœci: 1) informacji z wykonania bud etu za pierwsze pó³rocze 2009 r. - jak zakres szczegó³owoœci bud etu w niniejszej uchwale, 2) informacji o wykonaniu w pierwszym pó³roczu 2009 r. planu finansowego Gminnego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie, Samorz¹dowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie - w szczegó³owoœci odpowiadaj¹cej planom przyjêtym przez Kierowników, z wyodrêbnieniem stanu nale noœci, stanu i rodzaju zobowi¹zañ (w tym zobowi¹zañ wymagalnych). 13 Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczucin.

14 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego oraz poprzez rozplakatowanie obwieszczeñ na terenie gminy. Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Szczucinie: Cz. Noga Plan dochodów Bud etu Gminy Szczucin na 2009 r. Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Bud etowej Nr XX/180/09 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 stycznia 2009 r. Kwota Dochody Dochody Dz. Rozdz. Nazwa planu BieŜące majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo zł zł 0 zł Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi zł zł 0 zł 0960 Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej zł zł 600 Transport i łączność zł zł zł Drogi publiczne powiatowe zł zł 0 zł 2320 Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jst zł zł Drogi publiczne gminne zł zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na sfinansowanie zł zł lub dofinansowanie kosztów reali- zacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zł zł Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych zł 0 zł zł 6330 Dotacje celowe otrzymane z BudŜetu Państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zł zł 700 Gospodarka mieszkaniowa zł zł zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł zł zł 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie zł zł wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych zł zł Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług zł zł 0870 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych zł zł 0920 Pozostałe odsetki 500 zł 500 zł 750 Administracja publiczna zł zł Urzędy wojewódzkie zł zł 2010 Dotacje celowe otrzymane z BudŜetu Państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zł zł

15 22283 Dz. Rozdz. Nazwa 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Kwota Dochody planu BieŜące zł zł Urzędy Gmin zł zł 0690 Wpływy z róŝnych opłat 100 zł 100 zł 0970 Wpływy z róŝnych dochodów zł zł 0920 Pozostałe odsetki zł zł Dochody majątkowe 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zł zł 0 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa zł zł 2010 Dotacje celowe otrzymane z BudŜetu Państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zł zł 752 Obrona narodowa 200 zł 200 zł Pozostałe wydatki obronne 200 zł 200 zł 2010 Dotacje celowe otrzymane z BudŜetu Państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 200 zł 200 zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo- Ŝarowa 300 zł 300 zł Obrona cywilna 300 zł 300 zł 2010 Dotacje celowe otrzymane z BudŜetu Państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 300 zł 300 zł 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł zł 0 zł Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zł zł 0350 Podatek od działalności gospodarczej od osób zł zł fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 zł 100 zł Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł zł 0310 Podatek od nieruchomości zł zł 0320 Podatek rolny zł zł 0330 Podatek leśny zł zł 0340 Podatek od środków transportowych zł zł 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200 zł 200 zł 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500 zł 500 zł Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od zł zł czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości zł zł 0320 Podatek rolny zł zł 0330 Podatek leśny zł zł 0340 Podatek od środków transportowych zł zł

16 22284 Dz. Rozdz. Kwota Dochody Nazwa planu BieŜące 0360 Podatek od spadków i darowizn zł zł 0430 Wpływy z opłaty targowej zł zł 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych zł zł Dochody majątkowe 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł zł Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zł zł 0 zł 0410 Wpływy z opłaty skarbowej zł zł 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaŝ alkoholu zł zł 0 zł 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych zł zł 0 zł przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 0890 Odsetki za nieterminowe rozliczanie płacone przez Urząd Skarbowy 100 zł 100 zł Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa zł zł 0 zł 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych zł zł 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych zł zł 758 RóŜne rozliczenia zł zł 0 zł Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t zł zł 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa zł zł Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin zł zł 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa zł zł Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zł zł 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa zł zł 801 Oświata i wychowanie zł zł 0 zł Szkoły Podstawowe zł zł 0 zł 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bie- Ŝących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Pozostałe zł zł Przedszkola zł zł 0 zł 0830 Wpływy z usług zł zł Gimnazja zł zł 0 zł 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bie- Ŝących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Pozostałe zł zł Stołówki szkolne zł zł 0 zł 0830 Wpływy z usług zł zł 852 Pomoc społeczna zł zł Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z BudŜetu Państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zł zł zł zł zł zł

17 22285 Dz. Rozdz. Nazwa Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z BudŜetu Państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2010 Dotacje celowe otrzymane z BudŜetu Państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Kwota Dochody planu BieŜące zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Ośrodki pomocy społecznej zł zł 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin zł zł Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze zł zł 0830 Wpływy z usług zł zł Pozostała działalność zł zł Dochody majątkowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin zł zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł zł Pozostała działalność zł zł 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji zł zł gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Ogółem zł zł zł Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Szczucinie: Cz. Noga

18 Dział Rozdz. Nazwa - treść Plan Wydatki majątkowe Wydatki Bud etu Gminy Szczucin na rok 2009 z kolumny 4 przypada na: Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Bud etowej Nr XX/180/09 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 stycznia 2009 r. w tym: z tego: wydatki dotacje na Wydatki wydatki na związane zakupy bieŝące wynagrodzen. dotacje z obsługą inwestycyjne i pochodne długu publicznego pozostałe wydatki bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo zł zł 0 zł zł 0 zł 0 zł 0 zł zł Infrastruktura zł zł 0 zł wodociągowa i sanitacja wsi Izby rolnicze zł zł zł 600 Transport i łączność zł zł 0 zł zł 0 zł 0 zł 0 zł zł Drogi publiczne powiatowe zł zł zł zł Drogi publiczne gminne zł zł zł zł Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych zł zł 0 zł 700 Gospodarka mieszkaniowa zł 0 zł 0 zł zł 0 zł 0 zł 0 zł zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł zł zł 750 Administracja publiczna zł zł 0 zł zł zł 0 zł 0 zł zł Urzędy wojewódzkie zł zł zł zł Rady gmin zł zł zł Urzędy gmin zł zł zł zł zł Promocja JST zł zł zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zł 0 zł 0 zł zł 0 zł 0 zł 0 zł zł zł zł zł 22286

19 Dział Rozdz. Nazwa - treść Plan Wydatki majątkowe z kolumny 4 przypada na: w tym: z tego: wydatki dotacje na Wydatki wydatki na związane zakupy bieŝące wynagrodzen. dotacje z obsługą inwestycyjne i pochodne długu publicznego pozostałe wydatki bieŝące 752 Obrona narodowa 200 zł 0 zł 0 zł 200 zł 0 zł 0 zł 0 zł 200 zł Pozostałe wydatki obronne 200 zł 200 zł 200 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zł zł 0 zł zł zł 0 zł 0 zł zł przeciwpoŝarowa Ochotnicze straŝe poŝarne zł zł zł 0 zł zł Obrona cywilna zł zł zł zł Zarządzanie kryzysowe zł zł zł 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zł 0 zł 0 zł zł zł 0 zł 0 zł zł Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych naleŝności budŝetowych zł zł zł zł 757 Obsługa długu publicznego zł 0 zł 0 zł zł 0 zł 0 zł zł 0 zł Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek j.s.t zł zł zł 758 RóŜne rozliczenia zł 0 zł 0 zł zł 0 zł 0 zł 0 zł zł Rezerwy ogólne i celowe zł zł zł 801 Oświata i wychowanie zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł Szkoły podstawowe zł 0 zł zł zł zł Oddziały przedszkolne zł zł zł zł w szkołach podstawowych Przedszkola zł zł zł zł zł Gimnazja zł zł zł zł zł Dowóz uczniów do szkół zł zł zł zł Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej zł zł zł zł 22287

20 Dział Rozdz. Nazwa - treść Plan Wydatki majątkowe z kolumny 4 przypada na: w tym: z tego: wydatki dotacje na Wydatki wydatki na związane zakupy bieŝące wynagrodzen. dotacje z obsługą inwestycyjne i pochodne długu publicznego pozostałe wydatki bieŝące Dokształcenie zł zł zł i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne zł zł zł zł Pozostała działalność zł zł zł 851 Ochrona zdrowia zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł Lecznictwo ambulatoryjne zł zł 0 zł 0 zł Zwalczanie narkomani zł zł zł Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł zł zł zł zł 852 Pomoc społeczna zł 0 zł 0 zł zł zł 0 zł 0 zł zł Domy pomocy społecznej zł zł zł Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia zł zł zł emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za zł zł osoby pobierające niektóre zł świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze zł zł zł zł Dodatki mieszkaniowe zł zł zł Ośrodki pomocy zł zł zł zł społecznej Pozostała działalność zł zł zł Edukacyjna opieka zł 0 zł 0 zł zł zł 0 zł 0 zł zł wychowawcza Świetlice szkolne zł zł zł zł Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli zł zł zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł zł 0 zł zł zł 0 zł 0 zł zł Oczyszczanie miast i wsi zł zł zł 22288

21 Dział Rozdz. Nazwa - treść Plan Wydatki majątkowe 921 z kolumny 4 przypada na: w tym: z tego: wydatki dotacje na Wydatki wydatki na związane zakupy bieŝące wynagrodzen. dotacje z obsługą inwestycyjne i pochodne długu publicznego pozostałe wydatki bieŝące Utrzymanie zieleni zł zł zł w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów zł zł zł i dróg Pozostała działalność zł zł zł zł zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł 0 zł 0 zł zł 0 zł zł 0 zł 0 zł Pozostałe zadania zł zł w zakresie kultury zł Domy i ośrodki kultury, zł zł zł świetlice i kluby Biblioteki zł zł zł 926 Kultura fizyczna i sport zł 0 zł 0 zł zł 0 zł zł 0 zł 0 zł Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zł zł zł Ogółem: zł zł 0 zł zł zł zł zł zł Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Szczucinie: Cz. Noga

22 22290 Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Bud etowej Nr XX/180/09 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 stycznia 2009 r. Przychody i Rozchody Bud etu Gminy Szczucin na rok 2009 r. 1. Dochody ogó³em: z³ 2. Wydatki ogó³em: z³ 3. Nadwy ka / deficyt (1-2) z³ 4. Sfinansowanie (5-6) z³ 5. Przychody bud etu: z³ z tego: a) kredyty: 0 z³ b) po yczki: z³ c) wolne œrodki jako nadwy ka œrodków pieniê nych na rachunku bie ¹cym bud etu, w tym wynikaj¹ce z rozliczeñ kredytów i po yczek z lat ubieg³ych z³ 6. Rozchody Bud etu: z³ z tego: a) sp³ata zaci¹gniêtych kredytów: z³ b) sp³ata zaci¹gniêtych po yczek: z³ Rozchody 2009 Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Szczucinie: Cz. Noga Za³¹cznik Nr 4 do Uchwa³y Bud etowej Nr XX/180/09 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 stycznia 2009 r. Lp. Nr umowy Termin zapadalności Kwota A. B. C. D. 1/BG/ marca 2009 r zł 1. BS Szczucin:"Budowa kanalizacji burzowej w ciągu ulic: Dębowa, Kolnowa, Kasztanowa, Jarzębinowa i Brzopzowa w m. Szczucin" 2/BG/ czerwca 2009 r zł 2. BS Szczucin:"Realizacja wydatków bieŝących z zakresu oświaty i wychowania 017/03/I/2003 i aneksem nr 1 31 marca 2009 r zł 3. BOŚ SA Warszawa:"Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Szczucinie." czerwca 2009 r zł 30 września 2009 r zł 30 grudnia 2009 r zł Razem kredyty zł P/119/02/12-2 oraz aneksem nr 1 20 kwietnia 2009 r zł WFOŚiGW Kraków: 20 lipca 2009 r zł "Zabezpieczenie odpadów azbestowych w Gminie Szczucin" P/046/03/042-2 oraz aneksem nr 3 20 sierpnia 2009 r zł 20 października 2009 r zł WFOŚiGW Kraków: 30 marca 2009 r zł "Budowa kanalizacji z przyłączami 20 października 2009 r zł etap II, Kolektory C i L 20 listopada 2009 r zł

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok. Marzec 2012 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok. Marzec 2012 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok Marzec 2012 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budŝetu Gminy Grybów za 2011 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 13 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 136 /2013 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO TREŒÆ: DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 czerwca 2009 r. Poz.: Str. Nr 351 UCHWA Y BUD ETOWE NA 2009 ROK: 2521 Rady Gminy Bystra - Sidzina............... 12907 2522 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII.77.2015 RADY GMINY STROMIEC z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku Sierpień 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok Marzec 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2015 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2011 r.

Dochody budŝetu gminy na 2011 r. Tabela nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 27 stycznia 2011 roku Dochody budŝetu gminy na 2011 r. Planowane dochody na 2011r. Dział Rozdział* Źródło dochodów (w zł) w tym : Ogółem bieŝące majątkowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 czerwca 2009 r. Nr 358 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA Y BUD ETOWE NA 2009 ROK: 2573 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 lutego 2009 r.............

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki Paragraf Rozdział

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały RMiG Nr24/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006r..r. PLAN DOCHODÓW BUDśETOWYCH NA ROK Plan na 2007 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały RMiG Nr24/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006r..r. PLAN DOCHODÓW BUDśETOWYCH NA ROK Plan na 2007 rok 4 Załącznik Nr 1 do uchwały RMiG Nr24/IV/26 z dnia 28 grudnia 26r..r. PLAN DOCHODÓW BUDśETOWYCH NA ROK 27 Dział Rozdział Plan na 27 rok 1 2 4 11 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/ 215/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 20 marca 2014 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/ 215/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 20 marca 2014 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/ 215/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale budŝetowej gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne 3 900

01008 Melioracje wodne 3 900 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14.12.2005r. WYDATKI BUDśETU NA ROK 2006 L.p. Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota w zł. 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 043 584 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budŝetu gminy na 2011 r.

Wydatki budŝetu gminy na 2011 r. Tabela nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 27 stycznia 2011 roku Wydatki budŝetu gminy na 2011 r. Rozdzia Dział * Nazwa działu, rozdziału, paragrafu ł Plan na 2011 r. (6+12) Wydatki bieŝące Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/73/15 RADY GMINY SŁOPNICE z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/73/15 RADY GMINY SŁOPNICE z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI/73/15 RADY GMINY SŁOPNICE w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Słopnice na 2016 rok. Na podstawie art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 oraz art.258 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 529 Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Wielka za 2014 rok, wraz z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan. sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych

Dział Rozdział Nazwa Plan. sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych Projekt Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Limanowa z dnia 2011-02-25 DOCHODY Plan dochodów budŝetu Miasta Limanowa na rok 2011 Dział Rozdział Nazwa Plan 020 Leśnictwo 1 200,00 0750 Dochody z najmu

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30.07.2012 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2012- dochodów przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 498,00 0,00

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2014 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy ogółem 600 Transport i łączność 1 188 634,75

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budŝetu miasta na 2011 rok

Plan dochodów budŝetu miasta na 2011 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/12/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 18 lutego 2011roku stanowiący jednocześnie załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/111/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 lutego 2016 r. Poz. 550 UCHWAŁA NR XVI/75/2015 RADY GMINY LUTUTÓW w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lututów na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2011 NR V/33/2011. RADY MIASTA MSZANA DOLNA z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2011 NR V/33/2011. RADY MIASTA MSZANA DOLNA z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2011 NR V/33/2011 RADY MIASTA MSZANA DOLNA z dnia 31 stycznia 2011 r. Na podstawie art. 211, art. 212, art.239, art.264 ust.3 art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010.

UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010. UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu w 2019 r. w złotych

Dochody budżetu w 2019 r. w złotych Dochody budżetu w 2019 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01010 01095 400 40002 600 60095 700 70005 750 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 27 20 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/80/16 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/80/16 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2016 UCHWAŁA NR XV/80/16 RADY GMINY PĘCŁAW w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2016 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 080 419,00 1 037 162,93 96,00 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budŝetu gminy na 2013 r.

Plan dochodów budŝetu gminy na 2013 r. Plan dochodów budŝetu gminy na 2013 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/147/2012 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 20 grudnia 2012 roku w złotych Dział Rozdział Treść Plan na 2013 bieŝące z tego majątkowe

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2014 ROKU Planowane Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2014 ROKU Planowane Treść Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2014 ROKU Planowane Treść dochody na 30.06.2014 r. Wykonanie na 30.06.2014r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 245,65 4 01095 Pozostała działalność 590 245,65 590 245,65 020 Leśnictwo 2 30 02095

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/ Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 21 ROK Lwówek Śląski 29 grudnia 29 r. S p i s t r e ś c i Uchwała budŝetowa na 21 rok. 3 Załącznik nr 1 Plan dochodów gminy na 21

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 stycznia 2018 r. Poz. 505 UCHWAŁA NR XXXVIII/155/17 RADY GMINY SIEMKOWICE w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2011 ROKU Klasyfikacja budżetowa Treść Planowane dochody na 30.06.2011 roku Wykonanie na 30.06.2011 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5,- 6,- 7. 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2018 rok

Plan dochodów na 2018 rok Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.541.194 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4.538.194 3.245.834 w ramach budżetu środków europejskich,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/110/2017 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW. z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2017 rok

UCHWAŁA NR XX/110/2017 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW. z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2017 rok UCHWAŁA NR XX/110/2017 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo