Projekt planu finansowego na 2015 rok. I. Informacje ogólne
|
|
- Jacek Bukowski
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Projekt planu finansowego na 2015 rok I. Informacje ogólne 1. Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki 2. Okres objęty planem: do Zatrudnienie w etatach:20,5 II. Kalkulacja wynagrodzeń osobowych: Lp. Wynagrodzenia osobowe Plan na rok Wynagrodzenia zasadnicze Dodatek funkcyjny Dodatek specjalny 0 4 Dodatek motywacyjny 0 5 Premia (kwartalna) 0 6 Wysługa lat Nagrody Dla pracowników Roczna dla kadry zarządzającej Nagrody jubileuszowe Odprawy emerytalne 0 10 Godziny ponadwymiarowe 0 11 Inne składniki 0 12 Razem: Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 14 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Umowy zlecenia i umowy o dzieło
2 III. Informacja dotycząca Przychodów i Kosztów Lp. Wyszczególnienie Plan na rok PRZYCHODY OGÓŁEM a Dochody z najmu i dzierżawy 0 b Wpływy z usług c Pozostałe przychody d Odsetki e Dotacja z budżetu KOSZTY OGÓŁEM A. Koszty wynagrodzeń ogółem a Wynagr. osobowe pracown b Wynagrodzenia bezosobowe(um. o dzieło, um zlecenie) c Składki na ubezp.społeczne d Składki na F-sz Pracy B. Koszty rzeczowe ogółem a Zakup materiałów i wyposażenia b Zakup energii c Zakup usług remontowych d Zakup usług transportowych e Zakup usług pozostałych f Koszty amortyzacji środków trwałych C. Inne koszty ogółem a Świadczenia na rzecz pracowników b Reprezentacja i reklama c Podróże służbowe d Różne opłaty i składki e Odpis na ZFŚS/ świadczenia urlopowe f Pozostałe D. Wydatki majątkowe ogółem
3 IV. Uwagi i wyjaśnienia do danych zawartych w punkcie III: 1. Planowane przychody na rok 2014 Przychody własne na rok 2014 zaplanowane są na poziomie zł i składają się z następujących pozycji: przychody z prowadzonej działalności kulturalnej : ,- - bilety wstępu na wystawy i organizowane koncerty, - lekcje muzealne i historyczne, - zajęcia plastyczne, - różnego rodzaju warsztaty dla dzieci i młodzieży, - sprzedaż katalogów i wydawnictw własnych itp. przychody z działalności pozostałej : ,- - sprzedaż w CIM - usługi reklamowe, - sprzedaż towarów, - sprzedaż dzieł, - oprawa obrazów i ozdobne pakowanie itp. odsetki bankowe: 4.000,- Dotacja podmiotowa na rok 2015 planowana jest w wysokości zł i stanowi 97% planowanych przychodów ogółem. W roku 2015 ulegną zmniejszeniu przychody własne, gdyż brak będzie przychodów z tytułu najmu (z uwagi na warunki wynikające z projektu unijnego) oraz związanych z najmem przychodów z refaktury kosztów mediów (pozostałe przychody). Przychody z tytułu najmu wpływały znacząco na wysokość przychodów własnych, a związane z nimi przychody z refaktury kosztów mediów pokrywały część kosztów stałych związanych z utrzymaniem budynku (energia cieplna). Na rok 2015 zaplanowano niższe przychody ze sprzedaży usług kulturalnych, gdyż w budynku będą prowadzone przez znaczną część roku prace remontowo-budowlane, co okresowo może utrudnić bieżące funkcjonowanie instytucji. Ponadto po analizie wpływów z prowadzenia CIM na rok 2015 planowane są niższe przychody z tytułu sprzedaży, realne do wykonania. 2. Koszty wynagrodzeń w kwocie zł szczegółowo zostały przedstawione w punkcie II i dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników w oparciu o zatrudnienie na poziomie 20,5 etatów oraz honoraria dla artystów i prelegentów przy założeniu realizacji zaplanowanych wydarzeń, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Na rok 2015 zaplanowano 5% wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników, gdyż ostatnie podwyżki miały miejsce kilka lat temu (lata ). W roku 2015 zaplanowano wzrost etatów o dodatkowe stanowisko pracownika gospodarczego ogrodnik (1 etat) i stanowisko sprzątaczki (1/2 etatu), co wynika z realizowanego projektu unijnego. 3. Koszty rzeczowe w kwocie zł dotyczą wydatków związanych z zakupem: - materiałów do montażu wystaw i innych imprez kulturalnych, - drobnego wyposażenia, - materiałów biurowych i eksploatacyjnych, - środków czystości, - druków, wydawnictw fachowych i czasopism, - energii elektrycznej, cieplnej i wody, - materiałów i usług do bieżących konserwacji, napraw i przeglądów, - transportu dzieł, - wszystkich pozostałych usług obcych związanych z bieżącym funkcjonowaniem obiektu, takich jak: koszty druku katalogów, banerów, zaproszeń i plakatów, koszty
4 wykonania i nagłośnienia koncertów, koszty telekomunikacyjne, pocztowe, monitoringu systemu alarmowego i p.poż., informatyczne, internetowe, plakatowania, najmu mat podłogowych, zwrotu kosztów utrzymania CIM, organizacji pleneru artystycznego i inne. - koszty amortyzacji posiadanych i nowo zakupionych środków trwałych Na rok 2015 planowane są wyższe koszty zakupu energii, usług remontowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych z uwagi na dostosowanie pomieszczeń po najemcy do warunków funkcjonowania i prowadzenia własnej działalności kulturalnej (zakup usług remontowo - konserwatorskich, zakup materiałów remontowo - konserwatorskich, zakup wyposażenia, farb, zakup usług informatycznych i internetowych) oraz ponoszenia wyższych kosztów za media, z uwagi na brak podnajemcy, prowadzenia prac remontowych wynikających z projektu unijnego oraz kosztów eksploatacji po zakończeniu prac (oddanie całego skrzydła do użytkowania, zagospodarowanie piwnic na działalność dydaktyczną, dodatkowe oświetlenie iluminacja i utrzymanie ogrodu). 4. Inne koszty w kwocie zł dotyczą m.in. wydatków związanych ze: - świadczeniami pracowniczymi wynikającymi z przepisów kodeksu pracy i bhp, świadczenia urlopowe, badania okresowe - delegacje krajowe (podróże służbowe), - szkolenia, - opłaty skarbowe, sądowe i inne, - opłaty licencyjne, ZAiKS, - reprezentacja i reklama, - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie uczestników pleneru itp. - koszt sprzedanych towarów. V. Informacja o wydatkach inwestycyjnych: planowany jest zakup środków trwałych na kwotę zł ze środków własnych. VI. Informacja o planowanej działalności merytorycznej instytucji kultury: (szacunkowe kosztorysy). Wystawy sztuki współczesnej Galeria Extravagance I Piotr Kossakowski malarstwo 5. Materiały plastyczne 700,00 6. Usługa tłumaczenia 400,00 8. Poczęstunek na wernisaż 500, Korekta 200, Usługa transportu dzieł 500, Pomoc techniczna 500,00 II Anna Bujak - rzeźba
5 5. Materiały plastyczne 500,00 6. Usługa tłumaczenia 400,00 8. Poczęstunek na wernisaż 200, Korekta 200, Usługa transportowa 3000,00 III Otwarta Pracownia - malarstwo 5. Materiały plastyczne 700,00 6. Usługa tłumaczenia 800,00 8. Poczęstunek na wernisaż 200, Delegacja (2 osoby) 100, Transport dzieł 1000, Pomoc techniczna 500, Korekta 200,00 IV Janusz Karbowniczek wystawa jubileuszowa 1. Druk katalogu 1000,00 (wspólnie z innymi galeriami) 5. Materiały plastyczne 1000,00 6. Kwiaty 100,00 7. Poczęstunek na wernisaż 500,00 8. Wysyłka zaproszeń 300,00 9. Usługa transportu dzieł 1500, Pomoc techniczna 500,00 V Pracownia Multimedialna ASP Wrocław 5. Materiały plastyczne 1500,00 6. Usługa tłumaczenia 800,00 8. Poczęstunek na wernisaż 200, Delegacja (2 osoby) 200, Transport dzieł 2000, Pomoc techniczna 500, Korekta 200,00
6 VI Andrzej Dudek Dürer - multimedia 5. Materiały plastyczne 3000,00 6. Usługa tłumaczenia 800,00 8. Poczęstunek na wernisaż 200, Delegacja (2 osoby) 250, Transport dzieł 5000, Pomoc techniczna 500, Korekta 200, Hotel dla artysty (4 doby) 600,00 VII Ewa Zawadzka wystawa jubileuszowa 5. Materiały plastyczne 700,00 6. Usługa tłumaczenia 400,00 8. Poczęstunek na wernisaż 500, Transport dzieł 400, Pomoc techniczna 500, Korekta 200,00 VIII Wystawa poplenerowa fotografia 5. Materiały plastyczne 600,00 6. Kwiaty 100,00 7. Poczęstunek na wernisaż 500,00 8. Wysyłka zaproszeń 300,00 IX Wystawa poplenerowa plastyczna 5. Materiały plastyczne 1000,00 6. Kwiaty 100,00 7. Poczęstunek na wernisaż 500,00 8. Wysyłka zaproszeń 300,00
7 Wydarzenie cykliczne: Dni fotografii 1. Druk zaproszeń-folderów 600,00 3. Plakatowanie 90,00 4. Druk banerów z montażem 600,00 5. Poczęstunek dla uczestników 400,00 6. Honoraria dla prowadzących 2700,00 Wydarzenie cykliczne: VI Konfrontacje Filmowo-Plastyczne 1. Honorarium dla filmoznawców ( 3 osoby) 1800,00 2. Honorarium dla historyków sztuki 1200,00 3. Poczęstunek dla uczestników 400,00 4. Druk plakatów 600,00 5. Druk ulotki 400,00 6. Druk banerów wraz z montażem 600,00 Wydarzenie cykliczne: IV Strefa teorii (sztuka/filozofia/literatura) 1. Druk wydawnictwa 3000,00 2. Druk zaproszeń-folderów 600,00 4. Plakatowanie 90,00 5. Druk banerów z montażem 600,00 6. Poczęstunek dla uczestników 200,00 7. Honoraria dla prowadzących 1800,00 8. Usługa tłumaczenia 1200,00 9. Korekta 830, Koszt rejestracji DVD 450,00 Plener: XVIII Sosnowieckie Spotkania Artystyczne 1. Przewóz uczestników 7000,00 2. Pobyt uczestników 8000,00 3. Ubezpieczenie uczestników 600,00 Wystawy Działu Regionalno-Edukacyjnego I Sosnowiecka kolekcja Pawła Ptaka 5. Plakatowanie 100,00 6. Aranżacja 2000,00 II Wystawa Tradycje Zmartwychwstania wystawa dla dzieci + warsztaty
8 5. Plakatowanie 100,00 6. Aranżacja 2500,00 7. Materiały na warsztaty 1500,00 III Kultowe zabawki PRL wystawa dla dzieci + warsztaty 5. Plakatowanie 100,00 6. Aranżacja 2000,00 7. Transport 2500,00 8. Materiały na warsztaty 1500,00 IV Teka zagłębiowska litografie Feliksa Szczęsnego Kwarty 5. Plakatowanie 100,00 6. Aranżacja 500,00 V Sosnowieckie nekropolie 5. Plakatowanie 100,00 6. Aranżacja 500,00 VI Wystawa Tradycje Bożego Narodzenia wystawa dla dzieci + warsztaty 5. Plakatowanie 100,00 6. Aranżacja 2500,00 7. Materiały na warsztaty 1500,00 Dział Organizacji Imprez I Koncert 1. Honorarium 5000,00 2. Zaiks 500,00 5. Wysyłka zaproszeń 150,00 6. Catering 40,00 7. Plakatowanie 100,00
9 8. Kwiaty 80,00 II Koncert 1. Honorarium 4500,00 2. Zaiks 450,00 5. Wysyłka zaproszeń 150,00 6. Catering 40,00 7. Plakatowanie 100,00 8. Kwiaty 80,00 9. Usługa hotelowa 450,00 III Koncert 1. Honorarium 2500,00 2. Zaiks 250,00 5. Wysyłka zaproszeń 150,00 6. Catering 40,00 7. Plakatowanie 100,00 8. Kwiaty 80,00 9. Usługa hotelowa 450,00 IV Spektakl dla dzieci 1. Honorarium 1000,00 2. Zaiks 100,00 5. Catering 40,00 V Koncert 1. Honorarium 3000,00 2. Zaiks 300,00 5. Wysyłka zaproszeń 150,00 6. Catering 40,00 7. Plakatowanie 100,00 8. Kwiaty 80,00 9. Usługa hotelowa 150, Baner na 4 koncerty 100, Ulotka na 4 koncerty 400,00 VI Koncert 1. Honorarium 6000,00 2. Zaiks 600,00
10 5. Catering 40,00 7. Kwiaty 80,00 8. Usługa hotelowa 450,00 VII Koncert 1. Honorarium 4000,00 2. Zaiks 400,00 5. Catering 40,00 7. Kwiaty 80,00 VIII Koncert 1. Honorarium 5000,00 2. Zaiks 500,00 5. Catering 40,00 7. Kwiaty 80,00 8. Usługa hotelowa 450,00 IX Muzyczne spotkania z Hiszpanią koncert, wykład 1. Honorarium 6000,00 2. Zaiks 600,00 5. Wysyłka zaproszeń 150,00 6. Catering 40,00 7. Plakatowanie 100,00 8. Kwiaty 80,00 9. Usługa hotelowa 450,00 X Spektakl dla dzieci - mikołajki 1. Honorarium 2000,00 2. Zaiks 200,00 3. Nagłośnienie 600,00 5. Catering 40,00 Warsztaty grafiki 4 dni 1. Honorarium 1000,00 2. Druk plakatów 650,00 3. Druk ulotki 300,00 4. Wysyłka ulotek 150,00 5. Catering 100,00
11 7. Materiały na warsztaty 1000,00 Cykliczne: Sztuka współczesna przestrzeń dialogu 1. Wykłady dotyczące zjawisk w sztuce współczesnej: a) Honoraria dla wykładowców (x 4) 2400,00 b) Zaproszenia (x 4) 1200,00 2. Archiwum artystów filmy dokumentalne o artystach współpracujących z Galerią Extravagance: a) Honorarium dla realizatora (x 2) 5000,00 b) Honorarium dla artysty (x 2) 1000,00 Weekendowa Akademia Rodzinna warsztaty artystyczne /filcowanie, ceramika, plastyczne/ 1. Honorarium dla prowadzących 1000,00 2. Materiały na warsztaty 500,00 Sztukowanie cykliczne warsztaty dla dzieci 1. Materiały na warsztaty 500,00 Cykliczne wykłady historia, sztuka, filozofia 1. Materiały (publikacje, płyty itp.) 3000,00 2. Druk ulotki A4 400,00 Ponadto przez cały rok odbywają się lekcje malarstwa dla dzieci oraz warsztaty plastyczne dla młodzieży i dorosłych oraz wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku.
Biuro Rady Miejskiej w Sosnowcu
Sosnowiec, 21 sierpnia 2013 r. Biuro Rady Miejskiej w Sosnowcu W odpowiedzi na pismo (BRM.0012.1.58.2013.MT) dotyczące informacji o planach finansowych Sosnowieckiego Centrum Sztuki Zamek Sielecki w latach
Bardziej szczegółowoMuzeum w Sosnowcu...
Sosnowiec 17.08.2015 r. I. Informacje ogólne 1. Muzeum w Sosnowcu... (nazwa instytucji) 2. Okres objęty planem: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 3. Zatrudnienie w etatach: 19,5 etatów II. Kalkulacja wynagrodzeń
Bardziej szczegółowoINFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Druk nr 662 INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 sierpnia 2016 r. o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok. Plan po korekcie Wykonanie na dzień 31.12.2014r. PRZYCHODY 13 839 382,00 13 839 382,70
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2018 r.
SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 marca 2018 r. Druk nr 1366 z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola Na podstawie
Bardziej szczegółowoPLAN FINANSOWY NA ROK 2015
Instytucje Kultury Miasta Tarnowa PLAN FINANSOWY NA ROK 2015 Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa pieczątka Instytucja składająca plan Adres instytucji Osoba sporządzająca plan Biuro Wystaw Artystycznych
Bardziej szczegółowoINFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 sierpnia 2018 r.
INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 sierpnia 2018 r. o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze
Bardziej szczegółowoINFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 sierpnia 2013 r.
INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 29 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 31 marca 2016 r.
SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 31 marca 2016 r. z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola Na podstawie art. 267
Bardziej szczegółowow tym: - wynajem lokali i refaktury
KO~~SKI ~~\'~. K?!-ir~Y ó:i-~l(' J(uhW, I'l... r(~'.!-.. ; tel.2l1 31 33; tel/fax 242 43 ~ WIP 665-10-1 i-404 Rego[i 9Qi 30. W1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO - I PÓŁROCZE 2015 (w zł) Lp. l
Bardziej szczegółowoMiejska Biblioteka Publiczna w Mławie
Na terenie miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, 3/ Miejski Dom Kultury w Mławie, 4/ Stacja Naukowa im. prof.
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r.
SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola Na podstawie art. 267
Bardziej szczegółowoLIBIĄSKIEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015
Załącznik do Zarządzenia 7/2015 Dyrektora Libiąskiego Centrum Kultury z 02.02.2015r. PLAN FINANSOWY LIBIĄSKIEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109
Bardziej szczegółowoMiejska Biblioteka Publiczna w Mławie
Na terenie miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, 3/ Miejski Dom Kultury w Mławie, 4/ Stacja Naukowa im. prof.
Bardziej szczegółowoSprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 35/14 Burmistrza Mogilna z dnia 18 marca 2014 r. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2013 Instytucja kultury Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z
Bardziej szczegółowoMIE SKA ul. instytucji)4 Regon31Ili::1/JI I, I
MIE SKA ul. instytucji)4 Regon31Ili::1/JI I, I WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 Lp. Wyszczególnienie WYKONANIE PO ZMIANACH % (4:3) 1 2 3 4 5 1. PRZYCHODY OGÓŁEM 2722147,00 1 406 392,12 51,66 PLAN Wskaźnik
Bardziej szczegółowoCZĘŚĆ TABELARYCZNA I. PRZYCHODY , ,00. 2 Dotacja z Fundacji Orange 3 569, ,13 100,00
Miejska Górka, dnia 22.07.2013 Sprawozdanie z realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce za I półrocze 2013 roku Instytucja
Bardziej szczegółowoInformacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 244/13 Wójta Gminy Zbójna z dnia 23 lipca 2013 roku Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r. BIBLIOTEKI Planowane
Bardziej szczegółowoNa terenie Miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie,
Na terenie Miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, 3/ Miejski Dom Kultury w Mławie, 4/ Stacja Naukowa im. prof.
Bardziej szczegółowoPLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 87/2011 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część informacyjna
Bardziej szczegółowoPLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 -525 209,30
Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z 19.01.2012 roku PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 Nazwa jednostki Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni Lp. NAZWA ZADANIA ogółem wg wraz z pochodnymi W TYM 1 Kształcenie
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MIEDZI W LEGNICY
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 358/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 marca 2013 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Plan na Wykonanie %
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK plan na 2009 r. (po zmianach) wykonanie na 31.12009 r. % wykonania A Koszty ogółem 6.295.416,00 6.224.949,41 98,88 I.
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 23/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 marca 2013 roku
Zarządzenie Nr 23/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2012 rok Na podstawie art.267 ust.1
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr 9. Wykonanie rzeczowo-finansowe za 2008r Mosińskiego Ośrodka Kultury
Załącznik Nr 9 Wykonanie rzeczowo-finansowe za 008r Mosińskiego Ośrodka Kultury Wykonanie rzeczowo - finansowe za 008 Instytucji Kultury w Mosińskim Ośrodku Kultury Lp. Dochody MOK Plan Wykonanie I Wpływy
Bardziej szczegółowoMiejska Biblioteka Publiczna w Mławie
Na terenie miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, 3/ Miejski Dom Kultury w Mławie, 4/ Stacja Naukowa im. prof.
Bardziej szczegółowoNa terenie Miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie,
Na terenie Miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, 3/ Miejski Dom Kultury w Mławie, 4/ Stacja Naukowa im. prof.
Bardziej szczegółowowojew ód/iwo Szkoła Podstawowa Nr 14 nazwa i adres Jednostki Poz Nazwa Plan-budżet Plan-budżet W^ażnik (4:3) 1 2 3 4 5 44,72 30,72 n 3,00 a
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 801 Dziai. 80101 Rozdziai. dolnośląskie wojew ód/iwo Szkoła Podstawowa Nr 14 nazwa i adres Jednostki Głogów gniinb-miaslo-dzielnica;^v Puhlir^^yc
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR OR-I PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 13 maja 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.151.2016 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR-I.0050.103.2016 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 marca
Bardziej szczegółowoSprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie I. PRZYCHODY Plan przychodów ChBP w Chełmie na rok 2012 został określony
Bardziej szczegółowoWykonanie planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za 2012 rok. Przychody: Treść Plan Wykonanie Procenty % Treść Plan Wykonanie Procenty %
Wykonanie planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za 2012 rok Lp. Przychody: Treść Plan Wykonanie Procenty % 1. Dotacja podmiotowa 1 643 350,00 1 626 250,00 98,96 2. Dotacja celowa 1 266 300,00 634
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia 2010r.
Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 26/11 Wójta Gminy Augustów z dnia 28.03.2011r. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia PRZYCHODY Plan 2010
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku
Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok
Bardziej szczegółowoPLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012
Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część
Bardziej szczegółowoWyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)*
TABELA NR 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW wydział/jednostka... Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* Dział Rozdział Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)*
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2013
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 27 marca 2014r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2013 Mława, marzec 2014 rok Na terenie miasta
Bardziej szczegółowoWykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego sam orządowych instytucji kultury za 2017 r. Na podstauńe
Bardziej szczegółowoPLAN WYDATKÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w %
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 84/2012 Wójta Gminy Krempna z dnia 10 września 2012 roku PLAN WYDATKÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK 2013.. (nazwa i adres jednostki) A. Część informacyjna
Bardziej szczegółowoMiejska Biblioteka Publiczna w Mławie
Na terenie miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, 3/ Miejski Dom Kultury w Mławie, 4/ Stacja Naukowa im. prof.
Bardziej szczegółowoInformacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach finansowany jest z budżetu
Bardziej szczegółowoIV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł
IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok Wydatki Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 26 292 509,00 zł 7 389 500,00 zł Dotacje podmiotowe 6 000
Bardziej szczegółowoREALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2013
REALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2013 DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Plan Wykonanie % realizacji 1 2 3 4 5 6 7 921 Łukowski Ośrodek Kultury 2480
Bardziej szczegółowoCzęść opisowa do planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2012 rok
Część opisowa do planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2012 rok Plan finansowy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu został sporządzony na podstawie:
Bardziej szczegółowoRozdział.. Miesiące. 1. Ilość oddziałów 2. Liczba uczniów 3. Nauczyciele
Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/ /2007 Rady Gminy Skąpe z dnia lutego 2007 roku PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDśETOWEJ GMINY SKĄPE, która działa w zakresie oświaty NA ROK.. (nazwa i adres jednostki)
Bardziej szczegółowoLiceum Ogólnokształcące Nr 56
województwo Dział 81 Rozdział 811 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. Liceum Ogólnokształcące Nr 56 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r.
Bardziej szczegółowoPLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2011 -608 121
Załacznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza nr 12/ z dnia 24 stycznia r. w sprawie ustalenia budżetu zadaniowego na rok PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK Nazwa jednostki Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni
Bardziej szczegółowoOSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA OPRACOWANIE MATERIAŁÓW. l.p. ZAKRES OPRACOWANIA
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 896/211/2016 Burmistrza Mikołowa z dnia 8.07.16 l.p. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA OPRACOWANIE MATERIAŁÓW ZAKRES OPRACOWANIA TERMIN ZŁOŻENIA 1 Sekretarz Miasta, naczelnicy wydziałów/
Bardziej szczegółowoInformacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach finansowany jest z budżetu gminy. Ponadto
Bardziej szczegółowoPrzedszkole Integracyjne Nr 137
województwo Dział 81 Rozdział 814 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. Przedszkole Integracyjne Nr 137 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r.
Bardziej szczegółowoLiceum Ogólnokształcące Nr 56
województwo Dział 81 Rozdział 811 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. Liceum Ogólnokształcące Nr 56 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r.
Bardziej szczegółowoPrzedszkole Nr ,25 25, Wynagrodzenie osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne
województwo Dział 81 Rozdział 814 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. Przedszkole Nr 112 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4)
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 200/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY im. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE MUZEUM MIEJSKIEGO w Tychach z wykonania planu przychodów i kosztów za r r.
SPRAWOZDANIE MUZEUM MIEJSKIEGO w Tychach z wykonania planu przychodów i kosztów za 01.01. 31.12.2009r. Muzeum Miejskie w Tychach jest samorządową instytucją kultury, finansowaną z dotacji oraz przychodów
Bardziej szczegółowoDokształcanie nauczycieli. Wydatki
Dokształcanie nauczycieli Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 801 Oświata i wychowanie 17 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 - SP-2 3 400,00
Bardziej szczegółowoInformacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2006 Wykonanie
Bardziej szczegółowoPrzedszkole Nr ,90 18, % Wynagrodzenie osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne
województwo Dział 81 Rozdział 814 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. Przedszkole Nr 413 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4)
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku
Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2010 rok Na podstawie art.267
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku
Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2013 rok Na podstawie art.267
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 248/18 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 27 marca 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 248/18 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2017r. Na podstawie art. 265 pkt. 2 oraz art.
Bardziej szczegółowoSprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku
Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W uchwalonym przez
Bardziej szczegółowoPrzedszkole Nr ,82 19, % Wynagrodzenie osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne
województwo Dział 801 Rozdział 80104 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017. Przedszkole Nr 343 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 2016r. Plan budżetu na 2017r. Wskaźnik
Bardziej szczegółowoSZKOŁA PODSTAWOWA NR 381
województwo Dział 81 Rozdział 811 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 381 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik
Bardziej szczegółowoPrzedszkole Integracyjne Nr 137
województwo Dział 801 Rozdział 80104 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017. Przedszkole Integracyjne Nr 137 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 2016r. Plan budżetu na
Bardziej szczegółowoPrezydent Miasta Ciechanów /-/ Krzysztof Kosiński
Załącznik Nr 2 PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY W 2016 ROKU Lp. Nazwa instytucji kultury Dz. Rozdz. Wykonanie przychodów Wykonanie kosztów Wynik Ogółem w tym dotacja podmiotowa Ogółem w tym wpłata
Bardziej szczegółowoSZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 14
województwo Dział 81 Rozdział 811 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 14 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie 217r. za
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r.
Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu
Bardziej szczegółowoPLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2004
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2004 Nazwa jednostki /Wydziału/ : Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia Sosnowiec, ul.szymanowskiego 5A L.p Zadanie Plan na 2004 rok A. DOCHODY Dział
Bardziej szczegółowoPrzedszkole Nr ,25 37, % Wynagrodzenie osobowe
województwo Dział 81 Rozdział 814 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. Przedszkole Nr 2 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4)
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 I
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 16/11 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 25 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY OŚRODEK KULTURY Dział Rozdz. Wyszczególnienie
Bardziej szczegółowoUchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r.
Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2013
Bardziej szczegółowoPLAN FINANSOWY Gimnazjum na rok
Załącznik nr 3do Zarzadzenia Burmistrza nr 5/2010 z dnia w sprawie ustalenia budżetu zadaniowego na rok 2010 PLAN FINANSOWY Gimnazjum na rok 2010 Nazwa jednostki Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni Lp. NAZWA
Bardziej szczegółowoPrzedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 418
województwo Dział 81 Rozdział 814 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 418 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan
Bardziej szczegółowoPROGNOZOWANE DOCHODY W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ - zadania własne, zlecone* NA ROK 2016 (w złotych) DZIAŁ ROZDZIAŁ N A Z W A WYKONANIE na 31.08.2015r.
4 Załącznik Nr 1... /nazwa jednostki/ PROGNOZOWANE DOCHODY W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ - zadania, zlecone* NA ROK 2016 DZIAŁ ROZDZIAŁ N A Z W A WYKONANIE na 31.08.2015r. Przewidywane wykonanie na 31.12.2015r.
Bardziej szczegółowoInformacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku.
Dobrzyca, dnia 15.09.2008r. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku. Przedstawia się Radzie Gminy w Dobrzycy informacje o przebiegu
Bardziej szczegółowoPLAN FINANSOWO-RZECZOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK
PLAN FINANSOWO-RZECZOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK OŚRODEK SPORTU I REKREACJI (nazwa dysponenta budżetu) AL. CHOPINA 8, 87-800 WŁOCŁAWEK A - DOCHODY w złotych Kategoria zadania (, BP,
Bardziej szczegółowoSprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za 2012 rok.
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za 2012 rok. I. Przychody Plan przychodów muzeum na 2012 rok został określony w wysokości 1
Bardziej szczegółowoSZKOŁA PODSTAWOWA NR 360
województwo Dział 801 Rozdział 80101 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 360 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie 2018r. za Plan budżetu na 2019r.
Bardziej szczegółowoPLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROK Dział 801 Rozdział SZKOŁA PODSTAWOWA NR Wynagrodzenie osobowe
województwo PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROK 219. Dział 81 Rozdział 811 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 BT-1 NA URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik
Bardziej szczegółowo1.722.887,00 1.775.603,00 103,06 II.
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 33/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 30 marca 2015 r. Informacja o wykonaniu planów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. Informację o przebiegu wykonania planów
Bardziej szczegółowoDZIAŁ 750 ROZDZIAŁ Ocena wykonania dochodów
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W uchwalonym w dniu 20 grudnia 2012 roku na sesji Sejmiku Województwa Śląskiego planie finansowym dla Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr V1/710/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 28 sierpnia 2014 roku
Zarządzenie Nr V1/710/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania planu fmansowego Lubartowskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2014 roku.
Bardziej szczegółowoSprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095
Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W przyjętej uchwale Sejmiku Województwa
Bardziej szczegółowoSZKOŁA PODSTAWOWA NR 382
województwo Dział 81 Rozdział 811 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 382 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik
Bardziej szczegółowoPLAN PO ZMIANACH ORAZ WYDATKI W ROKU 2006
PLAN PO ZMIANACH ORAZ WYDATKI W ROKU 2006 3020 PLAN 2006 r. Razem % Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 240,00 232,48 96,87 3020 środki z miasta 240,00 232,48 96,87 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Bardziej szczegółowoPrzedszkole Nr ,8 25, % Wynagrodzenie osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne
województwo Dział 801 Rozdział 80104 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017. Przedszkole Nr 200 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 2016r. Plan budżetu na 2017r. Wskaźnik
Bardziej szczegółowoINFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 747/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 sierpnia 2013 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY ZA PIERWSZE
Bardziej szczegółowoPLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012
PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012 Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z 19.01.2012 roku Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Piasku Lp. ogółem wg 1. Kształcenie w zakresie podstawowym w SP Piasek 650 743
Bardziej szczegółowoIV. Uwagi i wyjaśnienia do danych zawartych w punkcie (II) III:
a 383 16 383 16 191 631,7 5,3 b c d Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia bezosobowe(um. o dzieło, um. zlecenie) Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 5 69 671 7 361 62
Bardziej szczegółowoSprawozdanie W Y K O N A N I A P L A N Ó W FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. za r.
Sprawozdanie W Y K O N A N I A P L A N Ó W FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY za 2 0 1 5 r. 1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Wiślańskiego Centrum Kultury. 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Bardziej szczegółowoProjekt planu dochodów budżetowych na 2018 rok* OGÓŁEM:
Załącznik Nr 1 (nazwa jednostki/wydziału) Projekt planu dochodów budżetowych na 2018 rok* Dział Rozdz. Paragraf Źródło pochodzenia Przewidywane wykonanie 2017 r. Plan na 2018 rok 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM: 0,00
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE ROCZNE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TYCHOWIE za rok 2015
PRZYCHODY Załącznik Nr 9 SPRAWOZDANIE ROCZNE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TYCHOWIE za rok 2015 1.POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY rozdział 92105 1.1.Wykonanie planu przychodów według źródeł i rozchodów
Bardziej szczegółowoPrzedszkole Nr ,87 74, Wynagrodzenie osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne
województwo Dział 81 Rozdział 814 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. Przedszkole Nr 194 URSU dzielnic L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. 1 2 3 4 1. 2. Plan
Bardziej szczegółowoInformacja z wykonania planów finansowych MOKSiT w Tuszynie za 2009r. Dział 921 KULTURA I OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO. 1.900,00 wykonanie 1.
Informacja z wykonania planów finansowych MOKSiT w Tuszynie za 2009r. Dział 921 KULTURA I OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby PRZYCHODY Dotacje j.s.t.
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE Z BUDŻETU SPZOZ BISKUPIEC ZA 2009 ROK PRZYCHODY
Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r. SPRAWOZDANIE Z BUDŻETU SPZOZ BISKUPIEC ZA 2009 ROK PRZYCHODY Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia ulegają zmianie, ponieważ są uzależnione
Bardziej szczegółowo1.760.000,00 1.811.310,00 102,92 II.
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 31/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 21 marca 2014 r. Informacja o wykonaniu planów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Informację o przebiegu wykonania planów
Bardziej szczegółowoInformacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2017r.
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2017r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach Dział 926 - Kultura Fizyczna Rozdział 92605- Zadania w zakresie
Bardziej szczegółowoPLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK L.p Zadanie Plan na 2005 rok A pozostałe odsetki 2.
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005 Nazwa jednostki /Wydziału/ : Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia Sosnowiec, ul.szymanowskiego 5A L.p Zadanie Plan na 2005 rok A. DOCHODY Dział
Bardziej szczegółowoMiejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39
Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 Zał.15 INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE W 2010
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2008 r.
Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2008 r. W sprawie: przedstawienia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2014 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
Bardziej szczegółowo