Informacja o realizacji budŝetu Miasta Krakowa za I półrocze 2008 roku DOCHODY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o realizacji budŝetu Miasta Krakowa za I półrocze 2008 roku DOCHODY"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1.2 Informacja o realizacji budŝetu Miasta Krakowa za I półrocze 2008 roku DOCHODY W I półroczu 2008 r. dochody budŝetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie zł, tj. 50,8% planu rocznego wynoszącego zł. A. Dochody własne Podatki lokalne Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. WyŜsze środki z podatku rolnego i leśnego związane są z wpłacaniem przez duŝą część podatników naleŝnej za cały rok sumy w terminie pierwszej raty. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych są nieco mniejsze od zaplanowanych, ale naleŝy pamiętać o ich olbrzymim wzroście w ostatnich latach. Obecny spadek wiąŝe się z niŝszymi cenami i obrotami na rynku nieruchomości. ZałoŜony plan moŝe zostać jednak wykonany, jeŝeli w II półroczu wystąpią transakcje kupna-sprzedaŝy o znacznej wartości (a takie w Krakowie nie są bynajmniej sytuacjami wyjątkowymi). WyŜsze wpływy osiągnięto za to z podatku od spadków i darowizn. Okazuje się, Ŝe zmiana przepisów zwalniająca ze świadczenia duŝą część podatników nie miała większego wpływu na poziom osiąganych dochodów. Środki pozyskiwane z karty podatkowej po ostatniej stabilizacji zaczynają ponownie wykazywać tendencję spadkową. Oznacza to, Ŝe opodatkowanie w tej formie

2 w porównaniu z PIT jest coraz mniej atrakcyjne z punktu widzenia podatników i naleŝy raczej oczekiwać marginalizacji tego źródła wpływów. Opłaty Bardzo niski wskaźnik realizacji w przypadku opłaty miejscowej wynika ze zmiany przepisów skutkującej zaprzestaniem poboru. JeŜeli rozstrzygnięcia prawne nie zmienią obecnej sytuacji świadczenie to nie będzie juŝ pobierane. Wpływy z opłaty targowej podobnie jak w roku ubiegłym spadają. Powodem jest zmniejszające się zainteresowanie handlem na targowiskach. W II półroczu pozyskiwane środki powinny być jednak wyŝsze: tego typu handel ma większe znaczenie w sezonie letnim, a najwyŝsze obroty występują przed dniem Wszystkich Świętych i świętami BoŜego Narodzenia. Więcej dochodów w II półroczu wpłynie takŝe w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego. Bardzo wysoki wskaźnik realizacji przy innych opłatach to efekt radykalnego wzrostu środków z tytułu renty planistycznej (opłata za wzrost wartości nieruchomości wskutek zmiany przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego). Sytuacja taka jest następstwem zwiększającej się liczby uchwalanych miejscowych planów. Pozostałe opłaty pobiera się między innymi za: ustanowienie słuŝebności, zezwolenie na budowę w granicy, czasowe zajęcie terenu, wyraŝenie zgody na przeprowadzenie przyłączy, korzystanie z szaletów publicznych, zaświadczenia przewozowe, licencje na krajowy transport drogowy, zezwolenia na regularne przewozy osób, zezwolenia na przewóz taksówkami, egzamin z topografii miasta dla taksówkarzy, uŝywanie herbu i nazwy Miasta Krakowa, wydobywanie kopalin (opłata eksploatacyjna), kartę parkingową dla niepełnosprawnych, legitymacje inwalidzkie, zastępstwo sądowe (zasądzony zwrot kosztów), egzekucję naleŝności, upomnienia (zwrot kosztów). Dochody z mienia Wykonanie planu wpływów z uŝytkowania i zarządu nieruchomości jest bardzo wysokie, ale naleŝy pamiętać, iŝ w pierwszych miesiącach roku uiszczana jest zdecydowana większość naleŝności z tego tytułu (opłata roczna). Później wnoszone są opłaty od nowych podmiotów (pierwsza opłata za uŝytkowanie), a takŝe regulowane są zaległości. Części dochodów z tego źródła nie moŝna jednak przewidzieć, gdyŝ ich uzyskanie uzaleŝnione jest od rozstrzygnięć sądowych (i to nie tylko w sensie korzystnego dla Miasta wyroku, ale równieŝ terminu ostatecznej decyzji). Trudności w szacowaniu moŝliwych do pozyskania środków występują

3 takŝe w przypadku bezumownego korzystania z nieruchomości. Decyduje o tym sam charakter tych opłat. Wpływy ze sprzedaŝy majątku są niskie w stosunku do przyjętych wielkości. Wynika to z dwóch podstawowych czynników: negatywnego rozstrzygnięcia większości przetargów oraz konieczności wstrzymania sprzedaŝy lokali uŝytkowych w wyniku postępowania sądowo-administracyjnego. Trudności te nie są jednak trwałe i przewiduje się realizację załoŝonych dochodów w II półroczu. SprzedaŜ mieszkań komunalnych na wniosek dotychczasowych najemców odbywa się zgodnie z planem. Inne dochody DuŜe wpływy z odsetek są bezpośrednio powiązane z aktualną bardzo dobrą kondycją budŝetu: dochody rosną, a wszelkie wolne w danej chwili środki są lokowane na wyŝej oprocentowanych krótkoterminowych lokatach bankowych. Bardzo wysokie wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jest w I półroczu regułą zdecydowaną większość stanowią opłaty roczne za uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, które wnoszone są zasadniczo w pierwszych miesiącach roku. Tym razem pozyskana suma jest jednak znacznie wyŝsza. Powodem są korzystne orzeczenia i decyzje innych organów, a takich czynników nie moŝna przewidywać na etapie planowania. Wysoki stopień realizacji środków otrzymanych z funduszy celowych oraz brak wykonania w pozycji dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł w części majątkowej wynika z terminów realizacji zadań na które przyznano środki, stąd teŝ poszczególne kwoty mogą wpływać w ciągu roku nierównomiernie. Wszelkie inne dochody (ujmowane głównie w ramach tej samej klasyfikacji budŝetowej co naleŝności czynszowe za usługi komunalne) to między innymi: zwroty za wykonane operaty szacunkowe, środki otrzymywane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpłatności za przedszkola wnoszone za dzieci z poza terenu gminy, odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do dopłaty, odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych i ośrodkach wsparcia, środki otrzymywane na podstawie porozumień zawieranych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego dotyczących szkoleń uczniów, środki na inwestycje realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (udział finansowy mieszkańców). Te ostatnie wypełniają w większości pozycję pozostałe dochody, a ich pozyskiwanie odbywa się zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych zadań.

4 Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu Wpływy otrzymywane w I półroczu są zawsze duŝo wyŝsze ze względu na terminy płatności, ale wykonanie nie byłoby aŝ tak wysokie, gdyby nie nastąpiło zwiększenie obrotów w handlu alkoholem. Kwota wnoszonej opłaty jest tym wyŝsza im większa wartość obrotów napojami alkoholowymi brutto placówki osiągające większą wartość sprzedaŝy płacą wyŝszy procent od obrotów. Całość pozyskanych w ten sposób środków musi być przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzaleŝnieniom. B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) Wskaźnik wykonania, mimo Ŝe stanowi poniŝej 50%, jest wysoki w II półroczu, zwłaszcza pod koniec, przekazywane są zdecydowanie większe sumy. Aktualnie wszystko wskazuje na to, iŝ nadal trwa obecna od 2004 r. tendencja wzrostowa i załoŝona w Ministerstwie Finansów kwota dochodów z PIT zostanie przekroczona. UzaleŜnione jest to jednak od utrzymania się dobrej kondycji polskiej gospodarki, skutkującej w tym przypadku wzrostem płac i ilości zatrudnionych. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Poziom dochodów z CIT jest w jeszcze większym stopniu odzwierciedleniem sytuacji gospodarczej kraju niŝ wpływy z PIT. Dlatego teŝ przy dobrej kondycji gospodarki środki te rosną w największym stopniu. Podobnie jak powyŝej, równieŝ tutaj plan będzie najprawdopodobniej przekroczony. C. Subwencje i dotacje Kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki (w zdecydowanej większości jest to administracja rządowa). Pierwotnie przyjęty plan wpływów ulega w trakcie roku ciągłym zmianom w zaleŝności od realizacji zadań. RóŜny stopień wykonania poszczególnych dotacji i subwencji wynika z harmonogramu przekazywania środków, więc do końca roku załoŝone sumy powinny zostać w całości otrzymane.

5 D. Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi Analogicznie jak przy subwencjach i dotacjach stopień realizacji planu jest związany z harmonogramem przekazywania środków. Szczegółowy wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych przez Unię Europejską przedstawiono w załączniku PRZYCHODY Przychody budŝetu Miasta Krakowa wyniosły zł, tj. 0,3% planu rocznego wynoszącego zł. Wykonanie poszczególnych kategorii przedstawia się następująco: w zł Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na r r. Wsk. % Kredyt Spłaty poŝyczek udzielonych ,6 Wolne środki jako nadwyŝka środków pienięŝnych na rachunku bankowym Wolne środki jako nadwyŝka środków funduszy z UE SprzedaŜ papierów wartościowych ,5 Prywatyzacja majątku Ogółem ,3% Miasto Kraków pozyskuje takŝe dochody które odprowadzane są do budŝetu centralnego. Wpływy te związane są z realizacją zadań zleconych na które przekazywane są dotacje z budŝetu państwa. Uzyskane dochody stanowią naleŝności Skarbu Państwa, natomiast Miastu przysługuje prowizja od pozyskanych środków. W I półroczu wpłynęło zł, z czego prowizja wyniosła zł. Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa: zł. Wykaz wszystkich dochodów Skarbu Państwa wraz z naleŝnymi Gminie kwotami przedstawiono w załączniku Nr 8.3.

6 WYDATKI I ROZCHODY W pierwszym półroczu 2008 roku wydatki budŝetu Miasta Krakowa wyniosły zł, co stanowi 41,7% planu, który na dzień r. wynosił zł. Plan wydatków budŝetu ogółem na r. wynosił zł i uległ zwiększeniu w czasie okresu sprawozdawczego o zł tj. o 3,9%, w tym: plan wydatków bieŝących o zł tj. o 1,7%, a majątkowych o zł, tj. o ponad 13,0%. Wzrost planu wydatków bieŝących spowodowany jest w głównej mierze zwiększeniem planu wydatków budŝetu Miasta na oświatę i wychowanie, pomoc społeczną, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Wzrost planu wydatków majątkowych związany jest przede wszystkim z realizacją zadań ujętych w budŝecie lub rozszerzeniem zakresów tych zadań, w celu sfinansowania i szybkiego zakończenia ich realizacji, a takŝe z wprowadzeniem do realizacji zadań, na które została opracowana dokumentacja. Dotyczy to w głównej mierze zadań z zakresu transportu i łączności, kultury fizycznej i sportu, gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W pierwszym półroczu 2008 roku rozchody budŝetu Miasta Krakowa wyniosły zł (spłata rat kapitałowych od zaciągniętych zobowiązań), co stanowi 19,0% planu ogółem wynoszącego zł, zarówno na dzień , jak i na dzień r. Pozycja zaangaŝowanie środków budŝetowych pokazuje sumę wykonanych wydatków oraz podjętych zobowiązań związanych z funkcjonowaniem jednostki budŝetowej i wypełnianiem przez nią określonych zadań statutowych. Dopiero po analizie tego wskaźnika moŝliwa jest kompletna i odpowiadająca rzeczywistości diagnoza wydatków Miasta. ZaangaŜowanie środków budŝetowych na r. wyniosło: dla wydatków ogółem 77,9%, dla wydatków bieŝących 80,5%, dla wydatków majątkowych 68,4%.

7 Porównanie planu wydatków na r. z ich wykonaniem na koniec drugiego kwartału, z podziałem na wydatki bieŝące i majątkowe, przedstawia Zestawienie Nr 1 i Wykres Nr 1. Zestawienie Nr 1 Kategorie wydatków plan na wykonanie na w tys. zł Wydatki ogółem ,7 Wydatki bieŝące ,3 Wydatki majątkowe ,8 % Wykres Nr 1 Wykonanie planu wydatków budŝetu Miasta Krakowa w I półroczu 2008 r , ,0 w tys. zł ,7 48, , ,0 40,0 20,0 w proc. 0 Wydatki ogółem Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe 0,0 plan na wykonanie na % Poziom wykonania wydatków ogółem w I półroczu 2008 r., w porównaniu do analogicznego okresu lat ubiegłych przedstawia Zestawienie Nr 2 i Wykres Nr 2.

8 Zestawienie Nr 2 w % Kategorie wydatków wykonanie na wykonanie na wykonanie na Wydatki ogółem 39,5 44,9 41,7 Wydatki bieŝące 43,7 49,1 48,3 Wydatki majątkowe 24,4 32,7 17,8 Wykres Nr 2 Wykonanie wydatków budŝetu Miasta Krakowa w I półroczu w latach ,0 80,0 w proc. 60,0 40,0 39,5 44,9 41,7 43,7 49,1 48,3 24,4 32,7 17,8 20,0 0,0 Wydatki ogółem Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe wykonanie na wykonanie na wykonanie na Spadek wskaźnika wykonania wydatków majątkowych wynika z realizacji przyjętego na początku roku budŝetowego harmonogramu płatności inwestycyjnych, który zakłada dokonanie większości wydatków majątkowych w drugim półroczu 2008 r. W omawianym okresie sprawozdawczym zmianie uległ stan niektórych rezerw. Ogólna rezerwa budŝetowa, której stan na r. wynosił zł, została rozdysponowana w kwocie zł, tj. w 43,1%, natomiast rozdysponowanie rezerw celowych przedstawia się w następujący sposób: konkurs dzielnic (zadania inwestycyjne) kwota zł, tj. 100%, budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem zadania wskazane przez Dzielnice (zadania inwestycyjne) kwota zł, tj. 66,7%,

9 lokalne inicjatywy inwestycyjne (zadania inwestycyjne) kwota zł, tj. 90.7%, program dostosowawczy zakładów opieki zdrowotnej Ŝłobki (zadania inwestycyjne) kwota zł, tj. 100%, zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe kwota zł, tj. 65,3%, zadania oświatowe kwota zł, tj. 81,8%, środki na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędne do pozyskiwania funduszy zewnętrznych kwota zł, tj. 10,3%, zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwota zł, tj. 69,3%, modernizacja lodowisk na terenie Miasta (zadania inwestycyjne) kwota zł, tj. 100%. Do r. nie zostały rozdysponowane pozostałe rezerwy celowe przeznaczone na: lokalne inicjatywy mieszkaniowe (zadania inwestycyjne), finansowanie skutków podwyŝek płac dla pracowników samorządowej sfery budŝetowej, zabezpieczenie poręczeń. Analizując stopień rozdysponowania rezerw budŝetowych w pierwszym półroczu 2008 r. (zwłaszcza rezerwy ogólnej), wypada zauwaŝyć, Ŝe Gmina Miejska Kraków we właściwy sposób dokonuje alokacji przewidzianych w budŝecie środków finansowych. Odpowiednie kwotowo zabezpieczenie środków w ramach przewidywanych rezerw oraz efektywne i racjonalne ich rozdysponowywanie w trakcie trwania roku budŝetowego to istotne elementy prawidłowego planowania wydatków budŝetowych. Realizacja przez Miasto Kraków zakrojonego na szeroką skalę wieloletniego programu inwestycyjnego przekraczającego moŝliwość sfinansowania go wyłącznie z dochodów budŝetowych jest przyczyną powtarzających się co roku deficytów budŝetu Miasta. Wielkość deficytu budŝetowego planowana na r. wynosiła zł, a na koniec czerwca 2008 r. wzrosła o zł, tj. o 29,8% do kwoty zł, przy czym za pierwsze półrocze 2008 budŝet Miasta Krakowa wykazuje nadwyŝkę w kwocie zł., co związane jest z faktem, iŝ większość płatności inwestycyjnych dokonywana jest w drugiej połowie roku budŝetowego. W strukturze planu wydatków ogółem na 30 czerwca 2008 r. największe pozycje stanowią wydatki na: transport i łączność, oświatę i wychowanie, pomoc społeczną. Wykonanie planu wydatków ogółem i ich zaangaŝowanie w poszczególnych działach klasyfikacji budŝetowej przedstawia Zestawienie Nr 3 i Wykres Nr 3.

10 Zestawienie Nr 3 w tys. zł Nazwa Działu plan na wykonanie na % zaangaŝowanie % (3:2) na (5:2) Transport i łączność , ,0 Oświata i wychowanie , ,5 Pomoc społeczna , ,4 Pozostałe , ,5 Razem: , ,9 Wykres Nr 3 Wykonanie planu wydatków ogółem budŝetu Miasta Krakowa w I półroczu 2008 r , , w tys. zł , , , ,7 60,0 40,0 20,0 w proc. 0 Transport i łączność Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Pozostałe 0,0 plan na wykonanie na % Wykonanie planu wydatków bieŝących i ich zaangaŝowanie w poszczególnych działach klasyfikacji budŝetowej na 30 czerwca 2008 r. przedstawia Zestawienie Nr 4 i Wykres Nr 4.

11 Zestawienie Nr 4 Nazwa Działu plan na wykonanie na % (3:2) zaangaŝowanie na w tys. zł % (5:2) Oświata i wychowanie , ,4 Transport i łączność , ,5 Pomoc społeczna , ,4 Pozostałe , ,6 Razem: , ,5 Wykres Nr 4 Wykonanie planu wydatków bieŝących budŝetu Miasta Krakowa w I półroczu 2008 r ,0 80,0 w tys. zł ,2 48, , , ,0 40,0 w proc ,0 0 Oświata i wychowanie Transport i łączność Pomoc społeczna Pozostałe plan na wykonanie na % 0,0 W strukturze planu wydatków majątkowych na 30 czerwca 2008 r. największe pozycje stanowią wydatki w następujących działach klasyfikacji budŝetowej: transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz kultura fizyczna i sport. Wykonanie planu wydatków majątkowych i ich zaangaŝowanie w poszczególnych działach klasyfikacji budŝetowej na 30 czerwca 2008 r. przedstawia Zestawienie Nr 5 i Wykres Nr 5.

12 Zestawienie Nr 5 w tys. zł Nazwa Działu plan na wykonanie na % zaangaŝowanie % (3:2) na (5:2) Transport i łączność , ,6 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,5 Kultura fizyczna i sport , ,2 Pozostałe , ,4 Razem: , ,4 Wykres Nr 5 Wykonanie planu wydatków majątkowych budŝetu Miasta Krakowa w I półroczu 2008 r , ,0 w tys. zł , Transport i łączność , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31, Kultura fizyczna i sport , Pozostałe 60,0 40,0 20,0 0,0 w proc. plan na wykonanie na % Podsumowując całość przedstawionych danych sprawozdawczych za okres pierwszego półrocza 2008 r. moŝna stwierdzić, iŝ w Gminie Miejskiej Kraków planowanie oraz realizacja wydatków i rozchodów prowadzone są w myśl zasady maksymalizacji moŝliwych do osiągnięcia efektów przy ograniczonych środkach. Wszelkie procesy społeczno gospodarcze mające swoje odzwierciedlenie w zapisach budŝetu Miasta Krakowa przebiegają zgodnie z wcześniej uzgodnionym i przyjętym harmonogramem realizacji budŝetu.

Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budŝetu Miasta Krakowa za 2008 rok DOCHODY. A. Dochody własne

Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budŝetu Miasta Krakowa za 2008 rok DOCHODY. A. Dochody własne Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budŝetu Miasta Krakowa za 2008 rok DOCHODY W roku 2008 dochody budŝetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 2 990 770 614 zł, tj. 99,2% planu rocznego wynoszącego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. A. Dochody własne 2006: 103,8% 2007: 103%

DOCHODY. A. Dochody własne 2006: 103,8% 2007: 103% Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budŝetu Miasta Krakowa za 2007 rok DOCHODY W roku 2007 dochody budŝetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 2 809 318 187 zł, tj. 102% planu rocznego wynoszącego

Bardziej szczegółowo

II. Wydatki w roku 2009

II. Wydatki w roku 2009 II. Wydatki w roku 2009 A. Wydatki ogółem Wydatki ogółem budŝetu Miasta Krakowa na 2009 rok zaplanowano w wysokości 3 458 888 092 zł, co stanowi 115,0% planu wydatków ogółem na dzień 01.01.2008 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Syntetyczna informacja o sprawozdaniu z wykonania budŝetu m.st. Warszawy w 2006 roku

Syntetyczna informacja o sprawozdaniu z wykonania budŝetu m.st. Warszawy w 2006 roku Syntetyczna informacja o sprawozdaniu z wykonania budŝetu m.st. Warszawy w 2006 roku Dobiegają końca prace nad sprawozdaniem z wykonania budŝetu miasta w 2006 roku. Radni miasta oraz Regionalna Izba Obrachunkowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII/593/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr LVII/593/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie: zmian uchwały budŝetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI I ROZCHODY. Wykonanie wydatków budŝetu Miasta Krakowa w latach r. (97,9%) 2006r. (97,3%)

WYDATKI I ROZCHODY. Wykonanie wydatków budŝetu Miasta Krakowa w latach r. (97,9%) 2006r. (97,3%) WYDATKI I ROZCHODY W 2006 roku wydatki ogółem budŝetu Miasta Krakowa zostały zrealizowane w wysokości 2 458 750 882 zł, co stanowiło 97,3% planu. Wydatki bieŝące zrealizowane zostały w kwocie 1 955 993

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2006 ROK

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2006 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLIII/191/2005 z 29 grudnia 2005 roku PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI DZIAŁ ŹRÓDŁA DOCHODÓW PLAN 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu miasta Konina za II kwartał 2010 roku według źródeł powstawania DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie , ,28 43,49

Wykonanie dochodów budŝetu miasta Konina za II kwartał 2010 roku według źródeł powstawania DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie , ,28 43,49 Wykonanie dochodów budŝetu miasta Konina za II kwartał 2010 u według źródeł powstawania w złotych 2010 u DOCHODY GMINY I. PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY 127 920 314,00 63 955 384,13 50,00 Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

I. Dochody w roku 2008

I. Dochody w roku 2008 I. Dochody w roku 2008 A. Dochody własne Podatki lokalne NajwyŜsze dochody w tej grupie pozyskiwane są z podatku od nieruchomości. Jest to jedno z najwaŝniejszych źródeł wpływów (ponad 10% wszystkich pozyskiwanych

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I Plan dochodów budŝetu miasta Konina na 2013 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. wskaźnik struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DOCHODY 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/195/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2013 r. W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ NA 2014 ROK w złotych Plan na DOCHODY BIEśĄCE 20.039.342 020 LEŚNICTWO 1.200 publicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji budŝetu Miasta Krakowa za I półrocze 2006 roku DOCHODY I PRZYCHODY. Załącznik Nr 1.2

Informacja o realizacji budŝetu Miasta Krakowa za I półrocze 2006 roku DOCHODY I PRZYCHODY. Załącznik Nr 1.2 Załącznik Nr 1.2 Informacja o realizacji budŝetu Miasta Krakowa za I półrocze 2006 roku DOCHODY I PRZYCHODY W I półroczu 2005 r. dochody budŝetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 1 092 192 414 zł, tj.

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XVII/97/2007 z dnia 28 grudnia 2007roku PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2008 ROK 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 150

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2007 ROKU

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2007 ROKU WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ROKU Dział Plan na r. (przyjęty 19 grudnia 2006 r.) Plan po zmianach (stan na 31.12. r.) 12 m-cy r. /2006 DOTACJE 39 076 994 27 803

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały RMiG Nr24/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006r..r. PLAN DOCHODÓW BUDśETOWYCH NA ROK Plan na 2007 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały RMiG Nr24/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006r..r. PLAN DOCHODÓW BUDśETOWYCH NA ROK Plan na 2007 rok 4 Załącznik Nr 1 do uchwały RMiG Nr24/IV/26 z dnia 28 grudnia 26r..r. PLAN DOCHODÓW BUDśETOWYCH NA ROK 27 Dział Rozdział Plan na 27 rok 1 2 4 11 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY. Wykres 1. Struktura dochodów gminy Nowosolna w latach 2007, 2008, 2009, 2010 Wykonanie dochodów za 2007 rok

DOCHODY GMINY. Wykres 1. Struktura dochodów gminy Nowosolna w latach 2007, 2008, 2009, 2010 Wykonanie dochodów za 2007 rok DOCHODY GMINY W budŝecie Gminy Nowosolna na 2010 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 15.882.643 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa złote sześćset czterdzieści trzy złote

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budŝetu miasta Opola w 2013 roku

Plan dochodów budŝetu miasta Opola w 2013 roku 600 Transport i łączność 21 018 880 21 018 880 630 000 630 000 0580 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 25 000 25 000 0690 Wpływy z róŝnych opłat

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2008 rok. ogółem Zadania gminy , ,71 50, , ,10 137,57

Plan dochodów na 2008 rok. ogółem Zadania gminy , ,71 50, , ,10 137,57 TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU w złotych Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo 12 136,00 12 136,00 11 897,84 11 897,84 98,04 O1095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY I POWIATU ZA 2005 ROK Plan uchwalony. Plan po Wyszczególnienie 4:

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY I POWIATU ZA 2005 ROK Plan uchwalony. Plan po Wyszczególnienie 4: REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY I POWIATU ZA 2005 ROK Plan uchwalony Plan po zmianach Wyszczególnienie Wykonanie % wyk. 4:3 1 2 3 4 5 6 Struktura wykon. I. DOCHODY WŁASNE

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDśETU DOCHODY OGÓŁEM. I. Dochody bieŝące ogółem: z tego: A. Dochody własne: A.1.

DOCHODY BUDśETU DOCHODY OGÓŁEM. I. Dochody bieŝące ogółem: z tego: A. Dochody własne: A.1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXI/954/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 grudnia 2013 r. DOCHODY BUDśETU w zł DOCHODY OGÓŁEM 2 867 623 191 2 234 686 876 632 936 315 I. Dochody bieŝące ogółem: A. Dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r. 1 Budżet miasta Łodzi na 29 rok. Dochody miasta ogółem wg źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/17/9 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023 1. ZałoŜenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie przygotowana

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2014 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy ogółem 600 Transport i łączność 1 188 634,75

Bardziej szczegółowo

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 SPIS TREŚCI Uchwała Nr XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia ZAŁĄCZNIK budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 Tabela Nr 1 Planowane dochody 5-16 Tabela Nr 1a

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 CZĘŚĆ I BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z WYKONANIA BUDśETU PAŃSTWA. INFORMACJA O WYKONANIU BUDśETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RADA MINISTRÓW.

SPRAWOZDANIE. Z WYKONANIA BUDśETU PAŃSTWA. INFORMACJA O WYKONANIU BUDśETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RADA MINISTRÓW. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU PAŃSTWA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA R. INFORMACJA O WYKONANIU BUDśETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RADA MINISTRÓW Warszawa 2013 Spis treści strona Wprowadzenie..

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDśETU W 2010 ROKU

DOCHODY BUDśETU W 2010 ROKU DOCHODY BUDśETU W 2010 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/1184/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 5 stycznia 2010 r. 010 020 OGÓŁEM DOCHODY: 652 642 15 447 519 756,21 205 122 393,79 w tym: 1)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2015 ROK w złotych Plan dochodów na 2015 rok Zadania gminy 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budŝetu miasta na 2011 rok

Plan dochodów budŝetu miasta na 2011 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/12/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 18 lutego 2011roku stanowiący jednocześnie załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/111/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

dochody zł wydatki zł

dochody zł wydatki zł BudŜet Gminy Bytów na rok 2005 został zatwierdzony dnia 29 grudnia 2004 roku Uchwałą Nr XXIII/200/2004 Rady Miejskiej w Bytowie w następujących kwotach : w tym: dochody - 34 754 007 zł wydatki - 37 010

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budŝetu gminy na 2009 r. według źródeł

Plan dochodów budŝetu gminy na 2009 r. według źródeł Plan dochodów budŝetu gminy na 2009 r. według źródeł projekt Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej na 2009 r. w zł Lp. Źródło dochodów Dział Rozdział Planowane Wykonanie 2008 r. Plan na 2009 r. w tym dochody

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDśETU DOCHODY OGÓŁEM. I. Dochody bieŝące ogółem: z tego: A. Dochody własne: Wpływy z podatków

DOCHODY BUDśETU DOCHODY OGÓŁEM. I. Dochody bieŝące ogółem: z tego: A. Dochody własne: Wpływy z podatków Załącznik nr 1 do uchwały Nr. RADY MIASTA POZNANIA z dnia... DOCHODY BUDśETU Poz. Dz. Nazwa Plan na 21 r. w zł DOCHODY OGÓŁEM 2 368 173 823 1 82 788 95 547 384 873 I. Dochody bieŝące ogółem: A. Dochody

Bardziej szczegółowo

Ogółem dochody na 2010 rok

Ogółem dochody na 2010 rok Załącznik Nr 1 do projektu budŝetu na rok Ogółem dochody na rok Dział Nazwa Plan 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 452 635,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 484 000,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 32 000,00 750 ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2016 ROK w złotych Zadania gminy 600 Transport i łączność 1 335 645,98 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA LĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW

WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA LĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW Zał. Nr 2 do wykonania za I półrocze 2005 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA LĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW Załącznik Nr 2 Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Plan

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/170/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXVII/170/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXVII/170/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2004 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.57 i art.58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2018 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/87/19 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019.

UCHWAŁA NR V/87/19 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019. UCHWAŁA NR V/87/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/504/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2008 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/504/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2008 r. 3 Budżet miasta Łodzi na 28 rok. Dochody miasta ogółem wg źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/54/8 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9

Bardziej szczegółowo

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa, sierpień 2011 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budŝetów jednostek samorządu terytorialnego... 5 1.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 770/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA r.

ZARZĄDZENIE NR 770/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA r. 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 ZARZĄDZENIE NR 770/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 30.03.2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2015 rok, informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

2) Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach? Sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych za 2010 rok.

2) Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach? Sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych za 2010 rok. FIP.271.1.10.2011.TK1 Włoszczowa 11.10.2011 r. www. wloszczowa.eobip.pl dot. zadania pn.: Udzielenie Gminie Włoszczowa i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 5 032 076,00 zł na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

I. Dochody w roku 2007

I. Dochody w roku 2007 I. Dochody w roku 2007 A. Dochody własne I. Podatki lokalne NajwyŜsze dochody w tej grupie pozyskiwane są z podatku od nieruchomości. Jest to jedno z najwaŝniejszych źródeł wpływów (ponad 10% wszystkich

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2017 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA KATOWICE uchwala:

RADA MIASTA KATOWICE uchwala: Uchwała nr XXXIV/716/08 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Katowice na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i i, pkt 10, art. 51,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Tabela 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dział Nazwa działu i rozdziału w złotych DOCHODY BIEŻĄCE 20 375 921,89 11 661 930,11 57,2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2295/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 2295/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 27 sierpnia 2015 r. 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 ZARZĄDZENIE NR 2295/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 27 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2015 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/549/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXXIV/549/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016. UCHWAŁA NR XXXIV/549/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30.07.2012 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2012- dochodów przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 498,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2363/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 27 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 2363/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 27 sierpnia 2014 r. 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 ZARZĄDZENIE NR 2363/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 27 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2014 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/303/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA NR XV/303/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2015 roku UCHWAŁA NR XV/303/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie budŝetu województwa na rok 2016 Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Dochody w roku 2006

I. Dochody w roku 2006 I. Dochody w roku 2006 A. Dochody własne Podatek od nieruchomości Wzrost stawek podatkowych wynika jedynie ze stopy inflacji za 3 kwartały roku 2005, będącej podstawą do uchwalenia przez Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

do Uchwały Nr 215 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2008 ROK Zadania gminy Strona 1

do Uchwały Nr 215 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2008 ROK Zadania gminy Strona 1 do Uchwały Nr 215 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2008 ROK w złotych Zadania gminy 600 Transport i łączność 563 703,97 60004 Lokalny transport zbiorowy

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2011 r.

Dochody budŝetu gminy na 2011 r. Tabela nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 27 stycznia 2011 roku Dochody budŝetu gminy na 2011 r. Planowane dochody na 2011r. Dział Rozdział* Źródło dochodów (w zł) w tym : Ogółem bieŝące majątkowe

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2014 rok

Plan dochodów na 2014 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr.. Rady Miasta z dnia.. Projekt Plan dochodów na 2014 rok Dział Treść Przewidywane wykonanie 2013 r. Plan na 2014 rok wsk. % wsk. strukt. 2013 (w złotych) wsk. strukt.

Bardziej szczegółowo

BudŜet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

BudŜet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Uchwała Nr XXXVII/282/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budŝecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 2013 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok. Marzec 2012 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok. Marzec 2012 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok Marzec 2012 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budŝetu Gminy Grybów za 2011 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2012-2018 1. Zakres i uwarunkowania prawne

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y podatków i opłat gminy ,45 53,95% podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych ( 0310)

D O C H O D Y podatków i opłat gminy ,45 53,95% podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych ( 0310) Wpływy z tytułu podatków i opłat gminy wyniosły łącznie 72.081.140,45 zł, co stanowi 53,95% realizacji planu po zmianach, z tego dochody bieŝące wyniosły 72.081.140,45 zł. W ich skład wchodzą kolejno wg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCI/2374/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018.

UCHWAŁA NR XCI/2374/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018. UCHWAŁA NR XCI/2374/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetowych za okres od r.do r.

Wykonanie dochodów budŝetowych za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za rok Wykonanie dochodów budŝetowych za okres od 01.01. r.do 31.12. r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 056,00 3 054,68 99,96% 01095

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Dz. Nazwa - Treść Plan Wykonanie Realizacja % 010 Rolnictwo i łowiectwo 207 384,02 107 884,02 52,02% w tym dochody bieżące : 207 384,02

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Rady Miejskiej Bielawy Nr IV/52/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011 W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW DOCHODY w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Zal_1_budzet_2014_dochody

Zal_1_budzet_2014_dochody Zal_1_budzet_2014_dochody w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieŝące 020 Leśnictwo 2 30 4 02095 Pozostała działalność 2 30 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2005-2007 Warszawa, luty 2009 r. Wstęp Ministerstwo Finansów po raz kolejny przygotowało zestaw

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/618/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 18 marca 2010r

Uchwała Nr XLVI/618/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 18 marca 2010r Uchwała Nr XLVI/618/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 18 marca 2010r w sprawie zmiany budŝetu Miasta Dębicy na 2010r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Szemud z.. w złotych Dział Nazwa Plan ogółem 1 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo