UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 30 listopada 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2015 rok

Podobne dokumenty
ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015

UCHWAŁA NR XX/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 18 maja 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR VII/27/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 26 marca 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2015 rok

UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

UCHWAŁA NR XV/98/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 22 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XV/108/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2016

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

UCHWAŁA NR XII/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 29 października 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2015 rok

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

UCHWAŁA NR XVIII/124/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 28 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Wydatki budżetowe na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/188/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

UCHWAŁA NR VI/21/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 19 lutego 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2015 rok

UCHWAŁA NR XXIV/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 27 października 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

UCHWAŁA NR XL/270/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 19 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Plan wydatków na 2018 rok

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

UCHWAŁA NR LIX/337/2018 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 475 UCHWAŁA NR 184/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 18 grudnia 2015 r.

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

UCHWAŁA NR 492/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

UCHWAŁA NR XLIII/292/2018 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 6 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r.

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018. Wójta Gminy Dąbrowa. z dnia 13 listopada 2018 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

Transkrypt:

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 30 listopada 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1 ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W uchwale z dnia 22 stycznia 2015 r. Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej: - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 15/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr VI/21/2015 z dnia 19 lutego 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 34/2015 z dnia 25 lutego 2015 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr VII/27/2015 z dnia 26 marca 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 60/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr VIII/36/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 74/2015 z dnia 7 maja 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 85/2015 z dnia 21 maja 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 97/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr IX/43/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 123/2015 z dnia 22 lipca 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 135/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 140/2015 z dnia 3 września 2015 r. - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XI/53/2015 z dnia 17 września 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 147/2015 z dnia 23 września 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 165/2015 z dnia 22 października 2015 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XII/66/2015 z dnia 29 października 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 198/2015 z dnia 18 listopada 2015 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2015 rok w wysokości 71 586 970,10 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 70 799 504,10 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie 787 466,00 zł; ; 2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2015 rok w wysokości 76 384 486,10 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 65 275 486,10 zł; Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 1

2) wydatki majątkowe w kwocie 11 109 000,00 zł; ; 4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 4 797 516,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków. ; 6) w 4 kwotę 5 521 868,00 zł zastępuje się kwotą 4 886 594,00 zł ; 7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 8) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 9) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 10) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały; 11) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały; 11) 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) celową w wysokości 245 000,00 zł,w tym: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 190 000,00 zł, b) na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia dla Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. 55 000,00 zł, c) na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 0,00 zł.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Dariusz Bąk 1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513. Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 2

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 149 431,00 4100,00 153 531,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 149 431,00 4100,00 153 531,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 4 100,00 24 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1360 640,00-5000,00 1355 640,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1360 000,00-5000,00 1355 000,00 0920 Pozostałe odsetki 20 000,00-5 000,00 15 000,00 750 Administracja publiczna 229 240,00 130 274,00 359 514,00 75011 Urzędy wojewódzkie 179 240,00 130 274,00 309 514,00 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 179 240,00 130 274,00 309 514,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45000,00-15000,00 30000,00 75416 Straż gminna (miejska) 45000,00-15000,00 30000,00 756 75615 75616 75618 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 45 000,00-15 000,00 30 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 32031 286,00 136 000,00 32167 286,00 6 792 500,00 231 000,00 7 023 500,00 0310 Podatek od nieruchomości 6 101 000,00 281 000,00 6 382 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 80 000,00-50 000,00 30 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6 181 422,00 55 000,00 6 236 422,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 850 000,00 50 000,00 900 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000,00 5 000,00 35 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 260 246,00-150 000,00 1 110 246,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 590 246,00-150 000,00 440 246,00 801 Oświata i wychowanie 2282 469,22 16000,00 2298 469,22 BeSTia Strona 1 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 3

80110 Gimnazja 161 410,38 16000,00 177 410,38 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 45 000,00 16 000,00 61 000,00 Razem: 71 320 596,10 266 374,00 71 586 970,10 BeSTia Strona 2 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 4

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 4781 115,00 4100,00 4785 215,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 917 626,00 4 100,00 921 726,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 511,00 4 100,00 5 611,00 750 Administracja publiczna 6101 024,00 0,00 6101 024,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 365 000,00 0,00 365 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00-5 500,00 14 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 5 500,00 5 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1117 802,00 0,00 1117 802,00 75416 Straż gminna (miejska) 548 112,00-10 000,00 538 112,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 550,00-4 000,00 21 550,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 200,00-4 000,00 13 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00-2 000,00 2 000,00 75495 Pozostała działalność 18 000,00 10 000,00 28 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 20 000,00 757 Obsługa długu publicznego 990 000,00-300 000,00 690 000,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 990 000,00-300 000,00 690 000,00 990 000,00-300 000,00 690 000,00 758 Różne rozliczenia 544 850,00-250 000,00 294 850,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 544 850,00-250 000,00 294 850,00 4810 Rezerwy 544 850,00-250 000,00 294 850,00 801 Oświata i wychowanie 23388 185,22-413 900,00 22974 285,22 80101 Szkoły podstawowe 10 961 047,38-485 754,00 10 475 293,38 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 220 000,00 30 000,00 250 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 982 395,00 138 127,00 6 120 522,00 BeSTia Strona 1 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 5

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 081 350,00-24 209,00 1 057 141,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 154 160,00-34 259,00 119 901,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 252 667,65 16 587,00 269 254,65 4300 Zakup usług pozostałych 667 462,00-25 000,00 642 462,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00-2 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 726 000,00-585 000,00 141 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 94 829,00 15 054,00 109 883,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 1 500,00 1 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 785,00 12 973,00 75 758,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 770,00 409,00 12 179,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 767,00 59,00 1 826,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 350,00 113,00 1 463,00 80104 Przedszkola 5 570 308,00 34 800,00 5 605 108,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 244 003,00 80 000,00 1 324 003,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 512 388,00-57 000,00 2 455 388,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 186 423,00-1 659,00 184 764,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 457 088,00-12 500,00 444 588,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 56 222,00-5 500,00 50 722,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 242 708,00 62 459,00 305 167,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 29 847,00 3 166,00 33 013,00 4260 Zakup energii 289 693,00-19 200,00 270 493,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 807,00-486,00 6 321,00 4300 Zakup usług pozostałych 90 141,00-2 000,00 88 141,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 757,00-680,00 13 077,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000,00-1 500,00 5 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 200,00-10 300,00 14 900,00 80110 Gimnazja 5 023 903,38 16 000,00 5 039 903,38 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 216 887,00 25 500,00 3 242 387,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 586 423,00-6 000,00 580 423,00 BeSTia Strona 2 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 6

4120 Składki na Fundusz Pracy 83 613,00-19 500,00 64 113,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 132 164,66 17 999,99 150 164,65 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 72 599,72 0,01 72 599,73 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 761,00-1 000,00 7 761,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 917,00-1 000,00 2 917,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 135 120,00 6 000,00 141 120,00 4300 Zakup usług pozostałych 135 120,00 6 000,00 141 120,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 112 211,00 0,00 112 211,00 4300 Zakup usług pozostałych 102 211,00 800,00 103 011,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00-800,00 9 200,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1051 074,00-39100,00 1011 974,00 85401 Świetlice szkolne 629 495,00-39 100,00 590 395,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 451 343,00-31 800,00 419 543,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 495,00-6 700,00 73 795,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 471,00-600,00 10 871,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 350,00 7 850,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 700,00-350,00 3 350,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13688 224,00 80000,00 13768 224,00 90002 Gospodarka odpadami 4 953 238,00 0,00 4 953 238,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00-3 465,00 46 535,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 678 887,00 33 465,00 4 712 352,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00-30 000,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 445 000,00-20 000,00 425 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 413 000,00-20 000,00 393 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 660 000,00 0,00 660 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00-50 000,00 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 580 000,00 50 000,00 630 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 015 000,00 0,00 1 015 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 35 000,00 85 000,00 BeSTia 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00-35 000,00 0,00 Strona 3 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 7

90095 Pozostała działalność 6 614 986,00 100 000,00 6 714 986,00 4300 Zakup usług pozostałych 285 000,00 20 000,00 305 000,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 5 612 788,00 80 000,00 5 692 788,00 926 Kultura fizyczna 4952 505,00 550 000,00 5502 505,00 92695 Pozostała działalność 1 485 000,00 550 000,00 2 035 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 305 000,00 550 000,00 855 000,00 Razem: 76 753 386,10-368 900,00 76 384 486,10 BeSTia Strona 4 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 8

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/76/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 listopada 2015 r. Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok Nazwa Kwota Przychody Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4 886 594 zł 950 4 886 594 zł Rozchody Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 89 078 zł 992 89 078 zł Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 9

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/76/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 listopada 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok Dochody w tym: * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu zleconych gminie ustawami * dochody budżetu państwa w tym: dz. 852 85203 0830 85212 0970 0980 9 139 175,10 228 400,00 9 000,00 30 000,00 189 400,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 019,88 Pozostała działalność 01095 6 019,88 zleconych gminie ustawami 2010 6 019,88 Dział 750 Administracja publiczna 309 514,00 Urzędy wojewódzkie 75011 309 514,00 zleconych gminie ustawami 2010 309 514,00 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 10

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 137 481,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 4 270,00 zleconych gminie ustawami 2010 4 270,00 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 75107 58 177,00 zleconych gminie ustawami 2010 58 177,00 Wybory de Sejmu i Senatu 75108 38 198,00 zleconych gminie ustawami 2010 38 198,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75109 5 679,00 zleconych gminie ustawami 2010 5 679,00 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 75110 31 157,00 zleconych gminie ustawami 2010 31 157,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 172 509,22 Szkoły podstawowe 80101 110 561,38 zleconych gminie ustawami 2010 110 561,38 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 11

Gimnazja 80110 61 373,38 zleconych gminie ustawami 2010 61 373,38 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 80150 574,46 zleconych gminie ustawami 2010 574,46 Dział 852 Pomoc społeczna 8 513 651,00 Ośrodki wsparcia 85203 392 331,00 zleconych gminie ustawami 2010 392 331,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 8 025 000,00 zleconych gminie ustawami 2010 8 025 000,00 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 12

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 57 000,00 zleconych gminie ustawami 2010 57 000,00 Dodatki mieszkaniowe 85215 6 300,00 zleconych gminie ustawami 2010 6 300,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 28 360,00 zleconych gminie ustawami 2010 28 360,00 Pozostała działalność 85295 4 660,00 zleconych gminie ustawami 2010 4 660,00 Wydatki w tym: 9 139 175,10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 019,88 Pozostała działalność 01095 6 019,88 Zakup usług pozostałych 4300 118,04 Różne opłaty i składki 4430 5 901,84 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 13

Dział 750 Administracja publiczna 309 514,00 Urzędy wojewódzkie 75011 309 514,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 4010 4110 258 705,00 44 471,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 6 338,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 137 481,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 4 270,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 613,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 88,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 3 569,00 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 75107 58 177,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 30 560,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 3 004,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 422,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 17 752,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 062,00 Zakup usług pozostałych 4300 3 892,00 Podróże służbowe krajowe 4410 485,00 Wybory do Sejmu i Senatu 75108 38 198,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 3030 4110 19 440,00 2 224,00 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 14

Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 4120 4170 4210 4300 4410 311,00 13 181,00 701,00 1 818,00 277,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 246,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75109 5 679,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 3 955,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 162,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 23,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 935,00 Zakup usług pozostałych 4300 498,00 Podróże służbowe krajowe 4410 106,00 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 75110 31 157,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 3030 4110 4120 4170 15 560,00 1 830,00 260,00 10 810,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 528,00 Zakup usług pozostałych 4300 1 953,00 Podróże służbowe krajowe 4410 216,00 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 15

Dział 801 Oświata i wychowanie 172 509,22 Szkoły podstawowe 80101 110 561,38 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2830 3 415,50 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 094,65 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 106 051,23 Gimnazja 80110 61 373,38 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 607,65 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 60 765,73 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 80150 574,46 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 5,68 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 568,78 Dział 852 Pomoc społeczna 8 513 651,00 Ośrodki wsparcia 85203 392 331,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2360 392 331,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 8 025 000,00 Świadczenia społeczne 3110 7 354 250,00 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 16

Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4010 4040 4110 4120 166 315,00 10 241,00 464 923,00 4 267,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3 789,00 Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4300 4440 15 734,00 4 781,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 700,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 57 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 57 000,00 Dodatki mieszkaniowe 85215 6 300,00 Świadczenia społeczne 3110 6 178,00 Zakup usług pozostałych 4300 122,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 28 360,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 620,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 87,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 9 800,00 Zakup usług pozostałych 4300 17 853,00 Pozostałe usługi 85295 4 660,00 Świadczenia społeczne 3110 2 600,00 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 17

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 1 000,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 172,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 25,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 863,00 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 18

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/76/2015 Rady Miejskiej w Wagrowcu z dnia 30 listopada 2015 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015 roku dla: 1) Jednostek sektora finansów publicznych 8 432 886,00 Dział Rozdział Treść Wartość 630 Turystyka 3 410,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 410,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 410,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 306 840,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 306 840,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 306 840,00 710 Działalność usługowa 73 000,00 71035 Cmentarze 73 000,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 73 000,00 801 Oświata i wychowanie 30 597,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 500,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 500,00 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 19

80104 Przedszkola 29 097,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 29 097,00 851 Ochrona zdrowia 5 780 zł 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 780 zł 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 780 zł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 003,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 5 003,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 5 003,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 813 656,00 90095 Pozostała działalność 5 813 656,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 120 868,00 5 692 788,00 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 20

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 194 600,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 130 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 770 000,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 350 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 10 100,00 92116 Biblioteki 610 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 590 000,00 instytucji kultury 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 20 000,00 92118 Muzea 454 500,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 405 000,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 49 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 304 849,50 Dział Rozdział Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 418 000,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 410 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 410 000,00 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 21

75495 Pozostała działalność 8 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 8 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 801 Oświata i wychowanie 1 577 418,50 80101 Szkoły podstawowe 253 415,50 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 250 000,00 jednostki systemu oświaty 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3 415,50 80104 Przedszkola 1 324 003,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 1 324 003,00 jednostki systemu oświaty 851 Ochrona zdrowia 9 100,00 85195 Pozostała działalność 9 100,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 9 100,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 22

852 Pomoc społeczna 432 331,00 85203 Ośrodki wsparcia 392 331,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 392 331,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 15 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85295 Pozostała działalność 25 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 25 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 51 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 51 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 51 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna 817 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 817 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 11 500,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 23

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 805 500,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem (pkt 1 + 2) 11 737 735,50 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 24

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/76/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 listopada 2015 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok w złotych Wyszczególnienie Przychody w tym: dotacja z budżetu Koszty Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu - dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 m 2 powierzchni mieszkalnej - 22 058,96 m 2 x 13,91 zł = 306 840 zł 8 981 722,00 6 193 496,00 8 938 011,00 - dotacja przedmiotowa do utrzymania szaletów miejskich 62,94 m 2 x 1 422,75 zł = 89 548 zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania placów zabaw i boisk 12 836,03 m 2 x 2,44 zł = 31 320 zł - dotacja celowa na realizację zadania pn. Rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów - 5 674 788 zł - dotacja celowa na zakup urządzenia do utrzymania czystości na obiektach zarządzanych przez Zakład - 18 000 zł - dotacja celowa na modernizację chłodni w domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu - 73 000 zł R a z e m 8 981 722,00 6 193 496,00 8 938 011,00 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 25

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/76/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 listopada 2015 r. Dochody Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska na 2015 rok Dział Rozdział Opis Kwota 1 2 3 4 5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90 000 zł 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90 000 zł środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 90 000 zł Wydatki Dział Rozdział Opis Kwota 1 2 3 4 5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90 000 zł 90002 Gospodarka odpadami 35 000 zł 4210 Zakup materiałow i wyposażenia 20 000 zł 4300 Zakup usług pozostałych 15 000 zł 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30 000 zł 4210 Zakup materiałow i wyposażenia 10 000 zł 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 zł 90095 Pozostała działalność 25 000 zł 4210 Zakup materiałow i wyposażenia 20 000 zł 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 zł Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 26

Uzasadnienie do uchwały Nr XIII/76/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 listopada 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2015 rok Pismem Nr FB.I-3111.454.2015.7 z dnia 2 listopada 2015 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 130.274,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Z uwagi na fakt posiadania zabezpieczenia na realizację przedmiotowego zadania z własnych środków, umniejsza się o wartość otrzymanej dotacji zaangażowanie środków własnych zmniejszając równocześnie o powyższą kwotę zaangażowanie wolnych środków w finansowaniu przychodów roku 2015. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 4.100,00 zł tytułem zwrotu rekompensaty z Zakładu Komunikacji Miejskiej w Wągrowcu za rok 2013. Powyższe środki przeznacza się na dokonanie zwrotu dotacji, którą Gmina Wągrowiec przekazała w 2013 roku na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Plan dochodów własnych zwiększa się o 165.000,00 zł z tytułu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, zmniejszając równocześnie o kwotę 150.000,00 zł plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej oraz o 15.000,00 zł plan dochodów z tytułu mandatów. O kwotę 50.000,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zmniejszając równocześnie o tę samą kwotę plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. O kwotę 5.000,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat przez osoby fizyczne, zmniejszając równocześnie o tę samą kwotę plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności dotyczących gospodarki mieniem gminy. Plan wydatków na odsetki płacone od zadłużenia miasta zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł przeznaczając powyższe środki na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. celem wcześniejszej spłaty części zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego. O kwotę 250.000,00 zł zmniejsza się rezerwę celową utworzoną na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia dla Spółki Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. na co pozwala terminowa spłata przez Spółkę rat kapitałowych oraz odsetek od poręczonego przez miasto kredytu. Uwolnione w powyższy sposób środki pieniężne przeznacza się na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. celem wcześniejszej spłaty części zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego. Plan dochodów własnych zwiększa się o 116.000,00 zł z tytułu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, przeznaczając je na realizację następujących zadań w ramach działu 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej funkcjonującej na terenie miasta 30.000,00 zł, zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta 80.000,00 zł, zwiększenie planu wydatków na dowożenie uczniów do szkół 6.000,00 zł. Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 27

Dokonując przeniesień w ramach rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zabezpiecza się kwotę 5.500,00 zł na zakup obrotowej kamery wysokiej rozdzielczości niezbędnej do transmisji obrazu w internecie. Plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 ul. Letnia Etap II wynoszący 595.000,00 zł zmniejsza się do kwoty 10.000,00 zł umniejszając równocześnie o kwotę 585.000,00 zł zaangażowanie wolnych środków w finansowaniu przychodów roku bieżącego (zadanie zostaje wpisane równocześnie do wykazu przedsięwzięć wieloletnich). Plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy realizowany przez Gimnazjum zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł zwiększając równocześnie o tę samą kwotę plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie powyższej jednostki. Dokonując przeniesień w ramach działu 801- Oświata i wychowanie zabezpiecza się środki w kwocie 1.500,00 zł na przekazanie dotacji do Gminy Wągrowiec w związku z uczęszczaniem dziecka z terenu miasta Wągrowca do oddziału przedszkolnego zlokalizowanego na terenie Gminy Wągrowiec. O kwotę 9.500,00 zł zmniejsza się plan wydatków na zakupy inwestycyjne w zakresie Przedszkola Nr 6 zwiększając równocześnie o tę samą kwotę plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie przedszkoli miejskich. O kwotę 800,00 zł zmniejsza się plan wydatków na zakupy inwestycyjne w zakresie Przedszkola Nr 2 zwiększając równocześnie o tę samą kwotę plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie przedszkoli miejskich. Plan wydatków dla zadania pn. Instalacja oświetlenia na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Letniej w Wągrowcu zmniejsza się o 4.000,00 zł, zwiększając równocześnie o tę samą kwotę plan wydatków dla zadania pn. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2. Zadanie ujęte w budżecie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Letniej w Wągrowcu otrzymuje nazwę Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Letniej w Wągrowcu. Odstępuje się od realizacji zadania pn. Opracowanie dokumentacji na oświetlenie i skablowanie linii NN w ul. Kościuszki o wartości 35.000,00 zł, zwiększając równocześnie o tę samą kwotę plan wydatków bieżących dotyczących oświetlenia placów i ulic miejskich. Odstępuje się od realizacji zadania pn. Opracowanie projektu budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o wartości 30.000,00 zł, zwiększając równocześnie o tę samą kwotę plan wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Uruchamia się wolne środki w kwocie 80.000,00 zł przeznaczając je na zwiększenie planu dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu na realizację zadania pn. Rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów. Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu. Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 28

Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały: plan przychodów i rozchodów budżetu zaangażowanie wolnych środków w finansowaniu przychodów roku bieżącego ulega zmniejszeniu o kwotę 635.274,00 zł plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 29