C Z Ę Ś Ć T A B E L A R Y C Z N A REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2010 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C Z Ę Ś Ć T A B E L A R Y C Z N A REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2010 rok"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2011 Wójta Gminy Krempna z dnia 23 marca 2011r. Dział Rozdz. C Z Ę Ś Ć T A B E L A R Y C Z N A REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2010 rok Wyszczególnienie K W O T A Plan po zmianach Wykonanie ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , Pozostała działalność Dochody bieżące: , , , ,54 - wpływ czynszów za tereny łowieckie ,12 - dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników , , LEŚNICTWO , , Leśnictwo Dochody bieżące - wpływy ze sprzedaży drewna a) Krempna b) Polany , , , , , , , wpłaty komornika z tytułu spłaty zadłużenia , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Drogi publiczne powiatowe Dochody bieżące , , , ,00 - dotacja na utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem , , Drogi wewnętrzne Dochody bieżące - środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg , , , ,00 dojazdowych do gruntów rolnych , , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dochody bieżące - dotacje celowe z budżetu państwa na , ,70

2 odbudowę infrastruktury drogowo mostowej zniszczonej przez powódź , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące , , , ,83 - opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd nieruchomości 1.100,00 832,43 - wpływy z czynszów za lokale i odpłatności za centralne ogrzewanie , ,98 - odsetki za zwłokę - 58,42 Dochody majątkowe , ,08 - wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , Cmentarze Dochody bieżące , , , ,00 - dotacja celowa z budżetu Wojewody na utrzymanie i remonty cmentarzy i mogił wojennych , , INFORMATYKA ,00 0, Pozostała działalność Dochody majątkowe , ,00 0,00 0,00 - dotacja na realizację programu PSeAP ,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy wojewódzkie Dochody bieżące , , , ,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu Urzędy gmin administracji rządowej , ,00 16,00 0,00 Dochody bieżące 16,00 0,00 - dotacja na realizację zadań własnych 16,00 0, , , Spis powszechny i inne Dochody bieżące 8.747, ,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 8.747, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące ,00 0, ,00 0,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,00 0,00

3 75095 Pozostała działalność Dochody bieżące 0,00 0,00 128,00 128,00 - wpływy za sprzedaż folderów 0,00 128, URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW , ,50 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dochody bieżące 339,00 339,00 339,00 339,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru stałych wyborców 339,00 339, Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Dochody bieżące 8.364, , , ,98 - dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenckich 8.364, , Wybory do Sejmu i Senatu Dochody bieżące 9.919, , , ,52 - dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 9.919, , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dochody bieżące , , , ,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wójta i radnych , , BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dochody bieżące , , , ,86 - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową , , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ , ,33

4 WYDATKI ZWIĄZANE I ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Dochody bieżące 0,00 0, , ,00 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych 0, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody bieżące , , , ,00 - podatek od nieruchomości , ,00 - podatek rolny 2.500, ,00 - podatek leśny , ,00 - podatek od środków transportowych 1.400, ,00 - rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia Magurskiego Parku Narodowego z podatku od nieruchomości , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dochody bieżące , , , ,81 - podatek od nieruchomości , ,51 - podatek rolny , ,12 - podatek leśny , ,33 - podatek od środków transportowych , ,00 - podatek od spadków i darowizn 1.000, ,00 - wpływy z opłaty targowej 0,00 665,00 - wpływy z opłaty klimatycznej 0,00 140,25 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0, ,40 - podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 -odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatku 0, , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące , , , ,81 - wpływy z opłaty skarbowej 6.500, ,00 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż , ,19 napojów alkoholowych - wpływy z opłat za koncesje i licencje 0, , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody bieżące , , , ,71

5 - podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 - podatek dochodowy od osób prawnych 2.000,00 0, RÓŻNE ROZLICZENIA , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące , , , ,00 - część oświatowa subwencji , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Dochody bieżące , , , ,00 - część wyrównawcza subwencji , , , , Różne rozliczenia finansowe Dochody bieżące , ,36 - odsetki bankowe 3.000, ,07 - wpływy z różnych dochodów , ,02 - wpływy do budżetu środków z rachunku Zespołu szkół w Krempnej 0,00 12, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Dochody bieżące , , , ,00 - część równoważąca subwencji , , OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.996, , Szkoły podstawowe 5.996, ,79 Dochody bieżące 5.996, ,79 - wpływy z wynajmu sali gimnastycznej 0, ,00 - odsetki bankowe 400,49 - dotacja celowa na realizacje programu,,radosna szkoła 5.996, , Gimnazja 0,00 393,52 Dochody bieżące 0,00 393,52 - odsetki bankowe 0,00 393,52 0, , Dowożenie uczniów do szkół z tego; Dochody bieżące 0, ,58 - wpływy z wynajmu autobusu 0, , POMOC SPOŁECZNA , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu , ,99 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące , ,99 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczek

6 alimentacyjnych , ,00 - dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych wpłaty komorników od dłużników alimentacyjnych 4.000, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dochody bieżące 5.799, , , ,05 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne 854, ,00 853, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dochody bieżące , , , ,76 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków okresowych , , Zasiłki stałe Dochody bieżące , , , ,55 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie wypłaty zasiłków stałych , , Ośrodki pomocy społecznej Dochody bieżące , , , ,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie utrzymania GOPS , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody bieżące 1.000, ,00 184,41 184,41 - odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych 1 000,00 184, , , Pozostała działalność dochody bieżące , ,21 - odpłatność za dożywianie uczniów 1 500, ,50 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego

7 Pomoc państwa w zakresie dożywiania , ,00 - dotacja przeznaczona na finansowanie usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej , , EDUKACYJNA OPIEKA , ,06 WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Dochody bieżące , , , ,06 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 9.544, ,62 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , , , , Szkolne schroniska młodzieżowe Dochody bieżące 4.800, ,00 - odpłatność za korzystanie z usług szkolnych schronisk młodzieżowych 4 800, , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dochody bieżące ,00 0, ,12 441,97 - odsetki od środków Funduszu Spójności 0,00 441,97 Dochody majątkowe , ,15 - środki Funduszu Spójności , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody bieżące 2.166, , , ,49 - likwidacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 1.000, ,64 - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego 1.166, ,85 O G Ó Ł E M , ,31 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za rok 2010

8 Klasyfikacja budżetowa WYSZCZEGÓLNIENIE K W O T A Dz. Rozdz Plan Wykonanie ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , Izby rolnicze 1. Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 428,00 428,00 428,00 428,00 427,60 427,60 427,60 427, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w ,60 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność 1. Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 207,00 207, Składki na Fundusz Pracy 34,00 33, Wynagrodzenia bezosobowe 1.375, ,80 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Zakup usług pozostałych 59,00 58, Różne opłaty i składki , , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 44,00 43, LEŚNICTWO , , Gospodarka leśna las wsi Krempna, Polany 1. Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane , , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.694, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 760,00 758,09

9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.866, , Wynagrodzenia bezosobowe 1.784, ,11 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia 780,00 775, Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 60,00 60, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1.032,00 516,00 socjalnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów 9.615, ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.236, , Wydatki osobowe niezaliczone do 636,00 635,89 wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.600, , WYTWARZANIE I ZAOPA- TRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , , Dostarczanie wody 1. Wydatki jednostek budżetowych , , , , ,00 0,00 a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,00 0, Zakup usług remontowych 5.000,00 0,00 2. Dotacje na zadania bieżące , , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Transport i łączność 1. Wydatki jednostek budżetowych 700,00 700,00 700,00 647,35 647,35 647,35 a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 700,00 647, Zakup usług pozostałych 700,00 647,35

10 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - wydatki majątkowe 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00 budżetowych Drogi publiczne powiatowe 1. Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych , , , , , , , ,00 zadań 4270 Zakup usług remontowych 5.484, , Zakup usług pozostałych 5.516, ,00 - wydatki majątkowe 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , Dotacja celowa na pomoc finansową , ,00 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne 1. Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 816, Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 300,00 199, Drogi wewnętrzne 1. Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , , , , Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0,00 0,00

11 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1. Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , , , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 - wydatki majątkowe 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 100,00 100,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100,00 0, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , Gospodarka mieszkaniowa 1. Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 2.298, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 205,00 205, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , Plany zagospodarowania przestrzennego 1. Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , , , , Zakup usług pozostałych , , Opracowanie geodezyjne i kartograficzne 1. Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych , , , , , ,60

12 zadań , , Zakup usług pozostałych , , Cmentarze -21 wydatki bieżące 1. Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , , , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych 1.000, , INFORMATYKA , , Pozostała działalność - wydatki majątkowe 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek , ,79 budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00 budżetowych 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6.777,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy wojewódzkie 1. Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane , , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.782, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5.420, , Składki na Fundusz Pracy 880,00 879,88

13 75022 Rady gmin 1. Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1.050, , Zakup usług pozostałych 950,00 948, Podróże służbowe krajowe 1.000,00 309,21 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Urzędy gmin 1. Wydatki jednostek budżetowych , , , , , ,16 a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe , ,32 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Wpłaty na Państwowy Fundusz , ,03 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług zdrowotnych 1.100,00 779, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 5.000, , Opłaty z tytułu zakupu usług 1.500, ,93 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 9.000, ,12 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 8.970, , Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 40,00 30, Zakup materiałów papierniczych do 3.000, ,26

14 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000, , Wydatki osobowe niezaliczone do 3.000, ,98 wynagrodzeń Spis powszechny i inne 1. Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane 8.747, , , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 921,00 920, Składki na Fundusz Pracy 265,00 265, Wynagrodzenia bezosobowe 961,00 960,30 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 800,00 800, Zakup usług pozostałych 8,00 7, Opłaty z tytułu zakupu usług 300,00 300,04 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 413,00 412, Zakup materiałów papierniczych do 79,00 79,34 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.800, , Wydatki osobowe niezaliczone do 2.000, ,00 wynagrodzeń 3040 Nagrody o charakterze szczególnym 3.800, ,00 niezaliczone do wynagrodzeń Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1. Wydatki jednostek budżetowych , , , , , ,44 a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia 1.770, , Zakup usług pozostałych 8.730, , podatek od towarów i usług (VAT) 5.039, ,36

15 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i , , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 6.871, , Pozostała działalność 1. Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 500, , ,00 0,00 500,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1. Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodze nia i składki od nich naliczane , ,50 339,00 339,00 339,00 339,00 339,00 339,00 339,00 339, Składki na ubezpieczenia społeczne 43,00 43, Składki na Fundusz Pracy 7,00 6, Wynagrodzenia bezosobowe 289,00 289, Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.364, , , , , ,98 446,00 439, Składki na ubezpieczenia społeczne 29,00 23, Składki na Fundusz Pracy 2,00 1, Wynagrodzenia bezosobowe 415,00 415,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.648, , Zakup materiałów i wyposażenia 1.521, , Zakup usług pozostałych 817,00 529, Opłaty z tytułu zakupu usług 250,00 250,00

16 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 60,00 60,00 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.270, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.270, , Wybory do Sejmu i Senatu 9.919, , , ,52 1. Wydatki 4.824, ,72 jednostek budżetowych a) wynagrodze 1.636, ,75 nia i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91,00 90, Składki na Fundusz Pracy 5,00 4, Wynagrodzenia bezosobowe 1.540, ,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.188, , Zakup materiałów i wyposażenia 1.600, , Zakup usług pozostałych 858,00 819, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 250,00 250, Podróże służbowe krajowe 180,00 180, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 271,64 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.095, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.095, , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 427,00 245, Składki na Fundusz Pracy 70,00 39, Wynagrodzenia bezosobowe 4.025, ,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.894, ,13

17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0 619, Zakup usług pozostałych 2.519, , Opłaty z tytułu zakupu usług 250,00 200,00 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 196, Zakup materiałów papierniczych do 200,00 197,80 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA , , Komendy powiatowe Policji 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.000, , , , , , , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 1.000, ,00 celowy Ochotnicze straże pożarne 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.370, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5.500, , Składki na Fundusz Pracy 600,00 491, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 4.250, , Zakup usług remontowych 4.000, , Zakup usług zdrowotnych 500,00 0, Zakup usług pozostałych 5.500, , Podróże służbowe krajowe 600,00 246, Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1.032, ,00 socjalnych 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500,00 307, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.500,00 307,03

18 75421 Zarządzanie kryzysowe 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2.000,00 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8.083, , Zakup usług pozostałych 4.744, ,57 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.416, , Wydatki osobowe niezaliczane do 2.416, ,00 wynagrodzeń 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD IN-NYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA-DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , , , Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 4.000, ,78 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 62, Zakup usług pozostałych 7.500, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000,00 663,83 500,00 117, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek , , , ,15

19 1. Obsługa długu , , Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego , , RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoły podstawowe 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 3.269, ,50 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, 5.996, ,30 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4.606, , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 200,00 200, Zakup usług pozostałych 9.431, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.056, , Opłaty z tytułu zakupu usług 2.000, ,23 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 609, Różne opłaty i składki 2.170, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 1.445, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 830,00 246,67

20 kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym 182,00 181,78 programów i licencji 2. Dotacje na zadania bieżące , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla , ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Wydatki osobowe niezaliczone do , ,68 wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.913, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5.450, , Składki na Fundusz Pracy 890,00 835,60 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.020, , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0, Zakup pomocy naukowych, 400,00 0,00 dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 30, Zakup usług pozostałych 200,00 0, Podróże służbowe krajowe 200,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2.520, ,00 socjalnych 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.180, , Wydatki osobowe niezaliczne do 3.180, ,23 wynagrodzeń Gimnazja 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , ,50

21 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, 1.756,00 574,97 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 7.500, , Zakup usług zdrowotnych 300,00 300, Zakup usług pozostałych 8.710, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.000,00 387, Opłaty z tytułu zakupu usług 2.500, ,87 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 2.000, , Różne opłaty i składki 1.580, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 1.300, , Zakup materiałów papierniczych do 600,00 404,79 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym 3.069, ,00 programów i licencji 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Wydatki osobowe niezaliczone do , ,77 wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 1.500,00 600, Dowożenie uczniów do szkół 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.010, , Składki na ubezpieczenia społeczne 6.065, , Składki na Fundusz Pracy 1.000,00 984,18 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 300,00 0, Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 370,00 364, Różne opłaty i składki 3.000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1.032, ,00 socjalnych 4780 Składki na Fundusz Emerytur 1.000,00 583,36

22 Pomostowych 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 114, Wydatki osobowe niezaliczane do 600,00 114,32 wynagrodzeń Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.752, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 790,00 0, Zakup usług pozostałych 4.962,00 0, Podróże służbowe krajowe 1.000,00 0, Stołówki szkolne 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.286, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9.101, , Składki na Fundusz Pracy 1.463, ,60 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.006, , Zakup materiałów i wyposażenia 148,00 147, Zakup energii 445,00 444, Zakup usług pozostałych 3.225, , Podróże służbowe krajowe 88,00 88, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3.100, ,00 socjalnych 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 218,00 217, Wydatki osobowe niezaliczane do 218,00 217,82 wynagrodzeń Pozostała działalność 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , OCHRONA ZDROWIA , ,44

23 85153 Zwalczanie narkomanii 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000, , , ,00 600,14 600,14 600,14 600, Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 600, Zakup usług pozostałych 1.000,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.350, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 200,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 485,00 400, Składki na Fundusz Pracy 58,00 55, Wynagrodzenia bezosobowe 4.612, ,80 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.295, , Zakup materiałów i wyposażenia 3.695, , Zakup usług pozostałych 3.600, ,20 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Świadczenia społeczne , , POMOC SPOŁECZNA , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.102, , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 438,00 437,76 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.119, , Zakup materiałów i wyposażenia 1.178, , Zakup energii 860,00 859, Zakup usług pozostałych 3.932, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 324,00 324,00

24 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 534,00 533,84 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 291,00 290,07 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Świadczenia społeczne , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej rodzinne 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.779, , , , , , , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.779, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , Świadczenia społeczne , , Dodatki mieszkaniowe 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , Świadczenia społeczne , , Zasiłki stałe 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , Świadczenia społeczne , , Ośrodki pomocy społecznej 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,33

25 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.293, , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2.462, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,41 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia 2.000, , Zakup energii ,00 859, Zakup usług zdrowotnych 400,00 90, Zakup usług pozostałych 7.500, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.100,00 324, Opłaty z tytułu zakupu usług 1.500,00 637,48 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 2.800, , Różne opłaty i składki 400,00 154, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3.096, ,00 socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do 400,00 292,07 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2. Świadczenia na rzecz osób 600,00 599,67 fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 600,00 599,67 wynagrodzeń Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.105, , Składki na ubezpieczenie społeczne 2.999, , Wynagrodzenia bezosobowe 4.277, ,70 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.032,00 516, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1.032,00 516,00 socjalnych Pozostała działalność 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , Składki na ubezpieczenie społeczne 502,00 501,57

26 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.428, ,15 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , ,59 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Świadczenia społeczne , ,11 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Zakup usług pozostałych , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , Świetlice szkolne 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.263, , Składki na ubezpieczenie społeczne 8.685, , Składki na Fundusz Pracy 1.495, ,20 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.772, , Zakup materiałów i wyposażenia 170,00 164, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2.520, ,00 socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do 82,00 81,31 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.330, , Wydatki osobowe niezaliczane do 4.330, ,34 wynagrodzeń Pomoc materialna dla uczniów 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , Stypendia dla uczniów , , Inne formy pomocy dla uczniów , ,28

27 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.641, , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.398, , Składki na ubezpieczenie społeczne 365,00 364, Składki na Fundusz Pracy 59,00 58,70 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 819,00 818, Zakup materiałów i wyposażenia 70,00 69, Zakup energii 749,00 748, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje na zadania bieżące , , , , , , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla , ,00 zakładu budżetowego - wydatki majątkowe 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek , ,90 budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,94 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 5.964, ,30 budżetowych Gospodarka odpadami 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 0, Zakup usług pozostałych 1.166,00 0,00 2.Dotacje na zadania bieżące , , , , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

28 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.500, , , ,00 791,27 791,27 791,27 791, Zakup usług pozostałych 1.500,00 791, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.300, , , ,00 797,98 797,98 797,98 797, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 247, Zakup usług pozostałych 700,00 550, Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , , , , Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , , Pozostałe odsetki 55,00 51,27 - wydatki majątkowe 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , KULTURA I OCHRONA DZIE- DZICTWA NARODOWEGO , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2.800, , Zakup usług remontowych 2.600,00 0, Zakup usług pozostałych 199,00 0,00 2. Dotacje na zadania bieżące , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,08

29 wydatki majątkowe 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki 1. Dotacja na zadania bieżące 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka na zabytkami 1. Dotacje na zadania bieżące 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , Obiekty sportowe 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.500, , , , , , , , Zakup usług pozostałych 2.500, , Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu , , , ,00 1. Dotacje na zadania bieżące , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 O G Ó Ł E M , ,36

30 REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ w K R E M P N E J za 2010 rok Plan Wykonanie Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Rozdział Dostarczanie wody P R Z Y C H O D Y OGÓŁEM , ,98 - odpłatność za dostarczanie wody , ,62 - dotacja przedmiotowa z budżetu gminy , ,11 - odsetki za zwłokę - 666,81 - amortyzacja - 244,44

31 K O S Z T Y OGÓŁEM , ,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,53 Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód P R Z Y C H O D Y OGÓŁEM , ,90 - odpłatność za zrzut ścieków , ,37 - dotacja przedmiotowa z budżetu gminy , ,33 - odsetki za zwłokę - 275,20 K O S Z T Y OGÓŁEM , ,87 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,09 Rozdział Gospodarka odpadami P R Z Y C H O D Y OGÓŁEM , ,43 - odpłatność za zrzut odpadów komunalnych , ,56 - dotacja przedmiotowa z budżetu gminy , ,62 - odsetki za zwłokę - 896,31 - odpłatność za worki na odpady ,94 K O S Z T Y OGÓŁEM , ,18

32 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,34 R E A L I Z A C J A PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH za 2010 rok Plan Wykonanie GIMNAZJUM PUBLICZNE W KREMPNEJ Dział 801 rozdział P R Z Y C H O D Y OGÓŁEM , ,12 - pozostałość środków z lat ubiegłych , ,30 - wpływ darowizn , ,30 - odsetki bankowe 232,52 232,52

33 W Y D A T K I OGÓŁEM , , , ,37 - przekazanie środków do budżetu gminy 12,27 12,27 Pozostałość środków na konie roku 0,00 0,00 STOŁÓWKI SZKOLNE Dział 801 rozdział P R Z Y C H O D Y OGÓŁEM , ,00 - odpłatność za dożywianie uczniów , ,00 W Y D A T K I OGÓŁEM , , , ,00 REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DOTYCZĄCYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE za 2010 rok D O C H O D Y Dział K W O T A Rozdz. Wyszczególnienie P l a n Wykonanie ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , Pozostała działalność , ,42 - dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona , ,42 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy wojewódzkie , ,00

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V II/48/2007 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 24 kwietnia 2007r. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r. Dz. Rozdz. Parag raf Wyszczególnienie Plan na 2006 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD DO ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD DO ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12. 2014 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2014 rok planowano w kwocie 11.858.595,50 wykonano w kwocie 11.839.435,40 tj. 99,8% z

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 144

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 - część tabelaryczna Wydatki wg klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 6 w zł 010 ROLNICTWO I 190 213 166 972 166 972 6 000 0 0 0 0 87,8 ŁOWIECTWO 01008

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 r. budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. WÓJT GMINY ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. ip Dział, Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo i łowiectwo , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00

Rolnictwo i łowiectwo , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 253/XXXIII/08 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 grudnia 2008 roku Plan wydatków budżetu na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku. Sierpień 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku. Sierpień 2010 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku Sierpień 2010 rok 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku Lp.

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku l.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie na 31-12-2014 r. w r. w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 151 247,16

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29.12.2010r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 332 058,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 701 540,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2007 rok Na podstawie art. 186 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr XIII/112/07 z dnia 28.12.2007r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 366 416 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Dział Rolnictwo i łowiectwo. zadania własne. Izby rolnicze zł

Dział Rolnictwo i łowiectwo. zadania własne. Izby rolnicze zł Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/27/ 2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2006 roku Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 82 zł zadania własne 82 zł Izby rolnicze 01030 82 zł Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

.11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r, w którym:

.11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r, w którym: ZARZĄDZENIE NR 99/08 BURMISTRZA ŁAP z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 203 815,47 201 200,88 01030 Izby Rolnicze 1000 9 768,93 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Załącznik Nr 3 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANI % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 656 459,00 1 600 E 232,29 96,61 01008 Melioracje wodne 60

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo