U Z A S A D N I E N I E do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2018 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U Z A S A D N I E N I E do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2018 r."

Transkrypt

1 U Z A S A D N I E N I E do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2018 r. Podstawą do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2018 r. były dane z wykonania dochodów i wydatków za 9 miesięcy 2017 r., przewidywane wykonanie do końca bieżącego roku oraz założenia budżetu państwa na 2018 r., mające wpływ na budżet gminy. D O C H O D Y Ogółem plan dochodów na 2018 r. został ustalony na łączną kwotę : zł., w tym: 1.dochody bieżące zł 2.dochody majątkowe zł. W planie budżetu na 2018 r. wysokość dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz na dofinansowanie realizacji zadań bieżących gminy przyjęto zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze- Delegaturę w Opolu, w tym : 1. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymamy dotację w wysokości zł., 2. na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gminy zł. W planie budżetu na 2018 r. została uwzględniona dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie: zł. Kwota została wyliczona zgodnie z obowiązującą ustawą o systemie oświaty. Wysokość subwencji ogólnej podzielonej na część : oświatową i równoważącą przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów. Część równoważąca subwencji na 2018 r. została ustalona na kwotę : zł i uległa zmniejszeniu w stosunku do roku bieżącego o kwotę : zł, natomiast część oświatowa subwencji na 2018 r. uległa zwiększeniu o zł. i wynosi zł. Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z pismem Ministra Finansów i wynoszą : zł. Zostały zwiększone o 7,10 % w stosunku do planu z 2017 r. tj. o kwotę zł. Według wyjaśnień Ministerstwa ustalona kwota udziałów z w/w tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, Minister Finansów nie ma na to bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od wielkości wyżej wymienionych. W 2018 r. wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalona została zgodnie z art.4 ust.2, w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosić będzie 37,98 %.

2 2 Projekt budżetu na 2018 r. został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Dz.U. z 2014 r. poz.1053 z póź. zm. Powyższy projekt został opracowany po stronie dochodów według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, natomiast po stronie wydatków według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem: 1.wydatków bieżących, z uwzględnieniem szczegółowości z art.236 ust.3 ustawy o finansach publicznych z wyszczególnieniem między innymi ważniejszych zadań gospodarczych, 2.wydatków majątkowych, z uwzględnieniem szczegółowości z art.236 ust.4 ustawy o finansach publicznych z wyszczególnieniem nazw inwestycji. Plan projektu budżetu na 2018 r. został uchwalony w następujących kwotach : plan dochodów ,00 zł plan przychodów ,00 zł plan wydatków ,00 zł - powstały deficyt w kwocie ,00 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. Wzrost poszczególnych grup dochodów jest następujący : 1.wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto na podstawie planu sporządzonego przez Referat Gospodarki Nieruchomościami,Rolnictwa i Leśnictwa. Szczegółowy wykaz planowanych do sprzedaży w 2018 r. nieruchomości przedstawia materiał informacyjny do projektu budżetu na 2018 r. 2.dochody z tytułu wyżywienia, opłat stałych przyjęto na podstawie planów sporządzonych przez dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobka. 3.dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na podstawie wyliczenia sporządzonego przez pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, zajmującego się w \ w sprawami. Plan na 2018 r. jest niższy od planu w 2017 r. Został on ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie w 2017 r., następnie odjęto wpływy za zezwolenia, z których przedsiębiorcy zrezygnowali w 2017 r. oraz dodano kwoty za korzystanie z zezwoleń za pełny rok kalendarzowy dla punktów sprzedaży nowopowstałych w 2017 r.

3 3 4. dochody na 2018 r. w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano wyższe o 1,96 %, natomiast od osób fizycznych o 4,15 %. Stawki podatkowe wzrosły od 0 % do 5,26 %. Do obliczenia planowanych dochodów na 2018 r. przyjęto podstawy opodatkowania wg stanu na dzień r. oraz stawki podatkowe uchwalone na przyszły rok na sesji w dniu r. przez Radę Miejską. 5.Do obliczenia planowanych dochodów na 2018 r. z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto podstawy opodatkowania wg stanu na dzień r. oraz planowane stawki podatkowe na przyszły rok. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. została podjęta na sesji Rady Miejskiej w dniu 4 października 2017 r. 6.stawkę podatku leśnego na 2018 r. przyjęto zgodnie z wyliczeniem Prezesa GUS, uległa ona zwiększeniu w stosunku do roku 2017 r. o kwotę 1,16 zł i wynosi 43,35 zł za ha lasu. Do obliczenia kwoty dochodów przyjęto podstawę opodatkowania wg stanu na dzień r. oraz stawkę podatku na przyszły rok. 7. stawki podatku rolnego na 2018 r. uległy zwiększeniu w stosunku do 2017 r. : 1)dla użytków rolnych do 1 ha o 10 zł za 1 ha, co daje stawkę 210 zł za 1 ha fizyczny, 2)dla użytków rolnych powyżej 1 ha o 5 zł za 1 ha przeliczeniowy, co daje stawkę 105 zł za 1 ha przeliczeniowy. Uchwała w powyższej sprawie została podjęta na sesji Rady Miejskiej w dniu 6 listopada 2017 r.. Do obliczenia kwoty dochodów przyjęto podstawę opodatkowania wg stanu na dzień r. oraz stawki podatkowe na przyszły rok. 8.Nie przewiduje się wzrostu stawki opłaty targowej, pozostała na poziomie roku Plan na 2018 r. został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r., kwota dochodów uległa zmniejszeniu o zł z powodu stale zmniejszającej się ilości osób handlujących. 9.pozostałe dochody przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r. W Y D A T K I Plan wydatków na 2018 r. ustalono na kwotę : ,00 zł., w tym: - wydatki bieżące ,21 zł - wydatki majątkowe ,79 zł, co stanowi 6,67 % planu wydatków ogółem. Ograniczone środki nie pozwoliły uwzględnić wszystkich zgłoszonych potrzeb. Przy konstrukcji projektu budżetu w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na płace i pochodne od płac, środki na bieżące funkcjonowanie szkół, przedszkoli, świetlic, żłobka, Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, instytucji kultury, opieki społecznej, ochotniczych straży pożarnych, oczyszczanie miasta i wsi, zieleń w mieście i gminie,

4 4 oświetlenie ulic. Pozostałe środki przeznaczono na niezbędne do wykonania remonty i inwestycje. Wydatki na zakup energii zostały zwiększone o 2,3 % natomiast odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostawiono na poziomie roku W 2018 r. zabezpieczono środki na podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi o 150 zł brutto w przeliczeniu na pełny etat oraz środki na wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od miesiąca kwietnia. Nakłady finansowe na zadania w poszczególnych działach przedstawiają się następująco : 010 Rolnictwo i łowiectwo Na zadania w zakresie rolnictwa przeznaczono kwotę : zł. Zabezpieczono środki w kwocie zł na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz na konserwacje rowów melioracyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznaczono zł. 600 Transport i łączność W rozdz na wydatki bieżące zaplanowano 100 zł z przeznaczaniem na opłaty za zajęcia pasa drogowego. Na wydatki majątkowe w/w rozdziale przeznaczono zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice. W rozdz na wydatki bieżące zaplanowano zł z przeznaczaniem na opłaty za zajęcia pasa drogowego. Na bieżące remonty dróg gminnych przeznaczono zł., w tym na remonty cząstkowe dróg zabezpieczono środki w kwocie zł, na remonty chodników w mieście i gminie oraz na naprawy awaryjne dróg zaplanowano zł. Na wydatki majątkowe w rozdz zaplanowano zł z przeznaczeniem na realizację 3 zadań. Zabezpieczono również środki w wysokości zł na: nadzory, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ogłoszenia, okresowe przeglądy dróg, wykonanie projektów organizacji ruchu, sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie. W rozdz drogi wewnętrzne zaplanowano środki w kwocie zł, w tym: 1.na wydatki bieżące zaplanowano środki w kwocie zł z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg, nadzory i ogłoszenia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie. 2.na wydatki majątkowe zaplanowano zł z przeznaczeniem na budowę parkingu na działce 2126/5 obok kościoła na Starym Osiedlu w Zdzieszowicach. Na remonty przystanków w gminie oraz na ubezpieczenie mienia przystanków zabezpieczono w rozdz środki w kwocie zł

5 5 Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w 2018 r. zadań remontowych, zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 1,2 do niniejszego uzasadnienia. 700 Gospodarka mieszkaniowa Na realizację zadań w/w dziale przeznaczono ogółem zł. Na wydatki bieżące w rozdziale przeznaczono zł. Z powodu ograniczonych środków nie zaplanowano żadnych środków na remonty budynków. Na wydatki bieżące w rozdz przeznaczono zł, natomiast na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę zł z przeznaczeniem m.in.: na wykupy gruntów. Szczegółowy wykaz planowanych do zakupu nieruchomości przedstawia materiał informacyjny do projektu budżetu na 2018 r. 710 Działalność usługowa Na realizację zadań w rozdz zaplanowano zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za wydanie opinii, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie. 750 Administracja publiczna Środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych finansowane w ramach rozdz ( sprawy obywatelskie, zadania obronne, ewidencja działalności gospodarczej, pozostałe, w tym: m.in.: wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej) przyjęto z zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego. Na działalność Rady Miejskiej przeznaczono środki w wysokości zł. Na bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach przeznaczono kwotę : zł., w tym m.in. na: 1. zakup usług remontowych zaplanowano kwotę zł. W ramach tej kwoty planuje się wykonać m.in: remont pomieszczeń biurowych, remont wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz przeprowadzić nieprzewidziane drobne naprawy i konserwacje. 2.zaplanowano także środki na wypłatę : 6 nagród jubileuszowych zł ; dodatki specjalne zł. i 2 odprawy emerytalne zł. Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono środki w wysokości zł z przeznaczeniem na: zakup serwera, zakup serwera plików NAS oraz zakup skanera. Składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń, do których należymy będą gminę kosztować w 2018 r zł. W projekcie budżetu na 2018 r. zabezpieczono również środki w wysokości zł na wydatki związane z promocją gminy.

6 6 W rozdz zaplanowano środki dla Biura Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty na prowadzenie wspólnej obsługi jednostek oświatowych w wysokości zł, w tym : 1.na wydatki bieżące zł, 2.na wydatki majątkowe zł z przeznaczeniem na zakup serwera. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych prowadzenie rejestru wyborców przyjęto z zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu. Kwota dotacji na 2018 r. uległa zmniejszeniu w porównaniu do roku bieżącego o 13 zł 752 Obrona narodowa Środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych szkolenia obronne, przyjęto z zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego. Kwota dotacji została zwiększona o 200 zł. w porównaniu do roku bieżącego. Zabezpieczono również środki w kwocie zł na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie to ustala i wypłaca Burmistrz następnie właściwy terytorialnie Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego dokonuje zwrotu poniesionych przez gminę kosztów. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W rozdz zostały zabezpieczone środki w kwocie zł dla Komendy Powiatowej Policji na dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy Zdzieszowice oraz na nagrody dla policjantów. Na bieżące utrzymanie Ochotniczych straży pożarnych przeznaczono środki w wysokości zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości ,40 zł. Na kwotę ,40 zł będą realizowane 2 zadania w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Januszkowice. Za kwotę zł zostanie wykonane zadanie pn. wykonanie systemu oddymiającego do garaży w OSP Jasiona. Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego uzasadnienia. Na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej przeznaczono zł, w tym : środki w formie dotacji w kwocie zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto z zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego. Zostały zaplanowane również środki na montaż elektronicznej syreny alarmowej, która zostanie nam użyczona przez Urząd Wojewódzki w Opolu. Jest to syrena z 4 głośnikami szczelinowymi umożliwiająca przekazywanie komunikatów głosowych dla ludności cywilnej

7 w czasie rzeczywistym ( np. ostrzegania o zagrożeniach ekologicznych, militarnych, o skażeniach i inne). Będzie to pierwsza taka syrena na terenie Gminy. Na bieżące wydatki w rozdz zabezpieczono zł na wydatki związane z monitoringiem miasta. 757 Obsługa długu publicznego 7 W projekcie budżetu na 2018 r. zabezpieczono środki w wysokości zł na wypłaty z tytułu poręczeń, zgodnie podpisanymi umowami poręczenia z dnia r. oraz z dnia r. 758 Różne rozliczenia W projekcie budżetu na 2018 r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości ,24 zł. co stanowi ok. 0,665 % wydatków budżetu oraz zaplanowano rezerwę celową w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwa celowa stanowi 0,55 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu publicznego. 801 Oświata i wychowanie Na zadania w zakresie oświaty i wychowania przeznaczono kwotę : ,94 zł. co stanowi 41,27 % całego planu wydatków. Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano środki w wysokości : zł, w tym zł na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na : 1.PSP nr 1: zł remont i malowanie pomieszczeń zaplecza sportowego, remont ławek na boisku oraz drobne naprawy i konserwacje, 2.PSP nr 2: zł remont schodów wejściowych do szkoły oraz drobne naprawy i konserwacje, 3.PSP nr 3: zł drobne naprawy i konserwacje, 4.PSP J: zł drobne naprawy i konserwacje, 5.PSP K: zł remont instalacji elektrycznej oraz drobne naprawy i konserwacje, 6.PSP Ż: zł - drobne naprawy i konserwacje. Na bieżące utrzymanie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przeznaczono kwotę : ,94 zł., w tym na zakup usług remontowych w przedszkolach zaplanowano kwotę : zł z przeznaczeniem na wykonanie : 1.PP nr 2 : zł drobne, nieprzewidziane naprawy i konserwacje, 2.PP nr 3 : zł konserwacje i drobne nieprzewidziane naprawy, 3.PP nr 5: zł remont zmywalni na parterze ( po awarii ) oraz naprawy bieżące i konserwacje, 4.PP nr 6 : zł remont dachu oraz konserwacje i drobne nieprzewidziane naprawy, 5.PP Ż : zł konserwacje i drobne nieprzewidziane naprawy. W ramach w/w kwoty w 4330 zabezpieczono środki w kwocie zł na zwrot kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy, które uczęszczają do przedszkoli w innych

8 8 gminach oraz zaplanowano w 2540 środki w wysokości zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne. Zabezpieczone zostały również środki w kwocie 8.277,94 zł na realizacje projektu : Przedszkole na wymiar Na bieżące utrzymanie gimnazjum przeznaczono kwotę : zł., w tym: zł na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na drobne naprawy i konserwacje. Na wydatki majątkowe ze środków OŚiGW zaplanowano zł z przeznaczeniem na wykonanie w 2018 roku częściowej termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Nowej w Zdzieszowicach. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono środki w wysokości zł., w tym zł w formie dotacji dla samorządu województwa na realizację zadania Organizowanie wsparcia w postaci doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę. W rozdz przeznaczono zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. W/w zadanie realizuje PP nr 3. W rozdz przeznaczono zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. W/w zadania realizuje PSP Nr 3. W rozdz przeznaczono zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum. W/w zadania realizuje PG. Dowożenie uczniów do szkół będzie kosztowało gminę w 2018 r zł. Zabezpieczono również środki w kwocie zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zł na fundusz nagród dla nauczycieli, który jest do dyspozycji Burmistrza. 851 Ochrona zdrowia Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii przeznaczono zł. 852 Pomoc społeczna Na zadania w \w dziale przeznaczono zł. co stanowi 5,47 % całego planu wydatków, w tym zł na prowadzenie 2 Domów Dziennego Pobytu oraz zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Zadania w w/w dziale realizowane są ze środków: 1.własnych gminy zł 2.z dotacji otrzymanej z UW na realizację zadań zleconych zł. 3.z dotacji otrzymanej na dofinansowanie realizacji zadań własnych zł. 4.europejskich i z budżetu państwa zł. Środki te zostaną przeznaczone na

9 9 realizację projektu Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej zgodnie z podpisaną umową z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej W 2018 r. planuje się ogłosić konkurs na : wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym oraz na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych : rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych ( imprezy integrujące, rehabilitacja) i przeznaczono na ten cel w formie dotacji środki w wysokości zł. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza W/w dziale zabezpieczono środki w wysokości zł z przeznaczeniem na : -pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zł., -pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zł. 855 Rodzina Na realizację zadań w/w dziale przeznaczono zł co stanowi 19,21 % całego planu wydatków. W ramach tego działu będą realizowane m.in. następujące zadania: -świadczenia wychowawcze, -świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, -wspieranie rodziny, -funkcjonowanie żłobków, -rodziny zastępcze, -działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zadania z w/w dziale realizowane są ze środków: 1.własnych gminy zł 2.z dotacji otrzymanej z UW na realizację zadań zleconych zł. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Na realizację zadań w w \ w dziale przeznaczono ogółem kwotę : ,21 zł co stanowi 5,81 % całego planu budżetu, w tym: - na wydatki bieżące ,00 zł, - na wydatki majątkowe ,21 zł. Z powodu znacznej podwyżki cen wody i kanalizacji, która miała miejsce w 2010 i 2011r. zabezpieczono w projekcie budżetu na 2018 r. środki na dopłaty do cen wody i ceny kanalizacji w wysokości cen dopłat obowiązujących w 2017 r. Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznaczono w/w dziale zł. w tym na: 1.likwidację tzw. dzikich wysypisk na terenie gminy Zdzieszowice zł

10 10 2. zakup nasadzeń-drzew i krzewów zabezpieczono środki w wysokości zł., 3.wycinkę i przecinkę drzew i krzewów zaplanowano zł w celu właściwego utrzymania stanu zadrzewień na terenach gminnych, 4.utrzymanie zieleni zł, 5. remont przepustów i mostów zł, 6.dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza zł, 7.unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano w/w dziale ,21 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza oraz realizację 3 zadań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego wsi Januszkowice, Krępna i Rozwadza. Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w 2018 r. zadań remontowych i inwestycyjnych oraz udzielanych dotacji przedstawiono w załączniku nr 1, 2 i 3 do niniejszego uzasadnienia. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna Na działalność domu kultury, świetlic, klubów przeznaczono środki w formie dotacji w wysokości zł. Kwota dotacji przyznanej w stosunku do wnioskowanej została zmniejszona. Dotacja została przyznana na działalność bieżącą. Projekt planu finansowego MGOKSiR wraz z objaśnieniami w załączeniu. Na działalność bibliotek przeznaczono dotację w wysokości zł. Projekt planu finansowego MiGBP wraz objaśnieniami w załączeniu. W rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano kwotę ,03 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w ramach środków z Funduszu Sołeckiego wsi Jasiona i Krępna. Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dla MGOKSiR zaplanowano dotację na zadania bieżące w wysokości zł. Kwota dotacji przyznanej w stosunku do wnioskowanej została zmniejszona. Dotacja została przyznana na działalność bieżącą Projekt planu finansowego MGOKSiR wraz z objaśnieniami w załączeniu. W 2018 r. planuje się ogłosić konkurs na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej i zaplanowano na ten cel środki w formie dotacji w wysokości zł oraz zaplanowano środki w wysokości zł w formie dotacji na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice. W rozdziale na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę ,18 zł z przeznaczeniem na wykonanie 2 zadań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego wsi Żyrowa i Oleszka. W projekcie budżetu na 2018 r. po stronie dochodów zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości

11 zł natomiast po stronie wydatków zaplanowano do realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości zł.( wykaz zadań gminy z zakresu środowiska i gospodarki wodnej na 2018 r. w załączeniu do niniejszego uzasadnienia). Różnicę w wysokości zł stanowią niewykorzystane środki z roku W 2018 r. w projekcie budżetu zaplanowano kwotę zł na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Wykaz kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej. Szczegółowe omówienie dotacji udzielanych z budżetu gminy przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego uzasadnienia. W budżecie na 2018 r. na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę : ,79 zł co stanowi 6,67 % całego planu wydatków. W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano środki w kwocie ,82 zł na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego utworzonego uchwałą XLVII /359 / 2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Wykaz jednostek i zadań przedstawia załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej. Zgodnie z 7 ust.4 pkt.2 uchwały Nr L/387/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w załączeniu przesyłam materiały informacyjne obejmujące: -szczegółowy wykaz zakupu i sprzedaży gruntów ( nieruchomości) z wyszczególnieniem numeru działki, powierzchni i celu, -projekty planów finansowych instytucji kultury, -wykaz zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Do dnia przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2018 r. gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zdzieszowice, dnia BURMISTRZ mgr Sybila Zimerman

12 Z a ł ą c z n i k n r 1 r d o u z a s a d n i e n i a d o u c h w a ł y b u d ż e t o w e j M i a s t a i G m i n y Z d z i e s z o w i c e n a r. Uzasadnienie do planowanych do realizacji w 2018 roku zadań inwestycyjnych w Gminie Zdzieszowice L P N azwa zadania Ogólny koszt inwestycji Źródła finansow ania Data rozpoczęcia /zakończenia Z akres rzeczowy Celowość panow ania zadania 1 P r z e b u d o w a u l ,0 0 / ś r o d k i w ła s n e ro k C z ę ś c io w a S ta n n a w ie r z c h n i M ły ń s k ie j w ,0 0 * w y m ia n a o b e c n e j d ro g i J a n u s z k o w ic a c h p o d b u d o w y, z a g r a ż a p o ło ż e n ie d w ó c h b e z p ie c z e ń s tw u w a rs tw je j n a w ie r z c h n i u ż y tk o w n ik ó w a s f a lto w e j, o r a z s ta n o w i u ło ż e n ie p r z e d m io t s k a rg i k r a w ę ż n ik ó w p o in te r p e la c ji o b u s tro n a c h m ie s z k a ń c ó w n a je z d n i, b u d o w a p r z e s trz e n i c h o d n ik a. o s ta tn ic h k ilk u la t. 2 P r z e b u d o w a u l ,0 0 ś ro d k i w ła s n e ro k W y k o n a n ie O b e c n y s ta n K a s z ta n o w e j w / p r o je k tu d ro g i b u d z i > Ż y r o w e j - w y k o n a n ie n ie z a d o w o le n ie d o k u m e n ta c ji p ro je k to w e j je j u ż y tk o w n ik ó w, o d w ie lu la t m ie s z k a ń c y w n io s k u ją o je j m o d e rn iz a c ję. 3 B u d o w a p a rk in g u n a ,0 0 / ś ro d k i w ła s n e ro k W y k o ry to w a n ie, W tej c z ę ś c i u l. d z ia łc e n r /3 p r z y ,0 0 * u ło ż e n ie k o s tk i N o w e j w y s tę p u je u l. N o w e j w b e to n o w e j + s ta ły p r o b le m z Z d z ie s z o w ic a c h o k r a w ę ż n ik o w a - m ie js c a m i d o n ie, p rz e ło ż e n ie p a rk o w a n ia z e u z b ro je n ia w z g lę d u n a p o d z ie m n e g o. s ą s ie d z tw o s z k o ły o ra z lo k a li u s łu g o w y c h. 4 B u d o w a p a r k in g u n a ,0 0 / ś ro d k i w ła s n e ro k W y k o ry to w a n ie, W te j c z ę ś c i d z ia łc e /5 o b o k ,0 0 * / u ło ż e n ie k o s tk i S ta re g o O s ie d la k o ś c io ła n a S ta ry m b e to n o w e j + w y s tę p u je s ta ły O s ie d lu w o k r a w ę ż n ik o w a - p r o b le m z Z d z ie s z o w ic a c h n ie, w y k o n a n ie m ie js c a m i d o o ś w ie tle n ia. p a rk o w a n ia z e w z g lę d u n a s ą s ie d z tw o k o ś c io ła. U z a s a d n ie n ie d o p l a n o w a n y c h d o r e a l i z a c ji z a d a ń i n w e s t y c y j n y c h w G m in ie Z d z i e s z o w ic e - S tr o n a 1 z 3

13 LP Nazwa zadania Ogólny koszt inwestycji Źródła finansow ania Data rozpoczęcia /zakończenia Zakres rzeczowy Celowość panow ania zadania» 5 W y k u p y g ru n tó w ,0 0 ś ro d k i w ła s n e r o k W y k u p g r u n tó w P ro w a d z o n e in w e s ty c je n ie je d n o k ro tn ie w y m a g a ją z lo k a liz o w a n ia c z ę ś c i in w esty cji n a g ru n c ie in n y c h w ła ś c ic ie li, co ro d z i k o n ie c z n o ś ć ich w y k u p u. 6 B u d o w a b u d y n k u w ie lo f u n c y jn e g o w J a n u s z k o w ie a c h - w y m ia n a s to la rk i o k ie n n e j i d rz w io w e j, z a g o s p o d a r o w a n ie te r e n u w o k ó ł b u d y n k u - fu n d u s z s o łe c k i w s i J a n u s z k o w ic e ,2 3 / ,4 0 * ś ro d k i w ła s n e ro k D a ls z a w y m ia n a s to la rk i o k ie n n e j i d rz w io w e j w b u d y n k u o ra z z a g o s p o d a r o w a n ie te r e n u w o k ó ł b u d y n k u K o n ie c z n o ś ć w y m ia n y zużytej te c h n ic z n ie s to la rk i o ra z z a g o sp o d a ro w a n i a te r e n u w o k ó ł b u d y n k u d la p o trz e b so łe ctw a J a n u s z k o w ic e 7 W y k o n a n ie s y s te m u o d d y m ia ją c e g o d o g a ra ż y w O S P J a s io n a ,0 0 ś ro d k i w ła s n e r o k W y k o n a n ie s y s te m u o d d y m ia ją c e g o d o g a ra ż y Z a p e w n ie n ie b e z p ie c z e ń stw a p r a c y stra ż a k ó w o c h o tn ik ó w z O S P Ja sio n a 8 T e rm o m o d e m iz a c j a b u d y n k u s z k o ln e g o p r z y u l. N o w e j 3 w Z d z ie s z o w ic a c h ( O Ś ig W ) ,7 6 / ,0 0 * ś ro d k i w ła s n e ro k R o z p o c z ę c ie re a liz a c ji te g o z a d a n ia - w y m ia n a c z ę ś c i s to la rk i. Z m n ie js z e n ie e m isji sz k o d liw y c h ± su b sta n c ji do a tm o sfe ry + p o p ra w a estetyki o b ie k tu 9 Z a g o s p o d a r o w a n ie d z ia łk i n r /1 k m R o z w a d z a p rz y u l. S z k o ln e j - f u n d u s z s o łe c k i w s i R o z w a d z a ,3 8 / ,4 0 * ś r o d k i w ła s n e r o k / D a ls z y c ią g z a g o s p o d a ro w a n ia d z ia łk i - u r z ą d z e n ia z a b a w o w e /s iło w e Z ag o sp o d aro w an ie tej działki sta n o w i p rz e d m io t w n io sk ó w m ie sz k ań c ó w so łectw a. 10 B u d o w a o g r o d z e n ia n a p la c u z a b a w w W ie lm ie rz o w ic a c h - f u n d u s z s o łe c k i w s i J a n u s z k o w ic e ,7 6 / ,0 0 * ś ro d k i w ła s n e r o k D a ls z y c ią g w y k o n a n ia o g r o d z e n ia W ykonan ie o g ro d z e n ia m a n a c e lu z a p e w n ie n ie b e z p ie c z e ń stw a d z ie c io m U z a s a d n i e n ie d o p la n o w a n y c h d o r e a l i z a c ji z a d a ń i n w e s ty c y jn y c h w G m i n i e Z d z i e s z o w i c e - S tr o n a 2 z 3

14 rlp Nazwa zadania Ogólny koszt inwestycji Źródła finansow ania Data rozpoczęcia /zakończenia Zakres rzeczowy Celowość panowania zadania k o r z y s ta ją c y m z p la c u z a b a w. 11 Z a k u p u r z ą d z e ń z a b a w o w y c h n a p la c z a b a w w K rę p n e j - fu n d u s z s o łe c k i w s i K r ę p n a ,8 1 ś r o d k i w ła s n e ro k Z a k u p u r z ą d z e ń z a b a w o w y c h Z a k u p u r z ą d z e ń z a b a w o w y c h s ta n o w i p r z e d m io t w n io s k ó w m ie s z k a ń c ó w s o łe c tw a. 12 B u d o w a in s ta la c ji n a w a d n ia ją c e j b o is k a w Ż y ro w e j w r a z z o d w ie rte m - f u n d u s z s o łe c k i w s i Ż y ro w a ,4 0 ś r o d k i w ła s n e ro k B u d o w a in s ta la c ji n a w a d n ia ją c e j b o is k a w Ż y ro w e j w r a z z o d w ie rte m B u d o w a in s ta la c ji n a w a d n ia ją c e j b o is k a w Ż y ro w e j sta n o w i p r z e d m io t w n io s k ó w m ie s z k a ń c ó w s o łe c tw a. 13 Z a k u p u r z ą d z e ń d o ć w ic z e ń n a w o ln y m p o w ie tr z u - f u n d u s z s o łe c k i w s i O le s z k a ,7 8 ś r o d k i w ła s n e r o k Z a k u p u r z ą d z e ń d o ć w ic z e ń n a w o ln y m p o w ie trz u Z a k u p u r z ą d z e ń d o ć w ic z e ń n a w o ln y m p o w ie tr z u s ta n o w i p r z e d m io t w n io s k ó w m ie s z k a ń c ó w so łe c tw a. * d o ty c z y k w o ty f in a n s o w a n ia w r o k u U z a s a d n i e n i e d o p l a n o w a n y c h d o r e a l i z a c ji z a d a ń in w e s t y c y j n y c h w G m in ie Z d z i e s z o w i c e - S tr o n a 3 z 3

15 Z a ł ą c z n i k n r 2 d o p r o j e k t u u c h w a ł y b u d ż e t o w e j M i a s t a i G m i n y Z d z i e s z o w i c e n a r. Uzasadnienie do planowanych do realizacji w 2018 roku ważniejszych zadań remontowych w Gminie Zdzieszowice L P N azw a zadania Uzasadnienie celowości planow ania zadania 1 K o n s e r w a c ja r o w ó w m e lio r a c y jn y c h P r o w a d z e n ie b ie ż ą c e j k o n s e rw a c ji r o w ó w m e lio r a c y jn y c h j e s t n ie z b ę d n e, a b y z a p e w n ić s p r a w n e f u n k c jo n o w a n ie s y s te m u m e lio ra c ji i o d w a d n ia n ia 2 R e m o n ty c z ą s tk o w e d ró g 3 N a p r a w y c h o d n ik ó w w m ie ś c ie i g m in ie P u b lic z n e g m in n e d r o g i a s f a lto w e j a k r ó w n ie ż d ro g i w e w n ę tr z n e c o ro c z n ie w y m a g a ją u z u p e łn ie ń i n a p ra w, a b y z a c h o w a ć n a le ż y ty ic h sta n. U b y tk i i w y r w y s ą s p o w o d o w a n e z a r ó w n o p o p r z e z u ż y tk o w a n ie j a k r ó w n ie ż w a ru n k i a tm o s fe ry c z n e d la te g o re m o n ty n a le ż y p r o w a d z ić n a b ie ż ą c o. C h o d n ik i n a te r e n ie m ia s ta i g m in y c o ro c z n ie w y m a g a ją u z u p e łn ie ń i n a p ra w, a b y z a c h o w a ć n a le ż y ty ic h sta n. U b y tk i, w y rw y, z a ła m a n ia i n ie r ó w n o ś c i s ą s p o w o d o w a n e z a r ó w n o p o p r z e z u ż y tk o w a n ie j a k r ó w n ie ż w a ru n k i a tm o s f e r y c z n e d la te g o n a p ra w y n a le ż y p r o w a d z ić n a b ie ż ą c o. 4 N a p r a w y a w a r y jn e d ró g N a te r e n ie m ia s ta i g m in y z d a r z a ją się z a p a d n ię c ia d ró g, k tó r e s ą s p o w o d o w a n e z ły m s ta n e m te c h n ic z n y m ( n ie s z c z e ln o ś c ia m i) in f ra s tru k tu r y w o d - k a n o ra z w y s o k im s ta n e m w ó d g ru n to w y c h. T e g o ty p u z a p a d n ię c ia, n a le ż y u s u w a ć w tr y b ie a w a ry jn y m. 5 R e m o n t p r z y s ta n k ó w w g m in ie 6 K o n s e r w a c ja o ś w ie tle n ia c h o d n ik o w e g o (n is k ie ) 7 K o n s e r w a c ja o ś w ie tle n ia c h o d n ik o w e g o ( w y s o k ie ) 8 R e m o n t z n is z c z o n e g o o ś w ie tle n ia B a r d z o c z ę s to n a te r e n ie g m in y m a ja m ie js c a w y b ry k i c h u lig a ń s k ie, k tó r y c h e fe k te m s ą z n is z c z o n e p r z y s ta n k i a u to b u s o w e. N ie je d n o k r o tn ie n ie d a s ię u s ta lić s p r a w c ó w z n is z c z e ń i ty m s a m y m k o s z ty z d e w a s to w a n e g o m ie n ia p o n o s i g m in a. C e le m z a c h o w a n ia n a le ż y te g o s ta n u o ś w ie tle n ia n a le ż y n a b ie ż ą c o p r o w a d z ić j e g o k o n s e rw a c ję i d o k o n y w a ć b ie ż ą c y c h n a p ra w. C e le m z a c h o w a n ia n a le ż y te g o s ta n u o ś w ie tle n ia n a le ż y n a b ie ż ą c o p r o w a d z ić j e g o k o n s e r w a c ję i d o k o n y w a ć b ie ż ą c y c h n a p ra w. B a rd z o c z ę s to n a te r e n ie g m in y m a ja m ie js c a w y b ry k i c h u lig a ń s k ie, k tó r y c h e fe k te m s ą z n is z c z o n e la m p y u lic z n e. N ie je d n o k r o tn ie n ie d a s ię u s ta lić s p r a w c ó w z n is z c z e ń i ty m s a m y m k o s z ty n a p r a w z d e w a s to w a n e g o m ie n ia p o n o s i g m in a. 9 R ó ż n e r e m o n ty n a te r e n ie g m in y 10 R e m o n t p r z e p u s tó w i m o s tó w U trz y m a n ie n a le ż y te g o s ta n u in f ra s tru k tu r y w y m a g a p r o w a d z e n ia b ie ż ą c y c h n a p ra w i r e m o n tó w (n p. r e m o n ty ła w e k, u r z ą d z e ń z a b a w o w y c h, o g r o d z e ń te r e n ó w itp ). Is tn ie ją c e n a te r e n ie g m in y p rz e p u s ty i m o s ty w y m a g a ją b ie ż ą c y c h n a p ra w i k o n s e rw a c ji c e le m u tr z y m a n ia n a le ż y te g o s ta n u ty c h u r z ą d z e ń (n p. w y m ia n a p ę k n ię ty c h k r ę g ó w i s k o r o d o w a n y c h r u r o ra z u d r o ż n ie n ie ). U z a s a d n i e n i e d o p l a n o w a n y c h d o r e a l i z a c ji z a d a ń r e m o n t o w y c h w G m in ie Z d z i e s z o w i c e - S tr o n a 1 z 2

16 L P N azwa zadania Uzasadnienie celowości planow ania zadania 11 R e m o n t k a n a liz a c ji d e s z c z o w e j w g m in ie Z d z ie s z o w ic e I s tn ie ją c a s ie ć k a n a liz a c ji d e s z c z o w e j c z ę s to u le g a a w a r io m w z w ią z k u z c z y m n ie z b ę d n y m j e s t z a b e z p ie c z e n ie ś ro d k ó w n a j ej re m o n t. U z a s a d n i e n i e d o p l a n o w a n y c h d o r e a l i z a c ji z a d a ń r e m o n t o w y c h w G m in ie Z d z i e s z o w i c e - S tr o n a 2 z 2

17 Z a ł ą c z n i k n r 3 d o U z a s a d n i e n i a d o u c h w a ł y b u d ż e t o w e j M i a s t a i G m i n y Z d z i e s z o w i c e n a r. Uzasadnienie do udzielanych z budżetu Gminy Zdzieszowice dotacji w 2018 roku L P Kwota dotacji Inform acja o dotacji ,0 0 D o ta c ja c e lo w a n a p o m o c f in a n s o w ą u d z ie la n ą m ię d z y je d n o s tk a m i s a m o r z ą d u te r y to r ia ln e g o n a d o f in a n s o w a n ie w ła s n y c h z a d a ń in w e s ty c y jn y c h i z a k u p ó w in w e s ty c y jn y c h - d o t a c j a d la W o je w ó d z tw a O p o ls k ie g o z p r z e z n a c z e n ie m n a w s p ó łf in a n s o w a n ie z a d a n ia p n. R o z b u d o w a d ro g i n r w m ie js c o w o ś c i J a n u s z k o w ic e R o z b u d o w a te j d r o g i j e s t w n io s k o w a n a p r z e z m ie s z k a ń c ó w j u ż o d k ilk u la t. S ta n d r o g i z a g r a ż a b e z p ie c z e ń s tw u je j u ż y tk o w n ik ó w. W y k o n a n ie r o z b u d o w y d r o g i u w a ru n k o w a n e j e s t o d p a rty c y p a c ji w k o s z ta c h p r z e z g m in ę. W r o k u z o s ta n ie w y k o n a n y k o le jn y e ta p re m o n tu ,0 0 D o ta c ja p o d m io to w a z b u d ż e tu d la n ie p u b lic z n e j je d n o s tk i s y s te m u o ś w ia ty - d o ta c ja d la n ie p u b lic z n e g o p r z e d s z k o la p r o w a d z o n e g o p r z e z s io s try z a k o n n e. U d z ie le n ie d o ta c ji d la n ie p u b lic z n e g o p r z e d s z k o la j e s t z a g w a ra n to w a n e p rz e p is a m i ,0 0 D o ta c ja c e lo w a d la S a m o r z ą d u W o je w ó d z tw a n a z a d a n ia b ie ż ą c e r e a liz o w a n e n a p o d s ta w ie p o r o z u m ie ń ( u m ó w ) m ię d z y j.s.t.- d o ta c ja n a r e a liz a c ję z a d a n ia O r g a n iz o w a n ie w s p a r c ia w p o s ta c i d o r a d z tw a m e to d y c z n e g o d la n a u c z y c ie li z a tr u d n io n y c h w s z k o ła c h p r o w a d z o n y c h p rz e z g m in ę. W s p a rc ie m e to d y c z n e m a n a c e lu p o d w y ż s z e n ie k w a lifik a c ji n a u c z y c ie li, c o p r z e k ła d a się n a j a k o ś ć n a u c z a n ia w g m in ie ,0 0 D o ta c ja c e lo w a z b u d ż e tu n a f in a n s o w a n ie lu b d o fin a n s o w a n ie z a d a ń z le c o n y c h d o r e a liz a c ji s to w a rz y s z e n io m d z ia ła ją c y m n a r z e c z o s ó b n ie p e łn o s p r a w n y c h n a r o z w ó j f o r m p o m o c y d la o s ó b n ie p e łn o s p r a w n y c h ( im p re z y in te g r a c y jn e, r e h a b i l i t a c j ę ) D o ta c ja z p r z e z n a c z e n ie m n a c e le j a k w y ż e j p o p r z e z k o n k u r s o fe rt ,0 0. D o ta c ja c e lo w a z b u d ż e tu n a f in a n s o w a n ie lu b d o fin a n s o w a n ie z a d a ń z le c o n y c h d o r e a liz a c ji p o z o s ta ły m je d n o s tk o m n ie n ie z a lic z a n y c h d o s e k to r a f in a n s ó w p u b lic z n y c h D o ta c ja p r z e z n a c z o n a j e s t n a w y k o n a n ie z a d a ń z z a k r e s u p o m o c y s p o łe c z n e j p o p rz e z ; ś w ia d c z e n ie u s łu g p ie lę g n a c y jn y c h o s o b o m s ta r s z y m i c h o ry m.n a te u s łu g i p o tr z e b y c ią g le w z r a s ta ją - p r o b le m e m s ta je s ię z a p e w n ie n ie o p ie k i o s o b o m s ta r s z y m, k tó r y c h n a te r e n ie g m in y j e s t c o ra z w ię c e j D o ta c ja m a n a c e lu z a p e w n ie n ie te g o r o d z a ju u s łu g n ie z b ę d n y c h d la p o trz e b u ją c y c h. D o ta c ja z p r z e z n a c z e n ie m n a c e le j a k w y ż e j p o p r z e z k o n k u rs o fe rt ,0 0 D o ta c ja c e lo w a z b u d ż e tu n a fin a n s o w a n ie lu b d o fin a n s o w a n ie k o s z tó w re a liz a c ji in w e s ty c ji je d n o s te k n ie z a lic z a n y c h d o s e k to r a f in a n s ó w p u b lic z n y c h ; d o f in a n s o w a n ie o s o b o m f iz y c z n y m i w s p ó ln o to m m ie s z k a n io w y m k o s z tó w in w e s ty c ji s łu ż ą c y c h o c h ro n ie p o w ie tr z a. R e a liz a c ja te g o z a d a n ia m a n a c e lu u d z ia ł g m in y w s z e r o k o p o ję te j o c h ro n ie ś ro d o w is k a ,0 0 D o ta c ja p o d m io to w a z b u d ż e tu d la s a m o rz ą d o w e j in s ty tu c ji k u ltu ry - M G O K S ir. D o ta c ja p r z e z n a c z o n a j e s t n a d z ia ła ln o ś ć k u ltu r a ln ą, s p o r to w ą p r o w a d z o n ą d la m ie s z k a ń c ó w G m in y Z d z ie s z o w ic e.z a d a n ia re a liz o w a n e p r z e z M G O K S ir s ta n o w ią z a d a n ia w ła s n e g m in y ,0 0 D o ta c ja p o d m io to w a z b u d ż e tu d la s a m o rz ą d o w e j in s ty tu c ji k u ltu r y - b ib lio te k i. U z a s a d n i e n i e d o u d z i e l a n y c h z b u d ż e t u G m i n y Z d z i e s z o w i c e d o ta c ji w r o k u - S tr o n a 1 z 2

18 L P Kwota dotacji Inform acja o dotacji D o ta c ja p r z e z n a c z o n a j e s t n a s ta tu to w ą d z ia ła ln o ś ć b ib lio te k i o ra z f ilii w ie js k ic h tj. p r z e d e w s z y s tk im g r o m a d z e n ie i w y p o ż y c z a n ie k s ią ż e k ,0 0 D o ta c ja p o d m io to w a z b u d ż e tu d la s a m o rz ą d o w e j in s ty tu c ji k u ltu r y - M G O K S ir. D o ta c ja p r z e z n a c z o n a j e s t n a d z ia ła ln o ś ć s p o r to w ą i r e k re a c y jn ą p r o w a d z o n ą d la m ie s z k a ń c ó w G m in y Z d z ie s z o w ic e. Z a d a n ia re a liz o w a n e p r z e z M G O K S ir s ta n o w ią z a d a n ia w ła s n e g m in y ,0 0 D o ta c ja c e lo w a z b u d ż e tu n a fin a n s o w a n ie lu b d o fin a n s o w a n ie z a d a ń z le c o n y c h d o r e a liz a c ji s to w a rz y s z e n io m n a w s p ie r a n ie i u p o w s z e c h n ia n ie k u ltu r y f iz y c z n e j N a te r e n ie G m in y Z d z ie s z o w ic e p r ę ż n ie d z ia ła ją o rg a n iz a c je p o z a r z ą d o w e p r o m u ją c e id e e w s p ó łz a w o d n ic tw a.z a b e z p ie c z e n ie ś r o d k ó w n a te n c e l j e s t c e lo w e i u z a s a d n io n e. Ś ro d k i s ą r o z d y s p o n o w a n e p o p r z e z k o n k u r s o fe rt ,0 0 D o ta c ja c e lo w a z b u d ż e tu n a f in a n s o w a n ie lu b d o fin a n s o w a n ie z a d a ń z le c o n y c h d o r e a liz a c ji s to w a rz y s z e n io m n a p o p r a w ę w a r u n k ó w u p r a w ia n ia s p o r tu n a te r e n ie G m in y Z d z ie s z o w ic e. N a te r e n ie G m in y Z d z ie s z o w ic e d z ia ła w ie le k lu b ó w s p o r to w y c h, k tó r e s k u p ia ją w s w o ic h s z e r e g a c h d z ie c i i d o ro s ły c h.d ru ż y n y z rz e s z o n e w k lu b a c h o s ią g a ją b a rd z o d o b re w y n ik i w s k a li r e g io n a ln e j j a k r ó w n ie ż n ie k tó r e w s k a li k ra ju. Z a b e z p ie c z e n ie ś r o d k ó w n a te n c e l j e s t c e lo w e i u z a s a d n io n e. Ś ro d k i s ą ro z d y s p o n o w a n e p o p r z e z k o n k u r s o fe rt. S p o r z ą d z ił Z a tw ie rd z ił: U z a s a d n i e n i e d o u d z i e l a n y c h z b u d ż e tu G m i n y Z d z i e s z o w i c e d o ta c ji w r o k u - S tr o n a 2 z 2

U Z A S A D N I E N I E do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2018 r.

U Z A S A D N I E N I E do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2018 r. U Z A S A D N I E N I E do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2018 r. Podstawą do opracowania planu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2018 r. były dane z wykonania dochodów i wydatków

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2017 r.

UZASADNIENIE do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2017 r. UZASADNIENIE do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2017 r. Podstawą do opracowania planu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2017 r. były dane z wykonania dochodów i wydatków za 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 maja 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (

Bardziej szczegółowo

O B J A Ś N I E N I A do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r.

O B J A Ś N I E N I A do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r. O B J A Ś N I E N I A do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r. Podstawą do opracowania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r. były dane z wykonania dochodów i wydatków za 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 243/13 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 243/13 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 243/13 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2012r.

U Z A S A D N I E N I E do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2012r. U Z A S A D N I E N I E do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2012r. Podstawą do opracowania planu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2012r. były dane z wykonania dochodów i wydatków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 74/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 74/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 grudnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 74/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/373/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH. z dnia 26 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r.

UCHWAŁA NR LVI/373/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH. z dnia 26 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r. UCHWAŁA NR LVI/373/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH z dnia 26 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2016 r.

U Z A S A D N I E N I E do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2016 r. U Z A S A D N I E N I E do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2016 r. Podstawą do opracowania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2016r. były dane z wykonania dochodów i wydatków za 9

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/1/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2009 roku

Uchwała Nr XXX/1/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2009 roku Uchwała Nr XXX/1/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 września 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Id: 0049E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 1

Id: 0049E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 1 Uchwała Budżetowa Gminy Bojadła na rok 217 Nr XXVII/135/216 z dnia 29 grudnia 216 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 216 r. poz. 446 ze zm. ) oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990

Bardziej szczegółowo

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,00 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,00 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Budżetowa Rady Gminy w Bojadłach na rok 2016 Nr XV/82/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/33/216 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 216 r. DOCHODY BUDŻETU NA 217 ROK Dział Rozdz. 1 2 Wyszczególnienie 3 4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 627 629 141 627

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wydatki razem ,31

Wydatki razem ,31 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXV/177/2017 z dnia 28 grudnia 2017r Symbol Nazwa Plan roku 2018 Wydatki razem 44 126 914,31 3 500,00 Wydatki bieżące 24 074 221,18 wynagrodzenia i składki

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14 listopada 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2017 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2017 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.4.2017 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 04 stycznia u w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Dział Rozdział Treść Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Plan na 2017r. w zł Wykonanie za 2017r. w zł. Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY. czyli informacje o budżecie

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY. czyli informacje o budżecie SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY czyli informacje o budżecie G m i n y Z D Z I E S Z O W I C E w 2 0 1 8 r o k u Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Dochody Gminy Zdzieszowice: 54.106.300 zł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 109.2017 Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za III kwartał 2017 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r. Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W.0050.02.2016 WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 150,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wydatki pozostałych jednostek

Wydatki pozostałych jednostek Zestawienie Nr 2 Wydatki pozostałych jednostek Urząd Miasta 311 683 248 114 008 960,92 36,58 Zadania własne gminy 263 517 456 92 314 076,29 35,03 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 618 852 34 573,60 5,59

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 802 163,34 797 851,63 99,46 01041 01095 6299 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2019 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2019 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.1.2019 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 04 stycznia u w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na. Na podstawie

Bardziej szczegółowo