V ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "V ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE"

Transkrypt

1 V ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE L.p. (miejskie) Zwiększwenia zmniejszenia I. Przychody ogółem Przychody własne Dotacje otrzymane z Urzędu Miasta 2004 rok Plan na 2005 rok Plan po zmianach Dotacja na działlność bieżącą Dotacja z PEFRON Dotacja z funduszu przeciwalkoholowego Dotacja na remonty II. Koszty ogółem Amortyzacja Zakup zbiorów bibliotecznych Zużycie materiałów Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi obce Wynagrodzenia Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy Odpis na Z. F.Ś.S Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników Razem świadczenia na rzecz pracowników Podatki i opłaty Pozostałe koszty Przedpłaty fakturowane III. Wynik finansowy Koszalin,

2 Załącznik do planu Uzasadnienie planu na 2005 rok Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (miejskie) L.p. zwiększenia Zmniejszenia I. Przychody 2004 roku Plan na 2005 plan po zmianach 1. Przychody własne , kary za przetrzymanie książek, dary, ksero, internet itp , Dotacja otrzymane z Urzędu Miasta , Dotacja na działalność bieżącą , Dotacja z PEFRON , Dotacja z funduszu przeciwalkoholowego , Na remonty Struga , RAZEM PRZYCHODY , II. KOSZTY 1. Amortyzacja , amortyzacja 100% środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji Książka 531/f , zbiory specjalne 1 824,21 0 zakup czasopism , Zbiory biblioteczne , materiały eksploatacyjne ( kody kreskowe, zabezpieczania kodów ), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa 9 476, , materiały na remonty i konserwację budynku 204, środki czystości 3 136, papier ksero 821, druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne 5 408, Zużycie materiałów , Energia cieplna , Energia elektryczna 6 702, Woda 908, Razem energia , Usługi transportowe 1 140, Remont i konserwacja budynków 2 414, Remont i konserwacja urządzeń biurowych 1 859,

3 Przeglądy i konserwacje urządzeń 3 096, Remont i konserw. Budynku zad.celowe , Razem usługi remontowe , Usługi internetowe, informatyczne 1 227, Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen. 996, Ekspertyzy,ogłoszenia,itp , Usługi komunalne -wywóz nieczystości ; Usługi dozoru mienia 3 830, Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz , Usługi telekomunikacyjne -telefony 7 072, Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe , Czynsze lokalowe , Razem pozostałe usługi obce , Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę , Umowy zlecenia i o dzieło 1 300, Razem wynagrodzenia , Ubezpieczenie społeczne , Fundusz pracy , Odpisy na z.f.ś.s , Pozostałe świadczenia 606, Razem.świadcz na rzecz pracown , Podatek vat , Podatek od nieruchomości 5 461, Opłata za użytkowanie nieruchomości 988, Wpłata na PFRON 0, Pozostałe 436, Podatki i opłaty , Razem podróże służbowe 0, imprezy 5 665, Ubezpieczenie budynków i budowli 1 257, Pozostałe koszty 648, Razem pozostałe koszty 7 570, Pozostałe koszty operacyjne 0, Przedpłaty fakturowane -183,54 RAZEM KOSZTY , III. WYNIK FINANSOWY , Koszalin,

4 L.p. (miejskie) Zwiększwenia zmniejszenia I. Przychody ogółem Przychody własne IV ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE Dotacje otrzymane z Urzędu Miasta 2004 rok Uchwała Nr XXIX/464/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z Zarządzenie Nr 365/2184/05 Prezydenta Miasta Koszalina z dn Plan na 2005 rok Plan po zmianach Dotacja na działlność bieżącą Dotacja z PEFRON Dotacja z funduszu przeciwalkoholowego Dotacja na remonty II. Koszty ogółem Amortyzacja Zakup zbiorów bibliotecznych Zużycie materiałów Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi obce Wynagrodzenia Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy Odpis na Z. F.Ś.S Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników Razem świadczenia na rzecz pracowników Podatki i opłaty Pozostałe koszty Przedpłaty fakturowane III. Wynik finansowy Koszalin,

5 L.p. zwiększenia Zmniejszenia I. Przychody Załącznik do planu Uzasadnienie planu na 2005 rok Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (miejskie) Uchwała Nr XXIX/464/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z Zarządzenie Nr 365/2184/05 Prezydenta Miasta Koszalina z dn roku Plan na 2005 plan po zmianach 1. Przychody własne , kary za przetrzymanie książek, dary, ksero, internet itp , Dotacja otrzymane z Urzędu Miasta , Dotacja na działalność bieżącą , Dotacja z PEFRON , Dotacja z funduszu przeciwalkoholowego , Na remonty Struga , RAZEM PRZYCHODY , II. KOSZTY 1. Amortyzacja , amortyzacja 100% środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji Książka 531/f , zbiory specjalne 1 824,21 zakup czasopism , Zbiory biblioteczne , materiały eksploatacyjne ( kody kreskowe, zabezpieczania kodów ), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa 9 476, , materiały na remonty i konserwację budynku 204, środki czystości 3 136, papier ksero 821, druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne 5 408, Zużycie materiałów , Energia cieplna , Energia elektryczna 6 702, Woda 908, Razem energia , Usługi transportowe 1 140, Remont i konserwacja budynków 2 414,

6 Remont i konserwacja urządzeń biurowych 1 859, Przeglądy i konserwacje urządzeń 3 096, Remont i konserw. Budynku zad.celowe , Razem usługi remontowe , Usługi internetowe, informatyczne 1 227, Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen. 996, Ekspertyzy,ogłoszenia,itp , Usługi komunalne -wywóz nieczystości ; Usługi dozoru mienia 3 830, Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz , Usługi telekomunikacyjne -telefony 7 072, Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe , Czynsze lokalowe , Razem pozostałe usługi obce , Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę , Umowy zlecenia i o dzieło 1 300, Razem wynagrodzenia , Ubezpieczenie społeczne , Fundusz pracy , Odpisy na z.f.ś.s , Pozostałe świadczenia 606, Razem.świadcz na rzecz pracown , Podatek vat , Podatek od nieruchomości 5 461, Opłata za użytkowanie nieruchomości 988, Wpłata na PFRON 0, Pozostałe 436,70 10 Podatki i opłaty , Razem podróże służbowe 0, imprezy 5 665, Ubezpieczenie budynków i budowli 1 257, Pozostałe koszty 648, Razem pozostałe koszty 7 570, Pozostałe koszty operacyjne 0, Przedpłaty fakturowane -183,54 RAZEM KOSZTY , III. WYNIK FINANSOWY , Koszalin,

7 L.p. (miejskie) Zwiększwenia zmniejszenia I. Przychody ogółem Przychody własne III ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE Dotacje otrzymane z Urzędu Miasta Uchwała Nr XXVIII/441/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z rok Plan na 2005 rok Plan po zmianach Dotacja na działlność bieżącą Dotacja z PEFRON Dotacja z funduszu przeciwalkoholowego Dotacja na remonty II. Koszty ogółem Amortyzacja Zakup zbiorów bibliotecznych Zużycie materiałów Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi obce Wynagrodzenia Składki na ubezpiecz społeczne, Fundusz Pracy Odpis na Z. F.Ś.S Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników Razem świadczenia na rzecz pracownikóws Podatki i opłaty Pozostałe koszty Przedpłaty fakturowane III. Wynik finansowy Koszalin, podpis i pieczęć jednostki sporzadzajęcej

8 L.p. zwiększenia Zmniejszenia I. Przychody Załącznik do planu Uzasadnienie planu na 2005 rok Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (miejskie) 2004 roku Plan na 2005 plan po zmianach 1. Przychody własne , kary za przetrzymanie książek, dary, ksero, internet itp , Dotacja otrzymane z Urzędu Miasta , Dotacja na działalność bieżącą , Dotacja z PEFRON , Dotacja z funduszu przeciwalkoholowego , Na remonty Struga , RAZEM PRZYCHODY , II. KOSZTY 1. Amortyzacja , amortyzacja 100% środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji Książka 531/f , zbiory specjalne 1 824,21 zakup czasopism , Zbiory biblioteczne , materiały eksploatacyjne ( kody kreskowe, zabezpieczania kodów ), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa 9 476, , materiały na remonty i konserwację budynku 204, środki czystości 3 136, papier ksero 821, druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne 5 408, Zużycie materiałów , Energia cieplna , Energia elektryczna 6 702, Woda 908, Razem energia , Usługi transportowe 1 140, Remont i konserwacja budynków 2 414, Remont i konserwacja urządzeń biurowych 1 859,

9 Przeglądy i konserwacje urządzeń 3 096, Remont i konserw. Budynku zad.celowe , Razem usługi remontowe , Usługi internetowe, informatyczne 1 227, Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen. 996, Ekspertyzy,ogłoszenia,itp , Usługi komunalne -wywóz nieczystości ; Usługi dozoru mienia 3 830, Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz , Usługi telekomunikacyjne -telefony 7 072, Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe , Czynsze lokalowe , Razem pozostałe usługi obce , Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę , Umowy zlecenia i o dzieło 1 300, Razem wynagrodzenia , Ubezpieczenie społeczne , Fundusz pracy , Odpisy na z.f.ś.s , Pozostałe świadczenia 606, Razem.świadcz na rzecz pracown , Podatek vat , Podatek od nieruchomości 5 461, Opłata za użytkowanie nieruchomości 988, Wpłata na PFRON 0, Pozostałe 436,70 10 Podatki i opłaty , Razem podróże służbowe 0, imprezy 5 665, Ubezpieczenie budynków i budowli (+1200 dotacja celowa w VIII) 1 257, Pozostałe koszty 648, Razem pozostałe koszty 7 570, Pozostałe koszty operacyjne 0, Przedpłaty fakturowane -183,54 RAZEM KOSZTY , III. WYNIK FINANSOWY , Koszalin,

10 L.p. (miejskie) Zwiększwenia zmniejszenia I. Przychody ogółem Przychody własne II ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE Dotacje otrzymane z Urzędu Miasta 2004 rok Plan na 2005 rok Plan po zmianach Dotacja na działlność bieżącą Dotacja z PEFRON Dotacja z funduszu przeciwalkoholowego Dotacja na remonty II. Koszty ogółem Amortyzacja Zakup zbiorów bibliotecznych Zużycie materiałów Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi obce Wynagrodzenia Składki na ubezpiecz społeczne, Fundusz Pracy Odpis na Z. F.Ś.S Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników Razem świadczenia na rzecz pracownikóws Podatki i opłaty Pozostałe koszty Przedpłaty fakturowane III. Wynik finansowy Koszalin, podpis i pieczęć jednostki sporzadzajęcej

11 L.p. zwiększenia Zmniejszenia I. Przychody 2004 roku Załącznik do planu Uzasadnienie planu na 2005 rok Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (miejskie) Plan na 2005 plan po zmianach 1. Przychody własne , kary za przetrzymanie książek, dary, ksero, internet itp , Dotacja otrzymane z Urzędu Miasta , Dotacja na działalność bieżącą , Dotacja z PEFRON , Dotacja z funduszu przeciwalkoholowego , Na remonty Struga , RAZEM PRZYCHODY , II. KOSZTY 1. Amortyzacja , amortyzacja 100% środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji Książka 531/f , zbiory specjalne 1 824,21 zakup czasopism , Zbiory biblioteczne , materiały eksploatacyjne ( kody kreskowe, zabezpieczania kodów ), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa 9 476, , materiały na remonty i konserwację budynku 204, środki czystości 3 136, papier ksero 821, imprezy druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne 5 408, Zużycie materiałów , Energia cieplna , Energia elektryczna 6 702, Woda 908, Razem energia , Usługi transportowe 1 140, Remont i konserwacja budynków 2 414,

12 Remont i konserwacja urządzeń biurowych 1 859, Przeglądy i konserwacje urządzeń 3 096, Remont i konserw. Budynku zad.celowe , Razem usługi remontowe , Usługi internetowe, informatyczne 1 227, Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen. 996, Ekspertyzy,ogłoszenia,itp , Usługi komunalne -wywóz nieczystości ; Usługi dozoru mienia 3 830, Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz , Usługi telekomunikacyjne -telefony 7 072, Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe , Czynsze lokalowe , Razem pozostałe usługi obce , Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę , Umowy zlecenia i o dzieło 1 300, Razem wynagrodzenia , Ubezpieczenie społeczne , Fundusz pracy , Odpisy na z.f.ś.s , Pozostałe świadczenia 606, Razem.świadcz na rzecz pracown , Podatek vat , Podatek od nieruchomości 5 461, Opłata za użytkowanie nieruchomości 988, Wpłata na PFRON 0, Pozostałe 436,70 10 Podatki i opłaty , Razem podróże służbowe 0, imprezy 5 665, Ubezpieczenie budynków i budowli (+1200 dotacja celowa w VIII) 1 257, Pozostałe koszty 648, Razem pozostałe koszty 7 570, Pozostałe koszty operacyjne 0, Przedpłaty fakturowane -183,54 RAZEM KOSZTY , III. WYNIK FINANSOWY , Koszalin,

13 I ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE L.p. (miejskie) Zwiększwenia zmniejszenia I. Przychody ogółem Przychody własne Dotacje otrzymane z Urzędu Miasta 2004 rok Plan na 2005 rok Plan po zmianach Dotacja na działlność bieżącą Dotacja z funduszu przeciwalkoholowego Dotacja z PEFRON Dotacja na remonty II. Koszty ogółem Amortyzacja Zakup zbiorów bibliotecznych Zużycie materiałów Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi obce Wynagrodzenia Składki na ubezpiecz społeczne, Fundusz Pracy Odpis na Z. F.Ś.S Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników Podatki i opłaty Pozostałe koszty Przedpłaty fakturowane III. Wynik finansowy Koszalin, podpis i pieczęć jednostki sporzadzajęcej

14 Załącznik do planu Uzasadnienie planu na 2005 rok Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (miejskie) L.p. zwiększenia Zmniejszenia I. Przychody 2004 roku Plan na 2005 plan po zmianach 1. Przychody własne , kary za przetrzymanie książek, dary, ksero, , internet itp.. 2. Dotacja otrzymane z Urzędu Miasta , Dotacja na działalność bieżącą , Dotacja z funduszu przeciwalkoholowego , Dotacja z PEFRON , Na remonty Struga , RAZEM PRZYCHODY , II. KOSZTY 1. Amortyzacja , ,00 0, amortyzacja 100% środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji Książka 531/f , zbiory specjalne 1 824,21 zakup czasopism , Zbiory biblioteczne , ,00 0, materiały eksploatacyjne ( kody kreskowe, zabezpieczania kodów ), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek 9 476, działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa 4 903, materiały na remonty i konserwację budynku 204, środki czystości 3 136, papier ksero 821, imprezy druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne 5 408, Zużycie materiałów , , Energia cieplna , Energia elektryczna 6 702, Woda 908,

15 4 Razem energia , Usługi transportowe 1 140, ,00 0, Remont i konserwacja budynków 2 414, Remont i konserwacja urządzeń biurowych 1 859, Przeglądy i konserwacje urządzeń 3 096, Remont i konserw. Budynku zad.celowe , Razem usługi remontowe , , , Usługi internetowe, informatyczne 1 227, Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen. 996, Ekspertyzy,ogłoszenia,itp , Usługi komunalne -wywóz nieczystości ; Usługi dozoru mienia 3 830, Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz , Usługi telekomunikacyjne -telefony 7 072, Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe , Czynsze lokalowe , Razem pozostałe usługi obce , ,00 0, Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę , Umowy zlecenia i o dzieło 1 300, Razem wynagrodzenia , ,00 0, Ubezpieczenie społeczne , Fundusz pracy , Odpisy na z.f.ś.s , Pozostałe świadczenia 606, Razem.świadcz na rzecz pracown , ,00 0, Podatek vat , Podatek od nieruchomości 5 461, Opłata za użytkowanie nieruchomości 988, Pozostałe 436,70 10 Razem pozostałe podatki i opłaty , ,00 0, Razem podróże służbowe 0, imprezy 5 665, Ubezpieczenie budynków i budowli 1 257, Pozostałe koszty 648, Razem pozostałe koszty 7 570, , Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Przedpłaty fakturowane -183,54 RAZEM KOSZTY , , III. WYNIK FINANSOWY ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszalin,

16 PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE (miejskie) L.p. w Plan na 2005 % 2004 roku rok 4: I. Przychody ogółem ,45 1. Przychody własne ,30 2. Dotacje otrzymane z budżetu ,28 3. Dotacja na remonty Dotacja z PEFRON Dotacja z funduszu przeciwalkoholowego II. Koszty ogółem ,79 1. Amortyzacja ,66 2. Zakup zbiorów bibliotecznych ,15 3. Zużycie materiałów ,14 4. Energia ,70 5. Usługi transportowe ,54 6. Usługi remontowe ,32 7. Pozostałe usługi obce ,86 8. Wynagrodzenia ,11 Składki na ubezpiecz. społeczne, ,14 Fundusz Pracy ,65 9. Odpis na Z. F.Ś.S ,19 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników , Podatki i opłaty , Pozostałe koszty , Przedpłaty fakturowane III. Wynik finansowy Koszalin, podpis i pieczęć jednostki sporzadzajęcej

17 Załącznik do planu Uzasadnienie planu na 2005 rok Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (miejskie) L.p. w 2004 roku Plan na 2005 % I. Przychody 1. Przychody własne , ,30 kary za przetrzymanie książek, dary, ksero, internet itp.. 2. Dotacja z budżetu , ,28 3. Na remonty Struga ,00 4. Dotacja z PEFRON ,87 5. Dotacja z funduszu przeciwalkoholowego ,00 RAZEM PRZYCHODY , ,45 II. KOSZTY 1. Amortyzacja , ,7 amortyzacja 100% środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji Książka 531/f , ,1 zbiory specjalne 1 824,21 zakup czasopism , ,38 2 Zbiory biblioteczne , ,1 materiały eksploatacyjne ( kody kreskowe, zabezpieczania kodów ), na konserwację sprzętu 9 476, ,76 komputerowego i papier do drukarek działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa 4 903, ,47 materiały na remonty i konserwację budynku 204, ,70 środki czystości 3 136, ,22 papier do ksero 821, ,73 druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne 5 408, ,25 3 Zużycie materiałów , ,1 Energia cieplna , ,6 Energia elektryczna 6 702, ,5 Woda 908, ,1

18 4 Razem energia , ,7 5 Usługi transportowe 1 140, ,5 Remont i konserwacja budynków 2 414, ,4 Remont i konserwacja urządzeń biurowych 1 859, ,5 Przeglądy i konserwacje urządzeń 3 096, ,0 Remont i konserw. Budynku zad.celowe ,22 6 Razem usługi remontowe , ,3 Usługi internetowe, informatyczne 1 227, ,2 Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen. 996,90 0 0,0 Ekspertyzy,ogłoszenia,itp , ,3 Usługi komunalne -wywóz nieczystości 5 602, ,7 Usługi dozoru mienia 3 830, ,8 Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz , ,1 Usługi telekomunikacyjne -telefony 7 072, ,0 Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe , ,4 Czynsze lokalowe , ,3 7 Razem pozostałe usługi obce , ,9 Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę , ,1 Umowy zlecenia i o dzieło 1 300, ,8 8 Razem wynagrodzenia , ,1 Ubezpieczenie społeczne , ,1 Fundusz pracy , ,6 Odpisy na z.f.ś.s , ,2 Pozostałe świadczenia 606, ,0 9 Razem.świadcz na rzecz pracown , ,6 Podatek vat , ,1 Podatek od nieruchomości 5 461, ,4 Opłata za użytkowanie nieruchomości 988, ,3 Pozostałe 436,70 10 Razem pozostałe podatki i opłaty , ,9 Razem podróże służbowe 0, imprezy 5 665, Ubezpieczenie budynków i budowli 1 257, ,6 Pozostałe koszty 648, Razem pozostałe koszty 7 570, ,0 12 Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0 0,0 13 Przedpłaty fakturowane -183,54 RAZEM KOSZTY , ,8 III. WYNIK FINANSOWY ,24 0 Koszalin,

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 sierpnia 2018 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 sierpnia 2018 r. o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie Na terenie miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, 3/ Miejski Dom Kultury w Mławie, 4/ Stacja Naukowa im. prof.

Bardziej szczegółowo

MIE SKA ul. instytucji)4 Regon31Ili::1/JI I, I

MIE SKA ul. instytucji)4 Regon31Ili::1/JI I, I MIE SKA ul. instytucji)4 Regon31Ili::1/JI I, I WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 Lp. Wyszczególnienie WYKONANIE PO ZMIANACH % (4:3) 1 2 3 4 5 1. PRZYCHODY OGÓŁEM 2722147,00 1 406 392,12 51,66 PLAN Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 sierpnia 2016 r. Druk nr 662 INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 sierpnia 2016 r. o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Ciechanów /-/ Krzysztof Kosiński

Prezydent Miasta Ciechanów /-/ Krzysztof Kosiński Załącznik Nr 2 PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY W 2016 ROKU Lp. Nazwa instytucji kultury Dz. Rozdz. Wykonanie przychodów Wykonanie kosztów Wynik Ogółem w tym dotacja podmiotowa Ogółem w tym wpłata

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie Na terenie miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, 3/ Miejski Dom Kultury w Mławie, 4/ Stacja Naukowa im. prof.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 marca 2018 r. Druk nr 1366 z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BUDŻETU SPZOZ BISKUPIEC ZA 2009 ROK PRZYCHODY

SPRAWOZDANIE Z BUDŻETU SPZOZ BISKUPIEC ZA 2009 ROK PRZYCHODY Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r. SPRAWOZDANIE Z BUDŻETU SPZOZ BISKUPIEC ZA 2009 ROK PRZYCHODY Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia ulegają zmianie, ponieważ są uzależnione

Bardziej szczegółowo

Tabelaryczne zestawienie planu i realizacji przychodów oraz kosztów Gminnych Instytucji Kultury za 2014 rok. Plan. Środki

Tabelaryczne zestawienie planu i realizacji przychodów oraz kosztów Gminnych Instytucji Kultury za 2014 rok. Plan. Środki Załącznik nr 1 Tabelaryczne zestawienie planu i realizacji przychodów oraz kosztów Gminnych Instytucji Kultury za 2014 rok Świebodzński Dom Kultury Plan Wykonanie na 31-12-2014r. % Lp. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 31 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 31 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 31 marca 2016 r. z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie Na terenie miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, 3/ Miejski Dom Kultury w Mławie, 4/ Stacja Naukowa im. prof.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok. Plan po korekcie Wykonanie na dzień 31.12.2014r. PRZYCHODY 13 839 382,00 13 839 382,70

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie Na terenie miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, 3/ Miejski Dom Kultury w Mławie, 4/ Stacja Naukowa im. prof.

Bardziej szczegółowo

Dokształcanie nauczycieli. Wydatki

Dokształcanie nauczycieli. Wydatki Dokształcanie nauczycieli Dział Rozdział Nazwa Plan 2015 801 Oświata i wychowanie 15 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 - SP-2 4 000,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013 Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 35/14 Burmistrza Mogilna z dnia 18 marca 2014 r. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2013 Instytucja kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 248/18 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 27 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 248/18 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 27 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 248/18 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2017r. Na podstawie art. 265 pkt. 2 oraz art.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 382 NA 2019 ROK

PLAN FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 382 NA 2019 ROK Rozdział:..80101... 40 Liczba uczniów / wychowanków 919 107,55 Liczba etatów pracowników pedagogicznych (według EN-3) 80,55 5,50 21,50 083 Wpływy z usług 15 000 15 000 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33 /2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 marca 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 33 /2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 marca 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 33 /2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie: przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 360 NA 2019 ROK

PLAN FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 360 NA 2019 ROK 81 Rozdział:..811... 18 Liczba uczniów / wychowanków 463 52,3 Liczba etatów pracowników pedagogicznych (według EN-3) 37,3 4,25 1,75 83 Wpływy z usług 14 14 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ K O S Z T Y A D M I N I S T R A C J I

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ K O S Z T Y A D M I N I S T R A C J I Plan budżetu na 2017 rok rozdział 90017 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Zadaniami realizowanymi przez samorządowy zakład budżetowy jest: - zaopatrzenie wsi w wodę, - wywóz nieczystości płynnych

Bardziej szczegółowo

Na terenie Miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie,

Na terenie Miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, Na terenie Miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, 3/ Miejski Dom Kultury w Mławie, 4/ Stacja Naukowa im. prof.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012 Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 sierpnia 2013 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 29 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze

Bardziej szczegółowo

Na terenie Miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie,

Na terenie Miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, Na terenie Miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, 3/ Miejski Dom Kultury w Mławie, 4/ Stacja Naukowa im. prof.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki Stanisława Staszica Koszalin. Wydatki

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki Stanisława Staszica Koszalin. Wydatki Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin Koszalin, dn. 17.02.2014 r. Plan finansowy wydatków na 2014 rok wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. (URM - XXXVIII/578/2013-19.12.2013 r.)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MIEDZI W LEGNICY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MIEDZI W LEGNICY Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 358/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 marca 2013 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Plan na Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrz Miasta Pieszycach z dnia 27.XII.2002 dotyczącego Zakładowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2006 Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznej za 2014 rok Miejskiej Biblioteki Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 I

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 I Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 16/11 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 25 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY OŚRODEK KULTURY Dział Rozdz. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie I. PRZYCHODY Plan przychodów ChBP w Chełmie na rok 2012 został określony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2012 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 28 marca 2013r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2012 Mława, marzec 2013 rok Na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planów finansowych MOKSiT w Tuszynie za 2009r. Dział 921 KULTURA I OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO. 1.900,00 wykonanie 1.

Informacja z wykonania planów finansowych MOKSiT w Tuszynie za 2009r. Dział 921 KULTURA I OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO. 1.900,00 wykonanie 1. Informacja z wykonania planów finansowych MOKSiT w Tuszynie za 2009r. Dział 921 KULTURA I OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby PRZYCHODY Dotacje j.s.t.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TABELARYCZNA I. PRZYCHODY , ,00. 2 Dotacja z Fundacji Orange 3 569, ,13 100,00

CZĘŚĆ TABELARYCZNA I. PRZYCHODY , ,00. 2 Dotacja z Fundacji Orange 3 569, ,13 100,00 Miejska Górka, dnia 22.07.2013 Sprawozdanie z realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce za I półrocze 2013 roku Instytucja

Bardziej szczegółowo

Informacja o wprowadzeniu zmian w planie wydatków LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO nr 56 ul Dzieci Warszawy 42 na 2019r.

Informacja o wprowadzeniu zmian w planie wydatków LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO nr 56 ul Dzieci Warszawy 42 na 2019r. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO nr 56 ul Dzieci Warszawy 42 Warszawa, dnia 02.07.2019r Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1098/2019 z dnia 27.06.2019 r. 80110 Gimnazja 578 186 115 10 693 286

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 747/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 sierpnia 2013 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY ZA PIERWSZE

Bardziej szczegółowo

- upomnienia , pozostałe przychody 0 128, Przychody za terminowe opłacanie podatku ,00 45

- upomnienia , pozostałe przychody 0 128, Przychody za terminowe opłacanie podatku ,00 45 - Zdzieszowice, dnia 20.07.2017 INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDZIESZOWICACH Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012 PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012 Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z 19.01.2012 roku Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Piasku Lp. ogółem wg 1. Kształcenie w zakresie podstawowym w SP Piasek 650 743

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r. 1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2010 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 17 marca 2010 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r. Lp. Wyszczególnienie I. PRZYCHODY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu rok. Dochody

Przedszkole Nr 2 i klasa 0 w przedszkolu rok. Dochody Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu - 2007 rok Dochody 801 Oświata i wychowanie 495 550,00 80104 Przedszkola 495 550,00 0830 Wpływy z usług 120 550,00 - Odpłatność rodziców i personelu 58 100,00

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań ujętych w planie wydatków na 2011 rok Osiedla... - załącznik do uchwały Rady Osiedla nr...w sprawie przyjęcia/zmiany planu.

Wykaz zadań ujętych w planie wydatków na 2011 rok Osiedla... - załącznik do uchwały Rady Osiedla nr...w sprawie przyjęcia/zmiany planu. Lp. Zadanie Kwota 1 30/999 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 4110/510 Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń (15,19% z 4170/999) 3 4120/530 Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń (2,45%

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr 220/07 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 27.XII. 2002 dotyczącego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK plan na 2009 r. (po zmianach) wykonanie na 31.12009 r. % wykonania A Koszty ogółem 6.295.416,00 6.224.949,41 98,88 I.

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 4 lipca 2016 r.

ZARZADZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 4 lipca 2016 r. Or.0050.68.2016 ZARZADZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława

Bardziej szczegółowo

Stołówki szkolne i przedszkolne 2011 rok. Wydatki

Stołówki szkolne i przedszkolne 2011 rok. Wydatki Stołówki szkolne i przedszkolne 2011 rok 801 Oświata i wychowanie 352 100,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 352 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 245 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wprowadzeniu zmian w planie wydatków SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 382 W WARSZAWIE ul KONIŃSKA 2 na 2019r.

Informacja o wprowadzeniu zmian w planie wydatków SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 382 W WARSZAWIE ul KONIŃSKA 2 na 2019r. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 382 W WARSZAWIE ul KONIŃSKA 2 Warszawa, dnia 16.04.2019r. 80101 Szkoły podstawowe 8 218 013 0-6 410 8 211 603 Wynagrodzenia i pochodne 7 081 914 7 081 914 Wydatki rzeczowe 1 136 099

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia 2010r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia 2010r. Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 26/11 Wójta Gminy Augustów z dnia 28.03.2011r. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia PRZYCHODY Plan 2010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2005 Wójta Gminy Krasne z dnia 17 października 2005r.

Zarządzenie Nr 29/2005 Wójta Gminy Krasne z dnia 17 października 2005r. Zarządzenie Nr 29/2005 Wójta Gminy Krasne z dnia 17 października 2005r. w sprawie Zakładowego Planu Kont dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury. Na podstawie art. 10 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,35

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,35 Załącznik nr 5 CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW 85154 PA 3020/G Wydatki osobowe nie zaliczone - 969,39 do wynagrodzeń W ramach wydatków na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano środki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR-I PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 13 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR OR-I PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 13 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.151.2016 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR-I.0050.103.2016 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat.

Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat. Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat Nazwa konta kosztów rodzajowych 400- Amortyzacja 401- Zużycie materiałów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 29 marca 2016 r. Or.0050.33.2016 ZARZĄDZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z finansowego instytucji kultury za 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wprowadzeniu zmian w planie wydatków LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO nr 56 ul Dzieci Warszawy 42 na 2016r.

Informacja o wprowadzeniu zmian w planie wydatków LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO nr 56 ul Dzieci Warszawy 42 na 2016r. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO nr 56 ul Dzieci Warszawy 42 na 2016r. Warszawa, dnia281.11.2016r. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1718/2016 z dnia 25.11.2016 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2010 rok Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

KSAWERÓW, DNIA 31 SIERPNIA 2011 ROKU

KSAWERÓW, DNIA 31 SIERPNIA 2011 ROKU Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2011 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 31 sierpnia 2011r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO SPZOZ OŚRODEK ZDROWIA W KSAWEROWIE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU KSAWERÓW,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej w Gołdapi za rok 2006

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej w Gołdapi za rok 2006 Załącznik Nr 20 do Zarządzenia Nr 70/III/2007 Burmistrza Gołdapi z dnia 15-03-2007r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej w Gołdapi za rok 2006 Na koniec 2006 roku w Bibliotece

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 56 NA 2018 ROK

PLAN FINANSOWY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 56 NA 2018 ROK Warszawa, dnia 4.1.218 r. NA 218 ROK 81 Rozdział:..811... Liczba oddziałów 5 Liczba uczniów / wychowanków 123 25,37 Liczba etatów pracowników pedagogicznych (według EN-3) 19,23 2, 4,14 32 Nagrody i wydatki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 30 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 30 marca 2015 r. Or.0050.35.2015 Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z finansowego instytucji kultury za 2014 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wprowadzeniu zmian w planie wydatków SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 360 ul. Dzieci Warszawy 42 na 2019r.

Informacja o wprowadzeniu zmian w planie wydatków SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 360 ul. Dzieci Warszawy 42 na 2019r. Warszawa, dnia 02.07.2019r. ul. Dzieci Warszawy 42 na 2019r. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1098/2019 z dnia 27.06.2019 r. 80101 Szkoły podstawowe 4 130 781 0-135 030 3 995 751 Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

w tym: - wynajem lokali i refaktury

w tym: - wynajem lokali i refaktury KO~~SKI ~~\'~. K?!-ir~Y ó:i-~l(' J(uhW, I'l... r(~'.!-.. ; tel.2l1 31 33; tel/fax 242 43 ~ WIP 665-10-1 i-404 Rego[i 9Qi 30. W1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO - I PÓŁROCZE 2015 (w zł) Lp. l

Bardziej szczegółowo

Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta Załącznik Nr 11 Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta Dział Rozdział Nazwa I Zakłady budżetowe 801 Oświata i wychowanie 0,00 1 522 020,00 1 170 000,00 1 522 020,00 861 000,00 60 000,00

Bardziej szczegółowo

Dokształcanie nauczycieli. Wydatki

Dokształcanie nauczycieli. Wydatki Dokształcanie nauczycieli Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 801 Oświata i wychowanie 17 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 - SP-2 3 400,00

Bardziej szczegółowo

Razem Szkoły Podstawowe. Wydatki

Razem Szkoły Podstawowe. Wydatki Razem Szkoły Podstawowe 801 Oświata i wychowanie 6 025 450,00 80101 Szkoły podstawowe 6 025 450,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 850,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 950 000,00

Bardziej szczegółowo

wojew ód/iwo Szkoła Podstawowa Nr 14 nazwa i adres Jednostki Poz Nazwa Plan-budżet Plan-budżet W^ażnik (4:3) 1 2 3 4 5 44,72 30,72 n 3,00 a

wojew ód/iwo Szkoła Podstawowa Nr 14 nazwa i adres Jednostki Poz Nazwa Plan-budżet Plan-budżet W^ażnik (4:3) 1 2 3 4 5 44,72 30,72 n 3,00 a PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 801 Dziai. 80101 Rozdziai. dolnośląskie wojew ód/iwo Szkoła Podstawowa Nr 14 nazwa i adres Jednostki Głogów gniinb-miaslo-dzielnica;^v Puhlir^^yc

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ K O S Z T Y A D M I N I S T R A C J I

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ K O S Z T Y A D M I N I S T R A C J I Plan budżetu na 2018 rok rozdział 90017 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Zadaniami realizowanymi przez samorządowy zakład budżetowy jest: - zaopatrzenie wsi w wodę, - wywóz nieczystości płynnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2014

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2014 Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 35/15 Burmistrza Mogilna z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2014 Instytucja kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OPISOWO-TABELARYCZNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZGK i M w WIOSKU ZA 2009 ROK.

INFORMACJA OPISOWO-TABELARYCZNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZGK i M w WIOSKU ZA 2009 ROK. INFORMACJA OPISOWO-TABELARYCZNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZGK i M w WIOSKU ZA 2009 ROK. Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiosko za 2009r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wprowadzeniu zmian w planie wydatków ZESPOŁU SZKÓŁ nr 42 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr 154 ul Dzieci Warszawy 42 na 2018r.

Informacja o wprowadzeniu zmian w planie wydatków ZESPOŁU SZKÓŁ nr 42 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr 154 ul Dzieci Warszawy 42 na 2018r. Warszawa, dnia 03.04.2018r. 80120 Szkoły zawodowe 152 71-5 905 146 805 Wynagrodzenia i pochodne 121 97-2 786 119 184 Wydatki rzeczowe 30 74-3 119 27 621 zakupy inwestycyjne 440 440 4010 Wynagrodzenia osobowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2013 rok Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDśETOWYCHMIEJSKIECENTRUM SPORTU I TURYSTYKI w TUSZYNIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDśETOWYCHMIEJSKIECENTRUM SPORTU I TURYSTYKI w TUSZYNIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R. INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDśETOWYCHMIEJSKIECENTRUM SPORTU I TURYSTYKI w TUSZYNIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R. Dział Rozdział Plan przychodów Wykonanie Plan rozchodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 38 /2014 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 24 marca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 38 /2014 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 24 marca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 38 /2014 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie: przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego

Bardziej szczegółowo

P L A N F I N AN S O W Y

P L A N F I N AN S O W Y P L A N F I N AN S O W Y P R Z E D S Z K O L A NR 25 WYDATKI BUDŻETOWE NA 2018 ROK Planowane wydatki na nazwa konta nr konta Wydatki 2017 r. 2018 r. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 2 769,00 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r.

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2012

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY. 1. Dotacja 1.168.252,69 1.168.252,69 100. 3. Pozostałe przychody 14.452,50 16.783,35 116,13 RAZEM: 1.279.543,19 1.281.

PRZYCHODY. 1. Dotacja 1.168.252,69 1.168.252,69 100. 3. Pozostałe przychody 14.452,50 16.783,35 116,13 RAZEM: 1.279.543,19 1.281. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 ROK BIBLIOTEKI MIEJSKO-GMINNEJ i 5 FILII BIBLIOTECZNYCH PRZYCHODY Plan Wykonanie na 2013r za 2013r. w zł w % 1. Dotacja 1.168.252,69 1.168.252,69 100 2. Przychody ze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2011 rok Na podstawie art.267 ust.1

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014. 851 85156 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 15 000 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 203 679 203 679 0 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 741 2 741

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej Załącznik Nr 5 1 do sprawozdania Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej Wykonanie budżetu za 2007r Zestawienie zbiorcze Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ K O S Z T Y A D M I N I S T R A C J I

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ K O S Z T Y A D M I N I S T R A C J I Plan budżetu na 2015 rok rozdział 90017 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Zadaniami realizowanymi przez samorządowy zakład budżetowy jest: - zaopatrzenie wsi w wodę, - wywóz nieczystości płynnych

Bardziej szczegółowo

str.1 Białośliwie dnia r. Pan Franciszek Tamas Wójt Gminy w Białośliwiu

str.1 Białośliwie dnia r. Pan Franciszek Tamas Wójt Gminy w Białośliwiu S.A.O-3305/01/2006 r. Pan str.1 Białośliwie dnia 27.02.2006 r. Franciszek Tamas Wójt Gminy w Białośliwiu Samorządowa Administracja Oświaty w Białośliwiu, składa roczne sprawozdanie z wykonania planu budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VI/308 /12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 29 sierpnia 2012 roku

Zarządzenie Nr VI/308 /12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 29 sierpnia 2012 roku Zarządzenie Nr VI/308 /12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Lubartowskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 26 marca 2014 r. Or.0050.34.2014 Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z finansowego instytucji kultury za 2013 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1.722.887,00 1.775.603,00 103,06 II.

1.722.887,00 1.775.603,00 103,06 II. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 33/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 30 marca 2015 r. Informacja o wykonaniu planów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. Informację o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie W Y K O N A N I A P L A N Ó W FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. za r.

Sprawozdanie W Y K O N A N I A P L A N Ó W FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. za r. Sprawozdanie W Y K O N A N I A P L A N Ó W FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY za 2 0 1 5 r. 1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Wiślańskiego Centrum Kultury. 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JELENIEWIE. NA DZIEŃ r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JELENIEWIE. NA DZIEŃ r. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JELENIEWIE NA DZIEŃ 30.06.2016 r. Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele. Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego sam orządowych instytucji kultury za 2017 r. Na podstauńe

Bardziej szczegółowo

6.16 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2018.

6.16 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2018. 6.16 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2018. treść plan na 2018 r. wykonanie 2018 r. 1 2 4 5 6 3020 % 5:4 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 15 669 15

Bardziej szczegółowo

Informacja o wprowadzeniu zmian w planie wydatków Szkoła Podstawowa Nr 383 ul Warszawska 63 na 2019r.

Informacja o wprowadzeniu zmian w planie wydatków Szkoła Podstawowa Nr 383 ul Warszawska 63 na 2019r. Warszawa, dnia 13.02.2019r. Szkoła Podstawowa Nr 383 ul Warszawska 63 80101 Szkoły podstawowe 3 075 910 3 614 0 3 079 524 Wynagrodzenia i pochodne 2 753 870 3 614 0 2 757 484 Wydatki rzeczowe 322 04 0

Bardziej szczegółowo

Informacja. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku z wykonania planów finansowych za I półrocze 2016 roku.

Informacja. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku z wykonania planów finansowych za I półrocze 2016 roku. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2016 Burmistrza Pruchnika z dnia 19.08.2016 Informacja Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku z wykonania planów finansowych za I półrocze 2016 roku. I. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SP Łeb.Huta. SP Jel. Huta

SP Łeb.Huta. SP Jel. Huta Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze roku 2013 Wydatki osobowe i rzeczowe szkół podstawowych W rozdziale: oświata i wychowanie Lp. Rodzaj wydatku Łebno Łeb.Huta Jel. Huta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 42 NA 2019 ROK

PLAN FINANSOWY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 42 NA 2019 ROK Rozdział:..8115... 13 Liczba uczniów / wychowanków 35 38,74 Liczba etatów pracowników pedagogicznych (według EN-3) 3,74 2, 6, 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6 89 41 Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r.

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r. Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ "Zaodrze" za 2010 rok

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ Zaodrze za 2010 rok planu finansowego SP ZOZ "Zaodrze" za 2010 rok Załącznik Nr 1 Kontrakt POZ 2 000 000 2 041 753,51 102,1 Ginekologia 155 210 151 682,50 97,7 Proktologia 172 142 173 333,08 100,7 Opłata całodobowa 252 000

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr ,42 24, % Wynagrodzenie osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Przedszkole Nr ,42 24, % Wynagrodzenie osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne województwo Dział 801 Rozdział 80104 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016. Przedszkole Nr 112 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 2015r. Plan budżetu na 2016r. Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,22

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,22 Załącznik nr 10 CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW 1. WYDATKI BIEŻĄCE 1) Wydatki osobowe 85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe - 547.866,22 W ramach wydatków na wynagrodzenia osobowe wydatkowano środki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ. z dnia 19 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ. z dnia 19 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu

Bardziej szczegółowo

III. Przychody ogółem ,2% 0830 Wpływy z usług ,0%

III. Przychody ogółem ,2% 0830 Wpływy z usług ,0% GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI SZB - GMINA Str. 1 PRZYCHODY - dział 700: rozdział 70001 Zarządzenie Nr 126 Plan na 2019 rok % wskaźniki (kol.4/kol.3) 1 2 3 4 5 6 I Stan funduszu obrotowego na początek roku 4 139

Bardziej szczegółowo