Realizacja wydatków budżetu gminy za 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja wydatków budżetu gminy za 2013 r."

Transkrypt

1 WÓJT G M I N Y ŁAŃCUT Łańcut Ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. Realizacja wydatków budżetu gminy za 2013 r. Lp. Dział, Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Rozdział realiza Rolnictwo i łowiectwo , ,43 92, Melioracje wodne , ,30 64,5 1. Wydatki bieżące, , ,30 64,5 budżetowych, w tym na: , ,30 64,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,30 64, Izby rolnicze , ,73 92,8 1. Wydatki bieżące, , ,73 92,8 budżetowych, w tym na: , ,73 92,8 zadań , ,73 92, Wyłączenie z produkcj i gruntów rolnych , ,18 87,2 1. Wydatki bieżące, , ,18 87,2 budżetowych, w tym na: , ,18 87,2 zadań , ,18 87, Pozostała działalność , ,22 100,0 1. Wydatki bieżące, , ,22 100,0 budżetowych, w tym na: , ,22 100,0 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 4.385, ,52 100,0 zadań , ,70 100,0

2 Transport i łączność , ,04 90, Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 100,0 1. Wydatki majątkowe, , ,00 100,0 w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe 1. Wydatki bieżące, a) dotacje na zadania bieżące 2. Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek , ,00 100, , ,71 98, , ,75 99, , ,75 99, , ,96 98,6 samorządu terytorialnego , ,96 98, Drogi publiczne gminne , ,39 88,3 1. Wydatki bieżące, , ,15 83,7 budżetowych, w tym: , ,15 83,7 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,73 94,1 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,42 83,5 2. Wydatki majątkowe, , ,24 95,4 w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na

3 3 programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1. Wydatki bieżące, budżetowych, w tym na: realizacja ich zadań statutowych 2. Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , ,24 95, ,94 91, ,51 88, ,51 88, ,51 88, ,43 93, , ,43 93, Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. Wydatki bieżące, budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych 2. Wydatki majątkowe, a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na , , , , , , , ,54 85, ,54 85, ,44 88, ,44 88, ,00 80, ,94 89, ,10 60,0

4 4 programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego , ,10 60,0 710 Działalność usługowa , ,11 56, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,31 73,2 1. Wydatki bieżące, , ,31 73,2 budżetowych, w tym na: , ,31 73,2 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,02 78,1 zadań , ,29 69, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,26 32,9 1. Wydatki bieżące, , ,26 32,9 budżetowych, w tym na: , ,26 32,9 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,00 zadań , ,26 36, Pozostała działalność 8.875,00 464,54 5,2 1. Wydatki bieżące, 8.875,00 464,54 5,2 a) dotacje na zadania bieżące 8.875,00 464,54 5,2 720 Informatyka , ,00 94, Pozostała działalność , ,00 94,2 1. Wydatki majątkowe, , ,00 94,2 w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z

5 5 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego , ,00 94, Administracja publiczna , ,44 96, Urzędy wojewódzkie , ,82 99,3 1. Wydatki bieżące, , ,82 99,3 budżetowych, w tym na: , ,82 99,3 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,82 99, Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) , ,39 94,9 1. Wydatki bieżące, , ,39 94,9 budżetowych, w tym na: 7.000, ,74 60,3 zadań 7.000, ,74 60,3 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,65 95, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,95 97,9 1. Wydatki bieżące, , ,10 98,4 budżetowych, w tym na: , ,47 98,4 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,26 99,8 realizacja ich statutowych zadań , ,21 91,4 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,63 96,0 2. Wydatki majątkowe, , ,85 68,8 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na

6 6 programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego , ,85 68, Kwalifikacja wojskowa 222,00 221,50 99,8 1. Wydatki bieżące, 222,00 221,50 99,8 budżetowych, w tym na: 222,00 221,50 99,8 zadań 222,00 221,50 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,52 73,0 1. Wydatki bieżące, , ,52 73,0 budżetowych, w tym na: , ,52 73,0 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 5.000, ,00 100,0 zadań , ,52 70, Pozostała działalność , ,26 79,3 1. Wydatki bieżące, , ,26 79,3 budżetowych, w tym na: , ,26 79,3 realizacja ich statutowych zadań , ,42 66,4 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,84 83, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.545, ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy

7 7 państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.545, ,00 100,0 1. Wydatki bieżące, 3.545, ,00 100,0 budżetowych, w tym na: 3.545, ,00 100,0 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 3.545, ,00 100, Obrona narodowa 1.500, ,38 100, Pozostałe wydatki obronne 1.500, ,38 100,0 1. Wydatki bieżące, 1.500, ,38 100,0 budżetowych, w tym na: 1.425, ,00 100,0 zadań 1.425, ,00 100,0 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 75,00 74,38 99, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,30 93, Komendy powiatowe policji 2.500,00 1. Wydatki bieżące, 2.500,00 budżetowych, w tym na: 2.500,00 - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 2.500, Ochotnicze straże pożarne , ,30 94,5 1. Wydatki bieżące, , ,09 93,7 budżetowych, w tym na: , ,09 93,7 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,96 98,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,13 92,4

8 8 2. Wydatki majątkowe, a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i , ,21 98, , ,21 98, Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1. Wydatki bieżące, a) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 1. Wydatki bieżące, budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 1. Wydatki bieżące, , , , , , , , , , , , , , , ,00 49, ,00 49, ,00 49, ,00 49, ,09 94, ,04 95, ,04 97,9

9 9 budżetowych, , ,46 97,9 w tym na: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,36 97,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,10 96,7 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,58 97,2 2. Wydatki majątkowe, , ,00 79,5 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego , ,00 79, Oddziały przedszkolne w szkołach , ,95 95,2 1. Wydatki bieżące, , ,95 95,2 budżetowych, w tym na: , ,87 95,0 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,07 94,4 zadań , ,80 99,9 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.030, ,08 99, Przedszkola , ,63 97,7 1. Wydatki bieżące, , ,33 97,5 budżetowych, w tym na: , ,18 87,6 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,41 97,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,77 97,0

10 b) dotacje na zadania bieżące , ,72 99,8 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,43 93,3 2. Wydatki majątkowe, , ,30 99,6 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego , ,30 99,6 Gimnazja , ,83 95,5 1. Wydatki bieżące, , ,83 95,5 budżetowych, w tym na: , ,65 95,7 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,49 95,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,16 94,1 b) dotacje na zadania bieżące , ,27 94,2 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,91 92,9 Dowożenie uczniów do szkół , ,95 72,9 1. Wydatki bieżące, , ,95 72,9 budżetowych, w tym na: , ,95 72,9 realizacja ich statutowych zadań , ,95 72,9 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,92 99,7 1. Wydatki bieżące, , ,92 99, , ,92 99,7 budżetowych, w tym na:

11 11 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,74 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,18 96, Szkoły zawodowe , ,64 91,0 1. Wydatki bieżące, , ,77 94,9 budżetowych, w tym na: , ,12 96,1 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,09 96,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,03 95,4 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,65 86,7 c) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i , ,00 33,6 2. Wydatki majątkowe, , ,87 80,7 a) inwestycje, w tym na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego , ,87 80, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,86 75,0 1. Wydatki bieżące, , ,86 75,0 budżetowych, w tym na: , ,86 75,0 realizacja ich statutowych zadań , ,86 75, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,37 84,4 1. Wydatki bieżące, , ,37 84,4

12 12 budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zadań Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, a) wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 2. Wydatki majątkowe, z tego a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , , ,37 84, ,52 96, , ,90 75, , ,86 73, ,04 98, , ,04 98, Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 2.000,00 1. Wydatki bieżące, 2.000,00 budżetowych, w tym na: 2.000,00 zadań 2.000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 1. Wydatki bieżące, ,00 budżetowych, w tym na: ,00 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,97 82, ,97 83, ,97 83, ,97 82, ,70 91,8

13 13 zadań , ,27 71,8 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100,0 852 Pomoc społeczna , ,29 98, Domy pomocy społecznej , ,47 100,0 1. Wydatki bieżące, , ,47 100,0 budżetowych, w tym na: , ,47 100,0 zadań , ,47 100, Rodziny zastępcze 7.364, ,28 83,5 1. Wydatki bieżące, 7.364, ,28 83,5 budżetowych, w tym na: 7.364, ,28 83,5 zadań 7.364, ,28 83, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.000,00 1. Wydatki bieżące, 2.000,00 budżetowych, w tym na: 2.000,00 zadań 2.000, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,04 99,0 1. Wydatki bieżące, , ,04 99,0 budżetowych, w tym na: , ,90 90,7 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,80 94,3

14 14 realizacja ich statutowych zadań , ,10 71,1 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,14 99, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajadach w centrum integracji społecznej , ,45 86,3 1. Wydatki bieżące, , ,45 86,3 budżetowych, w tym na: , ,45 86,3 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,45 86, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,42 99,6 1. Wydatki bieżące, , ,42 99,6 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,60 99,6 b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa wart. 5 ust 1 pkt2i , ,82 100, Dodatki mieszkaniowe , ,82 91,5 1. Wydatki bieżące, , ,82 91,5 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,82 91, Zasiłki stałe , ,73 75,6 1. Wydatki bieżące, , ,73 75,6 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,73 75, Ośrodki pomocy społecznej , ,71 95,9 1. Wydatki bieżące,

15 15 budżetowych, w tym na: , ,51 96,3 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,04 98,6 realizacja ich statutowych zadań , ,47 80,2 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.600, ,00 100,0 c) wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją z realizacja zadań jednostek samorządu terytorialnego , ,20 94,1 2. Wydatki majątkowe, 2.800, ,00 100,0 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 2.800, ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,05 91,0 1. Wydatki bieżące, , ,05 91,0 budżetowych, w tym na: , ,05 91,0 zadań , ,05 91, Pozostała działalność , ,32 98,9 1. Wydatki bieżące, , ,32 98,9 budżetowych, w tym na: 3.127, ,00 98,2 - wynagrodzenia i

16 16 składniki od nich naliczane 3.127, ,00 98,2 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,32 98, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8.000, ,00 100, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 8.000, ,00 100,0 1. Wydatki bieżące, 8.000, ,00 100,0 a) dotacje na zadania bieżące 8.000, ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,78 92, Świetlice szkolne , ,36 94,5 1. Wydatki bieżące, , ,36 94,5 budżetowych, w tym na: , ,30 94,5 - wynagrodzenie i składniki od nich naliczane , ,85 94,8 zadań , ,45 89,7 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,06 93, Pomoc materialna dla uczniów , ,08 85,9 1. Wydatki bieżące, , ,08 85,9 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,08 85, Pozostała działalność 6.150, ,34 100,0 1. Wydatki bieżące, 6.150, ,34 100,0 budżetowych, w tym na: 6.150, ,34 100,0 zadań 6.150, ,34 100,0

17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,42 92, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,28 94,3 1. Wydatki bieżące, , ,40 60,2 budżetowych, w tym na: , ,40 60,2 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 3.000,00 zadań 8.000, ,40 82,8 2. Wydatki majątkowe, , ,88 94,3 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego , ,88 94, Gospodarka odpadami , ,76 89,9 1. Wydatki bieżące, , ,26 89,9 budżetowych, w tym na: , ,26 89,9 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,95 97,7 zadań , ,31 89,2 2. Wydatki majątkowe, 3.200, ,50 98,0 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek

18 18 samorządu terytorialnego 3.200, ,50 98, Oczyszczanie miast i wsi , ,33 46,8 1. Wydatki bieżące, , ,33 46,8 budżetowych, w tym na: , ,33 46,8 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 7.500, ,00 96, zadań , ,33 38, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.000,00 977,00 97,7 1. Wydatki bieżące, 1.000,00 977,00 97,7 budżetowych, w tym na: 1.000,00 977,00 97,7 zadań 1.000,00 977,00 97, Schroniska dla zwierząt , ,80 88,9 1. Wydatki bieżące, , ,80 88,9 budżetowych, w tym na: , ,80 88,9 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 370,00 358,92 97,0 zadań , ,88 88, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,73 81,8 1. Wydatki bieżące, , ,73 82,8 budżetowych, w tym na: , ,73 82,8 zadań , ,73 82,8 2. Wydatki majątkowe, , ,00 61,7 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z

19 19 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61, Pozostała działalność 3.050, ,52 99,8 1. Wydatki bieżące, 3.050, ,52 99,8 budżetowych, w tym na: 3.050, ,52 99,8 realizacji ich statutowych zadań 3.050, ,52 99,8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,64 99, Centra kultury i sztuki , ,00 100,0 1. Wydatki bieżące, , ,00 100,0 a) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3.000,00 1. Wydatki bieżące, 3.000,00 budżetowych, w tym na: 3.000,00 - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 3.000, Pozostała działalność , ,64 89,8 1. Wydatki bieżące, , ,64 89,8 budżetowych, w tym na: , ,64 89,8 zadań , ,64 89,8 926 Kultura fizyczna , ,45 91, Obiekty sportowe , ,86 93,1 1. Wydatki bieżące, , ,52 94,6 budżetu, w tym na: , ,52 94,6

20 20 realizacja ich statutowych zadań , ,52 94,6 2. Wydatki majątkowe, , ,34 88,8 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego , ,34 88, Zadania z zakresu kultury fizycznej , ,91 99,0 1. Wydatki bieżące, , ,91 99,0 budżetowych, w tym na: 9.000, ,91 65,6 zadań 9.000, ,91 65,6 b) dotacje na zadania bieżące: , ,00 100, Pozostała działalność , ,68 85,2 1. Wydatki majątkowe, , ,68 85,2 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego , ,68 85,2 Ogółem wydatki: , ,88 93,8

21 21 Realizacja wydatków gminy w układzie dział, rozdział, paragraf Dział, Wyszczególnień ie Plan Wykonanie % Rozdział, realizacji Paragraf 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,43 92, Melioracje wodne , ,30 64, Zakup usług remontowych , ,30 64, Izby rolnicze , ,73 92, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,73 92, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,18 87, Zakup usług remontowych , ,18 87, Pozostała działalność , ,22 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.666, ,00 100,0 społeczne 630,00 630,00 100, Składki na Fundusz Pracy 89,52 89,52 100, Różne opłaty i składki , ,70 100,0 600 Transport i łączność , ,04 90, Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Drogi publiczne powiatowe , ,71 98, Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,75 99, Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych

22 22 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,96 98, Drogi publiczne gminne , ,39 88,2 społeczne 1.000, Składki na Fundusz Pracy 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,73 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,71 95, Zakup usług remontowych , ,93 68, Zakup usług pozostałych , ,78 91, Różne opłaty i składki 5.000, ,00 72, Podatek od nieruchomości , ,00 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,24 95, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7.000, ,00 96, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,94 91, Zakup usług remontowych , ,51 94, Zakup usług pozostałych , ,00 23, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,82 99, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,61 91,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,54 85, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,54 85, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 80, Zakup materiałów i wyposażenia , ,18 41, Zakup energii , ,83 80, Zakup usług remontowych , ,58 99, Zakup usług pozostałych , ,58 89, Różne opłaty i składki , ,27 92, Podatek od nieruchomości 400,00 400,00 100, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 87, Wydatki inwestycyjne

23 23 jednostek budżetowych , ,10 98, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 13, Działalność usługowa , ,11 56, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,31 73,2 społeczne 200,00 110,02 55, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 78, Zakup usług pozostałych , ,29 69, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,26 32, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 5.000, Zakup usług pozostałych , ,26 38, Pozostała działalność 8.875,00 464,54 5, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8.410, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 465,00 464,54 100, Informatyka , ,00 94, Pozostała działalność , ,00 94, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 94, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,01 94, Administracja publiczna , ,44 96, Urzędy wojewódzkie , ,82 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,72 99, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,00 99,9

24 24 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na PFRON 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania , , , ,70 99,4 88, , ,39 94, , ,65 95, , , ,26 284,90 75,8 28, ,00 527,58 35, , ,95 97, , ,63 96, , ,33 100, , ,98 99, , , , , , , , , , , , , , , , ,94 98,8 100,0 78,7 99,8 93,2 81,0 94,0 93, , ,30 97, , ,48 79, , , , ,01 355, ,00 94,1 35,5 79, , ,19 97,8

25 25 sądowego i prokuratorskiego 357,00 357,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,70 76, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,85 96, Wydatki na zakupy inwestycyj ne jednostek budżetowych , ,00 27, Kwalifikacja wojskowa 222,00 221,50 99, Zakup usług pozostałych 222,00 221,50 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,52 73, Wynagrodzenia bezosobowe 5.000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,44 59, Zakup ushig pozostałych , ,08 75, Pozostała działalność , ,26 79, Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , ,79 91,7 społeczne , ,66 73, Składki na Fundusz Pracy 1.000,00 722,39 72, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 69, Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 78, Zakup energii 6.000, ,51 84, Zakup usług pozostałych 9.000, ,69 75, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun i kacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7.700, ,24 89, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun i kacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4.000, ,09 86, Różne opłaty i składki , ,00 15,4 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.545, ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.545, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe

26 26 pracowników 3.350, ,00 100,0 społeczne 195,00 195,00 100,0 752 Obrona narodowa 1.500, ,38 100, Pozostałe wydatki obronne 1.500, ,38 100, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 75,00 74,38 99, Zakup materiałów i wyposażenia 230,00 230,00 100, Zakup usług pozostałych 1.195, ,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,30 93, Komendy powiatowe policji 2.500, Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy 2.500, Ochotnicze straże pożarne , ,30 94,5 społeczne 3.900, ,76 87, Składki na Fundusz Pracy 500,00 420,00 84, Wynagrodzenia bezosobowe , ,32 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,80 93, Zakup energii , ,94 88, Zakup usług zdrowotnych 6.000, ,94 99, Zakup usług pozostałych , ,54 97, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 700,00 557,48 79, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomu n i kacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3.400, ,73 90, Różne opłaty i składki 6.100, ,00 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,81 98, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,40 99,2 757 Obsługa długu publicznego , ,00 49, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

27 27 terytorialnego , ,00 49, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 49,7 758 Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie , ,09 94, Szkoły podstawowe , ,04 95, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,58 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,21 99, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,03 92,0 społeczne , ,43 96, Składki na Fundusz Pracy , ,69 83, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 77, Zakup materiałów i wyposażenia , ,58 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,63 99, Zakup energii , ,63 90, Zakup usług remontowych , ,33 99, Zakup usług zdrowotnych 9.775, ,00 95, Zakup usług pozostałych , ,72 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 8.620, ,47 97, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomu n ikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,52 95, Podróże służbowe krajowe 4.975, ,29 84, Różne opłaty i składki , ,56 94, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,37 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20 62,4

28 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,78 73, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,04 91, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,98 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,95 95, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8.030, ,08 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,43 93,8 społeczne , ,53 99, Składki na Fundusz Pracy 2.760, ,11 82, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.450, ,80 99, Przedszkola , ,63 97, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,72 99, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,43 93, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 99, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,94 89,8 społeczne , ,70 95, Składki na Fundusz Pracy , ,45 86, Wynagrodzenia bezosobowe 2.685, ,00 84, Zakup materiałów i wyposażenia , ,71 98, Zakup środków żywności , ,31 97, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,98 98, Zakup energii , ,93 89, Zakup usług remontowych , ,72 99, Zakup usług zdrowotnych 8.960, ,00 88, Zakup usług pozostałych , ,97 94,4

29 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomu n i kacyj ny ch świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom u n i kacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.940, ,65 91, , , , , , ,00 75,0 75,1 53, , ,78 99, , ,15 99,6 450,00 423,42 94,1 100, ,00 74, ,83 74,7 95, , ,27 94, , ,91 92, , ,68 97, , ,74 91, , , , ,03 93,2 77, , ,56 96, , , , , , , , ,11 84,3 96,7 56,0 98, , ,73 82, , , , , , ,94 54,5 62,4 59, , ,82 94,4

30 Dowożenie uczniów do szkół , ,95 72, Zakup usług pozostałych , ,95 72, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,92 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 100, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,48 99,9 społeczne , ,47 100, Składki na Fundusz Pracy 8.730, ,83 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 99, Zakup energii 6.050, ,15 99, Zakup usług zdrowotnych 1.000,00 988,00 98, Zakup usług pozostałych 4.920, ,27 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.850, ,80 99, Podróże służbowe krajowe 1.440, ,58 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,95 91, Podatek od nieruchomości 600,00 578,00 96, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.000, ,00 65, Szkoły zawodowe , ,64 91, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,65 86, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,31 98, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,82 86,7 społeczne , ,70 94, Składki na Fundusz Pracy , ,26 81, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 64, Zakup materiałów i wyposażenia , ,03 99, Zakup materiałów i wyposażenia 7.000, ,00 33, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,52 99, Zakup energii , ,13 72, Zakup usług remontowych , ,61 99,9

31 Zakup usług zdrowotnych 1.860, ,50 97, Zakup usług pozostałych , ,79 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 631,59 78, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.350, ,96 91, Podróże służbowe krajowe 600,00 293,90 49, Różne opłaty i składki 4.400, ,00 84, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,68 21, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,98 89, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,71 99, Wydatk i na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.130, ,50 99, Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli , ,86 75, Zakup materiałów i wyposażenia , ,74 96, Podróże służbowe krajowe 3.500, ,85 44, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,27 73, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,37 84, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,39 98, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,50 92,0 społeczne , ,65 92, Składki na Fundusz Pracy , ,98 59, Zakup środków żywności , ,67 70, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,18 98, Pozostała działalność , ,90 75, Stypendia dla uczniów 5.145, ,64 88, Stypendia dla uczniów 135,00 105,42 78, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,66 82,9

32 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składk i n a F undusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4417 Podróże s łu żbowe kraj owe 4419 Podróże służbowe krajowe 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,37 82, , ,39 70,6 608,00 429,25 70, , ,52 79, , ,00 705, , , , ,92 391, , ,98 77,2 57,5 55,6 64,0 71, , ,93 88, , ,01 85, , ,63 80, , , ,00 587,00 13, , , ,24 83,4 49,5 47, , ,53 99, , ,00 100,0 977, , , ,76 95, , ,08 95, , ,60 100,0 458,00 457,60 99,9

33 Ochrona zdrowia , ,97 82, Zwalczanie narkomanii 2.000, Zakup materiałów i wyposażenia 1.000, Zakup usług pozostałych 1.000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,97 83, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,0 społeczne 9.000, ,86 36, Składki na Fundusz Pracy 1.000,00 237,07 23, Wynagrodzenia bezosobowe , ,77 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,09 83, Zakup usług pozostałych , ,18 69, Podróże służbowe krajowe 1.000,00 159,00 15, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.300, ,00 98,7 852 Pomoc społeczna , ,29 98, Domy pomocy społecznej , ,47 100, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,47 100, Rodziny zastępcze 7.364, ,28 83, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 7.364, ,28 83, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.000, Zakup usług pozostałych 2.000, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

34 34 społecznego , ,04 99, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,88 50, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.700, ,24 98, Świadczenia społeczne , ,90 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,74 92, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,83 100,0 społeczne , ,89 97, Składki na Fundusz Pracy 4.540, ,34 56, Wynagrodzenia bezosobowe 3.040, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 8.205, ,00 100, Zakup energii 3.500, ,11 96, Zakup usług zdrowotnych 550,00 470,00 85, Zakup usług pozostałych , ,46 77, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomu n i kacyj ny ch świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.945, ,86 100, Podróże służbowe krajowe 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.500, ,65 99, Pozostałe odsetki 9.000, ,14 58, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 400,00 100, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,45 86, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,45 86,3

35 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,42 99, Świadczenia społeczne , ,60 99, Świadczenia społeczne , ,82 100, Dodatki mieszkaniowe , ,82 91, Świadczenia społeczne , ,82 91, Zasiłki stałe , ,73 75, Świadczenia społeczne , ,73 75, Ośrodki pomocy społecznej , ,71 95, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.600, ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 256,00 161,45 63, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 14,00 8,55 61, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,92 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,74 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.045, ,89 96, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,24 100, Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.035, ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenia roczne 320,00 319,55 99,9 społeczne , ,75 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,40 95, Składki na ubezpieczenia społeczne 871,00 870,43 99, Składki na Fundusz Pracy , ,13 95, Składki na Fundusz Pracy 1.431, ,56 94, Składki na Fundusz Pracy 75,00 71,96 95, Wynagrodzenia bezosobowe 5.160, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2.374, ,30 100, Wynagrodzenia bezosobowe 126,00 125,70 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 82, Zakup energii 6.210, ,82 81, Zakup usług zdrowotnych 560,00 560,00 100, Zakup usług pozostałych , ,79 71, Zakup usług pozostałych , ,67 89,5

36 Zakup usług pozostałych 3.771, ,76 89, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2.918, ,46 99, Podróże służbowe krajowe 300,00 264,90 88, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,98 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.089, ,84 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 110,00 110,02 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.283, ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyj ne jednostek budżetowych 2.800, ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyezne usługi opiekuńcze , ,05 91, Zakup usług pozostałych , ,05 91, Pozostała działalność , ,32 98, Świadczenia społeczne , ,32 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.711, ,80 100,0 społeczne 353,00 300,08 85, Składki na Fundusz Pracy 63,00 61,12 97,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8.000, ,00 100, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 8.000, ,00 100, Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 8.000, ,00 100,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,78 92, Świetlice szkolne , ,36 94, Wydatki osobowe niezaliczane

37 37 do wynagrodzeń , ,06 93, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,93 97, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,93 80,9 społeczne , ,66 89, Składki na Fundusz Pracy , ,33 81, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,45 89, Pomoc materialna dla uczniów , ,08 85, Stypendia dla uczniów , ,25 88, Inne formy pomocy dla uczniów , ,83 77, Pozostała działalność 6.150, ,34 100, Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6.150, ,34 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,42 92, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,28 94, Wynagrodzenia bezosobowe 3.000, Różne opłaty i składki 8.000, ,40 82, Wydat': i i nwestycyjne jednostek budżetowych , ,37 81, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,39 98, Wydat!:i inwestycyjne jednostek budżetowych , ,12 95, Gospodarka odpadami , ,76 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,31 99,4 społeczne 7.000, ,62 90, Składki na Fundusz Pracy 1.000,00 898,02 89, Zakup iusług pozostałych , ,31 89, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. WÓJT GMINY ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. ip Dział, Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2015 na 2016 rok za rok 2016 wydatkach Dz.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień r. Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/2013 Wójta Gminy Niemce z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2012 r. Lp. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień r. Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Niemce z dnia 25 marca 2013 r. Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2013 r. Lp. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 269 353,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 % 7:6 Udział % Wykonanie za I Wykonanie za Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach w Wyszczególnienie półrocze roku I półrocze roku

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zał,.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu majątkowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu Gminy

Plan wydatków budżetu Gminy Plan wydatków budżetu Gminy Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/80/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28.12.2011 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 808,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV//0 z dnia stycznia 0 roku związane zadania 0 na art. ust. pkt i 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2015

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2015 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2015 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2014 na 2015 rok za rok 2015 wydatkach Dz.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Załącznik Nr 3 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANI % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 656 459,00 1 600 E 232,29 96,61 01008 Melioracje wodne 60

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 701 540,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Plan wydatków Wykonanie Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na 31.12.2015 wydatków na 31.12.2015 1 2 3 4 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 863 60 367 012,44

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017_zmiana

zal_2_wydatki_2017_zmiana zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 r. budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 144

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku l.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie na 31-12-2014 r. w r. w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 151 247,16

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo