PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 12 /2009.
|
|
- Bogdan Marek Bednarek
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Lędziny, r. PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 12 /2009. Podmiot kontrolujący: Burmistrz Miasta Lędziny poprzez upowaŝnionego pracownika mgr Joannę Warchulską-Kopeć na podstawie upowaŝnienia z dnia r. Podstawa prawna kontroli: art. 187 ust 2 oraz 3 ustawy o finansach publicznych: " Przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego kontroluje przestrzeganie przez podległe i nadzorowane przez siebie jednostki sektora finansów publicznych realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Kontrola, o której mowa w ust. 2, obejmuje w kaŝdym roku co najmniej 5 % wydatków podległych jednostek organizacyjnych". Podmiot kontrolowany: Gimnazjum z O.I. nr 2, im. Gustawa Morcinka, ul. Hołdunowska 72, Lędziny. Sposób doboru próby: niestatystyczny, wyrywkowy Okres objęty kontrolą: styczeń październik 2009 r. Dane ogólne: Funkcję kierownika jednostki budŝetowej Dyrektora Gimnazjum z O.I. nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach pełni mgr Henryk Barcik, który objął stanowisko w dniu r. Wicedyrektorem szkoły jest mgr L.Ciepły-Bugara, powołana na stanowisko w dniu r. Głównego Księgowego jednostki jest mgr Agata Panek- Bydłowska, której z dniem 08 maja 2006 r. powierzono obowiązki i odpowiedzialność w zakresie prowadzenia 1
2 rachunkowości, wykonywania dyspozycji środkami pienięŝnymi, dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych stosownie do treści art. 45 ustawy o finansach publicznych oraz art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są poza siedzibą jednostki tj. w Lędzinach, ul. Paderewskiego 5 ( siedziba Szkoły Podstawowej nr 1 z OI. w Lędzinach). Liczba zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2009/ Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi 15 Liczba oddziałów 2009/ Liczba uczniów 2009/ Umowa zlecenia - 1 Organ prowadzący: Gmina Lędziny Organ sprawujący nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty w Katowicach. Plan finansowy Gimnazjum z O.I. Nr 2 im. Gustawa Morcinka na dzień r. ( wg sprawozdania Rb-28 S) przedstawia się następująco: wydatki planowane ogółem ,00 zł wydatki wykonane ogółem ,54 zł W ramach kontroli 5 % wydatków sprawdzono wydatki poniesione w dziale 801 w rozdziale w 4210, 4270, 4750, 4300 i Ponadto poddano kontroli obroty w paragrafie 4440 w wysokości ,89 zł. Skontrolowano kwotę ,76 zł, co stanowi około 7 % planowanych wydatków jednostki w 2009r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie następujących przepisów: ustawa z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 76, poz. 694 ze zm), - ustawa z dnia r o finansach publicznych (Dz.U. 2005, nr 249, poz ze zm), - ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. 2004, nr 256, poz ze zm), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad 2
3 rachunkowości oraz planów kont dla budŝetu państwa, budŝetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz.U. 2006, nr 142, poz. 1020), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budŝetowych, zakładów budŝetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną ( Dz.U. 2006, nr 116, poz. 783), rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U 2006, nr 107 poz. 726), art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przepisy wewnętrzne o charakterze finansowo-księgowym obowiązujące w Gimnazjum z O.I.nr 2 w Lędzinach : Zarządzenie Dyrektora Gimnazjum z O.I. nr 2 w Lędzinach z dnia r. w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości, na które składają się następujące instrukcje: zakładowy plan kont wraz z zasadami jego funkcjonowania w sprawie obiegu i kontroli dokumentów księgowych instrukcja dotycząca przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych kasowa w sprawie gospodarki drukami ścisłego zarachowania opis systemu przetwarzania danych - aneks nr 4 do zasad ( polityki) rachunkowości z dnia r. Zarządzenie nr 99/2007/2008 Dyrektora Gimnazjum z O.I.nr 2 im. G.Morcinka w Lędzinach w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania wydatków publicznych nieobjętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych ( o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyraŝonej w złotych równowartości kwoty 14 tyś. euro). Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 2 im. G.Morcinka w Lędzinach. Stwierdza się, iŝ obowiązujaca w jednostce polityka rachunkowości jest sporządzona w oparciu o aktualne przepisy i jest na bieŝąco aktualizowana. 3
4 Przebieg kontroli w Gimnazjum z O.I. nr 2 w Lędzinach im. Gustawa Morcinka I.Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych zleconych po kontroli wydatków jednostki w 2008r. Kontrolujący stwierdza, iŝ zalecone działania zostały zrealizowane. II.W ramach kontroli sprawdzono wydatki poniesione w dziale 801, rozdziale 80110, w paragrafach : 4210, 4270, 4750, 4300 oraz 4430 ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zasad (polityki rachunkowości) obowiązujących w jednostce oraz zasady określonej w art. 138 pkt 5 ustawy o finansach publicznych tzn. zlecanie zadań powinno następować na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych tzn. obowiązek ponoszenia wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów tzn. czy jednostka przestrzega procedury opisanej w regulaminie zakupów do równowartości kwoty 14 tyś. euro. III. Wydatki poniesione w paragrafie 4440 ( odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) wraz z obrotami na koncie 135. Ad. II Sprawdzono: 1. Wydatki ( zakup materiałów i wyposaŝenia). Od r. do r. wydatkowano ,73 zl, z czego skontrolowano: 7/2 547,54 zł 23/ ,00 zł 23/13 360,00 zł 24/11 528,13 zł 24/12 376,80 zł 26/29 603,75 zł 39/26 282,06 zł 55/14 417,39 zł 61/ ,80 zł 61/6 445,30 zł 78/24 832,26 zł 95/23 219,60 zł 102/19 292,43 zł 4
5 175/17 299,58 zł 120/21 958,03 zł 121/6 195,13 zł 126/17 705,78 zł 126/20 475,86 zł 148/17 468,74 zł 154/17 374,26 zł 157/2 229,00 zł 2.Wydatki ( zakup usług remontowych). Od r. do r. wydatkowano 6 784,86 zł, z czego skontrolowano: 44/ ,50 zł 45/5 512,40 zł 71/ ,06 zł 95/41 390,40 zł 104/ ,00 zł 3. Wydatki ( programy i akcesoria komputerowe). Od r. do r. wydatkowano 3 509,40 zł, z czego skontrolowano: 55/20 311,10 zł 95/17 534,99 zł 109/11 590,00 zł 167/20 350,99 zł 4. Wydatki (zakup usług pozostałych). Od r. do r. wydatkowano ,88 zł, z czego skontrolowano: 6/2 610,00zł 6/16 303,01 zł 24/6 639,20 zł 39/32 427,00 zł 39/35 683,20 zł 62/19 772,99 zł 62/21 455,00 zł 84/ ,90 zł 89/ ,80 zł 102/24 569,00 zł 104/8 418,00 zł 5
6 104/11 280,60 zł 122/2 525,00 zł 154/10 418,00 zł 154/14 525,00 zł 154/15 280,60 zł 167/23 222,57 zł Kontrolujący sprawdził, czy jednostka przestrzega procedury zakupów określonej w regulaminie dokonywania wydatków publicznych nieobjętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora szkoły nr 12/2007/2008. W przewaŝającej częśći jednostka dokonuje zakupów usług, dostaw i robót w kwocie poniŝej progu równowartości 14 tyś. euro. Sprawdzono czy jednostka przestrzegała procedury zamówienia usługi pod nazwą pomiary ochronne instalacji elektrycznej w kwocie 5 379,90 zł. Z badania przedstawionych dokumentów wynika, iŝ jednostka przestrzega procedury zakupu w sytuacjach, kiedy koszt zakupu nie przekracza progu ustawowego czyli 14 tys. euro ( po przekroczeniu w/w kwoty stosujemy ustawę Prawo Zamówień Publicznych). 5. Wydatki (zakup usług pozostałych). Od r. do r. wydatkowano 1 840,00 zł, z czego skontrolowano: nr 42/ ,00 zł Ad. III Wydatki poniesione w paragrafie 4440 ( odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) wraz z obrotami na koncie 135. Od r. do r. obroty na koncie 135 ( rachunek środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wyniosły ( saldo) ,44 zł. Sprawdzono : -obroty na koncie 135 w miesiącu: luty 2009, maj 2009 i lipiec spłata poŝyczki na cele mieszkaniowe pracownika ( M.F.) Umowa poŝyczki na cele mieszkaniowe z r., liczba rat 36, sprawdzono spłatę w miesiącu lutym, maju - spłata poŝyczki na cele mieszkaniowe pracownika (E.R.). Umowa poŝyczki na cele mieszkaniowe z r., liczba rat 36, sprawdzono spłatę w miesiącu lutym, maju 6
7 - spłata poŝyczki na cele mieszkaniowe pracownika (L.C.-B.). Umowa poŝyczki na cele mieszkaniowe z r., liczba rat 60, sprawdzono spłatę w miesiącu lutym, maju - spłata poŝyczki na cele mieszkaniowe pracownika (L.O.-K.). Umowa poŝyczki na cele mieszkaniowe z r., liczba rat 36, sprawdzono spłatę w miesiącu lutym, maju - spłata poŝyczki na cele mieszkaniowe pracownika (CH.W.). Umowa poŝyczki na cele mieszkaniowe z r., liczba rat 36, sprawdzono spłatę w miesiącu styczniu, marcu i maju 2009r. - spłata poŝyczki na cele mieszkaniowe pracownika (R.ś.). Umowa poŝyczki na cele mieszkaniowe z r., liczba rat 36, sprawdzono spłatę w miesiącu lutym, maju - spłata poŝyczki na cele mieszkaniowe pracownika (A.P.). Umowa poŝyczki na cele mieszkaniowe z r., liczba rat 36, sprawdzono spłatę w miesiącu lutym, maju - spłata poŝyczki na cele mieszkaniowe pracownika (K.W.). Umowa poŝyczki na cele mieszkaniowe z r., liczba rat 36, sprawdzono spłatę w mieisącu lutym, maju i czerwcu 2009r. Stwierdzono, iŝ pracownik ( poŝyczkobiorca) nie wykonuje zapisów zawartej umowy i nie spłaca rat poŝyczki w systemie miesięcznym. Spłata w 2009r. przedstawia się następująco: styczeń, marzec, kwiecień, lipiec, sierpień, wrzesień, październik. Nie dokonano wpłaty w miesiącu : luty, maj, czerwiec. Kierownik jednostki powinien zdyscyplinować pracownika i ponaglić go do spłaty zaległych rat poŝyczki mieszkaniowej. Na tym zakończono czynności kontrolne. Stosownie do treści Zarządzenia nr 0151/ 517 /09 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie regulaminu funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Gminie Lędziny - kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do złoŝenia pisemnych zastrzeŝeń dotyczących treści protokołu kontroli w terminie 3 dni od jego podpisania. Kontrolujący jest zobowiązany niezwłocznie rozpatrzyć zastrzeŝenia, jednak nie jest związany ich treścią. 7
8 Niniejszy protokół zawiera. 8 ( osiem) stron kolejno numerowanych i parafowanych przez kontrolującego, dyrektora jednostki kontrolowanej oraz głównego księgowego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla: 1. Burmistrza Miasta Lędziny Wiesława Stambrowskiego 2. Dyrektora Gimnazjum z O.I. nr 2 Henryka Barcika 8
PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 10 /2009
Lędziny, 01.12.2009 r. PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 10 /2009 podmiot kontrolujący: Burmistrz Miasta Lędziny poprzez upowaŝnionego pracownika mgr Joannę Warchulską-Kopeć na podstawie upowaŝnienia z dnia 20.10.2009r.
PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 14 /2009.
Lędziny, 31.12.2009 r. PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 14 /2009. Podmiot kontrolowany: jednostka budŝetowa Miejskie Przedszkole z O.I. Nr 1 z siedzibą w Lędzinach, ul. Paderewskiego 7, NIP 646 248 58 97, regon 277626584.
PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 11 /2009
Lędziny, 03.12.2009 r. PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 11 /2009 Podmiot kontrolowany: jednostka budŝetowa Zespół Szkół w Lędzinach, ul. Goławiecka 36. Podmiot kontrolujący: Burmistrz Miasta Lędziny poprzez upowaŝnionego
PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 9 /2009
Lędziny, 21.10.2009 r. PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 9 /2009 Podmiot kontrolowany: jednostka budŝetowa, jednostka organizacyjna Gminy Lędziny Szkoła Podstawowa nr 3 im. J.Ch. Ruberga, ul. Hołdunowska 13, Lędziny
PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XII/2007
Lędziny, 07.12.2007 r PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XII/2007 kontroli gospodarki finansowej jednostki budŝetowej pod nazwą Gimnazjum nr 2 im. Gustawa Morcinka z Oddziałami Integracyjnymi w Lędzinach przeprowadzonej
PROTOKÓŁ NR BK 0913/ IX/2007
Lędziny, 12.11.2007 r PROTOKÓŁ NR BK 0913/ IX/2007 kontroli gospodarki finansowej jednostki budŝetowej pod nazwą Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ch. Ruberga w Lędzinach przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę
PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XI/2007
Lędziny, 29.11.2007 r PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XI/2007 kontroli gospodarki finansowej jednostki budŝetowej pod nazwą Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Lędzinach przeprowadzonej
PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XIII/2007
Lędziny, 14.12.2007 r PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XIII/2007 kontroli gospodarki finansowej jednostki budŝetowej pod nazwą Zespół Szkół w Lędzinach, ul. Goławiecka 36, przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę
PROTOKÓŁ NR BK 0913/ X/2007
Lędziny, 12.11.2007 r PROTOKÓŁ NR BK 0913/ X/2007 kontroli gospodarki finansowej jednostki budŝetowej pod nazwą Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę
PROTOKÓŁ BK 0913/ 6 /2009
Lędziny, 19.06.2009 r. PROTOKÓŁ BK 0913/ 6 /2009 podmiot kontrolowany: jednostka budŝetowa Targowisko Miejskie, działająca do dnia 31.12.2008r. pod nazwą Kuchnia Miejska, zreogranizowana na podstawie uchwały
PROTOKÓŁ NR VIII/2006
Lędziny, 19.12.2006 r PROTOKÓŁ NR VIII/2006 kontroli gospodarki finansowej jednostek budżetowych : Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum nr 1 w Lędzinach przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę d/s
Lędziny, rok PROTOKÓŁ IV/2006
Lędziny, 14.08.2006 rok PROTOKÓŁ IV/2006 kontroli jednostki budżetowej Kuchnia Miejska przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę ds kontroli mgr Joannę Warchulską - Kopeć na podstawie upoważnienia Burmistrza
PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XIII /2008.
Lędziny, 22.12.2008 r. PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XIII /2008. kontroli gospodarki finansowej jednostki budŝetowej pod nazwą Miejskie Przedszkole z O.I. Nr 2 z siedzibą w Lędzinach, ul. Hołdunowska 20, przeprowadzonej
PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XII /2008.
Lędziny, 23.12.2008 r. PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XII /2008. kontroli gospodarki finansowej jednostki budŝetowej pod nazwą Miejskie Przedszkole z O.I. Nr 1 z siedzibą w Lędzinach, ul. Paderewskiego 7, przeprowadzonej
PROTOKÓŁ NR BK 0913/ X /2008.
Lędziny, 10.12.2008 r. PROTOKÓŁ NR BK 0913/ X /2008. kontroli gospodarki finansowej jednostki budŝetowej pod nazwą Gimnazjum z O.I. nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach przeprowadzonej przez Głównego
Protokół nr BK0913/XIV/2007
Lędziny, 28.12.2007 r Protokół nr BK0913/XIV/2007 kontroli gospodarki finansowej Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach przeprowadzonej na podstawie upowaŝnienia Burmistrza
PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XI /2008.
Lędziny, 11.12.2008 r. PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XI /2008. kontroli gospodarki finansowej jednostki budŝetowej pod nazwą Zespół Szkół w Lędzinach przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę d/s kontroli wewnętrznej
PROTOKÓŁ NR BK 0913/ VIII /2008
Lędziny, 24.10.2008 r PROTOKÓŁ NR BK 0913/ VIII /2008 kontroli gospodarki finansowej jednostki budŝetowej pod nazwą Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę
PROTOKÓŁ NR V / 2004
Lędziny, 04.10.2004 r PROTOKÓŁ NR V / 2004 kontroli gospodarki finansowej jednostek budŝetowych pod nazwą Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Lędzinach przeprowadzonej przez inspektora d/s kontroli wewnętrznej
PROTOKÓŁ BK 0913/VII/2007
Lędziny, 04.09.2007 roku PROTOKÓŁ BK 0913/VII/2007 kontroli jednostki budŝetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach, przeprowadzonej przez Gł.Specjalistę d/s kontroli w Urzędzie Miasta
PROTOKÓŁ NR VI/2004. Lędziny, r
Lędziny, 19.11.2004 r PROTOKÓŁ NR VI/2004 kontroli gospodarki finansowej jednostek budŝetowych : Szkoły Podstawowej nr 1 oraz nr 4 w Lędzinach przeprowadzonej przez inspektora d/s kontroli wewnętrznej
Protokół nr BK 0913/ 4 /2009
Lędziny 14.05.2009 r Protokół nr BK 0913/ 4 /2009 podmiot kontrolowany: samorządowa instytucja kultury- Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. podmiot kontrolujący: Burmistrz
PROTOKÓŁ NR BK 0913/ VII /2008
Lędziny, 24.10.2008 r PROTOKÓŁ NR BK 0913/ VII /2008 kontroli gospodarki finansowej jednostki budŝetowej pod nazwą Szkoła Podstawowa nr 3 im. J.Ch. Ruberga w Lędzinach przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę
Lędziny, roku PROTOKÓŁ III/2006
Lędziny, 14.07.2006 roku PROTOKÓŁ III/2006 kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędziach, przeprowadzonej przez Gł.Specjalistę d/s kontroli w Urzędzie Miasta Lędziny na podstawie upoważnienia
Protokół nr VIII/2005
Lędziny, 16.09.2005 r Protokół nr VIII/2005 kontroli gospodarki finansowej Przedszkola nr 1 oraz Przedszkola nr 2 w Lędzinach, przeprowadzonej na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Lędziny z 12.09.2005
Lędziny, 01.06.2009r. Protokół nr BK/0913/ 5 /2009
Lędziny, 01.06.2009r. Protokół nr BK/0913/ 5 /2009 podmiot kontrolowany: samorządowa instytucja kultury- Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Lędzinach, ul. Hołdunowska 39, regon 240124733, NIP 646 26
PROTOKÓŁ NR V / 2005
Lędziny, 05.07.2005 r PROTOKÓŁ NR V / 2005 kontroli gospodarki finansowej Miejskiego Zarządu Edukacji w Lędzinach przeprowadzonej przez inspektora d/s kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Lędziny mgr
Protokół nr BK0913/XV/2007
Lędziny, 28.12.2007 r Protokół nr BK0913/XV/2007 kontroli gospodarki finansowej Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach przeprowadzonej na podstawie upowaŝnienia Burmistrza
Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r.
Lędziny 04.04.2005 r Protokół nr II/2005 kontroli przeprowadzonej w instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. Kontrolę przeprowadziła inspektor
Protokół nr BK 0913/ VI /2007
Lędziny 17.07.2007 r Protokół nr BK 0913/ VI /2007 kontroli przeprowadzonej w instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. Kontrolę przeprowadziła
Lędziny, roku PROTOKÓŁ III/2005
Lędziny, 13.05.2005 roku PROTOKÓŁ III/2005 kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędziach, przeprowadzonej przez inspektora d/s kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta Lędziny na podstawie upoważnienia
Protokół nr IX/2006. Kontrolę przeprowadzono stosownie do postanowień art. 187 publicznych.
Lędziny, 29.12.2006 r Protokół nr IX/2006 kontroli gospodarki finansowej Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach oraz Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2
PROTOKÓŁ NR VI / 2005
Lędziny, 22.07.2005 r PROTOKÓŁ NR VI / 2005 kontroli gospodarki finansowej jednostek budżetowych pod nazwą Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Lędzinach przeprowadzonej przez inspektora d/s kontroli wewnętrznej
Protokół nr II/2006. Skontrolowano kwotę ,50 zł, co stanowi 5 % planowanych wydatków MBP w 2006 r.
Lędziny 12.06.2006 r Protokół nr II/2006 kontroli przeprowadzonej w instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. Kontrolę przeprowadziła inspektor
Protokół nr BK/0913/ V /2008
1 Lędziny, 25.06.2008r Protokół nr BK/0913/ V /2008 kontroli instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury dla której organizatorem jest Gmina Lędziny. Czynności kontrolnych dokonała Gł. Specjalista
PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA
PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. (+48) 68 45 64 110-111, faks: (+48) 68 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD-II.1711.2.3.2011 id.1699125 Zielona Góra,
PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników
PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej
PROTOKÓŁ NR BK 0913/ IX /2008.
Lędziny, 28.11.2008 r. PROTOKÓŁ NR BK 0913/ IX /2008. kontroli gospodarki finansowej jednostki budŝetowej pod nazwą Szkoła Podstawowa z O.I. nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach przeprowadzonej przez Głównego
PROTOKÓŁ NR VII/ 2005
Lędziny,02.09.2005 r PROTOKÓŁ NR VII/ 2005 kontroli gospodarki finansowej jednostek budżetowych Szkoły podstawowej nr 1 Szkoły podstawowej nr 3 Szkoły podstawowej nr 4 w Lędzinach przeprowadzonej przez
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu.
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 24 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2008 r. pracownicy Biura Kontroli i
PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii
PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bycinie przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.
BK.0914-8/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 8 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2009 r. pracownicy
PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR
Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 8/2007 Zespół Szkół nr 2 w Sulejówku Sulejówek 2007 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół nr 2 w Sulejówku
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu.
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu. Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 27/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19.08.2010r., pracownicy
Poznań, 17 czerwca 2010 r. PS.I-5.0932-17/10. Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Poznań, 17 czerwca 2010 r. PS.I-5.0932-17/10 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA
PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. (+48) 68 45 64 110-111, faks: (+48) 68 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-13-3/10 id. 1485301 Zielona Góra,
Poznań, 6 maja 2009 r. PS.I-3.0934-1/09. Pan Krzysztof Dereziński Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Poznań, 6 maja 2009 r. PS.I-3.0934-1/09 Pan Krzysztof Dereziński Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30.06.2009r., pracownik Biura Kontroli
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.
BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009
PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkoły
PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie
PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR
Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 5/2008 Zespół Szkół Nr 1 w Sulejówku Sulejówek 2008 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół nr 1 w Sulejówku
PROTOKÓŁ NR IV/2004. Zakres kontroli:
Lędziny, 12.07.2004 r PROTOKÓŁ NR IV/2004 kontroli przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Miejskiej przeprowadzonej przez inspektora ds kontroli wewnętrznej mgr Joannę Warchulską -Kopeć na
Poznań, 19 sierpnia 2009 r. PS.I-3.0934-7/09. Pan Gerard Krzeszewski Wójt Gminy Malanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Poznań, 19 sierpnia 2009 r. PS.I-3.0934-7/09 Pan Gerard Krzeszewski Wójt Gminy Malanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10. Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10 Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków dokonanych z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Poniszowicach przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta
Miejskie Przedszkole nr 1
Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 12/2007 Miejskie Przedszkole nr 1 w Sulejówku Sulejówek 2008 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Miejskie Przedszkole
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie Kontrolę w dniu 20 października 2005 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie: 1) Przewodnicząca Halina Mucha Skarbnik Powiatu
L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.
' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE
P R O T O K Ó Ł. Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy pracowników Gimnazjum w Wielowsi.
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wielowsi oraz w Urzędzie Gminy Wielowieś przez Grzegorza Nowak - inspektor ds. kontroli wewnętrznej na podstawie upoważnienia
Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2010 roku przez Wydział Audytu
Urząd Miasta Zielona Góra Wydział Audytu ul. Henryka Sienkiewicza 8a 65-443 Zielona Góra Zielona Góra, 31 stycznia 2011 r. AD.II.0910-1-2/10 id.1622834 Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2010 roku
Pan Tadeusz Zarawski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 ul. Miechowity 6 w Krakowie
BK-04.0914-41-1/09 Kraków, dnia.. Pan Tadeusz Zarawski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 ul. Miechowity 6 w Krakowie Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa
Protokół nr I/2004. Kontrola obejmuje gospodarkę finansową instytucji kultury w 2003 roku.
Lędziny 25-03-2004 Protokół nr I/2004 kontroli przeprowadzonej w Instytucji Kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. Kontrolę przeprowadził inspektor d/s
PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA
PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.15.3.2012 RISS 2040917 Zielona Góra, 22 sierpnia 2012 r. Pani mgr Ewa Habich Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach.
PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. Kontrolę została przeprowadzona przez: Iwonę Sikora audytora wewnętrznego Justynę Figurską - podinspektora ds.
do użytku służbowego Lędziny, r PROTOKÓŁ NR VII / 2006
do użytku służbowego Lędziny, 11.12.2006 r PROTOKÓŁ NR VII / 2006 kontroli zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Lędzinach, którą przeprowadziła Gł. Specjalista d/s kontroli wewnętrznej
Prezydent Miasta Gliwice
Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/51/09 Gliwice, 18 czerwiec 2009 r. Pan mgr Andrzej Bismor Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 36 ul. Robotnicza 6 Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 Tel. +48
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Radomiu, ul. Biała 6.
BK.0914-12/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Radomiu, ul. Biała 6. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 12 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 4 maja 2009
PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA
PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. (+48) 68 45 64 110-111, faks: (+48) 68 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-14-3/10 id.1485331 Zielona Góra, 23
PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA
PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.8.2015 RISS 2962240 Zielona Góra, 22 września 2015 r. Pan Adam Szymczak Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA
PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra AD-II.1711.10.2012 RISS 2000626 Pani Elżbieta Sochacka Dyrektor Centrum Usług Opiekuńczych ul. Witebska 2 65-534 Zielona Góra Zielona Góra,
sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ( Dz. U. poz.1344).
Zarządzenie Nr 30 /2017/2018 Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości dla Zespołu Szkolnego Przedszkolnego w
Prezydent Miasta Gliwice
Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-8/05 Gliwice, 6 kwietnia 2005 r. 2005-154294 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani mgr Hanna Leśniak-Pasek
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.4.2014 Gliwice, 03 październik 2014 r. nr kor. UM-506606/2014 Pani Iwona Drozd SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 ul. DASZYŃSKIEGO 424 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice
PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR
Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 6/2007 Zespół Szkół nr 1 w Sulejówku Sulejówek 2007 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół nr 1 w Sulejówku
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany Danuty Kijewskiej w Radomiu.
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany Danuty Kijewskiej w Radomiu. Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 25 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 03.08.2009
PROTOKÓŁ NR BK/0913/ II/ 2008
Lędziny, 14.04.2008 r PROTOKÓŁ NR BK/0913/ II/ 2008 kontroli instytucji pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach, którą przeprowadziła Główny Specjalista d/s kontroli wewnętrznej w Urzędzie
Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł
Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł Kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie w dniach 17.10.2005 do 4.11.2005 przez: Andrzeja Hajm Podinspektora
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.7.2014 Gliwice, 17 kwiecień 2014 r. nr kor. UM-210114/2014 Pani Renata Onopiuk PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 41 ul. CYRANECZKI 3 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice
URZĄD MIEJSKI w Suwałkach
URZĄD MIEJSKI w Suwałkach Wyłącznie do uŝytku słuŝbowego PROTOKÓŁ z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 1 w Suwałkach z wykonania zaleceń pokontrolnych.
Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych
Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowości, gospodarności i legalności w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku Działając na podstawie
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.2.2013 Gliwice, 25 listopad 2013 nr kor. UM-577621/2013 Pani Wiesława Kowalska PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 ul. KOZIELSKA 73 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice
Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku
Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 2/2007 Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku Sulejówek 2007 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Miejska Biblioteka
Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji
WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.9.2015 Opole, dnia 31 grudnia 2015 r. Pan Jerzy Wrębiak Burmistrz Miasta Brzegu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
Streszczenie z kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum nr 3 w Policach w 2013 roku
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach http://bip.police.pl/artykul/119/593/streszczenie-z-kontroli-przeprowadzonej-w-gimnazjum-nr-3-w-poli cach-w-2013-roku Streszczenie z kontroli
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Kuratorium Oświaty w Kielcach 1. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 02 24 Znak sprawy: FN.IV.431.2.3.2015 Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów:
NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.
NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. P/08/037 LRZ-410-05-1/09 Pan Piotr Daniel Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu Na podstawie
STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SIEPRAWIU. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/343/2006 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 września 2006 r. sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej- Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Sieprawiu i nadania
KW Kępno r.
KW.0633.1.2014 Kępno 29.12.2014 r. PLAN KONTROLI WYZNACZONY DLA SAMODZIELNEGO STANOWISKA DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘPNIE NA 2015 ROK Lp. Rodzaj i temat kontroli Jednostka kontrolowana
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Radomiu.
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Radomiu. Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 1/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 08.01.2009r., pracownicy
PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku.
Kontrola planowana PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Znak sprawy 1. 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej
Zarządzenie Nr 10/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie z dnia 1 grudnia 2010 roku
Zarządzenie Nr 10/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie określenia systemu kontroli zarządczej w Chełmskiej Bibliotece
PROTOKÓŁ NR BK/0913/ 3 / 2009
Lędziny, 28.04.2009 r PROTOKÓŁ NR BK/0913/ 3 / 2009 Jednostka kontrolowana - Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach Regon : 272787124 KRS: 0000066099 Adres : 43-140 Lędziny, ul. Asnyka 2 Podmiot
Prezydent Miasta Gliwice
Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/96/09 Gliwice, dnia 02 grudnia 2009 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani
BK /08. Pan Jerzy Zoń Dyrektor Teatru KTO w Krakowie ul. Gzymsików Kraków
BK-04.0914-162-2/08 Kraków, dnia... Pan Jerzy Zoń Dyrektor Teatru KTO w Krakowie ul. Gzymsików 8 30-015 Kraków Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził,
P R O T O K Ó Ł. z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Dęblinie
Dęblin 03.04.2007 rok KW 0914/01/2007 P R O T O K Ó Ł z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Dęblinie 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI Inspektor wewnętrznej kontroli finansowej Urzędu
PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków dokonanych z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu w Rudnie z oddziałem w Poniszowicach przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie
Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach
Kielce, dnia 1 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.p P/07/141 LKI-4100-3-08
PROTOKÓŁ Kontrola wydatków na zakup żywności oraz dochodów z tytułu opłat za wyżywienie
PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu w Słupsku przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzeczu
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzeczu Kontrolę w dniach 21-25 września 2015 roku w oparciu o Zarządzenie nr 59.2015 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 16 września 2015
do użytku służbowego Lędziny, 15.05.2006 r
do użytku służbowego Lędziny, 15.05.2006 r PROTOKÓŁ NR I / 2006 kontroli jednostki pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach, którą przeprowadziła inspektor d/s kontroli wewnętrznej mgr Joanna