UCHWAŁA NR XXII/136/16 RADY GMINY TURAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami 1) ) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami 2) ) Rada Gminy w Turawie uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 37.089.545 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 33.469.545 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 3.620.000 zł - jak w załączniku Nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 38.833.331 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 32.476.831 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.356.500 zł - jak w załączniku Nr 2. 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.743.786 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 1.743.786 zł. 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.943.786 zł - jak w załączniku Nr 3. 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.200.000 zł - jak w załączniku Nr 3. 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 67.000 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 93.000 zł. 6. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 4.200.000 zł. 2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym w kwocie 100.000 zł. 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 320.000 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł. i w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 310.000 zł. 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2017 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4. 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 270.836,82 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 6 i Nr 7. 1) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz.U. z 2016r. poz.1579 2) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz.U. z 2016r. poz.1984 Id: D9648614-31F2-42E8-8FA8-D6C018241FFE. Podpisany Strona 1
11. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 12. Upoważnia się Wójta Gminy Turawa do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000 zł; 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 3) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem zmian planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu; 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 100.000 zł. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gmminy Artur Gallus Id: D9648614-31F2-42E8-8FA8-D6C018241FFE. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/136/16 Rady Gminy Turawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Plan dochodów na 2017 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 10 0750 Pozostała działalność 10 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 020 700 02001 0750 Leśnictwo 3 00 Gospodarka leśna 3 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa 497 00 3 00 750 70005 75011 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 33 00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 00 0750 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 497 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Administracja publiczna 131 465,00 Urzędy wojewódzkie 91 465,00 455 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 91 465,00 75023 0750 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 40 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 00 Id: D9648614-31F2-42E8-8FA8-D6C018241FFE. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 751 75101 3 4 5 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 002,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 002,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 002,00 752 754 756 75212 75414 75601 0350 Obrona narodowa 80 Pozostałe wydatki obronne 80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 444,00 Obrona cywilna 12 444,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 80 12 444,00 14 880 459,00 35 00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 287 00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 000 0320 Wpływy z podatku rolnego 6 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 230 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 32 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 9 00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 437 00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 500 0320 Wpływy z podatku rolnego 240 0330 Wpływy z podatku leśnego 11 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 230 Id: D9648614-31F2-42E8-8FA8-D6C018241FFE. Podpisany Strona 4
Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 30 0430 Wpływy z opłaty targowej 23 00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 6 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 375 00 0690 Wpływy z różnych opłat 7 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 00 758 801 75618 75619 75621 75801 75807 75814 80103 0490 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 799 459,00 Różne rozliczenia 10 214 375,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 777 014,00 Różne rozliczenia finansowe 10 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 Oświata i wychowanie 392 00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 52 00 282 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 50 230 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 Wpływy z różnych rozliczeń 40 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 754 459,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 45 00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 777 014,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 427 361,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 427 361,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 52 00 80104 Przedszkola 340 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 70 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 270 851 85154 Ochrona zdrowia 320 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 320 Id: D9648614-31F2-42E8-8FA8-D6C018241FFE. Podpisany Strona 5
Dział Rozdział 1 2 852 85213 85214 85216 85219 85230 85295 855 85501 85502 Nazwa Plan ogółem 3 4 5 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 320 2030 2030 2030 2030 2030 2060 Pomoc społeczna 282 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej 87 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0970 Wpływy z różnych dochodów 45 00 Rodzina 5 725 00 Świadczenie wychowawcze 4 279 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 71 00 71 00 Zasiłki stałe 30 87 00 Pomoc w zakresie dożywiania 38 00 38 00 Pozostała działalność 45 00 11 00 6 00 5 00 30 4 279 00 1 446 00 1 431 00 Id: D9648614-31F2-42E8-8FA8-D6C018241FFE. Podpisany Strona 6
Dział Rozdział 1 2 900 90002 90019 921 92195 Nazwa Plan ogółem 3 4 5 2360 0490 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25 00 Pozostała działalność 25 00 15 00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 974 00 Gospodarka odpadami 924 00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 00 0690 Wpływy z różnych opłat 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 00 bieżące razem: 33 469 545,00 920 50 020 600 700 02001 60017 60095 70005 6260 6257 majątkowe Leśnictwo 250 Gospodarka leśna 250 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 250 Transport i łączność 590 Drogi wewnetrzne 90 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 90 sektora finansów publicznych Pozostała działalność 500 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa 808 00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 808 00 500 500 500 Id: D9648614-31F2-42E8-8FA8-D6C018241FFE. Podpisany Strona 7
Dział Rozdział 1 2 851 85154 921 92195 926 92601 Nazwa Plan ogółem 3 4 5 0760 0770 6257 6257 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 Pozostała działalność 60 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Obiekty sportowe 1 900 8 00 800 Ochrona zdrowia 12 00 12 00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 12 00 12 00 12 00 60 60 60 Kultura fizyczna 1 900 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 900 majątkowe razem: 3 620 572 00 Ogółem: 37 089 545,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 572 00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: D9648614-31F2-42E8-8FA8-D6C018241FFE. Podpisany Strona 8
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/136/16 Rady Gminy Turawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok w złotych wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia finansowane z finansowane z akcji i udziałów wydatki wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich statutowych bieżące fizycznych; środków, o środków, o wkładów do budżetowych, gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 49920 49920 4992 4992 1030 Izby rolnicze 4920 4920 492 492 1095 Pozostała działalność 45000 45000 4500 4500 20 Leśnictwo 100000 100000 10000 10000 2001 Gospodarka leśna 100000 100000 10000 10000 600 Transport i łączność 2230000 300000 30000 30000 1930000 1930000 60000 60017 Drogi wewnetrzne 1630000 300000 30000 30000 1330000 1330000 60095 Pozostała działalność 60000 600000 600000 60000 630 Turystyka 45000 45000 4500 4500 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 45000 45000 4500 4500 700 Gospodarka mieszkaniowa 336100 336100 336100 5100 33100 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 336100 336100 336100 5100 33100 710 Działalność usługowa 90000 90000 90000 5000 8500 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 90000 90000 90000 5000 8500 750 Administracja publiczna 4859765 4729765 4527765 3830465 69730 20200 130000 130000 75011 Urzędy wojewódzkie 91465 91465 91465 91465 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 115600 115600 560 560 11000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3911700 3781700 3695700 3170000 52570 8600 130000 130000 Z tego Id: D9648614-31F2-42E8-8FA8-D6C018241FFE. Podpisany Strona 9
wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i majątkowe z realizacją ich zadania na rzecz osób udziałem udziałem oraz wniesienie jednostek poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich statutowych bieżące fizycznych; środków, o środków, o wkładów do budżetowych, gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 51000 51000 5100 5100 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 621000 621000 621000 563000 5800 Z tego 75095 Pozostała działalność 69000 69000 63000 6000 5700 600 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2002 2002 2002 0 2002 0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2002 2002 2002 0 2002 0 kontroli i ochrony prawa 752 Obrona narodowa 800 800 80 80 75212 Pozostałe wydatki obronne 800 800 80 80 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 650444 360444 352444 47444 30500 800 290000 290000 75405 Komendy powiatowe Policji 8000 8000 800 800 75412 Ochotnicze straże pożarne 438000 148000 14000 14000 800 290000 290000 75414 Obrona cywilna 14444 14444 14444 12444 200 75421 Zarządzanie kryzysowe 4000 4000 400 400 75495 Pozostała działalność 186000 186000 186000 35000 15100 757 Obsługa długu publicznego 1780000 178000 0 1380000 40000 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 400000 40000 40000 0 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 75704 przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 1380000 138000 0 138000 terytorialnego 758 Różne rozliczenia 160000 160000 16000 16000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 160000 160000 16000 16000 801 Oświata i wychowanie 13834500 13834500 11287500 8975900 2311600 2030000 51700 80101 Szkoły podstawowe 7146000 7146000 5056000 4313000 743000 1810000 28000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 421500 421500 293500 210000 83500 117000 1100 80104 Przedszkola 2854000 2854000 2642000 2215000 427000 103000 10900 80110 Gimnazja 2109000 2109000 1994000 1790000 20400 11500 80113 Dowożenie uczniów do szkół 725000 725000 725000 70000 65500 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 31000 31000 3100 3100 Id: D9648614-31F2-42E8-8FA8-D6C018241FFE. Podpisany Strona 10
wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i majątkowe z realizacją ich zadania na rzecz osób udziałem udziałem oraz wniesienie jednostek poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich statutowych bieżące fizycznych; środków, o środków, o wkładów do budżetowych, gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 103000 103000 101000 91000 1000 200 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 88000 88000 88000 72000 1600 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 80150 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 290000 290000 290000 214900 7510 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 80195 Pozostała działalność 67000 67000 6700 6700 851 Ochrona zdrowia 332000 312000 312000 144000 16800 20000 20000 2000 85153 Zwalczanie narkomanii 10000 10000 1000 1000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 322000 302000 302000 144000 15800 20000 20000 2000 852 Pomoc społeczna 1184200 1184200 729200 427800 301400 165000 29000 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 2500 2500 250 250 rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 11000 11000 1100 1100 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 119000 119000 400 400 11500 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 42000 4200 0 4200 85216 Zasiłki stałe 30000 3000 0 3000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 450700 450700 448700 406000 4270 200 Z tego 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 188000 188000 23000 21800 1200 16500 0 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 74000 7400 0 7400 85295 Pozostała działalność 267000 267000 24000 24000 2700 855 Rodzina 5992000 5992000 417200 135000 28220 557480 85501 Świadczenie wychowawcze 4279000 4279000 64500 41800 2270 421450 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 1431000 1431000 70700 62600 810 136030 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85504 Wspieranie rodziny 33000 33000 33000 30600 240 Id: D9648614-31F2-42E8-8FA8-D6C018241FFE. Podpisany Strona 11
wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i majątkowe z realizacją ich zadania na rzecz osób udziałem udziałem oraz wniesienie jednostek poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich statutowych bieżące fizycznych; środków, o środków, o wkładów do budżetowych, gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85508 Rodziny zastępcze 29000 29000 2900 2900 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 220000 220000 22000 22000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 240 2333600 2333600 28600 230500 86500 86500 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 37000 7000 700 700 30000 30000 90002 Gospodarka odpadami 970600 970600 970600 7600 96300 90003 Oczyszczanie miast i wsi 55000 55000 55000 11000 4400 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 51500 45000 45000 10000 3500 6500 6500 90013 Schroniska dla zwierząt 15000 15000 1500 1500 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 720000 670000 67000 67000 50000 50000 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 50000 50000 5000 5000 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90095 Pozostała działalność 521000 521000 52100 52100 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 645500 545500 193500 32000 161500 35200 0 100000 100000 10000 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 101000 101000 101000 29000 7200 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 36000 36000 3600 3600 92116 Biblioteki 312000 31200 31200 0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40000 4000 4000 0 92195 Pozostała działalność 156500 56500 56500 3000 5350 100000 100000 10000 926 Kultura fizyczna 4121000 321000 146000 7200 138800 17500 0 3800000 3800000 92601 Obiekty sportowe 3915000 115000 115000 6000 10900 3800000 3800000 92604 Instytucje kultury fizycznej 175000 17500 17500 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 31000 31000 31000 1200 2980 Wydatki razem: 38833331 32476831 21383031 13638509 7744522 2722000 659180 1380000 400000 6356500 6356500 72000 Z tego Id: D9648614-31F2-42E8-8FA8-D6C018241FFE. Podpisany Strona 12
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/136/16 Rady Gminy Turawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2017r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 3 943 786,00 1 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 3 900 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 43 786,00 Rozchody ogółem: 2 200 1 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych 962 200 z budżetu Unii Europejskiej 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2 000 Id: D9648614-31F2-42E8-8FA8-D6C018241FFE. Podpisany Strona 13
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/136/16 Rady Gminy Turawa z dnia 16 grudnia 2016 r. PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. Dotacje podmiotowe w złotych Lp Dział Rozdział Paragraf Nazwa instytucji Plan Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 921 92116 2480 Gminna Biblioteka publiczna w Turawie 312 00 Razem 312 00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. Dotacje podmiotowe w złotych Lp Dział Rozdział Paragraf Nazwa instytucji Plan Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1. 801 80101 2540 Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach 1 670 2. 801 80101 2540 Społeczna Szkoła Podst.w Kadłubie Turawskim 140 3. 801 80103 2540 Społeczny Oddział Przedszkolny w Kadłubie Turawskim do 31 117 00 sierpnia 2016 4. 801 80104 2540 Niepubliczne Przedszkole Kubusiowa Akademia w Rzędowie 103 00 Razem 2 030 Id: D9648614-31F2-42E8-8FA8-D6C018241FFE. Podpisany Strona 14
2. Dotacje celowe w złotych Lp Dział Rozdział Paragraf Nazwa instytucji Plan Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1. 754 75412 6230 Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jedn. nie zalicz. do sektora fin.publ. samochód bojowy dla OSP w Osowcu 290 2. 852 85228 2360 Dotacja celowa na usługi opiekuńcze na terenie gminy dla organizacji 165 00 pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu 3. 921 92120 2720 Dotacja celowa na remont obiektów zabytkowych 40 4.. 926 92604 2360 Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej dla stowarzyszenia sportowego wyłonionego w drodze konkursu 175 00. Razem 380 290 Id: D9648614-31F2-42E8-8FA8-D6C018241FFE. Podpisany Strona 15
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/136/16 Rady Gminy Turawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku Dz. Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Plan wydatki bieżące /zł/ Plan wydatki majątkowe /zł/ Ogółem plan sołectwo /zł/ 1 2 3 4 5 6 7 011095 Bierdzany Prace melioracyjne 1 50 754 75495 Bierdzany Utwardzenie podjazdu przy budynku OSP 2 00 801 80104 Bierdzany Przedszkole- remont placu zabaw 2 00 900 90004 Bierdzany Utrzymanie zieleni i zakup pergoli 3 081,30 921 92109 Bierdzany Zakup gazu i wyposażenia w budynku Bastion oraz remonty 11 00 921 92105 Bierdzany Organizacja imprez kulturalnych 1 40 921 92105 Bierdzany Organizacja zawodów strażackich 2 00 921 92195 Bierdzany Zakup strojów dla zespołu 1 00 926 92601 Bierdzany Montaż siedzisk na boisku LZS i doposażenie siłowni 3 00 Bierdzany 26 981,30 26 981,30 754 75412 Kadłub Turawski Zakup torby medycznej dla OSP 1 00 900 90004 Kadłub Turawski Koszenie traw 3 00 900 90004 Kadłub Turawski Zakup kosiarki bijakowej 6 50 921 90015 Kadłub Turawski Montaż lampy przy ul.polnej 3 00 921 92105 Kadłub Turawski Organizacja imprez wiejskich 3 00 921 92109 Kadłub Turawski Modernizacja kuchni w sali wiejskiej 4 086,73 Kadłub Turawski 14 086,73 6 50 20 586,73 011095 Kotórz Mały Rewitalizacja stawku przy ul.1 Maja 15 00 900 90004 Kotórz Mały Utrzymanie terenów zielonych 1 981,00 900 90095 Kotórz Mały Remont pomieszczenia gospodarczego przy obiekcie U Floriana 3 00 921 92105 Kotórz Mały Organizacja festynów 4 00 921 92195 Kotórz Mały Wykonanie elementów oświetleniowych- choinki 3 00 Kotórz Mały 26 981,00 26 981,00 011095 Kotórz Wielki Melioracja rowów 1 00 Id: D9648614-31F2-42E8-8FA8-D6C018241FFE. Podpisany Strona 16
Dz. Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Plan wydatki bieżące /zł/ Plan wydatki majątkowe /zł/ Ogółem plan sołectwo /zł/ 1 2 3 4 5 6 7 754 75412 Kotórz Wielki Zakup sprzętu dla OSP 1 00 900 90004 Kotórz Wielki Utrzymanie zieleni 2 00 921 92105 Kotórz Wielki Organizacja imprez kulturalnych 1 50 921 92109 Kotórz Wielki Remont i doposażenie klubu, w tym zakup krzeseł 9 555,57 Kotórz Wielki 15 055,57 15 055,57 900 90004 Ligota Turawska Utrzymanie zieleni, zakup i naprawa sprzętu ogrodowego 4 337,13 921 92105 Ligota Turawska Kultura, jubileusz i promocja Sołectwa 20 Ligota Turawska 24 337,13 24 337,13 900 90004 Osowiec Pielęgnacja terenów zielonych 12 981,30 900 90015 Osowiec Zakup lamp solarnych 6 00 900 90095 Osowiec Zakup garażu gospodarczego 1 50 900 90095 Osowiec Remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym 2 00 921 92105 Osowiec Działalność kulturalna 2 50 921 92195 Osowiec Wykonanie tablic ogłoszeniowych 2 00 Osowiec 20 981,30 6 00 26 981,30 600 60017 Rzędów Remont chodnika przy ul. Wiejskiej 10 900 90004 Rzędów Pielęgnacja terenów zielonych 1 523,00 900 90004 Rzędów Zakup trawy do obsiania wyrównanego terenu 20 900 90095 Rzędów Wyrównanie terenu obok boiska 1 20 921 92105 Rzędów Zabezpieczenie środków na dożynki wiejskie 1 70 Rzędów 14 623,00 14 623,00 600 60017 Turawa Naprawa dróg 4 50 900 60017 Turawa Zakup i montaż luster drogowych 1 00 900 60017 Turawa Montaż progu spowalniającego 90 900 90003 Turawa Utrzymanie porządku we wsi 6 50 921 90004 Turawa Utrzymanie zieleni 1 00 921 92105 Turawa Imprezy integracyjne 1 081,00 921 92109 Turawa Wyposażenie i malowanie klubu Zgoda 2 00 921 92195 Turawa Poprawa infrastruktury wiejskiej i budowa miejsca rekreacji 10 Turawa 26 981,00 26 981,00 600 60017 Węgry Zakup i ułożenie kostki brukowej 1 60 754 75495 Węgry Wymiana drzwi i okna w pomieszczeniu OSP 3 00 900 90003 Węgry Prace porządkowe 1 50 900 90004 Węgry Zakup drzew 2 50 Id: D9648614-31F2-42E8-8FA8-D6C018241FFE. Podpisany Strona 17
Dz. Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Plan wydatki bieżące /zł/ Plan wydatki majątkowe /zł/ Ogółem plan sołectwo /zł/ 1 2 3 4 5 6 7 900 90004 Węgry Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych 1 50 900 90095 Węgry Zakup garażu blaszanego na sprzęt 1 80 921 92105 Węgry Organizacja imprez kult. sport. i promocja wsi 2 00 921 92109 Węgry Utrzymanie izby tradycji kulinarnych 261,30 921 92195 Węgry Zakup strojów ludowych 50 921 92195 Węgry Wykonanie tablic ogłoszeń 80 921 92195 Węgry Zakp namiotu biesiadnego z wyposażeniem 9 32 921 92195 Węgry Konserwacja sprzętu na placu zabaw 2 20 Węgry 26 981,30 26 981,30 011095 Zakrzów Turawski Prace melioracyjne 3 00 900 90004 Zakrzów Turawski Utrzymanie zieleni 2 50 900 90095 Zakrzów Turawski Wysprzątanie Żwirowego Wzgórza 4 00 921 92105 Zakrzów Turawski Organizacja imprez kulturalnych, sportowych 4 00 921 92109 Zakrzów Turawski Malowanie świetlicy 3 021,46 921 92109 Zakrzów Turawski Doposażenie kuchni 2 50 921 92195 Zakrzów Turawski Remont i malowanie przystanku i altany przy stawie 2 00 921 92195 Zakrzów Turawski Zakup oświetlenia choinkowego 1 40 Zakrzów Turawski 22 421,46 22 421,46 011095 Zawada Prace melioracyjne 4 00 600 60017 Zawada Poprawa infrastruktury drogowej 9 00 900 90095 Zawada Poprawa infrastruktury technicznej w parku wiejskim 1 781,30 921 92105 Zawada Organizacja imprez lokalnych 6 00 926 92601 Zawada Poprawa infrastruktury wokół boiska LZS Zawada 1 20 926 92601 Zawada Poprawa infrastruktury wokół siłowni zewnętrznej 5 00 Zawada 26 981,30 26 981,30 900 90004 Osiedle Zawada Utrzymanie zieleni uporządkowanie terenu 2 00 900 90095 Osiedle Zawada Rozbudowa i remont infrastruktury 9 925,73 Osiedle Zawada 11 925,73 11 925,73 Ogółem 258 336,82 12 50 270 836,82 Id: D9648614-31F2-42E8-8FA8-D6C018241FFE. Podpisany Strona 18
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/136/16 Rady Gminy Turawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Plan dochodów zleconych na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 91 465,00 75011 Urzędy wojewódzkie 91 465,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 91 465,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 002,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 002,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 002,00 752 Obrona narodowa 80 75212 Pozostałe wydatki obronne 80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 444,00 75414 Obrona cywilna 12 444,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 12 444,00 852 Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 6 00 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 6 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 00 855 Rodzina 5 710 85501 Świadczenie wychowawcze 4 279 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 4 279 00 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 431 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 431 00 Razem: w złotych 5 822 711,00 Id: D9648614-31F2-42E8-8FA8-D6C018241FFE. Podpisany Strona 19
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/136/16 Rady Gminy Turawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Plan wydatków zleconych na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 91 465,00 75011 Urzędy wojewódzkie 91 465,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 507,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 083,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 875,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 002,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 002,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 002,00 752 Obrona narodowa 80 75212 Pozostałe wydatki obronne 80 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 444,00 75414 Obrona cywilna 12 444,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 409,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 78 4120 Składki na Fundusz Pracy 255,00 852 Pomoc społeczna 6 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 6 00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 00 855 Rodzina 5 710 85501 Świadczenie wychowawcze 4 279 00 3110 Świadczenia społeczne 4 214 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 4300 Zakup usług pozostałych 9 30 4410 Podróże służbowe krajowe 30 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 431 00 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki w złotych 1 360 30 26 00 36 00 60 2 00 3 00 10 10 1 70 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 20 Razem: 5 822 711,00 Id: D9648614-31F2-42E8-8FA8-D6C018241FFE. Podpisany Strona 20
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/136/16 Rady Gminy Turawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Plan inwestycji na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość w zł 600 Transport i łączność 1 930 60017 Drogi wewnętrzne 1 330 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 330 Projekt ul. Lipowej, parkingu i bocznych w Osowcu 36 00 Asfaltowanie ul.słonecznej w Kotorzu Małym 90 Asfaltowanie ul.wiejskiej w Rzędowie 35 00 Asfaltowanie ul.polnej w Rzędowie 75 00 Projekt budowy ul.pływackiej J.Duże 35 00 Asfaltowanie ul.spokojnej w Węgrach 194 00 Asfaltowanie ul. Bukowej w Turawie 115 00 Asfaltowanie ul. Dworskiej w Ligocie Turawskiej 280 Asfaltowanie ul. Nadleśnej w Bierdzanach 230 Projekt budowy drogi do oczyszczalni 40 Asfaltowanie ul.kościelnej w Zakrzowie Turawskim 160 Projekt ul.ostrów w Ligocie Tur. 10 Asfaltowanie ul.opolskiej w Kotorzu Wielkim 30 60095 Pozostała działalność 600 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 Budowa ścieżek rowerowych/ciągów komunikacyjnych 500 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 Budowa ścieżek rowerowych/ciągów komunikacyjnych 100 750 Administracja publiczna 130 75023 Urząd gminy 130 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 Przebudowa urzędu gminy- podniesienie standardów energetycznych 100 Zakup sprzętu informatycznego 30 851 Ochrona zdrowia 20 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 20 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 00 Budowa siłowni zewnętrznej w Bierdzanach 12 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 00 Budowa siłowni zewnętrznej w Bierdzanach 8 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 86 50 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 30 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 Rewitalizacja kanału w Osowcu 30 90004 Utrzymanie zieleni 6 50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6 50 Zakup kosiarki sołectwo Kadłub Turawski 6 50 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 Budowa punktów świetlnych 50 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 92195 Pozostała działalność 100 Id: D9648614-31F2-42E8-8FA8-D6C018241FFE. Podpisany Strona 21
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość w zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 Plac zabaw przy przedszkolu w Zakrzowie Tur., plac w Osowcu, plac w Turawie-Marszałkach 60 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 Plac zabaw przy przedszkolu w Zakrzowie Tur., plac w Osowcu, plac w Turawie-Marszałkach 40 926 Kultura fizyczna 3 800 92601 Obiekty sportowe 3 800 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 800 Budowa hali sportowej w Turawie 3 800 Razem 6 066 50 Id: D9648614-31F2-42E8-8FA8-D6C018241FFE. Podpisany Strona 22