ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 176 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 176 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 176 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( U. z 2009r. Nr 157, poz z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (U. z 2010r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), 15 pkt 1 i 17 Uchwały Nr XIV/277/11 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2012r., zarządzam: 1 Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/ 175 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r., zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do zarządzenia. 2 Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2012.

2 1 Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/ 175 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/ 176 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012r. ( w zł ) Zadania własne gminy 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 480, Przedszkola 6 480, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na dotacja z miasta Jastrzębie Zdrój na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z 6 480,00 - podstawie porozumień (umów) między jego terenu uczęszczającego do przedszkola jednostkami samorządu terytorialnego niepublicznego w Tychach 851 OCHRONA ZDROWIA , Izby wytrzeźwień dotacje z innych gmin w ramach partycypacji , dotacje celowe otrzymane z gminy w kosztach funkcjonowania Izby ,00 na zadania bieżące realizowane na Wytrzeźwień, w tym środki z : podstawie porozumień (umów) między - gminy Pawłowice ,00 jednostkami samorządu terytorialnego - gminy Mikołów ,00 - gminy Bieruń ,00 - gminy Chełm Śląski ,00 - gminy Imielin , POMOC SPOŁECZNA , Pozostała działalność dotacja na dofinansowanie realizacji , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB z dnia , r. Razem dochody gminy , ,00

3 2 Zadania własne powiatu 852 POMOC SPOŁECZNA - 370, Rodziny zastępcze - 370, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na dotacja z miasta Katowice na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z - 370,00 podstawie porozumień (umów) między jego terenu, umieszczonego w rodzinie jednostkami samorządu terytorialnego zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 - Komendy powiatowe Państwowej dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Straży Pożarnej na zakup niezbędnego , dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych sprzętu i materiałów oraz usług służących do bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach ,00 - Razem dochody powiatu OGÓŁEM DOCHODY MIASTA ,00 370, , ,00

4 1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/ 176 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012r. Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/ 175 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012r. ( w zł ) Zadania własne gminy 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 480, Przedszkola 6 480, dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego "Smyki" - środki miasta Jastrzębie Zdrój 6 480, OCHRONA ZDROWIA , Izby wytrzeźwień , wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - środki gminy Pawłowice 8 127,00 - środki gminy Mikołów ze środków na pokrycie kosztów ,00 funkcjonowania Izby Wytrzeźwień - środki z - środki gminy Bieruń ,00 innych gmin - środki gminy Chełm Śląski 5 805,00 - środki gminy Imielin 5 805, zakup materiałów i wyposażenia 698,00 - środki gminy Pawłowice 57,00 - środki gminy Mikołów 328,00 - środki gminy Bieruń 231,00 - środki gminy Chełm Śląski 41,00 - środki gminy Imielin 41, zakup leków, wyrobów medycznych i 367,00 produktów biobójczych - środki gminy Pawłowice 30,00 - środki gminy Mikołów 172,00 - środki gminy Bieruń 121,00 - środki gminy Chełm Śląski 22,00 - środki gminy Imielin 22, zakup energii 4 218,00 - środki gminy Pawłowice 346,00 - środki gminy Mikołów 1 980,00 - środki gminy Bieruń 1 396,00 - środki gminy Chełm Śląski 248,00 - środki gminy Imielin 248,00

5 zakup usług zdrowotnych ,00 - środki gminy Pawłowice 4 729,00 - środki gminy Mikołów ,00 - środki gminy Bieruń ,00 - środki gminy Chełm Śląski 3 378,00 - środki gminy Imielin 3 378, zakup usług pozostałych 954,00 - środki gminy Pawłowice 78,00 - środki gminy Mikołów 448,00 - środki gminy Bieruń 316,00 - środki gminy Chełm Śląski 56,00 - środki gminy Imielin 56, zakup usług dostępu do sieci Internet 85,00 - środki gminy Pawłowice 7,00 - środki gminy Mikołów 40,00 - środki gminy Bieruń 28,00 - środki gminy Chełm Śląski 5,00 - środki gminy Imielin 5, opłaty z tytułu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej 301,00 - środki gminy Pawłowice 25,00 - środki gminy Mikołów 140,00 - środki gminy Bieruń 102,00 - środki gminy Chełm Śląski 17,00 - środki gminy Imielin 17, opłaty z tytułu usług 178,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - środki gminy Pawłowice 15,00 - środki gminy Mikołów 84,00 - środki gminy Bieruń 59,00 - środki gminy Chełm Śląski 10,00 - środki gminy Imielin 10, opłaty za administrowanie i czynsze za 1 812,00 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - środki gminy Pawłowice 166,00 - środki gminy Mikołów 944,00 - środki gminy Bieruń 466,00 - środki gminy Chełm Śląski 118,00 - środki gminy Imielin 118,00

6 3 852 POMOC SPOŁECZNA , Pozostała działalność na realizację programu pn. "Pomoc państwa , świadczenia społeczne w zakresie dożywiania" - środki z dotacji z ,00 - budżetu państwa Razem wydatki gminy , ,00 Zadania własne powiatu 852 POMOC SPOŁECZNA - 370, Rodziny zastępcze - 370, świadczenia społeczne ze środków na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z miasta Katowice, umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy - środki miasta Katowice - 370,00 Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 - Komendy powiatowe Państwowej Straży na zakup niezbędnego sprzętu i materiałów Pożarnej oraz usług służących do bieżącego , zakup materiałów i wyposażenia utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej , zakup energii Straży Pożarnej w Tychach - środki z dotacji ,00 - z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Razem wydatki powiatu ,00 370,00 OGÓŁEM WYDATKI MIASTA , ,00

7 1 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/ 176 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012r. Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/ 175 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012r. ( w zł ) Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ , , Drogi publiczne gminne w ramach środków w dyspozycji Miejskiego , ,00 Zarządu Ulic i Mostów: 4300 zakup usług pozostałych - z zimowego utrzymania dróg , wynagrodzenia bezosobowe - na działalność bieżącą , zakup usług remontowych 900, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - na zakupy inwestycyjne Plan po zmianie ,-zł , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , różne wydatki na rzecz osób fizycznych ze środków na diety radnych , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , zakup materiałów i wyposażenia do dyspozycji Wydziału Administracyjnego 7 000, zakup usług pozostałych 8 000,00 - w ramach środków Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji: 4270 zakup usług remontowych - z remontów pomieszczeń Urzędu Miasta , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - na zakupy inwestycyjne Plan po zmianie ,-zł 7 000, OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 067, , Przedszkola 3 267, , dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z dotacji dla przedszkoli niepublicznych , dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dotację dla miasta Dąbrowa Górnicza na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu Tychów uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Dąbrowie Górniczej 3 267,00 -

8 Gimnazja 800, , zakup pomocy naukowych, - 800,00 dydaktycznych i książek w ramach budżetu Gimnazjum nr wydatki osobowe niezaliczone do 800,00 - wynagrodzeń 4260 zakup energii ,00 w ramach budżetu Gimnazjum nr Stołówki szkolne i przedszkolne 2 000, zakup energii 2 000, POMOC SPOŁECZNA 9 403, , Ośrodki wsparcia 9 403, , zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków w dyspozycji Dziennego , opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Domu Pomocy Społecznej "WRZOS" - 203, wynagrodzenia bezosobowe 3 500, zakup środków żywności 2 500, zakup usług pozostałych 2 829, zakup usług dostępu do sieci Internet 203, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 371, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , Gospodarka odpadami , zakup usług obejmujących wykonanie w ramach środków w dyspozycji Wydziału ,00 ekspertyz, analiz i opinii Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa na aktualizację programu ochrony Pozostała działalność ,00 - środowiska 4300 zakup usług pozostałych , RÓŻNE ROZLICZENIA , , Rezerwy ogólne i celowe , ,00 ze środków rezerw celowych, w tym: rezerwy - na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych , rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - na zadania inwestycyjne (wyróżnione w konkursie) zgłaszane przez jednostki pomocnicze , rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmiana przeznaczenia rezerwy celowej na realizację zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze, w ramach wydatków majątkowych: , ,00 - z zadań poza konkursem ,00 - na zadania wyróżnione w konkursie zgodnie z uzyskaną pozytywną opinią Komisji Finansów Publicznych ,00 -

9 3 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 200, Szkoły podstawowe 5 200, wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z 5 200,00 - Szkoła Podstawowa nr 7 rezerwy celowej Razem wydatki gminy , ,00 Zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa chodnika przy ul. Czarnej od ul. Oświęcimskiej do ul. Pod Lasem" - środki z rezerwy celowej Plan po zmianie ,-zł , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 050, Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 050, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Cielmickiej" (projekt) - środki z rezerwy celowej Plan po zmianie ,-zł 1 050, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , Komendy wojewódzkie Policji zmiana przeznaczenia środków dla Komendy , ,00 Miejskiej Policji w Tychach w ramach wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji 3000 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - z wydatków bieżących , wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - na zakupy inwestycyjne Plan po zmianie ,-zł , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoły zawodowe 640, , dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z dotacji dla szkół niepublicznych - 640, dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zespół Szkół nr 7 na dotację dla miasta Zielona Góra - porozumienie w zakresie finansowania kosztów kształcenia klas wielozawodowych funkcjonujących w Zespole Szkół nr 5 640, ,00

10 Szkoły artystyczne , wpłaty na Państwowy Fundusz ,00 - Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zespół Szkół Muzycznych 851 OCHRONA ZDROWIA 720,00 720, Programy polityki zdrowotnej 720,00 720, zakup usług pozostałych w ramach środków na kampanię społeczną - 720, wynagrodzenia bezosobowe związaną ze zdrowym żywieniem 720, POMOC SPOŁECZNA , , Placówki opiekuńczo - wychowawcze 7 030, , wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach środków w dyspozycji Ośrodka , wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Usług Opiekuńczo - Wychowawczych z przeznaczeniem na wypłatę odprawy z tytułu 7 030,00 - likwidacji stanowiska pracy Rodziny zastępcze 3 809, , dotacje celowe przekazane dla powiatu z dotacji dla innych powiatów na pokrycie ,00 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy umieszczonych w rodzinach zastępczych na ich terenie, w tym dla: - powiatu mikołowskiego - 864,00 - powiatu bieruńsko - lędzińskiego , świadczenia społeczne na świadczenia dla rodzin zastępczych 3 809, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , Powiatowe urzędy pracy , , dodatkowe wynagrodzenie roczne - 237, składki na Fundusz Pracy , zakup energii ,00 w ramach środków w dyspozycji 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za ,00 Powiatowego Urzędu Pracy budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4580 pozostałe odsetki - 9, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 - Razem wydatki powiatu , ,00 OGÓŁEM WYDATKI MIASTA , ,00

11 1 Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/ 176 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012r. ( w zł ) Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Drogi publiczne gminne , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach środków na zadania inwestycyjne: , ,00 - z "Rozbudowy parkingu przy ul. Rodakowskiego 1-3" - projekt Plan po zmianie 8.610,-zł ,00 - na "Rozbudowę parkingu przy ul. Rodakowskiego 5-7" - projekt Plan po zmianie ,-zł , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 500,00 500, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500,00 500, zakup usług remontowych w ramach środków zabezpieczonych na - 500, zakup materiałów i wyposażenia działalność Rady Osiedla F , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoły podstawowe , , zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków na działalność bieżącą - 984,00 Szkoła Podstawowa nr 2 szkół podstawowych 4410 podróże służbowe krajowe - 150,00 Szkoła Podstawowa nr podatek od nieruchomości - 26,00 Szkoła Podstawowa nr zakup usług remontowych 300,00 100,00 w tym: Szkoła Podstawowa nr 3-100,00 Szkoła Podstawowa nr 2 300, zakup usług zdrowotnych 500,00 - Szkoła Podstawowa nr zakup usług dostępu do sieci Internet 207,00 - Szkoła Podstawowa nr różne opłaty i składki 63,00 - Szkoła Podstawowa nr koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkoła Podstawowa nr 3 100,00 -

12 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 2 90, zakup energii w ramach budżetu Zespołu Szkolno , zakup usług pozostałych Przedszkolnego nr , podróże służbowe zagraniczne w ramach środków na realizację projektu , zakup materiałów i wyposażenia "Tato, mamo skąd pochodzi nasze 4 300, zakup usług pozostałych nazwisko?" - budżet Szkoły Podstawowej 4 450, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i nr 6 książek 1 050, zakup usług pozostałych w ramach środków na realizację projektu , podróże służbowe zagraniczne "Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków" ,00 - budżet Szkoły Podstawowej nr podróże służbowe zagraniczne w ramach środków na realizację projektu , zakup materiałów i wyposażenia "Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, 1 600, zakup usług pozostałych usportowionego i zdrowego stylu życia 1 350,00 - młodych Europejczyków" - budżet Szkoły Podstawowej nr dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach środków na realizację projektu , dodatkowe wynagrodzenie roczne "Pierwsze koty za płoty na drodze do - 572, opłaty za administrowanie i czynsze za Europy. Rozwój kompetencji kluczowych 3 241,00 - budynki, lokale i pomieszczenia garażowe uczniów tyskich szkół podstawowych" opłaty za administrowanie i czynsze za budżet Miejskiego Zarządu Oświaty 572,00 - budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4300 zakup usług pozostałych ze środków na promocję zadania "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka" , zakup usług remontowych na remonty szkół podstawowych , Przedszkola 7 828, , zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków na działalność bieżącą 7 050, ,00 w tym: przedszkoli Przedszkole nr 1-200,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr , zakup energii - 578,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr zakup usług pozostałych 578,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr zakup usług zdrowotnych 200,00 - Przedszkole nr Gimnazja , , zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków na działalność bieżącą - 516,00 w tym: Gimnazjum nr 6 gimnazjów - 100,00 Gimnazjum nr ,00

13 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Gimnazjum nr , zakup energii ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr zakup usług pozostałych 5 985,00 500,00 w tym: Gimnazjum nr 4-500,00 Gimnazjum nr ,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr , podróże służbowe krajowe 500,00 - Gimnazjum nr podatek od nieruchomości 416,00 - Gimnazjum nr koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Gimnazjum nr 6 100, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i w ramach projektu "Obrastam w piórka ,00 książek Rozwój kompetencji kluczowych tyskich 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i gimnazjalistów" - budżet Miejskiego - 855,00 książek Zarządu Oświaty 4177 wynagrodzenia bezosobowe 3 400, wynagrodzenia bezosobowe 600, opłaty za administrowanie i czynsze za 1 445,00 - budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4409 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 255, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 700,00 700, podróże służbowe krajowe w ramach środków na doskonalenie - 700, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zawodowe nauczycieli - budżet Gimnazjum nr 4 700, Stołówki szkolne i przedszkolne 1 003, , zakup energii w ramach budżetu Zespołu Szkolno , zakup usług pozostałych Przedszkolnego nr , Pozostała działalność 168,00 168, zakup usług pozostałych w ramach środków na organizację imprez - 168, zakup materiałów i wyposażenia międzyszkolnych - budżet Gimnazjum nr 4 168, KULTURA FIZYCZNA 10,00 10, Obiekty sportowe 10,00 10, zakup usług remontowych w ramach środków w dyspozycji Wydziału - 10, zakup usług pozostałych Komunalnego, Ochrony Środowiska i 10,00 - Rolnictwa Razem wydatki gminy , ,00

14 4 Zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , , zakup usług pozostałych w ramach budżetu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów: , ,00 - z zimowego utrzymania dróg powiatowych i krajowych ,00 - na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i krajowych , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 260, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 260, , opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w ramach środków w dyspozycji Wydziału Administracyjnego , zakup materiałów i wyposażenia 3 260, OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 236, , Licea ogólnokształcące 1 086, , opłaty z tytułu zakupu usług w ramach środków na bieżącą działalność ,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej budżet I Liceum Ogólnokształcącego 4480 podatek od nieruchomości - 686, podróże służbowe krajowe 400, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 686, Szkoły zawodowe 3 150, , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i w ramach środków na działalność bieżącą - 468,00 książek szkół zawodowych Zespół Szkół nr opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zespół Szkół nr , różne opłaty i składki ,00 Zespół Szkół nr podatek od nieruchomości - 682,00 Zespół Szkół nr zakup usług dostępu do sieci Internet 2 150,00 - Zespół Szkół nr opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej Zespół Szkół nr ,00 -

15 Powered by TCPDF ( POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 184, , Pozostała działalność 1 184, , wynagrodzenia bezosobowe w ramach środków na realizację projektu - 884, wynagrodzenia bezosobowe realizowanego z udziałem środków z Unii - 163, opłaty z tytułu zakupu usług Europejskiej pn. "Od zwolnienia do - 123,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej samozatrudnienia" 4379 opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 14, zakup usług pozostałych 884, zakup usług pozostałych 163, zakup usług dostępu do sieci Internet 123, zakup usług dostępu do sieci Internet 14,00 - Razem wydatki powiatu , ,00 OGÓŁEM WYDATKI MIASTA , ,00

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 155 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 155 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 kwietnia 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 0r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 września 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/333/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/333/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2017 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=7760 ZARZĄDZENIE Nr 000//7 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 października 07 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 18 /17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 18 /17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 000/ 8 /7 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 stycznia 07 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 07r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 1 855 Rodzina 6 575,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 listopada 2016 r.

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 listopada 2016 r. załącznik do zarządzenia nr 1449.2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 listopada 2016 r. WYDATKI - GMINA - WŁASNE 600 Transport i łączność -1 470 60016 Drogi publiczne gminne 0 6050 Wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/141/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/141/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 000//7 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 kwietnia 07 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 07r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 202 000,00 02001 Gospodarka leśna 132 000,00 3030 Różne wydatki na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/397/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/397/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2016 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=76 ZARZĄDZENIE Nr 000/97/6 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia listopada 06 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=96 ZARZĄDZENIE Nr 000/ 00 /6 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia marca 06 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł STAN ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU w tym: Dział Rozdział Paragraf Treść Zobowiazania wymagalne 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność ,00 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 184/576/17 z dnia 29.11.17r. WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/161/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/161/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2017 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=76 ZARZĄDZENIE Nr 000/6/7 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia maja 07 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 07r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 90/361/12 z dnia 30 października 2012r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 90/361/12 z dnia 30 października 2012r. Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 90/361/12 z dnia 30 października 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 198 462,00 0,00 198 462,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 116 999,00 1 223 701,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 349,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 38 349,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 386 979,11-2

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 ZADANIA ZLECONE 1 855 Rodzina 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2608.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 605/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 09 grudnia 2011 r. GMINA 630 Turystyka 63095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2018 Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 701 540,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/Fn/2018 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 23 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/Fn/2018 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 23 listopada 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 2/Fn/2018 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2018, w planach finansowych zadań z

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 184/SG/17 Burmistrza Skarszew z dnia 21 grudnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 184/SG/17 Burmistrza Skarszew z dnia 21 grudnia 2017 roku Zarządzenie Nr 184/SG/17 Burmistrza Skarszew z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art 257 pkt 3 art 222 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,00 oświaty Własne

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,00 oświaty Własne 12720,00 168400,00 168400,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 19463,00 19463,00 366162,00 366162,00 4270 Zakup usług remontowych 33944,00 33944,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3450,00 3450,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.216r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR z tego: z tego: z tego: wydatki na w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 14 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 14 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 85/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 r. i w planach finansowych wydzielonych rachunków jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 144

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 582/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2011 r. GMINA własne zlecone własne zlecone

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 30 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 30 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 804.2017 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zmiany wydatków budżetowych i planu finansowego na 2013 rok Załącznik nr 1 do zarzadzenia nr 2/13 Wójta Gminy Wólka z dnia 15 stycznia 2013 r.

Zmiany wydatków budżetowych i planu finansowego na 2013 rok Załącznik nr 1 do zarzadzenia nr 2/13 Wójta Gminy Wólka z dnia 15 stycznia 2013 r. Zmiany wydatków budżetowych i planu finansowego na 2013 rok Załącznik nr 1 do zarzadzenia nr 2/13 Wójta Gminy Wólka z dnia 15 stycznia 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Na podstawie art.249 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2812.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo