PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK"

Transkrypt

1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat DOCHODY WŁASNE , , , Leśnictwo , ,00 0,00 dochody bieżące, w tym: , ,00 0,00 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 400,00 400,00 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ wpływy ze sprzedaży wyrobów / 0840/ , ,00 0, Transport i łączność , , ,00 dochody bieżące, w tym: , , ,00 wpływy z różnych opłat / 0690/ , , ,00 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ , ,00 0,00 wpływy z różnych dochodów / 0970/ 900,00 400,00 500, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 dochody bieżące, w tym: , , ,00 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności / 0470/ , , ,00 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości / 0550/ , , ,00 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ , , ,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / 2360/ dochody majątkowe, w tym: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności / 0760/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / 0770/ ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Działalność usługowa , , ,00 dochody bieżące, w tym: , , ,00 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,00 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ wpływy z usług / 0830/ , , ,00 dochody majątkowe, w tym: ,00 0, ,00 środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,00 0, ,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 / 6207/ ,00 0, , Administracja publiczna , ,00 0,00 dochody bieżące, w tym: , ,00 0,00 wpływy z różnych opłat / 0690/ , ,00 0,00 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,00 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ wpływy z różnych dochodów / 0970/ , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 dochody bieżące, w tym: wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych / 0570/ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / 2360/ , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 5

2 Dział Treść Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 dochody bieżące, w tym: , , ,00 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych / 0010/ , , ,00 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych / 0020/ , , ,00 wpływy z podatku od nieruchomości / 0310/ , ,00 0,00 wpływy z podatku rolnego / 0320/ , ,00 0,00 wpływy z podatku leśnego / 0330/ 3 800, ,00 0,00 wpływy z podatku od środków transportowych / 0340/ , ,00 0,00 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej / 0350/ , ,00 0,00 wpływy z podatku od spadków i darowizn / 0360/ , ,00 0,00 wpływy z opłaty skarbowej / 0410/ , ,00 0,00 wpływy z opłaty komunikacyjnej / 0420/ ,00 0, ,00 wpływy z opłaty targowej / 0430/ , ,00 0,00 wpływy z opłaty eksploatacyjnej / 0460/ 520,00 520,00 0,00 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych / 0480/ , ,00 0,00 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / 0490/ , , ,00 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych / 0500/ , ,00 0,00 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy / 0650/ ,00 0, ,00 wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego / 0730/ , ,00 0,00 wpływy z dywidend / 0740/ , ,00 0,00 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat / 0910/ , ,00 0,00 wpływy z pozostałych odsetek / 0920/ 5 000, ,00 0,00 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych / 2680/ , ,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 dochody bieżące, w tym: , , ,00 wpływy z pozostałych odsetek / 0920/ , ,00 0,00 subwencje ogólne z budżetu państwa / 2920/ , , , Oświata i wychowanie , , ,87 dochody bieżące, w tym: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ , , , , , ,00 wpływy z usług / 0830/ ,00 0, ,00 wpływy z różnych dochodów / 0970/ , , ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) / 2030/ , ,00 0,00 środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , , ,03 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł / 2701/ , , ,03 dochody majątkowe, w tym: dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych / 6300/ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 / 6207/ , , , , ,00 0, , , , , , , Ochrona zdrowia 3 498,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: 3 498,00 0, ,00 wpływy z usług / 0830/ 3 498,00 0, , Pomoc społeczna , , ,00 dochody bieżące, w tym: , , ,00 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej / 0680/ 1 200,00 0, ,00 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ 6 000, ,00 0,00 wpływy z usług / 0830/ , , ,00 wpływy z pozostałych odsetek / 0920/ , ,00 0,00 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej / 0960/ 3 000,00 0, ,00 6

3 Dział Treść Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat wpływy z różnych dochodów / 0970/ , ,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) / 2030/ , ,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu / 2130/ ,00 0, ,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / 2360/ , ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,00 dochody bieżące, w tym: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ , , , , ,00 0,00 wpływy z usług / 0830/ , ,00 0,00 wpływy z różnych dochodów / 0970/ ,00 520, ,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / 2360/ 1 165,00 0, ,00 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy / 2690/ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 / 2007/ dochody majątkowe, w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 / 6207/ ,00 0, , , ,60 0, , ,60 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ ,00 0, , ,00 0, ,00 wpływy z różnych dochodów / 0970/ 750,00 0,00 750, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 dochody bieżące, w tym: , , ,00 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / 0490/ , ,00 0,00 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych / 0580/ 7 500, , ,00 wpływy z różnych opłat / 0690/ , , ,00 wpływy z różnych dochodów / 0970/ , ,00 0,00 środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , ,00 0,00 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł / 2707/ , ,00 0,00 dochody majątkowe, w tym: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych żródeł / 6290/ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 / 6207/ , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0,00 dochody majątkowe, w tym: środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych / 6280/ , ,00 0, , ,00 0,00 7

4 Dział Treść Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 / 6207/ , ,00 0, , ,00 0,00 DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI , , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: ,00 0, ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ ,00 0, , Działalność usługowa ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: ,00 0, ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ ,00 0, , Administracja publiczna , , ,00 dochody bieżące, w tym: , , ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami / , ,00 0, / dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami / 2010/ , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: ,00 0, ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ ,00 0, , Wymiar sprawiedliwości ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: ,00 0, ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ ,00 0, , Ochrona zdrowia ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: ,00 0, ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ ,00 0, , Pomoc społeczna , ,00 0,00 dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami / 2010/ , ,00 0, , ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: ,00 0, ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ ,00 0, ,00 8

5 Dział Treść Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 5 000,00 0, , Administracja publiczna 5 000,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej / 2120/ 5 000,00 0, , ,00 0, ,00 DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , Transport i łączność , ,00 0,00 dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / 2310/ , ,00 0, , ,00 0, Pomoc społeczna ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / 2320/ ,00 0, , ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorianego / 2320/ ,00 0, , ,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / 2320/ ,00 0, , ,00 0, ,00 DOCHODY OGÓŁEM , , ,87 9

6 Dział/ rozdz. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Treść Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Plan na 2016 r. /w zł, gr/ Kalisz Miasto Powiat ZADANIA WŁASNE , , , Rolnictwo i łowiectwo 9 440, ,00 0, Izby rolnicze 6 500, ,00 0,00 wydatki bieżące: 6 500, ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 6 500, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 6 500, ,00 0, Pozostała działalność 2 940, ,00 0,00 wydatki bieżące: 2 940, ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 2 940, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 2 940, ,00 0, Leśnictwo 7 656,00 0, , Gospodarka leśna 3 724,00 0, ,00 wydatki bieżące 3 724,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych 3 724,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 3 724,00 0, , Nadzór nad gospodarką leśną 3 932,00 0, ,00 wydatki bieżące 3 932,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych 3 932,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 3 932,00 0, , Przetwórstwo przemysłowe , ,00 0, Rozwój przedsiębiorczości , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane 3 836, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 7 337, ,00 0, Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 wydatki majatkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 0,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,00 0, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, ,00 wydatki majątkowe: ,00 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0, , Drogi publiczne gminne , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0,00 10

7 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat Turystyka , ,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 dotacje i wpłaty , ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 wydatki majątkowe: , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , Pozostała działalność , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 wydatki majątkowe: ,00 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0, ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 0, , Cmentarze , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane 5 000, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 11

8 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat Starostwa powiatowe ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, , Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Policji , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Straż Graniczna , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane 7 900, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, Obrona cywilna , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 4 950, ,00 0,00 wydatki bieżące: 4 950, ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 4 950, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 4 950, ,00 0, Straż gminna (miejska) , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 12

9 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat Zarządzanie kryzysowe , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane 4 810, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane 4 810, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje 2 970,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, ,00 0, Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki na obsługę długu , , , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym , ,00 0, Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , ,84 wydatki bieżące: , , ,84 wydatki jednostek budżetowych , , ,84 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,84 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, Szkoły podstawowe specjalne ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 870,00 0, ,00 wydatki majątkowe: ,00 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 037, ,00 0, Przedszkola , ,00 0,00 wydatki bieżące , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 0,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0,00 wydatki bieżące , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 13

10 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat Gimnazja , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 dotacje , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,56 0, Gimnazja specjalne ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 851,00 0, , Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Licea ogólnokształcące ,03 0, ,03 wydatki bieżące: ,03 0, ,03 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,03 0, ,03 wydatki majątkowe: ,00 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, , Szkoły zawodowe ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, ,00 wydatki majątkowe: ,00 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0, ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 0, , Szkoły artystyczne ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 322,00 0, , Szkoły zawodowe specjalne ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 914,00 0, ,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 777,00 0, ,00 wydatki majątkowe: ,00 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0, ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 0, , Inne formy kształcenia osobno niewymienione ,00 0, ,00 wydatki bieżące ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, ,00 14

11 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 7 423, ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 300, ,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 348,00 348,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 dotacje , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , Pozostała działalność , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, Szkolnictwo wyższe , ,00 0, Uczelnie służb państwowych , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 dotacje i wpłaty , ,00 0, Ochrona zdrowia , , , Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , , Programy polityki zdrowotnej , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Zapobieganie i zwalczanie AIDS 2 940, ,00 0,00 wydatki bieżące: 2 940, ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 2 940, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 2 940, ,00 0, Zwalczanie narkomanii , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Izby wytrzeźwień 500,00 500,00 0,00 wydatki bieżące: 500,00 500,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 500,00 500,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 500,00 500,00 0,00 15

12 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat Pozostała działalność , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo - wychowawcze , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Domy pomocy społecznej , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Ośrodki wsparcia , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 100,00 0, Rodziny zastępcze , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Wspieranie rodziny , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,60 0,00 wydatki bieżące: , ,60 0,00 dotacje 9 000, ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,60 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 960,00 0, ,00 16

13 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 950,00 0,00 950, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 3 400, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 3 400, ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 dotacje 200,00 200,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Żłobki , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 0,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 0, Kluby dziecięce , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Dzienni opiekunowie , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, , Powiatowe urzędy pracy ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 931,00 wydatki bieżące: , ,00 931,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 931,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 931,00 dotacje , ,00 0,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 0,00 17

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 447 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK w złotych Plan dochodów na 2017 rok Zadania gminy 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/222/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/222/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/222/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2018 ROK w złotych Plan dochodów na 2018 roku Zadania gminy 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2019 ROK w złotych Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy 600 Transport i łączność 12 468

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.361.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28.11.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 532 /2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 532 /2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr 532 /2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.../2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia... 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 86 728 046,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 57 376 621,00

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2017 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2017 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2017 ROK Dział Rozdz. NAZWA w złotych Plan dochodów na 2017 rok Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2017 roku w tym: w tym: Zadania gminy 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku Sierpień 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 639/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 639/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr 639/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Dział Rozdział Treść Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Plan na 2017r. w zł Wykonanie za 2017r. w zł. Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.331.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14.09.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/237/2016 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016

UCHWAŁA NR XXIV/237/2016 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016 UCHWAŁA NR XXIV/237/206 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 2 czerwca 206 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 206 Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miasta Nowego Sącza "Projekt" z dnia... Dz Rozdz (w złotych) Przew. wyk. Plan na wskaźn wsk. struk. wsk. struk. 2015 rok 2016 rok procent 2015 2016 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/625/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLVII/625/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XLVII/625/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011 r. /w zł, gr/ Dział/ ZADANIA WŁASNE 374 584 322,99 231 498 419,00 143 085 903,99 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000 12

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2016 ROK w złotych Zadania gminy 600 Transport i łączność 1 335 645,98 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Dochody ogółem wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Dochody ogółem wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Załącznik Nr 1 Dochody wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 549 788,35 491 249,35

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność Budżet Miasta z wersji: URM Nr III/26/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2011 rok z dnia 28/12/2010 stan na dzień : 28-12-2010 00:00:00 Dochody 10 - zadania własne Gmina 237.998.113,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2016 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok 12-2015 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Dochody budżetu na 2013 rok w tym: Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 802 163,34 797 851,63 99,46 01041 01095 6299 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok Marzec 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2015 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013

ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/171/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/171/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/7/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 22 grudnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205 Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Nazwa jednostki: Budżet Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050.2.16 z dnia 2 stycznia 2016 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 827 000,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok Dz. Rozdz Treść Przewidywane wykonanie 2015 rok Plan na 2016 rok bieżące z tego:

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2018 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2018 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2018 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2018 rok Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2017 rok

Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 080,00 4 080,00 0,00 01095 Pozostała działalność 4 080,00 4

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2014 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy ogółem 600 Transport i łączność 1 188 634,75

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 40 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 00 Wpływy z otrzymanych spadków,

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. Dział Rozdział Treść Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. Plan na 2016 r. w zł Wykonanie za 2016 r. w zł. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 r. z tego:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 50 4 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 81 00 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 80 00 Wpływy z otrzymanych spadków,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU. Zadania gminy. w złotych

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU. Zadania gminy. w złotych TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 60 498,06 54 498,06 54 498,06 54 498,06 90,08 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2015r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody 10 - zadania własne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Dochody 10 - zadania własne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Budżet Miasta z wersji: URM Nr XLIX/717/29 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na 21 rok z dnia 16/12/29 stan na dzień : 16-12-29 :: 6 - Transport i łączność Dochody 1 - zadania własne 615 - Drogi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/2016/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 29 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 165/2016/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 29 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 165/2016/B BURMISTRZA GMINY KĘTY z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kęty za I półrocze 2016 r. oraz informacji o przebiegu

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Urzędu Miasta Opola na 2017 rok - dochody

Plan finansowy Urzędu Miasta Opola na 2017 rok - dochody , w tym: 591 594 505 213 679 801 805 274 306 Dochody bieżące 539 034 963 173 358 347 712 393 310 Dochody majątkowe 52 559 542 40 321 454 92 880 996 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000 1 000 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych na r. Załącznik Nr 1 Dzia Rozdzi Paragr

Wykonanie dochodów budżetowych na r. Załącznik Nr 1 Dzia Rozdzi Paragr Wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2015r. Załącznik Nr 1 Dzia Rozdzi Paragr Wykonanie na ł ał af Treść Wartość % 31.12.2015 010 Rolnictwo i łowiectwo 558 854,01 557 721,39 99,80 01042 Wyłączenie z

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU. Zadania gminy. w złotych

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU. Zadania gminy. w złotych TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE ROKU Dział Rozdz. NAZWA w złotych Plan dochodów na rok Wykonanie dochodów na 30 w tym: w tym: wykon. Zadania gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK w tym : Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Nazwa Plan ogółem. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

DOCHODY. Nazwa Plan ogółem. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sława za rok 201 DOCHODY Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 82,3 8 91,90 100, 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 200-2013 11 09,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 48/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR 48/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 2015 r. UCHWAŁA NR 48/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo