ZARZĄDZENIE Nr 347/2009 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE. z dnia 25 sierpnia 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 347/2009 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE. z dnia 25 sierpnia 2009 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 347/2009 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art. 198 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z póğn. zm.) Prezydent Miasta postanawia, co następuje: 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budġetu miasta Siedlce oraz jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za I półrocze 2009 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Informację, o której mowa w 1 Prezydent Miasta przedstawi: 1) Radzie Miasta Siedlce, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach. 3. Zarządzenie wchodzi w ġycie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Prezydent Miasta: Wojciech Kudelski Załącznik do zarządzenia nr 347/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 25 sierpnia 2009r. WSTĘP Miasto Siedlce jako miasto na prawach powiatu wykonuje zadania gminy i powiatu. Budġet miasta został zatwierdzony uchwałą nr XXXVII/501/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budġetu miasta Siedlce na 2009 rok. W uchwale budġetowej na 2009 rok przyjęto: Dochody w wysokoĝci w tym: zł, - dochody miejskie zł, z tego: - dochody na realizację zadaě własnych zł, - dochody na realizację zadaě zleconych z zakresu administracji rządowej zł, - dochody na realizację zadaě przejętych na podstawie porozumieě z administracją rządową zł, - dochody na realizację zadaě przejętych na podstawie porozumieě z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadaě gminnych zł, - dochody powiatowe zł, z tego: - dochody na realizację zadaě własnych zł, - dochody na realizację zadaě zleconych z zakresu administracji rządowej zł, - dochody na realizację zadaě przejętych na podstawie porozumieě z administracją rządową zł,

2 - dochody na realizację zadaě przejętych na podstawie porozumieě z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadaě powiatowych - dochody na realizację zadaě współfinansowanych ze ĝrodków Unii Europejskiej w ramach zadaě powiatowych Wydatki budġetu miasta w wysokoĝci w tym: zł, zł zł - wydatki na realizację zadaě miejskich zł, z tego: - wydatki na realizację zadaě własnych zł, - wydatki na realizację zadaě zleconych z zakresu administracji rządowej zł, - wydatki na realizację zadaě przejętych na podstawie porozumieě z administracją rządową - wydatki na realizację zadaě w ramach porozumieě z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadaě gminnych zł, zł, - wydatki na realizację zadaě powiatowych zł, z tego: - wydatki na realizację zadaě własnych zł, - wydatki na realizację zadaě zleconych z zakresu administracji rządowej zł, - wydatki na realizację zadaě przejętych na podstawie porozumieě z administracją rządową - wydatki na realizację zadaě w ramach porozumieě z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadaě powiatowych - wydatki na realizację zadaě współfinansowanych ze ĝrodków Unii Europejskiej w ramach zadaě powiatowych zł, zł, zł. Deficyt budġetu miasta w wysokoĝci zł, który zostanie pokryty przychodami z poġyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoĝci zł. Utworzono rezerwy: 1) ogólną w kwocie zł, z tego: - rezerwa ogólna na zadania miejskie zł, - rezerwa ogólna na zadania powiatowe zł, do dyspozycji Prezydenta Miasta, która zostanie wykorzystana w ramach zmian w planie wydatków budġetu, dokonywanych na zasadach okreĝlonych w ustawie o finansach publicznych, 2) celową w kwocie zł na realizację zadaě własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Ustalono wydatki na programy i projekty realizowane ze ĝrodków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokoĝci zł. Ustalono wydatki inwestycyjne i majątkowe na rok 2009 w wysokoĝci zł oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokoĝci zł, z wyodrębnieniem finansowania poszczególnych programów. Ustalono wydatki remontowe na rok 2009 w wysokoĝci zł. Okreĝlono dochody z tytułu wydawania zezwoleě na sprzedaġ napojów alkoholowych w wysokoĝci zł oraz wydatki budġetu na realizację zadaě okreĝlonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokoĝci zł oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokoĝci zł. Okreĝlono plany przychodów i wydatków zakładów budġetowych oraz dochodów własnych jednostek budġetowych.

3 Ustalono kwoty dotacji dla zakładów budġetowych w wysokoĝci zł oraz limity wynagrodzeě osobowych w wysokoĝci zł. Ustalono kwoty dotacji dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokoĝci zł, w tym dotacje inwestycyjne w wysokoĝci zł. Ustalono kwoty dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Ustalono kwotę dotacji przedmiotowej z budġetu do wysokoĝci zł z przeznaczeniem na reintegrację społeczną i zawodową z dochodów własnych gminy przeznaczonych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zatwierdzono plan wydatków Rady Dzielnicy Nowe Siedlce. Zatwierdzono plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej. Zatwierdzono plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Zatwierdzono plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budġetu paěstwa związanych z realizacją zadaě z zakresu administracji rządowej oraz innych zadaě zleconych ustawami. Rada Miasta upowaġniła Prezydenta Miasta do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesieě wydatków między działami oraz zwiększeě wydatków na wynagrodzenia osobowe i wydatki majątkowe, 2) lokowania wolnych ĝrodków budġetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi miasta, 3) udzielania poġyczek z budġetu miasta do kwoty zł, 4) realizacji zobowiązaě do wysokoĝci wartoĝci kosztorysowej zadaě inwestycyjnych i modernizacyjnych ujętych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, zobowiązania ponad kwotę ustaloną w budġecie na 2009 rok regulowane będą w latach następnych z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 5) zaciągania zobowiązaě na wydatki bieġące ponad kwoty okreĝlone w budġecie do wysokoĝci zł, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłoĝci działania miasta i termin zapłaty upływa w 2010 roku, które będą regulowane z wpływów z podatku od nieruchomoĝci. Ponadto Rada Miasta upowaġniła Prezydenta Miasta do zaciągania krótkoterminowych kredytów i poġyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budġetowego niedoboru budġetu miasta. Suma zaciągniętych zobowiązaě nie moġe przekroczyć kwoty zł. Zaciągnięte kredyty i poġyczki podlegają spłacie w roku budġetowym. W uchwale budġetowej Rada Miasta postanowiła zaciągnąć poġyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoĝci zł, których ğródłem pokrycia będą udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Do budġetu miasta na 2009 rok została dołączona prognoza łącznej kwoty długu miasta Siedlce na koniec 2008 roku i lata następne oraz informacja o stanie mienia komunalnego na dzieě 30 wrzeĝnia 2008r. W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w budġecie miasta polegających na zwiększeniach, bądğ zmniejszeniach planowanych dochodów i wydatków oraz przesunięciach ĝrodków budġetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budġetowej. Zmiany polegające na zwiększeniu bądğ zmniejszeniu planowanych dochodów i wydatków budġetu miasta, zmianach w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, itp. były dokonywane uchwałami Rady Miasta, w tym: - uchwała nr XXXVIII/514/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 stycznia 2009r. - zwiększenie dochodów o kwotę zł - zwiększenie wydatków o kwotę zł - zwiększenie planowanego deficytu budġetu o kwotę zł

4 - zwiększenie przychodów i rozchodów budġetu miasta o kwotę zł z przeznaczeniem na poġyczkę dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz zaplanowanie jej spłaty w 2009 roku oraz zwiększenie wolnych ĝrodków, jako nadwyġki ĝrodków pienięġnych na rachunku bieġącym budġetu miasta, w tym wynikających z rozliczeě kredytów i poġyczek z lat ubiegłych w wysokoĝci zł - zwiększenie wielkoĝci wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę zł - zwiększenie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę zł - zwiększenie wielkoĝci wydatków remontowych o kwotę zł - zmiany w kwotach dotacji dla instytucji kultury - zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zwiększenie limitu upowaġnienia Prezydenta Miasta do udzielania poġyczek z budġetu miasta o kwotę zł - zmiany w prognozie łącznej kwoty długu miasta Siedlce na koniec 2008 roku i lata następne - uchwała nr XXXIX/547/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2009r. - zwiększenie dochodów o kwotę zł - zwiększenie wydatków o kwotę zł - zwiększenie wielkoĝci wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę zł - zwiększenie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę zł - zwiększenie wielkoĝci wydatków remontowych o kwotę zł - zmiany w kwotach dotacji dla zakładów budġetowych - zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zmiany w planie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - zmiany w prognozie łącznej kwoty długu miasta Siedlce na koniec 2008 roku i lata następne - uchwała nr XL/569/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 marca 2009r. - zwiększenie dochodów o kwotę zł - zwiększenie wydatków o kwotę zł - zmniejszenie planowanego deficytu budġetu o kwotę zł - zmniejszenie przychodów budġetu miasta o kwotę zł - zwiększenie wielkoĝci wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę zł - zmniejszenie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę zł - zmiany w kwotach dotacji dla zakładów budġetowych - zmiany w kwotach dotacji dla instytucji kultury - zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zmiany w prognozie łącznej kwoty długu miasta Siedlce na koniec 2008 roku i lata następne - uchwała nr XLI/589/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 kwietnia 2009r. - zwiększenie dochodów o kwotę zł - zwiększenie wydatków o kwotę zł - zwiększenie planowanego deficytu budġetu o kwotę zł - zwiększenie przychodów budġetu miasta o kwotę zł - zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze ĝrodków pochodzących z funduszy strukturalnych o kwotę zł - zwiększenie wielkoĝci wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę zł

5 - zwiększenie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę zł - zmniejszenie wielkoĝci wydatków remontowych o kwotę zł - zmiany w kwotach dotacji dla zakładów budġetowych - zmiany w kwotach dotacji dla instytucji kultury - zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zmiany w prognozie łącznej kwoty długu miasta Siedlce na koniec 2008 roku i lata następne - uchwała nr XLII/608/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2009r. - zwiększenie dochodów o kwotę zł - zwiększenie wydatków o kwotę zł - zwiększenie kwoty przychodów i rozchodów budġetu o zł - zwiększenie wielkoĝci wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę zł - zwiększenie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę zł - zwiększenie wielkoĝci wydatków remontowych o kwotę zł - zmiany w kwotach dotacji dla zakładów budġetowych - zmiany w kwotach dotacji dla instytucji kultury - zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zmiany w planie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej - zmiany w planie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - zmiany w prognozie łącznej kwoty długu miasta Siedlce na koniec 2008 roku i lata następne - uchwała nr XLIII/627/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2009r. - zmniejszenie dochodów o kwotę zł - zmniejszenie wydatków o kwotę zł - zwiększenie planowanego deficytu budġetu o kwotę zł - zwiększenie przychodów o kwotę zł - zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze ĝrodków pochodzących z funduszy strukturalnych o kwotę zł - zmniejszenie wielkoĝci wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę zł - zwiększenie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę zł - zmniejszenie wielkoĝci wydatków remontowych o kwotę zł - zmiany w kwotach dotacji dla zakładów budġetowych - zmiany w kwotach dotacji dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zmiany w prognozie łącznej kwoty długu miasta Siedlce na koniec 2008 roku i lata następne. Do kaġdej uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budġecie miasta Siedlce Prezydent Miasta opracował uchwałę w sprawie zmian w układzie wykonawczym oraz harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budġetu miasta Siedlce w 2009 roku. Prezydent Miasta dokonał zmian w planowanych dochodach i wydatkach budġetu miasta zwiększenie o zł z tytułu otrzymanych zmian kwot dotacji celowych (zarządzenie nr 38/2009 z dnia 30 stycznia 2009r. zwiększenie o kwotę zł, zarządzenie nr 122/2009 z dnia 31 marca 2009r. zwiększenie o kwotę zł, zarządzenie nr 156/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r. zwiększenie o kwotę zł, zarządzenie nr

6 206/2009 z dnia 29 maja 2009r. zwiększenie o kwotę zł, zarządzenie nr 255/2009 z dnia 30 czerwca 2009r. zwiększenie o kwotę zł). Ponadto Prezydent Miasta w ramach upowaġnienia dokonywał zmian w budġecie miasta polegających na przenoszeniu wydatków w ramach działu klasyfikacji budġetowej (przeniesienia między paragrafami i rozdziałami) oraz przenoszeniu wydatków z rezerw budġetowych. W wyniku powyġszych zmian: - dochody budġetu miasta zostały zwiększone o kwotę zł, tj. do wysokoĝci zł - wydatki budġetu miasta zostały zwiększone o kwotę zł, tj. do wysokoĝci zł Zrealizowane dochody budġetu miasta w I półroczu 2009 roku wyniosły ,57zł, tj. 36,56% planowanej wielkoĝci. Struktura zrealizowanych dochodów przedstawiała się następująco: - dochody miasta ,82zł (60,81% dochodów ogółem) - dochody powiatu ,75zł (39,19% dochodów ogółem) Ogólny wskağnik wykonania dochodów budġetu miasta w I półroczu 2009 roku jest zbliġony do optymalnego, natomiast szczegółowa analiza poszczególnych ğródeł dochodów nie wykazuje znacznych odchyleě z wyjątkiem: - wpływów z dotacji inwestycyjnych (0,00%,planowanej wielkoĝci), - wpływów ze sprzedaġy majątku (2,54% planowanej wielkoĝci), - wpływów z dzierġaw (18,78% planowanej wielkoĝci), - podatku od czynnoĝci cywilnoprawnych (27,63% planowanej wielkoĝci). Niski wskağnik wykonania dochodów z wymienionych ğródeł wynika z procedur prawnych związanych ze sprzedaġą majątku oraz brakiem decyzji organów zewnętrznych dotyczących podziału ĝrodków na inwestycje miejskie. Stan naleġnoĝci na koniec I półrocza 2009 roku wynosi ,10zł, w tym naleġnoĝci wymagalnych z tytułu dochodów budġetu miasta na koniec okresu sprawozdawczego wynosi ,83zł. Wysoki stan naleġnoĝci wynika głównie z rocznego przypisu wielu ğródeł dochodów, w tym podatków i opłat lokalnych. Dochodzenie naleġnoĝci odbywa się na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa. Dokładną analizę naleġnoĝci zawiera informacja opisowa z wykonania dochodów budġetu miasta w układzie klasyfikacji budġetowej (działy i rozdziały). Wydatki budġetu miasta w okresie sprawozdawczym stanowiły ,76zł, tj. 32,96% planowanej wielkoĝci, w tym: - wydatki bieġące ,21zł (94,71% wydatków ogółem), w tym obsługa długu ,41zł - wydatki majątkowe ,55zł (5,29% wydatków ogółem). Udział najbardziej znaczących działów klasyfikacji budġetowej w wydatkach ogółem budġetu przedstawia się następująco: oĝwiata i wychowanie 48,62% pomoc społeczna 14,22% administracja publiczna 7,73% bezpieczeěstwo publiczne 4,07% edukacyjna opieka wychowawcza 3,48% kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,38% gospodarka komunalna i ochrona ĝrodowiska 3,32% transport 3,18%

7 gospodarka mieszkaniowa 3,06% ochrona zdrowia 2,50% kultura fizyczna i sport 2,34% obsługa długu 1,62% Struktura wydatków budġetu miasta według waġniejszych pozycji w wydatkach ogółem w I półroczu 2009 roku przedstawiała się następująco: wynagrodzenia 40,56% pochodne od wynagrodzeě 6,58% udzielone dotacje dla instytucji kultury oraz innych jednostek spoza sektora finansów publicznych 10,74% wydatki majątkowe i modernizacje 5,29% dotacje dla zakładów budġetowych 5,45% wydatki na obsługę długu 1,62% pozostałe wydatki bieġące 29,76% Strukturę finansowania wybranych wydatków w powiązaniu z dochodami przedstawia poniġsza tabela. Rodzaj wydatków zadania z zakresu oĝwiaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (bez przedszkoli) utrzymanie, remonty, modernizacje oraz budowa nowych dróg wydatki na gospodarkę mieszkaniową Kwota wydatków poniesionych Ğródła finansowania wydatków ,46zł subwencja oĝwiatowa oraz dotacje celowe Kwota zrealizowanych dochodów ,00 Dofinansowanie ze ĝrodków własnych budġetu miasta ,20zł subwencja drogowa 0, ,39 podatek od ĝrodków transportowych ,04zł dochody z gospodarki nieruchomoĝciami , ,79 Wydatki inwestycyjne i majątkowe zostały zrealizowane w kwocie ,55zł, tj. 4,98% planowanej wielkoĝci, w tym m.in.: budowa i modernizacja dróg ,09zł, tj. 23% wydatków inwestycyjnych ogółem, kultura fizyczna i sport ,00zł, tj. 15,28% wydatków inwestycyjnych ogółem, ochrona zdrowia ,00zł, tj. 15,09% wydatków inwestycyjnych ogółem, oĝwiata i wychowanie ,97zł, tj. 10,09% wydatków inwestycyjnych ogółem, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,67zł, tj. 10,06% wydatków inwestycyjnych ogółem, gospodarka komunalna i ochrona ĝrodowiska ,70zł, tj. 8,67% wydatków inwestycyjnych ogółem, gospodarka mieszkaniowa ,48zł, tj. 7,82% wydatków inwestycyjnych ogółem, administracja publiczna ,94zł, tj. 5,44% wydatków inwestycyjnych ogółem, bezpieczeěstwo publiczne i ochrona przeciwpoġarowa ,70zł, tj. 4,05% wydatków inwestycyjnych ogółem. Wydatki inwestycyjne i majątkowe wykonywane były zgodnie z zakresem rzeczowym oraz zasadami celowego, oszczędnego oraz racjonalnego wydatkowania ĝrodków publicznych. Niski wskağnik wykonania wydatków związany jest z sezonowoĝcią prac inwestycyjnych i modernizacyjnych. Stan zobowiązaě budġetu miasta na dzieě 30 czerwca 2009r. obejmuje stan zadłuġenia z tytułu zaciągniętych kredytów i poġyczek ( ,15zł) oraz zobowiązania niewymagalne jednostek organizacyjnych budġetu ( ,96zł), które stanowią głównie powstałe z mocy prawa koszty działalnoĝci jednostek or-

8 ganizacyjnych, w tym m.in. podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, składki na Fundusz Pracy. Zadłuġenie miasta Siedlce z tytułu zaciągniętych kredytów i poġyczek na dzieě 30 czerwca 2009r. wynosiło ,15zł, w tym z tytułu poġyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej ,00zł, natomiast z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych ,15zł. Szczegółowe zestawienie poġyczek i kredytów zaciągniętych przez miasto Siedlce (pozostałych do spłaty na dzieě 30 czerwca 2009r.): poġyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoĝci zł z przeznaczona na budowę kolektora retencyjnego, poġyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoĝci zł przeznaczona na budowę kolektora deszczowego ULGI, poġyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoĝci 9.586,00zł przeznaczona na wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 6, kredyty: zł kredyt zaciągnięty w 1999 roku, na okres 10 lat, z rocznym okresem karencji, zł kredyt zaciągnięty w 2000 roku, na okres 15 lat, z rocznym okresem karencji, zł kredyt zaciągnięty w 2001 roku, na okres 20 lat, z rocznym okresem karencji, zł kredyt zaciągnięty w 2002 roku, na okres 15 lat, z rocznym okresem karencji, zł kredyt zaciągnięty w 2003 roku, na okres 15 lat, zł kredyt zaciągnięty w 2004 roku, na okres 15 lat, z 3-letnim okresem karencji, zł kredyt zaciągnięty w 2008 roku, na okres 8 lat, z 6-miesięcznym okresem karencji, ,93 kredyt zaciągnięty w 2008 roku, na okres 8 lat, z 6-miesięcznym okresem karencji, ,22 kredyt zaciągnięty w 2009 roku, na okres 7 lat, z 9-miesięcznym okresem karencji. W okresie sprawozdawczym zrealizowano nadwyġkę budġetową w wysokoĝci ,81zł (róġnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami). Ponadto realizowano przychody i rozchody, w tym: przychody budġetu miasta: spłata raty poġyczki przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Pułaskiego 26 i 28 (10.680zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Młynarskiej 7 (8.220zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy 3-go Maja 22 (467zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Pułaskiego 63 (2.420zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Pułaskiego 47 (9.541zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Ĝciegiennego 9/15 (20.153zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Wieniawskiego 1 (8.310zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Pułaskiego 55 (14.064zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Pułaskiego 10 (5.628zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Kiliěskiego 27 (7.430zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy 3-go Maja 7 (10.880zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Szymanowskiego 3 (3.594zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Formiěskiego 12 (6.120zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Szymanowskiego 5 (4.386zł), Wspólnotę Mieszkaniową

9 przy ulicy Szymanowskiego 7 (5.383zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Piłsudskiego 96 (5.898zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Sokołowskiej 75 (8.184zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Wojskowej 2 (8.178zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Pułaskiego 61 (7.870zł) ,00zł natomiast rozchody budġetu miasta stanowią: spłacono kredyty w wysokoĝci ,00zł, spłacono poġyczki w wysokoĝci ,00zł, udzielono poġyczek w wysokoĝci ,00zł Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej przy ulicy Kiliěskiego 29. Róġnica między zrealizowanymi przychodami a rozchodami budġetu miasta w okresie sprawozdawczym wynosiła ,00zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym miasto Siedlce umorzyło kwotę 5.000zł Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy 3-go Maja 22 oraz kwotę zł Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy Pułaskiego 63. Sprawozdanie z wykonania budġetu miasta Siedlce za I półrocze 2009 roku składa się z następujących częĝci: 1. Dochody budġetu miasta. 2. Wydatki budġetu miasta. 3. Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2009 roku. 4. Wykaz wydatków remontowych zrealizowanych w I półroczu 2009 roku. 5. Wydatki Rady Dzielnicy Nowe Siedlce w I półroczu 2009 roku. 6. Gospodarka pozabudġetowa miasta w I półroczu 2009 roku. 7. Dotacje z budġetu miasta dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej udzielone w I półroczu 2009 roku. 8. Dotacje z budġetu miasta dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w I półroczu 2009 roku. 9. Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2009 roku. 10. Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w I półroczu 2009 roku. 11. Przychody i koszty Centrum Kultury i Sztuki w I półroczu 2009 roku. 12. Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2009 roku. 13. Przychody i koszty Miejskiego Oĝrodka Kultury w I półroczu 2009 roku. 14. Przychody i koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w I półroczu 2009 roku. 15. Zrealizowane w I półroczu 2009 roku dochody, które podlegają przekazaniu do budġetu paěstwa związane z realizacją zadaě z zakresu administracji rządowej oraz innych zadaě zleconych ustawami. 16. Udzielone umorzenia oraz inne ulgi na podstawie uchwały nr XL/637/2001 z dnia 31 pağdziernika 2001r. w sprawie okreĝlenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelnoĝci jednostek organizacyjnych miasta z tytułu naleġnoĝci pienięġnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych naleġnoĝci oraz wskazania organów do tego uprawnionych. DOCHODY Ujęte w budġecie miasta na prawach powiatu Siedlce dochody w wysokoĝci zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o kwotę zł, tj. do wysokoĝci zł.

10 Kwota zmian dotyczyła: - zwiększenia planowanych dochodów: na realizację zadaě własnych miasta o kwotę na realizację zadaě zleconych miasta o kwotę na realizację zadaě przejętych w drodze porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przez miasto o kwotę na realizację zadaě współfinansowanych ze ĝrodków Unii Europejskiej w ramach zadaě gminnych o kwotę na realizację zadaě własnych powiatu o kwotę na realizację zadaě zleconych powiatu o kwotę na realizację zadaě przejętych w drodze porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przez powiat o kwotę na realizację zadaě współfinansowanych ze ĝrodków Unii Europejskiej w ramach zadaě powiatowych o kwotę - zmniejszenia planowanych dochodów: na realizację zadaě przejętych w drodze porozumienia z administracją rządową w ramach zadaě powiatowych zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 36,56% planowanej wielkoĝci dochodów, tj. kwotę ,57zł. Na zrealizowane w okresie I półrocza 2009 roku dochody składają się: - dochody na realizację zadaě miasta w kwocie ,82zł, z tego na: - realizację zadaě własnych miasta ,37zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budġetowej umieszczony został na stronach 23-45) - realizację zadaě zleconych miasta ,00zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budġetowej umieszczony został na stronach 46-48) - realizację zadaě na podstawie porozumieě z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadaě miejskich ,45zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budġetowej umieszczony został na stronach 51-52) - dochody na realizację zadaě powiatu w kwocie ,75zł, z tego na: - realizację zadaě własnych powiatu ,43zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budġetowej umieszczony został na stronach 55-68) - realizację zadaě zleconych powiatu ,00zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budġetowej umieszczony został na stronach 69-70) - realizację zadaě przejętych w drodze porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ,39zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budġetowej umieszczony został na stronach 73-78) - realizację zadaě współfinansowanych ze ĝrodków strukturalnych Unii Europejskiej ,93zł. (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budġetowej umieszczony został na stronach 79-80) Szczegółowe zestawienie dochodów według najwaġniejszych ğródeł z podziałem na dochody na realizację zadaě miasta i powiatu zawiera Tabela umieszczona na stronach

11 Zrealizowane w I półroczu 2009 roku dochody budġetu miasta Siedlce według waġniejszych ğródeł Lp. Treĝć Plan na 2009 rok wg uchwały budġetowej nr XXXVII/501/2008 z dnia 19 grudnia 2008r. Plan na 2009 rok po zmianach Wykonanie na dzieě 30 czerwca 2009r. w złotych % 5:4 % Udział w dochodach ogółem Dochody ogółem miasta na prawach powiatu ,57 36,56% 100,00% A Dochody własne miasta na prawach powiatu ,80 17,81% 21,82% Podatki i opłaty lokalne ,43 45,81% 10,31% w tym: Podatek od nieruchomoĝci ,49 45,39% 8,81% Podatek od ĝrodków transportowych ,81 51,19% 1,05% Podatek rolny i leĝny ,44 74,70% 0,04% Opłaty lokalne ,86 42,63% 0,35% Odsetki za zwłokę w podatkach, opłatach oraz koszty upomnieě ,83 35,30% 0,06% Pozostałe podatki i opłaty ,47 32,62% 1,72% w tym: Podatek od spadków i darowizn ,70 64,93% 0,17% Wpływy z karty podatkowej ,06 45,72% 0,08% Podatek od czynnoĝci cywilnoprawnych ,01 27,63% 0,92% Opłata skarbowa ,70 36,56% 0,54% Dochody z majątku miasta ,70 10,76% 3,48% w tym: Najem ,44 40,75% 1,42% Dzierġawa ,79 18,78% 0,32% Sprzedaġ ,56 2,54% 0,65% Uġytkowanie wieczyste ,38 71,04% 0,93% Pozostałe dochody oraz odsetki z tytułu gospodarowania majątkiem ,53 363,07% 0,14% Pozostałe dochody własne ,20 10,12% 6,33% w tym m.in.: Dotacje inwestycyjne Opłaty za pozwolenia na alkohol ,08 73,79% 0,77% B Transfery z budġetu paěstwa i inne ,77 51,80% 78,18% Udziały w podatkach ,77 40,69% 22,17% w tym: Udział w podatku dochodowym od osób prawnych Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,32% 1,44% ,35% 20,73% Subwencje i dotacje ,00 58,07% 56,00% w tym: Subwencja oĝwiatowa ,54% 41,88% Subwencje pozostałe ,00% 0,91% Dotacje celowe na realizację zadaě własnych ,27% 2,19% Dotacje celowe na realizację zadaě przejętych na podstawie porozumieě Dotacje celowe na realizację zadaě zleconych ,57% 11,03% Dochody miasta ,82 30,65% 60,81% A Dochody własne miasta ,07 16,43% 18,04% Podatki i opłaty lokalne ,43 45,81% 10,31% w tym: Podatek od nieruchomoĝci ,49 45,39% 8,81% Podatek od ĝrodków transportowych ,81 51,19% 1,05% Podatek rolny i leĝny ,44 74,70% 0,04% Opłaty lokalne ,86 42,63% 0,35% Podatek od posiadania psów

12 Odsetki za zwłokę w podatkach, opłatach oraz koszty upomnieě ,83 35,30% 0,06% Pozostałe podatki i opłaty ,47 32,62% 1,72% w tym: Podatek od spadków i darowizn ,70 64,93% 0,17% Wpływy z karty podatkowej ,06 45,72% 0,08% Podatek od czynnoĝci cywilnoprawnych ,01 27,63% 0,92% Opłata skarbowa ,70 36,56% 0,54% Dochody z majątku miasta ,70 10,76% 3,48% w tym: Najem ,44 40,75% 1,42% Dzierġawa ,79 18,78% 0,32% Sprzedaġ ,56 2,54% 0,65% Uġytkowanie wieczyste ,38 71,04% 0,93% Pozostałe dochody oraz odsetki z tytułu gospodarowania majątkiem ,53 363,07% 0,14% Pozostałe dochody własne ,47 5,12% 2,55% w tym m.in.: Dotacje inwestycyjne Opłaty za pozwolenia na alkohol ,08 73,79% 0,77% B Transfery z budġetu paěstwa i inne ,75 48,26% 42,77% Udziały w podatkach ,75 40,69% 17,40% w tym: Udział w podatku dochodowym od osób prawnych Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,75 46,00% 1,19% ,00 40,35% 16,21% Subwencje i dotacje z budġetu paěstwa ,00 55,32% 25,37% w tym: Subwencja oĝwiatowa ,00 61,54% 17,12% Dotacje celowe na realizację zadaě własnych ,00 38,40% 1,81% Dotacje celowe na realizację zadaě przejętych na podstawie porozumieě Dotacje celowe na realizację zadaě zleconych ,00 48,34% 6,45% Dochody powiatu ,75 52,21% 39,19% A Dochody własne powiatu ,73 29,64% 3,78% Pozostałe dochody własne ,73 29,64% 3,78% w tym m.in. Dotacje inwestycyjne B Transfery z budġetu paěstwa i inne ,02 56,83% 35,41% Udziały w podatkach ,02 40,68% 4,77% w tym: Udział w podatku dochodowym od osób prawnych Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,02 47,95% 0,25% ,00 40,35% 4,52% Subwencje i dotacje z budġetu paěstwa ,00 60,57% 30,63% w tym: Subwencja oĝwiatowa ,00 61,54% 24,76% Subwencje pozostałe ,00 50,00% 0,91% Dotacje celowe na realizację zadaě własnych ,00 52,24% 0,38% Dotacje celowe na realizację zadaě przejętych na podstawie porozumieě Dotacje celowe na realizację zadaě zleconych ,00 59,98% 4,58% Dochody na realizację zadaě własnych miasta w układzie klasyfikacji budġetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2009 rok wg uchwały budġetowe nr XXXVII/501/2008 Plan na 2009 rok po zmianach w złotych Wykonanie % 7:6 na dzieě 30 czerwca 2009r.

13 z dnia 19 grudnia 2008r Dochody na realizację zadaě własnych miasta ,37 29,43% 020 Leĝnictwo 1 639, Nadzór nad gospodarka leĝną 1 639, Wpływy ze sprzedaġy składników majątkowych 1 639, Transport i łącznoĝć ,39 0,71% Drogi publiczne gminne ,42 0,63% 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięġne od osób fizycznych ,93 84,07% 132, Pozostałe odsetki 128, Wpływy z róġnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumieě z organami administracji rządowej 6330 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6420 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumieě z organami administracji rządowej Drogi wewnętrzne ,97 398,34% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z róġnych dochodów , Pozostała działalnoĝć Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumieě z organami administracji rządowej Gospodarka mieszkaniowa ,70 10,76% Gospodarka gruntami i nieruchomoĝciami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uġytkowanie i uġytkowanie wieczyste nieruchomoĝci 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięġne od osób fizycznych ,70 10,76% ,38 71,04% 417, Wpływy z róġnych opłat ,22 34,08% 0750 Dochody z najmu i dzierġawy składników majątkowych Skarbu Paěstwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego uġytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własnoĝci 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoĝci oraz prawa uġytkowania wieczystego nieruchomoĝci 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,23 27,61% ,24 342,97% ,56 2,54%

14 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z róġnych dochodów ,11 46,48% 710 Działalnoĝć usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Administracja publiczna ,65 12,06% Urzędy wojewódzkie ,45 18,37% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadaě z zakresu administracji rządowej oraz innych zadaě zleconych ustawami Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięġnej ,45 18,37% ,00 100,00% ,00 100,00% Urzędy miast na prawach powiatu ,18 49,21% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięġne od osób fizycznych 279, Wpływy z róġnych opłat ,93 132,54% 0750 Dochody z najmu i dzierġawy składników majątkowych Skarbu Paěstwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,27 109,75% 0920 Pozostałe odsetki ,20 23,13% 0970 Wpływy z róġnych dochodów ,60 56,01% Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z róġnych dochodów Pozostała działalnoĝć ,02 8,10% 0830 Wpływy z usług Ĝrodki na dofinansowanie własnych zadaě bieġących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ğródeł 6320 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumieě z organami administracji rządowej 754 Bezpieczeěstwo publiczne i ochrona przeciwpoġarowa , ,33 101,49% Straġ Miejska ,33 100,90% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięġne od osób fizycznych ,73 101,34% 0920 Pozostałe odsetki ,60 8,14% 0970 Wpływy z róġnych dochodów ,00 58,33% Bezpieczeěstwo publiczne i ochrona przeciwpoġarowa 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięġnej 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowoĝci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalnoĝci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 000, , ,82 42,12% ,86 45,70% ,06 45,72% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z ,80 42,99%

15 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leĝnego, podatku od czynnoĝci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,41 42,80% 0310 Podatek od nieruchomoĝci ,29 43,85% 0320 Podatek rolny 544, Podatek leĝny ,00 53,00% 0340 Podatek od ĝrodków transportowych ,52 46,09% 0430 Wpływy z opłaty targowej ,00 35,66% 0500 Podatek od czynnoĝci cywilnoprawnych ,00 7,29% 0580 Grzywny i inne kary pienięġne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leĝnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoĝci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 123, ,40 14,22% ,73 45,16% 0310 Podatek od nieruchomoĝci ,20 49,48% 0320 Podatek rolny ,03 74,94% 0330 Podatek leĝny ,41 68,55% 0340 Podatek od ĝrodków transportowych ,29 56,07% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,70 64,93% 0370 Podatek od posiadania psów 640, Wpływy z opłaty targowej ,86 48,51% 0500 Podatek od czynnoĝci cywilnoprawnych ,01 30,17% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięġne od osób fizycznych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,80 40,87% ,43 75,83% ,78 51,07% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,70 36,56% 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleě na sprzedaġ alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,08 73,79% ,00 29,20% Wpływy z róġnych rozliczeě ,29 13,55% 0920 Pozostałe odsetki ,29 5,83% 8120 Odsetki od poġyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budġetu paěstwa ,00 60,93% ,75 40,69% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 40,35% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,75 46,00% 758 Róġne rozliczenia ,30 61,54% Częĝć oĝwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 61,54% 2920 Subwencje ogólne z budġetu paěstwa ,00 61,54% Róġne rozliczenia finansowe 749, Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 749, Wpływy do wyjaĝnienia 1, Wpływy do wyjaĝnienia 1, Oĝwiata i wychowanie ,21 25,56% Szkoły podstawowe ,69 29,16%

16 0690 Wpływy z róġnych opłat ,44 229,65% 0750 Dochody z najmu i dzierġawy składników majątkowych Skarbu Paěstwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,55 56,45% 0920 Pozostałe odsetki ,19 8,96% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięġnej 207, Wpływy z róġnych dochodów ,11 77,76% 6260 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Przedszkola ,31 113,63% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięġne od osób fizycznych 0750 Dochody z najmu i dzierġawy składników majątkowych Skarbu Paěstwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoĝci 233, ,58 111,30% Gimnazja ,21 62,75% 0580 Grzywny i inne kary pienięġne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , Wpływy z róġnych opłat ,00 41,57% 0750 Dochody z najmu i dzierġawy składników majątkowych Skarbu Paěstwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,90 64,67% 0830 Wpływy z usług ,67 54,02% 0920 Pozostałe odsetki ,43 11,32% 0970 Wpływy z róġnych dochodów ,71 63,29% Szkoły zawodowe Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieě miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona zdrowia 1 360, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 360, Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoĝci 1 360, Pomoc społeczna ,94 64,82% Domy pomocy społecznej ,64 82,54% 0830 Wpływy z usług ,39 220,11% 0920 Pozostałe odsetki ,25 1,61% Oĝrodki wsparcia 377, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadaě z 377,51

17 zakresu administracji rządowej oraz innych zadaě zleconych ustawami Ĝwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,94 117,28% 0690 Wpływy z róġnych opłat 8, Pozostałe odsetki 3 080, Wpływy z róġnych dochodów ,14 84,05% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadaě z zakresu administracji rządowej oraz innych zadaě zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ĝwiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre ĝwiadczenia rodzinne 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadaě z zakresu administracji rządowej oraz innych zadaě zleconych ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,51 124,08% 31,39 31, ,04 77,13% 0830 Wpływy z usług 865, Pozostałe odsetki 55, Wpływy z róġnych dochodów 3 928, Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na realizację własnych zadaě bieġących gmin 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadaě z zakresu administracji rządowej oraz innych zadaě zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoĝci ,00 76,59% ,40 86,96% ,44 492,43% Oĝrodki pomocy społecznej ,74 47,69% 0690 Wpływy z róġnych opłat 123, Pozostałe odsetki 774, Wpływy z róġnych dochodów ,24 159,04% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na realizację własnych zadaě bieġących gmin Usługi opiekuěcze i specjalistyczne usługi opiekuěcze ,00 47,49% ,68 60,77% 0830 Wpływy z usług ,50 49,49% 0920 Pozostałe odsetki 1 178, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadaě z zakresu administracji rządowej oraz innych zadaě zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoĝci ,50 31,67% ,32 184,89% Pozostała działalnoĝć ,00 51,71% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na realizację własnych zadaě bieġących gmin 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 51,71% , Ġłobki 0, Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoĝci Paěstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0, , Dotacje otrzymane z funduszy celowych ,00

18 na realizację zadaě bieġących jednostek sektora finansów publicznych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 85,11% Pomoc materialna dla uczniów ,00 85,11% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na realizację własnych zadaě bieġących gmin 900 Gospodarka komunalna i ochrona ĝrodowiska ,00 85,11% ,63 0,50% Oczyszczanie miast i wsi ,20 35,20% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięġne od osób fizycznych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięġne od osób fizycznych ,20 35,20% 500,00 500, Oĝwietlenie ulic, placów, dróg , Wpływy z róġnych dochodów , Pozostała działalnoĝć ,12 0,16% 0920 Pozostałe odsetki ,12 127,88% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadaě bieġących jednostek sektora finansów publicznych 6290 Ĝrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ğródeł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,19 0,63% Domy i oĝrodki kultury, ĝwietlice i kluby ,39 0,04% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoĝci 6420 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumieě z organami administracji rządowej Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięġne od osób fizycznych 6420 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumieě z organami administracji rządowej , ,80 0,81% , Kultura fizyczna i sport ,28 48,86% Obiekty sportowe ,26 34,74% 0580 Grzywny i inne kary pienięġne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaě inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,00 100,00% Pozostała działalnoĝć ,02 93,12% 0750 Dochody z najmu i dzierġawy składników majątkowych Skarbu Paěstwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ,50 79,73%

ZARZĄDZENIE Nr 105/2010 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2009 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 105/2010 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2009 rok. ZARZĄDZENIE Nr 105/2010 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2009 rok. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budġetu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI STRONY. Wstęp 2-19. Dochody 20-119. Wydatki 120-291. Wykaz wydatków inwestycyjnych. i majątkowych 292-301

SPIS TREŚCI STRONY. Wstęp 2-19. Dochody 20-119. Wydatki 120-291. Wykaz wydatków inwestycyjnych. i majątkowych 292-301 SPIS TREŚCI STRONY Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 13 stycznia 2012 r.

Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 13 stycznia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz. 3260 UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2012 Na

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII.77.2015 RADY GMINY STROMIEC z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. Dział Rozdział Treść Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. Plan na 2016 r. w zł Wykonanie za 2016 r. w zł. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 r. z tego:

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budŝetu miasta na 2011 rok

Plan dochodów budŝetu miasta na 2011 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/12/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 18 lutego 2011roku stanowiący jednocześnie załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/111/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Rady Miejskiej Bielawy Nr IV/52/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011 W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW DOCHODY w

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok Dz. Rozdz Treść Przewidywane wykonanie 2015 rok Plan na 2016 rok bieżące z tego:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/ Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2015r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2014 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2014 rok Zastępca Burmistrza /-/ Anna Wójcik Prószków, dnia 30 marca 2015 roku 1 Spis treści Numer Lp. Treść strony 1 Wykonanie dochodów bieżących

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 604 704,96 2 606 511,09 100,07 01041 01095 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84

Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84 Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- dochodów przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/211/12 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/211/12 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/211/12 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2017 rok

Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 080,00 4 080,00 0,00 01095 Pozostała działalność 4 080,00 4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011. UCHWAŁA NR XIII// RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE z dnia 9 grudnia r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok. Na podstawie art. 8 ust. pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 99 r. o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009. - część tabelaryczna 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 857,60 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 857,60 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

0830 Wpływy z usług ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,09 43,6

0830 Wpływy z usług ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,09 43,6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/157/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2011 roku Wyknanie planu dochodów budżetu miasta za I kwartał 2012 roku Dział Plan na 2012 rok Wykonanie % 1

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2011 rok Plan w zł. zł. 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 796

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok Prószków, dnia 31 marca 2016 roku 1 Spis treści Lp. Treść Numer strony 1 Wykonanie dochodów bieżących Strona 3 2 Wykonanie dochodów majątkowych

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.361.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28.11.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2016 r. Poz. 3828 UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność Budżet Miasta z wersji: URM Nr III/26/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2011 rok z dnia 28/12/2010 stan na dzień : 28-12-2010 00:00:00 Dochody 10 - zadania własne Gmina 237.998.113,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r.

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r. Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r. Plan na dzień 30.06.2016r Wykonanie na dzień 30.06.2016r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2011 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2011 WEDŁUG ŹRÓDEŁ Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Rady Miejskiej Bielawy Nr IV/52/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2011 WEDŁUG ŹRÓDEŁ LP WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE I

Bardziej szczegółowo