Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drezdenko za 2007 rok
|
|
- Alicja Bednarczyk
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drezdenko za 2007 rok Rada Miejska Drezdenko uchwaliła budżet na 2007 rok uchwałą Nr III/06/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w następujących kwotach: -dochody na kwotę ,00zł -wydatki na kwotę ,00zł w tym utworzono rezerwę ogólna w kwocie ,00zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wyniosła ,00zł i stanowiła deficyt budżetowy w roku 2007, który planowano pokryć z zaciągniętych kredytów. Przychody budżetu uchwalono w wysokości ,00zł Rozchody budżetu uchwalono w wysokości ,00zł Plan po zmianach na przedstawia się następująco: - plan dochodów ogółem wyniósł ,00zł i został wykonany w kwocie ,31zł, co stanowi 102,87% planu - plan wydatków ogółem wyniósł ,00zł i został wykonany w kwocie ,25zł co stanowi 95,77% planu, w tym wydatki inwestycyjne zgodnie z planem wyniosły ,00zł i zostały wykonane w kwocie ,39 tj. 93,65% planu Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów zostały wykonane w kwocie ,00zł. Rozchody z tytułu spłat kredytów zostały wykonane w wysokości ,00zł Budżet gminy za 2007 rok zamknął się deficytem w wysokości ,94zł. I Dochody Dochody budżetu gminy zostały uchwalone na kwotę ,00zł, w ciągu roku zmniejszono plan o kwotę ,00zł oraz zwiększono o kwotę ,00zł. Plan po zmianach wyniósł ,00zł. Zmiany w planie dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym związane były m.in. ze: a) zmniejszeniem planu subwencji oświatowej o kwotę ,00zł b) zmniejszeniem planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie: rolnictwa i łowiectwa o kwotę opieki społecznej o kwotę 36,00zł ,00zł c) zmniejszeniem planu dotacji na realizacje własnych zadań bieżących z zakresu opieki społecznej o kwotę gospodarka komunalna i ochrona środowiska d) zwiększeniem planu dotacji celowych z zakresu administracji rządowej o kwotę , , ,00zł
2 56.884,00zł na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 5.500,00zł na sfinansowanie kosztów wydawanie dowodów osobistych ,00zł wybory do Sejmu i Senatu 7.600,00zł pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej ,00zł wydatki związane z działalnością opieki społecznej e) zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy o kwotę ,00zł ,00zł modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych ,00zł zakup komputerów i oprogramowania do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska, ewidencji wyrobów azbestowych i ewidencji zbiorników bezodpływowych ,00zł dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 3.700,00zł zakup lektur szkolnych dla szkół podstawowych Trzebicz, Goszczanowo, Niegosław 5.000,00zł dofinansowanie programu pn. Świetlica, Praca i Staż - socjoterapia w środowisku wiejskim ,00zł wypłata dodatków pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku ,00zł realizacja wieloletniego programu pn. Pomoc państwa w zakresie dożywiania 5.500,00zł dotacja z Woj. Lubuskiego na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej ,00zł pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów ,00 kontynuacja prac związanych z poprawą retencji korytowej na rzece Stara Noteć f) zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00zł prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Goszczanowie g) zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin ) ,00zł wykonanie monitoringu w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Drezdenku h) zwiększeniem planu dochodów budżetowych z tytułu dofinansowania projektów p.n. Nowoczesna Edukacja Collegium Pollonicum ,00zł Szkoła Równych Szans-Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze ,00zł 8.050,00zł ,00zł ,00zł
3 Polsko-Niemiecki Turniej Piłkarski-Gościm 2007 Euroregion Pro Europa Viadrina ,00zł Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w latach ,00zł Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego-budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko Północ etap I ,00zł i) zwiększeniem dochodów budżetowych z tytułu otrzymanej rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych j) zwiększeniem planu dochodów własnych z następujących źródeł: - wpływy ze sprzedaży mienia gminnego ,00zł - wpływy z opłaty skarbowej ,00zł - wpływy z opłaty produktowej ,00zł ,00zł ,00zł k) zwiększeniem subwencji oświatowej ,00zł Dochody budżetu gminy na ogólny plan ,00zł zrealizowano w kwocie ,31zł tj; dochody wykonano w 102,87%. Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej i procentowym wykonaniem w stosunku do planu po zmianach przedstawiono w załączonych tabelach. Struktura dochodów gminy przedstawia się następująco: Plan Wykonanie % - podatki i opłaty lokalne , ,65 106,49 - dochody z majątku gminy , ,54 105,39 - dochody różne , ,68 125,89 - dotacje i subwencje , ,44 99,01 OGÓŁEM , ,31 102,87 Dominujący wpływ na wysokość osiągniętych dochodów miały udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj; podatek dochodowy od osób fizycznych, gdzie na plan podany przez Min. Finansów w kwocie ,00zł wykonano ,00zł podatek dochodowy od osób prawnych na plan ,00zł wykonano ,38zł Dobre wykonania w dochodach własnych wystąpiły w następujących należnościach: we wpływach w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w podatku od czynności cywilno prawnych w podatku od środków transportowych w podatku od spadków i darowizn wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw ( opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego, dokonanie wpisu w ewidencje działalności gospodarczej ) Znaczące odchylenie od planu nastąpiło również w realizacji dochodów z następujących źródeł: odsetki od środków na rachunkach bankowych i zakładanych lokatach wpływy z różnych dochodów ( niewykonany plan środków niewygasających z roku 2006 na kwotę ,00zł)
4 W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono szt. upomnień na łączną kwotę ,00zł, tytułów wykonawczych wystawiono 147 szt. na kwotę ,98zł oraz wezwań do zapłaty zaległości 51 szt. na kwotę ,67zł, które dotyczą: podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wieczystego użytkowania gruntów czynsze za grunty pod garaże czynsze na działki komunalne czynsze za grunty pod kioskiem tytułem opłaty skarbowej od osób fizycznych i prawnych wezwania do zapłaty zaległości za: przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wpływu ze sprzedaży składników majątkowych opłata za wieczyste użytkowanie gruntów czynsze tytułem użytkowania lokali Na wielkość dochodów budżetowych uzyskiwanych w podatkach znaczący wpływ miały kompetencje Rady Miejskiej do obniżenia stawek podatkowych oraz kompetencje Burmistrza do udzielania ulg, umorzeń i zwolnień poboru podatku. Skutki obniżeń maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych umorzeń i zwolnień w 2007 roku wyniosły ,11zł, 1) skutki obniżenia stawek podatkowych wyniosły ,52zł z tego: w podatku od nieruchomości ,00 w podatku od środków transportowych ,52 2) skutki udzielonych ulg ,00zł z tego: w podatku od nieruchomości / zwolnienie na podstawie 2 Uchwały Nr XLII/362/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada 2005 roku/ 3) skutki udzielonych umorzeń ,50zł z tego : w podatku od nieruchomości ,14 o osoby fizyczne ( 81 osób ) ,94zł o osoby prawne( 22 podmioty ) ,20zł w podatku rolnym 9.604,90zł o osoby fizyczne ( 40 osób ) 9.604,90zł w podatku leśnym 4,80zł o osoby fizyczne 4,80zł w podatku od środków transportowych ,66zł o osoby fizyczne ( 3 osoby ) 3.066,66zł o osoby prawne (2 podmioty ) ,00zł 4) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 9.923,09zł z tego: podatek od nieruchomości 9.833,09zł o osoby fizyczne 9.833,09zł w podatku od środków transportowych 90,00zł o osoby fizyczne ( 1 osoba ) 90,00zł
5 Pracownicy ref. finansowo-budżetowego prowadzący sprawy podatków i opłat lokalnych przeprowadzili 45 kontroli podatkowych. W okresie całego roku przeprowadzono weryfikację złożonych informacji przez podatników, w konsekwencji czego wysłano 104 wezwania celem dokonania korekty wymiaru. Na podstawie w/w informacji przypisano dodatkowy wymiar na kwotę ,10zł. II WYDATKI Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2007 rok realizowane były w okresie sprawozdawczym zgodnie z uchwalonymi przez Radę Miejską kierunkami wydatkowania środków, w granicach kwot przeznaczonych na realizację zadań publicznych oraz zaspokojeniem potrzeb jej mieszkańców. W trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę ,00zł z następujących źródeł: kwota ,00zł z wolnych środków z lat ubiegłych z tyt. rozliczeń kredytów i pożyczek kwota ,00zł z dochodów własnych, dotacji i subwencji Z dochodów własnych zmniejszono planowany na rok 2007 deficyt budżetowy o kwotę ,00zł. Zmniejszono wydatki budżetu gminy na przestrzeni roku o kwotę ,00zł z tytułu subwencji oraz dotacji. Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniósł kwotę ,00zł, wykonanie ,25zł tj; 95,77%. Na realizację zadań inwestycyjnych ( wydatki majątkowe ) wydano ,39zł, co stanowi 19,20% wszystkich wydatków. Na dofinansowanie zadań otrzymano dotacje celowe, bądź pozyskano środki z innych źródeł, na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę ,86zł, co stanowi 80,80% wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,83zł, co stanowi 43,25% wydatków bieżących. W ramach wydatków bieżących udzielono dotacje podmiotom nie powiązanych z budżetem gminy na realizację zadań gminy. Stan zadłużenia gminy na początek roku 2007 wyniósł kwotę ,00zł z tytułu kredytów, w ciągu roku budżetowego spłacono kredyt na kwotę ,00zł. Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zaciągniętych kredytów wyniósł kwotę ,00zł. W trakcie roku budżetowego zapłacono należne odsetki za okresy maja, czerwca i lipca od poręczonego kredytu dla zakładu Opieki Zdrowotnej w Drezdenku na ogólną kwotę ,47zł. W ciągu roku budżetowego nie wystąpił niedobór budżetowy, w związku z powyższym nie zaistniała potrzeba zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego. W roku 2007 zaciągnięto kredyt na ogólna kwotę zł i przeznaczono na sfinansowanie następujących inwestycji: - modernizacja budynku komunalnego w Drezdenku ul. I Brygady nr 21 - budowa parkingu wraz z modernizacją dróg Os. Piłsudskiego etap II Rezerwa ogólna zaplanowana w budżecie rozdysponowana została na następujące zadania: wykonanie wyceny kosztów związanych z usunięciem usterek oraz wykonanie ekspertyzy stanu technicznego hali sportowo-rehabilitacyjnej w Drezdenku 6.856,00zł działalność Klubu Seniora w związku z organizacją gminnych obchodów Światowego Dnia Inwalidy 2.000,00zł dotacja dla biblioteki z przeznaczeniem na zakup komputera dla filii w Drawinach 2.320,00zł pokrycie kosztów postępowania arbitrażowego dotyczącego przetargu na budowę ul. Cichej w Drezdenku 3.150,00zł koszty organizacji dożynek gminnych 5.200,00zł zakup pomocy naukowych i książek 365,00zł
6 pokrycie kosztów parkowania na parkingu samochodów porzuconych zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady Miejskiej Nr XIV/091/07, XIV/092/ ,00zł zakup materiałów na remont świetlicy OSP Stare Bielice 1.825,00zł zakup butów dla ochotników OSP Przeborowo 650,00zł pokrycie kosztów wywozu nieczystości z tytułu oczyszczania miasta ,00zł zakup wyposażenia do szatni w Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Drezdenku 1.311,00zł W załączonej tabeli przedstawiono strukturę wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących( wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, pozostałe wydatki bieżące) oraz wydatki majątkowe. Realizacja wydatków budżetowych przebiegała prawidłowo i planowo. Gmina na bieżąco regulowała swoje zobowiązania. W okresie sprawozdawczym sytuacja finansowa była stabilna. Na podstawie osiągniętych wyników należy stwierdzić, że wykonanie budżetu gminy przebiegało prawidłowo.
7 DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2007 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW L.p Dz. Nazwa działu Plan po zmianach Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,75 99, Transport i łączność , ,00 96, Gospodarka mieszkaniowa , ,33 106, Administracja publiczna , ,36 101, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 96, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 64, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,28 106, Różne rozliczenia , ,90 102, Oświata i wychowanie , ,57 95, Ochrona zdrowia 5.000, ,00 100, Pomoc społeczna , ,68 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,90 89, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,51 100, Kultura fizyczna i sport , ,93 76,07 Razem , ,31 102,87
8 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007ROK Lp. Dz. Rozdz. Nazwa treść Plan po Wykonanie % zmianach Rolnictwo i łowiectwo , ,75 99, Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich , ,00 100,00 w tym : środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł , , Pozostała działalność , ,75 99,32 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.000, ,49 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami , , Transport i łączność , ,00 96, Drogi wewnętrzne , ,00 96,24 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , Gospodarka mieszkaniowa , ,33 106, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,33 106,94 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,39 - dochody z najmu i dzierżawy
9 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności wpływy z usług wpływy ze sprzedaży składników majątkowych pozostałe odsetki , , , , , , , , , , Administracja publiczna , ,36 101, Urzędy wojewódzkie , ,00 103,28 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2.500, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,36 88,51 - wpływy z różnych opłat 5.000, ,36 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 96, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.800, ,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.800, , Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100,00
10 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,00 gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 7.600, ,00 84,08 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7.600, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 64, Komendy wojewódzkie Policji - 64,10 - pozostałe odsetki - 64, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,28 106, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.000, ,71 538,55 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5.000, ,89 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,31 100,97 - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach , , , , , , , , , , , ,54
11 lokalnych , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,34 117,71 podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn podatek od posiadania psów wpływy z opłaty targowej wpływy z opłaty miejscowej podatek od czynności cywilnoprawnych zaległości z podatków zniesionych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 903, , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,54 100,82 wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpływy z różnych opłat , , , , , , , , , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,38 108,98 podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 podatek dochodowy od osób prawnych , , Różne rozliczenia , ,90 102, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00 subwencja ogólna z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , ,90 618,78
12 - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów Część równoważąca subwencji ogólnej dla , , ,47 gmin , ,00 100,00 subwencja ogólna z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , ,57 95, Szkoły podstawowe 7.000, ,14 119,23 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług wpływy z różnych dochodów 3.000, , , ,17 52, Przedszkola , ,85 105,14 - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , ,00-3, Gimnazja , ,17 69,62 - wpływy z usług 600,00 631,04 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł , , Dowożenie uczniów do szkół ,61 - pozostałe odsetki , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 530,00 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 530, Pozostała działalność , ,80 95,77 - wpływy z różnych opłat , ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) , ,80
13 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin ) , , Ochrona zdrowia 5.000, ,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5.000, ,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) 5.000, , Pomoc społeczna , ,68 99, Domy Pomocy Społecznej 4.320, ,00 100,00 - wpływy z różnych dochodów 4.320, , Ośrodki wsparcia , ,05 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,80 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 14,25 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,79 99,51 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,59 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.650, ,20
14 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,29 95,71 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,51 99,30 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,06 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) , , Ośrodki pomocy społecznej , ,80 100,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin) 377,00 376, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,24 85,00 - wpływy z różnych opłat - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji , , , ,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 55,00 56, Pozostała działalność , ,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
15 zadań bieżących gmin(związków gmin) , ,00 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 5.500, , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,90 89, Pomoc materialna dla uczniów , ,05 89,71 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) , , Szkolne schroniska młodzieżowe 8.050, ,85 96,28 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8.050, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,51 100, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,16 100,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1.804, ,35 201,74 - wpływy z opłat produktowych 1.804, , Kultura fizyczna i sport , ,93 76, Obiekty sportowe , ,93 84,45 - wpływy z usług , , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ,00 - Razem dochody , ,31 102,87
16 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM L.p. Dz. Rozdz. Treść Plan po zmianach Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,26 100, Pozostała działalność , ,26 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami , ,26, Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 96, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.800, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 2.800, , Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami , , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 7.600, ,00 84, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 7.600, , Pomoc społeczna , ,74 99,34
17 85203 Ośrodki wsparcia , ,80 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami , , Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,59 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,29 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,06 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami , ,00 Razem , ,00 99,34
18 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % I Podatki i opłaty lokalne (1-16) , ,65 106,49 1. Podatek od nieruchomości , ,34 2. Podatek rolny , ,95 3. Podatek leśny , ,50 4. Podatek od środków transportowych , ,40 5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty 5.000, ,89 podatkowej 6. Podatek od spadków i darowizn , ,30 7. Podatek od posiadania psa 2.500, ,00 8. Podatek od czynności cywilno prawnych , ,56 9. Wpływy z opłaty produktywnej 1.804, , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłaty targowej , , Wpływy z opłaty miejscowej 1.000,00 903, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych , ,76 ustaw 16. Wpływy z różnych opłat 1.000, ,64 Razem ( 1-16) , ,27 104, Udziały w podatkach stanowiących , ,38 108,98 dochód budżetu państwa , ,00
19 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , ,38 II Dochody z majątku gminy , ,54 105,39 1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,39 2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora , ,66 finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze 3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w , ,63 prawo własności 4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,86 III Dochody różne , ,68 131,94 1. Wpływy z innych opłat / zajęcie pasa drogowego, za pobyt dzieci w przedszkolu, zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłata za korzystanie ze stołówek szkolnych / 2. Wpływy z usług / wpływy z tytułu sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i szacunków, wpływy czesnego za pobyt dzieci w przedszkolach, wpływy z usług za korzystanie z Hali Sportowo-Rekreacyjnej 3. Dochody jednostek samorządu , , , ,55
20 terytorialnego związane z realizacją zadań 4.205, ,30 administracji rządowej 4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,23 5. Pozostałe odsetki , ,81 6. Wpływy z różnych dochodów 4.320, ,44 7. Wpływy z podatków zniesionych ,60 IV Dotacje i subwencje , ,44 99,03 1. Dotacje na zadania zlecone gminom w zakresie administracji rządowej , ,00 Rolnictwo i łowiectwo , ,26 (zwrot podatku akcyzowego zawartego w części oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej ) Administracja publiczna , ,00 ( urzędy wojewódzkie) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , ,00 - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - koszty wyborów do Sejmu i Senatu , ,00 - wybory do rad gmin 7.600, ,00 Opieka społeczna , ,74
21 - ośrodki wsparcia , ,80 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , ,59 rentowe z ubezpieczenia społecznego - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy , ,29 społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , ,06 emerytalne i rentowe - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , ,00 2. opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Oświata i wychowanie , , , ,80 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników realizowanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy jak i nauki zawodu - zakup lektur szkolnych dla szkół podstawowych Trzebicz, Goszczanowo, Niegosław Ochrona zdrowia , , , , , ,00
22 - dofinansowanie programu p.n. Świetlica, Praca i Stażsocjoterapia w środowisku wiejskim Opieka społeczna - zasiłki okresowe 5.000, , , , , ,45 - koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej - dożywianie dzieci , , , ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,05 ( pomoc materialna dla uczniów o charakterze , ,05 3. socjalnym ) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8.050, ,85 Edukacyjna opieka wychowawcza (szkolne schroniska młodzieżowe) 8.050, ,85 4. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 5.500, ,00 Pomoc społeczna (dożywianie dzieci w szkołach) 5.500, ,00 5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 - Administracja publiczna - zakup komputerów i oprogramowania dla naliczania opłat za korzystanie ze środowiska , ,00 -
23 6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł , ,13 Rolnictwo i łowiectwo - Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja , ,00 sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Kultura fizyczna i sport - polsko-niemiecki turniej piłkarski Gościm ,00 - Oświata i wychowanie - programy: Szkoła Równych Szans i Nowoczesna Edukacja , ,13 7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych , ,00 8. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 Transport i łączność ( modernizacja dróg rolniczych ) , ,00 9. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin-pozyskane z innych źródeł , ,16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kanalizacja sanitarna Drezdenko-Północ Etap I , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin ) , ,00 Oświata i wychowanie , ,00 ( wykonanie monitoringu w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Drezdenku ) 11. Subwencja ogólna , ,00 100,00
24 Część oświatowa , ,00 Część wyrównawcza , ,00 Część równoważąca , ,00 Ogółem dochody ( I+II+III+IV) , ,31 102,87
25 WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2007 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW L.p. Dz. Nazwa działu Plan po zmianach Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,01 96, Transport i łączność , ,92 92, Turystyka , ,40 49, Gospodarka mieszkaniowa , ,76 96, Działalność usługowa , ,81 94, Administracja publiczna , ,98 92, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 96, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,53 85, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,77 87, Obsługa długu publicznego , ,16 45, Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie , ,57 98, Ochrona zdrowia , ,06 94, Pomoc społeczna , ,05 98, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,73 20, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,56 91, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,52 93, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,26 95, Kultura fizyczna i sport , ,16 95,92 Razem , ,25 95,77
26 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK Plan po zmianach Lp. Dz. Rozdz. Nazwa treść Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,01 96, Melioracje wodne , ,29 82,24 a) wydatki bieżące , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,86 99,78 a) wydatki majątkowe , , Izby Rolnicze 6.300, ,60 69,83 a) wydatki bieżące 6.300, , Pozostała działalność , ,26 100,00 a) wydatki bieżące , , Transport i łączność , ,92 92, Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 100,00 a) wydatki bieżące -dotacje , , , , Drogi publiczne gminne , ,07 89,42 a) wydatki bieżące -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe , , , , , , Drogi wewnętrzne , ,85 97,79 a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe , , , , Turystyka , ,40 49, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,40 49,82 a) wydatki bieżące - wynagrodzenia , , , Gospodarka mieszkaniowa , ,76 96, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,76 96,87
27 a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe , , , , Działalność usługowa , ,81 94, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,27 91,80 a) wydatki bieżące - wynagrodzenia , , ,27 976, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,54 97,53 a) wydatki bieżące , , Administracja publiczna , ,98 92, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 a) wydatki bieżące , ,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,84 79,55 a) wydatki bieżące , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,46 93,47 a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe , , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,68 87,57 a) wydatki bieżące , ,68 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 96, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.800, ,00 a) wydatki bieżące 2.800, ,00
28 - wynagrodzenia i pochodne 1.915, , Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100,00 a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , , , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 7.600, ,00 a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne 7.600,00 611, ,00 611, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,53 85, Komendy wojewódzkie Policji , ,00 72,50 a) wydatki bieżące , , Ochotnicze straże pożarne , ,38 85,65 a) wydatki bieżące -wynagrodzenia b) wydatki majątkowe , , , , , , Obrona cywilna , ,15 97,51 a) wydatki bieżące , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,77 87, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,77 87,55 a) wydatki bieżące -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , , , Obsługa długu publicznego , ,16 45, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,69 74,66
29 a) wydatki bieżące - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego , , , , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,47 24,49 a) wydatki bieżące - obsługa długu z tytułu poręczeń , , , , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,00 - rezerwa na wydatki bieżące , Oświata i wychowanie , ,57 98, Szkoły podstawowe , ,20 98,47 a) wydatki bieżące , ,60 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,37 99,53 a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , , , Przedszkola , ,10 98,49 a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , , , Gimnazja , ,36 99,55 a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , , ,76 b) wydatki majątkowe , , Dowożenie uczniów do szkół , ,07 99,27 a) wydatki bieżące , ,07
30 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,06 98,43 a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , , ,03 b) wydatki majątkowe , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,12 76,47 a) wydatki bieżące , , Pozostała działalność , ,29 96,14 a) wydatki bieżące , ,33 - wynagrodzenia b) wydatki majątkowe 1.000, , , Ochrona zdrowia , ,06 94, Zwalczanie narkomanii 7.500, ,75 77,56 a) wydatki bieżące 7.500, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące -dotacje -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , , , ,31 94, , , , Pomoc społeczna , ,05 98, Domy pomocy społecznej , ,38 99,11 a) wydatki bieżące , , Ośrodki wsparcia , ,80 100,00 a) wydatki bieżące , ,80 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,19 b) wydatki majątkowe , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,59 99,41 a) wydatki bieżące , ,59
31 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pochodne od świadczeń pielęgnacyjnych , , , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,29 95,71 a) wydatki bieżące , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,51 99,35 a) wydatki bieżące , , Dodatki mieszkaniowe , ,82 87,95 a) wydatki bieżące , , Ośrodki pomocy społecznej , ,98 99,17 a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , , , Pozostała działalność , ,68 96,89 a) wydatki bieżące - dotacje - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,73 20, Pozostała działalność , ,73 20,61 a) wydatki bieżące , ,73 - wynagrodzenia 5.000, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,56 91, Świetlice szkolne , ,76 99,81
32 a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , , , Pomoc materialna dla uczniów , ,95 89,82 w tym; a) wydatki bieżące , ,95 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Szkolne schroniska młodzieżowe 8.050, ,85 96,28 a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.050, , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,52 93, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,56 95,25 a) wydatki majątkowe , , Gospodarka odpadami , ,98 90,14 a) wydatki bieżące , , Oczyszczanie miast i wsi , ,19 99,00 a) wydatki bieżące , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,52 84,54 a) wydatki bieżące , , Zmniejszenie hałasu i wibracji 500,00 - a) wydatki bieżące 500, Schroniska dla zwierząt a) wydatki bieżące , , ,31 95, , Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe , , , ,94 95, , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1.804, ,60 99,65 a) wydatki bieżące 1.804, ,60
33 90095 Pozostała działalność , ,42 65,39 wydatki bieżące , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,26 95, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,39 91,80 a) wydatki bieżące - dotacje , , , , Biblioteki , ,00 100,00 a) wydatki bieżące - dotacje , , , , Muzea , ,00 100,00 a) wydatki bieżące - dotacje , , , , Ochrona i opieka nad zabytkami , ,70 99,76 a) wydatki bieżące , ,70 - dotacje , , Pozostała działalność , ,17 96,65 a) wydatki bieżące , ,17 - wynagrodzenia 500,00 500, Kultura fizyczna i sport , ,16 95, Obiekty sportowe , ,96 94,38 a) wydatki bieżące , ,96 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,66 b) wydatki majątkowe , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,20 a) wydatki bieżące -wynagrodzenia i pochodne - dotacje , , , , , ,00 Razem wydatki , ,25 95,77
Plan dochodów na rok 2015. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan
Plan dochodów na rok 2015 Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2015 Nr 13/V/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 Dochody bieżące 010
ZARZĄDZENIE Nr 111/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 26 czerwca 2013 r.
ZARZĄDZENIE Nr 111/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2012 rok Na podstawie
Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZARZĄDZENIE NR 33/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2015 rok
ZARZĄDZENIE NR 33/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2015 rok Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 sierpnia 2015 r. Poz. 3320 UCHWAŁA NR 42/15 ZARZĄDU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pajęczańskiego
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drezdenko za 2007 rok
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drezdenko za 2007 rok Rada Miejska Drezdenko uchwaliła budżet na 2007 rok uchwałą Nr III/06/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w następujących kwotach:
WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2015 r. (w zł) Dz. Rozdz. Plan Wyk. % wyk. Treść 1 2 3 4 5 6 7 010 450.020,95 449.006,35 99,77 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010
Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2015 r. (w zł) Dz. Rozdz. Plan Wyk. % wyk. Treść 1 2 3 4 5 6 7 010 450.020,95 449.006,35 99,77 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 1.000,00 350,00 35,00 Infrastruktura
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l
Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.
Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo
SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014
SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów
ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14
Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie
WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU
Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00
ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania
- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14
Sprawozdanie roczne z wykonania
BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów
Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.
Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I
U K Ł A D W Y K O N A W C Z Y wg. jednostek realizujących dochody gminy Zdzieszowice w 2006 r.
Zał.Nr 3 U K Ł A D W Y K O N A W C Z Y wg. jednostek realizujących dochody gminy Zdzieszowice w 2006 r. dz. rozdz. Treść Plan Uwagi 1 2 3 4 5 6 1 Urząd Miejski 29.243.911 010 Rolnictwo i łowiectwo 720
Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok
Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze
Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok
Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,
ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie
Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00
ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia
ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie
załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011
1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU
Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów
Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku
Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania
UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.
UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.
ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki
Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku
Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990
ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.
ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30
ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki
Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.
Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik
Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok
Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze
01008 Melioracje wodne
PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu
Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35
ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec
Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku
Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8
Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY
Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo
Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent
Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie
ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu
Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok
1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok
Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie
DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK
GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf
PLAN DOCHODÓW na 2006 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO
Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.
Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%
DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA
Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96
Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok
Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010
Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8
Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009. - część tabelaryczna 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 857,60 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 857,60 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary
Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2011 rok Plan w zł. zł. 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 796
DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK
GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00
DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00
Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok
Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok Marzec 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2015 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50
Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok.
Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 802 163,34 797 851,63 99,46 01041 01095 6299 Program Rozwoju
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2014 rok
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2014 rok Zastępca Burmistrza /-/ Anna Wójcik Prószków, dnia 30 marca 2015 roku 1 Spis treści Numer Lp. Treść strony 1 Wykonanie dochodów bieżących
010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010
1. DOCHODY BUDŻETU GMINY PIESZYCE PLAN I WYKONANIE ZA 2008 ROK w/y ŹRÓDEŁ. Wykonanie 2008r ,00 110,9 fizycznych
Zgodnie z art. 14 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych z późniejszymi zmianami Burmistrz Miasta Pieszyce podaje do wiadomości podstawowe informacje o wykonaniu budżetu Gminy
Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.
Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Olsztyn, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 1480 ZARZĄDZENIE NR 464/2016 BURMISTRZA NIDZICY. z dnia 29 marca 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 1480 ZARZĄDZENIE NR 464/2016 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania
Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł. w tym:
Załącznik nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu
Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1
Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00
I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.
I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku
ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.
Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok Prószków, dnia 31 marca 2016 roku 1 Spis treści Lp. Treść Numer strony 1 Wykonanie dochodów bieżących Strona 3 2 Wykonanie dochodów majątkowych
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz. 3577 SPRAWOZDANIE NR 1/16 BURMISTRZA WIELUNIA z dnia 28 czerwca 2016 r. z wykonania Budżetu Gminy Wieluń za 2015 rok Dziennik
ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.
2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i
Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.
załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.361.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28.11.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie
I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90
Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1
WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku
WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010
Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO
INFORMACJA. Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm.
INFORMACJA Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), WÓJT GMINY WIĄZOWNA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI : I. INFORMACJĘ
ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku
ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne
Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku
Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 671 840,60 3 270 595,66 01010 Infrastruktura wodociągowa
Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok
Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990
ZARZĄDZENIE NR 701/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 25 marca 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 701/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu
Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku
Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze