Protokół nr VIII/2005
|
|
- Karol Michałowski
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Lędziny, r Protokół nr VIII/2005 kontroli gospodarki finansowej Przedszkola nr 1 oraz Przedszkola nr 2 w Lędzinach, przeprowadzonej na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Lędziny z r roku. Czynności kontrolnych, trwających w dniach r dokonała mgr Joanna Warchulska Kopeć inspektor ds. kontroli wewnętrznej. Kontrola obejmuje 5 % wydatków kontrolowanych jednostek stosownie do postanowień art. 127 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Okres objęty kontrolą: 2004 oraz 2005 rok Plan finansowy Miejskiego Przedszkola nr1 oraz Miejskiego Przedszkola nr 2 w Lędzinach w 2004 po stronie wydatków ogółem wynosił ,00 zł z czego 5 % ( dla potrzeb kontroli) stanowi kwotę ,00 zł. Plan finansowy kontrolowanych jednostek po stronie wydatków wynosi w 2005 r ,00 zł z czego 5 % dla potrzeb kontroli wynosi ,50 zł. Charakter kontroli: dobór próby niestatystyczny, wyrywkowy. Uwagi: zaleca się, aby plan finansowy konkretnej placówki ( przedszkola) był zatwierdzany nie tylko przez kierownictwo MZE, ale również przez samych dyrektorów przedszkoli. Obowiązek taki wynika pośrednio z treści art. Ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Konieczne wydaje się zatem wprowadzenie odpowiednich zapisów w zasadach i polityce rachunkowości. Powyższe zalecenie zostało sprecyzowane i przedstawione w wystąpieniu pokontrolnym po kontroli Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 2, po kontroli szkół podstawowych wobec czego osoby odpowiedzialne za księgowość zapoznały się z nim i są obowiązane wdrożyć. Podstawy prawne w oparciu o które dokonano kontroli: ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694), ustawa z dnia 28 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. 2003, nr 15, poz. 148), ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. 1996, nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), ustawa dnia r o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2004, nr 273, poz ), 1
2 rozporządzenie Ministra Finansów z dni r w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu ( Dz.U. 2005, nr 23, poz. 190), uchwała Rady Miasta Lędziny nr XXXV/204/2005 z r w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych. W kontrolowanej jednostce obowiązują następujące przepisy składające się na politykę rachunkowości: 1. zarządzenie Dyrektora MZE nr 1/2002 z dnia r dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostce budżetowej MZE, 2. zarządzenie Dyrektora MZE dotyczące przyjęcia klasyfikacji rozdziałów oraz paragrafów dochodów, przychodów i środków, 3. zarządzenie Dyrektora MZE w sprawie wskazania terenów strzeżonych na potrzeby inwentaryzacji, 4. instrukcja inwentaryzacyjna, 5. instrukcja w sprawie obiegu i kontroli dokumentów, 6. instrukcja magazynowa, 7. instrukcja kasowa Dyrektorem Przedszkola nr 1 jest Pani Regina Fuchs Dyrektorem Przedszkola nr 2 jest Pani Ilona Cuber-Cebula Obsługę finansowo księgową realizuje Miejski Zarząd Edukacji w Lędzinach, działający w formie jednostki budżetowej. Przedmiot czynności kontrolnych: 1. celowość wydatku, 2. realizacja procedur wynikających z obowiązujących w jednostce przepisów wewnętrznych, 3. prawidłowe zastosowanie zakładowego planu kont, 4. tożsamość danych wynikających z ksiąg rachunkowych z danymi z dokumentów źródłowych, 5. terminowe rozliczanie się z kontrahentami. Temat kontroli w 2004 r: rozdział ( przedszkola) Przebieg czynności kontrolnych: Skontrolowano wydatki z rozdziału 80104, paragraf nr dowodu 13/2 209,94 zł nr dowodu 13/4 156,27 zł nr dowodu 32/2 246,03 zł nr dowodu 32/4 147,42 zł 2
3 nr dowodu 105/11 259,82 zł nr dowodu 105/13 187,76 zł nr dowodu 138/11 449,00 zł nr dowodu 206/3 410,08 zł razem łączne wydatki w w/w paragrafie wynoszą 4.994,32 zł Skontrolowano wydatki z rozdziału 80104, paragraf obroty za m-c styczeń 2004 obroty za m-c kwiecień 2004 obroty za m-c sierpień 2004 ( w dowodzie nr 143/04 brak na dekretacji podpisu głównego księgowego lub osoby przez niego upoważnionej) obroty za m-c październik 2004 łączne wydatki w w/w paragrafie wynoszą 777,90 zł Skontrolowano wydatki z rozdziału 80104, paragraf nr dowodu 163/2-117,12 zł nr dowodu 177/2 985,03 zł nr dowodu 201/04-985,03 zł ( korekta) łączne wydatki w w/w paragrafie wynoszą 2.698,84 zł Skontrolowano wydatki z rozdziału 80104, paragraf nr dowodu 111/3-262,51 zł nr dowodu 173/10-188,75 zł obroty za m-c wrzesień 2004 obroty za m-c październik 2004 łącznie wydatki w w/w paragrafie wynoszą 2.174,13 zł Skontrolowano wydatki z rozdziału 80104, paragraf nr dowodu 138/ ,00 zł nr dowodu 61/ ,00 zł nr dowodu 198/ ,00 zł łącznie wydatki w w/w paragrafie wynoszą ,00 zł Skontrolowano wydatki z rozdziału 80104, paragraf nr dowodu 61/6 na kwotę 373,45 zł( logopeda MP 1) nr dowodu 83/4 na kwotę 421,45 zł( logopeda MP 2) nr dowodu 118/4 na kwotę 488,85 zł nr dowodu 118/4 na kwotę 187,18 zł ogółem wydatki w w/w paragrafie wynoszą 3.508,79 zł 3
4 2005 r Temat kontroli w 2005 r: wydatki w rozdziale ( dokształcanie i doskonalenie zawodowe) paragraf oraz rozdział paragraf 4210, 3020, 4240, 4300,4220 wydatki środka specjalnego do r wydatki z rachunku dochodów własnych przedszkoli ( od r) Czynności kontrolne: Skontrolowano wydatki z rozdziału 80146, paragraf obroty od bilansu otwarcia do maja 2005 r 452,91 zł ( nr dowodu 71/2, 85/3) Skontrolowano wydatki z rozdziału 80146, paragraf nr dowodu 5/5 na kwotę 300,00 zł nr dowodu 5/6 na kwotę 300,00 zł nr dowodu 93/6 na kwotę 400,00 zł ogółem wydatki w w/w/ paragrafie wynoszą ( do końca kwietnia 2005 r) 1.210,00 zł Skontrolowano wydatki z rozdziału 80104, paragraf obroty do dnia r 1.681,08 zł( sprawdzono następujące dowody księgowe: nr dowodu 129/3 na kwotę 787,50 zł nr dowodu 129/5 na kwotę 662,72 zł nr dowodu 129/11 na kwotę 86,86 zł ogółem wydatki z w/w paragrafu wynoszą ( do końca czerwca 2005 ) 1.681,08 zł Skontrolowano wydatki z rozdziału paragraf nr dowodu 64/16 na kwotę 854,00 zł nr dowodu 112/8 na kwotę 2.203,31zł nr dowodu 155/2 na kwotę 732,00 zł ogółem wydatki w w/w paragrafie wynoszą ( do końca lipca 2005 r) 4.858,81 zł Skontrolowano wydatki z rozdziału 80104, paragraf nr dowodu 5/1 na kwotę 2.772,00 zł nr dowodu 56/10 na kwotę 3.018,00 zł nr dowodu 108/2 na kwotę 3.168,90 zł nr dowodu 147/5 na kwotę 3.168,90 zł ogółem wydatki w w/w paragrafie wynoszą ( do końca lipca 2005 r) ,90 zł Skontrolowano wydatki z rozdziału paragraf 4220 ( żywienie) operacja przeksięgowania obrotów środka specjalnego ( r) ,39 zł na rachunek dochodów własnych przedszkola 4
5 Skontrolowano wydatki z rozdziału ( środek specjalny) : nr dowodu 12/ ,40 zł nr dowodu 30/ ,00 zł nr dowodu 50/ ,40 zł nr dowodu 18/ ,93 zł nr dowodu 43/ ,04 zł nr dowodu 62/ ,47 zł Skontrolowano wydatki z rachunku dochodów własnych Miejskiego Przedszkola nr 1 w Lędzinach: nr dowodu 6/05 na kwotę 5.261,30 zł nr dowodu 8/05 na kwotę 5.406,54 zł nr dowodu 12/05 na kwotę 4.681,60 zł nr dowodu RK/15/05 Skontrolowano wydatki z rachunku dochodów własnych Przedszkola nr 2 w Lędzinach: nr dowodu 4/05 na kwotę 1.439,89 zł nr dowodu 9/05 na kwotę 2.112,80 zł nr dowodu 28/05 na kwotę 687,44 zł nr dowodu 29/05 na kwotę 2.377,90 zł Na tym zakończono czynności kontrolne. Ustalenia końcowe: Stosownie do & 9 Regulaminu funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Lędziny kontrolowany ma prawo w terminie 3 dni od dnia podpisania protokołu zażądać uzupełnienia jego treści o dodatkowe materiały, jeżeli mają istotny wpływ na wynik kontroli oraz zgłosić zastrzeżenia co do jego treści. Niniejszy protokół zawiera 5 stron kolejno numerowanych i parafowanych przez inspektora ds. kontroli wewnętrznej, Gł. Księgowego MZE oraz Dyrektorów przedszkoli. Niniejszy protokół sporządzono w czerech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla: 1. Burmistrza Miasta Lędziny Władysława Trzcińskiego 2. Inspektora ds kontroli mgr Joanny Warchulskiej Kopeć 3. Dyrektora MP 1 mgr Reginy Fuchs 4. Dyrektora MP 2 mgr Ilony Cuber-Cebula Główny Księgowy MZE Dyrektor MP podpis Dyrektora MP-2 inspektor ds kontrola wewnętrznej 5
PROTOKÓŁ NR V / 2005
Lędziny, 05.07.2005 r PROTOKÓŁ NR V / 2005 kontroli gospodarki finansowej Miejskiego Zarządu Edukacji w Lędzinach przeprowadzonej przez inspektora d/s kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Lędziny mgr
Lędziny, rok PROTOKÓŁ IV/2006
Lędziny, 14.08.2006 rok PROTOKÓŁ IV/2006 kontroli jednostki budżetowej Kuchnia Miejska przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę ds kontroli mgr Joannę Warchulską - Kopeć na podstawie upoważnienia Burmistrza
PROTOKÓŁ NR VI / 2005
Lędziny, 22.07.2005 r PROTOKÓŁ NR VI / 2005 kontroli gospodarki finansowej jednostek budżetowych pod nazwą Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Lędzinach przeprowadzonej przez inspektora d/s kontroli wewnętrznej
Protokół nr IX/2006. Kontrolę przeprowadzono stosownie do postanowień art. 187 publicznych.
Lędziny, 29.12.2006 r Protokół nr IX/2006 kontroli gospodarki finansowej Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach oraz Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2
PROTOKÓŁ NR VII/ 2005
Lędziny,02.09.2005 r PROTOKÓŁ NR VII/ 2005 kontroli gospodarki finansowej jednostek budżetowych Szkoły podstawowej nr 1 Szkoły podstawowej nr 3 Szkoły podstawowej nr 4 w Lędzinach przeprowadzonej przez
PROTOKÓŁ NR VIII/2006
Lędziny, 19.12.2006 r PROTOKÓŁ NR VIII/2006 kontroli gospodarki finansowej jednostek budżetowych : Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum nr 1 w Lędzinach przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę d/s
PROTOKÓŁ NR V / 2004
Lędziny, 04.10.2004 r PROTOKÓŁ NR V / 2004 kontroli gospodarki finansowej jednostek budŝetowych pod nazwą Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Lędzinach przeprowadzonej przez inspektora d/s kontroli wewnętrznej
Lędziny, roku PROTOKÓŁ III/2006
Lędziny, 14.07.2006 roku PROTOKÓŁ III/2006 kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędziach, przeprowadzonej przez Gł.Specjalistę d/s kontroli w Urzędzie Miasta Lędziny na podstawie upoważnienia
Lędziny, roku PROTOKÓŁ III/2005
Lędziny, 13.05.2005 roku PROTOKÓŁ III/2005 kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędziach, przeprowadzonej przez inspektora d/s kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta Lędziny na podstawie upoważnienia
Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r.
Lędziny 04.04.2005 r Protokół nr II/2005 kontroli przeprowadzonej w instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. Kontrolę przeprowadziła inspektor
PROTOKÓŁ NR VI/2004. Lędziny, r
Lędziny, 19.11.2004 r PROTOKÓŁ NR VI/2004 kontroli gospodarki finansowej jednostek budŝetowych : Szkoły Podstawowej nr 1 oraz nr 4 w Lędzinach przeprowadzonej przez inspektora d/s kontroli wewnętrznej
Protokół nr II/2006. Skontrolowano kwotę ,50 zł, co stanowi 5 % planowanych wydatków MBP w 2006 r.
Lędziny 12.06.2006 r Protokół nr II/2006 kontroli przeprowadzonej w instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. Kontrolę przeprowadziła inspektor
PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 14 /2009.
Lędziny, 31.12.2009 r. PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 14 /2009. Podmiot kontrolowany: jednostka budŝetowa Miejskie Przedszkole z O.I. Nr 1 z siedzibą w Lędzinach, ul. Paderewskiego 7, NIP 646 248 58 97, regon 277626584.
Protokół nr BK0913/XIV/2007
Lędziny, 28.12.2007 r Protokół nr BK0913/XIV/2007 kontroli gospodarki finansowej Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach przeprowadzonej na podstawie upowaŝnienia Burmistrza
PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XII/2007
Lędziny, 07.12.2007 r PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XII/2007 kontroli gospodarki finansowej jednostki budŝetowej pod nazwą Gimnazjum nr 2 im. Gustawa Morcinka z Oddziałami Integracyjnymi w Lędzinach przeprowadzonej
PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XIII/2007
Lędziny, 14.12.2007 r PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XIII/2007 kontroli gospodarki finansowej jednostki budŝetowej pod nazwą Zespół Szkół w Lędzinach, ul. Goławiecka 36, przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę
PROTOKÓŁ BK 0913/ 6 /2009
Lędziny, 19.06.2009 r. PROTOKÓŁ BK 0913/ 6 /2009 podmiot kontrolowany: jednostka budŝetowa Targowisko Miejskie, działająca do dnia 31.12.2008r. pod nazwą Kuchnia Miejska, zreogranizowana na podstawie uchwały
PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 11 /2009
Lędziny, 03.12.2009 r. PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 11 /2009 Podmiot kontrolowany: jednostka budŝetowa Zespół Szkół w Lędzinach, ul. Goławiecka 36. Podmiot kontrolujący: Burmistrz Miasta Lędziny poprzez upowaŝnionego
PROTOKÓŁ NR BK 0913/ IX/2007
Lędziny, 12.11.2007 r PROTOKÓŁ NR BK 0913/ IX/2007 kontroli gospodarki finansowej jednostki budŝetowej pod nazwą Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ch. Ruberga w Lędzinach przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę
PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XI/2007
Lędziny, 29.11.2007 r PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XI/2007 kontroli gospodarki finansowej jednostki budŝetowej pod nazwą Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Lędzinach przeprowadzonej
PROTOKÓŁ NR BK 0913/ X/2007
Lędziny, 12.11.2007 r PROTOKÓŁ NR BK 0913/ X/2007 kontroli gospodarki finansowej jednostki budŝetowej pod nazwą Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę
PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 9 /2009
Lędziny, 21.10.2009 r. PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 9 /2009 Podmiot kontrolowany: jednostka budŝetowa, jednostka organizacyjna Gminy Lędziny Szkoła Podstawowa nr 3 im. J.Ch. Ruberga, ul. Hołdunowska 13, Lędziny
Protokół nr BK0913/XV/2007
Lędziny, 28.12.2007 r Protokół nr BK0913/XV/2007 kontroli gospodarki finansowej Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach przeprowadzonej na podstawie upowaŝnienia Burmistrza
PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 12 /2009.
Lędziny, 09.12.2009 r. PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 12 /2009. Podmiot kontrolujący: Burmistrz Miasta Lędziny poprzez upowaŝnionego pracownika mgr Joannę Warchulską-Kopeć na podstawie upowaŝnienia z dnia 20.10.2009r.
PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 10 /2009
Lędziny, 01.12.2009 r. PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 10 /2009 podmiot kontrolujący: Burmistrz Miasta Lędziny poprzez upowaŝnionego pracownika mgr Joannę Warchulską-Kopeć na podstawie upowaŝnienia z dnia 20.10.2009r.
Protokół nr BK 0913/ 4 /2009
Lędziny 14.05.2009 r Protokół nr BK 0913/ 4 /2009 podmiot kontrolowany: samorządowa instytucja kultury- Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. podmiot kontrolujący: Burmistrz
PROTOKÓŁ BK 0913/VII/2007
Lędziny, 04.09.2007 roku PROTOKÓŁ BK 0913/VII/2007 kontroli jednostki budŝetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach, przeprowadzonej przez Gł.Specjalistę d/s kontroli w Urzędzie Miasta
Protokół nr I/2004. Kontrola obejmuje gospodarkę finansową instytucji kultury w 2003 roku.
Lędziny 25-03-2004 Protokół nr I/2004 kontroli przeprowadzonej w Instytucji Kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. Kontrolę przeprowadził inspektor d/s
Protokół nr BK 0913/ VI /2007
Lędziny 17.07.2007 r Protokół nr BK 0913/ VI /2007 kontroli przeprowadzonej w instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. Kontrolę przeprowadziła
Protokół nr BK/0913/ V /2008
1 Lędziny, 25.06.2008r Protokół nr BK/0913/ V /2008 kontroli instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury dla której organizatorem jest Gmina Lędziny. Czynności kontrolnych dokonała Gł. Specjalista
PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XII /2008.
Lędziny, 23.12.2008 r. PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XII /2008. kontroli gospodarki finansowej jednostki budŝetowej pod nazwą Miejskie Przedszkole z O.I. Nr 1 z siedzibą w Lędzinach, ul. Paderewskiego 7, przeprowadzonej
PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XIII /2008.
Lędziny, 22.12.2008 r. PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XIII /2008. kontroli gospodarki finansowej jednostki budŝetowej pod nazwą Miejskie Przedszkole z O.I. Nr 2 z siedzibą w Lędzinach, ul. Hołdunowska 20, przeprowadzonej
PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach.
PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. Kontrolę została przeprowadzona przez: Iwonę Sikora audytora wewnętrznego Justynę Figurską - podinspektora ds.
do użytku służbowego Lędziny, 15.05.2006 r
do użytku służbowego Lędziny, 15.05.2006 r PROTOKÓŁ NR I / 2006 kontroli jednostki pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach, którą przeprowadziła inspektor d/s kontroli wewnętrznej mgr Joanna
Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł
Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł Kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie w dniach 17.10.2005 do 4.11.2005 przez: Andrzeja Hajm Podinspektora
Lędziny, 01.06.2009r. Protokół nr BK/0913/ 5 /2009
Lędziny, 01.06.2009r. Protokół nr BK/0913/ 5 /2009 podmiot kontrolowany: samorządowa instytucja kultury- Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Lędzinach, ul. Hołdunowska 39, regon 240124733, NIP 646 26
PROTOKÓŁ NR BK 0913/ VIII /2008
Lędziny, 24.10.2008 r PROTOKÓŁ NR BK 0913/ VIII /2008 kontroli gospodarki finansowej jednostki budŝetowej pod nazwą Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę
Prezydent Miasta Gliwice
Prezydent Miasta Gliwice KAW.0914 3-14/07 Gliwice, dnia 12 wrzesień 2007 r. 2007-466266 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pan
PROTOKÓŁ NR IV/2004. Zakres kontroli:
Lędziny, 12.07.2004 r PROTOKÓŁ NR IV/2004 kontroli przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Miejskiej przeprowadzonej przez inspektora ds kontroli wewnętrznej mgr Joannę Warchulską -Kopeć na
Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji
WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.9.2015 Opole, dnia 31 grudnia 2015 r. Pan Jerzy Wrębiak Burmistrz Miasta Brzegu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników
PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice
PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XI /2008.
Lędziny, 11.12.2008 r. PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XI /2008. kontroli gospodarki finansowej jednostki budŝetowej pod nazwą Zespół Szkół w Lędzinach przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę d/s kontroli wewnętrznej
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100
do użytku służbowego Lędziny, r PROTOKÓŁ NR VII / 2006
do użytku służbowego Lędziny, 11.12.2006 r PROTOKÓŁ NR VII / 2006 kontroli zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Lędzinach, którą przeprowadziła Gł. Specjalista d/s kontroli wewnętrznej
PROTOKÓŁ NR BK 0913/ VII /2008
Lędziny, 24.10.2008 r PROTOKÓŁ NR BK 0913/ VII /2008 kontroli gospodarki finansowej jednostki budŝetowej pod nazwą Szkoła Podstawowa nr 3 im. J.Ch. Ruberga w Lędzinach przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Kuratorium Oświaty w Kielcach 1. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 02 24 Znak sprawy: FN.IV.431.2.3.2015 Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów:
PROTOKÓŁ NR II / 2004
Lędziny, 27.04.2004 r PROTOKÓŁ NR II / 2004 kontroli jednostki pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach, którą przeprowadziła inspektor d/s kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć.
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.7.2014 Gliwice, 16 październik 2014 r. nr kor. UM-557526/2014 Pan Andrzej Bismor SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 ul. ROBOTNICZA 6 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.2.2013 Gliwice, 25 listopad 2013 nr kor. UM-577621/2013 Pani Wiesława Kowalska PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 ul. KOZIELSKA 73 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH KAW.1711.4.1.2012 Gliwice, 17 maj 2012 r. nr kor. UM-199806/2012 DOM DZIECKA NR 3 ul. KOPERNIKA 109 44-117 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48
Prezydent Miasta Gliwice
Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-19/05 2006-467574 Gliwice, dnia 28 września 2006 r. Pani Mgr Irena Młodawska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach ul. Elsnera 25 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa
PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie udzielania zaliczek pracownikom Zakładu
PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 3 lipca 2008 r. NKO-401-4/08 Pan Franciszek Fejdych
inspektora ds. kontroli wewnętrznej o pracy Burmistrza Miasto Sławno za IV kwartał 2007
KW-0910/2/2007 I N F O R M A C J A inspektora ds. kontroli wewnętrznej o pracy Burmistrza Miasto Sławno za IV kwartał 2007 W zakresie kontroli wewnętrznej zgodnie z Planem Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego
PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku.
Kontrola planowana PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Znak sprawy 1. 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej
PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii
PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bycinie przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy
BK /2010 Kraków, dnia r.
BK-04.0914-96-1/2010 Kraków, dnia 19.03.2010 r. Pan Józef Pacuła Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 ul. Zamoyskiego 100 30-523 Kraków Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej
PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkoły
PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl ZK- 401-46 /04 Opole, 4 marca 2005 r. Pan Henryk Mamala Dyrektor
PROTOKÓŁ NR BK/0913/ II/ 2008
Lędziny, 14.04.2008 r PROTOKÓŁ NR BK/0913/ II/ 2008 kontroli instytucji pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach, którą przeprowadziła Główny Specjalista d/s kontroli wewnętrznej w Urzędzie
Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Słupsku
Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, pracownik Joanna Kulikowska audytor wewnętrzny
Wrocław, 21 marca 2008 roku. Pan Krzysztof Szkudlarek Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta WK. 60/315/K-103/07
Wrocław, 21 marca 2008 roku WK. 60/315/K-103/07 Pan Krzysztof Szkudlarek Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta ul. Traugutta 1a 57-300 Kłodzko Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając
Pani mgr Kazimiera Kawulok Dyrektor Domu Spokojnej Starości w Cieszynie
Pani mgr Kazimiera Kawulok Dyrektor Domu Spokojnej Starości w Cieszynie Zgodnie z Regulaminem działalności kontrolnej stanowiącym załącznik nr l do zarządzenia nr 724/1/2003 Burmistrza Miasta Cieszyna
WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 20 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV.1611.3.2016 Łódź, 20 stycznia 2017 r. Pani Ilona Podwysocka Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z
Prezydent Miasta Gliwice
Prezydent Miasta Gliwice KAW.0914-3 - 10/07 Gliwice, dnia 19 czerwiec 2007 r. 2007-320991 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl
tel fax
4 r.20152015 r. 2014 r. Prezydent Elbląga Elbląg, 25 lipca 2016 r. DKiM.1711.2.11.2016.II Pani Mirela Stróżowska Dyrektor Przedszkola Nr 10 w Elblągu W dniach od 16.05.2016 r. do 20.06.2016 r. inspektorzy
Pan Tadeusz Zarawski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 ul. Miechowity 6 w Krakowie
BK-04.0914-41-1/09 Kraków, dnia.. Pan Tadeusz Zarawski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 ul. Miechowity 6 w Krakowie Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-15/2013 Opole, dnia 4 lipca 2013 r.
Prezydent Miasta Gliwice
Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-8/05 Gliwice, 6 kwietnia 2005 r. 2005-154294 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani mgr Hanna Leśniak-Pasek
Prezydent Miasta Gliwice
Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-1-4/05 2006-089657 Gliwice, dnia 22 lutego 2006 r. Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pan mgr
WK. WR.40.6.2015.217.J Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie
Wrocław, 22 maja 2015r. WK. WR.40.6.2015.217.J Pani Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie Al. Komisji Edukacji Narodowej 6a 59-300 Lubin Regionalna Izba Obrachunkowa we
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Kontrolę w dniach 14-19.09.2009 roku przeprowadzono w oparciu o Zarządzenie nr 47/09 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 4 września
L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.
' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE
PROTOKÓŁ Kontrola wydatków na zakup żywności oraz dochodów z tytułu opłat za wyżywienie
PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu w Słupsku przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.4.2014 Gliwice, 03 październik 2014 r. nr kor. UM-506606/2014 Pani Iwona Drozd SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 ul. DASZYŃSKIEGO 424 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice
PROTOKÓŁ. Okres objęty kontrolą : styczeń grudzień 2006 roku oraz styczeń czerwiec 2007 roku.
PROTOKÓŁ z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Przedszkolu Miejskim Nr 32 w Słupsku przez Lidię Dębicką Inspektora oraz Leszka Pińkowskiego Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego
WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju
Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.1.2014 Gliwice, 13.03.2014 r. nr kor. UM-136638/2014 Pani Ewa Łabeńska-Cypcar PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 ul. BIENKA 19 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice
UCHWAŁA NR 55/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.
UCHWAŁA NR 55/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach
PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników
PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy
sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ( Dz. U. poz.1344).
Zarządzenie Nr 30 /2017/2018 Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości dla Zespołu Szkolnego Przedszkolnego w
PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA
PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.8.2015 RISS 2962240 Zielona Góra, 22 września 2015 r. Pan Adam Szymczak Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
Gorzów Wielkopolski, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 1308 UCHWAŁA NR 55/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 1308 UCHWAŁA NR 55/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania
Prezydent Miasta Gliwice
Prezydent Miasta Gliwice KAW.09145-51/08 Gliwice, dnia 4 grudnia 2008 r. 2008-695716 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani
Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2
Warszawa, 4 czerwca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.1610.1.2.2018 Pan. p. o. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ul. Żółkiewskiego 17 05-075 Warszawa-Wesoła
PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków dokonanych z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Poniszowicach przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta
Ustalenia szczegółowe:
Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Przedszkolu Nr 25 im. Kubusia Puchatka przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1.
Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 5.07.2007r. RIO/KF/4104/17/2007 Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza 6 89-110 Sadki Na podstawie art.1 ustawy z dnia 7 października
PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA
PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.17.2012 RISS 2075674 Zielona Góra, 9 października 2012 r. Pani Kinga Krutulska Dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie Kontrolę w dniu 20 października 2005 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie: 1) Przewodnicząca Halina Mucha Skarbnik Powiatu
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku Polityka rachunkowości dla Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-33/2015 Opole, dnia 4 grudnia 2015
Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r.
Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. w sprawie: wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 31
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku
Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 7/2007 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku Sulejówek 2007 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Miejski
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO-401-10/2/12 Opole, dnia 4 stycznia 2013
Zarządzenie Burmistrza Mikołowa Nr 2318/378/14 z dnia roku
Zarządzenie Burmistrza Mikołowa Nr 2318/378/14 z dnia 26.08.2014 roku w sprawie: zasad udzielania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Mikołów dla samorządowych instytucji
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.
BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009
Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku.
Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta
PROTOKÓŁ NR BK 0913/ X /2008.
Lędziny, 10.12.2008 r. PROTOKÓŁ NR BK 0913/ X /2008. kontroli gospodarki finansowej jednostki budŝetowej pod nazwą Gimnazjum z O.I. nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach przeprowadzonej przez Głównego