UZASADNIENIE. i sanitacyjna wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
|
|
- Kazimierz Orłowski
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 UZASADNIENIE Proponuję następujące zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r Zwiększenie planu dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w dziale 852 Pomoc społeczna rozdz Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 854,-zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych. Wydatki w ,-zł 2. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w dziale 852 Pomoc społeczna rozdz Usługi specjalistyczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę ,-zł. Wydatki w ,-zł. 3. Zwiększenie planu dochodów w dziale: 1) w dziale Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę ,-zł Wpłaty Społecznych Komitetów na budowę kanalizacji, których budowa została już wprowadzona do budżetu. 2) w dziale Administracja publiczna, rozdz Urzędy gmin Wpływy z różnych usług o kwotę 500,-zł za usługi ksero. 3) w dziale 758 Różne rozliczenia rozdz Różne rozliczenia finansowe Wpływy z różnych dochodów o kwotę ,-zł z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe (Środki wpłynęły już na rachunek bankowy) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 8.979,-zł- projekt oświetlenia ul. Postępu w Nowej Woli. 4) w dziale 801- Oświata i wychowanie - rozdz Szkoły podstawowe, Wpływy z różnych dochodów o kwotę 600,-zł Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej o kwotę ,-zł. Rozliczenia z 2014r. - rozdz Przedszkola, Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.232,-zł Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej o kwotę ,-zł z rozliczenia 2014r. - rozdz Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.000,-zł i 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 72,-zł. Urealnienie dochodów. 5) w dziale 926 Kultura fizyczna rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 7.257,-zł - zwroty dokonane przez Kluby Sportowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę ,-zł - wynajem hal sportowych Pozostałe odsetki o kwotę 100,-zł. Urealnienie dochodów. 1
2 4. Zmniejszenie planu dochodów w dziale Transport i łączność - rozdz Drogi publiczne wojewódzkie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę ,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w 2910 Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę ,-zł. Zmiana klasyfikacji. Zwrot środków przeznaczonych na projekt sygnalizacji świetlnej w Lesznowoli. - rozdz Drogi publiczne powiatowe 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę ,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w 2910 Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę ,-zł. Zmiana klasyfikacji. Zwrot środków przeznaczonych na remonty dróg powiatowych. 5. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Pozostała działalność projekt unijny pn. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lesznowola Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 6.035,-zł. Zmniejszenie wydatków w Zakup usług pozostałych o kwotę 6.035,-zł i w Zakup usług pozostałych o kwotę 6.035,-zł. W wyniku przetargu wydatki niższe niż planowane Zmniejszenie planu wydatków : a) W dziale 600- Transport i łączność rozdz Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł w tym: na zadanie pn. Lesznowola - Budowa ul. Zajączka, Żubra i Niedźwiedzia wraz z odwodnieniem o kwotę ,-zł. Zadanie zostało zakończone (poz. 22 w tabeli 2a i poz w zał. Nr 2 do WPF) na zadanie pn. Mysiadło -Budowa ul. Aronii, Agrestowej i Porzeczkowej o kwotę 5.726,-zł. Zadanie zostało zakończone (poz. 33 w tabeli 2a i poz w zał. Nr 2 do WPF) na zadanie Stefanowo Rozbudowa ul. Uroczej o kwotę 4.320,-zł. Zadanie zostało zakończone (poz. 39 w tabeli 2a i poz w zał. Nr 2 do WPF) b) W dziale Gospodarka mieszkaniowa rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami Podatek od towarów i usług o kwotę ,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę ,-zł przeznaczoną na umowy zlecenia dla pracowników ochrony nieruchomości w Mysiadle. c) W dziale 750 -Administracja publiczna 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł na zadanie pn. Zakup kopertownicy, adresarki i oprogramowania antywirusowego " Ruter". Zadanie zostało zakończone (poz. 55 w tabeli 2a). d) W dziale 801- Oświata i wychowanie - rozdz Szkoły podstawowe w Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę ,-zł i 4270 Zakup usług remontowych o kwotę ,-zł z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę ,-zł w 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. Lesznowola - Budowa klimatyzacji w szkole (poz. 58 w tab. 2a) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. Nowa Iwiczna - Wykonanie instalacji systemu alarmowego na parkingu przy szkole o kwotę 1.350,-zł (poz. 62 w tab 2a). Zadanie wykonano za cenę niższą od planowanej. - rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę ,-zł (poz. 17 w zał. Nr 1). Mniejsza liczba dzieci niż planowano. 2
3 - rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4260 Zakup energii o kwotę ,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w Zakup usług pozostałych o kwotę ,-zł e) W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł w tym: - o kwotę ,-zł na zadanie pn. Nowa Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Migdałowej i ul. Krasickiego (poz. 79 w tabeli 2a i poz w zał. Nr 2 do WPF). Zmienia się nazwę zadania poprzez wykreślenie słowa budowa. Termin wykonania projektu budowy określono na dzień 31 grudnia 2015r. wg zawartej umowy. - o kwotę ,-zł przeznaczono na zadanie pn. Wilcza Góra - Renowacja "Kanału Piaseczyńskiego" na długości od ul. Magicznej do nr działek 62/13 i 119. Zadanie wykreśla się z realizacji(poz. 79 w tab. 2a). Rozdz Gospodarka odpadami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł przeznaczoną na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). W roku 2015 nakłady planuje się w wysokości ,-zł na wykonanie projektu budowy (poz. 84 w tabeli 2a). 2. Zwiększenie planu wydatków: 1) W dziale 600 Transport i łączność Rozdz Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinasowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę ,-zł przeznaczoną na zadanie pn. Łazy - Budowa chodnika ul. Przyszłości - I etap - pomoc finansowa dla Powiatu Piaseczyńskiego (poz. 102 w tabeli 2a). Powiat wykona budowę II etap chodnika o wartości ,-zł. rozdz Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych o kwotę ,-zł przeznaczoną na zadania pn. - Janczewice - Zmiana projektu technicznego ul. Żytniej o kwotę ,-zł (Poz.17 w tabeli 2a). - Nowa Iwiczna- Budowa ul. Willowej wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Cichej, Krasickiego i dz. nr 31/40 o kwotę ,-zł (poz. 35 w tabeli 2a i poz w zał nr 2 do WPF). Konieczne jest aneksowanie umowy o dodatkowe roboty budowlane, które wynikły w trakcie realizacji. 2) W dziale Gospodarka mieszkaniowa rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług remontowych o kwotę ,-zł przeznaczoną na remont kabla energetycznego. Ze względu na awarię wykonanie remontu na nieruchomościach gminnych w Mysiadle jest konieczne aby zapewnić ciągłość dostaw energii m. in. do stacji uzdatniania wody i przepompowni ścieków Zakup usług pozostałych o kwotę ,-zł przeznaczoną na zabezpieczenie ( faszynowanie) północnego brzegu stawu w Mysiadle (vis a vis przedszkola) Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę ,-zł. Odszkodowania za grunty pod drogi Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych o kwotę ,-zł przeznaczoną na zadania: 3
4 - Mysiadło - Projekt przebudowy infrastruktury technicznej kwotę ,-zł (poz. 48 w tabeli 2a). Dotyczy działki gminnej nr 231/2. - Mysiadło - Przebudowa instalacji podziemnych kwotę ,-zł) (poz. 49 w tabeli 2a). Przebudowa dotyczy magistrali wodociągowej sieci kanalizacji sanitarnej i instalacji elektroenergetycznej na nieruchomości gminnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych o kwotę ,-zł przeznaczoną na zadania: - Lesznowola - Zakup nieruchomości niezabudowanej dz. nr 99/16 kwotę ,-zł (poz. 50 w tabeli 2a) przeznaczonej pod budowę budynku socjalnego. - Podolszyn - Zakup nieruchomości zabudowanej dz. nr 44/3 - kwotę ,-zł (poz. 51 w tabeli 2a), która stanowi wspólną część z budynkiem komunalnym 3) W dziale 750- Administracja publiczna rozdz Pozostała działalność Różne opłaty i składki o kwotę ,-zł przeznczoną na opłacenie składek na rzecz Stowarzyszenia Rzeki Jeziorki i Związku Gmin Wiejskich 4) W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa rozdz Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę ,-zł w tym: Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.000,-zł 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.000,-zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę ,-zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000,-zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,-zł 5) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz Ochotnicze straże pożarne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,-zł przeznaczoną na zakupy mundurów dla OSP Mroków. 6) W dziale 801 Oświata i wychowanie a) rozdz Szkoły podstawowe 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 600,-zł 4260 Zakup energii o kwotę 1.000,-zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł przeznaczoną na zadanie pn. Mysiadło Budowa boiska przy szkole ul. Kwiatowa (poz. 59 w tabeli 2a) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł przeznaczoną na zakup klimatyzatora dla szkoły w Nowej Iwicznej (poz. 71 w tabeli 2a) b) rozdz Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół 4140 Wpłaty na PFRON o kwotę 2.000,-zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę ,-zł 4260 Zakup energii o kwotę 7.000,-zł c) rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 304,-zł d) rozdz Stołówki szkolne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,-zł przeznaczoną dla przedszkola w Jastrzębcu Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.350,-zł przeznaczoną na zakup barku sałatkowego dla stołówki szkolnej w Nowej Iwicznej (poz. 76 w tabeli 2a) 4
5 7) W dziale- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -rozdz Gospodarka odpadami 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę ,-zł przeznaczoną na odbiór odpadów zielonych i odbiór gabarytów. - rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii o kwotę ,-zł Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych o kwotę ,-zł w tym: przeznaczoną na zadania: - Kolonia Warszawska - Projekt budowy oświetlenia dz. nr 48/1, 47/1 punkty świetlne kwotę ,-zł (poz. 86 w tabeli 2a). -Mysiadło - Projekt budowy oświetlenia parkingu ul. Topolowa - punkty świetlne o kwotę 5.000,-zł (poz. 87 w tab. 2a) - Wólka Kosowska - Projekt budowy oświetlenia ul. Międzynarodowa - punkty świetlne kwotę ,-zł (poz. 89 w tabeli 2a). - Wólka Kosowska - Projekt budowy oświetlenia ul. Nadrzecznej od Al. Krakowskiej do skrzyżowania z ul. Polną i ul. M. Świątkiewicz - punkty świetlne kwotę ,-zł (poz. 90 w tabeli 2a). - Zamienie - Budowy oświetlenia ul. Waniliowej - punkty świetlne o kwotę ,-zł (poz. 91 w tab. 2a) 8) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych o kwotę ,-zł przeznaczoną na zadanie pn. Janczewice - Projekt budowy parkingu przed świetlicą (poz. 94 w tabeli 2a). 9) W dziale 926 Kultura fizyczna rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000,-zł przeznaczoną na zajęcia sportowe w Mysiadle Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę ,-zł w tym: ,-zł na zakup sprzętu sportowego do hal sportowych, 1.000,-zł na zakup sprzętu sportowego w Nowej Iwicznej, 3.964,-zł na zakup sprzętu sportowego w Starej Iwicznej 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę ,-zł Wydatki bieżące związane z utrzymaniem ogólnodostępnych placów zabaw i boisk Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych o kwotę ,-zł przeznaczoną na zadanie pn. Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia placu zabaw - punkty świetlne (poz. 95 w tabeli 2a). Konieczne jest wykonanie czterech lamp na ogólnodostępnym placu zabaw na którym usytuowana jest między innymi siłownia zewnętrzna Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych łącznie o kwotę ,-zł w tym: - o kwotę ,-zł przeznaczoną zakup siłowni na terenach komunalnych i do świetlic (poz. 97 w tab. 2a). (Poprzednia nazwa Władysławów Zakup urządzenia siłowego na plac przy świetlicy - o kwotę ,-zł przeznaczoną zakup urządzeń zabawowych na ogólnodostępne place zabaw i boiska (poz. 98 w tabeli 2a). Ze względu na utratę ważności atestów niektóre urządzenia zabawowe zostały usunięte z placów zabaw w związku z czym konieczna jest ich wymiana. 5
6 W tabeli 2a zmienia się nazwę zadań: 1. W poz. 11 zwiększa się limit łącznych nakładów inwestycyjnych o kwotę ,-zł do kwoty ,-zł na zadanie p.n. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej- II etap. W wyniku przetargu kwota wyższa od planowanej. Limit o ,-zł zwiększa się w 2016r. 2. W poz. 47 zmienia się nazwę zadania z Lesznowola Wykonanie koncepcji zagospodarowania nieruchomości z uwzględnieniem odrestaurowania "Pałacyku" na Lesznowola - Opracowanie koncepcji rewitalizacji społeczno-gospodarczej nieruchomości z uwzględnieniem odrestaurowania "Pałacyku". Zmiana nazwy zadania jest konieczna, ponieważ istnieje możliwość pozyskania środków z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata Środki z tego programu mogą być przeznaczone na rewitalizację na terenach popegeerowskich wymagających zmiany funkcji przeznaczenia terenów pod względem społecznym i gospodarczym. 3. W poz. 64 zwiększa się limit łącznych nakładów inwestycyjnych o kwotę ,-zł do kwoty ,-zł na zadanie p.n. Łazy - Adaptacja świetlicy środowiskowej z przeznaczeniem na budynek szkolny (z funkcją świetlicy środowiskowej). 4. W poz. 84 zmienia się nazwę zadania z Jabłonowo - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego dz. nr. ew. 87/13 -punkty świetlne na zadanie pn. Jabłonowo - Budowa oświetlenia ulicznego dz. nr. ew. 22/6 i 44/4 -punkty świetlne. Nakłady nie ulegają zmianie. 3. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami, po zmianach określa tabela Nr 4. 4 Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik Nr Plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych (szkół i przedszkoli) po zmianach określa załącznik Nr 2. 6
7 ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW w tym: I. DOCHODY r bieżące majątkowe Zmniejszenie Zwiększenie II. Dochody po zmianach (I 1 + 2) III. Przychody z zaciągniętych pożyczek IV. Wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę VI. Razem przychody VII. RAZEM ( II + VI ) w tym: I. WYDATKI r bieżące majątkowe Zmniejszenie Zwiększenie II. Wydatki po zmianach (I 1 + 2) III. Spłata pożyczek IV. Spłata kredytów V. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji) VI. Razem rozchody RAZEM (II+VI) Ustala się deficyt w wysokości ,-zł sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie ,-zł. Zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 3 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków: - W dziale 801- Oświata i wychowanie rozdz Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin zwiększenie o kwotę ,-zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan wydatków w ,-zł), rozdz Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin zwiększenie o kwotę ,-zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan wydatków w ,-zł), rozdz Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin zwiększenie o kwotę ,-zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan wydatków w ,-zł), - W dziale 852 Pomoc społeczna rozdz Pozostała działalność 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 1.686,-zł przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużych Rodzin. Plan wydatków w ,-zł, , ,-zł i ,-zł 7
8 Zarządzeniem Nr 48/2015 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków: - W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo rozdz Pozostała działalność 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę ,-zł przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. Plan wydatków w o kwotę 703,-zł i w 4430 o kwotę ,-zł), - W dziale 852 Pomoc społeczna rozdz Dodatki mieszkaniowe 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 916,-zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. Plan wydatków w ,-zł i w 4300 o kwotę 18,-zł), - W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz Pomoc materialna dla uczniów 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin zwiększenie o kwotę ,-zł przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Plan wydatków w ,-zł), Zarządzeniem Nr 52/2015 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków: - W dziale 751- Urzędy naczelnych organów państwowych, kontroli i ochrony prawa rozdz Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę ,-zł przeznaczoną na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych. Plan wydatków w ,-zł. 8
UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.
UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju
- rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, dodatku od spadków i darowizn od osób fizycznych
UZASADNIENIE do uchwały Rady Gminy Zmiany w planie budżetu gminy na 2016 r. 1. Zmniejszenie planu dochodów: a) W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.
UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa
Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%
Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.
Wydatki budżetu gminy na 2016 r.
Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację
Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850
Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%
Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r
Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan wydatków na 2018 rok
Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%
Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa
2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe
2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850
75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%
Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00
Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 376/XXV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2016r.
Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 376/XXV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2016r. Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) 700 GOSPODARKA
UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017
UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze
UCHWAŁA NR LIX/337/2018 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok.
UCHWAŁA NR LIX/337/2018 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017
Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa
Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Plan wydatków Wykonanie Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na 31.12.2015 wydatków na 31.12.2015 1 2 3 4 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 863 60 367 012,44
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000
ZARZĄDZENIE NR 42 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 42 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 stycznia
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia
Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU
Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 3 grudnia 205 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD
UCHWAŁA Nr L / 268 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 roku
UCHWAŁA Nr L / 268 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Załącznik Nr 2 - Wydatki
Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup
Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.
Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne
Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 152/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r.
Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2015 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 152/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) 600 TRANSPORT
Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok
Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki budżetu na 2017 rok
Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00
ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015
UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88
Dzia ł Rozdzia ł WYDATKI BUDŻETU GMINY PRZESMYKI W 2015 ROKU Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 502.677,60 498.487,90 99,17 01030 Izby rolnicze 17.530,00 17.157,50 97,88 % 2850 Wpłaty gmin
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014
Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. Poz. 2026
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr 374/XXVII/2009 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Na podstawie
Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień r.
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Niemce z dnia 25 marca 2013 r. Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2013 r. Lp. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan
Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku
Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura
Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.
Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik
UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2018 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego: 1. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków
Zmiany w planie budżetu gminy na 2018 r. UZASADNIENIE 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego: - W dziale 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo
ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa
ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia
PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016
Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zakup usług pozostałych , , ,00
PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 7 060 587,92 279 100,00 7 339 687,92 60016 Drogi publiczne gminne 5 049 847,12 279 100,00
UZASADNIENIE. Proponuję następujące zmiany w planie budżetu gminy na 2016 r.
UZASADNIENIE Proponuję następujące zmiany w planie budżetu gminy na 2016 r. 1. 1. Zwiększenie planu dochodów: 1) W dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe rozdz. 15011- Rozwój przedsiębiorczości 2910 - Wpływy
Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku
Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Plan wydatków budżetowych na 2016 rok
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo
UZASADNIENIE. 5) W dziale 852 Pomoc społeczna rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Zmiany w planie budżetu gminy na 2019 r. UZASADNIENIE 1. 1. Zwiększenie planu dochodów : 1) W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 0870
ZARZĄDZENIE NR 17/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 17/18 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
UZASADNIENIE. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 600 Transport i łączność rozdz Drogi publiczne gminne
UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne
UCHWAŁA NR XXIV/182/2016 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 27 października 2016 r.
UCHWAŁA NR XXIV/182/2016 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI
Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje
Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.
Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2016 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2016r. z tego Nazwa działu, rozdziału i paragrafu
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2016 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2016r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 498 031 526 980,12 105,81 56 031 56 350,12 100,57
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013
Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo
UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 25 marca 2015 r.
UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00
WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00
Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług
Uchwała Nr XX/1/2013 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 22 marca 2013 roku
Uchwała Nr XX/1/2013 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44
Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup
Plan wydatków wg stanu na dzień r.
Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011
ZAŁĄCZNIK NR 2.1 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 010 Rolnictwo i łowiectwo 632 726 zł 01008 melioracje wodne 151 000 zł 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
Budżet - wydatki na 2015 rok
Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku
WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,
Planowane wydatki budżetu na 2010 rok
Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych
Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 203 815,47 201 200,88 01030 Izby Rolnicze 1000 9 768,93 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych
Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz. 12575 UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek
Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.
Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa
ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień r.
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/2013 Wójta Gminy Niemce z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2012 r. Lp. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup
Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze
z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych
PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z
Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo
Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248
ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu
UCHWAŁA NR XII/83/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
UCHWAŁA NR XII/83/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.
UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo
Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.
Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje
S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K
S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE
Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok
Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r.
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W.0050.02.2016 WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 150,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby
UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.
UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego: 1)W dziale 750- Administracja publiczna - rodz. 75011- Urzędy
Wydatki budżetowe na 2017 rok
Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00
UCHWAŁA Nr IV / 26 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 roku
UCHWAŁA Nr IV / 26 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na
Wydatki budżetu na 2018 rok
Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035