DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 396 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA Y BUD ETOWE NA 2009 ROK: 2859 Rady Gminy Lipinki z dnia 18 lutego 2009 r Rady Gminy Rytro z dnia 28 stycznia 2009 r Uchwa³a Bud etowa Nr XXVIII/233/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 18 lutego 2009 na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d), Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z póÿn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 198 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2014; z póÿn. zm.) Rada Gminy Lipinki uchwala, co nastêpuje: 1 1. Ustala siê dochody bud etu w wysokoœci ,78 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ustala siê wydatki bud etu w wysokoœci ,78 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ró nica miêdzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt bud etu w kwocie ,00 z³ który zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z: a) planowanego do zaci¹gniêcia kredytu bankowego, b) planowanej do zaci¹gniêcia po yczki. 4. Ustala siê przychody bud etu w kwocie ,00 z³ i rozchody bud etu w kwocie ,00 z³ zgodnie z za- ³¹cznikiem Nr 3. 2 Ustala siê dochody i wydatki bud etu zwi¹zane z realizacj¹: 1) zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych Gminie ustawami, jak za³¹cznik Nr 4. 3 Ustala siê dochody bud etu z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych i wydatki bud etu na realizacjê zadañ ujêtych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych, oraz gminnym programie przeciwdzia³ania narkomani, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5. 4 Ustala siê: a) wydatki maj¹tkowe bud etu w wysokoœci ,00 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6, b) limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7, c) wydatki na programy i projekty ze œrodków publicznych pochodz¹cych z Unii Europejskiej - jak za³¹cznikiem Nr 7 a. 5 W planie wydatków bud etu wyodrêbnia siê œrodki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy (so³ectw) w ³¹cznej kwocie ,00 z³, w uk³adzie klasyfikacji bud etowej, jak za- ³¹cznik Nr 8. 6 Ustala siê wydatki bud etu z tytu³u dotacji udzielonych: a) dla instytucji kultury na ³¹czn¹ kwotê ,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9, b) na sfinansowanie zadañ zleconych podmiotom nienale ¹cym do sektora finansów publicznych i niedzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku na ³¹czn¹ kwotê ,00 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10, c) na finansowanie sportu kwalifikowanego na ³¹czn¹ kwotê ,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr Tworzy siê rezerwê ogóln¹ bud etu na wydatki nieprzewidziane w kwocie ,00 z³. 2. Rezerwy celowe w ³¹cznej kwocie ,00 z³ - na realizacjê zadañ oœwiatowych w kwocie ,00 z³.

2 15286 Poz Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z za- ³¹cznikiem Nr Ustala siê roczne limity dla: 1) zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów i po yczek zaci¹ganych na sfinansowanie przejœciowego deficytu bud etu do kwoty ,00 z³, 2) zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów i po yczek zaci¹ganych na sfinansowanie planowanego deficytu bud etowego do kwoty ,00 z³, 3) zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów i po yczek zaci¹gniêtych na sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych po yczek - do kwoty ,00 z³. 10 Upowa nia siê Wójta Gminy Lipinki do: 1. zaci¹gniêcia zobowi¹zañ na finansowanie wydatków z tytu- ³u limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach ikwotach - jak za³¹cznik Nr 7 i 7a, 2. zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania Gminy i termin zap³aty up³ywa w 2010 roku na ³¹czn¹ kwotê ,00 z³, 3. zaci¹gniêcia kredytów i po yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w trakcie roku deficytu bud etowego do maksymalnej wysokoœci ,00 z³, 4. dokonywania zmian w planie wydatków bud etu w graniach dzia³u klasyfikacji bud etowej, obejmuj¹cych w szczególnoœci zmianê kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obs³ugi d³ugu publicznego oraz zmianê kwot zaplanowanych na wydatki maj¹tkowe. 11 Na potrzeby zarz¹dzania d³ugiem publicznym w roku bud etowym 2009 przyjmuje siê Prognozê Kwoty D³ugu Gminy Lipinki, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 13 i 13 a Ustala siê szczegó³owoœæ: 1) informacji z wykonania bud etu za pierwsze pó³rocze 2009 r. - jak zakres szczegó³owoœci bud etu w niniejszej uchwale. 2) Informacji o wykonaniu w I-pó³roczu 2009 r. planu finansowego, Gminnego Oœrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej - w szczegó³owoœci odpowiadaj¹cej planom przyjêtym przez Kierowników, z wyodrêbnieniem stanu nale noœci " stanu i rodzaju zobowi¹zañ (w tym zobowi¹zañ wymagalnych) Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy 14 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega og³oszeniu w dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Lipinkach. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: B. Czeluœniak Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XXVIII/233/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 18 lutego 2009 r. DOCHODY bud etu gminy na rok 2009 Dział Nazwa Kwota zł 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 Dochody majątkowe ,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , LEŚNICTWO 5 750,00 Dochody bieŝące 5 750,00 - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz dzierŝawy za obwody łowieckie) ,00 - wpływy ze sprzedaŝy wyrobów /sprzedaŝ drzewa z lasu gminnego , TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ ,00 Dochody majątkowe ,00 - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00

3 15287 Poz Dział Nazwa Kwota zł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 Dochody bieŝące ,00 wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 - wpływy z usług ,00 Dochody majątkowe ,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 Dochody bieŝące ,00 - wpływy z usług , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Dochody bieŝące ,00 - wpływy z usług ,00 - pozostałe odsetki (na rachunkach bankowych) ,00 - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 120,00 Dochody bieŝące 1 120,00 - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , OBRONA NARODOWA 300, Dochody bieŝące 300,00 - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,00 Dochody bieŝące ,00 - podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 - podatek dochodowy od osób prawnych ,00 - podatek od nieruchomości ,00 - podatek rolny ,00 - podatek leśny ,00 - podatek od środków transportowych ,00 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,00

4 15288 Poz Dział Nazwa Kwota zł - podatek od spadków i darowizn ,00 - wpływy z opłaty skarbowej ,00 - wpływy z opłaty targowej ,00 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu ,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw ,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 - wpływy z róŝnych opłat ,00 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , RÓśNE ROZLICZENIA ,00 Dochody bieŝące ,00 -subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 z tego: - część oświatowa ,00 - część wyrównawcza ,00 - część równowaŝąca , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 Dochody bieŝące ,00 - wpływy z usług ,00 - pozostałe odsetki ,00 Dochody majątkowe ,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , POMOC SPOŁECZNA ,00 Dochody bieŝące ,00 - pozostałe odsetki ,00 - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,78 Dochody bieŝące ,78 - dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 Dochody bieŝące ,00 - wpływy z usług (odpłatność za świetlicę szkolną) ,00

5 15289 Poz Dział Nazwa Kwota zł 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 Dochody bieŝące ,00 - wpływy z usług ,00 z tego: - za odpady komunalne ,00 - za odprowadzanie ścieków ,00 - za oświetlenie 400,00 OGÓŁEM ,78 WYDATKI bud etu gminy na rok 2009 Przewodnicz¹cy Rady Gminy: B. Czeluœniak Za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y Nr XXVIII/233/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 18 lutego 2009 r. Dział Rozdział Nazwa Kwota zł 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Wydatki majątkowe ,00 1) Kanalizacja sanitarna wsi Kryg - etap III ,00 2) Kanalizacja sanitarna wsi Kryg - etap IV ,00 3) Kanalizacja sanitarna wsi Kryg - etap V ,00 4) Kanalizacja sanitarna wsi Lipinki ,00 5) Kanalizacja sanitarna wsi Rozdziele 5 000,00 6) Kanalizacja sanitarna wsi Pagorzyna ,00 7) Kanalizacja sanitarna wsi Wójtowa ,00 8) Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipinki ,00 9) Budowa wodociągu gminnego , Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 3 000,00 Wydatki bieŝące 3 000, Izby rolnicze 6 500,00 Wydatki bieŝące 6 500,00 dotacje 6 500, LEŚNICTWO 750, Gospodarka leśna 750,00 Wydatki bieŝące 750, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Wydatki majątkowe ,00 wykonanie dokumentacji budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Rozdziale - pomoc rzeczowa ,00

6 15290 Poz Dział Rozdział Nazwa Kwota zł Drogi publiczne powiatowe ,00 Wydatki majątkowe ,00 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy - dotacja celowa na pomoc finansową , Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki bieŝące ,00 zwalczanie śliskości ,00 Wydatki majątkowe ,00 Modernizacja drogi gminnej nr K Wójtowa - Pagorzyna , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych ,00 Wydatki majątkowe , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wydatki bieŝące ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 Wydatki majątkowe ,00 1) Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego (remiza) w m. Pagorzyna wraz ze zmianą sposobu uŝytkowania ,00 2) Kompleksowa odnowa centrum wsi Wójtowa, w gminie Lipinki ,00 3) Odnowa Centrum wsi Kryg , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 Wydatki bieŝące , Cmentarze ,00 Wydatki bieŝące ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,00 Wydatki bieŝące ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , Rady gmin ,00 Wydatki bieŝące , Urzędy gmin ,00 Wydatki bieŝące ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 Wydatki majątkowe , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 Wydatki bieŝące , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieŝące 5 000,00 Wydatki majątkowe , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 120, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 120,00 Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 120,00

7 15291 Poz Dział Rozdział Nazwa Kwota zł 752 OBORONA NARODOWA 300, Pozostałe wydatki obronne 300,00 Wydatki bieŝące 300, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , Ochotnicze straŝe poŝarne ,00 Wydatki bieŝące ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 Wydatki bieŝące 2 000, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WY- DATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych ,00 Wydatki bieŝące ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 Wydatki bieŝące ,00 wydatki na obsługę długu j.s.t , RÓśNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne celowe ,00 Wydatki bieŝące ,00 rezerwa ogólna ,00 rezerwa celowa ,00 rezerwa celowa na bieŝące zadania oświatowe , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,00 Wydatki bieŝące ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 Wydatki majątkowe , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Wydatki bieŝące ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , Przedszkola ,00 Wydatki bieŝące ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 dotacje 6 000, Gimnazja ,00 Wydatki bieŝące ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 Wydatki majątkowe 3 660, DowoŜenie uczniów do szkół ,00 Wydatki bieŝące ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00

8 15292 Poz Dział Rozdział Nazwa Kwota zł Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół ,00 Wydatki bieŝące ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 Wydatki bieŝące , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieŝące , OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne 3 000,00 Wydatki majątkowe 3 000,00 dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach 3 000, Zwalczanie narkomanii ,00 Wydatki bieŝące ,00 dotacje 5 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Wydatki bieŝące ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 dotacje 9 000,00 Wydatki majątkowe ,00 Rozbudowa i adaptacja części budynku Ochotniczej StraŜy w Krygu na potrzeby Klubu młodzieŝy , POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej ,00 Wydatki bieŝące , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Wydatki bieŝące ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 400,00 Wydatki bieŝące 8 400,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 400, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Wydatki bieŝące ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 000, Dodatki mieszkaniowe 2 000,00 Wydatki bieŝące 2 000, Ośrodki pomocy społecznej ,00 Wydatki bieŝące ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Wydatki bieŝące ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieŝące ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00

9 15293 Poz Dział Rozdział Nazwa Kwota zł 853 POZOSTSAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 Wydatki bieŝące ,00 dotacje na pomoc finansową , Pozostała działalność ,78 Wydatki bieŝące ,78 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne ,00 Wydatki bieŝące ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 Wydatki majątkowe 5 500,00 zakupy inwestycyjne 5 500, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 600,00 Wydatki bieŝące 600, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Wydatki bieŝące ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , Gospodarka odpadami 3 500,00 Wydatki bieŝące 3 500, Oczyszczanie miast i wsi ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki majątkowe , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Wydatki bieŝące ,00 Wydatki majątkowe , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Wydatki bieŝące ,00 dotacje , Biblioteki ,00 Wydatki bieŝące ,00 dotacje , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 Wydatki majątkowe ,00 Rewaloryzacja zespołu dworsko- parkowego w Lipinkach , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Obiekty sportowe ,00 Wydatki majątkowe ,00 budowa boisk sportowych , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 Wydatki bieŝące ,00 dotacje , Pozostała działalność ,00 Wydatki majątkowe ,00 Rozbudowa i adaptacja części budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Krygu na potrzeby Klubu MłodzieŜy ,00 OGÓŁEM: ,78 Przewodnicz¹cy Rady Gminy: B. Czeluœniak

10 15294 Poz PRZYCHODY I ROZCHODY BUD ETU Za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y Nr XXVIII/233/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 18 lutego 2009 r. Wyszczególnienie Plan na rok 2009 (w zł) 1. Dochody ogółem ,78 2. Wydatki ogółem ,78 3. Wynik (deficyt) ,00 4. Przychody budŝetu ,00 - zaciągane kredyty ,00 - zaciągane poŝyczki ,00 - wolne środki nadwyŝka środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń poŝyczek z lat ubiegłych ,00 5. Rozchody budŝetu ,00 - spłata zaciągniętych poŝyczek ,00 Przewodnicz¹cy Rady Gminy: B. Czeluœniak Za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y Nr XXVIII/233/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 18 lutego 2009 r. DOCHODY I WYDATKI zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych ustawami na 2009 rok I DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Kwota zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWO- WEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 120, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 120, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 120, OBRONA NARODOWA 300, Pozostałe wydatki obronne 300, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300, POMOC SPOŁECZNA , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 400,00

11 15295 Poz Dział Rozdział Nazwa Kwota zł 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 400, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 OGÓŁEM ,00 Dział Rozdział Nazwa Kwota zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie , II WYDATKI Wydatki bieŝące ,00 wynagrodzenia i pochodne ,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KON- TROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 120, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 120,00 Wydatki bieŝące 1 120,00 wynagrodzenia i pochodne 1 120, OBRONA NARODOWA 300, Pozostałe wydatki obronne 300,00 Wydatki bieŝące 300, POMOC SPOŁECZNA , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Wydatki bieŝące ,00 wynagrodzenia i pochodne , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 400,00 Wydatki bieŝące 8 400,00 wynagrodzenia i pochodne 8 400, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Wydatki bieŝące ,00 wynagrodzenia i pochodne 2 000,00 OGÓŁEM ,00 PLAN DOCHODÓW zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ zleconych, które podlegaj¹ przekazaniu do bud etu pañstwa Dział Rozdział Nazwa Kwota zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie , Wpływy z róŝnych opłat , POMOC SPOŁECZNA 300, Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 300, Wpływy z róŝnych dochodów 300,00 OGÓŁEM ,00 Przewodnicz¹cy Rady Gminy: B. Czeluœniak

12 15296 Poz Za³¹cznik Nr 5 do uchwa³y Nr XXVIII/233/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 18 lutego 2009 r. DOCHODY Z TYTU U WYDAWANIA ZEZWOLEÑ NA SPRZEDA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJÊ ZADAÑ OKREŒLONYCH WGMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓWALKOHOLOWYCH ORAZ WGMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIA ANIA NARKOMANII w 2009 ROKU Dział W 2009 ROKU Dochody zł Wydatki 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych , OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii ,00 Wydatki bieŝące ,00 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzaleŝnionych od narkotyków 1 000,00 2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieŝy w zakresie przeciwdziałania narkomanii ,00 3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej 1 754,00 4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych słuŝących rozwiązywaniu problemów narkomanii 7 000,00 dotacja do organizacji pozarządowych 5 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Wydatki bieŝące 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzaleŝnionych od alkoholu. - leczenie 7 000,00 2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieŝy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. dofinansowanie wycieczek dla młodzieŝy ,00 3. Wspomaganie działalności instytucji, osób fizycznych w rozwiązywaniu problemów alkoholowych. - dotacja do organizacji pozarządowych 9 000, ,00 4. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,00 5. Inne przedsięwzięcia i zadania związane z realizacją programu ,00 - pomoc w tworzeniu funkcjonowaniu klubów młodzieŝy - rozbudowa i adaptacje części budynku OSP w Krygu na potrzeby Klubu MłodzieŜy ,00 OGÓŁEM , ,00 Przewodnicz¹cy Rady Gminy: B. Czeluœniak

13 15297 Poz WYDATKI MAJ TKOWE na rok 2009 Za³¹cznik Nr 6 do uchwa³y Nr XXVIII/233/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 18 lutego 2009 r. Dział Rozdział Nazwa Kwota zł 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Wydatki majątkowe ,00 1) Kanalizacja sanitarna wsi Kryg - etap III ,00 2) Kanalizacja sanitarna wsi Kryg - etap IV ,00 3) Kanalizacja sanitarna wsi Kryg - etap V ,00 4) Kanalizacja sanitarna wsi Lipinki ,00 5) Kanalizacja sanitarna wsi Rozdziele 5 000,00 6) Kanalizacja sanitarna wsi Pagorzyna ,00 7) Kanalizacja sanitarna wsi Wójtowa ,00 8) Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipinki ,00 9) Budowa wodociągu gminnego , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Wydatki majątkowe ,00 wykonanie dokumentacji budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Rozdziele - pomoc rzeczowa , Drogi publiczne powiatowe ,00 Wydatki majątkowe ,00 1) Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy - pomoc finansowa , Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki majątkowe ,00 modernizacja drogi gminnej nr K Wójtowa - Pagorzyna , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych ,00 Wydatki majątkowe , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wydatki majątkowe ,00 1) Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego (remiza) w m. Pagorzyna wraz ze zmianą sposobu uŝytkowania ,00 2) Kompleksowa odnowa centrum wsi Wójtowa, w Gminie Lipinki ,00 3) Odnowa Centrum wsi Kryg , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy gmin ,00 Wydatki majątkowe , Pozostała działalność ,00 Wydatki majątkowe , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,00 Wydatki majątkowe ,00

14 15298 Poz Dział Rozdział Nazwa Kwota zł Gimnazja 3 660,00 Wydatki majątkowe 3 660, OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne 3 000,00 Wydatki majątkowe 3 000,00 dotacje na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach 3 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Wydatki majątkowe ,00 Rozbudowa i adaptacja części budynku OSP w Krygu na potrzeby Klubu MłodzieŜy , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 500, Świetlice szkolne 5 500,00 Wydatki majątkowe 5 500,00 zakupy inwestycyjne 5 500, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Oczyszczanie miast i wsi ,00 Wydatki majątkowe , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Wydatki majątkowe , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 Wydatki majątkowe ,00 Rewaloryzacja zespołu dworsko- parkowego w Lipinkach , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Obiekty sportowe ,00 Wydatki majątkowe ,00 budowa boisk sportowych , Pozostała działalność ,00 Wydatki majątkowe ,00 Rozbudowa i adaptacja części budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Krygu na potrzeby Klubu MłodzieŜy ,00 OGÓŁEM: ,00 Przewodnicz¹cy Rady Gminy: B. Czeluœniak

15 Lp. Program/nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca program termin realizacji Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata wartość do poniesienia BudŜet Gminy wysokość wydatków w latach i źródła ich finansowania PoŜyczki i kredyty Środki zewnętrzne UE i inne RAZEM BudŜet Gminy PoŜyczki i kredyty Środki zewnętrzne UE RAZEM BudŜet Gminy Za³¹cznik Nr 7 do uchwa³y Nr XXVIII/233/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 18 lutego 2009 r. PoŜyczki i kredyty Środki zewnętrzne UE RAZEM Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 1 Kanalizacja sanitarna wsi Kryg - etap III 2 Kanalizacja sanitarna wsi Kryg - etap IV 3 Kanalizacja sanitarna wsi Kryg - etap V 4 Kanalizacja sanitarna wsi Lipinki 5 Kanalizacja sanitarna wsi Pagorzyna 6 Kanalizacja sanitarna wsi Wójtowa - etap III 7 Kanalizacja sanitarna wsi Rozdziele Budowa indywidualnych przydomowych 8 oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lipinki 9 Dział 600 Budowa wodociągu gminnego Transport i łączność 1 Przebudowa dróg do uzdrowisk Powiatu Gorlickiego - drogi powiatowe nr 1489K Sękowa - Rozdziale i nr 1498K Ropa - Wysowa Zdrój - Blechnarka - Granica Państwa Gmina Lipinki Gmina Lipinki Gmina Lipinki Gmina Lipinki Gmina Lipinki Gmina Lipinki Gmina Lipinki Gmina Lipinki Gmina Lipinki Poz. 2859

16 Lp. Dział 700 Program/nazwa zadania Gospodarka Mieszkaniowa 1 2 Dział 750 Kompleksowa odnowa centrum wsi Wójtowa, w gminie Lipinki Odnowa centrum wsi Kryg Administracja publiczna 1 Dział 921 Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej na terenie gmin Ziemi Gorlickiej. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rewaloryzacja zespołu 1 dworsko - parkowego w Lipinkach Jednostka organizacyjna realizująca program termin realizacji wartość do poniesienia BudŜet Gminy wysokość wydatków w latach i źródła ich finansowania PoŜyczki i kredyty Środki zewnętrzne UE i inne RAZEM BudŜet Gminy PoŜyczki i kredyty Środki zewnętrzne UE RAZEM BudŜet Gminy PoŜyczki i kredyty Gmina Lipinki Gmina Lipinki Gmina Lipinki Gmina Lipinki Środki zewnętrzne UE RAZEM SUMA Przewodnicz¹cy Rady Gminy: B. Czeluœniak Poz. 2859

17 15301 Poz Za³¹cznik Nr 7a do uchwa³y Nr XXVIII/233/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 18 lutego 2009 r. Wydatki na programy i projekty ze œrodków publicznych pochodz¹cych z Unii Europejskiej na lata Lp Program/ nazwa zadania Kanalizacja sanitarna wsi Kryg - etap III Jednostka organizacyjna realizująca program Termin realizacji Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku budŝetowym 2009 Wysokość wydatków w roku budŝetowym 2010 Wysokość wydatków w roku budŝetowym 2011 Gmina Lipinki środki własne Małopolski Regionalny Program Operacyjny Kanalizacja sanitarna wsi Kryg - etap IV Gmina Lipinki środki własne Małopolski Regionalny Program Operacyjny Kanalizacja sanitarna wsi Lipinki Gmina Lipinki środki własne Małopolski Regionalny Program Operacyjny Budowa wodociągu gminnego Gmina Lipinki środki własne Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kompleksowa odnowa centrum wsi Wójtowa, w Gmina Lipinki gminie Lipinki środki własne Małopolski Regionalny Program Operacyjny RAZEM WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH Przewodnicz¹cy Rady Gminy: B. Czeluœniak Dział Rozdział Nazwa Kwota zł 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki bieŝące ,00 z tego: Sołectwo Bednarka 8 450,00 Sołectwo Lipinki 2 000, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wydatki bieŝące ,00 z tego: Sołectwo Pagorzyna 260,00 Sołectwo Lipinki ,00 Sołectwo Kryg ,00 Za³¹cznik Nr 8 do uchwa³y Nr XXVIII/233/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 18 lutego 2009 r.

18 15302 Poz Dział Rozdział Nazwa Kwota zł 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 5 000, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 5 000,00 Wydatki bieŝące 5 000,00 z tego: Sołectwo Kryg 5 000,00 OGÓŁEM ,00 DOTACJE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2009 Przewodnicz¹cy Rady Gminy: B. Czeluœniak Za³¹cznik Nr 9 do uchwa³y Nr XXVIII/233/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 18 lutego 2009 r. Dział Rozdział Nazwa Kwota zł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Biblioteki ,00 OGÓŁEM: ,00 Przewodnicz¹cy Rady Gminy: B. Czeluœniak Za³¹cznik Nr 10 do uchwa³y Nr XXVIII/233/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 18 lutego 2009 r. DOTACJE NA ZADANIA ZLECANE PODMIOTOM NIE NALE CYM DO SEKTORA FINANSÓWPUBLICZNYCH I NIEDZIA AJ CYM WCELU OSI GNIÊCIA ZYSKU NA ROK PROWADZ CYM DZIA ALNOŒÆ PO YTKU PUBLICZNEGO Dział Rozdział Nazwa Kwota zł 851 OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii 5 000,00 Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych słuŝących rozwiązywaniu problemów narkomanii 5 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 9 000,00 - wspomaganie działalności instytucji i osób słuŝącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 9 000, KULTURA FIZYCZNA I SPORT 4 000, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4 000,00 - upowszechnienie kultury fizycznej i rozwój sportu w gminie 4 000,00 OGÓŁEM: ,00 Przewodnicz¹cy Rady Gminy: B. Czeluœniak

19 15303 Poz Za³¹cznik Nr 11 do uchwa³y Nr XXVIII/233/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 18 lutego 2009 r. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ - na FINANSOWANIE SPORTU KWALIFIKOWANEGO w 2009 roku 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 Szkolenie zawodników w sekcji lekkiej atletyki i piłki ręcznej poprzez prowadzenie zajęć sportowych w klubie, udział w odach sportowych - mityngi lekkoatletyczne, zawody rangi mistrzowskiej, turnieje piłki ręcznej. Stworzenie dogodnych warunków do uprawiania sportu dla mieszkańców wsi, udział w rozgrywkach piłki noŝnej, treningi druŝyny, organizowanie meczy piłki noŝnej, zabezpieczenie bazy treningowej, udział w rozgrywkach ligi piłkarskiej BKI.PZPN, utrzymanie boiska piłkarskiego ,00 OGÓŁEM ,00 Przewodnicz¹cy Rady Gminy: B. Czeluœniak Za³¹cznik Nr 12 do uchwa³y Nr XXVIII/233/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 18 lutego 2009 r. PLAN Przychodów i Wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. Wyszczególnienie Kwota zł I. Stan środków na początku roku 2 000,00 II. Przychody razem 2 800,00 z tego: 1. Przelew od Wojewody oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska/ opłata ekologiczna za gospodarcze korzystanie ze środowiska 10% 2 800,00 III. Środki dyspozycji /stan początkowy + przychody 4 800,00 IV. Wydatki ogółem 4 700,00 z tego następujące kierunki: 1. Dofinansowanie Sesji Ekologicznych oraz Konkursów Ekologicznych organizowanych przez uczniów Szkół Gminy Lipinki (zakup nagród i pomocy naukowych dla uczniów za udział w organizowanych konkursach) ,00 dofinansowanie przejazdów w ramach organizowanych Sesji i Konkursów ,00 2. Dofinansowanie dla rolników na badania stopnia zakwaszenia gleb i zasobności w zakresie przygotowania terenów pod produkcję ekologiczną ,00 3. Wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy Lipinki (utrzymanie terenów zielonych: parków, wysepek, skwerów, poboczy dróg gminnych, zakup drzewek ozdobnych i środków ochrony roślin) , ,00 V. Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 100,00 Przewodnicz¹cy Rady Gminy: B. Czeluœniak

20 Lp. Wyszczególnienie PROGNOZA KWOTY D UGU GMINY LIPINKI NA LATA lata Za³¹cznik Nr 13 do uchwa³y Nr XXVIII/233/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 18 lutego 2009 r I. DOCHODY BUDśETU podatki i opłaty lokalne udziały w podatkach państwowych dochody z mienia subwencje dotacje z budŝetu państwa 1.5 do zadań zleconych pozostałe dochody środki Unii Europejskiej II. PRZYCHODY BUDśETU PoŜyczki krajowe Kredyty bankowe Wolne środki OGÓŁEM POZYCJA I i II III. WYDATKI BUDśETU Wydatki bieŝące koszt obsługi długu 3.2 z tytułu odsetek Wydatki majątkowe inwestycyjne Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji IV. ROZCHODY BUDśETU Spłata kredytów Spłata poŝyczek Udzielone poŝyczki OGÓŁEM POZYCJA III i IV Poz. 2859

21 Lp. Wyszczególnienie V ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU Rata kredytu Odsetki od kredytu Rata poŝyczki Odsetki od poŝyczki Wskaźnik procentowy zadłuŝenia z art. 169 Ustawy o fin. publ. (poz. V*100/poz. I) 3,71 3,02 5,74 8,18 8,53 8,18 8,05 6,71 5,86 5,60 5,34 5,09 0,00 ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU VI. suma spłat w kolejnych latach z pkt (wartość nominalna zobowiązań) Raty kredytów Raty poŝyczek Wskaźnik procentowy zadłuŝenia z art. 170 Ustawy o fin. publ. (poz. VI*100/poz. I ) 6,22 29,79 37,51 42,49 36,99 30,74 25,21 20,51 15,86 11,05 6,26 1,48 0,00 Lp. Wyszczególnienie Kwota kredytu, poŝyczki Kwota do spłaty wg stanu na lata Przewodnicz¹cy Rady Gminy: B. Czeluœniak Za³¹cznik Nr 12 do uchwa³y Nr XXVIII/233/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 18 lutego 2009 r. Zad³u enie Gminy Lipinki z tytu³u zaci¹gniêtych i planowanych do zaci¹gniêcia kredytów i po yczek oraz prognoza sp³at na lata PoŜyczka z NFOŚiGW w Warszawie na kanalizację wsi Kryg r r PoŜyczka z WFOŚiGW w Krakowie na "Budowę kanalizacji sanitarnej lewobrzeŝnej wsi Lipinki - II etap" (rok 2005) Poz. 2859

22 Lp. Wyszczególnienie Kwota kredytu, poŝyczki Kwota do spłaty wg stanu na PoŜyczka w WFOŚiGW w Krakowie na: Poprawę infrastruktury ochrony środowiska przez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Lipinki Planowane do zaciagnięcia kredyty bankowe w roku zł Planowana do zaciagnięcia poŝyczka w WFOŚiGW w roku zł Planowana do zaciagnięcia poŝyczka w WFOŚiGW w roku zł Planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w roku zł Planowana do zaciągnięcia poŝyczka w WFOŚiGW w roku zł Planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w roku zł RAZEM: raty odsetki Przewodnicz¹cy Rady Gminy: B. Czeluœniak Poz. 2859

23 Uchwa³a Bud etowa Nr XXV/167/09 Rady Gminy Rytro z dnia 28 stycznia 2009 r. na Rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z póÿn. zm.) oraz art. 165, 166, , art. 184, 188 ust. 2 art. 195 ust. 2, art. 198 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz z póÿn. zm.) oraz art. 28 ust. 3 Ustawy z dnia 25 paÿdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z póÿn. zm.) Rada Gminy Rytro uchwala, co nastêpuje: 1 1. Ustala siê dochody bud etu Gminy na rok 2009 w wysokoœci ,00 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y. 2. Ustala siê wydatki bud etu Gminy na rok 2009 w wysokoœci ,00 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa³y. 3. Ró nica miêdzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt bud etu w kwocie ,00 z³otych, który zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z: zaci¹ganych kredytów. 4. Ustala siê przychody bud etu w kwocie ,50 z³ i rozchody bud etu w kwocie ,50 z³ - zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3. 2 Ustala siê dochody i wydatki bud etu zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych Gminie ustawami - zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4. Ustala siê dochody bud etu z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych i wydatki bud etu na realizacjê zadañ ujêtych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii - zgodnie z za- ³¹cznikiem Nr 5. 4 Ustala siê wydatki maj¹tkowe bud etu w wysokoœci ,47 z³otych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6. 5 Ustala siê wydatki bud etu z tytu³u dotacji udzielonych: 1. dla gminnych instytucji kultury na kwotê ,00 z³otych, 2. na sfinansowanie zadañ zlecanych podmiotom nie nale ¹cym do sektora finansów i nie dzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku na kwotê ,00 z³otych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7. 6 Ustala siê limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8 wraz z wydatkami na programy i projekty realizowane ze œrodków publicznych pochodz¹cych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - jak za³¹cznik Nr 8 a. 7 Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z za- ³¹cznikiem Nr 9. 8 Ustala siê wydatki bud etu z tytu³u dotacji udzielanych na zadania realizowane na podstawie porozumieñ i umów przez inne jednostki samorz¹du terytorialnego, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ustala siê roczne limity dla: 1. zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów i po yczek zaci¹ganych na sfinansowanie przejœciowego deficytu bud etowego do maksymalnej wysokoœci ,00 z³otych. 2. zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów, po yczek zaci¹ganych na sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów, po yczek do kwoty ,50 z³otych. 3. zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów zaci¹ganych na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu do kwoty ,00 z³otych. 10 Tworzy siê: rezerwê ogóln¹ bud etu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 5 000,00 z³otych. 11 Przyjmuje siê Prognozê Kwoty D³ugu Publicznego Gminy Rytro, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Upowa nia siê Wójta Gminy Rytro do: 1. Zaci¹gania zobowi¹zañ na finansowanie wydatków z tytu³u limitów na wieloletnie programy inwestycyjne oraz z tytu³u wydatków na programy i projekty realizowane ze œrodków publicznych pochodz¹cych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach i kwotach - jak za³¹cznik Nr 8, 8a. 2. Zaci¹gania kredytów i po yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w trakcie roku przejœciowego deficytu bud etowego do maksymalnej wysokoœci w kwocie ,00 z³otych. 3. Zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania Gminy i termin zap³aty up³ywa w 2010 roku - na ³¹czn¹ kwotê ,00 z³otych. 4. Udzielania upowa nieñ kierownikom gminnych jednostek bud etowych do zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów okreœlonych w pkt 3, z których ³¹czna wartoœæ wraz ze zobowi¹zaniami zaci¹ganymi przez Wójta Gminy nie przekroczy sumy z pkt Lokowania w trakcie realizacji bud etu czasowo wolnych œrodków bud etowych na rachunkach w innym banku ni bank prowadz¹cy obs³ugê bud etu. 6. Dokonywania zmian w planie wydatków bud etu w granicach dzia³u klasyfikacji bud etowej, obejmuj¹cych w szcze-

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 13 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 136 /2013 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok. Marzec 2012 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok. Marzec 2012 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok Marzec 2012 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budŝetu Gminy Grybów za 2011 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII.77.2015 RADY GMINY STROMIEC z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały RMiG Nr24/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006r..r. PLAN DOCHODÓW BUDśETOWYCH NA ROK Plan na 2007 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały RMiG Nr24/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006r..r. PLAN DOCHODÓW BUDśETOWYCH NA ROK Plan na 2007 rok 4 Załącznik Nr 1 do uchwały RMiG Nr24/IV/26 z dnia 28 grudnia 26r..r. PLAN DOCHODÓW BUDśETOWYCH NA ROK 27 Dział Rozdział Plan na 27 rok 1 2 4 11 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne 3 900

01008 Melioracje wodne 3 900 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14.12.2005r. WYDATKI BUDśETU NA ROK 2006 L.p. Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota w zł. 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 043 584 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO TREŒÆ: DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 czerwca 2009 r. Poz.: Str. Nr 351 UCHWA Y BUD ETOWE NA 2009 ROK: 2521 Rady Gminy Bystra - Sidzina............... 12907 2522 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010.

UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010. UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 529 Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Wielka za 2014 rok, wraz z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr XIII/112/07 z dnia 28.12.2007r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 366 416 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2011 r.

Dochody budŝetu gminy na 2011 r. Tabela nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 27 stycznia 2011 roku Dochody budŝetu gminy na 2011 r. Planowane dochody na 2011r. Dział Rozdział* Źródło dochodów (w zł) w tym : Ogółem bieŝące majątkowe

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/73/15 RADY GMINY SŁOPNICE z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/73/15 RADY GMINY SŁOPNICE z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI/73/15 RADY GMINY SŁOPNICE w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Słopnice na 2016 rok. Na podstawie art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 oraz art.258 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 lutego 2016 r. Poz. 550 UCHWAŁA NR XVI/75/2015 RADY GMINY LUTUTÓW w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lututów na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/ 215/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 20 marca 2014 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/ 215/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 20 marca 2014 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/ 215/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale budŝetowej gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku Sierpień 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach

Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr FIN.0151-4/09 Wójta Gminy Lubicz z dn.20 stycznia 9r. WYDATKI BudŜet na rok 9 PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY LUBICZ NA 9 ROK - w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki za I pół.2016 r.

Planowane wydatki za I pół.2016 r. Klasyfikacja DZ. Rozdz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 010 Rolnictwo i łowiectwo 490 866,54 70 788,53 14 67 953,98 255,00 2 579,55 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 165 000,00 10 220,00 6

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan. sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych

Dział Rozdział Nazwa Plan. sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych Projekt Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Limanowa z dnia 2011-02-25 DOCHODY Plan dochodów budŝetu Miasta Limanowa na rok 2011 Dział Rozdział Nazwa Plan 020 Leśnictwo 1 200,00 0750 Dochody z najmu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 13 stycznia 2012 r.

Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 13 stycznia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz. 3260 UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2012 Na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/ Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł

Bardziej szczegółowo

BudŜet na rok 2009 WYDATKI

BudŜet na rok 2009 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały budŝetowej na 2009r. BudŜet na rok 2009 WYDATKI PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY LUBICZ NA 2009R. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 155 150 01008 Melioracje wodne 4 000 Wydatki bieŝące

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2011 NR V/33/2011. RADY MIASTA MSZANA DOLNA z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2011 NR V/33/2011. RADY MIASTA MSZANA DOLNA z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2011 NR V/33/2011 RADY MIASTA MSZANA DOLNA z dnia 31 stycznia 2011 r. Na podstawie art. 211, art. 212, art.239, art.264 ust.3 art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok Marzec 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2015 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30.07.2012 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2012- dochodów przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 498,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budŝetu miasta na 2011 rok

Plan dochodów budŝetu miasta na 2011 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/12/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 18 lutego 2011roku stanowiący jednocześnie załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/111/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

DOCHODY wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku

DOCHODY wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku DOCHODY wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku Dochody bieżące Określenie Dział Plan na 2017 Rolnictwo i łowiectwo 010 - + 163.984,47 163.984,47 163.984,47 100 Transport i łączność 600 - - - - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/ 253 /12 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/ 253 /12 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/ 253 /12 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 21 ROK Lwówek Śląski 29 grudnia 29 r. S p i s t r e ś c i Uchwała budŝetowa na 21 rok. 3 Załącznik nr 1 Plan dochodów gminy na 21

Bardziej szczegółowo

Wydatki budŝetu gminy na 2011 r.

Wydatki budŝetu gminy na 2011 r. Tabela nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 27 stycznia 2011 roku Wydatki budŝetu gminy na 2011 r. Rozdzia Dział * Nazwa działu, rozdziału, paragrafu ł Plan na 2011 r. (6+12) Wydatki bieŝące Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 080 419,00 1 037 162,93 96,00 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ ROKU Planowane Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ ROKU Planowane Treść Klasyfikacja budżetowa Dz. Rozdz. DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ. 2016 ROKU Planowane Treść dochody na 30.06.2016 r. Wykonanie na 30.06.2016 r. 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 80 849,54

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej

WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 000

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WYDATKI Tabela 2 BUDśETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan po zmiach w złotych Wykonie 30.06. WYDATKI BIEśĄCE 18 807 534,29 9 672 557,13 51,4 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/33/216 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 216 r. DOCHODY BUDŻETU NA 217 ROK Dział Rozdz. 1 2 Wyszczególnienie 3 4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 627 629 141 627

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 stycznia 2018 r. Poz. 505 UCHWAŁA NR XXXVIII/155/17 RADY GMINY SIEMKOWICE w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki z dnia W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE 17 947 062 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 83

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku

DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku Dochody bieżące Określenie Dział Plan na 2015 Rolnictwo i łowiectwo 010 + 248.944,08 248.944,08 248.944,08 100 Transport i łączność 600 Gospodarka mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2018 rok

Plan dochodów na 2018 rok Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.541.194 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4.538.194 3.245.834 w ramach budżetu środków europejskich,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budŝetu gminy na 2013 r.

Plan dochodów budŝetu gminy na 2013 r. Plan dochodów budŝetu gminy na 2013 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/147/2012 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 20 grudnia 2012 roku w złotych Dział Rozdział Treść Plan na 2013 bieŝące z tego majątkowe

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo