Rejestracja dokumentu MMW i MMP. Instrukcja stanowiskowa

Podobne dokumenty
Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja dokumentu PZ. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Obszar Logistyka. Gospodarka Magazynowa. Instrukcja użytkownika

Rejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń

Instrukcja zmian w wersji Vincent Office

Moduł Reklamacje / Serwis

Pakiet Świadczeniodawcy

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Palety by CTI. Instrukcja

Obszar Księga Główna. Harmonogramy księgowań. Instrukcja użytkownika

Logowanie do portalu:

Comarch Egeria Konfiguracja magazynu Wersja 6.0

INSTRUKCJA GENEROWANIA I DRUKOWANIA SPRAWOZDAŃ S%

Obszar Logistyka. Wywołanie zapotrzebowania. Instrukcja uŝytkownika

Dodawanie klas i zakładanie kont dla uczniów, zarządzanie klasami

DIAGNOSTYKA DIAGNOSTYKA

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestr zamówień publicznych. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Plany Zamówień Publicznych. Instrukcja użytkownika

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1)

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca

Obszar Logistyka. Zapotrzebowania roczne. Instrukcja uŝytkownika

REJESTRACJA PROJEKTÓW

Moduł Ewidencja Kadrowa Zeszyt Ćwiczeń

Instrukcja pierwszego logowania użytkownika do usługi CUI dla klientów z autoryzacją MAA.

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestracja i obsługa wniosku realizującego umowę. Instrukcja użytkownika

Obszar Należności - Zobowiązania

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu

7 Magazyn [ Magazyn ] Magazyn

Obszar Logistyka. Procesowanie wniosku WRZ-W Wnioskodawcy przez Realizatora. Instrukcja użytkownika

Instrukcja uŝytkowania programu

1. Logowanie do systemu

unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant

INFORMACJE OGÓLNE POBIERANIE APLIKACJI

Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu.

KONKURS Ostatnia Imię i nazwisko Zakres wprowadzanych zmian aktualizacja

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

O b s ł u g a p r o g r a m u d o t w o r z e n i a d o k u m e n t ó w z a m ó w i e ń z a k u p u z z a m ó w i e ń k l i e n t ó w

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Instrukcja obsługi. Helpdesk. Styczeń 2018

Minimalna wspierana wersja systemu Android to zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika

Instrukcja obsługi Nauczyciel. Spis Treści

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta

Pomoc do programu KOFi

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

AirKey. Krok pierwszy

Instrukcja obsługi programu VisitBook Semieta Lite

Instrukcja obsługi programu:

Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Cenniki zakupowe. Instrukcja uŝytkownika

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Posejdon Instrukcja użytkownika

REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER

Zamówienia samochodów nowych

1. Rejestracja konta. Krok 1: Wnioskodawca przechodzi na ekran rejestracji klikając w przycisk "Zarejestruj się". Krok 2:

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

Instrukcja użytkownika

Zarządzanie korespondencją

Tworzenie zamówienia. Tworzenie zamówienia ME21N. Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie.

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12. Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty

Kartoteki towarowe Ewa - Fakturowanie i magazyn

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ KSIĄŻKI WPISÓW EPI24

Podstawy obsługi modułu administracyjnego

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

epuap Jak zmienić parametr autoryzacji w Profilu Zaufanym

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ AX 2009 SZKOLENIE PODSTAWOWE

Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Wstawianie nowej strony

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2

Instrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny

Uruchomienie programu COMPAS 2026LAN

Transkrypt:

Rejestracja MMW i MMP Instrukcja stanowiskowa

Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika i hasło i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Gospodarka Magazynowa; nastąpi przejście do głównego menu modułu GM. Z menu aplikacji wybieramy: Dokumenty \ Dokumenty podstawowe. Formularz zostaje uruchomiony w trybie wyszukiwania danych (niebieskie tło pól) z którego wychodzimy klawiszem F8. Domyślnie wybierany jest magazyn zdefiniowany w wartościach domyślnych oraz pierwszy na liście kategorii dokumentów PZ. Mamy możliwość zmiany magazynu i rodzaju (zmieniamy na kategorię MMW) przyciskami znajdującymi się przy polach Magazyn i Kategoria. 2/10

2. Wprowadzenie nowego zakładka Dokumenty. Po wybraniu żądanego magazynu i rodzaju wybieramy klawisz F8 lub przycisk wywołując listę wszystkich dodanych wcześniej dokumentów (jeżeli nie ma jeszcze wystawionych dokumentów danego rodzaju, z trybu zapytania wychodzimy przez wciśnięcie klawiszy Ctrl+q lub przez ikonkę drzwi.) Wstawiamy nowy rekord przyciskiem lub klawiszem F6. W wywołanej liście wartości wybieramy typ MMW wydanie do magazynu. Na zakładce Dokumenty uzupełniamy w polu Kod magazynu docelowego 3/10

magazyn, na który chcemy przesunąć towar. Dane wprowadzamy ręcznie lub wywołujemy z listy wartości, którą wywołujemy podwójnym kliknięciem lub klawiszem F9. Jeżeli nie uzupełnimy pola Data wystawienia to przy zapisie danych klawiszem F10 lub przyciskiem uzupełni się ono datą bieżącą. Po zapisie uaktywniona zostanie zakładka Pozycje dokumentów. 3. Wprowadzenie danych pozycji. Na zakładce Pozycje dokumentów w polu Indeks towarów podwójnym kliknięciem lub klawiszem F9 wywołujemy okno Lista towarów, w którym wybieramy interesujący nas towar przyciskiem [Wybierz]. 4/10

Następnie uzupełniamy pola Ilość realizowana. Aby zatwierdzić wprowadzone dane, używamy klawisza F10 lub przycisku. 4. Zatwierdzenie MMW. Na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan ]. 5/10

W wywołanej liście wartości wybieramy stan Zatwierdzony i potwierdzamy wybór przyciskiem [Wybierz]. Dokument zostanie zatwierdzony i nadany mu będzie numer. Utworzony zostanie dokument MMP (w stanie edycji) na magazynie wybranym jako docelowy. Nowy dokument MMP będzie zawierał w nagłówku numer MMW, na podstawie którego został utworzony. Numer wewnętrzny wygenerowanego MMW będzie widoczny w polu Nr wew. dok MM 6/10

5. Wycena MMW. Na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan ]. W wywołanej liście wartości wybieramy stan Wyceniony i potwierdzamy wybór przyciskiem [Wybierz]. 6. Wydruk MMW. Dokument zostanie wyceniony, potwierdzona zostaje kompletność informacji finansowej na nim i bierze on udział w wycenie stanów magazynowych. Na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Drukuj]. W wywołanym oknie Parametry wydruku wybieramy interesujące nas opcje wydruku i ponownie używamy [Drukuj]. 7/10

7. Zatwierdzenie MMW w Księdze Głównej. Na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan ]. W wywołanej liście wartości wybieramy stan Zatwierdzony w KG i potwierdzamy wybór przyciskiem [Wybierz]. 8. Zatwierdzenie MMP. Dokument zostanie zatwierdzony w module Księga Główna, gdzie automatycznie powstaną odpowiednie dekrety zgodnie z automatem dekretującym. W magazynie docelowym znajdujemy wygenerowany dokument MMP. Na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan ]. 8/10

W wywołanej liście wartości wybieramy stan Zatwierdzony i potwierdzamy wybór przyciskiem [Wybierz]. Dokument zostanie zatwierdzony i nadany mu będzie numer. 9. Wycena MMP. Na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan ]. W wywołanej liście wartości wybieramy stan Wyceniony i potwierdzamy wybór przyciskiem [Wybierz]. Dokument zostanie wyceniony, potwierdzona zostaje kompletność informacji finansowej na nim i bierze on udział w wycenie stanów magazynowych. 9/10

10. Zatwierdzenie MMP w Księdze Głównej. Na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan ]. W wywołanej liście wartości wybieramy stan Zatwierdzony w KG i potwierdzamy wybór przyciskiem [Wybierz]. Dokument zostanie zatwierdzony w module Księga Główna, gdzie automatycznie powstaną odpowiednie dekrety zgodnie z automatem dekretującym. 10/10