ZARZĄDZENIE Nr 000/ 8 /7 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 stycznia 07 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 07r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Na podstawie art. 0 ust. pkt ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym ( U. z 06r. poz. 6 z późn. zm.), art. 9 ust., art. 7 pkt ustawy z dnia 7 sierpnia 009r. o finansach publicznych ( U. z 06r. poz. 870 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia marca 00r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (U. z 0r. poz. 0 z późn. zm.), 7 pkt i 9 Uchwały Nr XXIX/79/6 Rady Miasta Tychy z dnia 9 grudnia 06r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 07r., zarządzam: Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 07r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 000/ 7 /7 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 6 stycznia 07r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 07 r., zgodnie z załącznikami nr,, i do zarządzenia. Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 07r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 07. Prezydent Miasta Tychy // mgr inż. Andrzej Dziuba
Załącznik nr do Zarządzenia Nr 000/ 8 /7 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 6 stycznia 07r. Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 07r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z zał. nr do Zarządzenia Nr 000/ 7 /7 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 6 stycznia 07r. ( w zł ) Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 8 RODZINA 80 Świadczenie wychowawcze 0970 wpływy z różnych dochodów wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa Razem dochody gminy OGÓŁEM DOCHODY MIASTA 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000
Załącznik nr do Zarządzenia Nr 000/ 8 /7 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 6 stycznia 07r. Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 07r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z zał. nr do Zarządzenia Nr 000/ 7 /7 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 6 stycznia 07r. ( w zł ) Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 8 RODZINA 80 Świadczenie wychowawcze 90 zwrot dotacji oraz płatności zwrot dotacji do budżetu państwa wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 8 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem wydatki gminy OGÓŁEM WYDATKI MIASTA 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000
Załącznik nr do Zarządzenia Nr 000/ 8 /7 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 6 stycznia 07r. Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 07r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej zgodnie z zał. nr do Zarządzenia Nr 000/ 7 /7 z dnia 6 stycznia 07r. ( w zł ) Zadania własne gminy 78 RÓŻNE ROZLICZENIA 788 Rezerwy ogólne i celowe 80 rezerwy ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników samorządowych 8 POMOC SPOŁECZNA 80 Ośrodki wsparcia 00 wynagrodzenia osobowe pracowników 8 RODZINA 80 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 00 wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłatę odprawy rentowej na wypłatę odprawy emerytalnej Razem wydatki gminy OGÓŁEM WYDATKI MIASTA 9 9 9 7 8 7 8 7 8 7 7 7 9 9 9 9
Załącznik nr do Zarządzenia Nr 000/ 8 /7 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 6 stycznia 07r. Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 07r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z zał. nr do Zarządzenia Nr 000/ 7 /7 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 6 stycznia 07r. ( w zł ) Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6000 Lokalny transport zbiorowy 00 zakup usług pozostałych ze środków na zakup usług przewozowych 90 zwrot dotacji oraz płatności na zwrot dotacji otrzymanych z: wykorzystanych niezgodnie z innych gmin na organizację publicznego przeznaczeniem lub wykorzystanych z transportu zbiorowego na liniach naruszeniem procedur, o których mowa gminnych, w tym dla: w art. 8 ustawy, pobranych nienależnie gminy Mikołów lub w nadmiernej wysokości gminy Łaziska Górne gminy Orzesze gminy Wyry gminy Ornontowice gminy Kobiór gminy Lędziny gminy Miedźna gminy Pszczyna gminy Bojszowy gminy Bieruń gminy Imielin gminy Chełm Śląski gminy Oświęcim miasta Oświęcim miasta Mysłowice województwa śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach wojewódzkich 6006 Drogi publiczne gminne 00 zakup usług pozostałych 00 zasądzone renty ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach 70 powiatu) w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z przeznaczeniem na wypłatę zasądzonej renty wypadkowej 70 0 zakup materiałów i wyposażenia ze środków na informatyzację Urzędu Miasta: z wydatków bieżących na zakup sprzętu i oprogramowań 96 96 96 96 09 7 96 6 79 6 79 9 6 8 708 79 60 790 9 06 90 7 7 68 960 68 9 88 0 89 8 000 8 000 8 000 8 000 700 700 0 000 700 08 000
600 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta" Plan po zmianie wynosi 0.000, zł 0 000 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań Plan po zmianie wynosi.00, zł 700 00 zakup usług pozostałych na pokrycie kosztów usług wsparcia technicznego nad systemami Wspólna obsługa jednostek samorządu 708 terytorialnego 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Gimnazja 80 podatek od nieruchomości Gimnazjum nr na zakup sprzętu dla potrzeb integracji usług informatycznych w związku z uruchomieniem Centrum Usług Wspólnych IT Plan po zmianie wynosi 0.700, zł ze środków na działalność bieżącą gimnazjów 00 zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty na działalność bieżącą szkół podstawowych 80 70 0 0 na dowóz uczniów do szkół budżet Miejskiego Centrum Oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 809 wychowania przedszkolnego 0 dotacja podmiotowa z budżetu dla w ramach dotacji dla niepublicznych niepublicznej jednostki systemu oświaty placówek oświatowych 800 Przedszkola specjalne 0 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 809 Pozostała działalność 0 zakup materiałów i wyposażenia Miejskie Centrum Oświaty 0 700 0 700 6 800 Szkoły podstawowe 80 podatek od nieruchomości Szkoła Podstawowa nr 0 Dowożenie uczniów do szkół wynagrodzenia bezosobowe składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy 0 000 0 0 6 6 0 0 00 68 088 088 ze środków na organizację imprez przedszkolnych 6 0 96 6 7 088 088 7 7
0 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dotacje dla innych miast na pokrycie kosztów nauczania religii, w tym dla: 7 00 miasta Jaworzno Kościół Wolnych Chrześcijan 00 miasta Pszczyna Kościół Wolnych Chrześcijan 00 miasta Sosnowiec Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny 7 000 000 000 000 000 000 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 8 RODZINA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 80 ubezpieczenia społecznego 60 odsetki od dotacji oraz płatności: w ramach środków na pokrycie odsetek wykorzystanych niezgodnie z z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przeznaczeniem lub wykorzystanych z środki własne miasta naruszeniem procedur, o których mowa w art. 8. ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 80 Świadczenie wychowawcze 60 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 8. ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem wydatki gminy 9 80 9 80 8 708 8 708 8 708 8 708 8 708 Zadania własne powiatu 8 RODZINA 808 Rodziny zastępcze 0 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy umieszczonych w rodzinach zastępczych na ich terenie, w tym dla: powiatu bieruńskolędzińskiego powiatu mikołowskiego 9 88 0
0 świadczenia społeczne na świadczenia dla rodzin zastępczych 00 0 składki na ubezpieczenia społeczne 0 składki na Fundusz Pracy 70 wynagrodzenia bezosobowe na pokrycie kosztów wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych 0 78 8 69 Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA 8 708 8 708 07 07
Załącznik nr do Zarządzenia Nr 000/ 8 /7 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 6 stycznia 07r. Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 07r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. ( w zł ) Zadania własne gminy 70 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach 70 powiatu) 0 zakup materiałów i wyposażenia 60 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wspólna obsługa jednostek samorządu 708 terytorialnego 0 składki na Fundusz Pracy 00 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 70 wynagrodzenia bezosobowe 60 zakup energii BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 7 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 76 Straż gminna (miejska) 70 zakup usług remontowych 00 zakup usług pozostałych 80 800 0 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe zakup materiałów i wyposażenia podatek od nieruchomości 80 80 w ramach środków w dyspozycji Wydziału Informatyki 000 000 000 000 w ramach budżetu Miejskiego Centrum Oświaty 9 80 9 80 000 6 80 000 6 80 00 00 w ramach środków na działalność bieżącą Straży Miejskiej GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg zakup energii zakup usług remontowych 00 00 00 00 7 w ramach środków na działalność bieżącą Szkoły Podstawowej nr 0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 800 artystycznych w ramach środków na działalność bieżącą 80 podatek od nieruchomości w tym: placówek oświatowych Gimnazjum nr Szkoła Podstawowa nr 0 900 900 60 70 w ramach środków na utrzymanie oświetlenia ulicznego 7 7 60 7 00 7 00 7 60 7 00 7 00
9009 Pozostała działalność 90 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0 zakup materiałów i wyposażenia 96 960 0 0 KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe zakup materiałów i wyposażenia podatek od towarów i usług (VAT) 0 ze środków na badania skażenia powietrza, wód i gleb na zakup pojemników oraz łopatek do pobierania próbek w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Razem wydatki gminy 0 0 0 000 000 000 000 000 000 7 880 7 880 67 9 67 9 67 9 67 9 9 Zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na prawach 600 powiatu 60 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 90 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 600 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach środków w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w ramach środków na zadania inwestycyjne pn.: "Przebudowa parkingu przy al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta" Plan po zmianie wynosi..000,zł "Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" (projekt) Plan po zmianie wynosi.000,zł 80 800 0 7 0 OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe zagraniczne w ramach projektu realizowanego w ramach programu Erasmus + pn. "Film szerokie horyzonty" budżet I Liceum Ogólnokształcącego 9 6 000 6 000 70 70 600 000 0 000 6 000 6 000 70 70 600 9 0
8 89 0 0 00 POMOC SPOŁECZNA Ośrodki pomocy społecznej składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach środków na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Dział Pieczy Zastępczej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 80 kryzysowej 0 składki na Fundusz Pracy w ramach środków na działalność bieżącą 00 dodatkowe wynagrodzenie roczne Ośrodka Interwencji Kryzysowej 900 900 60 70 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg zakup energii zakup usług remontowych w ramach środków na utrzymanie oświetlenia ulicznego Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 08 7 7 08 7 7 000 6 6 6 6 00 00 00 00 00 00 9 977 9 977 68 87 68 87