I. PRZYCHODY ogółem 331.379,72. 1. Dotacja z budżetu miasta 244.800,00



Podobne dokumenty
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY PLASTYCZNEJ WIEŻA CIŚNIEŃ W KALISZU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień rok.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 sierpnia 2018 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA I. PRZYCHODY , ,00. 2 Dotacja z Fundacji Orange 3 569, ,13 100,00

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r.

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2018 r.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

Zarządzenie Nr 23/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 marca 2013 roku

WSKAŹNIK % WYKONANIA DOTACJA ,00 zł ,00 zł 58,00% WYNAGRODZENIA

PLAN FINANSOWY NA ROK 2015

MIE SKA ul. instytucji)4 Regon31Ili::1/JI I, I

ZARZĄDZENIE NR 248/18 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 27 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MIEDZI W LEGNICY

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 31 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie I

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku

Projekt planu finansowego na 2015 rok. I. Informacje ogólne

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku

w tym: - wynajem lokali i refaktury

Prezydent Miasta Ciechanów /-/ Krzysztof Kosiński

Wykonanie planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za 2012 rok. Przychody: Treść Plan Wykonanie Procenty % Treść Plan Wykonanie Procenty %

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ DO BILANSU ZA 2014 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU

Zarządzenie Nr V1/710/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 28 sierpnia 2014 roku

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 29 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2012

Załącznik Nr 9. Wykonanie rzeczowo-finansowe za 2008r Mosińskiego Ośrodka Kultury

PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za I półrocze 2016 r.

ZARZADZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 4 lipca 2016 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

SPRAWOZDANIE MUZEUM MIEJSKIEGO w Tychach z wykonania planu przychodów i kosztów za r r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej w Gołdapi za rok 2006

Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 26 marca 2014 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z BUDŻETU SPZOZ BISKUPIEC ZA 2009 ROK PRZYCHODY

, ,00 102,92 II.

Na terenie Miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie,

INFORMACJA DODATKOWA

Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury- OKSiR Przychody z działalności kulturalnej

Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 30 marca 2015 r.

Dokształcanie nauczycieli. Wydatki

V ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

P L A N F I N AN S O W Y

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2014

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Domu Kultury JOWISZ w Gaworzycach na dzień 31 grudnia 2015 roku. Rozdział 92109

LIBIĄSKIEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015

Muzeum w Sosnowcu...

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK ,30

, ,00 103,06 II.

ZARZĄDZENIE Nr 33 /2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 marca 2016 roku

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,22

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2017 ROK.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ K O S Z T Y A D M I N I S T R A C J I

UCHWAŁA Nr 124/2012 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr V1/616/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 31 marca 2014 roku

Tabelaryczne zestawienie planu i realizacji przychodów oraz kosztów Gminnych Instytucji Kultury za 2014 rok. Plan. Środki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ Ocena wykonania dochodów

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2017r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W PRZEROŚLI ZA 2012R.

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, Warszawa NIP REGON KRS

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za 2012 rok.

Sprawozdanie W Y K O N A N I A P L A N Ó W FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. za r.

Sprawozdanie. z wykonania planu finansowego za 2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii

UCHWAŁA NR XXXVIII/512/2013 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 21 marca 2013 r.

Informacja. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku z wykonania planów finansowych za I półrocze 2016 roku.

darowizny rzeczowe zł darowizny pieniężne zł wynagrodzenie płatnika 4.921zł zwrot kosztów wynagrodzenia (komisja poborowa) 7.

Zarządzenie Nr VI/308 /12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 29 sierpnia 2012 roku

BILANS ZA 2009 rok. Fundusze własne. Fundusz statutowy II. Fundusz z aktualizacji wyceny III.

Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia 2010r.

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2017 (z podziałem na zadania gminy i miasta na prawach powiatu)

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JELENIEWIE. NA DZIEŃ r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r.

ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,35

PROTOKÓŁ KONTROLI. przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża _ Vffif,M

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego za 2014 rok Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin

.' niektórych procedur medycznych).

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku

Transkrypt:

OPIS do wykonania planu finansowego za 2010 rok I. PRZYCHODY ogółem 331.379,72 1. Dotacja z budżetu miasta 244.80 Wykorzystanie dotacji w 2010 roku Wynagrodzenia 205.00 - wynagrodzenia osobowe pracowników 176.037,00 - odprawa emerytalna 14.925,00 - premia roczna za rok 2009 14.038,00 i nagroda roczna dyrektora Pochodne od wynagrodzeń 26.80 - składki na ubezpieczenia społeczne 16.084,00 - składki na fundusz pracy 4.916,00 - odpis na ZFŚS 5.80 Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony ppoż. stanowiącą podstawę do spełnienia wymagań bezpieczeństwa ppoż. W sposób inny niż określonych w warunkach technicznobudowlanych 5.00 Uzupełnienie dotacji podstawowej na wykonanie zaleceń wynikających z ekspertyzy 8.00 2. Przychody własne 86.579,72 a. działalność statutowa 12.560,86 w tym : przychody z działalności edukacyjnej 3.815,00 dofinansowanie wydawnictw 4.135,50 konkurs plastyczny ENERGA 4.610,36 b. pozostałe przychody 74.018,86 - wynajem lokalu, 43.547,00 kawiarnia w OKP 21.083,00 Trafostacja 22.464,00 - marża ze sprzedaży towarów w sklepie OKP 22.594,38 - dzierżawa gruntu, tablic reklamowych, 3.496,00 dzierżawa gruntu przez Koncern Energa S.A. 472,00 dzierżawa tablic reklamowych Mc Donalds 3.024,00 - wynagrodz. płatnika składek, inne, 187,30 rozliczenie odchyleń VAT 57,74 darowizna 73,50 wynagrodzenie płatnika składek 5 mylne księgowania 6,06 - odszkodowanie z ubezpieczenia 1.194,18 - darowizna 3.00

II. KOSZTY ogółem 343.310,43 1. Wynagrodzenia, 262.902,85 - osobowy fundusz płac 189.990,98 - premia roczna pracowników i nagroda 15.058,00 roczna dyrektora - odprawa emerytalna 14.925,00 Średnie zatrudnienie w OKP w 2009 roku 5,75 etatu. Przeciętne wynagrodzenie brutto na 1 etat w 2010 r. wynosi 2.753,49 2. Pochodne od wynagrodzeń 42.928,87 - składki na ubezpieczenie społeczne 15,93% 31.986,94 - składki na fundusz pracy 2,45 % 4.916,85 - naliczenie odpisu a ZFŚS w 2008 roku 6.025,08 odpis podstawowy na jednego zatrudnionego 1.000,04 Planowana przeciętna liczba zatrudnionych w OKP 5,75 x 1.047,84 = 6.028,08 3. Koszty stałe instytucji: 56.720,37 a. amortyzacja 6.612,96 b. materiały, w tym 5.848,66 - artykuły biurowe 2.195,07 - środki czystości 442,41 - artykuły gospodarcze 1.012,19 farby ppoż. 523,72 art. ppoż. 229,50 inne 258,97 - czasopisma 1.068,22 - wyposażenie 1.130,77 wykładzina ppoż. 242,38 komputery 815,57 inne 72,82 c.energia cieplna 8.643,64 d. energia elektryczna 5.882,00 e. woda i kanalizacja 1.096,60 f. usługi transportowe 1.526,51 g. usługi telekomunikacyjne 2.628,36 h. porto 1.089,96 i. bieżące remonty i konserwacja w tym : 9.458,27 - malowanie ppoż 1.00 - instalacja drogi ewakuac ppoż. 4.95 - konserwacja i naprawa wyposażenia 890,70 - remont łazienek 2.617,57

j. podatek od nieruchomości 4.103,00 k. podróże służbowe l. usługi bankowe 3.388,20 m. pozostałe (ksero, ubezpieczenia i inne) w tym : 6.442,21 - ubezpieczenie T.U.W. Concordia 563,39 - szkolenia 14 - ksero 30,33 - prace informatyczne 229,00 - wywóz śmieci 405,49 - ekspertyza ppoż. 4.098,00 - szkolenie ppoż. 270 - instrukcja ppoż. 706,00 4. Koszty operacyjne i finansowe 1.327,79 - darowizny towarów handlowych 478,68 - nagrody w konkursie 452,98 - podatek VAT 269,01 - niedobór towaru w sklepie OKP 125,90 - składki ZUS mylnie potrącone 1,22 5. Koszty działalności merytorycznej 22.359,42 a. koszty wystaw, w tym materiały : 1.358,65 - artykuły biurowe i papiernicze do wystaw 554,60 - artykuły spożywcze 745,05 - kwiaty 59,00 b. nagrody w konkursie fotograficznym W OBIEKTYWIE 2009 3.50 - umowy o dzieło 1.83 c. usługi obce poligrafia (druk katalogów ) 11.060,41 d. konkurs plastyczny ENERGA - umowy o dzieło 2.20 - materiały 2.410,36 Zobowiązania powstałe na 31.12.2010 r. 35.969,69 Niewymagalne P.W.i K. 95,89 Energa S.A. 10.041,40 PEC 1.691,98 I Urząd skarbowy 2.774,00 ZUS 10.008,42 Pracownicy OKP 11.358,00 ( premia 8,5% ) Należności powstałe na 31.12.2010 r. 311,38 Niewymagalne I Urząd Skarbowy 311,38 Dyrektor Helena Mnich

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ OŚRODKA KULTURY PLASTYCZNEJ WIEŻA CIŚNIEŃ W 2010 ROKU Lp. Wyszczególnienie Wykonanie w 2010 roku 1 Realizacja wystaw ogółem b. w galerii c. w kawiarni 14 10 4 2 Ilość zwiedzających: d. na wernisażach e. w czasie trwania ekspozycji 3960 660 3300 3 Ilość zajęć Ilość uczestników, jednorazowo 77 15 4 Rodzaje wystaw f. zbiorowe: w tym pokonkursowe g. poplenerowe h. indywidualne 8 2 1 4 WYSTAWY Wystawy zbiorowe *2 kaliska wystawa sztuki nieprofesjonalnej. Zaprezentowano prace 10-ciu kaliskich twórców-amatorów, reprezentujące głównie malarstwo i grafikę. * Dyplomowa wystawa grafiki absolwentów Wydziału Pedagogiczno Artystycznego UAM w Kaliszu. Na wystawie zaprezentowane zostały trzy kolekcje magisterskie i dziewięć licencjackich, które powstały pod opieką artystyczną prof. Andrzeja Nawrota i dr Macieja Guźniczaka. *Artyści w Świecie Geometrii, to wystawa obejmująca prace dziesięciu zaproszonych twórców geometrystów, prezentujących różne techniki m.in. grafikę, rysunek, malarstwo.

W tym gronie znaleźli się wybitni artyści; Sławomir Grabowy, Ryszard Otręba, Ryszard Gieryszewski, Zdzisław Olejniczak, Michał Misiak Kaliskie środowisko reprezentowali: Tadeusz Gowarzewski, Andrzej Nawrot i Dariusz Chojnacki. * Wystawy pokonkursowe to ekspozycje, które weszły na stałe w plan naszego Ośrodka: 1. W OBIEKTYWIE 09, wystawa 15 edycji otwartego konkursu fotograficznego, na konkurs wpłynęły 240 prac 58 autorów. Spośród zakwalifikowanych 78 prac Jury przyznało trzy nagrody oraz cztery wyróżnienia. 2. Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży. W roku 2010 odbyła się już 16 edycja tego konkursu. Konkurs ten kierowany jest do szkół i pracowni plastycznych miasta i okolic. Wyłonione w konkursie prace składają się na interesującą i różnorodną ekspozycję prac młodych twórców. Na konkurs nadesłano 242 prac, z czego do wystawy zakwalifikowano 101. Jury oceniało prace w 3-ch kategoriach wiekowych i przyznało 3 nagrody pierwsze, 5 nagród drugich, 5 nagród trzecich oraz 10 wyróżnień. * wystawa poplenerowa Niemojów 2009, to wystawa prac piętnastu twórców kaliskich i z Kaliszem związanych. Prezentowaliśmy malarstwo, tkaninę, rzeźbę, grafikę, fotografię i rysunek. * zorganizowaliśmy trzy wystawy zbiorowe prezentowane w kawiarni, dwie ze zbiorów pracowni grafiki warsztatowej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu oraz jedną wystawę prac nagrodzonych w dziesięciu poprzednich edycjach konkursu fotograficznego W OBIEKTYWIE. Wystawy indywidualne: 1. Prezentowaliśmy malarstwo pana Mariana Ozdowskiego należącego do grona pomysłodawców utworzenia galerii sztuki w Wieży Ciśnień. Przedstawił on malarskie pejzaże, martwą naturę, kompozycje kwiatowe oraz osobliwości architektury. 2. Wystawa Rytmy wyobraźni Dariusza Chojnackiego. Prezentowaliśmy autorskie prace w kilku cyklach i w różnych technikach (grafika, malarstwo, rysunek). 3. Zamknąć w naczyniu świat, wystawa ceramiki unikatowej Grażyny Płocicy, wybitnej artystki, profesora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 4. W grudniu 2010 roku odbyła się wystawa malarstwa Wiktora Jędrzejaka Wyrzucone przedmioty. Autor zaprezentował malarstwo na drewnie różnego pochodzenia (fragmenty desek, mebli, drzwi, itp.), głównie martwą naturę o tematyce wsi. 6. W kawiarni, wystawą Krzysztofa Pierzchlewskiego rozpoczęliśmy cykl Amici Viatores, w ramach którego prezentować będziemy fotografie z artystycznych podróży twórców związanych z naszą instytucją.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE Prowadzone były w dwóch grupach wiekowych: podstawówki i gimnazjum. Zajęcia odbywają się w soboty od 10 do 14. Jednorazowo korzysta z nich piętnaście osób. W programie zajęć uwzględnione zostały te tematy, które zwykle nie mieszczą się w programie szkolnym. Są to wszelkiego rodzaju techniki graficzne, malarskie i rzeźbiarskie, oraz zadania z podstaw projektowania graficznego i realizacji krótkich filmowych form animowanych. Uczestnicy biorą też aktywny udział w konkursach i akcjach plastycznych organizowanych przez Ośrodek. FINANSE Przyznana dotacja na 2010 rok w wysokości 244.800 została wykorzystana na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 231.800 i na wydatki związane z przystosowaniem obiektu do warunków określonych w przepisach p.poż w kwocie 13.000 złotych. Dochody własne, poza kosztami stałymi instytucji i kosztami działalności merytorycznej, wykorzystane zostały na wynagrodzenia w kwocie ponad 31tysięcy złotych. Sytuacja ta sprawiła, iż mimo starań o większe dochody i bardzo racjonalne gospodarowanie środkami, rok 2010 zamknęliśmy stratą niemalże dwunastotysięczną. Dyrektor: Helena Mnich

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury Plastycznej w Kaliszu za 2010 r. Wyszczególnienie Plan 2010 rok po zmianach Wykonanie za 2010 r % (3:2) 1 2 3 4 331.40 331.379,00 99,99 I Przychody ogółem: 1. Dotacja na działalność 2. Przychody własne z działalności podstawowej - organizacja imprez, usługi plastyczne pozostałe przychody - wynajem lokalu - marża - dzierżawa gruntu,tablic reklamowych - wynagrodzenie płatnika składek,inne - darowizna - odszkodowanie 244.80 86.60 12.50 12.50 74.,00 43.60 22.60 3.50 20 3.00 1.20 244.80 86.579,00 12.56 12.56 74.019,00 43.547,00 22.594,00 3.496,00 188,00 3.00 1.194,00 99,97,48,48 99,89 99,87 99,97 99,88 94,00 99,50 II. koszty ogółem (1+2) W tym: i. Koszty operacyjne i finansowe j. Koszty rodzajowe ogółem < wynagrodzenia ogółem - osobowy fundusz płac - bezosobowy fundusz płac 343.31 1.31 342.00 262.90 220.00 343.31 1.328,00 341.982,00 262.903,00 219.974,00 101,37 99,99 99,98 < pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS - składki na fundusz pracy - odpisy na ZFŚS - pozostałe świadczenia pracownicze 42.90 32.00 4.90 6.00 42.929,00 31.987,00 4.917,00 6.025,00,06 99,95,34,41 < koszty stałe instytucji - amortyzacja - materiały - energia cieplna - energia elektryczna - woda i kanalizacja - usługi transportowe - usługi telekomunikacyjne - porto - bieżące remonty i konserwacja - podatki - podróże służbowe - usługi bankowe - pozostałe( ksero, ubezpieczenie i inne) 56.70 6.60 5.90 8.60 5.90 1.,00 1.50 2.60 1.,00 9.50 4.,00 3.40 6.40 56.72 6.613,00 5.849,00 8.644,00 5.883,00 1.096,00 1.526,00 2.628,00 1.09 9.458,00 4.103,00 3.388,00 6.442,00,03,19 99,13,51 99,71 99,63 101,73 101,07 99,09 99,55,07 99,64,65

<koszty działalności merytorycznej koszty wystaw: - materiały - nagrody w konkursie fotograficznym W OBIEKTYWIE 08 - umowy o dzieło 22.40 1.40 3.50 1.90 22.359,00 99,81 97,07 96,31 wydawnictwa - usługi obce poligrafia organizacja konkursu plastycznego - umowy o dzieło - materiały 11.00 2.20 2.40 1.359,00 3.50 1.83 11.06,54,41 2.20 2.41 III. WYNIK FINANSOWY - - 11.931,00 - IV. REMONTY I INWESTYCJE - - - V. SUMA BILANSOWA - 331.379,00 - Kalisz, dn.28.02.2011 r. Sporządził: Główny Księgowy Aleksandra Mendera Zatwierdził: Dyrektor Helena Mnich