ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 176 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r.

Podobne dokumenty
ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 155 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/333/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 18 /17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/141/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Wydatki budżetowe na 2017 rok

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

ZARZĄDZENIE Nr 0050/397/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2016 r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r.

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł

Wydatki budżetu na 2018 rok

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność ,00

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Wydatki budżetu na 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr 0050/161/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 90/361/12 z dnia 30 października 2012r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

Wynagrodzenia bezosobowe

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Planowane wydatki na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 2/Fn/2018 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 23 listopada 2018 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Zarządzenie Nr 184/SG/17 Burmistrza Skarszew z dnia 21 grudnia 2017 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,00 oświaty Własne

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

ZARZĄDZENIE NR 85/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 14 października 2014 r.

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 30 czerwca 2017 r.

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

Zmiany wydatków budżetowych i planu finansowego na 2013 rok Załącznik nr 1 do zarzadzenia nr 2/13 Wójta Gminy Wólka z dnia 15 stycznia 2013 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Transkrypt:

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 176 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (U. z 2010r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), 15 pkt 1 i 17 Uchwały Nr XIV/277/11 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2012r., zarządzam: 1 Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/ 175 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r., zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do zarządzenia. 2 Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2012.

1 Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/ 175 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/ 176 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012r. ( w zł ) Zadania własne gminy 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 480,00-80104 Przedszkola 6 480,00-2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na dotacja z miasta Jastrzębie Zdrój na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z 6 480,00 - podstawie porozumień (umów) między jego terenu uczęszczającego do przedszkola jednostkami samorządu terytorialnego niepublicznego w Tychach 851 OCHRONA ZDROWIA - 162 572,00 85158 Izby wytrzeźwień dotacje z innych gmin w ramach partycypacji - 162 572,00 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy w kosztach funkcjonowania Izby - 162 572,00 na zadania bieżące realizowane na Wytrzeźwień, w tym środki z : podstawie porozumień (umów) między - gminy Pawłowice - 13 580,00 jednostkami samorządu terytorialnego - gminy Mikołów - 77 600,00 - gminy Bieruń - 51 992,00 - gminy Chełm Śląski - 9 700,00 - gminy Imielin - 9 700,00 852 POMOC SPOŁECZNA 44 905,00-85295 Pozostała działalność dotacja na dofinansowanie realizacji 44 905,00-2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.3111.74.3.2012 z dnia 44 905,00-09.05.2012r. Razem dochody gminy 51 385,00 162 572,00

2 Zadania własne powiatu 852 POMOC SPOŁECZNA - 370,00 85204 Rodziny zastępcze - 370,00 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na dotacja z miasta Katowice na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z - 370,00 podstawie porozumień (umów) między jego terenu, umieszczonego w rodzinie jednostkami samorządu terytorialnego zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 82 000,00 - Komendy powiatowe Państwowej dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Straży Pożarnej na zakup niezbędnego 82 000,00-75411 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych sprzętu i materiałów oraz usług służących do bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach 82 000,00 - Razem dochody powiatu OGÓŁEM DOCHODY MIASTA 82 000,00 370,00 133 385,00 162 942,00

1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/ 176 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012r. Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/ 175 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012r. ( w zł ) Zadania własne gminy 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 480,00-80104 Przedszkola 6 480,00-2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego "Smyki" - środki miasta Jastrzębie Zdrój 6 480,00-851 OCHRONA ZDROWIA 162 572,00 85158 Izby wytrzeźwień - 162 572,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 98 421,00 - środki gminy Pawłowice 8 127,00 - środki gminy Mikołów ze środków na pokrycie kosztów 46 444,00 funkcjonowania Izby Wytrzeźwień - środki z - środki gminy Bieruń 32 240,00 innych gmin - środki gminy Chełm Śląski 5 805,00 - środki gminy Imielin 5 805,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 698,00 - środki gminy Pawłowice 57,00 - środki gminy Mikołów 328,00 - środki gminy Bieruń 231,00 - środki gminy Chełm Śląski 41,00 - środki gminy Imielin 41,00 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i 367,00 produktów biobójczych - środki gminy Pawłowice 30,00 - środki gminy Mikołów 172,00 - środki gminy Bieruń 121,00 - środki gminy Chełm Śląski 22,00 - środki gminy Imielin 22,00 4260 zakup energii 4 218,00 - środki gminy Pawłowice 346,00 - środki gminy Mikołów 1 980,00 - środki gminy Bieruń 1 396,00 - środki gminy Chełm Śląski 248,00 - środki gminy Imielin 248,00

2 4280 zakup usług zdrowotnych 55 538,00 - środki gminy Pawłowice 4 729,00 - środki gminy Mikołów 27 020,00 - środki gminy Bieruń 17 033,00 - środki gminy Chełm Śląski 3 378,00 - środki gminy Imielin 3 378,00 4300 zakup usług pozostałych 954,00 - środki gminy Pawłowice 78,00 - środki gminy Mikołów 448,00 - środki gminy Bieruń 316,00 - środki gminy Chełm Śląski 56,00 - środki gminy Imielin 56,00 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 85,00 - środki gminy Pawłowice 7,00 - środki gminy Mikołów 40,00 - środki gminy Bieruń 28,00 - środki gminy Chełm Śląski 5,00 - środki gminy Imielin 5,00 4360 opłaty z tytułu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej 301,00 - środki gminy Pawłowice 25,00 - środki gminy Mikołów 140,00 - środki gminy Bieruń 102,00 - środki gminy Chełm Śląski 17,00 - środki gminy Imielin 17,00 4370 opłaty z tytułu usług 178,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - środki gminy Pawłowice 15,00 - środki gminy Mikołów 84,00 - środki gminy Bieruń 59,00 - środki gminy Chełm Śląski 10,00 - środki gminy Imielin 10,00 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za 1 812,00 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - środki gminy Pawłowice 166,00 - środki gminy Mikołów 944,00 - środki gminy Bieruń 466,00 - środki gminy Chełm Śląski 118,00 - środki gminy Imielin 118,00

3 852 POMOC SPOŁECZNA 44 905,00-85295 Pozostała działalność na realizację programu pn. "Pomoc państwa 44 905,00-3110 świadczenia społeczne w zakresie dożywiania" - środki z dotacji z 44 905,00 - budżetu państwa Razem wydatki gminy 51 385,00 162 572,00 Zadania własne powiatu 852 POMOC SPOŁECZNA - 370,00 85204 Rodziny zastępcze - 370,00 3110 świadczenia społeczne ze środków na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z miasta Katowice, umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy - środki miasta Katowice - 370,00 Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 82 000,00 - Komendy powiatowe Państwowej Straży na zakup niezbędnego sprzętu i materiałów 75411 Pożarnej oraz usług służących do bieżącego 82 000,00-4210 zakup materiałów i wyposażenia utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej 67 000,00-4260 zakup energii Straży Pożarnej w Tychach - środki z dotacji 15 000,00 - z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Razem wydatki powiatu 82 000,00 370,00 OGÓŁEM WYDATKI MIASTA 133 385,00 162 942,00

1 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/ 176 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012r. Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/ 175 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012r. ( w zł ) Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 73 100,00 73 100,00 60016 Drogi publiczne gminne w ramach środków w dyspozycji Miejskiego 73 100,00 73 100,00 Zarządu Ulic i Mostów: 4300 zakup usług pozostałych - z zimowego utrzymania dróg - 73 100,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe - na działalność bieżącą 26 000,00-4270 zakup usług remontowych 900,00-6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - na zakupy inwestycyjne Plan po zmianie 136.200,-zł 46 200,00-750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 22 000,00 22 000,00 Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 powiatu) - 15 000,00 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych ze środków na diety radnych - 15 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 22 000,00 7 000,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia do dyspozycji Wydziału Administracyjnego 7 000,00-4300 zakup usług pozostałych 8 000,00 - w ramach środków Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji: 4270 zakup usług remontowych - z remontów pomieszczeń Urzędu Miasta - 7 000,00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - na zakupy inwestycyjne Plan po zmianie 297.000,-zł 7 000,00-801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 067,00 6 067,00 80104 Przedszkola 3 267,00 3 267,00 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z dotacji dla przedszkoli niepublicznych - 3 267,00 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dotację dla miasta Dąbrowa Górnicza na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu Tychów uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Dąbrowie Górniczej 3 267,00 -

2 80110 Gimnazja 800,00 2 800,00 4240 zakup pomocy naukowych, - 800,00 dydaktycznych i książek w ramach budżetu Gimnazjum nr 1 3020 wydatki osobowe niezaliczone do 800,00 - wynagrodzeń 4260 zakup energii - 2 000,00 w ramach budżetu Gimnazjum nr 11 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 000,00-4260 zakup energii 2 000,00-852 POMOC SPOŁECZNA 9 403,00 9 403,00 85203 Ośrodki wsparcia 9 403,00 9 403,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków w dyspozycji Dziennego - 9 200,00 4370 opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Domu Pomocy Społecznej "WRZOS" - 203,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00-4220 zakup środków żywności 2 500,00-4300 zakup usług pozostałych 2 829,00-4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 203,00-4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 371,00-900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 25 000,00 25 000,00 90002 Gospodarka odpadami - 25 000,00 4390 zakup usług obejmujących wykonanie w ramach środków w dyspozycji Wydziału - 25 000,00 ekspertyz, analiz i opinii Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa na aktualizację programu ochrony 90095 Pozostała działalność 25 000,00 - środowiska 4300 zakup usług pozostałych 25 000,00-758 RÓŻNE ROZLICZENIA 881 500,00 957 750,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 881 500,00 957 750,00 ze środków rezerw celowych, w tym: - 4810 rezerwy - na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych - 5 200,00 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - na zadania inwestycyjne (wyróżnione w konkursie) zgłaszane przez jednostki pomocnicze - 71 050,00 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmiana przeznaczenia rezerwy celowej na realizację zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze, w ramach wydatków majątkowych: 881 500,00 881 500,00 - z zadań poza konkursem - 881 500,00 - na zadania wyróżnione w konkursie zgodnie z uzyskaną pozytywną opinią Komisji Finansów Publicznych 881 500,00 -

3 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 200,00-80101 Szkoły podstawowe 5 200,00-4010 wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z 5 200,00 - Szkoła Podstawowa nr 7 rezerwy celowej Razem wydatki gminy 1 022 270,00 1 093 320,00 Zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 70 000,00-60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 70 000,00-6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa chodnika przy ul. Czarnej od ul. Oświęcimskiej do ul. Pod Lasem" - środki z rezerwy celowej Plan po zmianie 450.000,-zł 70 000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 050,00-90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 050,00-6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Cielmickiej" (projekt) - środki z rezerwy celowej Plan po zmianie 28.540,-zł 1 050,00-754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 48 079,00 48 079,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji zmiana przeznaczenia środków dla Komendy 48 079,00 48 079,00 Miejskiej Policji w Tychach w ramach wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji 3000 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - z wydatków bieżących - 48 079,00 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - na zakupy inwestycyjne Plan po zmianie 48.079,-zł 48 079,00-801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 640,00 10 640,00 80130 Szkoły zawodowe 640,00 10 640,00 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z dotacji dla szkół niepublicznych - 640,00 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zespół Szkół nr 7 na dotację dla miasta Zielona Góra - porozumienie w zakresie finansowania kosztów kształcenia klas wielozawodowych funkcjonujących w Zespole Szkół nr 5 640,00 - - 10 000,00

4 80132 Szkoły artystyczne 10 000,00-4140 wpłaty na Państwowy Fundusz 10 000,00 - Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zespół Szkół Muzycznych 851 OCHRONA ZDROWIA 720,00 720,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 720,00 720,00 4300 zakup usług pozostałych w ramach środków na kampanię społeczną - 720,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe związaną ze zdrowym żywieniem 720,00-852 POMOC SPOŁECZNA 10 839,00 10 839,00 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 7 030,00 7 030,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach środków w dyspozycji Ośrodka - 7 030,00 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Usług Opiekuńczo - Wychowawczych z przeznaczeniem na wypłatę odprawy z tytułu 7 030,00 - likwidacji stanowiska pracy 85204 Rodziny zastępcze 3 809,00 3 809,00 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu z dotacji dla innych powiatów na pokrycie - 3 809,00 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy umieszczonych w rodzinach zastępczych na ich terenie, w tym dla: - powiatu mikołowskiego - 864,00 - powiatu bieruńsko - lędzińskiego - 2 945,00 3110 świadczenia społeczne na świadczenia dla rodzin zastępczych 3 809,00-853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 11 246,00 11 246,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 11 246,00 11 246,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 237,00 4120 składki na Fundusz Pracy - 4 000,00 4260 zakup energii - 2 000,00 w ramach środków w dyspozycji 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za - 5 000,00 Powiatowego Urzędu Pracy budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4580 pozostałe odsetki - 9,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 11 246,00 - Razem wydatki powiatu 152 574,00 81 524,00 OGÓŁEM WYDATKI MIASTA 1 174 844,00 1 174 844,00

1 Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/ 176 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012r. ( w zł ) Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11 390,00 11 390,00 60016 Drogi publiczne gminne 11 390,00 11 390,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach środków na zadania inwestycyjne: 11 390,00 11 390,00 - z "Rozbudowy parkingu przy ul. Rodakowskiego 1-3" - projekt Plan po zmianie 8.610,-zł - 11 390,00 - na "Rozbudowę parkingu przy ul. Rodakowskiego 5-7" - projekt Plan po zmianie 31.390,-zł 11 390,00-750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 500,00 500,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500,00 500,00 4270 zakup usług remontowych w ramach środków zabezpieczonych na - 500,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia działalność Rady Osiedla F - 6 500,00-801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 53 657,00 53 657,00 80101 Szkoły podstawowe 31 257,00 31 257,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków na działalność bieżącą - 984,00 Szkoła Podstawowa nr 2 szkół podstawowych 4410 podróże służbowe krajowe - 150,00 Szkoła Podstawowa nr 2 4480 podatek od nieruchomości - 26,00 Szkoła Podstawowa nr 2 4270 zakup usług remontowych 300,00 100,00 w tym: Szkoła Podstawowa nr 3-100,00 Szkoła Podstawowa nr 2 300,00-4280 zakup usług zdrowotnych 500,00 - Szkoła Podstawowa nr 2 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 207,00 - Szkoła Podstawowa nr 2 4430 różne opłaty i składki 63,00 - Szkoła Podstawowa nr 2 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkoła Podstawowa nr 3 100,00 -

2 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 2 90,00-4260 zakup energii w ramach budżetu Zespołu Szkolno - - 1 934,00 4300 zakup usług pozostałych Przedszkolnego nr 2 1 934,00-4421 podróże służbowe zagraniczne w ramach środków na realizację projektu - 9 800,00 4211 zakup materiałów i wyposażenia "Tato, mamo skąd pochodzi nasze 4 300,00-4301 zakup usług pozostałych nazwisko?" - budżet Szkoły Podstawowej 4 450,00-4241 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i nr 6 książek 1 050,00-4301 zakup usług pozostałych w ramach środków na realizację projektu - 1 500,00 4421 podróże służbowe zagraniczne "Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków" - 1 500,00 - budżet Szkoły Podstawowej nr 11 4421 podróże służbowe zagraniczne w ramach środków na realizację projektu - 2 950,00 4211 zakup materiałów i wyposażenia "Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, 1 600,00-4301 zakup usług pozostałych usportowionego i zdrowego stylu życia 1 350,00 - młodych Europejczyków" - budżet Szkoły Podstawowej nr 17 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach środków na realizację projektu - 3 241,00 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne "Pierwsze koty za płoty na drodze do - 572,00 4407 opłaty za administrowanie i czynsze za Europy. Rozwój kompetencji kluczowych 3 241,00 - budynki, lokale i pomieszczenia garażowe uczniów tyskich szkół podstawowych" - 4409 opłaty za administrowanie i czynsze za budżet Miejskiego Zarządu Oświaty 572,00 - budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4300 zakup usług pozostałych ze środków na promocję zadania "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka" - 10 000,00 4270 zakup usług remontowych na remonty szkół podstawowych 10 000,00-80104 Przedszkola 7 828,00 7 828,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków na działalność bieżącą 7 050,00 7 250,00 w tym: przedszkoli Przedszkole nr 1-200,00 Przedszkole nr 8-7 050,00 Przedszkole nr 26 7 050,00-4260 zakup energii - 578,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2-4300 zakup usług pozostałych 578,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 4280 zakup usług zdrowotnych 200,00 - Przedszkole nr 1 80110 Gimnazja 12 701,00 12 701,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków na działalność bieżącą - 516,00 w tym: Gimnazjum nr 6 gimnazjów - 100,00 Gimnazjum nr 11-416,00

3 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Gimnazjum nr 1-3 000,00 4260 zakup energii - 2 985,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 4300 zakup usług pozostałych 5 985,00 500,00 w tym: Gimnazjum nr 4-500,00 Gimnazjum nr 1 3 000,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 2 985,00-4410 podróże służbowe krajowe 500,00 - Gimnazjum nr 4 4480 podatek od nieruchomości 416,00 - Gimnazjum nr 11 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Gimnazjum nr 6 100,00-4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i w ramach projektu "Obrastam w piórka. - 4 845,00 książek Rozwój kompetencji kluczowych tyskich 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i gimnazjalistów" - budżet Miejskiego - 855,00 książek Zarządu Oświaty 4177 wynagrodzenia bezosobowe 3 400,00-4179 wynagrodzenia bezosobowe 600,00-4407 opłaty za administrowanie i czynsze za 1 445,00 - budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4409 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 255,00-80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 700,00 700,00 4410 podróże służbowe krajowe w ramach środków na doskonalenie - 700,00 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zawodowe nauczycieli - budżet Gimnazjum nr 4 700,00-80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 003,00 1 003,00 4260 zakup energii w ramach budżetu Zespołu Szkolno- - 1 003,00 4300 zakup usług pozostałych Przedszkolnego nr 2 1 003,00-80195 Pozostała działalność 168,00 168,00 4300 zakup usług pozostałych w ramach środków na organizację imprez - 168,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia międzyszkolnych - budżet Gimnazjum nr 4 168,00-926 KULTURA FIZYCZNA 10,00 10,00 92601 Obiekty sportowe 10,00 10,00 4270 zakup usług remontowych w ramach środków w dyspozycji Wydziału - 10,00 4300 zakup usług pozostałych Komunalnego, Ochrony Środowiska i 10,00 - Rolnictwa Razem wydatki gminy 65 557,00 65 557,00

4 Zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 100 000,00 100 000,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 100 000,00 100 000,00 4300 zakup usług pozostałych w ramach budżetu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów: 100 000,00 100 000,00 - z zimowego utrzymania dróg powiatowych i krajowych - 100 000,00 - na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i krajowych 100 000,00-750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 260,00 3 260,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 260,00 3 260,00 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w ramach środków w dyspozycji Wydziału Administracyjnego - 3 260,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 260,00-801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 236,00 4 236,00 80120 Licea ogólnokształcące 1 086,00 1 086,00 4370 opłaty z tytułu zakupu usług w ramach środków na bieżącą działalność - - 400,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej budżet I Liceum Ogólnokształcącego 4480 podatek od nieruchomości - 686,00 4410 podróże służbowe krajowe 400,00-4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 686,00-80130 Szkoły zawodowe 3 150,00 3 150,00 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i w ramach środków na działalność bieżącą - 468,00 książek szkół zawodowych Zespół Szkół nr 2 4370 opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zespół Szkół nr 7-1 000,00 4430 różne opłaty i składki - 1 000,00 Zespół Szkół nr 2 4480 podatek od nieruchomości - 682,00 Zespół Szkół nr 2 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2 150,00 - Zespół Szkół nr 2 4360 opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej Zespół Szkół nr 7 1 000,00 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=38725 5 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 184,00 1 184,00 85395 Pozostała działalność 1 184,00 1 184,00 4177 wynagrodzenia bezosobowe w ramach środków na realizację projektu - 884,00 4179 wynagrodzenia bezosobowe realizowanego z udziałem środków z Unii - 163,00 4377 opłaty z tytułu zakupu usług Europejskiej pn. "Od zwolnienia do - 123,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej samozatrudnienia" 4379 opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 14,00 4307 zakup usług pozostałych 884,00-4309 zakup usług pozostałych 163,00-4357 zakup usług dostępu do sieci Internet 123,00-4359 zakup usług dostępu do sieci Internet 14,00 - Razem wydatki powiatu 108 680,00 108 680,00 OGÓŁEM WYDATKI MIASTA 174 237,00 174 237,00