UZASADNIENIE do Uchwały Nr IV/32/2018 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
|
|
- Kazimiera Bednarczyk
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 UZASADNIENIE do Uchwały Nr IV/32/2018 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok I. DOCHODY ( ,55 zł) Dział Transport i łączność ( ,47 zł) Rozdział Drogi publiczne gminne ( ,47 zł) Zmniejszenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie ( ,47 zł) z tytułu planowanego zrefundowania płatności końcowej wniosku, dotyczy zadania inwestycyjnego pn: Skomunikowanie Miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ( ,00 zł) Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ( ,00 zł) Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie ( ,00 zł), wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ( ,00 zł) Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( ,00 zł) Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie ( ,00 zł) z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Dział 758 Różne rozliczenia ( ,13 zł) Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ( ,00 zł) Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie ( ,00 zł) z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej zgodnie z pismem Nr ST g, Nr ST g, Nr ST g, Ministra Finansów. Rozdział Różne rozliczenia finansowe ( ,13 zł) Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie ( ,13 zł) z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych. Dział 852 Pomoc społeczna ( ,00 zł) Rozdział Pozostała działalność ( ,00 zł) 1
2 Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie ( ,00 zł) z tytułu zwrotu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata Edycja 2018 Moduł I Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ Dział 855 Rodzina ( ,00 zł) Rozdział Wspieranie rodziny (+5 856,00 zł) Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+5 856,00 zł) z tytułu dofinansowania od Wojewody Mazowieckiego zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, zgodnie z umową nr WPS-VIII Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( ,21 zł) Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód ( ,21 zł) Zmniejszenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie ( ,21 zł) z tytułu dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach działania Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach II oś priorytetowa ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ( ,00 zł) Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie ( ,00 zł) z tytułu dofinansowania zadania pn: Przywrócenie walorów przyrodniczych Parku Miejskiego im. Marszałka Piłsudskiego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. II. WYDATKI ( ,55 zł) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (0,00 zł) Rozdział Pozostała działalność (0,00 zł) 1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-471,09 zł) z tytułu różnych opłat i składek. 2. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+471,09 zł) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego zadanie zlecone związane ze zwrotem części podatku akcyzowego. Dotacja otrzymana od Wojewody Mazowieckiego. Dział 600 Transport i łączność ( ,00 zł) Rozdział drogi publiczne wojewódzkie ( ,00 zł) Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie ( ,00 zł) z tytułu pomocy finansowej dla Samorządu Województwa
3 Mazowieckiego na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji i uzyskania decyzji środowiskowej dla budowy Zachodniej Obwodnicy Mławy. Rozdział Drogi publiczne powiatowe ( ,00 zł) Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych w kwocie ( ,00 zł) z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na zadanie inwestycyjne pn: Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 23700W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława Etap I. Rozdział Drogi publiczne gminne ( ,00 zł) 1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie ( ,00 zł) dotyczy zadań inwestycyjnych: - Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w Mławie w kwocie ( ,00 zł), - Przebudowa i budowa chodników na terenie Miasta Mława w kwocie ( ,00 zł), - Przebudowa nawierzchni w ul. Kossaka w Mławie w kwocie (-9 000,00 zł), - Budowa ulic Powstańców Wielkopolskich, NSZ, Kowalczyka i Kleniewskiego w Mławie w kwocie ( ,00 zł), - Budowa zatoki postojowej w ul. Ordona w Mławie w kwocie (-5 900,00 zł), - Przebudowa ul. Mariackiej w Mławie w kwocie ( ,00 zł), - Budowa ul. M. Dąbrowskiej w Mławie w kwocie ( ,00 zł), - Przebudowa ul. Złotej w Mławie w kwocie ( ,00 zł), - Przebudowa nawierzchni ul. Misia Puchatka w Mławie w kwocie (-1 700,00 zł), - Przebudowa ul. dr A.Dobrskiej w Mławie w kwocie (-9 000,00 zł) - Przebudowa ul. Batorego w Mławie etap I w kwocie (-5 700,00 zł), - Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława w kwocie ( ,00 zł), - Przebudowa skrzyżowania ul. Polna z DK7 w Mławie w kwocie ( ,00 zł). 2. Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( ,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ( ,00 zł) Rozdział Towarzystwa Budownictwa Społecznego ( ,00 zł) 1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie ( ,96 zł) z tytułu gwarancji i poręczenia dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o. w Mławie, stanowiącego zabezpieczenie zaciągniętego kredytu. 2. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie ( ,96 zł) z przeznaczeniem na zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym. Rozdział Pozostała działalność (-8 000,00 zł)
4 Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-8 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych (fundusz remontowy za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych). Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,00 zł) Rozdział Ochotnicze straże pożarne (miast i miast na prawach powiatu) (0,00 zł) (-4 800,00 zł) z tytułu szkoleń pracowników. 2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 800,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie. Dział 801 Oświata i wychowanie ( ,01 zł) Rozdział Szkoły podstawowe ( ,68 zł) 1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie ( ,00 zł) w tym: - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie ( ,00 zł) - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie ( ,00 zł), ( ,68 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych w tym: - Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (-5 636,72 zł), - Społeczna Szkoła Podstawowa Wyspianum w Mławie w kwocie (-6 122,96 zł). 3. ( ,00 zł) dotyczy zadań inwestycyjnych: - Budowa boisk i obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie w kwocie ( ,00 zł), - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (-1 000,00 zł), Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ( ,76zł) 1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie ( ,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi. ( ,76 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie. Rozdział Przedszkola ( ,29 zł) 1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie ( ,00 zł) w tym: - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie ( ,00 zł), - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie ( ,00 zł), - Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie ( ,00 zł).
5 ( ,37 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych w tym: - Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna w kwocie (-7 495,22 zł), - Niepubliczne Przedszkole Mały Żaczek Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w kwocie (-8 783,30 zł), - Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Dobre Miejsce w Mławie w kwocie (-616,84 zł), - Publiczne przedszkole Dzieciątka Jezus Parafii Świętej Rodziny w Mławie w kwocie ( ,01 zł). 3. (-7 214,92 zł) z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w Kozłowie i Ciechanowie. Rozdział Gimnazja ( ,96 zł) ( ,96 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych w tym: - Społeczna Szkoła Podstawowa Wyspianum w Mławie w kwocie (-4 848,60 zł), - Gimnazjum Przysposabiające do Pracy Przedsiębiorstwa Produkcji Urządzeń Dźwigowych Dźwigpol S.A. w Mławie w kwocie (-7 145,52 zł), - Gimnazjum Katolickie w kwocie ( ,84 zł). 2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (+2 943,00 zł) z tytułu wynagrodzenia osobowych pracowników ( środki z subwencji oświatowej z przeznaczeniem na odprawę dla nauczyciela). Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ( ,20 zł) ( ,20 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego Dobre Miejsce w Mławie. 2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie (-6 242,00 zł) w tym: - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-4 026,00 zł) - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-2 216,00 zł). 3. Zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+100,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ( ,00 zł) Zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie ( ,00 zł) w tym:
6 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-4 848,00 zł), - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie ( ,00 zł). Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branzowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (-6 789,12 zł) (-6 789,12 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Społecznej Szkoły Podstawowej Wyspianum w Mławie. Dział 852 Pomoc społeczna ( ,00 zł) Rozdział Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( ,00 zł) Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie ( ,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych. Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej ( ,00 zł) Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie ( ,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakupów inwestycyjnych. Rozdział Pozostała działalność ( ,00 zł) Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie ( ,00 zł) w tym z tytułu: - świadczeń społecznych (brak zgodny na tymczasowe schronienie osób bezdomnych) oraz zakup usług pozostałych ( zmniejszona liczba dzieci na przygotowanie gorącego posiłku) w kwocie ( ,00 zł) - zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych związanych z zadaniem realizowanym w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata Edycja 2018 Moduł I Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ w kwocie ( ,00 zł). Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ( ,13 zł) Rozdział Świetlice szkolne ( ,00 zł) Zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie ( ,00 zł) w tym: - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie ( ,00 zł), - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie ( ,00 zł), Rozdział Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ( ,13 zł) 1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie (-6 774,00 zł) w tym:
7 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie ( ,00 zł) - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-1 358,00 zł), (-7 222,13 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego Dobre Miejsce w Mławie. Dział 855 Rodzina ( ,80 zł) Rozdział Wspieranie rodziny ( ,00 zł) Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie ( ,00 zł) z tytułu: - świadczeń społecznych w kwocie ( ,00 zł), - realizacji zadań określonych w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 w kwocie (+5 856,00 zł). Rozdział Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ( ,80 zł) 1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie ( ,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi. (-9 016,80 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Żłobka Niepublicznego Bajkowy Dworek w Mławie. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( ,61 zł) Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód ( ,95 zł) ( ,95 zł) dotyczy zadań inwestycyjnych: - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie ( ,20 zł) projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach działania Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach II oś priorytetowa ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska Zadanie wieloletnie. - Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie w kwocie ( ,75 zł). Zadanie wieloletnie. - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Działdowskiej w Mławie w kwocie ( ,00 zł), - Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie w kwocie ( ,00 zł), - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Andersa i Wólka w Mławie etap I w kwocie (-1 900,00 zł), - Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie w kwocie ( ,00 zł), - Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie w kwocie (-9 000,00 zł), - Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Mławie w kwocie (-2 000,00 zł),
8 - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie w kwocie (-1 000,00 zł), - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierzgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie w kwocie ( ,00 zł), - Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie etap I w kwocie ( ,00 zł). 2. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z: Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie na Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie Zmiana nazwy zadania z uwagi na przeniesienie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Olsztyńskiej do zadania Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława. 3. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatku w kwocie 3 500,00 zł (zapłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej) dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława. Rozdział Gospodarka odpadami (-1 185,66 zł) Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 185,66 zł) z tytułu korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ( ,00 zł) ( ,00 zł) z tytułu: - zakupu usług pozostałych (tabliczki informacyjne dotyczące dotacji celowej oraz opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Mława w kwocie ( ,00 zł), - zakup materiałów i wyposażenia ( oszczędności po postępowaniu przetargowym na zakup piecyków do lokali komunalnych) w kwocie ( ,00 zł). Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg (-5 500,00 zł) (-5 500,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego Budowa punktów świetlnych w ul. Wysokiej w Mławie. Rozdział Pozostała działalność ( ,00 zł) ( ,00 zł) dotyczy zadań inwestycyjnych: - Budowa placu zabaw w Parku Miejskim w Mławie w kwocie (-3 400,00 zł), - Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie w kwocie ( ,00 zł), - Budowa budynków socjalnych w Mławie etap I w kwocie ( ,00 zł) - Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie etap I w kwocie ( ,00 zł) - Budowa budynków socjalnych w Mławie etap III w kwocie (-5 000,00 zł), - Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie w kwocie ( ,00 zł).,
9 - Budowa mini tężni solankowych w Mławie w kwocie ( ,00 zł). 2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w Mławie w kwocie ( ,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie etap I. 3. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+8 000,00 zł) z przeznaczeniem na remont budynków komunalnych i lokali będących w zasobach Miasta Mława. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ( ,00 zł) Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby( ,00 zł) Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie ( ,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie. Rozdział Pozostała działalność ( ,00 zł) Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie ( ,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie. Dział 926 Kultura fizyczna ( ,00 zł) Rozdział Obiekty sportowe ( ,00 zł) ( ,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego Budowa placu Street Workout na terenie MOSiR w Mławie. Rozdział Instytucje kultury fizycznej ( ,00 zł) ( ,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego Budowa pomostu nad Zalewem Ruda w Mławie. Dochody budżetu na 2018 r ,67 zł Wydatki budżetu na 2018 r ,90 zł Deficyt budżetu w wysokości ,23 zł ( na realizację zadań bieżących i majątkowych) zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie ,23 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie ,00 zł. Przychody budżetu w kwocie ,23 zł w tym: - wolne środki w kwocie ,23 zł, - obligacje komunalne w kwocie ,00 zł Rozchody budżetu w kwocie ,00 zł ( wykup obligacji komunalnych )
UCHWAŁA Nr IV/32/2018 RADY MIASTA MŁAWA. z dnia 18 grudnia 2018r.
UCHWAŁA Nr IV/32/2018 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (
UZASADNIENIE do Uchwały Nr III/9/2018 Rady Miasta Mława z dnia 04 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
UZASADNIENIE do Uchwały Nr III/9/2018 Rady Miasta Mława z dnia 04 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok I. DOCHODY (+ 712,00 zł) Dział 750 Administracja publiczna (+712,00 zł)
UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/511/2018 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/511/2018 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok I. DOCHODY (+600 000,00 zł) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława
Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące
UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLV/545/2018 Rady Miasta Mława z dnia 25 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLV/545/2018 Rady Miasta Mława z dnia 25 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok I. DOCHODY (+ 2 425 326,45 zł) Dział 600 Transport i łączność (-100 000,00
4300 Zakup usług pozostałych , ,00
Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 064 362,42 99 90 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 565 967,77-20 10 545 867,77 4430
UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup
Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok
Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki budżetu na 2019 rok
Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich
Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850
Wydatki budżetu na 2018 rok
Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa
Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku
Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz. 12575 UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo
Plan wydatków na 2018 rok
Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI
Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61
PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 164 262,42 18 162,61 1 182 425,03 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 545
Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%
Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.
Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.
BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00
Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00
Wydatki razem ,31
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXV/177/2017 z dnia 28 grudnia 2017r Symbol Nazwa Plan roku 2018 Wydatki razem 44 126 914,31 3 500,00 Wydatki bieżące 24 074 221,18 wynagrodzenia i składki
Wydatki budżetu w 2019 r.
budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa
ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia
Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%
Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/432/18 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana
Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017
Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa
Wydatki budżetu na 2017 rok
Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00
Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku
Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Wydatki budżetu na 2018 rok
Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44
Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup
Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Zał,.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu majątkowe inwestycje
Wieloletnia Prognoza Finansowa. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:
Objaśnienia do Uchwały Nr XXIV/289/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2016-2024 Wieloletnia Prognoza Finansowa W Wieloletniej
Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok
Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4
UCHWAŁA NR XVI/156/16
UCHWAŁA NR XVI/156/16 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.
PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo
UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok I. DOCHODY (+652 863,36 zł) Dział 600 Transport i łączność (- 1 005 192,00
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU
Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje
PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016
Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe
Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017
Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo
Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2016
Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2016 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/185 /2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010
Uchwała Nr /2019. Rady Gminy Tarnów Opolski. z dnia 25 lutego 2019 r.
P R O J E K T Uchwała Nr /2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1
PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 81 00 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 80 00 Wpływy z otrzymanych spadków,
Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo
Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.
załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Dochody ogółem wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Załącznik Nr 1 Dochody wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 549 788,35 491 249,35
Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00
Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 1 855 Rodzina 6 575,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie
Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.
Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010
Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK
Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11
Wydatki budżetowe na 2017 rok
Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r.
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/33/216 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 216 r. DOCHODY BUDŻETU NA 217 ROK Dział Rozdz. 1 2 Wyszczególnienie 3 4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 627 629 141 627
Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku
Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura
UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku
Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Plan wydatków Wykonanie Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na 31.12.2015 wydatków na 31.12.2015 1 2 3 4 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 863 60 367 012,44
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,
z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
UCHWAŁA NR V/43/2019 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 25 marca 2015 r.
UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna
Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział
01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92
załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010
UCHWAŁA NR 256/L/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r.
UCHWAŁA NR 256/L/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.
Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU
Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 3 grudnia 205 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD
z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych
PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz. 3645 UCHWAŁA NR LI-292-2017 RADY GMINY NĘDZA z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy
ZARZĄDZENIE NR 129/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 23 października 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 129/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 23 października 2018 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 257
UCHWAŁA NR XXX/251/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 31 października 2017 r.
UCHWAŁA NR XXX/251/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK w tym : Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.
Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje
Kraków, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 488 UCHWAŁA NR XXXI/221/2017 RADY GMINY RACIECHOWICE. z dnia 28 grudnia 2017 roku
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 488 UCHWAŁA NR XXXI/221/2017 RADY GMINY RACIECHOWICE z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2017
Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki na rok 2017" - do uchwały budżetowej na rok 201 Nr 188/XXVIII/16 z dnia 28 grudnia 2016r.
Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki na rok 2017" - do uchwały budżetowej na rok 201 Nr 188/XXVIII/16 z dnia 28 grudnia 2016r. Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 7 przed zmianą 265 326,00 184 48
UCHWAŁA NR XXVII RADY GMINY NĘDZA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza
UCHWAŁA NR XXVII-165-2016 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017
Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 % 7:6 Udział % Wykonanie za I Wykonanie za Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach w Wyszczególnienie półrocze roku I półrocze roku
Wydatki budżetu gminy na 2016 r.
Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację
S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K
S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE
DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 2 721 596,00 484 11 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 692 486,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 2 692 486,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.
Projekt z dnia 22 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 maja 2017 r. Poz. 3166 UCHWAŁA NR L-283-2017 RADY GMINY NĘDZA z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok.
Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 802 163,34 797 851,63 99,46 01041 01095 6299 Program Rozwoju
W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki z dnia W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE 22 199 741 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 84 770 01008
ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r
Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność 0,00
PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 674 994,75 4 158,00 679 152,75 01095 Pozostała działalność 94 894,06 4 158,00 99 052,06
ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00