Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2010 roku przez Wydział Audytu

Podobne dokumenty
PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

KW Kępno r.

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu.

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

SPRAWOZDANIE NR ON.II BJ PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. z dnia 15 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XII/2007

Pan Tadeusz Zarawski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 ul. Miechowity 6 w Krakowie

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

Rok 2009 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół Szkół Nr 10 Miejska Biblioteka Publiczna Gdyńskie Centrum Innowacji

BK /08. Pan Jerzy Zoń Dyrektor Teatru KTO w Krakowie ul. Gzymsików Kraków

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu za 2015r

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XIII/2007

Sprawozdanie z kontroli za 2013 rok (kontrole zewnętrzne) zaleceń, wniosków, uwag

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół OdzieŜowych Stylizacji i Usług w Radomiu.

PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Niepublicznym Nr 2 Parkowe Przedszkole w Słupsku przy ul. Koszalińskiej 7a

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

Zarządzenie Nr 119/2014. Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 września 2014 roku

tel fax

P R O T O K Ó Ł. Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy pracowników Gimnazjum w Wielowsi.

Protokół. Ustalenia szczegółowe:

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Dęblinie

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 12 /2009.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XI/2007

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej. przeprowadzonej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Będzinie przy ul. Sportowej 4. Kontrolę przeprowadziła:

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Prezydent Miasta Gliwice

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Sprawozdanie z działalności kontrolnej realizowanej w roku 2007 przez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Zielona Góra KZ

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

KK.I/0912/13/2007/ Stwierdzono niewłaściwie. rachunkowości w zakresie. Zakładowego Planu Kont. opracowaną polityką. trwałego.

Wrocław, 21 marca 2008 roku. Pan Krzysztof Szkudlarek Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta WK. 60/315/K-103/07

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 11 /2009

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia r.

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

Zarządzenie Nr 47/2011 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 12 lipca 2011r.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

Sprawozdanie z kontroli finansowej przeprowadzonej w IX Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu.

URZĄD MIASTA. Informacja. Lubartów, dnia r. Burmistrz Miasta Lubartów mgr inż. Janusz Bodziacki

PROTOKÓŁ. Okres objęty kontrolą : styczeń grudzień 2006 roku oraz styczeń czerwiec 2007 roku.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej. przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 11 w Będzinie, przy ul.podłosie nr 4.

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ od roku do roku

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2

Rok 2019: Termin kontroli. Nazwa jednostki kontrolowanej. Lp. Do pobrania. Przedmiot kontroli

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ X/2007

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Zielona Góra, 17 stycznia 2011 r. Pani Zofia Tomaszuk Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia w Zielonej Górze

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Słupsku

* - nowe wzory, których nie było w poprzednim wydaniu. Pozostałe wzory zostały zaktualizowane na stan prawny czerwiec 2018 r.

Prezydent Miasta Gliwice

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Radomiu.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia r.

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ IX/2007

SPROWOZDANIE Z WYKONANIA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ OD ROKU DO ROKU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Protokół. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie V Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta przy ul. Krzywoustego 6 w Słupsku.

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkoły

ZARZĄDZENIE. DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 W RYBNIKU z dnia 1 marca 2004 roku

S P R A W O Z D A N I E PRZEZ INSPEKTORA DS. KONTROLI

UCHWAŁA NR XII/86/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Projekt Mazurski wilk przedsiębiorczości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach.

W zakresie spraw ogólno-organizacyjnych

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE

Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska pl. Zwycięstwa Słupsk Słupsk, dn r.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

BK Kraków, dnia r.

Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Warce z dnia. 2012r.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE

Protokół nr VIII/2005

Kazimierz Cebrat. Opole, dnia 28 lutego 2006 r. NKO /05. W y s t ą p i e n i e p o k o n t r o l n e

Transkrypt:

Urząd Miasta Zielona Góra Wydział Audytu ul. Henryka Sienkiewicza 8a 65-443 Zielona Góra Zielona Góra, 31 stycznia 2011 r. AD.II.0910-1-2/10 id.1622834 Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2010 roku przez Wydział Audytu 1. Informacje ogólne. Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie Miasta Zielona Góra Wydział Audytu realizował w 2010 roku na podstawie zarządzenia nr 395/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Audytu oraz zarządzenia nr 1/10 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu działalności kontrolnej. W planie kontroli Wydziału Audytu na rok 2010 ujęto: 20 kontroli kompleksowych, 3 kontrole sprawdzające oraz kontrole doraźne i problemowe realizowane na zlecenie Prezydenta Miasta Zielona Góra. W 2010 roku w Wydziale Audytu zatrudnionych było 7 pracowników, w tym: trzech audytorów wewnętrznych, główny specjalista, inspektor oraz dwóch podinspektorów. Czynności kontrolne przeprowadzane były przede wszystkim przez głównego specjalistę, inspektora oraz dwóch podinspektorów. W ciągu 2010 roku pracownicy Wydziału Audytu przeprowadzili 28 kontroli wewnętrznych, w tym: a) 23 kontrole kompleksowe b) 4 kontrole problemowe, c) 1 kontrolę sprawdzającą. W 2010 roku Wydział Audytu przeprowadził tylko jedną kontrolę sprawdzającą realizację zaleceń pokontrolnych (Miejskie Przedszkole nr 3) z trzech zaplanowanych, poniewaŝ w przypadku dwóch pozostałych jednostek (Miejskiego Przedszkola nr 24 oraz Szkoły Podstawowej nr 21) Rada Miasta Zielona Góra w dniu 17 sierpnia 2010 r. podjęła uchwałę Nr LXXIII/884/10 w sprawie utworzenia Zespołu Edukacyjnego Nr 3 w Zielonej Górze. W skład Zespołu Edukacyjnego Nr 3 weszły: Miejskie Przedszkole nr 24, Szkoła Podstawowa nr 21 oraz Gimnazjum nr 8. W związku z powstałymi zmianami organizacyjnymi, kontrolę w Zespole Edukacyjnym nr 3 Wydział Audytu przeprowadzi w późniejszym terminie. Ponadto w 2010 roku pracownicy Wydziału Audytu przeprowadzili o 3 kontrole kompleksowe więcej niŝ zostało zaplanowane w planie kontroli na 2010 rok. Zwiększona liczba kontroli kompleksowych wystąpiła w związku z wcześniejszą realizacją planu kontroli na 2010 rok. Wykonanie planu kontroli nastąpiło w listopadzie 2010 roku. Za zgodą Prezydenta Miasta Zielona Góra dodatkowe kontrole kompleksowe przeprowadzono w: Szkole Podstawowej nr 8, Miejskim Przedszkolu nr 39 oraz Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów.

2. Charakterystyka kontroli przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym. Szczegółowej kontroli poddano następujące zagadnienia: - organizację jednostek, - plany finansowe wydatków budŝetowych oraz dochodów własnych, - wykorzystanie dotacji budŝetowych, - prowadzenie ksiąg rachunkowych, - gospodarkę finansową, - zatrudnienie i wynagrodzenie - wydatki inwestycyjne, - inwentaryzację, - udzielanie zamówień publicznych, - sprawozdawczość budŝetową. Tabela nr 1 wykaz jednostek, które zostały objęte kontrolą w 2010 roku: Lp. Jednostka kontrolowana Termin kontroli Zakres kontroli 1. Zespół Szkół Specjalnych nr 2 styczeń 2. Szkoła Podstawowa nr 14 styczeń Wydział Geodezji Kontrola problemowa w zakresie sprzedaŝy 3. i Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Zielona Góra styczeń lokalu mieszkalnego połoŝonego w Zielonej Górze. 4. Miejskie Przedszkole Nr 10 styczeń/luty z Oddziałami Integracyjnymi 5. Miejskie Przedszkole nr 11 luty 6. Szkoła Podstawowa nr 18 luty/marzec 7. Gimnazjum nr 2 luty/marzec 8. Gimnazjum nr 1 marzec/kwiecień 9. V Liceum Ogólnokształcące marzec/kwiecień 2

10. Bursa kwiecień Kontrola problemowa w zakresie gospodarowania mieniem jednostki 11. Szkoła Podstawowa nr 6 kwiczeń/maj 12. Gimnazjum nr 7 kwiecień/maj 13. Gimnazjum nr 3 maj/czerwiec 14. Dom Pomocy Społecznej maj/czerwiec Zespół Szkół Specjalnych nr 1 15. czerwiec 16. śłobek Miejski nr 1 czerwiec/lipiec 17. Miejskie Przedszkole nr 25 czerwiec/lipiec 18. Miejskie Przedszkole nr 17 lipiec 19. Zespół Szkół Technicznych lipiec/sierpień Kontrola problemowa w zakresie złoŝonej skargi. 20. Miejskie Przedszkole nr 6 sierpień Centrum Kształcenia sierpień/ 21. Ustawicznego i Praktycznego wrzesień Zakład Gospodarki 22. sierpień/listopad Komunalnej i Mieszkaniowej Kontrola problemowa w zakresie: prawidłowości wyboru wykonawców na wykonanie dokumentacji szacunkowych nieruchomości Wydział Geodezji wrzesień/ 23. zabudowanych i niezabudowanych stanowiących i Gospodarowania Mieniem grudzień własność Miasta Zielona Góra, realizacji zawartych umów oraz ich rozliczania w 2006 i 2007 roku. 3

24. Miejskie Przedszkole nr 18 październik 25. Miejskie Przedszkole nr 3 listopad 26. Szkoła Podstawowa nr 8 listopad 27. Miejskie Przedszkole nr 39 listopad/ grudzień Dom Pomocy Społecznej dla 28. Kombatantów grudzień Kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych. Najczęściej występujące nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone w wyniku przeprowadzonych kontroli, w odniesieniu do poszczególnych zagadnień: 1) w zakresie spraw organizacyjnych: - w wewnętrznych przepisach powoływano się na nieaktualne akty prawne. 2) w zakresie rachunkowości: - brakowało kompletnej dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości, - naruszono zasadę memoriału, - zapisy na kontach zespołu 2 oraz 7 nie ewidencjonowano według odpowiedniej klasyfikacji budŝetowej, - regulowano zobowiązania na podstawie nie zatwierdzonych oraz nie sprawdzonych pod względem merytorycznym i formalno rachunkowym dokumentów źródłowych, - ewidencjonowano wydatki na paragrafach niezgodnie z klasyfikacją budŝetową, - nieterminowo regulowano zobowiązania, - nieprawidłowe ewidencjonowano przelewy dotyczące wynagrodzeń dla pracowników jednostki. 4) w zakresie gospodarki kasowej: - raporty kasowe sporządzano w sposób niekompletny, - nieprawidłowo ewidencjonowano druki ścisłego zarachowania. 5) w zakresie gospodarki środkami rzeczowymi: - nieprawidłowo dokumentowano oraz rozliczano przeprowadzoną inwentaryzację. 6) w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych: - wydatkowano środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele niezgodne z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, - nieterminowo przekazywano odpis na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 4

5) w zakresie akt pracowniczych i wynagrodzeń: - nieterminowo przyznawano nagrody jubileuszowe (nieprawidłowo ustalano staŝ pracy uprawniający do otrzymania nagrody jubileuszowej), - dokumenty znajdujące się w aktach osobowych przechowywano niezgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w tym zakresie. 8) w zakresie zamówień publicznych: - brakowało na dokumentach źródłowych adnotacji według jakiej procedury, wynikającej z ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonano zamówienia publicznego oraz brakowało podpisu osoby właściwej rzeczowo i odpowiedzialnej za jej przeprowadzenie. 9) w zakresie sprawozdawczości: - wykazywano w sprawozdaniach finansowych dane niezgodne z ewidencją księgową jednostki. Szczegółowe wyniki kontroli przedstawiono w protokołach z kontroli, a zalecenia sformułowano w wystąpieniach pokontrolnych. sporządził Marzena Kapnik... sprawdził naczelnik Wydziału Audytu Konrad Witrylak... 5