O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za rok 2007.
|
|
- Mateusz Czerwiński
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za rok Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) obwieszcza się, co następuje: 1. Podaje się do publicznej wiadomości sprawozdanie z wykonania budŝetu gminy Górowo Iławeckie za rok 2007 stanowiące podstawę do udzielonego uchwałą Nr XXI/120/08 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 25 kwietnia 2008 r. absolutorium Wójtowi Gminy Górowo Iławeckie. 2. Treść sprawozdania przesyła się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jak w załączeniu do niniejszego obwieszczenia. Wójt Gminy Górowo Iławeckie BoŜena Olszewska-Świtaj Załącznik Nr 1 I. Dochody. Sprawozdanie z realizacji budŝetu gminy za rok 2007 Dochody własne gminy plan ,00 zł, wykonano ,82 zł, co stanowi 102,51%,w tym: - podatek od nieruchomości- plan ,00 zł, wykonano ,47 zł, co stanowi 101,09%. ZadłuŜenie na dzień 31 grudnia 2007r wynosi ,24 zł, w tym 183 osób fizycznych ,44 zł i 2 osób prawnych na kwotę ,80 zł. 4 podatnikom - osobom fizycznym odroczono kwotę 4.657,20 zł.łączna wartość umorzeń wynosi 6.544,10 zł ( 21 podatników - osoby fizyczne). Umorzenia od osób prawnych nie wystąpiły. - podatek rolny plan ,00 zł, wykonano ,72 zł, co stanowi 100,63% ZadłuŜenie na dzień 31 grudnia 2007r wynosi ,83 zł i dotyczy 151 od osób fizycznych na kwotę ,92 zł i 2 podatników od osób prawnych na sumę ,91 zł. Dla 4 osób fizycznych odroczono podatek w łącznej wysokości 8.002,10 zł i dla 1 osoby prawnej w wysokości ,00 Wartość umorzonego podatku dla osób fizycznych wynosi ,01, dla osób prawnych 5.043,00 zł. - podatek leśny plan ,00 zł, wykonano ,30 zł, co stanowi 100,06%. ZadłuŜenie na 31 grudnia 2007r wynosi 2.681,30 zł, w tym 43 podatników ( osoby fizyczne). Odroczono płatność 1 podatnikowi w wysokości 11,20 zł. Łączna wartość umorzeń 151,50 zł a 21 podatników osoby fizyczne. - podatek od środków transportowych- plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 106,11 %. ZadłuŜenie na 31 grudnia 2007r wynosi ,00 zł i dotyczy 2 osób fizycznych. - dochody z majątku gminy plan ,00 zł, wykonano ,96 zł, co stanowi 96,11%. - udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 108,12%. - udziały podatku dochodowego od osób prawnych plan ,00 zł, wykonano ,92 zł, co stanowi 96,90%. - podatek od czynności cywilnoprawnych- plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, 110,83%. - wpływy z opłaty skarbowej plan ,00 zł, wykonano ,00, co stanowi 100,54 %. - wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan ,00 zł, wykonano ,54 zł stanowi 99,94%. - wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu- plan ,00 zł, wykonano ,61 zł co stanowi 98,87%. - pozostałe dochody plan ,00 zł wykonano ,30 zł, co stanowi 105,45% planu. - postępowanie egzekucyjne- w okresie sprawozdawczym wystawiono 294 tytułów wykonawczych, na kwotę ,17 zł- zaległe zobowiązania podatkowe. Dział egzekucyjny Urzędów Skarbowych zrealizował 172 tytuły wykonawcze na kwotę ,81 zł oraz odsetki w wysokości ,88 zł. Realizacja pozostałych tytułów jest prowadzona do ukończenia postępowania egzekucyjnego. - dotacje celowe na zadania zlecone plan ,88 zł, wykonano ,54 zł, co stanowi 99,81%. - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan ,88 zł, wykonano ,12 zł, co stanowi 98,33%. - dotacje celowe na zadania własne- plan ,00 zł wykonano ,93 zł, co stanowi 99,41%.
2 - środki na dofinansowanie zadań własnych gmin- plan ,00 zł, wykonano ,37 zł, co stanowi 106,66 %. - środki otrzymane na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 100%. - środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących- plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 100%. - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł- plan ,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano. - subwencja oświatowa plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 100%. - subwencja wyrównawcza plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 100%. - część równowaŝąca subwencji ogólnej plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 100%. Ogółem planowane dochody ,76 zł, wykonano ,78 zł, co stanowi 100,30%. II. Wydatki. 1. Rolnictwo i Łowiectwo- plan ,88 zł, wykonano ,41 zł, co stanowi 99,57%. Główne pozycje w wydatkach to: składki na rzecz Izb rolniczych ,70 zł, opłata za usługi weterynaryjne 668,61 zł, usługi eksploatacyjne 3.170,00 zł. Dokonano zwrotu stawki podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości ,19 zł. Obsługa zadania wyniosła 2.966,94 zł. Zgodnie z podpisanymi porozumieniami zawartymi miedzy innymi; Starostwem Powiatowym w Batoszycach, w Olszynie, Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie oraz Prezydentem Miasta Elbląg, gmina otrzymała pomoc finansową poszkodowanym w gradobiciu. Zakupione zostały między innymi zboŝa, nawozy. Komisja powołana przez Wojewodę Warmińsko- Mazurskiego stwierdziła straty, natomiast Zarząd Doradztwa Rolniczego w Bartoszycach wyliczył straty w tych gospodarstwach. Ogółem na ten cel wydatkowano ,24 zł. Zgodnie z podpisaną umową z Zarządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego gmina realizowała imprezy integracyjno- promocyjne,, Otwarcie sezonu turystycznego w śywkowie oraz,, Święto pieczonego barana. Pierwsza z nich to cykliczna impreza organizowana co roku w formie festynu, druga natomiast to festyn połączony z degustacją potraw z baraniny. Podstawowe wydatki to: koszty wynajmu zespołów muzycznych, pokazów rękodzieła ( tkactwa, garncarstwa),zakupu nagród, zakup drewna do budowy sceny. Ogółem na 2 imprezy wydatkowano 5.557,11 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczyły: budowy wodociągu w miejscowości Pieszkowo- Zielenica, Zielenica- Gruszyny, Dwórzno- Zielenica ,01 zł, wykonania aktualizacji pomiaru map do budowy wodociągu dla kolonii Bukowiec ,30 zł, wykonania aktualizacji map do budowy wodociągu dla miejscowości Dęby ,20 zł, wykonania aktualizacji map do budowy wodociągu dla miejscowości Grotowo Dobrzynka ,11 zł, opracowania projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Sołtysowizna ,00 zł, 2. Drogi gminne- plan ,00 zł, wykonano ,78 zł, co stanowi 90,01%. Grupa drogowa w okresie sprawozdawczym wykonała między innymi: - odśnieŝanie dróg, chodników i placów, posypywanie piaskiem i solą, - ulepszanie (utwardzanie) nawierzchni dróg gminnych ( tłuczniem 1978t, Ŝwirem 5250t, gruzem 942t, profilowanie, równanie korony dróg, cząstkowy remont dróg masą bitumiczną 27 t, - zakładanie nowych przepustów szt 13 w Dwórznie, Janikowie, Grotowie, Wokielach, Krasnołące, Bukowcu, Sągnitach, Deksytach,Wiewiórkach, Zielenicy, - remonty przepustów szt 16, czyszczenie, uszczelnianie w Sągnitach, Gałajnach, Zelenicy, Sołtysowiźnie, Paprocinie, Kamińsku, Dębach, Stabławkach, Weskajmach,Wiewiórkach, Wokielach, Dulsinie, śywkowie, - odtworzenie właściwego przebiegu drogi w Deksytach, Bukowcu poprzez równanie, profilowanie, Ŝwirowanie, - obniŝanie poboczy dróg załadunek i wywóz ziemi w Dulsinie, Weskajmach, Sołtysowiźnie, Wokielach, Sągnitach, - dokończenie remontu drogi w Piastach Wielkich- załadunek i transport pospółki, trylinki, przekładanie nawierzchni, - odkrzaczanie dróg dojazdowych w Worynach, Kumkiejmach, Wokielach, Wojmianach, - wykaszanie rowów i poboczy, odmulanie, kopanie rowów przydroŝnych i melioracyjnych 6515m w Sągnitach, Worszynach, Krasnołące, Grotowie, Dobrzynce, Dębach, Stabławkach, Dulsinie, Kamińsku, Pieszkowie, Kandytach, Zielenicy, Kumkiejmach, Wokielach, Kiwajnach, Weskajmach, Wiewiórkach, Bukowcu, śołędniku, - transport tłucznia, podkładów kolejowych, kręgów przepustowych, - transport i montaŝ przystanku autobusowego w Dulsinie, remonty przystanków w Janikowie i Toprzynach, - dokonano napraw, przeglądów, konserwacji, przygotowanie do badań technicznych i rejestracji ciągników, koparek, przyczep, samochodów dostawczych i osobowych, - utwardzanie 300 m odcinka drogi w Janikowie, - utwardzanie placu w Janikowie.
3 Wydatki rzeczowe wyniosły ,78 zł w tym :zakup oleju napędowego, etyliny, części zamiennych, kręgów betonowych, zakup tłucznia ,21 zł, na energię, wodę, gaz ,35 zł, ubezpieczenia pojazdów 3.209,00 zł, remonty pojazdów, oraz wykonanie chodnika w Pieszkowie oraz remont drogi w Nowej Wsi ,69 zł, opłaty telefoniczne, usługi ,53 zł. 3. Turystyka. Plan ,00 zł, wykonano ,46 zł, co stanowi 99,15%. Zadanie to jest realizowane wspólnie z Urzędem Miasta zgodnie z zawartym porozumieniem. Wydatki dotyczyły utrzymania 1 stanowiska pracy tj. Punktu Informacji Turystycznej. 4. Gospodarka mieszkaniowa-plan ,00 zł, wykonano ,54 zł, co stanowi 86,63%. W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych ,16 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości w wysokości ,00 zł, koszty wyceny nieruchomości, wyrysy map, ogłoszenia, aktualizacja wycen lokali,, dozór techniczny, zakup energii, wody, gazu ,46 zł. Na prace remontowe wydatkowano ,30 zł ( fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych i zakup materiałów budowlanych do remontu mieszkań będących własnością gminy).pozostałe wydatki dotyczą kosztów administrowania i eksploatacyjnych budynków mieszkalnych w Kamińsku ,62 zł. Z wydatków inwestycyjnych dokonano inwentaryzacji architektonicznej budynku (GOPS) oraz wykonano kartę ewidencyjną zabytku architektury i budownictwa 4.098,00 zł. 5. Działalność usługowa plan ,00 zł, wykonano ,32 zł, co stanowi 61,61%. Wydatki dotyczyły utrzymania Gminnego Centrum Informacji. Na zakup materiałów biurowych, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych oraz energii elektrycznej- na plan 9.100,00zł wykonano 7.993,32 zł, co stanowi 87,84%. Planowana kwota 1.000,00 zł na utrzymanie cmentarza nie została zrealizowana. Planowana kwota ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 54,80%. Wydatki dotyczyły wykonania planu zagospodarowania przestrzennego. 6. Administracja publiczna plan ,88 zł, wykonano ,76 zł, co stanowi 92,86%. Z tego: a) Urzędy Wojewódzkie- plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 100%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano ,00 zł, odpis na FŚS 1.580,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne i pocztowe 7.443,00 zł. b) Rada Gminy- plan ,00 zł, wykonano ,89 zł, co stanowi 98,79%. Wypłacono diety ,48 zł Wydatki rzeczowe 4.087,41 zł dotyczyły zakupu nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz wydatki kancelaryjne,delegacje słuŝbowe i szkolenia. W okresie sprawozdawczym Rada Gminy odbyła 13 sesji. Komisja budŝetu i finansów odbyła 12 posiedzeń, komisja rolnictwa i ochrony środowiska 16, komisja oświaty i spraw społecznych 14, komisja rewizyjna 4 posiedzenia. c) Urząd Gminy- plan ,00 zł, wykonano ,68 zł, co stanowi 92%, w tym: - wydatki związane z utrzymaniem stanowiska Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowiska pracy d/s komunikacji ,58 zł. USC utrzymywany jest wspólnie z Urzędem Miasta, na podstawie zawartego porozumienia, stanowisko d/s komunikacji zgodnie z podpisanym porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta i Urzędem Gminy, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 23 pracowników administracji oraz 10 pracowników obsługi wyniosły ,52 zł, w tym wypłacono dla 4 pracowników nagrody jubileuszowe, 2 odprawy. Odpis na FŚS wyniósł ,30 zł, w ( tym odpis dla emerytów rencistów nauczycieli) Wydatki rzeczowe wyniosły ,28 zł, w tym: - opłaty za opiekę autorska, hosting, abonament alarmowy, - zakup prasy, opłaty pocztowe, telefoniczne, ogłoszenia, szkolenia pracowników, delegacje słuŝbowe, zakup etyliny i oleju napędowego, ubezpieczenia pojazdów, zakup części zamiennych do tych pojazdów oraz wydatki za gaz, energię elektryczną. Z wydatków inwestycyjnych wykonano: -,,Wrota Warmii i Mazur elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych ,00 zł, - zakup samochodu osobowego ,00 zł. d) Komisje poborowe- plan- 866,00 zł, wykonano 865,40 zł, co stanowi 99,93%. Wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróŝy poborowym. e) Pomoc zagraniczna -plan ,88 zł- wykonano ,57 zł, co stanowi 95,53%. Wydatki dotyczyły realizacji projektu,, Społeczeństwo Obywatelskie dla dobra wspólnego który był współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Podstawowym załoŝeniem przedsięwzięcia było przeszkolenie 15 osobowej grupy beneficjentów projektu z Ukrainy. Projekt składał się z trzech części; teoretycznej- dwutygodniowe wykłady, części praktycznej- wizyty studyjne w urzędach administracji róŝnego szczebla oraz wdroŝeniowej ( na Ukrainie)- 3 dniowe warsztaty. Podstawowe kategorie poniesionych wydatków w trakcie realizacji projektu to: koszty transportu, zakwaterowania i wyŝywienia, koszty kadry wykładowczej, koszty tłumaczeń oraz promocja projektu. Ogółem wydatkowano ,57 w tym dotacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych ,12 zł. f) Promocja gminy- plan ,00 zł, wykonano ,29 zł, co stanowi 87,33%. Współfinansowano imprezy które odbywały sie na terenie gminy, w tym doŝynki gminne w Gałajnach oraz Kwietny Bieg. Zakupiono materiały promocyjne. Finansowano równieŝ druk kwartalnika,, Nasza Gmina. g) Pozostała działalność- plan ,00 zł, wykonano ,93 zł, co stanowi 95,05%, w tym: - wypłata sołtysom prowizji za inkaso ,00 zł, - diety sołtysów i zwrot kosztów podróŝy ,20 zł,
4 - składki na rzecz ZGWM, ZGWRP, Stowarzyszenie GMIN RP,, Euroregion Bałtyk, składki Związek Gmin,, Ekowod oraz składki na rzecz,,eko- Bart ,73 zł. 7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa ( zadania zlecone)- plan ,00 zł, wykonano ,00 zł co stanowi 100%, w tym: a) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej plan ,00 zł wykonano 1.188,00 zł, co stanowi 100%.Wydatki dotyczyły prowadzenie ewidencji rejestru wyborców. b) Wybory do sejmu i senatu - plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 100%. Wydatki dotyczyły : - sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposaŝenia lokali wyborczych, wydatków kancelaryjnych, obsługi obwodowych komisji wyborczych (w tym wydatki związane z uŝytkowaniem lokali), obwieszczeń o podziale na obwody głosowania, wypłaty zryczałtowanych diet dla członków komisji, wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu ( transport, łączność, oznaczenie lokali,koszty przejazdów członków obwodowych komisji wyborczych) oraz wydatki za obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych. 8. Bezpieczeństwo publiczne- plan ,00 zł, wykonano ,18 zł, co stanowi 89,98%. W tym: a) Ochotnicze StraŜe PoŜarne- plan ,00 zł, wykonano ,18 zł, co stanowi 89,95% W tym: - wypłacono ekwiwalent pienięŝny w wysokości ,98 zł, z tytułu udziału w akcjach ratowniczych. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły ,20 zł i dotyczyły: - zakupu paliwa i części zamiennych do pojazdów, piły motorowej do OSP Grotowo, drabiny ratowniczej i zbiornika do paliwa do OSP Kamińsk ,70 zł, - remonty pojazdów i 1.167,02 zł - opłaty za gaz, energię elektryczną ,31 zł, - zakup usług ,17 zł, - ubezpieczenie pojazdów 6.028,00 zł, - delegacje słuŝbowe 2.160,00 zł. b) Obrona Cywilna- plan - 300,00 wykonano 300,00 zł, co stanowi 100%. Wydatki dotyczyły szkoleń i materiałów szkoleniowych formacji obrony cywilnej. 9. Pobór podatków plan zł wykonano 2.000,00 zł, co stanowi 100%. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych i opłat pocztowych. 10. Obsługa długu publicznego- plan ,00 zł, wykonano ,78 zł, co stanowi 72,64%.Dotyczy opłaconych odsetek od kredytów i poŝyczek. 11. RóŜne rozliczenia plan ,00 zł, wykonano ,73 zł, co stanowi 18,28%. W tym: a) RóŜne rozliczenia finansowe- plan ,00 zł, wykonano ,73 zł, co stanowi 96,60%. Były to wydatki dotyczące prowadzenia kont bankowych ,23 zł oraz wpłata na fundusz poręczeń kredytowych ,50 zł. b) Rezerwa ogólna plan ,00 zł w okresie sprawozdawczym nie została rozdysponowana. 12. Oświata i wychowanie- plan ,00, wykonano ,40 zł, co stanowi 93,30%. a) Szkoła Podstawowa w Kandytach W pierwszym w 2007r w Szkole Podstawowej w Kandytach zatrudnionych było, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, 18,75 nauczycieli; 3 pracowników administracyjnych oraz 5 pracowników obsługi. Do 11 oddziałów uczęszczało 146 uczniów. Plan ,00 zł, wykonano ,61 zł, co stanowi 94,61%. W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,41 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano ,12 zł, odpis na FŚS ,50 zł, zakup pomocy naukowych ,29 zł, energia elektryczna, woda ,15 zł, zakup artykułów Ŝywnościowych ,06 zł, delegacje słuŝbowe 1.475,99 zł, Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły ,09 zł i dotyczyły zakupu wyposaŝenia ( tablice, monitory) materiałów biurowych, materiałów do remontu pomieszczeń w tym 5 okien PCV, wykonano balustradę w głównej klatce schodowej oraz w ciągu komunikacyjnym prowadzącym do oddziały przedszkolnego, naprawy sprzętu, ubezpieczenia budynku, szkolenia oraz wykonanie podziału energii elektrycznej. Szkoła prowadziła stołówkę szkolną w pierwszy półroczu, z której korzystało 340 uczniów. b) Szkoła Podstawowa w Kamińsku. W 2007 roku w Szkole Podstawowej w Kamińsku zatrudnionych było, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, 10,37 nauczycieli, 1,20 pracowników administracji, 3 pracowników obsługi. Do 6 oddziałów uczęszczało 73 uczniów. Plan , 00 zł, wykonano ,32 zł, co stanowi 89,77%. W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,95 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich ,00 zł
5 odpis na FŚS ,90 zł, zakup pomocy naukowych, ksiąŝek- 924,04 zł, zakup energii elektrycznej, gazu, wody ,81zł, delegacje słuŝbowe 452,62 zł, Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły ,00 zł i dotyczyły zakupu materiałów biurowych, budowlanych w tym zakup 7 okien, kosiarki spalinowej, krzeseł, ubezpieczeń, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych. c) Szkoła Podstawowa w Pieszkowie. Zatrudnienie 2007r w Szkole Podstawowej w Pieszkowie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, to 9 nauczycieli, 1,20 pracowników administracji oraz 3 pracowników obsługi. Do 6 oddziałów uczęszczało 78 uczniów. Plan ,00 zł, wykonano ,65 zł, co stanowi 96,39 %. W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,62 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich ,59zł, odpis na FŚS ,00 zł, zakup pomocy naukowych, ksiąŝek ,56 zł, zakup energii, gazu, wody ,72 zł, delegacje słuŝbowe 911,90 zł, Pozostałe wydatki rzeczowe ,26 zł dotyczyły zakupu materiałów biurowych, budowlanych, zakupu kosiarki spalinowej, dwóch telewizorów, dwóch odtwarzaczy płyt dvd, odkurzacza, komputera, środków czystości i ubezpieczeń oraz naprawy sprzętu, oraz szkolenia. d)szkoła Podstawowa w Toprzynach Zatrudnienie 2007r, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, to 9,61 nauczycieli, 1,20 pracowników administracji, 2,50 etatów obsługi. Do 6 oddziałów uczęszczało 92 uczniów. Plan ,00 zł, wykonano ,60 zł, co stanowi 92,87%. W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,52 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie ,55 zł, odpis na FŚŚ ,00 zł, zakup pomocy naukowych i ksiąŝek 5.170,53 zł, energia, woda, ,85 zł, delegacje słuŝbowe 325,62 zł Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły ,53 zł i dotyczyły zakupu litrów oleju opałowego na kwotę ,50 zł, kg węgla na kwotę 4.981,73, dokonano zakupu kosiarki spalinowej,opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych i budowlanych oraz opłaty za szkolenia. e) Odziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych- plan ,00 zł, wykonano ,12 zł, co stanowi 82,85%. W tym: Szkoła Podstawowa w Kandytach oddział przedszkolny plan ,00 zł, wykonano ,85 zł, co stanowi 71,85%. W 2007r funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne. Zatrudnionych 2 nauczycieli, w pełnym wymiarze czasu pracy. Do oddziału przedszkolnego uczęszczało 22 uczniów. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ,80 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 5.926,80 zł, odpis na FŚS 3.982,25 zł. Szkoła Podstawowa w Kamińsku - oddziały przedszkolne- plan ,00 zł, wykonano ,03 zł, co stanowi 81,13%. W roku 2007 funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne, zatrudniono 2 nauczycieli, w pełnym wymiarze czasu pracy. Do oddziału przedszkolnego uczęszczało 21 uczniów. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ,33 zł,dodatki mieszkaniowe i wiejskie ,60 zł, odpis na FŚS 4.148,10 zł. Szkoła Podstawowa w Pieszkowie oddział przedszkolny plan ,00 zł, wykonano ,18 zł, co stanowi 96,96%. W roku 2007 funkcjonował 1 oddział przedszkolny, zatrudniony 1 nauczyciel w pełnym wymiarze czasu pracy. Do oddziału przedszkolnego uczęszczało 13 uczniów. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ,18 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie ,00 zł, odpis na FŚS 2.074,00 zł. Szkoła Podstawowa w Toprzynach oddział przedszkolny plan ,00 zł, wykonano ,06 zł, co stanowi 94,35 %. W roku 2007 funkcjonował 1 oddział przedszkolny, zatrudniony 1 nauczyciel w pełnym wymiarze czasu pracy. Do oddziału przedszkolnego uczęszczało 24 uczniów. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ,06 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3.978,00 zł, odpis na FŚS ,00 zł. f) Przedszkole Publiczne -plan ,00 zł, wykonano ,27 zł, co stanowi 86,82%. Finansowanie zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Miasta. g) Gimnazjum Publiczne w Kandytach - plan ,00 zł, wykonano ,60 zł, co stanowi 97,90 %. W 2007r zatrudnionych było w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 21,69 nauczycieli,2,2 pracowników administracji oraz 7 pracowników obsługi. Utworzonych było 9 oddziałów do których uczęszczało 197 uczniów. Plan ,00 zł, wykonano ,60 zł, co stanowi 97,90% W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,48 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie ,44 zł, odpis na FŚS ,00 zł, zakup pomocy naukowych, ksiąŝek - 942,82 zł, zakup energii, wody 3.571,49 zł delegacje słuŝbowe 1.127,55 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły ,82 zł i dotyczyły zakupu 119,940 kg węgla na kwotę ,15 zł. Dokonano zakupu środków czystości, materiałów biurowych, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych. Zakupiono stoliki uczniowskie 3 -osobowe. Opłacono sporządzenie projektu budowlanego i kosztorysu oraz dokonano wymianę parkietu sali gimnastycznej. h) DowoŜenie uczniów do szkół- plan ,00 zł, wykonano ,83 zł, co stanowi 81,09%. Dowóz dzieci do gimnazjum i szkół podstawowych wyniósł ,69 zł. Przewoźnikami była firma,, Delux Spółka cywilna przewozy turystyczno pasaŝerskie handel - usługi Krzystof Deluga i wspólnicy Bartoszyce, oraz do 30 czerwca 2007r AUTO- BUS przewozy osób- Michał Baran Gniewkowo. Pozostała kwota ,14 zł, to zakup biletów miesięcznych do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Kandytach, Pieszkowie, Kamińsku, Gimnazjum
6 NR 2 z Ukraińskim Językiem Nauczania i do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Bartoszycach. Zakupu biletów dokonywano w PKS Bartoszyce. i) Dokształcanie nauczycieli -Plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 80,55%. W tym: Zespół Szkół w Kandytach ( szkoła podstawowa i gimnazjum) plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 90,52%. Opłacono szkolenia i dokonano zwrotu czesnego za podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Szkoła Podstawowa w Kamińsku plan 4.481,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 91,72 %. Za szkolenia wydatkowano 1.510,00 zł oraz za czesne 2.600,00 zł. Szkoła Podstawowa w Pieszkowie plan 3.847,00 zł, wykonano 610,00 zł, co stanowi 15,86%. Opłacono kurs,, Edukacja teatralna w edukacji, 2 nauczycielom -170,00 zł i za udziały w szkoleniach:,, Między agresją a progresją,,,prawo oświatowe,,,nauczanie języków obcych, w którym wzięło udział 3 nauczycieli- 440,00 zł. Szkoła Podstawowa w Toprzynach- plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 92,86%. Opłata czesnego za 1 nauczyciela ,00 zł Opłacono 1 kurs opiekuna wychowania -700,00 oraz czesne w wysokości 300,00 zł. Pozostała działalność plan ,00 zł wykonano ,40 zł, co stanowi 99,45%. Wydatki dotyczyły wypłaty pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników kwotę ,60 zł, zakupu pomocy naukowych do bibliotek szkolnych kwotę 2.038,00 zł oraz wypłatę prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŝszy stopień zawodowy kwotę 186,80 zł. 13. Ochrona Zdrowia plan ,00 zł, wykonano ,51 zł, co stanowi 89,54%. Z tego przypada na: a) przeciwdziałanie narkomanii na plan 2.000,00 zł wykonano 2.000,00 zł, co stanowi 100%. Wydatki dotyczyły zakupu sprzętu oraz ksiąŝek do realizacji projektu,, Razem bez narkotyków w gimnazjum i szkołach podstawowych. b) przeciwdziałanie alkoholizmowi plan ,00 zł, wykonano ,46 zł, co stanowi 90,82 %. W tym: kierowanie osób uzaleŝnionych i zwrot kosztów podróŝy, organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieŝy, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno- edukacyjnej ( zakup programów terapeutycznych, ksiąŝek, broszur) organizowanie obchodów Dni Rodziny, Dnia Dziecka. c)pozostała działalność- plan ,00 zł, wykonano ,05 zł, co stanowi 81,82%. Wydatki dotyczyły opłat za gaz, energię elektryczną, wywozu nieczystości oraz zakupu materiałów budowlanych do remontu budynków będącego własnością gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim w okresie sprawozdawczym realizował zadania zlecone gminie, zadania własne o charakterze obowiązkowym wynikające z następujących przepisów: - Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), - Ustawy z dnia 23 stycznia 2003r o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia ( Dz.U. NR 45,poz.391 z póź. zmianami), - Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. Nr 71, poz.734 z poź. zmianami), - Ustawy z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych( DZ.U. Nr 137,póź 887 z póź. zmianami), - Ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych ( DZ.U. Nr 228, poz.2235 z póź. zmianami), - Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej ( Dz.U.Nr.86, poz, 732 z póź. Zmianami), - Ustawy z dnia 25 grudnia 2005r o ustanowieniu programu wieloletniego,, Pomoc państwa w zakresie doŝywiania ( Dz. U.Nr 267, poz.2259), - Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 29 sierpnia 2006r w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy ( Dz.U.Nr 155, poz.1109), - przepisów wykonawczych do wyŝej wymienionych ustaw i innych aktów prawnych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania własne gminy, zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone gminie przez administrację rządową. Wydatki przedstawiały się następująco: 14. Opieka społeczna- plan ,00 zł, wykonano ,94 zł, co stanowi 97,99%.W tym: a) Opłaty za Domy Pomocy Społecznych plan ,00 zł, wykonano ,92 zł, co stanowi 98,99%.. Do domów pomocy społecznej kierowane były osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku. W domach pomocy społecznej przebywało 9 mieszkańców gminy, opłacono 64 świadczenia. b) Świadczenia rodzinne plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 100%. Zadanie to w całości jest finansowane z budŝetu państwa. W ramach tego rozdziału finansowane są zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne i zaliczki alimentacyjne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i innych usług związanych z obsługą zadania. Wydatki dotyczyły : - wydatki na świadczenia rodzinne, alimentacyjne ,17 zł. - Wydatki na obsługę zadania ,83 zł Świadczenia rodzinne zostały zrealizowane następująco: - przyznano i wypłacono zasiłki rodzinne ,00 zł - przyznano i wypłacono dodatków do zasiłków rodzinnych ,30 zł z tytułu: - urodzenia dziecka-66 dodatków ,00 zł, - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 317 świadczeń ,30 zł, - samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania 12 świadczeń ,00 zł, - samotnego wychowywania dziecka wypłacono 1017 świadczeń ,00 zł, - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 1178 świadczeń ,00 zł w tym: - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku Ŝycia i powyŝej 1178 świadczeń ,00 zł,
7 - rozpoczęcia roku szkolnego 1083 dodatków ,00 zł, - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 2941 świadczeń na kwotę ,00 zł z tego ( tj; na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła- 385 świadczeń na kwotę ,00 zł, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 2556 dodatków na kwotę ,00 zł, - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 3590 dodatków ,00 zł. Świadczenia opiekuńcze- wypłaconych zostało 3567 świadczeń ,00 zł, z tego: - zasiłki pielęgnacyjne świadczeń ,00 zł, - świadczenia pielęgnacyjne 399 świadczeń na kwotę ,00 zł. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 86 świadczeń na ,00 zł. Składki do ZUS na ubezpieczenie społeczne za - 32 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, opłacono1379 składek ,03 zł, Zaliczki alimentacyjne- zadanie to realizowane od 1 września 2005r ( przysługuje osobie, na którą zostały zasądzone alimenty a ich egzekucja jest bezskuteczna). Wypłacono 1641 zaliczek alimentacyjnych ,84 zł. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych stanowią 3% dotacji przekazanej na świadczenia i wyniosły ,83 zł z tego; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych 1.609,00 zł, zakup materiałów biurowych,, opłaty porto, znaczki pocztowe, telefony, podróŝe słuŝbowe, szkolenia ,83 zł. Ogółem wydatki na świadczenia rodzinne i obsługę wyniosły ,00 zł. c) Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców- plan ,00 zł, wykonano ,78 zł, co stanowi 99,49%. Zadanie finansowane z budŝetu państwa, zlecone gminie. Składki zdrowotne były opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne. Ogółem opłaconych zostały 1333 składki w łącznej wartości ,78 zł z tego: - za 90 osób pobierających zasiłek stały opłacono 928 składek ,54 zł, - za 35 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono 405 składek ,24 zł. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne. d) Udzielone świadczenia- plan ,00 zł, wykonano ,90 zł, co stanowi 99,03%. W tym: Zadanie zlecone gminie plan ,00 zł, wykonano ,63 zł, co stanowi 98,83%. W okresie sprawozdawczym świadczeniami pomocy społecznej objętych zostało 111 osób, którym przyznano zasiłek stały. Wypłacono 1074 świadczeń w łącznej wartości ,63 zł. Zadania własne gminy z dofinansowaniem plan ,00 zł, wykonano ,27 zł, co stanowi 99,13%. W ramach zadań własnych z budŝetu gminy zrealizowano świadczenia na łączna kwotę ,75 zł, z tego w formie pienięŝnej i rzeczowej przyznane zostały następujące formy świadczeń : - na odzieŝ i obuwie 1.643,12 zł, - na opłaty mieszkaniowe 6.628,27 zł, - na zakup leków i leczenie ,00 zł,\ - na Ŝywność 4.455,00 zł, - zasiłki celowe specjalne ,70 zł, - zasiłki celowe bezzwrotne na zaspokojenie innych potrzeb bytowych 8.375,45 zł - zasiłki celowe na pokrycie kosztów pogrzebów 9.403,21 zł, W ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, które w całości były finansowane z budŝetu państwa wypłacono zasiłki okresowe. Pomoc otrzymało 492 rodziny na łączną kwotę ,52 zł, tj świadczeń (przeciętna miesięczna kwota zasiłku okresowego wyniosła 186,35 zł). e) Dodatki mieszkaniowe plan ,00 zł, wykonano ,22 zł, co stanowi 86,63%. Gospodarstwa domowe, którym przyznano dodatki mieszkaniowe to; - najemcy w domach komunalnych, zakładowych, prywatnych- 121 gospodarstwa domowe, - członkowie spółdzielni o lokatorskim i własnościowym prawie do mieszkania 19 gospodarstw domowych, - właściciele mieszkań wykupionych 197 gospodarstw domowych, - właściciele domów jednorodzinnych- 16 W okresie sprawozdawczym pomoc w formie dodatku mieszkaniowego otrzymało 392 gospodarstwa domowe, w tym: - 21 gospodarstw 1 osobowych, - 29 gospodarstw 2 osobowych, - 53 gospodarstw 3 osobowych, gospodarstw 4 osobowych, - 83 gospodarstw 5 osobowych, - 60gospodarstw 6 i więcej osobowych. Wypłacono ogółem 3327 dodatków w łącznej wartości ,22 zł Przeciętna miesięczna wysokość dodatku wynosiła 117,11 zł. Wydano 510 decyzji. f) Ośrodek Pomocy Społecznej- plan ,00 zł, wykonano ,27 zł,co stanowi 94,01%. GOPS zatrudnia 11 pracowników w tym: kierownik, główny księgowy, kasjer, 4 pracowników socjalnych, referent d/s kadr i płac, podinspektor d/s dodatku mieszkaniowego, podinspektor d/s świadczeń rodzinnych, podinspektor d/s zaliczki alimentacyjnej, sprzątaczka. Łączne wydatki na utrzymanie GOPS wyniosły ,27 z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,11 zł, - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1.130,83 zł, - odpis na FŚS 8.706,00 zł. - opłaty za energię, gaz ,13 zł Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposaŝenia tj. zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, opłaty za opiekę autorska ZETO - programy komputerowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, opłaty porto, szkolenia pracowników, konserwacja pieca co, ubezpieczenie sprzętu komputerowego. Ogółem wydatkowano ,20 zł.
8 Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowany był z budŝetu Państwa w wysokości ,33 zł Pozostała kwota w wysokości ,94 zł to wydatki z budŝetu gminy. g) Pomoc w formie usług opiekuńczych plan ,00 zł, wykonano ,68 zł, co stanowi 84,65%. GOPS zatrudniał na umowę o pracę 35 opiekunek domowych, w tym część kosztów refundował PUP w Bartoszycach. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydano ,68 zł, na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń i odpis FŚS ,00 zł. Pomocą w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania objęto 41 osób. Wykonano godzin usług. Odpłatność podopiecznych wynosiła ,48 zł. h)usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 100%.. Wydanych zostało 46 decyzji na zasiłek celowy z powodu suszy w 2006r na kwotę ,00.zł oraz 67 decyzji na zasiłek celowy, w związku z gradobiciem na kwotę ,00 zł.. i ) Pozostała działalność -plan ,00 zł, wykonano ,17 zł, co stanowi 99,90%. Wydatki dotyczyły: doŝywianie dzieci plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 100%. GOPS realizował pomoc w doŝywianiu w ramach Programu,, Posiłek dla potrzebujących. Środki własne gminy to ,00 zł, przekazane z budŝetu państwa ,00 zł. DoŜywianiem objęto 877 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych. Opłacono posiłków na kwotę ,97 zł. Całodziennym wyŝywieniem objęto- 14 osób, pełne obiady- 263 osoby, 1 gorącego dania- 672 osoby. W ramach programu 752 osoby otrzymały pomoc w formie zasiłku celowego na kwotę ,03 zł. Zasiłki celowe były przyznawane w szczególności dla osób chorych stosujących dietę specjalistyczną, dzieciom do lat 7, osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym.. Klub Integracji Społecznej na plan ,00 zł wykonano ,97 zł, co stanowi 99,48%.Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń ,31 zł. Pozostałe wydatki to zakup wyposaŝenia i materiałów biurowych ,66 zł. Z wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu projektora multimedialnego 8.979,00 zł. - pozostała działalność plan ,00 zł, wykonano ,20 zł, co stanowi 99,74%. Wydatki dotyczyły dofinansowania prac społecznie uŝytecznych. Wykonano ,20 zł. Gmina zatrudniała średnio 60 osób miesięcznie. KaŜda osoba przepracowała do 40 godzin miesięcznie. Podpisano równieŝ porozumienie z MPiPS dot. finansowania remontu budynków socjalnych oraz szkolenia, w łącznej wysokości ,00 zł. 15. Edukacja opiekuńczo wychowawcza -plan ,00 zł, wykonano ,14 zł, co stanowi 92,75%. W tym: a) Świetlice szkolne- planowana kwota ,00 zł wykonano ,38 zł, co stanowi 99,13%. W roku 2007 w Zespole Szkół w Kandytach prowadził świetlicę dla uczniów. Zatrudnionych było 2 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy. Ze świetlicy korzystało 160 dojeŝdŝających uczniów. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ,93 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4.164,20 zł, odpis na FŚS 3.982,25 zł. b) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej- plan 4.423,00 zł wykonano 4.422,26 zł, co stanowi 99,98%. Wydatki dotyczyły wyjazdu młodzieŝy do Bagrationowska i Verden. c) Pomoc materialna dla uczniów- plan ,00 zł, wykonano ,50 zł, co stanowi 92,33%. Pomoc materialną o charakterze socjalnym, w okresie od stycznia do czerwca otrzymało 625 uczniów, a w okresie od września do grudnia 610 uczniów. Łączne wydatki ,40 zł. Na zakup mundurków szkolnych wydano ,00 zł oraz podręczników ,44 zł. Gmina realizowała dwa projekty:,,udział młodzieŝy szkolnej w wakacyjnym kursie językowym w Stegnie oraz,, Gminny program korekcji wad postawy. W pierwszym z nich uczestniczyło 30 uczniów, wybranych ze szkół, proporcjonalne do liczby uczniów. Wyjazd liczby uczniów stanowił nagrodę za dobre wyniki w nauce. Obóz językowy w Stegnie stanowił połączenie nauki języków z aktywnym wypoczynkiem nad morzem i został przeprowadzony pod nadzorem nauczycieli języków niemieckiego i angielskiego. Podstawowe wydatki poniesione w trakcie realizacji projektu to; zakwaterowanie i wyŝywienie, wynagrodzenie kadry nauczycielskiej oraz koszty transportu. W drugim projekcie uczestniczyło łącznie 120 uczniów, uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum, którzy zostali wybrani w wyniku selektywnych badań przeprowadzonych przez specjalistów fizjoterapeutów. Podstawowe wydatki poniesione w trakcie realizacji projektu to; opłata za transport, media oraz wynagrodzenie kadry fizjoterapeutów. Ogółem wydatkowano ,66 zł w tym dotacja w wysokości ,00 zł środki własne ,66 zł. 16.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowana kwota ,00 zł wykonano ,60 zł co stanowi 88,64%. a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód- plan ,00 zł, wykonano ,81 zł, co stanowi 96,65%. Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu paliwa do ciągnika, części zamiennych-, zakupu energii elektrycznej, remontu ciągnika, spust nieczystości do miejskiej oczyszczalni ścieków oraz badanie ścieków, współfinansowanie kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków w Kandytach i Piastach Wielkich, wpłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów i pyłów. Ogółem wydatkowano ,03 zł. Nieczystości płynne wywoŝone były z miejscowości, Czyprki, Sigajny, śywkowo, Wągródka, Wągniki, Lipniki, Paustry, Szkoła Podstawowa Pieszkowo, Szkoła Podstawowa Toprzyny, śołędnik Z wydatków inwestycyjnych opłacono : - opisanie i udokumentowanie kopii map do budowy sieci kanalizacyjnej Piasek, Nowa Karczma- 331,46 zł, - wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w Bądlach 7.320,00 zł, - wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w Kamińsku ,40 zł, - wykonanie aktualizacji map sytuacyjno- wysokościowych, opłaty przyłączeniowej oraz wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich 8.387,92 zł, b) Oczyszczanie wsi plan ,00 zł, wykonano ,51 zł, co stanowi 98,82%. Wydatki dotyczyły opłat za składowanie odpadów. c) Oświetlenie uliczne- plan ,00 zł, wykonano ,28 zł, co stanowi 76,87%. Wydatki na energię elektryczną do oświetlenia miejscowości połoŝonych przy drodze wojewódzkiej, powiatowej i gminnej wyniosły ,49 zł. Za przestawienie zegarów w miejscowościach gminnych, za wyłączenie oświetlenia, oraz opłata za naprawy lamp, przyłączy oświetleniowych ,79 zł. 17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan ,00 zł, wykonano ,14 zł, co stanowi 97,34%. Z tego: a) dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 100%,
9 b) dotacje dla biblioteki Publicznej plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 100% c) pozostała działalność- plan ,00 zł, wykonano ,14 zł,co stanowi 93,48%. Wydatki dotyczyły inwestycji remontu i modernizacji świetlicy wiejskiej w Bądlach. 18. Kultura fizyczna i sport plan ,00 zł, wykonano ,78 zł, co stanowi 89,41%. W tym: a) obiekty sportowe plan ,00 zł, wykonano 9.993,10 zł, co stanowi 97,02%. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów do remontu obiektu sportowego w Kamińsku. Z wydatków inwestycyjnych opłacono za sporządzenie kosztorysu wraz z opisem technicznym modernizacji kortu tenisowego w Kamińsku- 300,00 zł. b)zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan ,00 zł, wykonano ,68 zł, co stanowi 86,63%. Wydatki dotyczyły zakupu strojów sportowych stanowiących nagrody dla uczestników turnieju młodzieŝy szkolnej, wyjazdu młodzieŝy szkolnej na obóz sportowy do Laszek, zgodnie z podpisanym porozumieniem, oraz udzielono dotacji w wysokości ,00 zł na organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieŝy na terenie gminy. Realizacja zadań inwestycyjnych - wykonanie budowy wodociągu w miejscowości Pieszkowo- Zielenica, Zielenica- Gruszyny, Dwórzno- Zielenica ,01 zł, - wykonanie aktualizacji pomiaru map do budowy wodociągu dla kolonii Bukowiec ,30 zł, - wykonanie aktualizacji map do budowy wodociągu dla miejscowości Dęby ,20 zł, - wykonanie aktualizacji map do budowy wodociągu dla miejscowości Grotowo Dobrzynka ,11 zł, - opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Sołtysowizna ,00 zł, - dokonanie inwentaryzacji architektonicznej budynku oraz wykonano kartę ewidencyjną zabytku architektury i budownictwa 4.098,00 zł. - Wrota Warmii i Mazur elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych ,00 zł, - zakup samochodu osobowego ,00 zł. - opisanie i udokumentowanie kopii map do budowy sieci kanalizacyjnej Piasek, Nowa Karczma- 331,46 zł, - wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w Bądlach 7.320,00 zł, - wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w Kamińsku ,40 zł, - wykonanie aktualizacji map sytuacyjno- wysokościowych, opłaty przyłączeniowej oraz wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich 8.387,92 zł, - dokonanie zakupu projektora multimedialnego 8.979,00 zł - dokonanie remontu i modernizacji świetlicy wiejskiej w Bądlach ,14 zł. - wykonanie kosztorysu wraz z opisem technicznym modernizacji kortu tenisowego w Kamińsku- 300,00 zł. Ogółem planowane inwestycje na kwotę ,00 zł wykonano ,54 zł, co stanowi 99,32%. Mienie komunalne Do gminnego zasobu mienia komunalnego Gminy Górowo Iławeckie naleŝą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności i nie zostały oddane w uŝytkowanie wieczyste. Zagadnienia związane z zasobami reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz z późn. zm.). Podstawowy zasób mienia komunalnego gminy, tworzą nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z 1990 r. ze zm.), a takŝe ustawy 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700) oraz grunty w których posiadanie weszliśmy w obrocie cywilno prawnym. Mienie komunalne Gminy Górowo Iławeckie posiada częściowo załoŝone księgi wieczyste. Składniki mienia komunalnego są zagospodarowane przez dotychczasowych uŝytkowników lub podlegają zbyciu w drodze przetargowej lub bezprzetargowej. Natomiast mienie otrzymane od Skarbu Państwa jest na bieŝąco rozdysponowywane na potrzeby tutejszej gminy. Mienie komunalne Gminy Wiejskiej Górowo Iławeckie tworzą poszczególne grupy rodzajowe: 1. grunty /w tym: drogi, działki zabudowane, kopalnie piasku, kopalnie gliny, kopalnie Ŝwiru, grzebowiska, boiska sportowe, działki budowlane, zieleniec, park wiejski, działki zakrzaczone, wysypiska śmieci, wodopój, cmentarze, działki zalesione, zbiorniki p/poŝ. i stawy p/poŝ., jeziora, działki rolne, place zabaw, studnie i hydrofornie, oczyszczalnie ścieków/, 2. obiekty /w tym: budynki mieszkalne, budynki mieszkalno - uŝytkowe, budynki gospodarcze, lokale mieszkalne, lokale uŝytkowe, budynki uŝytkowe - budynki uŝyteczności publicznej i szkoły oraz ośrodki zdrowia, garaŝe, remizy, świetlice. Gminny zasób nieruchomości wykorzystywany jest na cele rozwojowe, inwestycyjne, na realizację infrastruktury technicznej, a takŝe innych celów publicznych. Gospodarowanie gminnym zasobem polega na; 3. ewidencjonowaniu nieruchomości, 4. zapewnieniu ich wyceny, 5. sporządzeniu planu wykorzystania zasobu, 6. zbywaniu oraz nabywaniu nieruchomości, 7. wydzierŝawianiu, wynajmu lub uŝyczaniu nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości do zbycia lub oddania w innych formach do zagospodarowania, moŝliwe jest po uzyskaniu zgody wyraŝonej przez Radę Gminy lub Wójta Gminy. Podstawową formą w obrocie mieniem gminnym jest przetarg. Ze sprzedaŝy mienia komunalnego w 2007 roku na konto Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim wpłynęła kwota ,40 złotych. WyŜej wymieniona naleŝność stanowi dochód uzyskany ze sprzedaŝy nieruchomości: III.24 -lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, IV.5 -lokali mieszkalnych w trybie przetargowym. Stan mienia komunalnego Gminy Górowo Iławeckie na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 618,4215 ha, z czego 14,3368 ha oddano w uŝytkowanie wieczyste.wartości bieŝącej nieruchomości nie podaje się ze względu na brak aktualnych szacunków rzeczoznawców. Z chwilą sprzedaŝy, wartość ta będzie ustalona na podstawie wycen nieruchomości lub cen uzyskanych ze sprzedaŝy, w formie przetargu. Ponadto, Gmina nabyła w poczet mienia komunalnego: 1. poprzez komunalizację w drodze decyzji wydanej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego nieruchomości połoŝone w obrębach; - Wojmiany działki zabudowane numer 34/5 i 34/6 o łącznej powierzchni 746 m2, - Sągnity działka niezabudowana numer 3423/3 o powierzchni 973 m2,
10 - Glądy działka numer 263/1 o powierzchni 1,61 ha droga. 2. w obrocie cywilno prawnym od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie nieruchomości lokalowe niezbędne do wykonywania zadań własnych gminy z przeznaczeniem na potrzeby mieszkaniowe, w miejscowościach: Zięby, Paprocina. 3. dokonała zamiany nieruchomości dróg z Nadleśnictwem Górowo Iławeckie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Stan środków na r ,08 zł Planowane dochody wykonano ,13 zł Razem ,21 zł Wydatki Planowane ,00 zł wykonano ,00 zł. Stan środków na r ,21 zł Wydatki dotyczyły zakupu pojemników na plastik. Z planowanych wydatków budŝetowych w wysokości ,76 zł wykonano ,47 zł, co stanowi 94,40%. Reasumując zrealizowane dochody na kwotę ,78 zł oraz wydatki na kwotę ,47 zł spowodował, Ŝe wynik finansowy gminy wyniósł ,69 zł jako wynik ujemny, który został pokryty z zaciągniętych poŝyczek w wysokości ,00 zł i wolnych środków w kwocie ,29 zł. Stan zadłuŝenia na r wynosi ,79 zł. Są to poŝyczki i kredyty zaciągnięte w bankach krajowych. Przedkładając sprawozdanie z realizacji budŝetu gminy naleŝy stwierdzić, Ŝe określone zadania zostały wykonane zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Wójt Gminy BoŜena Olszewska-Świtaj Załącznik Nr 2 Informacja o przebiegu wykonania planu finasowego Biblioteki Publicznej Gminy Górowo Iławeckie z siedzibą w Kandytach za 2007r. Biblioteka Publiczna Gminy Górowo Iławeckie z siedzibą w Kandytach prowadzi działalność od r. jako instytucja kultury, utworzona Uchwałą Rady Gminy Górowo Iław. Nr X/54/2003 z dnia 26 września 2003r. Biblioteka Publiczna Gminy prowadzi działalność w oparciu o fillę w Pieszkowie. Terenem działania biblioteki jest Gmina Górowo Iławeckie. Celem działania jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Górowo Iław. oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Biblioteka Publiczna Gminy Górowo Iław. w roku 2007 zatrudnia 3 pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy, łącznie 1,5 etatu. Plan dotacji na 2007 rok wynosił zł, pozostało z roku poprzedniego 7.506,70 zł, środki z wpływów innych 5.976,39 zł, ogółem ,09 zł. Koszty na dzień r. wynoszą ,71 zł tj. 99,7 % W tym: 1. Płace z narzutami ,31 zł 2. Odpis na ZFŚS 1.206,90 zł 3. Zakup materiałów i wyposaŝenia ogółem ,97 zł w tym: - zakupy ksiąŝek ,72 zł - pozostałe materiały ,25 zł 4. Usługi telekomunikacyjne 2.774,41 zł 5. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (BHP) 444,42 zł 6. PodróŜe słuŝbowe 290,70 zł 7. Pozostałe usługi - Razem ,71 zł Biblioteka Publiczna Gminy Górowo Iławeckie na dzień r. nie posiada naleŝności wymagalnych i niewymagalnych. Wójt Gminy BoŜena Olszewska-Świtaj Załącznik Nr 3 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowgo Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim za rok 2007 Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim prowadzi działalność od r. jako instytucja kultury, utworzona Uchwałą Rady Gminy Górowo Iław. Nr XII/61/2003 z dnia 5 grudnia 2003r. Gminny Ośrodek Kultury obejmuje swoją działalnością teren Gminy Górowo Iławeckie. Przedmiotem działania jest działalność kulturalna polegająca na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi opiekę nad świetlicami wiejskimi na terenie gminy, 2 zespołami pieśni i tańca Bukowianki i Wągniczanki oraz 1 osobą śpiew indywidualny zespół Kalina Pani H. Wiśniewska. W tym celu zatrudnionych jest 2 instruktorów w ramach umowy zlecenia. Ponadto w 2007r. Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia 2 pracowników stałych, łącznie 0,75 etatu. Plan dotacji na 2007 rok wynosi ,00 zł, pozostało z roku poprzedniego 2.729,70 zł, środki z wpływów innych 6.439,28 zł, ogółem ,98 zł. Koszty na dzień r. Stanowią ,23 zł tj. 95,49 %
11 W tym: 1. Płace z narzutami ( w tym umowy zlecenia i dzieło ) ,25 zł 2. Odpis na ZFŚS zł 3. PodróŜe krajowe 40,50 zł 4. Amortyzacja 2.280,00 zł 5. Zakup materiałów i wyposaŝenia ogółem ,08 zł w tym: - remont świetlicy Kandyty 3.777,50 zł - remont świetlicy Wiewiórki 6.265,93 zł - remont świetlicy Wojmiany 331,25 zł - remont świetlicy Kiwajny 495,42 zł - remont świetlicy Dwórzno 4.386,57 zł - remont świetlicy Bukowiec 760,96 zł - remont świetlicy Kumkiejmy 48,00 zł - remont świetlicy Gałajny 2.101,25zł - remont świetlicy Toprzyny 101,30 zł - remont swietlicy Dęby 654,03 zł - remont świetlicy Augamy 119,00 zł - remont świetlicy Wągniki 3.500,00 zł - remont świetlicy Grotowo 157,14 zł - remmont świetlicy Sągnity 2.550,00 zł - pozostałe ,73 zł ( organizacja imprez, zakup materiałów biurowych i inne) 6. Zakup usług 5.908,78 zł 7. Zakup energii, wody ,87 zł 8. Pozostałe koszty 518,30 zł Razem ,23 zł Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim na dzień r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota 610,42 zł i dotyczy faktur za energię. Zobowiązania zostały opłacone w miesiącu lutym 2008r. NaleŜności na dzień r. wobec Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim wynoszą 2.301,18 zł i są to naleŝności wymagalne z tytułu zawartych umów. Wójt Gminy BoŜena Olszewska-Świtaj Działalność Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim przy ul. T.Kościuszki 17 w 2007 roku. I. Świetlice gminne, które funkcjonują codziennie i są udostępnione dla dzieci, młodzieŝy i dorosłych: - Kamińsk, - Kandyty, - Bukowiec, - Wągniki, - Pieszkowo, - Zielenica, - Sągnity, - Piaseczno, - Janikowo - Dwórzno. II. Remonty, naprawy i wyposaŝenie świetlic gminnych: 1. Kontynuacja remontu świetlicy w Dwórznie /m.in.: obróbka stolarki okiennej i montaŝ parapetów zewnętrznych, wykucie otworu okiennego w ściance działowej między pomieszczeniami zaplecza, uzupełnienie ubytków w ścianach malowanie ścian i sufitów, remont drewnianego sufitu zaplecza, doprowadzenie wody i kanalizacji z piwnicy, ułoŝenie i wyspoinowanie terakoty w pomieszczeniu głównym, instalacja kranu i zlewozmywaka w pomieszczeniu gospodarczym, montaŝ lamp oświetleniowych/. Świetlicę wyposaŝono w nowe stoliki i krzesła oraz stół do tenisa stołowego a takŝe gry planszowe i świetlicowe tj. szachy, warcaby Swietlica gminna w Toprzynach. Naprawa drewnianego ganku przed wejściem. Naprawa płotu wykonanego z drewnianych sztachet oraz wykonanie kilku metrów nowego płotu. Poprawienie ogólnej estetyki na zewnątrz budynku. 3. Odnowienie świetlicy gminnej w Wiewiórkach /m.in.: wymiana drzwi wejściowych, wylanie schodów betonowych, szpachlowanie ubytków tynku ścian, malowanie ścian i sufitu, częściowa naprawa podłogi i jej malowanie, naprawa pieca kaflowego/. Wymienione prace wykonano dzięki zaangaŝowaniu Radnej, Pani Chmielewskiej, Pana Sołtysa i mieszkańców Wiewiórek. Świetlicę wyposaŝono w dziesięć nowych stolików i krzesła. 4. Świetlica gminna w Sągnitach. Świetlica po remoncie wykonanym w roku ubiegłym. Zakupiono stoliki, krzesła i taborety, stół do tenisa stołowego i grę piłkarzyki oraz wyposaŝenie drobne tj. gry planszowe i świetlicowe, przybory do malowania i rysowania i inne. Od stycznia tego roku świetlica funkcjonuje codziennie. 5. Świetlica gminna w Bukowcu zakupiono dwadzieścia nowych krzeseł. III. Imprezy kulturalno rozrywkowe i sportowe, których organizatorem lub współorganizatorem był Gminny Ośrodek Kultury rok stycznia 2007 roku współorganizacja balu jaki odbył się w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania z okazji Dnia Babci i Dziadka. Głównym organizatorem imprezy było Miejsko-Gminne Koło Polskiego Związku Emerytów i Rencistów.
12 2. Kandyty 28 stycznia. Sołecki turniej tenisa stołowego KANDYTY 2007, który zorganizowany został w świetlicy gminnej w Kandytach. Zwycięzcy turnieju od pierwszego do szóstego miejsca oprócz dyplomów otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury. Pieszkowo 10 lutego. Gminny Ośrodek Kultury wraz z Radą Sołecką w świetlicy gminnej w Pieszkowie zorganizował karnawałowe spotkanie mieszkańców sołectwa z okazji DNIA BABCI I DZIADKA. Uczestnicy spotkania biesiadując przy kawie, herbacie i ciasteczkach mogli podziwiać występy artystyczne. Piękne przedstawienie słowno muzyczne przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pieszkowie pod kierunkiem Pani śarskiej. Następnie wystąpił zespół folklorystyczny RODNOWIANIE pod kierunkiem Pana Włodzimierza Bohuna. Dla chętnych do tańca przygrywał Pan Stefan Piotrowski. Kamińsk 10 lutego. Choinkowy bal maskaradowy dla dzieci i młodzieŝy CHOINKA 2007 zorganizowany w świetlicy gminnej w Kamińsku. Program balu: - przywitanie dzieci i rodziców, - przywitanie Św. Mikołaja, - bal przebierańców, - w trakcie balu wybór króla i królowej balu czyli konkurs na najbardziej oryginalne przebranie, - konkurs piosenki świątecznej: Z mikrofonem na ty, - występ zespołu KAMYK, tanecznej grupy dzieci i młodzieŝy działającej przy świetlicy gminnej w Kamińsku, - konkurs Zgaduj zgadula, - koncert zespołu muzycznego. W trakcie balu prezenty otrzymały ubogie dzieci z śołędnika. Kamińsk - 12 lutego. Ferie zimowe. W świetlicach gminnych w: Wągnikach, Janikowie, Pieszkowie, Zielenicy, Piasecznie, Bukowcu, Kandytach, Sągnitach, Kamińsku odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieŝy szkolnej. Przykładowy program zajęć w świetlicy gminnej w Kamińsku: - rozpoczęcie ferii dyskoteką,14 lutego; - 15 lutego w godz rozgrywki w ping pong, rozgrywki w szachy i warcaby; - 17 lutego w godz turniej bilarda, - 19 lutego w godz kółko plastyczne Kamińsk zimą. Wągniki - 17 lutego. Podobnie jak tydzień wcześniej w Pieszkowie, tak samo w Wągnikach z okazji DNIA BABCI I DZIADKA mieszkańcy spotkali się przy kawie i herbacie. W części artystycznej wystąpił miejscowy zespół folklorystyczny Wągniczanki oraz duet Kalina. Do tańca, podobnie jak w Pieszkowie, przygrywał Pan Stefan Piotrowski. Bukowiec 17 lutego. W świetlicy gminnej w Bukowcu odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci z prezentami i prawdziwym Mikołajem. Gościnnie wystąpił dziecięcy zespół taneczny Kamyk działający przy świetlicy gminnej w Kamińsku pod kierunkiem Pani Jolanty Bielińskiej. Bukowiec 18 lutego. O godz w świetlicy gminnej odbył się sołecki turniej tenisa stołowego, którego współorganizatorem byli: Rada Sołecka i Sołtys. W turnieju udział wzięło trzynaścioro zawodników podzielonych na trzy grupy wiekowe. Zwycięzców uhonorowano dyplomami. 23 lutego 2007 roku zakończenie ferii zimowych w Kamińsku. Podczas ferii zimowych w świetlicy gminnej organizowane były codziennie zajęcia dla dzieci i młodzieŝy. Na zakończenie ferii Gminny Ośrodek Kultury ufundował drobne upominki i nagrody dla uczestników gier i konkursów. Ferie zakończyła wspólna dyskoteka. 28 lutego 2007 roku w świetlicy gminnej w Wągnikach odbyło się spotkanie z okazji Dnia Seniora. Była herbata i kawa, były słodycze, wspólne śpiewanie, występy Wągniczanek. Dzieci uczęszczające na zajęcia w świetlicy przygotowały samodzielnie wykonane drobne prezenty. 1 marca 2007 roku w Kandytach odbył się międzygimnazjalny turniej piłki siatkowej chłopców o puchar Wójta Gminy. Gminny Ośrodek Kultury był fundatorem drobnych upominków. ZwycięŜyli zawodnicy z Gimnazjum w Kandytach. Drugie miejsce Gimnazjum z PienięŜna a trzecie Gimnazjum z Górowa Iławeckiego. Poza podium znalazło się Gimnazjum z Lelkowa. 4 marca 2007 roku w sali gimnastycznej Gimnazjum w Kandytach odbyły się gminne eliminacje do turnieju o Puchar Gazety Olsztyńskiej w tenisie stołowym. Wyłoniono reprezentację naszej gminy do udziału w turnieju a Gminny Ośrodek Kultury ufundował pamiątkowe medale i puchary. 12 kwietnia 2007 roku. Gminny Ośrodek Kultury, Rada Parafialna i Rada Sołecka w Pieszkowie były organizatorami drugiego juŝ Konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. Do konkursu w dwóch kategoriach tj. dorośli i dzieci, zgłoszono dwanaście prześlicznych palm. W pierwszą niedzielę po Wielkanocy uroczyście ogłoszono wyniki konkursu. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki i słodycze. Ksiądz Proboszcz od siebie dołączył nagrody ksiąŝkowe. 26 maja 2007 o godz.1500 w świetlicy gminnej w Wągnikach odbyło się spotkanie przy herbacie z okazji Dnia Mamy. W części artystycznej wystąpiły dzieci uczęszczające na zajęcia w świetlicy oraz zespół działający pod patronatem GOK - Wągniczanki. 27 maja 2007 roku w śywkowie odbyła się coroczna impreza festyn pod nazwą Otwarcie Sezonu Turystycznego Powitania zaproszonych gości i oficjalnego otwarciu sezonu turystycznego dokonała Pani Wójt. W części artystycznej udział wzięły dzieci i młodzieŝ ze wszystkich szkół naszej gminy a takŝe zaproszone zespoły artystyczne. Wystąpiły takie zespoły jak: Kalina, Wągniczanki, Bukowianki, Rodnowianie, Promień, Biały Brzeg oraz gwiazda wieczoru, zespół piosenki kabaretowej Ortalion 80. Ponadto mogliśmy podziwiać zapomniane juŝ umiejętności tkackie i garncarskie w wykonaniu przedstawicieli Muzeum Sztuki Ludowej z Węgorzewa. Koło Gospodyń Wiejskich z Kandyt na swoim stoisku prezentowało wyroby kulinarne, które za niewielką opłatą moŝna było degustować. Gospodarstwa agroturystyczne naszej gminy promowały się na specjalnie wykonanej na tę okazję ogromnej tablicy. MoŜna było obejrzeć zdjęcia i ofertę kaŝdego gospodarstwa. Zainteresowaniem cieszyły się stoiska gastronomiczene. Otwarcie Sezonu Turystycznego 2007 zakończyło się zabawą taneczną na świeŝym powietrzu.
13 1 czerwca w świetlicy gminnej w Wągnikach oraz w Kiwajnach świętowano Dzień Dziecka. Odbyły sie liczne gry i zabawy, a takŝe wspólne śpiewanie. Były drobne upominki, słodycze, napoje, na zakończenie pieczenie kiełbasek przy ognisku. 24 czerwca 2007 roku zespoły Gminnego Ośrodka Kultury: Wągniczanki, Bukowianki, oraz duet Kalina wzięły udział w XXIII Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach. 11 lipca 2007 roku dla dzieci i młodzieŝy uczęszczającej do świetlicy gminnej w Wągnikach zorganizowany został wakacyjny rajd rowerowy, którego trasa kończyła się w leśniczówce Gaworowo. Pan Leśniczy opowiadał o lesie i swojej pracy wszyscy słuchali z zainteresowaniem w międzyczasie piekąc i zajadając kiełbaski. Kamińsk 14 lipca 2007 roku. Trzecia juŝ edycja Dni Kamińska czyli Lipcówka Cała imprez odbyła się na stadionie sportowym w Kamińsku i dlatego w jej programie moŝna było zaplanować wiele konkurencji sportowo rekreacyjnych. Imprezę rozpoczęli bardzo wcześnie bo juŝ o 630 wędkarze biorący udział w rodzinnych zawodach wędkarskich nad Zalewem. Uroczyste powitanie gości i mieszkańców Kamińska odbyło się o godz Po części oficjalnej rozpoczął się blok sportowo rekreacyjny, a w nim: - pokaz sprawnościowy StraŜy Granicznej, - mecz piłki noŝnej pomiędzy druŝynami Zakładu Karnego a StraŜy Granicznej i Policji, - turniej piłki plaŝowej, - pokaz sprawności Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Kamińsku, - zawody rodzinne: rzut jajkiem, bieg w worku itp. - zawody dla dzieci: puszczanie balonów. W przerwie meczu piłki noŝnej odbyła się aukcja prac artystycznych pod hasłem: Na wesoły basen, dochód z której przeznaczono na remont basenu pływalni. Natomiast w przerwach miedzy poszczególnymi zawodami i pokazami występował dziecięcy zespół taneczny Kamyki działający w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury. O godz zakończył się blok sportowo rekreacyjny i zwycięzcom poszczególnych konkurencji uroczyście wręczono puchary i nagrody. Natomiast od godz rozpoczęła się część artystyczna a w niej występy zespołów. Lipcówkę 2007 zakończyła zabawa taneczna, która trwała do świtu a do tańca przygrywał zespół Biały brzeg. 15 lipca 2007 roku Trzecie Grunwaldzkie Spotkania z Folklorem, w których udział wzięły gminne folklorystyczne zespoły śpiewacze tj.: Wągniczanki, Bukowianki oraz Kalina. 29 lipca 2007 roku folklorystyczny zespół śpiewaczy Bukowianki, działający pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury otrzymał zaproszenie i uczestniczył w Spotkaniach z Folklorem, które odbyły się w Lasecznie k.iławy. 4 sierpnia 2007 roku kolejny zespół Gminnego Ośrodka Kultury tj. duet Kalina promował naszą Gminę uczestnicząc w XXX Międzynarodowym Jarmarku Folkloru jaki odbył się w Węgorzewie. 17 sierpnia 2007 roku w Kandytach z okazji Święta w Parafii (Odpustu) odbył się turniej piłki siatkowej oraz rywalizacja w grach świetlicowych tj. warcaby i szachy. Współorganizatorem zawodów był Pan Piotr Turkawka Sołtys. 18 sierpnia 2007 roku zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury tj. Wągniczanki, Bukowianki oraz duet Kalina wyjechały do Miłakowa aby wziąć udział w II Przeglądzie Spotkań z Folklorem Miłakowo września 2007 roku kolejny rajd rowerowy. Tym razem na zakończenie wakacji dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe w Kamińsku. Rajd zakończył się w leśniczówce Gaworowo wspólnym śpiewaniem i oczywiście pieczeniem kiełbasek. 02 września 2007 roku obchodziliśmy Święto Plonów. W tym roku świętowaliśmy w Gałajnach. Były to DoŜynki Gminno Parafialne i dlatego w pracach organizacyjnych w znacznym stopniu uczestniczyli parafianie parafii Gałajny na czele z Proboszczem Księdzem Wojciechem Tyberskim. DoŜynki rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. Dziękczynną, podczas której punktem kulminacyjnym było poświęcenie przepięknych wieńców doŝynkowych, chleba oraz ziarna siewnego. Następnie korowód doŝynkowy przemaszerował na główny plac uroczystości w centralnym punkcie Gałajn. Po oficjalnym otwarciu doŝynek przez Panią BoŜenę Olszewską Świtaj, Wójta Gminy Górowo Iławeckie, rozpoczęły się występy artystyczne oraz liczne konkursy rekreacyjno sportowe. Wśród przygotowanych przez organizatorów atrakcji artystycznych, sportowo rekreacyjnych i kulinarnych ogromnym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa, której główną wygraną był motor skuter. Ładna pogoda jaka towarzyszyła w ciągu dnia spowodowała, Ŝe zabawa taneczna kończąca DoŜynki odbyła się na świeŝym powietrzu. 29 września 2007 roku współorganizacja imprezy plenerowej Święto pieczonego barana Pieszkowo Nowe przedsięwzięcie w naszej gminie mające na celu rozpowszechnianie hodowli owiec poprzez promocję samych hodowców i przede wszystkim promowanie poprzez degustację baraniny i jagnięciny. Festyn impreza plenerowa na miarę DoŜynek Gminnych zorganizowana z wielkim rozmachem zgromadziła bardzo wielu mieszkańców naszej gminy i gmin ościennych. PoniewaŜ w tych dniach przebywała u nas delegacja rolników i straŝaków z zaprzyjaźnionego z naszą gminą niemieckiego miasta Verden, oni takŝe byli gośćmi na tej impezie. Niemieccy straŝacy wystawili nawet swoją druŝynę do mini zawodów straŝackich polegających na nalewaniu wody do celu na czas. W prace organizacyjne związane ze Świętem pieczonego barana bardzo zaangaŝowana była cała Rada Sołecka a takŝe stowarzyszenie Podpora. Stowarzyszenie Podpora propaguje hodowlę owiec na naszym terenie a jego członkowie to w większości rolnicy - hodowcy owiec. Podczas całej imprezy na scenie wystąpiło wielu wspaniałych wykonawców, ale gwiazdą imprezy był zespół disco polo FOCUS z Białegostoku. Święto pieczonego barana Pieszkowo 2007 zakończyła zabawa taneczna w gminnej świetlicy w Pieszkowie. Kiwajny 7 wrzesnia 2007 roku o godz. 14:00 w świetlicy gminnej rozpoczęło się spotkanie mieszkańców sołectwa z okazji Dnia Seniora. Kawa, herbata, słodycze i wesoła muzyka spowodowały, Ŝe czas mijał miło i przyjemnie ale zbyt szybko. Wągniki 13 wrzesnia 2007 roku. Przy współudziale organizacyjnym Rady Sołeckiej oraz Pani Sołtys w świetlicy gminnej zorganizowana została zabawa taneczna pod hasłem: PoŜegnanie lata. Frekwencja była imponująca a tańce zakończyły się dnia następnego o godz. 2:00.
14 Bukowiec 14 września 2007 roku. W świetlicy gminnej odbyło się spotkanie z okazji Dnia Seniora. Kawa, herbata i słodycze smakowały wyśmienicie przy muzycznym nastroju jaki wprowadził występ Pana Piotrowskiego. Ponadto zaprezentowały się takŝe gminne zespoły ludowe. W organizację tej imprezy oprócz opiekuna świetlicy i Rady Sołeckiej zaangaŝowanych było wiele osób prywatnych m. in. Pani Henryka Wiśniewska. W miesiącu grudniu w okresie przedświątecznym odbyło się kilka spotkań opłatkowych. Natomiast w Sylwestra w większości świetlic wymienionych na początku odbędą się dyskoteki i zabawy sylwestrowe. Przed kilkoma dniami oddana została do uŝytku przepięknie wyremontowana i bogato wyposaŝona świetlica gminna w miejscowości Bądle. Jest to efekt złoŝonego wniosku o dofinansowanie powyŝszego projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Wójt Gminy BoŜena Olszewska-Świtaj
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki budŝetu gminy na 2011 r.
Tabela nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 27 stycznia 2011 roku Wydatki budŝetu gminy na 2011 r. Rozdzia Dział * Nazwa działu, rozdziału, paragrafu ł Plan na 2011 r. (6+12) Wydatki bieŝące Wynagrodzenia
S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K
S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE
S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K
S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76 Burmistrza Miasta Lipna z dnia w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok Plan wydatków
Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31-12-2012 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2012- wydatków przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00
INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K
INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 13 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 136 /2013 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 ROKU w sprawie:
Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok
Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura
Wydatki budŝetu gminy Głuszyca na 2009 r.
Wydatki budŝetu gminy Głuszyca na 2009 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Dział Rozdział Treść Kwota w zł: zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 110,00 01030 Izby Rolnicze 860,00
Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność
Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa
Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok. Marzec 2012 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok Marzec 2012 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budŝetu Gminy Grybów za 2011 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów
WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (Objaśnienia do Załącznika Nr 6) WYDATKI OGÓŁEM
Wykonanie wydatków budŝetu Gminy Głuszyca za 2007 rok w układzie pełnej klasyfikacji budŝetowej
załacznik nr 2 do wykonania budŝetu za 2007 r. Wykonanie wydatków budŝetu Gminy Głuszyca za 2007 rok w układzie pełnej klasyfikacji budŝetowej Dział Rozdział Treść Plan 2007 r. Wykonanie % 010 Rolnictwo
ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14
100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%
Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia
DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42
DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDśETU za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDśETU za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 24 441,00 12 049,24 49,30 01030 Izby rolnicze 16 40 4 106,44 25,04 Wpłaty gmin na
Sprawozdanie z realizacji budŝetu gminy za pierwsze półrocze 2009 r
Załącznik Nr 1 Sprawozdanie z realizacji budŝetu gminy za pierwsze półrocze 2009 r I. Dochody. Dochody własne gminy plan- 4.905.571,43 zł, wykonano - 2.119.378,37 zł, co stanowi 43,20%,w tym: podatek od
ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia
ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia
DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i
DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z
WYDATKI BUDśETU GMINY PIASECZNO NA ROK 2011
Załącznik nr 2a do uchwały nr 54/V/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24.02.2011r Dział 010 400 600 700 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01030 2850 01095 IZBY ROLNICZE WYDATKI BUDśETU GMINY PIASECZNO NA ROK
OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.
OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
01008 Melioracje wodne 3 900
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14.12.2005r. WYDATKI BUDśETU NA ROK 2006 L.p. Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota w zł. 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 043 584 01008 Melioracje
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU
Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 3 grudnia 205 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD
DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. 500,00 59, , , , , ,00 0,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 69 089,52 68 648,58 Pozostała działalność 69 089,52 68 648,58 Dochody z najmu
ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.
Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku
Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990
INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K
INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:
ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8
Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach
Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr FIN.0151-4/09 Wójta Gminy Lubicz z dn.20 stycznia 9r. WYDATKI BudŜet na rok 9 PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY LUBICZ NA 9 ROK - w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej
ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH
CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego
ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz
Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.
Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje
ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12
Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania
ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku
ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/160/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r ,00-57, , , , ,36
DOCHODY Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/160/ z dnia 27 sierpnia r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 97 045,55 95 988,06 Pozostała działalność 97 045,55 95 988,06 Dochody z najmu
WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU
WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU (Objaśnienia do Załącznika Nr 6) DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości
Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą
ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki
ZARZĄDZENIE NR 25/12
ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok
Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2014 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy ogółem 600 Transport i łączność 1 188 634,75
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014
Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD
ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00
Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00
ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
Dochody budŝetu gminy na 2010 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312
Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017
Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo
Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku
Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu
Dział Rolnictwo i łowiectwo. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dział 710 Działalność usługowa. Dział 750 Administracja publiczna
DOCHODY 12.806.934 zł Dochody budżetu Gminy Niegosławice na 2015 rok wynoszą 12.806.934 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 - Rolnictwo
Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok
Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50
Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok
Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku Sierpień 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze
Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.
Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik
Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku
Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia
Plan wydatków na 2006 rok. ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,59 87,92
TABELA NR 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2006 ROK w złotych Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo 15 022,00 11 042,00 13 207,84 10 831,59 87,92 O1030 Izby rolnicze 1 980,00 1 973,71 99,68
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 3134 UCHWAŁA NR XLIX/264/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014
ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
DZIENNIK URZĘDOWY ZARZĄDZENIA:
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 29 maja 2008 r. Nr 84 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1564 - Nr 7/08 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania
Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku
Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8
Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo
Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248
Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok
Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia
ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12
Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody
Plan wydatków na 2018 rok
Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.
ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia
ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania
UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok. - część opisowa-
UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2006 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2005 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013
Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2015 ROK w złotych Plan dochodów na 2015 rok Zadania gminy 600 Transport i łączność
Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację
Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa
Załącznik Nr 1 do uchwały RMiG Nr24/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006r..r. PLAN DOCHODÓW BUDśETOWYCH NA ROK Plan na 2007 rok
4 Załącznik Nr 1 do uchwały RMiG Nr24/IV/26 z dnia 28 grudnia 26r..r. PLAN DOCHODÓW BUDśETOWYCH NA ROK 27 Dział Rozdział Plan na 27 rok 1 2 4 11 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków
Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.
załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 00501.182.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30.09.2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiany planu Plan po zmianach 010
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura
DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.
załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010
Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok Marzec 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2015 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów
ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania
WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 000