Historia norm ISO serii 9000



Podobne dokumenty
KARTA PROCESU KP/09/01

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Normy ISO serii Normy ISO serii Tomasz Greber ( dr inż. Tomasz Greber.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie procesami

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA P-03/02/III

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Poziom 1 DZIAŁANIA DOSKONALĄCE Data:

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

Historia norm ISO serii 9000

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Standard ISO 9001:2015

JAK SKUTECZNIE PRZEPROWADZAĆ AUDITY

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI

Plan spotkań DQS Forum 2017

Szkolenia DQS Polska 2006

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe.

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Po co w ogóle prognozujemy?

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE P-03/05/III

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO.

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Przegląd systemu zarządzania jakością

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

Normy ISO serii 9000 i inne normy zarządzania

1. Opis i charakterystyka grupy ISO w ramach OIGN.

1

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000

Zarządzenie Nr W ojewody Dolnośląskiego z dnia sierpnia 2016 r.

RAPORT Z AUDITU NADZORU

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r.

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

P R O C E D U R A PPZ-2. Audit wewnętrzny Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna

Egzamin za szkolenia Audytor wewnętrzny ISO nowy zawód, nowe perspektywy z zakresu normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001

SZKOLENIA I WARSZTATY

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury...

Celem procedury jest zapewnienie systematycznego i niezależnego badania skuteczności działania SZJ i ciągłego jego doskonalenia.

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli:

KARTA PROCESU KP/08/02

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów

Zarządzanie jakością. Opis kierunku. Co zyskujesz? Dla kogo? - Kierunek - studia podyplomowe

8.1 Postanowienia ogólne

PROCEDURA PROCESOWA. 2. ZAKRES STOSOWANIA Procedura jest stosowana we wszystkich KO i obejmuje cały zakres działania Starostwa.

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

AUDIT WEWNĘTRZNY. Rozdzielnik: PJ-J Wydanie 4 rev. 0 Strona 1 z Nr egzemplarza BSJ PB PL PS PM PF PP B C D E F G

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak

Raport z auditu wstępnego na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008

Program certyfikacji systemów zarządzania

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O.

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt )

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI

DZIENNIK URZÊ DO WY. Katowice, dnia 2 kwietnia 2010 r. Nr 5 ZARZĄDZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO Mariola Witek

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009. w U rzędzie G m iny Łukta. Data Jan Leonowicz. Podpis

Postępowanie ze skargami

Transkrypt:

Historia norm ISO serii 9000 15.XII.2000 Nowelizacja norm ISO serii 9000 1996 Normy PN-ISO serii 9000 1994 Aktualizacja norm ISO serii 9000 1993 Normy PN-EN serii 29000 1987 Normy ISO serii 9000 1979 Brytyjska Norma BS 5750 1963 Wymagania normy wojskowej MIL-Q-9858 w USA 1960 Normy jakościowe krajów, branż (np. energetyka nuklearna) i dużych korporacji (Ford, GM). 1950 Działalność Deminga i Jurana w Japonii 1945 Doświadczenia wyniesione z II Wojny Światowej

ISO/TS 16949 FIAT IVECO AVSQ PSA (Peug( Peugeot Citoen) RENAULT FIEV ADAM OPEL AUDI BMW DAIMLER BENZ FORD WERKE VW EAQF VDA 6.1 Technical Specification ISO/TS 16949 Systemy Jakości Dostawcy Przemysłu Samochodowego- Uszczegółowione wymagania do zastosowania normy ISO9001:2000 CHRYSLER FORD GM QS-9000

Fazy zarządzanie procesami w organizacji: I) Planowanie procesów. II) Wdrażanie procesów. III) Nadzorowanie procesów. IV) Doskonalenie procesów.

Ad b) Trzy grupy procesów głównych (przykład rozwiązania) Procesy operacyjne ukierunkowane na klienta, ich wynikiem jest wyrób lub usługa Procesy wspomagające procesy nie dostrzegane przez klientów, zapewniające efektywny przebieg procesów operacyjnych Procesy strategiczne (zarządcze) procesy związane ze sprawnym funkcjonowaniem organizacji i jej rozwojem

Procesy zarządcze Planowanie i przyszły rozwój tworzenie wizji planowanie strategiczne planowanie roczne ustalanie celów długo i krótko terminowych alokacja zasobów zarządzanie personelem monitorowanie i ocena działalności

Procesy operacyjne Umożliwiające organizacji codzienne funkcjonowanie: pozyskanie klientów obsługa zlecenia, przegląd umowy projektowanie produkcja wyrobów, realizacja usług dystrybucja kontrole i badania obsługa klientów działania serwisowe, gwarancyjne

Procesy wspomagające Zapewnienie sprawnej realizacji procesów zarządczych i operacyjnych: budżetowanie szkolenia, rekrutacja utrzymanie ruchu zaopatrzenie komunikacja operacje finansowe wsparcie informatyczne

Diagramy - w praktyce Nazwa: Wejście: Właściciel: Wyjście: Podstawa Przebieg Wynik K1 K2 K3 K4 K5 Ew. opis O U O I 1 O U 1 O I O -odpowiedzialny; U - uczestnik; I - informowany; X - itp..

Dział Umów Dział Projektowy Dział Realizacji Dział Sprzedaży Faza kontraktacji Podpisanie umowy Fazy Projektowania I wykonawstwa Rozplanowanie prac Projektowanie Konstruowanie Zakupy Wykonanie Sprzedaż Faza rozliczenia Rozliczenie

Ad e) i f) Przewodnik (karta) procesu : 1. Nazwa procesu Np. zarządzanie kadrami. 2. Właściciel (nazwa!?) procesu ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES 3. Cel procesu (np. zapewnić i doskonalić kompetencje i motywację pracowników firmy ). 4. Zadanie(a) i mierniki mierzalne aspekty związane z celem (np. zwiększenie o 5% liczby godzin szkoleń, przypadających na jednego pracownika w stosunku do roku... ) W zależności od specyfiki procesu, przyjąć można jedno lub kilka zadań 5. Metoda i częstotliwość monitorowania Jak będzie wyglądało monitorowanie procesu: pomiar, porównywanie, zliczanie, przeglądanie zapisów, kontrola wzrokowa. W jakich odstępach czasu proces ma być monitorowany oraz kto to monitorowanie prowadzi 6. Metoda analizy wyników (ew. częstość) np. wykres, diagram, tabela, omówienie na zebraniu 7. Dokumenty stanowiące podstawę realizacji Dokumenty występujące w formie elektronicznej oznaczane mogą być w formie hiperłącza, co zapewnia błyskawiczny do nich dostęp. 8. Wykorzystywane formularze Jeśli stosowane formularze mają formę elektroniczną, można je również przyporządkować za pomocą nazwy (hiperłącza) do odpowiedniego procesu. 9. Wynik procesu; powstające zapisy

1. Nazwa procesu Audity wewnętrzne 2. Właściciel procesu Jan Przedstawicielski (Przedstawiciel kierownictwa ds. SZJ) 3. Cel(e) procesu - zapewnienie zgodności SZJ z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001, - zapewnienie skuteczności funkcjonującego SZJ w realizacji polityki i celów jakościowych - doskonalenie SZJ oraz świadczonych usług 4. Zadanie(a) i mierniki Lp. Zadanie Miernik Termin realizacji 1 Zgłoszenie w wyniku auditów wewnętrznych, co najmniej jednego, zaaprobowanego do realizacji, wniosku doskonalącego dla każdego procesu SZJ 2 Zaplanowane audity wewnętrzne wszystkich procesów będą w 100% zrealizowane zgodnie z planem auditów na rok 2004. 3 Działania poauditowe (dz. korygujące i zapobiegawcze) zostaną zakończone najpóźniej w ciągu 30 dni od ich określenia. 4 Raporty z wszystkich auditów wewnętrznych zostaną przygotowane w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od dnia zakończenia auditu. Liczba wniosków doskonalących w poszczególnych procesach Liczba auditów wewnętrznych zrealizowanych w zaplanowanym terminie Czas realizacji działań korygujących i zapobiegawczych Czas przygotowania raportu 30 listopada 2004 r Do końca 2004 roku Wszystkie w roku 2004 Wszystkie w roku 2004 5. Metoda i częstotliwość monitorowania Ad.1 Liczba wystawionych kart działań doskonalących; analiza przez Przedstawiciela kierownictwa ds. SZJ kart dz. doskonalących 30.11.2004. Ad.2 Na bieżąco przez Przedstawiciela Kierownictwa ds. SZJ. Ad.3 Na bieżąco przez Przedstawiciela Kierownictwa ds. SZJ przez analizę wystawionych kart dz. korygujących i zapobiegawczych. Ad 4 Na bieżąco przez Przedstawiciela Kierownictwa ds. SZJ przez analizę daty złożenia raportu. 6. Metoda analizy wyników Ad.1 Wykres słupkowy X-proces; Y- liczba zgłoszonych wniosków doskonalących Ad.2 Wykres tortowy audity wewnętrzne w terminie/ audity wewnętrzne z inną datą; lista przyczyn zmiany daty Ad.3 Wykres tortowy liczba zamkniętych dz. korygujących i zapobiegawczych w terminie 30dni / liczba działań o terminie dłuższym; ustalenie przyczyn wydłużenia terminu realizacji Ad.4 Wykres słupkowy X czas sporządzenia raportu z a.w. Y - % wszystkich raportów a.w. 7. Dokumenty stanowiące podstawę realizacji 1. Plan auditów wewnętrznych na rok.. 2. Schemat blokowy Audity wewnętrzne 3. Zarządzenie Dyrektora powołujące auditorów wewnętrznych (protokół z zebrania pracowników nr 14/2004) 4. Procedura działań korygujących i zapobiegawczych 8. Wykorzystywane formularze F1 - Plan auditów wewnętrznych F2 - Protokół niezgodności/spostrzeżenia F3 - Raport z auditu wewnętrznego F4 Karta działań korygujących F5 Karta działań zapobiegawczych 9. Powstające zapisy - zapisy w formularzach wymienionych w p. 8, - protokoły z zebrań pracowniczych. 10. Uwagi brak

Hierarchia celów organizacji Cele organizacji Cele procesów Cele działów Cele na poszczególnych stanowiskach pracy

Dokumentacja SZJ Zarządzanie Księga jakości (mapa procesów) Nadzór Przewodniki procesów Wykonanie Procedury Instrukcje, formularze, zapisy itp.

Koncepcja hiperłączy w obrębie dokumentacji systemu jakości