Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 66/13. Informacja o wykonaniu budżetu w I półroczu 2013 r.
|
|
- Martyna Komorowska
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 66/13 Informacja o wykonaniu budżetu w I półroczu 2013 r.
2 Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2013r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2013 wg klasyfikacji budżetowej Dz. Rozdz. Treść Wykonanie dochodów: Plan na 2013 Plan po bieżące majątkowe zmianach Rolnictwo i łowiectwo 0, , , Pozostała działalnośc 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,67 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek 0730 Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, Transport i łączność , , , , Lokalny transport zbiorowy 0,00 0, ,99 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , Drogi publiczne gminne , ,65 0, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , , , , ,00 0,00 0, , , Drogi wewnętrzne , , ,85 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dzierżawy w drogach wewnętrznych , , ,09 Pozostałe odsetki 0920 odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych 5 000, ,00 247, Infrastruktura portowa , , ,11 0,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 0570 osób fizycznych 0,00 0, , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich 0,00 0, , , ,69 0,00 2
3 Wykonanie dochodów: Dz. Rozdz. Treść Plan na 2013 Plan po bieżące majątkowe zmianach Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , ,24 0,00 0,00 77,79 Wpływy z różnych opłat 0690 koszty upomnień 300,00 300,00 246, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN , , , , , , wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez K ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , ,36 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego , ,10 0, ,05 nieruchomości 0770 lokale mieszkalne , , ,41 lokale użytkowe , , ,09 grunty , , ,55 Wpływy z usług 0830 rozliczenia wycen i kosztów hipotek , , , Pozostałe odsetki , , , Wpływy z różnych dochodów 200,00 200, , Towarzystwa Budownictwa Społecznego , , ,91 0,00 Wpływy z różnych opłat 0690 zwroty kosztów sądowych , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez TBS , , ,05 Wpływy z usług 0830 wpływy z reklam, usługi na rzecz najemców , , ,37 Pozostałe odsetki 0920 za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności , , , Wpływy z różnych dochodów 1 000, , , Działalność usługowa , , ,16 0, Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 0,00 236, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 236, Cmentarze , , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , , Informatyka , ,89 0,00 0, Pozostała działalność , ,89 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,89 0,00 3
4 Wykonanie dochodów: Dz. Rozdz. Treść Plan na 2013 Plan po bieżące majątkowe zmianach Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , ,35 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 400,00 400,00 130,35 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0, Wpływy z usług, , , ,12 refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp , , ,12 specyfikacje przetargowe 100,00 100,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 meble, urządzenia, telefony, inne 500, , , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 13,79 Wpływy z różnych dochodów , , , prowizje, 1 000, , , rozliczenia różne z lat ubiegłych , , ,86 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, Wpływy z usług , ,00 0, Pozostałe odsetki 100,00 100,00 0, Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,00 0, Pozostała działalność 0, , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0, , , , , ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 979, , ,00 0, , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , , ,00 przeciwpożarowa Obrona cywilna 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Zadania ratownictwa górkiego i wodnego 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , Straż Miejska , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu , , ,00 terytorialnego Pozostała działalność 0, ,00 0, , środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, ,00 0, ,00 4
5 Dz. Rozdz. Treść Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wykonanie dochodów: Plan na 2013 Plan po bieżące majątkowe zmianach , , ,90 0, , , ,80 0, , , ,40 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat odsetki 5 500, , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,56 0, Podatek od nieruchomości , , , Podatek rolny , , , Podatek leśny 3 450, , , Podatek od środków transportowych , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , Wpływy z różnych opłat koszty upomnień 3 000, ,00 941,70 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat odsetki , , ,80 Rekompensata utraconych dochodów w 2680 podatkach i opłatach lokalnych , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,96 0, Podatek od nieruchomości , , , Podatek rolny , , , Podatek od środków transportowych , , , Podatek od spadków i darowizn , , , Opłata od posiadania psów , , ,80 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w 0390 gminach posiadających status gminy , , ,01 uzdrowiskowej 0430 Wpływy z opłaty targowej , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , Zaległości z podatków i opłat zniesionych 500,00 500,00 0, Wpływy z różnych opłat koszty upomnień , , ,46 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat odsetki , , ,95 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na , , ,84 0,00 podstawie ustaw 0400 Wpływy z opłaty produktowej , ,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,80 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 alkoholu , , ,92 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,26 0,00 opłata adiacencka , , , za zajęcie pasa drogowego i reklamy , , ,63 opłata parkingowa , , ,67 opłata za przystanki , , ,99 opłata planistyczna , ,00 0,00 0,00 inne 3 000, ,00 0,00 0,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 0570 osób fizycznych , , ,03 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0590 Za wydanie licencji na transport drogowy 6 750, , ,00 5
6 Wykonanie dochodów: Dz. Rozdz. Treść Plan na 2013 Plan po bieżące majątkowe zmianach Wpływy z różnych opłat , , ,76 koszty upomnień dotyczące opłat 0690 parkingowych , , ,86 koszty upomnień inne 500,00 500,00 0, zwrot kosztów sądowych , , ,90 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat opłata prolongacyjna 1 000, ,00 357, Pozostałe odsetki 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,74 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , , Różne rozliczenia , , ,75 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Różne rozliczenia finansowe , , ,75 0, Pozostałe odsetki 3 000, , ,06 Otrzymane spadki, zaspisy i darowizny w 0960 postaci pieniężnej , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów zwrot podatku Vat , , ,49 Dotacja z budzetu państwa dla gmin 2870 uzdrowiskowych , , , Oświata i wychowanie , , ,42 0, Szkoły podstawowe , , ,62 0, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0, , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 765, Wpływy z różnych dochodów 5 600, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Wpływy do budzetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,15 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 26, Wpływy z usług , , , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 193, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Przedszkola , , ,77 0, Wpływy z różnych opłat 5 500, , , Wpływy z usług , , , Pozostałe odsetki 3 000, ,00 932, Wpływy z różnych dochodów 5 500, , ,14 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Wpływy do budzetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, , , Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , , Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 0, , Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 0,00 0, ,30 6
7 Dz. Rozdz. Treść Wykonanie dochodów: Plan na 2013 Plan po bieżące majątkowe zmianach Gimnazja , , ,80 0, Wpływy z różnych dochodów , ,89 zwrot ze starostwa subwencji oświatowej , ,00 dochody ZS nr 2 i Gimnazjum nr ,89 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Wpływy do budzetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 500,00 500,00 46, Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 46, Pozostała działalność , , ,19 0, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0,00 462, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 133, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 000, , , Ochrona zdrowia 3 000, , ,32 0, ,00 0, ,71 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 0570 osób fizycznych 0,00 0, , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 569, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0, , Pozostała działalność 3 000, , ,61 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 000, , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 143, Pomoc społeczna , , ,68 0, Domy pomocy społecznej 1 000, , ,44 0, Wpływy z różnych dochodów 1 000, , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,04 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 184, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 000, , , Wpływy z różnych dochodów , , ,45 7
8 Dz. Rozdz. Treść Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wykonanie dochodów: Plan na 2013 Plan po bieżące majątkowe zmianach , , , , , ,00 Świadczenia rodzinne, , , ,00 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego , , ,00 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z 2360 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0, , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,65 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 200,00 200,00 0, Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmierniej wysokości Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , , , , , , , , , ,74 0, , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 5 700, , , Dodatki mieszkaniowe 0,00 0,00 811, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 811, Zasiłki stałe , , ,58 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 2 000, , ,60 8
9 Dz. Rozdz. Treść Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmierniej wysokości Wykonanie dochodów: Plan na 2013 Plan po bieżące majątkowe zmianach , , , , , , Ośrodki pomocy społecznej , , ,62 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 8, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 41, Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 36,50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,66 0, Wpływy z usług , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% 500,00 500,00 113, Pozostała działalność , , ,64 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 300,00 300,00 0, Wpływy z różnych dochodów 800,00 800, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0, , , , , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 000, ,00 100, , , ,60 0, Żłobki , , ,00 0, Wpływy z różnych opłat , , , Wpływy z usług , , , Pozostałe odsetki 500,00 500,00 0, Wpływy z różnych dochodów 300,00 300,00 92, Pozostała działalność , , ,60 0, Pozostałe odsetki 500,00 500, ,50 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,36 9
10 Wykonanie dochodów: Dz. Rozdz. Treść Plan na 2013 Plan po bieżące majątkowe zmianach Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , , Pomoc materialna dla uczniów 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0, , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków, o kt mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 i pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu srodków europejskich , , ,00 0, , , Gospodarka odpadami , ,00 0,00 0, Wpływy z różnych oplat , ,00 0, Oczyszczanie miast i wsi 0,00 0,00 215, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 215, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,45 851, ,23 Grzywny, mandaaty i inne kary pieniężne od 0570 osób fizycznych 500,00 500,00 851,89 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 000, , , Wpływy z pozostałych dochodów 1 000, , ,77 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z oplat i kar za korzystanie ze , , ,19 0,00 środowiska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 0570 osób fizycznych 0,00 0,00 0, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych oplat , , , Pozostałe odsetki 100,00 100,00 0, Pozostała działalność , ,38 0, ,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: , , , sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek , , ,00 sprzedaż drewna z wycinek drzew 0, , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,62 Otrzymane spadki, zaspisy i darowizny w 0960 postaci pieniężnej 0, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, ,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,96 0,00 10
11 Dz. Rozdz. Treść Wykonanie dochodów: Plan na 2013 Plan po bieżące majątkowe zmianach Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,17 0, , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,17 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Dotacje celowe w ramach orogramów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawyt, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich 0,00 0, , Kultura fizyczna 0, , ,00 0, Pozostała działalność 0, , ,00 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, , ,00 Razem: , , , ,88 11
12 Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2013r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2013 r. wg źródeł Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie dochodów % bieżących majątkowych kol(4+5)/kol I. DOCHODY WŁASNE , , ,06 44,94% 1. Podatki , ,12 0,00 51,30% 1.1. od nieruchomości , ,96 51,94% 1.2 rolny , ,03 74,11% 1.3 leśny 3 450, ,00 54,06% 1.4 od środków transportowych , ,92 64,66% 1.5 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej , ,40 25,63% 1.6 od spadków i darowizn , ,94 17,38% 1.7 od czynności cywilnoprawnych , ,87 47,44% 1.8 wpływy z zaległości z podatków zniesionych 500,00 0,00 0,00% 2. Opłaty , ,14 0,00 34,13% 2.1 targowa , ,08 16,18% 2.2 uzdrowiskowa , ,01 40,78% 2.3 skarbowa , ,27 49,52% 2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem , ,92 83,78% 2.5 eksploatacyjna , ,80 41,54% 2.6 od posiadania psów , ,80 77,65% 2.7 za wydanie licencji 6 750, ,00 26,15% 2.8 adiacencka , ,97 75,43% 2.9 planistyczna ,00 0,00 0,00% 2.10 parkingowa, w tym miejsca parkingowe) , ,67 32,60% 2.11 za zajęcie pasa drogowego , ,63 54,26% 2.12 opłata za przystanki , ,99 24,68% 2.13 produktowa ,00 0,00 0,00% 2.14 prolongacyjna 1 000,00 357,00 35,70% 2.15 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,00 0,00 0,00% 2.16 inne 3 000,00 0,00 0,00% 3. Odsetki , ,94 0,00 42,57% 3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek 0920 i rozdz , , ,75% 3.2 od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS ( 0900) 9 000, ,54 19,66% 3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych ( 0910) , ,15 27,47% 3.4 od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy ( 0920) w rozdziałach 60017, 70005, , ,15 35,62% 4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,74 0,00 41,71% 4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,00 41,72% 4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych , ,74 41,42% 5. Dochody z majątku gminy , , ,41 49,20% 5.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za nieterminową zabudowę , ,24 78,12% 5.2 wpływy ze sprzedaży mienia ,10 0, ,05 34,00% 5.3 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym , ,09 17,00% 5.4 wpływy z dzierżaw nieruchomości , ,61 33,25% 5.5 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność ,00 0, ,36 333,74% 5.6. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) , ,05 44,30% 5.7. sprzedaż składników majątkowych ( 0870) , ,00 79,67% 6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia TBS , ,54 0,00 58,91% 6.1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem ( 0690, 0830,0970, 2910, ) , ,10 50,28% 6.2. Żłobek Krasnal 0690, 0970, , ,00 42,32% 6.3 Przedszkola , 0830, 0970 wpływy od rodziców z tytułu dodatkowego świadczenia usług ponad minimum programowe w przedszkolach, różne opłaty i rozliczenia oraz Zespół Obsługi Przedszkoli , ,15 87,85% 6.4. Szkoły podstawowe - wpływy od rodziców z tytułu dodatkowego świadczenia usług ponad minimum programowe w oddziałach przedszkolnych i , ,00 98,81% inne i Gimnazja - prozumienie ze Starostwem Powiatowym (zwrot subwencji oświatowej) , ,00 56,14% 6.6. Gimnazja (ZS nr 2 i Gimnazjum nr 3) 0, , wpływy z rozliczeń (TBS) , ,77 39,97% 6.8. Zwrot niewykorzystanych środków PCK, Polski Związek Głuchych, Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem , ,63 7. Pozostałe dochody , ,12 0,00 43,41% 7.1 grzywny i kary 0570, , ,64 47,69% 7.2 Koszty upomnienia i inne 0690 w rozdziałach 70005, 75615, 75616, 75618, , ,02 56,52% 7.3 Koszty sądowe 0690 w R , ,90 98,24% 7.4 Wpływy z różnych dochodów ( 0970 w rozdziałach 60004, 70005, 70021, 75023, 75075,75814, 90015, 90095, 92195) , , ,82% Strona 12
13 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie dochodów % bieżących majątkowych kol(4+5)/kol Wpływy z usług (rozdz , 75023, , ) , ,77 36,77% 7.6 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,43 57,97% w tym: a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( 2360 w rozdziałach 900,00 244,28 27,14% 75011, ) b) Zaliczka alimentacyjna w wys. 50%, , ,45 57,46% c) fundusz alimentacyjny: dłużnik - rozdz % gm. wierzyciela, 20% gm , ,26 45,31% d) Zwrot zaliczki alimentacyjnej egzekwowanej przez inne samorządy ( wykonanie) i przekazywana na rachunek Miasta rozdz , , Prace społecznie użyteczne - rozdz , ,64 128,21% 7.8 Wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t w rozdziale ,00 0,00 0,00% 7.9. Wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski) i opłaty pobierane przez Miasto np. za wycinkę drzew i krzewów , ,19 28,71% - rozdział Spadki, darowizny w postaci pieniężnej ,42 0,00 0,00% ,00 0, ,42 0,00 8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 2310, 2900, , ,84 0,00 36,05% 8.1 Dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg 2310, 2900, w tym: , ,84 0,00 36,03% a) w szkołach podstawowych , ,00 33,33% b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych , ,00 33,34% c) w przedszkolach , ,84 37,31% d) w przedszkolach niepublicznych , ,70 42,35% 0, ,30 e) w gimnazjach , ,00 33,39% f) za naukę pływania w szkołach , ,00 33,33% 8.2 Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólne utrzymanie Straży Miejskiej , ,00 52,33% 8.3. Porozumienie Starostwo Powiatowe - ul. Rzeczna 6300 rozdz ,00 0,00 0,00 0,00% 9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł , ,00 0,00 100,00% 9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i oplatach lokalnych ( z PEFRON) , ,00 100,00% 10. Wpływy do budzetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - rozdz , ,16 32,91% 80101, 80104, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych rozdz , ,00 32,88% 92695, Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych do dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji rozdz środki z PZU na oznakowanie przejścia dla pieszych ,00 0, ,00 100,00% ul. Krzywoustego 13. Na realizację programu Fair Friends środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania , ,00 80,04% 14. Środki kt niewygasają z upływem roku ,65 0, ,65 100,00% II. SUBWENCJA OGÓLNA , ,00 0,00 61,54% Subwencja oświatowa , ,00 61,54% III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,00 75,57% 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , ,67 0,00 51,18% gminie ustawami Na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC) , ,00 54,17% 1.2 Aktualizacja rejestru wyborców 7 979, ,00 50,01% 1.3 Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych 3 000, ,00 50,00% 1.4 Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego , ,00 51,10% 1.5 Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej , ,00 77,86% 1.6 Na specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 50,00% 1.7 Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego 1 246, ,67 100,00% 1.8 Na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne , ,00 41,72% 2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny) 2020 (tzw.zadania , ,00 0,00 27,38% powierzone) 3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) , ,00 0,00 71,93% 3.1 Na składki ubezpieczenia społecznego , ,00 50,00% 3.2 Na zasiłki z opieki społecznej , ,00 97,07% 3.3 Na zasiłki stałe z opieki społecznej , ,00 61,65% 3.4 Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej , ,00 50,00% 3.5 Na dożywianie , ,00 85,71% 3.6 Pomoc dla uczniów (wyprawka) , ,00 100,00% 4. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych , ,20 0,00 99,99% 5. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania bieżące Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni" - rozdz Na program "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy" , ,36 0,00 96,76% , ,38 58,87% , ,98 101,64% Strona 13
14 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie dochodów % bieżących majątkowych kol(4+5)/kol Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania inwestycyjne ,00 0, ,00 237,00% 6.1 Zaliczka na zadanie "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w 0, ,00 windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń" 6.2 Odbudowa odpływu do morza - rejon Grobli, Podczele 0,00 0,00 0, Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km rozdz Etap I , ,00 100,00% IV. ŚRODKI ZAGRANICZNE , , ,82 8,57% 1. Dotacje z Unii Europejskiej , ,10 0,00 81,73% 1.1 Na realizację programu "Comenius" w ZS , ,40 92,25% 1.2 Na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg , ,20 71,79% 1.3 Na realizację programu "ETC Day 2012" , ,50 100,00% 2. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - zadania bieżace , ,74 0,00 89,38% 2.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni" rozdz , ,69 61,45% 2.2. Na program "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze , ,05 0,00 100,00% szczególnym uwzględnieniem treningu pracy" 3. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe ,20 0, ,82 6,34% 3.1. Na zadanie "Budowa ul. Św. Macieja - rozdz , ,09 16,49% 3.2. Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I, rozdz ,00 0,00 0,00 0,00% 3.3. Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II, rozdz ,69 0,00 0,00% 3.4 Na projekt "Gmina na fali" rozdz ,89 0,00 0,00 0,00% Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej" - Park Zeromskiego -rozdz refundacja za ,45 0, ,23 87,20% Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej" - Park Zeromskiego -rozdz refundacja za ,00 0,00 0,00% Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej" - ul. Kołłątaja -rozdz ,00 0,00% Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej" - ul. Kołłątaja -rozdz , , Na zadanie "Renowacja budynku Ratusza" - rozdz Etap I ,17 0,00 0,00% Zaliczka na zadanie "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń" , ,00 75,00% Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km rozdz Etap I środki z ARiMR ,00 0, ,00 100,00% Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km rozdz Etap II środki z ARiMR ,00 0,00 0,00 0,00% 3.9 Odbudowa odpływu do morza - rejon Grobli, Podczele ,00 0,00 0,00 0,00% Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miasto Kołobrzeg rozdz ,00 0,00 0,00 0,00% 4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 628x 4.1.Środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (SP 4,5,8 i Gimnazjum 3, MOPS) w tym kolektory słoneczne ,96 0,00 0,00 0,00% ,96 0,00 0,00 0,00% OGÓŁEM DOCHODY , , ,88 43,01% Strona 14
15 Załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2013r. Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku Dział Rozdz. Treść Plan Plan po zmianach Wykonanie Wyk. % Wykonanie wydatków bieżących Wykonanie wydatków majątkowych 010 Rolnictwo i łowiectwo 770, , ,78 90,7% 1 828,78 0, Izby rolnicze 770,00 770,00 582,11 75,6% 582,11 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości ,00 770,00 582,11 75,6% 582,11 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność 0, , ,67 100,0% 1 246,67 0, Zakup usług pozostałych 0,00 24,44 24,44 100,0% 24, Różne opłaty i składki 0, , ,23 100,0% 1 222, Transport i łączność , , ,21 19,6% , , Lokalny transport zbiorowy , , ,00 54,7% ,00 0, Dopłaty w spółkach prawa handlowego , , ,00 54,7% , Drogi publiczne gminne , , ,39 23,0% , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 0,00 0,0% 0, Zakup energii 8 000, , ,04 30,9% 2 471, Zakup usług remontowych , , ,69 14,7% , Zakup usług pozostałych , , ,98 33,4% , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 000, , ,00 15,4% 1 230, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,62 3,5% , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,52 26,0% , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,54 26,0% , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,0% 0, Drogi wewnetrzne , , ,58 26,2% ,58 0, Zakup usług remontowych , , ,08 29,6% , Zakup usług pozostałych , , ,50 10,3% 8 794, Infrastruktura portowa , , ,24 1,6% 157, , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00 236,54 157,69 66,7% 157, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, ,00 0,00 0,0% 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,55 8,0% , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,0% 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,0% 0, Turystyka , , ,36 0,8% , , Pozostała działalność , , ,36 0,8% , , Zakup usług remontowych 0, ,00 0,00 0,0% 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,0% 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0, , ,00 21,6% , Opłaty na rzecz budżetu państwa 0, , ,30 100,0% 1 485, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,06 0,2% 3 900, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,35 100,0% 3 171, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 559,65 559,65 100,0% 559, Gospodarka mieszkaniowa , , ,31 36,4% , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,31 38,7% , , Zakup energii , , ,41 47,3% , Zakup usług remontowych , , ,14 41,8% , Zakup usług pozostałych , , ,74 43,7% , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , ,61 26,8% , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , ,76 47,7% , Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000, ,00 0,00 0,0% 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , ,09 97,5% , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 976,50 4,9% 976, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 0,00 0,0% 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , ,11 45,0% , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,81 49,2% , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,14 0,1% 2 268, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,0% 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,0% 0,00 Strona 15
16 710 Działalność usługowa , , ,40 5,5% ,40 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,32 5,0% ,32 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 9,3% 2 227, Zakup usług pozostałych , , ,32 4,8% , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,50 13,8% 7 595,50 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 0,00 0,0% 0, Zakup usług pozostałych , , ,80 16,2% 5 673, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu , , ,70 10,7% 1 921,70 terytorialnego Cmentarze , , ,58 4,4% 7 195,58 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0,0% 0, Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0,0% 0, Zakup usług pozostałych , , ,58 6,6% 7 195, Pozostała działalność 5 000, ,00 0,00 0,0% 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 0,00 0,0% 0, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0,00 0,0% 0, Zakup usług pozostałych 0, ,00 0,00 0,0% 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000, ,00 0,00 0,0% 0, Informatyka 7 900, ,00 0,00 0,0% 0,00 0, Pozostała działalność 7 900, ,00 0,00 0,0% 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,0% 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 900, ,00 0,00 0,0% 0, Administracja publiczna , , ,55 41,4% , , Urzędy wojewódzkie , , ,00 54,2% ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,98 47,3% , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,53 92,8% , Składki na Fundusz Pracy 5 880, , ,49 60,8% 3 577, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,30 37,2% ,30 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,83 39,4% , Zakup materiałów i wyposażenia 7 340, ,00 694,09 9,5% 694, Zakup usług pozostałych , , ,23 14,2% 2 191, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 649,00 649,00 0,00 0,0% 0,00 telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 500, ,00 28,95 1,2% 28,95 telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000, ,00 0,00 0,0% 0, Różne opłaty i składki 300,00 300,00 65,20 21,7% 65, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,88 43,5% , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,70 26,4% , Zasądzone renty 2 400, , ,00 50,0% 1 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,62 46,2% , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0,0% 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0,0% 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,92 97,7% , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , ,82 4,4% 3 638, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,20 48,5% , Składki na Fundusz Pracy , , ,60 38,3% , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000, ,00 0,00 0,0% 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,40 65,0% , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,05 25,1% , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,65 71,8% , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,44 32,4% 6 805, Zakup energii , , ,82 45,2% , Zakup usług remontowych , , ,36 7,0% 8 873, Zakup usług zdrowotnych , , ,00 25,1% 2 511, Zakup usług pozostałych , , ,50 44,2% , Zakup usług pozostałych 7 800, , ,22 74,0% 6 816, Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w , ,00 0,00 0,0% 0,00 użytkowaniu jednostek budżetowych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , , ,38 40,5% 8 078, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci , , ,42 45,0% ,42 telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci , , ,11 37,1% ,11 telefonicznej Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 8 000, ,00 223,75 2,8% 223, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 978,75 1,3% 978, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , ,38 40,0% , Podróże służbowe krajowe , , ,36 30,9% , Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 465,90 46,6% 465, Podróże służbowe zagraniczne , , ,37 52,4% 7 865, Podróże służbowe zagraniczne 2 000, ,00 643,94 32,2% 643, Różne opłaty i składki , , ,50 41,0% , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,71 75,6% , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 533,00 533,00 100,0% 533,00 Strona 16
17 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 500, ,00 240,00 16,0% 240, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500, ,00 0,00 0,0% 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,0% 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , ,57 43,4% , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 32,5% , Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do 0,00 389,04 389,04 100,0% 389,04 sektora finansów publicznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,0% 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,40 5,4% , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,81 16,9% ,81 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,92 8,5% 8 455, Zakup usług pozostałych , , ,09 17,5% , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 0, ,00 999,80 10,0% 999, Pozostała działalność , , ,56 50,1% ,56 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 44,4% , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 376,27 1,2% 376, Zakup usług pozostałych , ,00 12,00 0,0% 12, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 100,00 100,00 0,00 0,0% 0,00 telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki , , ,29 63,7% ,29 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 7 979, , ,83 24,3% 1 940,83 0,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 979, , ,83 24,3% 1 940,83 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 400, , ,43 70,3% 1 686, Składki na ubezpieczenia społeczne 365,00 365,00 254,40 69,7% 254, Składki na Fundusz Pracy 59,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 155, ,00 0,00 0,0% 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,36 30,5% , , Komendy powiatowe Policji , ,00 0,00 0,0% 0,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 0,00 0,0% 0, Straż Graniczna , , ,00 100,0% ,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , , ,00 100,0% , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,00 98,8% 0, ,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań , , ,00 98,8% ,00 inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne , , ,31 51,3% ,31 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,94 57,4% 4 589, Zakup usług pozostałych 5 000, , ,37 71,4% 4 999, Różne opłaty i składki , , ,00 41,8% 8 357, Obrona cywilna , , ,96 48,8% ,96 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,50 73,9% , Zakup energii 5 000, , ,30 20,3% 1 014, Zakup usług remontowych 4 200,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, , ,16 12,8% 1 022, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 150,00 150,00 150,00 100,0% 150, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 650,00 0,00 0,00 0, Zadania ratownictwa górskiego i wodnego , , ,00 21,1% ,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 0, , ,00 60,4% ,00 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 0,00 0,00 0,00 stowarzyszeniom 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 20,0% , Straż gminna (miejska) , , ,15 42,5% ,15 0,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art , ,88 0,00 0,0% 0,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 873, , ,40 22,3% 2 201, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 069, ,00 0,00 0,0% 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,41 41,3% , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,70 96,8% , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,91 44,3% , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 44,3% , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,32 33,2% , Zakup energii , , ,49 29,3% 4 688, Zakup usług remontowych , , ,44 40,7% , Zakup usług zdrowotnych 2 262, ,00 30,00 1,3% 30, Zakup usług pozostałych , , ,76 32,0% ,76 Strona 17
18 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 3 205, ,00 487,08 15,2% 487,08 telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 137, ,00 223,46 10,5% 223,46 telefonicznej Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 068, ,00 0,00 0,0% 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 028, ,00 0,00 0,0% 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , ,14 37,7% , Podróże służbowe krajowe 4 273, ,00 0,00 0,0% 0, Różne opłaty i składki , , ,00 86,4% 8 644, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 75,2% , Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 084, , ,00 32,5% 1 002, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 542, ,00 273,04 17,7% 273,04 Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,00 0,00 0,0% 0,00 korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , , ,94 3,0% 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,94 3,0% , Obsługa długu publicznego , , ,14 16,8% ,14 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,14 33,0% ,14 0,00 Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę , , ,14 33,0% ,14 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 0, ,94 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 0, ,94 0,00 0,0% 0, Różne rozliczenia , , ,27 0,3% 5 694,27 0, Różne rozliczenia finansowe , , ,27 13,2% 5 694,27 0, Zakup usług pozostałych , , ,27 13,2% 5 694, Rezerwy ogólne i celowe , ,05 0,00 0,0% 0,00 0, Rezerwy , ,97 0,00 0,0% 0, Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,08 0,00 0,0% 0, Oświata i wychowanie , , ,20 49,8% , , Szkoły podstawowe , , ,72 51,2% ,72 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,90 27,1% , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,17 17,9% 6 745, Stypendia dla uczniów , , ,00 49,7% 8 050, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,49 46,6% , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,23 99,8% , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,79 49,0% , Składki na Fundusz Pracy , , ,19 41,4% , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000, ,00 0,00 0,0% 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,74 41,0% , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,26 57,2% , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,60 27,2% 7 831, Zakup energii , , ,81 70,5% , Zakup usług remontowych , , ,65 37,2% , Zakup usług zdrowotnych , , ,00 14,6% 2 920, Zakup usług pozostałych , , ,70 50,9% , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , ,21 53,3% 6 565, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 7 200, , ,96 55,9% 3 744,96 telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci , , ,69 56,4% 9 971,69 telefonicznej Podróże służbowe krajowe 7 950, , ,83 32,8% 3 265, Różne opłaty i składki , , ,00 33,4% 5 950, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,50 80,4% , Pozostałe odsetki 170,00 170,00 0,00 0,0% 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 40,7% 4 929, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0,00 0,0% 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,05 49,0% ,05 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 219, ,00 180,00 14,8% 180, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,17 47,0% , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,84 99,5% , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,67 48,2% , Składki na Fundusz Pracy , , ,56 43,8% , Zakup materiałów i wyposażenia 8 700, ,00 440,39 1,9% 440, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 600, ,00 0,00 0,0% 0, Zakup energii , , ,00 40,4% 4 200, Zakup usług remontowych 2 450,00 450,00 0,00 0,0% 0, Zakup usług zdrowotnych 730,00 730,00 70,00 9,6% 70, Zakup usług pozostałych , , ,70 38,5% , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 300,00 300,00 0,00 0,0% 0,00 Strona 18
19 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , ,00 100,0% 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,72 79,8% , Przedszkola , , ,11 44,4% , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,90 39,4% ,90 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 2900 związków powiatów na dofinansowanie zadań , , ,40 46,9% ,40 bieżących 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,74 18,6% 4 342, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,71 45,7% , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,69 97,8% , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,35 46,4% , Składki na Fundusz Pracy , , ,82 39,7% , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,00 30,3% 8 298, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 27,1% , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,73 75,2% , Zakup środków żywności , , ,40 100,0% , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0, , ,44 91,5% 3 020, Zakup energii , , ,06 83,9% , Zakup usług remontowych , , ,01 51,3% , Zakup usług zdrowotnych 7 600, , ,00 13,2% 1 001, Zakup usług pozostałych , , ,04 68,7% , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , ,09 33,5% 4 689, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 4 200, , ,70 45,5% 1 911,70 telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci , , ,48 37,4% 5 236,48 telefonicznej Podróże służbowe krajowe 1 750, ,00 0,00 0,0% 0, Różne opłaty i składki 3 800, , ,92 83,9% 3 187, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,25 75,0% , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,00 210,00 1,5% 210, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500, ,00 0,00 0,0% 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,0% 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,38 99,2% 4 463, Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,40 27,1% ,40 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,40 46,4% ,40 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 2900 związków powiatów na dofinansowanie zadań , ,00 0,00 0,0% 0,00 bieżących Gimnazja , , ,16 54,3% ,16 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,56 46,3% , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,07 28,5% 4 330, Stypendia dla uczniów , , ,00 93,5% , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,51 49,5% , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,33 100,0% , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,49 51,8% , Składki na Fundusz Pracy , , ,68 42,2% , Wynagrodzenia bezosobowe 6 600, , ,65 35,3% 3 847, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,42 53,2% , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,48 29,3% 7 228, Zakup energii , , ,04 65,7% , Zakup usług remontowych , , ,39 54,5% , Zakup usług zdrowotnych 8 910, , ,00 15,3% 1 365, Zakup usług pozostałych , , ,48 49,5% , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 830, , ,26 37,2% 1 423, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 3 600, , ,30 51,7% 1 860,30 telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci , , ,46 29,3% 3 754,46 telefonicznej Podróże służbowe krajowe 6 200, , ,64 47,9% 3 927, Różne opłaty i składki 6 200, , ,40 59,3% 3 675, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 89,1% ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami , , ,00 17,6% 1 815,00 korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół , , ,88 22,5% ,88 0, Zakup usług pozostałych , , ,88 22,5% , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , ,97 45,1% ,97 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500, ,00 348,26 23,2% 348, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,80 40,8% , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,06 95,1% , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,47 36,0% ,47 Strona 19
20 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 207, , ,40 39,5% 3 636, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 30,0% 3 600, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,43 46,1% 5 075, Zakup usług remontowych 1 500, , ,57 91,9% 4 135, Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 195,00 24,4% 195, Zakup usług pozostałych , , ,50 64,0% , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500, ,00 848,55 33,9% 848, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 200, ,00 553,41 46,1% 553,41 telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 000, ,00 605,55 30,3% 605,55 telefonicznej Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00 ######## 0, Różne opłaty i składki 500,00 500,00 124,00 24,8% 124, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 747, , ,25 75,0% 7 310, Pozostałe odsetki 0,00 540,73 0,00 0,0% 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0, , ,72 100,0% 4 920, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, ,00 93,00 4,7% 93, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,84 27,8% ,84 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,12 9,4% 2 493, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 649, ,00 317,37 3,3% 317, Zakup usług pozostałych , , ,71 21,4% , Podróże służbowe krajowe , , ,28 23,8% 8 853, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,36 41,7% , Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,85 58,2% ,85 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 100, ,00 310,00 6,1% 310, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,25 52,6% , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,01 95,2% , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,18 52,8% , Składki na Fundusz Pracy , , ,61 28,3% 3 515, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,35 54,0% , Zakup energii , , ,29 86,5% , Zakup usług remontowych , , ,62 61,9% , Zakup usług zdrowotnych 1 550, ,00 215,00 13,9% 215, Zakup usług pozostałych , , ,84 47,9% 8 039, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,70 75,0% , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 050, ,00 0,00 0,0% 0, Pozostała działalność , , ,22 29,3% ,22 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na 2 000, , ,00 100,0% 2 000,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,13 13,2% , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,93 12,2% 2 236, Składki na Fundusz Pracy 3 667, ,00 317,38 11,9% 317, Zakup materiałów i wyposażenia 6 900, , ,96 24,5% 2 204, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,10 25,9% 2 309, Zakup usług pozostałych , , ,82 36,0% , Zakup usług pozostałych 0, , ,52 29,9% 7 320, Podróże służbowe krajowe 0, ,00 685,19 13,7% 685, Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,00 0,00 ######## 0, Podróże służbowe zagraniczne 0, , ,19 43,6% , Ochrona zdrowia , , ,01 36,4% , , Zwalczanie narkomanii , , ,96 33,5% ,96 0, Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 75,0% 7 500, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 719, ,00 0,00 0,0% 0, Składki na Fundusz Pracy 245,00 245,00 0,00 0,0% 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 57,3% , Zakup materiałów i wyposażenia 7 500, , ,96 21,4% 1 605, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,0% 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,13 27,6% , ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami samorządu , , ,00 81,8% ,00 terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , ,00 55,9% , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 79,8% , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 0,00 0,0% 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,63 47,0% , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 100, , ,03 100,0% 2 106, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,19 47,1% , Składki na Fundusz Pracy 3 109, ,00 758,22 24,8% 758, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,56 45,0% , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,88 44,1% ,88 Strona 20
Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 r. wg źródeł
Załącznik nr 2 do projektu budżetu na rok 2013 Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 r. wg źródeł Lp. Wyszczególnienie Plan 2013 I. DOCHODY WŁASNE 144 886 654,48 111 633 739,48 33 252 915,00
Dochody budŝetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2012 roku według waŝniejszych źródeł
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XV / 193 / 11 z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 r. Dochody budŝetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2012 roku według waŝniejszych
1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,
ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania
I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90
Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1
1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:
ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY
Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo
Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.
Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok
ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok
Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie
Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł. w tym:
Załącznik nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu
Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095
ZARZĄDZENIE NR 66/13 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 29 sierpnia 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 66/13 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2013r., kształtowaniu
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody
Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Rady Miejskiej Bielawy Nr IV/52/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011 W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW DOCHODY w
Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK w tym : Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.
Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów
ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok
1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych
Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok
Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990
Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.
Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo
Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok.
Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 604 704,96 2 606 511,09 100,07 01041 01095 Program Rozwoju
Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku
Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,66 119,9% Dotacje, środki, subwencje , ,98 98,9%
DOCHODY Na założony plan dochodów (po zmianach) w kwocie 49 065 938,00 - realizacja wyniosła realizacja wyniosła 48 600 729,83 - co stanowiło 99,1% planowanych dochodów plan wykonanie %% DOCHODY OGÓŁEM,
2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki
Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku
Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku 010 Rolnictwo i łowiectwo 658,22 658,22 100,0% 01095 Pozostała działalność 658,22 658,22 100,0% 658,22 658,22 100,0% 600 Transport i
Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent
Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie
Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZARZĄDZENIE NR 21/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 31 marca 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 21/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4
2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan
Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku
Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura
DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.
Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność
1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:
ZARZĄDZENIE NR 499/14 BURMISTRZA ŁAP z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK
GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec
Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie
Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.
Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 080 419,00 1 037 162,93 96,00 01041 Program rozwoju Obszarów
Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010
Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r.
Dział Rozdział Treść Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. Plan na 2016 r. w zł Wykonanie za 2016 r. w zł. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 r. z tego:
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,
ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014
PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od
Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok
Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo
Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35
010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00
Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów
ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki
ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
Plan wydatków wg stanu na dzień r.
Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU
UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011
z dnia 31 sierpnia 2010 roku
Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30
Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r.
Dział Rozdział Treść Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Plan na 2017r. w zł Wykonanie za 2017r. w zł. Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2017 r.
Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY
Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2015r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo
Dochody budżetowe za okres od r.do r.
Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095
Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.
Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia
Dochody budżetowe 2012r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem
załącznik nr 1 do uchwały Nr 7.I.2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 27 stycznia 2012r Dochody budżetowe 2012r Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 01095
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent
ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
Dochody budżetowe na 2014 rok
Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2012 rok
Załącznik do Uchwały Nr XXXV/263/2013 Rady Gminy Kolbudy z dnia 25 czerwca 2013 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2012 rok DOCHODY Na założony plan dochodów (po zmianach) w kwocie 50
PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1
PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 102 40 4 01095 Pozostała działalność 102 40 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2011 rok Plan w zł. zł. 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 796
Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.
Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70
DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta
ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego
TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2014 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych
TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2014 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2014 rok Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % 010 Rolnictwo i łowiectwo
DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące
Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta
TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych
TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2014 roku Wykonanie dochodów na 30 w tym: w tym: % 010 Rolnictwo
Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok
Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze
ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012
ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o
Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok
Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje
Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów
Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.
Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK DZIAŁ ROZDZ NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLAN WG UCHWAŁY
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK DZIAŁ ROZDZ NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLAN WG UCHWAŁY PLAN PO ZMIANACH Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 27/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 marca
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2016 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2016r. z tego Nazwa działu, rozdziału i paragrafu
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2016 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2016r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 498 031 526 980,12 105,81 56 031 56 350,12 100,57
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki
2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe
2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK
Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK
Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.
S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń
Nazwa Dochody Realizacja
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja
Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo
Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.
Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo
Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272