ZARZĄDZENIE Nr 0050/397/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 0050/397/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2016 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 000/97/6 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia listopada 06 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 06r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Na podstawie art. 0 ust. pkt ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym ( U. z 06r. poz. 6 z późn. zm.), art. 9 ust., art. 7 pkt ustawy z dnia 7 sierpnia 009r. o finansach publicznych ( U. z 0r. poz. 88 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia marca 00r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (U. z 0r. poz. 0 z późn. zm.), 7 pkt i 9 Uchwały Nr XVII/79/ Rady Miasta Tychy z dnia 7 grudnia 0r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 06r., zarządzam: Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 06r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 000/96/6 Prezydenta Miasta Tychy z dnia listopada 06r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 06 r., zgodnie z załącznikami nr,, i do zarządzenia. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 06r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikami nr i 6 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 06. Prezydent Miasta Tychy // mgr inż. Andrzej Dziuba Data wygenerowania dokumentu: :9:

2 Załącznik nr do Zarządzenia Nr 000/97/6 Prezydenta Miasta Tychy z dnia listopada 06r. Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 06r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z zał. nr do Zarządzenia Nr 000/96/6 Prezydenta Miasta Tychy z dnia listopada 06r. ( w zł ) Zadania własne gminy 8 POMOC SPOŁECZNA 80 Ośrodki wsparcia 00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 89 Ośrodki pomocy społecznej 00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 0 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej, realizującego pracę socjalną w środowisku zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI...06 z dnia r. dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 0 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizujących pracę socjalną w środowisku zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI...06 z dnia r. Razem dochody gminy Zadania własne powiatu 8 POMOC SPOŁECZNA 80 Rodziny zastępcze 0 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Data wygenerowania dokumentu: :9: dotacja z miasta Bytom na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jego terenu, umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy

3 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i 80 ośrodki interwencji kryzysowej 0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 0 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, realizującego pracę socjalną w środowisku zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI...06 z dnia r. Razem dochody powiatu OGÓŁEM DOCHODY MIASTA Data wygenerowania dokumentu: :9:

4 Załącznik nr do Zarządzenia Nr 000/97/6 Prezydenta Miasta Tychy z dnia listopada 06r. Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 06r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z zał. nr do Zarządzenia Nr 000/96/6 Prezydenta Miasta Tychy z dnia listopada 06r. ( w zł ) Zadania własne gminy 8 POMOC SPOŁECZNA 80 Ośrodki wsparcia 00 wynagrodzenia osobowe pracowników 89 Ośrodki pomocy społecznej 00 wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłatę dodatku w wysokości 0 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej, realizującego pracę socjalną w środowisku środki z dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 0 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizujących pracę socjalną w środowisku środki z dotacji z budżetu państwa Razem wydatki gminy Zadania własne powiatu 8 POMOC SPOŁECZNA 80 Rodziny zastępcze 0 świadczenia społeczne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu miasta Bytom, umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy środki z miasta Bytom Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 80 interwencji kryzysowej 00 wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłatę dodatku w wysokości 0 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, realizującego pracę socjalną w środowisku środki z dotacji z budżetu państwa Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA Data wygenerowania dokumentu: :9:

5 Załącznik nr do Zarządzenia Nr 000/97/6 Prezydenta Miasta Tychy z dnia listopada 06r. Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 06r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej zgodnie z zał. nr do Zarządzenia Nr 000/96/6 Prezydenta Miasta Tychy z dnia listopada 06r. ( w zł ) Zadania własne gminy 78 RÓŻNE ROZLICZENIA 788 Rezerwy ogólne i celowe 80 rezerwy ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników samorządowych 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół Muzycznych 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Zadania w zakresie kultury fizycznej 00 wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłatę odprawy emerytalnej na wypłatę odprawy emerytalnej Razem wydatki gminy 6 7 Zadania własne powiatu 70 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach 70 powiatu) 00 wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłatę odprawy rentowej Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA Data wygenerowania dokumentu: :9:

6 Załącznik nr do Zarządzenia Nr 000/97/6 Prezydenta Miasta Tychy z dnia listopada 06r. Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 06r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z zał. nr do Zarządzenia Nr 000/96/6 Prezydenta Miasta Tychy z dnia listopada 06r. ( w zł ) Zadania własne gminy 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7009 Pozostała działalność 600 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00 zakup usług pozostałych 60 zakup energii ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach 70 powiatu) 0 zakup materiałów i wyposażenia ze środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zmiana sposobu użytkownia budynku po Szkole Podstawowej nr przy ul. Jaroszowickiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 6.0, zł w ramach środków na utrzymanie budynku przy ul. Wojska Polskiego 70 w ramach środków na działalność Urzędu Miasta z wydatków bieżących 00 zakup usług pozostałych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 709 Pozostała działalność 70 wynagrodzenia bezosobowe Promocja jednostek samorządu 707 terytorialnego 70 wynagrodzenia bezosobowe 00 zakup usług pozostałych 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Przedszkola 0 zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Data wygenerowania dokumentu: :9: na zakupy inwestycyjne, w tym na: 6 00 zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań Plan po zmianie wynosi 9.800,zł 000 zakupy inwestycyjne Wydziału Administracyjnego (elektroniczny dyspozytor kluczy do pomieszczeń) Plan po zmianie wynosi 0.00,zł 00 w ramach środków w dyspozycji Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą na działalność bieżącą przedszkoli

7 800 Gimnazja 00 zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty dotacja podmiotowa z budżetu dla na dotacje dla niepublicznych gimnazjów niepublicznej jednostki systemu oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w ramach środków na doskonalenie 00 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zawodowe nauczycieli Przedszkole nr Szkoła Podstawowa nr szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkole nr Szkoła Podstawowa nr Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 809 wychowania przedszkolnego 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr placówek oświatowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 800 profilowanych i szkołach zawodowych 0 dotacja podmiotowa z budżetu dla z dotacji dla niepublicznych placówek niepublicznej jednostki systemu oświaty oświatowych 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 8 ze środków na działalność bieżącą placówek oświatowych POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 8 ubezpieczenia społecznego 0 świadczenia społeczne na wypłatę "Becikowego" Data wygenerowania dokumentu: :9:

8 GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 OCHRONA ŚRODOWISKA 900 Oświetlenie ulic, placów i dróg 600 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9009 Pozostała działalność 00 zakup usług pozostałych KULTURA I OCHRONA 9 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9 Pozostałe instytucje kultury 80 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 60 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe 600 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 zakup usług remontowych 00 z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ul. Świerkowej bocznej od nr 6" Plan po zmianie wynosi 8.600, zł na uporządkowanie terenu pomiędzy ulicami DK i ul. Oświęcimską z dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury na dotację inwestycyjną dla Miejskiego Centrum Kultury na zakup namiotów plenerowych Plan po zmianie wynosi 0.000, zł z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boisk rekreacyjnych na OW Paprocany" Plan po zmianie wynosi 98., zł na remonty obiektów sportowych Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia zakup energii zakup usług pozostałych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej środki własne miasta 8 Świadczenie wychowawcze 60 odsetki od dotacji oraz płatności: na pokrycie odsetek z tytułu nienależnie wykorzystanych niezgodnie z pobranych świadczeń środki własne miasta przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 8. ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Data wygenerowania dokumentu: :9:

9 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 8 ubezpieczenia społecznego 00 zakup usług pozostałych ze środków na obsługę świadczeń środki własne miasta Razem wydatki gminy Zadania własne powiatu 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 70 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 00 zakup usług pozostałych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach 70 powiatu) 0 składki na ubezpieczenia społeczne 00 wynagrodzenia osobowe pracowników ze środków na bieżące utrzymanie Powiatowego Zasobu Geodezyjno Kartograficznego na zakupy inwestycyjne (sprzęt, oprogramowania i oprzyrządowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego) Plan po zmianie wynosi.00, zł Szkoły zawodowe 0 zakup środków dydaktycznych i książek na bieżącą działalność szkół zawodowych Zespół Szkół nr zakup energii Zespół Szkół nr w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe specjalne 60 zakup energii 0 zakup materiałów i wyposażenia Zespołu Szkół Specjalnych nr Licea ogólnokształcące 0 zakup środków dydaktycznych i książek na działalność bieżącą liceów III Liceum Ogólnokształcące ogólnokształcących 60 zakup energii Zespół Szkół nr 80 Szkoły artystyczne 60 zakup energii Data wygenerowania dokumentu: :9: ze środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Muzycznych

10 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 800 artystycznych 0 dotacja podmiotowa z budżetu dla z dotacji dla niepublicznych szkół niepublicznej jednostki systemu oświaty ponadgimnazjalnych 60 zakup energii Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr ze świadczeń dla rodzin zastępczych 0 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dotację dla Miasta Katowice na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu miasta Tychy umieszczonego w rodzinie zastępczej na jego terenie EDUKACYJNA OPIEKA 8 WYCHOWAWCZA 80 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 0 dotacja podmiotowa z budżetu dla z dotacji dla placówki niepublicznej niepublicznej jednostki systemu oświaty Poradnie psychologicznopedagogiczne, 806 w tym poradnie specjalistyczne 0 składki na ubezpieczenia społeczne w Poradni PsychologicznoPedagogicznej 0 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działalność bieżącą Młodzieżowego Domu Kultury nr 86 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w ramach środków na doskonalenie 700 szkolenia pracowników niebędących zawodowe nauczycieli w Młodzieżowym członkami korpusu służby cywilnej Domu Kultury nr 00 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Data wygenerowania dokumentu: :9: na działalność bieżącą placówek oświatowych 8 POMOC SPOŁECZNA 80 Rodziny zastępcze 0 świadczenia społeczne 807 Placówki wychowania pozaszkolnego 00 zakup usług pozostałych

11 6 Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 70 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 70 Urzędy wojewódzkie 0 składki na Fundusz Pracy na działalność Urzędu Miasta w zakresie administracji architektoniczno budowlanej i innych zadań zwiąanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń środki własne miasta Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA Data wygenerowania dokumentu: :9:

12 Załącznik nr do Zarządzenia Nr 000/ 97 /6 Prezydenta Miasta Tychy z dnia listopada 06r. Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Tychy na 06r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej ( w zł ) Zadania własne gminy 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Przedszkola 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 0 Przedszkole nr Przedszkole nr 9 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 7 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr w ramach dochodów z tytułu opłat na zakup żywności w przedszkolach Razem dochody gminy OGÓŁEM DOCHODY MIASTA Data wygenerowania dokumentu: :9:

13 Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 000/97 /6 Prezydenta Miasta Tychy z dnia listopada 06r. Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 06r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. ( w zł ) Zadania własne gminy 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 70 Cmentarze 00 zakup usług pozostałych 70 zakup usług remontowych ze środków na bieżące utrzymanie cmentarzy na remont chodnika prowadzącego do Biura Obsługi Klienta na Cmentarzu na Wartogłowcu 70 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rady gmin (miast i miast na prawach 70 powiatu) 60 zakup energii 0 zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków na działalność Rady Osiedla "Czułów" Urzędy gmin (miast i miast na prawach 70 powiatu) 00 zakup usług pozostałych 0 zakup materiałów i wyposażenia Urzędu Miasta 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe 0 podróże służbowe krajowe 700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80 zakup usług zdrowotnych 800 Przedszkola 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 0 Przedszkole nr 0 składki na ubezpieczenia społeczne Przedszkole nr Przedszkole nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 8 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Data wygenerowania dokumentu: :9: Szkoły Podstawowej nr przedszkoli

14 0 składki na Fundusz Pracy Przedszkole nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Przedszkole nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 0 Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 0 Przedszkole nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 9 0 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 0 zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 0 Przedszkole nr 9 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Przedszkole nr 0 0 zakup środków żywności Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 0 Przedszkole nr Przedszkole nr 9 Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 7 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr zakup energii Przedszkole nr zakup usług remontowych Przedszkole nr 0 Data wygenerowania dokumentu: :9: 00 98

15 00 zakup usług pozostałych Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Przedszkole nr 0 Przedszkole nr opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Przedszkole nr szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkole nr Gimnazja 00 zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkół nr gimnazjów koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Gimnazjum nr 0 podróże służbowe krajowe 0 podróże służbowe zagraniczne 00 zakup usług pozostałych w ramach środków na realizację programu "PolskoRosyjska Współpraca Młodzieży 06" budżet Gimnazjum nr Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 809 przedszkolnego 00 wynagrodzenia osobowe pracowników placówek oświatowych Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 8 Przedszkole nr Przedszkole nr 0 Przedszkole nr Zespół Szkół Specjalnych nr 8 0 składki na ubezpieczenia społeczne Przedszkole nr Przedszkole nr 8 Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 8 Przedszkole nr Data wygenerowania dokumentu: :9:

16 Przedszkole nr 0 Przedszkole nr Przedszkole nr 9 0 składki na Fundusz Pracy Przedszkole nr Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 0 Przedszkole nr 0 Przedszkole nr Przedszkole nr 6 Szkoła Podstawowa nr Zespół Szkół Specjalnych nr 8 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 800 artystycznych 00 wynagrodzenia osobowe pracowników placówek oświatowych Szkoła Podstawowa nr 7 Zespół Szkół nr 0 składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 7 Zespół Szkół nr 0 składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 7 Zespół Szkół nr 0 zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 6 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 0 różne opłaty i składki Zespół Szkół nr Data wygenerowania dokumentu: :9: w ramach środków zaplanowanych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zakup energii Zespół Szkół nr 00 zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 9 Zespół Szkół nr

17 809 Pozostała działalność 0 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego POMOC SPOŁECZNA Ośrodki pomocy społecznej zakup usług pozostałych zakup usług zdrowotnych 9 świadczenia społeczne 9 składki na ubezpieczenie zdrowotne EDUKACYJNA OPIEKA 8 WYCHOWAWCZA 8 Pomoc materialna dla uczniów 60 inne formy pomocy dla uczniów Miejskie Centrum Oświaty Zespół Szkół nr KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe składki na ubezpieczenia społeczne zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych miasta Katowice na pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Baptystów miasta Pszczyna na pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan miasta Sosnowiec na pokrycie kosztów nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w ramach dotacji dla innych miast,w tym dla: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach środków na realizację projektu pn. "Moja droga do " udział własny miasta w ramach środków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomoc uczniom w 0r. "Wyprawka szkolna" środki z dotacji z budżetu państwa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy Data wygenerowania dokumentu: :9: w ramach środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta środki własne miasta

18 6 8 POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8 ubezpieczenia społecznego 60 odsetki od dotacji oraz płatności: na pokrycie kosztów odsetek od wykorzystanych niezgodnie z nieterminowego przekazania dochodów przeznaczeniem lub wykorzystanych z Skarbu Państwa środki własne miasta naruszeniem procedur, o których mowa w art. 8. ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 80 pozostałe odsetki Razem wydatki gminy Zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na prawach 600 powiatu 600 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: z: "Przebudowa chodnika przy al.niepodległości strona północna (od Urzędu Miasta do ul.wyszyńskiego)" na: "Przebudowa al. Niepodległości od Urzędu Miasta do ul.wyszyńskiego" Plan na 06r. nie ulega zmianie i wynosi.70.00, zł DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły zawodowe 60 zakup energii Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr 7 Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr 6 0 różne opłaty i składki Zespół Szkół nr Data wygenerowania dokumentu: :9: szkół zawodowych

19 zakup usług pozostałych w tym Zespół Szkół nr 7 Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 7 Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr 0 różne opłaty i składki Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr 60 zakup energii Zespół Szkół nr 7 Zespół Szkół nr EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie psychologicznopedagogiczne, w 806 tym poradnie specjalistyczne 0 różne opłaty i składki Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 800 artystycznych 00 wynagrodzenia osobowe pracowników placówek oświatowych Zespół Szkół nr II Liceum Ogólnokształcące wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Poradni PsychologicznoPedagogicznej Osób Niepełnosprawnych 00 zakup usług pozostałych 807 Placówki wychowania pozaszkolnego 0 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych młodzieżowych domów kultury Młodzieżowy Dom Kultury nr 07 0 różne opłaty i składki Młodzieżowy Dom Kultury nr Data wygenerowania dokumentu: :9:

20 8 0 zakup materiałów i wyposażenia 9 6 Młodzieżowy Dom Kultury nr 00 zakup usług pozostałych Młodzieżowy Dom Kultury nr Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA Data wygenerowania dokumentu: :9: Powered by TCPDF (

ZARZĄDZENIE Nr 0050/333/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/333/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2017 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=7760 ZARZĄDZENIE Nr 000//7 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 października 07 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 18 /17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 18 /17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 000/ 8 /7 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 stycznia 07 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 07r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 września 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 81 /17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 81 /17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 000/ 8 /7 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia marca 07 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 07r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/161/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/161/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2017 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=76 ZARZĄDZENIE Nr 000/6/7 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia maja 07 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 07r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 155 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 155 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 kwietnia 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 0r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=96 ZARZĄDZENIE Nr 000/ 00 /6 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia marca 06 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/141/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/141/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 000//7 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 kwietnia 07 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 07r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 1 855 Rodzina 6 575,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 164 262,42 18 162,61 1 182 425,03 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 545

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2608.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 176 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 176 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 176 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania:

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 263/XXXII/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2016 r. Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Plan przed zmianą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/264/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/264/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r. Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/264/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-11-2017r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2017- wydatków przed po 750 Administracja

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 40 00 296 82 40 00 296 82 1 852 Pomoc społeczna niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,64

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,64 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 9 317 306,87-450 462,30 8 866 844,57 75011 Urzędy wojewódzkie 261 918,05-5 288,00 256

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 710 Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 710 Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 listopada 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 37 000,00 30 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Na podstawie art.249 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Lokalny transport zbiorowy ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Lokalny transport zbiorowy ,00 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 23 809 098,19-370 000,00 23 439 098,19 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 870 000,00 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych , ,00

4300 Zakup usług pozostałych , ,00 Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 064 362,42 99 90 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 565 967,77-20 10 545 867,77 4430

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 386 979,11-2

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 ZADANIA ZLECONE 1 855 Rodzina 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zakup usług pozostałych , , ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zakup usług pozostałych , , ,00 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 7 060 587,92 279 100,00 7 339 687,92 60016 Drogi publiczne gminne 5 049 847,12 279 100,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dochody razem 1 322 442,00 605 944,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 322 442,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1 094 991,00 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 1 094

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/385/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 18 października 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/385/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 18 października 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/385/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 18 października 2018 roku Wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2017 rok

Plan wydatków na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050/54/17. Wójt Gminy Krupski Młyn. z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 0050/54/17. Wójt Gminy Krupski Młyn. z dnia 28 kwietnia 2017 roku Zarządzenie Nr 0050/54/17 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 % 7:6 Udział % Wykonanie za I Wykonanie za Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach w Wyszczególnienie półrocze roku I półrocze roku

Bardziej szczegółowo

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88 Dzia ł Rozdzia ł WYDATKI BUDŻETU GMINY PRZESMYKI W 2015 ROKU Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 502.677,60 498.487,90 99,17 01030 Izby rolnicze 17.530,00 17.157,50 97,88 % 2850 Wpłaty gmin

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Plan wydatków Wykonanie Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na 31.12.2015 wydatków na 31.12.2015 1 2 3 4 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 863 60 367 012,44

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/680/17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

UCHWAŁA NR XLII/680/17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r. UCHWAŁA NR XLII/680/7 RADY MIASTA TYCHY z dnia 0 listopada 07 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 07 r. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym ( U. z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 3 grudnia 205 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Kościan z dnia r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2017

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Kościan z dnia r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2017 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Kościan z dnia 20.11.2017 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r.

Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 487/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27.03.2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 116 999,00 1 223 701,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 349,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 38 349,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 23 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 129/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 23 października 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 129/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 23 października 2018 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 257

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 315/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo