UCHWAŁA NR XIV/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM. z dnia 24 listopada 2015 r.

Podobne dokumenty
UCHWAŁA NR XVI/95/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR LIX/337/2018 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

UCHWAŁA NR XIII/162/2016 RADY GMINY BARTOSZYCE. z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2016.

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Wydatki budżetu na 2017 rok

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

Kraków, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 488 UCHWAŁA NR XXXI/221/2017 RADY GMINY RACIECHOWICE. z dnia 28 grudnia 2017 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXV/193/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 16 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność 0,00

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia r

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

Budżet - wydatki na 2015 rok

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Plan wydatków na 2017 rok

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Plan wydatków na 2018 rok

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

UCHWAŁA NR XLI/316/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 23 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR XII/83/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu w 2019 r.

Szczecin, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 127/XXII/16 RADY GMINY SIEMYŚL. z dnia 29 listopada 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr XIX/103/08 RADY GMINY WODYNIE. z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.

UCHWAŁA NR XV/98/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 22 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR XXVI/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM. z dnia 29 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR 127/XXII/16 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r.

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Kielce, dnia 11 kwietnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/209/18 RADY GMINY SECEMIN. z dnia 28 marca 2018 r.

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

UCHWAŁA NR XX/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 18 maja 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Bydgoszcz, dnia 19 września 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/108/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

UCHWAŁA NR XLII/319/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 21 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 256/L/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r.

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

UCHWAŁA NR XXVIII/268/17

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania:

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/156/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 listopada 2012 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2012 rok.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

UCHWAŁA NR XIII/92/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 roku

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

Transkrypt:

UCHWAŁA NR XIV/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515,) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm. 1 ) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014, poz. 3889) zmienionej: - Zarządzeniem Nr 2/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 12 stycznia 2015 r., - Uchwałą Nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2015 r., - Zarządzeniem Nr 9/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 stycznia 2015 r., - Zarządzeniem Nr 16/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 16 lutego 2015 r., - Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 lutego 2015 r., - Uchwałą Nr VII/29/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015 r., - Zarządzeniem Nr 21/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2015 r., - Uchwałą Nr VIII/40/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 kwietnia 2015 r., - Zarządzeniem Nr 32/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 kwiecień 2015 r., - Zarządzeniem Nr 35/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 maja 2015 r., - Zarządzeniem Nr 40/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 19 maja 2015 r., - Zarządzeniem Nr 44/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 czerwca 2015 r., - Zarządzeniem Nr 45/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 czerwca 2015 r. - Uchwałą Nr X/49/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2015 r., - Zarządzeniem Nr 55/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2015 r., - Zarządzeniem Nr 63/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 lipca 2015 r., - Zarządzeniem Nr 68/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 21 lipca 2015 r., - Zarządzeniem Nr 71/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 7 sierpnia 2015 r., - Uchwałą Nr XII/59/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2015 r., - Zarządzeniem Nr 85/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 sierpnia 2015 r., - Zarządzeniem Nr 88/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 września 2015 r., - Uchwałą Nr XIII/67/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 września 2015 r., - Zarządzeniem Nr 90/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 września 2015 r., - Zarządzeniem Nr 96/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 12 października 2015 r. - Zarządzeniem Nr 97/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 19 października 2015 r., - Zarządzeniem Nr 99/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 października 2015 r., - Zarządzeniem Nr 106/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 13 listopada 2015 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 28.284.244,68 zł, z tego: Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 1

1) dochody bieżące w wysokości 27.251.026,68 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 1.033.218,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1. 2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadać z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.799.093,05 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3" do niniejszej uchwały. 2) 2 otrzymuje brzmienie: 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 28.629.453,68 z, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 26.613.804,68 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.015.649,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2. 2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.799.093,05zł zgodnie z Załącznikiem nr 3" do niniejszej uchwały. 3) 4 otrzymuje brzmienie: 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 345.209 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 4) Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.409.164,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.063.955,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszj uchwały. 5) 5 otrzymuje brzmienie: 5. Określa się zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5" do niniejszej uchwały. 6) 8 otrzymuje brzmienie: 8. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6'' do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Szewczyk 1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513. Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 2

Dochody Budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2015 rok Zał.Nr 1 do Uchwały Nr XIV/73/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 5 308 045,46 1 973,04 5 310 018,50 85214 2910 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 055 000,00 1 950,00 1 056 950,00 0,00 1 950,00 1 950,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 385,96 23,04 409,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 385,96 23,04 409,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 402 396,00-10 744,00 391 652,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 402 396,00-10 744,00 391 652,00 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 20 629,00-10 744,00 9 885,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 616 046,22 305 666,00 1 921 712,22 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 447 029,00 305 666,00 752 695,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 24 829,00 305 666,00 330 495,00 Razem: 27 987 349,64 296 895,04 28 284 244,68 BeSTia Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 3 Strona 1

Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2015 r. Zał.Nr 2 do Uchwały Nr XIV/73/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana BeSTia Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 572 592,00 22 546,00 595 138,00 40002 Dostarczanie wody 572 592,00 22 546,00 595 138,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 149 362,00 21 346,00 170 708,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 296,00-1 500,00 29 796,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 461,00-300,00 4 161,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 107 000,00 3 000,00 110 000,00 600 Transport i łączność 757 344,41 16 000,00 773 344,41 60016 Drogi publiczne gminne 757 344,41 16 000,00 773 344,41 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 186 500,00 3 500,00 190 000,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 12 500,00 12 500,00 750 Administracja publiczna 2 539 556,00-7 900,00 2 531 656,00 75011 Urzędy wojewódzkie 162 659,00-3 900,00 158 759,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 433,00 2 700,00 112 133,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 135,00-4 500,00 18 635,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 311,00-2 100,00 1 211,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 167 132,00-4 000,00 2 163 132,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 182,00-9 000,00 20 182,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15 926,00 5 000,00 20 926,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 251 203,00 6 404,00 257 607,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 246 203,00 6 404,00 252 607,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 904,00 4 400,00 53 304,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 623,00 864,00 11 487,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 230,00-860,00 1 370,00 4260 Zakup energii 18 232,00 2 000,00 20 232,00 757 Obsługa długu publicznego 310 397,00-78 172,00 232 225,00 Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 4 Strona 1

75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 310 397,00-78 172,00 232 225,00 310 397,00-78 172,00 232 225,00 801 Oświata i wychowanie 10 915 769,88 36 190,00 10 951 959,88 80101 Szkoły podstawowe 4 232 013,09 601,00 4 232 614,09 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 592 574,00-10 000,00 2 582 574,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 218 982,84 3 739,00 222 721,84 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 59 679,25 6 062,00 65 741,25 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 123,00-790,00 6 333,00 4300 Zakup usług pozostałych 62 565,00 1 590,00 64 155,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 743 954,00-450,00 743 504,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 948,00-450,00 498,00 80104 Przedszkola 1 344 134,00-5 861,00 1 338 273,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38 531,00-2 000,00 36 531,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 708 658,00 11 947,00 720 605,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 154 826,00-13 897,00 140 929,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 217,00-4 411,00 15 806,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 93 763,00 2 500,00 96 263,00 4260 Zakup energii 13 040,00 1 006,00 14 046,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 700,00-223,00 1 477,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 350,00-273,00 1 077,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00-510,00 890,00 80110 Gimnazja 2 472 407,36 24 800,00 2 497 207,36 3240 Stypendia dla uczniów 1 200,00-1 200,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 410 217,00 26 000,00 1 436 217,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 619 483,00 13 100,00 632 583,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 137 780,00 18 200,00 155 980,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 934,00-2 000,00 31 934,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 271,00-100,00 4 171,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 200,00-3 000,00 26 200,00 BeSTia Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 5 Strona 2

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 692 604,43 4 000,00 696 604,43 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 497 910,00 4 000,00 501 910,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 309,00-14,00 295,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 445,00 14,00 7 459,00 852 Pomoc społeczna 6 892 548,46-97 876,96 6 794 671,50 85202 Domy pomocy społecznej 381 574,00-17 000,00 364 574,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 381 574,00-17 000,00 364 574,00 85206 Wspieranie rodziny 59 797,00-18 310,00 41 487,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 882,00-15 000,00 23 882,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 071,00-31,00 2 040,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 181,00-2 500,00 5 681,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 149,00-350,00 799,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00-229,00 71,00 85212 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00-200,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 272 302,00 0,00 3 272 302,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 104 046,00 122,00 104 168,00 BeSTia 85214 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 728,00-122,00 7 606,00 2910 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 055 000,00 1 950,00 1 056 950,00 0,00 1 950,00 1 950,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 180 385,96-14 976,96 165 409,00 3110 Świadczenia społeczne 180 378,41-14 977,41 165 401,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7,55 0,45 8,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 630 365,00 3 757,00 634 122,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 412,00-1 623,00 26 789,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 2 000,00 32 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 672,00-120,00 552,00 Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 6 Strona 3

BeSTia 4300 Zakup usług pozostałych 54 020,00 2 955,00 56 975,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00-148,00 352,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 800,00 693,00 6 493,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 178 169,00-3 297,00 174 872,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 734,00-173,00 15 561,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 897,00-2 954,00 5 943,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 340,00-170,00 170,00 85295 Pozostała działalność 750 985,50-50 000,00 700 985,50 3110 Świadczenia społeczne 735 241,00-50 000,00 685 241,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 733 981,00-73 834,00 660 147,00 85401 Świetlice szkolne 196 858,00-52 889,00 143 969,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 610,00-500,00 9 110,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131 515,00-40 000,00 91 515,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 659,00-10 000,00 15 659,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 661,00-1 300,00 2 361,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 681,00-500,00 3 181,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 105,00-300,00 2 805,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 420,00-185,00 235,00 4410 Podróże służbowe krajowe 104,00-104,00 0,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 23 012,00-10 201,00 12 811,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 699,00-3 447,00 4 252,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 334,00-603,00 731,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 194,00-89,00 105,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 919,00-6 062,00 857,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 512 796,00-10 744,00 502 052,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 49 555,00-10 744,00 38 811,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 771 517,22 594 797,00 4 366 314,22 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 913 096,00 372 197,00 1 285 293,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 177 860,00-10 000,00 167 860,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 918,00-7 000,00 28 918,00 Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 7 Strona 4

4120 Składki na Fundusz Pracy 5 405,00-2 000,00 3 405,00 4260 Zakup energii 148 231,00 19 000,00 167 231,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 346 000,00 202 355,00 548 355,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 110 397,00 110 397,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 59 445,00 59 445,00 90002 Gospodarka odpadami 702 792,22 0,00 702 792,22 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 357,00 974,00 30 331,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 462,00-600,00 6 862,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 780,00-15,00 765,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 598,00-220,00 378,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00-139,00 1 361,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 497 839,00 59 500,00 557 339,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 329 786,00 54 100,00 383 886,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 617,00 6 900,00 73 517,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 918,00-1 500,00 8 418,00 90095 Pozostała działalność 1 224 449,00 163 100,00 1 387 549,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 321 610,00 146 000,00 467 610,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 921,00 16 200,00 88 121,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 092,00 900,00 17 992,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 530 996,00-5 050,00 525 946,00 92113 Centra kultury i sztuki 146 802,00-5 050,00 141 752,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 555,00-3 000,00 56 555,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 590,00-1 600,00 9 990,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 938,00-450,00 1 488,00 926 Kultura fizyczna 72 012,00 0,00 72 012,00 92601 Obiekty sportowe 62 012,00 0,00 62 012,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 925,00 2 076,00 29 001,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 812,00-2 076,00 4 736,00 Razem: 28 216 349,64 413 104,04 28 629 453,68 BeSTia Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 8 Strona 5

I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku. Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XIV/73/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 3 275 869,46 23,04 3 275 892,50 85215 Dodatki mieszkaniowe 385,96 23,04 409,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 385,96 23,04 409,00 Razem: 3 799 070,01 23,04 3 799 093,05 Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 9

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku. Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XIV/73/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 3 275 869,46 23,04 3 275 892,50 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 220 800,00 0,00 3 220 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 022,00 122,00 67 144,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 728,00-122,00 7 606,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 385,96 23,04 409,00 3110 Świadczenia społeczne 378,41 22,59 401,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7,55 0,45 8,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 24 596,00 0,00 24 596,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 173,00-173,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 747,00 173,00 1 920,00 Razem: 3 799 070,01 23,04 3 799 093,05 Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 10

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/73/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1.409.164,00 Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 1 950 1.409.164,00 ustawy Rozchody ogółem: 1 063 955,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 851 277,00 2 Przelewy na rachunki lokat 994 212 678,00 Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 11

Zadania inwestycyjne w 2015 r. w złotych Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/73/2015 Rady Miejskiej w Skepem z dnia 24 listopada 2015 r. Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) dochody w łasne jst z tego źródła finansowania kredyty środki pochodz ące i pożyczki z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 400 4 766 000 110 000 110 000 2. 40002 4 766 000 110 000 110 000 3. 6050 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w 630 000 3 000 3 000 0 miejscowości Wólka - działki 4. 6050 Rozbudowa stacji Uzdatniania Wody w Wólce 650 000 40 000 40 000 5. 6050 Budowa stacji Uzdatniania Wody w Skępem 3 060 000 48 000 48 000 6. 6050 Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i 408 000 8 000 8 000 0 Gminy Skępe 7. 6050 Budowa sieci wodociągowej na terenie działek o nr 121/17, 64, 13/29 w miejscowości Wólka 10 000 3 000 3 000 6050 Budowa przyłącza wodociągowego na dz. nr 1531 8 000 8 000 8 000 (obręb nr 7 Skępe) 5129/1 (obręb nr 6 Skępe) 8. 600 757 500 202 500 202 500 9. 60016 757 500 202 500 202 500 10. 6050 Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w 670 000 115 000 115 000 0 miejscowości Skępe 11. 6050 Modernizacja ulicy Kujawskiej w Skępem 60 000 60 000 60 000 12. 6050 Przebudowa drogi gminnej nr 170319C Makówiec - 8 000 8 000 8 000 Lubówiec - Jarczewo 13. 6050 Przebudowa mostu w miejscowości Żuchowo 3 500 3 500 3 500 14. 6050 Nabycie nieruchomości w miejscowości Wioska 3 500 3 500 3 500 15. 6220 Modernizacja drogi w Leśnictwie Koziołek wraz z 12 500 12 500 12 500 infrastrukturą 16. 720 63 091 53 263 53 263 17. 72095 63 091 53 263 53 263 18. 6069 Infostrada Kujaw i Pomorza 33 657 23 829 23 829 0 19. 6069 Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez 29 434 29 434 29 434 zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych 0 0 Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 12

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/73/2015 Rady Miejskiej w Skepem z dnia 24 listopada 2015 r. Zadania inwestycyjne w 2015 r. Planowane wydatki w złotych Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) dochody w łasne jst z tego źródła finansowania kredyty środki pochodz ące i pożyczki z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20. 750 28 500 28 500 28 500 21. 75011 6 000 6 000 6 000 22. 6060 Zakup niszczarki 6 000 6 000 6 000 23. 75023 22 500 22 500 22 500 24. 6050 25. 6050 Modernizacja serwerowni budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skępem Rozbudowa istniejącego monitoringu wizyjnego budynku U 16 000 16 000 16 000 26. 801 163 270 163 270 4 670 27. 80103 158 600 158 600 0 28. 6057 6059 Postaw na przedszkolaka! Projekt realizowany w ramach poddziałania 9.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 6 500 6 500 6 500 134 810 23 790 158 600 158 600 29. 80104 4 670 4 670 4 670 30. 6060 Zakup kuchni gazowej 6-palinkowej 4 670 4 670 4 670 31. 851 8 856 8 856 8 856 32. 85154 8 856 8 856 8 856 33. 6060 Zakup kserokopiarki 8 856 8 856 8 856 158 600 158 600 158 600 PP Skępe Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 13

Zadania inwestycyjne w 2015 r. w złotych Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/73/2015 Rady Miejskiej w Skepem z dnia 24 listopada 2015 r. Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) dochody w łasne jst z tego źródła finansowania kredyty środki pochodz ące i pożyczki z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 34. 900 1 518 064 1 298 064 784 504 40.754 4 000 34. 90001 938 197 718 197 595 800 36.. 6050 Budowa garażu dla pojazdu specjalnego "WUKO" na 92 000 52 000 52 000 0 dz. 816/1, obręb 8 w miejscowości Skępe 37. 6050 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 70 000 70 000 58 000 0 terenie Miasta i Gminy Skępe 12.000 38. 6050 39. 6050 40. 6050 6057 6059 Przebudowa przepompowni ścieków na ulicy Płockiej oraz ulicy Jeziornej Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe III etap 200 000 200 000 200 000 204 000 24 000 24 000 372 197 202 355 110 397 59 445 261 800 41. 90015 13 504 13 504 11 504 42. 6050 43. Budowa linii oświetleniowej z rozbudową dwóch opraw w miejscowości Józefkowo i Pokrzywnik Budowa linii oświetleniowej z rozbudową opraw w miejscowości Kierz i Narutowo 5 000 5 000 3 000 8 504 8 504 8 504 44. 90095 566 363 566 363 177 200 0 45. 6050 Wykonanie miejskiego systemu dozoru wizyjnego 18 200 18 200 18 200 0 2 000 2 000 40 754 2 000 456 806 110 397 0 0 110 397 346 409 Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 14

Zadania inwestycyjne w 2015 r. Planowane wydatki w złotych Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/73/2015 Rady Miejskiej w Skepem z dnia 24 listopada 2015 r. Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) dochody w łasne jst z tego źródła finansowania kredyty środki pochodz ące i pożyczki z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 46. 6050 47. 6057 6059 6060 Wykonanie systemu dozoru wizyjnego skrzyżowania ulic: Al..1 Maja - Dwocowa - Plażowa, Klasztorna - Polna - Wymyślińska, Sierpecka - Płocka Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skępe na cele przyrodnicze 10 000 10 000 10 000 432 163 346 409 61 131 24 623 45 000 40 754 48. 6050 Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości 4 000 4 000 2 000 Jarczewo 2.000 49. 6060 Zakup rębaka do gałęzi 32 000 32 000 32 000 0 50. 6060 Zakup zagęszczarki rewersyjnej 15 000 15 000 15 000 346 409 51. 6060 Zakup 2 agregatów prądotwórczych 23 000 23 000 23 000 52. 6060 Zakup samochodu dostawczego z przeznaczeniem dla działu gospodarczego 32 000 32 000 32 000 53. 921 252 912 151 196 130 494 54. 92109 252 912 151 196 130 494 55. 6050 Modernizacja świetlicy w Kukowie 101 716 50 000 50 000 56. 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łąkiem 144 196 94 196 78 494 57. 6050 Budowa ogrodzenia świetlicy kontenerowej w Likcu 7 000 7 000 2 000 58. Ogółem 7 558 193 2 015 649 1 322 787 20 702 20 702 15 702 5 000 40.754 36.702 615 406 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła (wpłaty od ludności) fundusz sołecki (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 15

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/73 /2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skępe w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 801 Oświata i wychowanie - 86.511,- 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - 58.677,- 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowywania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja celowa na zadania bieżące Dotacja celowa na zadania bieżące - 58.677,- 23.003,- 23.003,- 851 Ochrona zdrowia 194,,- - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 194,- - 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa na zadania bieżące 194,- - Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 16

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4.831,- 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 4.831,- 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja celowa na zadania bieżące 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5.000,- 4.831,- 90095 Pozostała działalność - 5.000,- 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa na zadania bieżące - 5.000,- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 185.500,- 20.000,- 92116 Biblioteki 185.500,- - 2480 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Dotacja podmiotowa 185.500,- - 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 20.000,- 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na zadania bieżące - 20.000,- 926 Kultura fizyczna i sport - 10.000,- 92695 Pozostała działalność - 10.000,- 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa na zadania bieżące - 10.000,- RAZEM 185.694,- 121.511,- OGÓŁEM DOTACJE: 307.205,- w tym: - dotacje podmiotowe: 185.694,- - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 121.511,- Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 17

Uzasadnienie Dochody zwiększa się o kwotę 296.895,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 1. Zwiększa się plan dotacji na 2015 r. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04 listopada 2015 r. WFI.3120.3.68.2015 w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85215 2010 /+/ 23,04 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. 2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2015 r. WFI.3120.3.67.2015/38 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 2040 /-/ 10.744,00 zł. Dotacja celowa dotyczy dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna. 3. Zwiększenie planu finansowego dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85214 0970 /+/ 1.950,00 zł w związku z wpływem zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych. 4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów gminy w związku z dotacją celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe- III etap /+/ 305.666,00 zł. Wydatki zwiększa się o kwotę 413.104,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 1. Zwiększa się plan wydatków na 2015 r. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04 listopada 2015 r. WFI.3120.3.68.2015 w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85215 3110 /+/ 22,59 zł i 4210 /+/ 0,45 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2015 r. WFI.3120.3.67.2015/38 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 3260 /-/ 10.744,00 zł. Dotacja celowa dotyczy dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna MZS w Skępem. 3. Zwiększenie planu finansowego wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85214 2910 /+/ 1.950,00 zł w związku z wpływem zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych. 4. Urealnia się plan po stronie wydatków na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Wiosce w dziale 801 rozdział 80104 Przedszkola /+/ 4.139,00 zł oraz w dziale 854 rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka /-/ 4.139,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki. 5. Dokonuje się zmian planu finansowego wydatków na wniosek Dyrektora Publicznego Przedszkola w Skępem w dziale 801 rozdział 80104 Przedszkola /±/ 9.506,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników przedszkola oraz na zakup energii i wody. 6. Urealnia się plan po stronie wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce w dziale 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe /+/ 800,00 zł i rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych /±/ 14,00 zł oraz w dziale 854 rozdział 85401 Świetlice szkolne /-/ 800,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki. 7. Dokonuje się zmian planu finansowego wydatków na wniosek Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem w dziale 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe /+/ 29.801,00 zł, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych /-/ 450,00 zł, rozdział 80110 Gimnazja /+/24.800,00 zł i rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych /+/ 4.000,00 zł oraz w dziale 854 rozdział 85401 Świetlice szkolne /-/ 52.089,00 zł i rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka /-/ Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 1

6.062,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników MZS w Skępem. 8. Urealnia się plan po stronie wydatków na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem w dziale 852 rozdział 85206 Wspieranie rodziny /-/460,00 zł, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /±/ 122,00 zł, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej /+/ 3.757,00 zł i rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /-/ 3.297,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki. 9. Urealnia się plan po stronie wydatków na wniosek Burmistrza z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki w następujący sposób: - dział 400 rozdział 40002 Dostarczanie wody /+/ 22.546,00 zł, - dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne /+/ 16.000,00 zł, - dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie /-/ 3.900,00 zł, - dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) /-/ 4.000,00 zł, - dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne /+/ 6.404,00 zł, - dział 757 rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego /-/ 78.172,00 zł, - dział 801 rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół /+/ 13.100,00 zł, - dział 900 rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód /+/ 372.197,00 zł, - dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami /±/ 974,00 zł, - dział 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach /+/ 59.500,00 zł, - dział 900 rozdział 90095 Pozostała działalność /+/ 163.100,00 zł, - dział 921 rozdział 92113 Centra kultury i sztuki /-/ 5.050,00 zł, - dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe /±/ 2.076,00 zł. 10. Ustala się środki w wysokości 12.500,00 zł w celu realizacji wspólnej inwestycji ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Skrwilno pn. Modernizacja drogi w Leśnictwie Koziołek wraz z infrastrukturą 11. Urealnia się załącznik Zadania inwestycyjne w 2015 r." poprzez: a) wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn.: - Nabycie nieruchomości w miejscowości Wioska 3.500,00 zł, - Budowa przyłącza wodociągowego na dz. nr 1531 (obręb nr 7 Skępe) 5129/1 (obręb nr 6 Skępe)"-8.000,00 zł, - Budowa sieci wodociągowej na terenie działek o nr 121/17, 64, 13/29 w miejscowości Wólka 3.000,00 zł. Jest to zadanie dwuletnie, w 2015 r. zostanie opracowana dokumentacja techniczna pod budowę sieci. Natomiast w roku 2016 realizacja w/w inwestycji. - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe- III etap 372.197,00 zł. Zadanie wprowadzono w związku z zakończeniem ostatniego sporu sądowego w ramach wyżej wymienionej inwestycji. Wyrokiem Sądu Okręgowego we Włocławku z dnia 09.11.2015 r. (syg. akt: I c 229/15) istnieje konieczność zapłaty zasądzonej kwoty z tytułu wykonania robót budowlanych. Rozstrzygnięcie tego sporu i regulacja należności pozwoli na złożenie do Urzędu Marszałkowskiego ostatniego wniosku o płatność, w którym będzie ujęta również kwota zasądzona przez Sąd (65 % kosztów kwalifikacyjnych). 12. Urealnia się załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. Ustala się: Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 2

- przychody 1.409.164,00 zł, - rozchody 1.063.955,00 zł. Deficyt budżetu w wysokości 345.209,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 13. Uaktualnia się zał. Nr 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji. 14. Dokonuje się zmian w zał. Nr 6 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i Gminy Skępe w 2015 roku Wynik głosowania zgodnie z protokołem: W głosowaniu udział wzięło 14 radnych: - za uchwałą oddano 12 głosów, - przeciw uchwale oddano 1 głosów, - wstrzymujących się głosów 1 Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 3