ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZADZENIA WOJTA NR 38/07 UCHWAŁA NR /07 RADY GMINY PIĄTNICA Z DNIA 15 LISTOPADA 2007 ROKU z dnia grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1 ) oraz art. 168, art. 173,art. 182,art. 184, art.188 ust. 2 i art.195 r. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r.nr 249,poz. 2104 z późn.zm. 2 ) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Ustala się: 1) dochody budżetu gminy w wysokości 25 449 353 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2) wydatki budżetu gminy w wysokości 25 449 353 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4, 5) dochody i wydatki zwiazane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załacznikiem Nr 5 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 6. 3. Ustala się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 240 000 zł, 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10 000 zł. 4. Ustala się: 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 7, 2) wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 r oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 8, 3) wydatki i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE w łącznej kwocie 2 905 500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9, 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r Nr 102,poz.1055,Nr 116, poz.1203 i Nr 167,poz.1759, z 2005 r. Nr 172,poz.1441 i Nr 175 poz.1457,z 2006 r. Nr 17,poz.128,Nr181,poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218. 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005r. Nr 169,poz.1420 oraz z 2006r.Nr 45,poz.319,Nr 104,poz.708, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187,poz.1381 i Nr 249,poz.1832, z 2007 r. Nr 82,poz.560,Nr 88,poz.587,Nr 115,poz.791 i Nr 140,poz.984. 2007-11-16 2:47
5. Ustala się: 1) dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 384 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10, 2) dotacje dla innych podmiotów publicznych w łącznej kwocie 80 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11. 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 42 000 zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 120 000 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 12. 7. Dochody w kwocie 80 000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 8. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie w ciagu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000 zł, 2) zaciągania zobowiązań : a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków z funduszy celowych do wysokości określonej w załącznikach Nr 7, Nr 8 i Nr 9, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku. 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami, 4) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach, aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy, 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1 500 000 zł. 9. Przyjmuje się prognozę łącznej kwoty długu budżetu gminy na koniec 2008 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 13. 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Dariusz Kossakowski 2007-11-16 2:47
Plan dochodów budżetowych na 2008 rok Załacznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Piątnica Nr /07 z dnia grudnia 2007 roku Dział Rozdzi ał Treść Przewidywane wykonanie 2007 r Plan na 2008rok % w tym: Dochody bieżące w tym: Dochody majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 090 1 755 500 1329,0 20 000 1 735 500 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 51 000 1 755 500 3442,2 20 000 1 735 500 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 51 000 20 000 39,2 20 000 Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji 6298 gmin(zwiazkow gmin)powiatow pozyskane z innych żródeł 1 735 500 0,0 1 735 500 01095 Pozostała działalność 81 090 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 81 090 0,0 020 Leśnictwo 3 100 3 171 102,3 3 171 02001 Gospodarka leśna 3 100 3 171 102,3 3 171 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 3 100 3 171 102,3 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 4 500 1 174 604 26102,3 4 604 1 170 000 60016 Drogi publiczne gminne 4 500 1 174 604 26102,3 4 604 1 170 000 0690 Wpływy z różnych opłat 4 500 4 604 102,3 4 604 Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji 6298 gmin(zwiazkow gmin)powiatow pozyskane z innych żródeł 1 170 000 0,0 1 170 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 141 632 232 502 164,2 72 502 160 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 141 632 232 502 164,2 72 502 160 000 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości 12 632 12 632 100,0 12 632 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 43 000 59 870 139,2 59 870
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 85 000 160 000 188,2 160 000 750 Administracja publiczna 157 291 117 070 74,4 117 070 75011 Urzędy wojewódzkie 109 000 109 000 100,0 109 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 109 000 109 000 100,0 109 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 35 550 8 070 22,7 8 070 0690 Wpływy z różnych opłat 30 300 2 700 8,9 2 700 751 75053 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 250 5 370 102,3 5 370 Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmikow wojewodztw 12 741 0 0,0 Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewodztwa na zadania bieżące realizowane na podstawie 0 2330 porozumień między jst 12 741 0,0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 17 005 1 670 9,8 1 670 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 616 1 670 103,3 1 670 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 616 1 670 103,3 1 670 75109 Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmikow wojewodztw 15 389 0 0,0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15 389 0 0,0
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 480 000 480 000 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 480 000 480 000 6260 Dotacje otrzymaner z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek sektora finansow publicznych 480 000 480 000 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 016 549 5 855 852 116,7 5 855 852 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 38 095 41 000 107,6 41 000 75615 75616 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacany w formie karty podatkowej 37 095 40 000 107,8 40 000 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000 1 000 100,0 1 000 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 1 282 845 1 472 726 114,8 1 472 726 organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 1 184 123 1 367 210 115,5 1 367 210 0320 Podatek rolny 3 415 6 300 184,5 6 300 0330 Podatek leśny 24 112 26 408 109,5 26 408 0340 Podatek od środków transportowych 38 300 39 146 102,2 39 146 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 32 395 33 150 102,3 33 150 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 500 512 102,4 512 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 1 383 402 1 740 026 125,8 1 740 026 fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 557 000 601 872 108,1 601 872 0320 Podatek rolny 432 200 745 785 172,6 745 785 0330 Podatek leśny 58 170 59 943 103,0 59 943 0340 Podatek od środków transportowych 95 832 88 442 92,3 88 442
75618 0360 Podatek od spadków i darowizn 80 000 80 000 100,0 80 000 0370 Podatek od posiadania psów 100 100 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności 0450 urzędowe 9 600 9 820 102,3 9 820 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 132 600 135 650 102,3 135 650 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 18 000 18 414 102,3 18 414 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 123 800 126 035 101,8 126 035 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 45 000 46 035 102,3 46 035 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 78 800 80 000 101,5 80 000 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 300 300 100,0 300 75621 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 300 300 100,0 300 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 188 107 2 475 765 113,1 2 475 765 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 962 907 2 245 845 114,4 2 245 845 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 225 200 229 920 102,1 229 920 758 Różne rozliczenia 11 425 379 11 881 069 104,0 11 881 069 75801 75802 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 871 196 7 046 855 102,6 7 046 855 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 871 196 7 046 855 102,6 7 046 855 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 23 726 2750 Srodki na uzupelnienie dochodów gmin 23 726 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 303 332 4 494 245 104,4 4 494 245 75831 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 303 332 4 494 245 104,4 4 494 245 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 227 125 339 969 149,7 339 969 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 227 125 339 969 149,7 339 969 801 Oświata i wychowanie 255 011 338 915 132,9 338 915 80101 Szkoły podstawowe 97 782 46 047 47,1 46 047
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 47 300 46 047 97,4 46 047 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 50 482 0,0 gmin) 80104 Przedszkola 80 300 105 280 131,1 105 280 083 Wpływy z usług 80 300 105 280 131,1 105 280 80113 Dowożenie uczniów do szkół 7 000 0,0 083 Wpływy z usług 7 000 0,0 80148 Stołowki szkolne 159 588 159 588 083 Wpływy z usług 159 588 159 588 80195 Pozostala dzialalność 69 929 28 000 40,0 28 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 41 929 28 000 66,8 28 000 6200 Dotacje rozwojowe 28000 0,0 852 Pomoc społeczna 3 304 799 3 489 000 105,6 3 489 000 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 2 900 000 3 065 000 105,7 3 065 000 ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 900 000 3 065 000 105,7 3 065 000 (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 8 000 8 000 100,0 8 000 85214 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8 000 8 000 100,0 8 000 177 000 236 000 133,3 236 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 67 000 67 000 100,0 67 000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 110 000 169 000 153,6 169 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 158 000 150 000 94,9 150 000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 158 000 150 000 94,9 150 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 000 0 0,0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 000 0,0 85295 Pozostała działalność 53 799 30 000 55,8 30 000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 53 799 30 000 55,8 30 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 283 835 0,0 85401 Świetlice szkolne 127 600 0,0 0830 Wpływy z usług 127 600 0,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 156 235 0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 156 235 0 0,0 900 Gospodarka komunalna 120 000 120 000 9005 Pozostala działalnośc 120 000 120 000 Dotace celowe otrzymane z funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych 926 Kultura fizyczna i sport 340 954
92695 Pozostała działalność 340 954 0580 Wpływy z różnych dochodów 225 319 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 115 635 0,0 Ogółem 21 082 145 25 449 353 120,7 21 783 853 3 665 500
Plan wydatków budżetowych na 2008 rok Załącznik Nr 2 do uchwały RG Nr z dnia Dzial Rozdzial Paragraf Treść Przewidywane wykonanie 2007 rok Plan 2008 % Bieżące Inwestycyjne 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 780 354 2 250 700 126,4 18 700 2 232 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 676 792 2 232 000 133,1 2 232 000 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 676 792 133,1 2 232 000 01030 Izby rolnicze 12 000 12 000 100,0 12 000 2232000 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 91 562 6 700 7,3 6700 4300 Zakup usług pozostałych 12 062 6 700 55,5 6700 4430 Różne składki i opłaty 79 500 0,0 600 Transport i łączność 1 550 065 3 919 757 252,9 138 000 3 781 757 60014 Drogi publiczne powiatowe 16 065 810 000 5 042,0 810 000 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadań inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 1 524 000 3 097 757 203,3 126000 2 971 757 12 000 16 065 12 000 810 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000 25 000 113,6 25000 4270 Zakup usług remontowych 98 410 100 000 101,6 100000 4300 Zakup usług pozostałych 590 1 000 169,5 1000 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 562 000 1 562 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 403 000 1 409 757 100,5 1 409 757 60095 Pozostała działalność 10 000 12 000 120,0 12000 4430 Zakup usług pozostałych 10 000 12 000 120,0 12000 700 Gospodarka mieszkaniowa 30 000 20 000 66,7 20000 100,0 5 042,0 12000 810000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 000 20 000 66,7 20000 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 20 000 66,7 20000 750 Administracja publiczna 2 030 105 2 093 971 103,1 2 053 971 40 000 75011 Urzędy wojewódzkie 109 000 134 645 123,5 134645 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 910 101 151 120,5 101151 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 570 8 323 182,1 8323 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 335 20 482 133,6 20482 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 185 2 642 120,9 2642 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 0,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 047 0,0 2047 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 90 000 147 800 164,2 147 800 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 85 800 144 800 168,8 144 800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200 1 500 125,0 1 500 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 1 500 75,0 1 500 4700 Szkolenia pracownikow nie bedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 1 000 0,0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 831 105 1 781 526 97,3 1 741 526 40000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 815 5 000 103,8 5 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 153 929 1 164 203 100,9 1 164 203 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 82 983 87 547 105,5 87 547 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 197 755 196 682 99,5 196 682 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 185 31 266 110,9 31 266 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 000 50 000 76,9 50 000 4260 Zakup energii 26 000 29 585 113,8 29 585 4270 Zakup usług remontowych 85 000 10 000 11,8 10 000 4280 Zakup uslug zdrowotnych 2 100 2 100 100,0 2 100 4300 Zakup usług pozostałych 52 000 54 600 105,0 54 600 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 500 3 500 100,0 3 500 4360 oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii komorkowej 2 520 2 520 100,0 2 520
4370 Oplaty z tytulu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 20 000 4700 Szkolenia pracownikow nie bedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 16 000 11 700 73,1 11 700 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych i wyposażenia 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programow i licencji 26 623 26 623 100,0 26 623 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000 6 000 100,0 6 000 8 000 27 600 8 000 138,0 100,0 27 600 8 000 4430 Różne opłaty i składki 1 500 1 500 100,0 1 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 408 23 100 103,1 23 100 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 26 787 40 000 149,3 75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 30 000 30000 40000 751 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 20000 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10000 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 616 1 670 103,3 1 670 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 616 1 670 103,3 1670 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 808 850 105,2 850 4300 Zakup usług pozostałych 808 820 101,5 820 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 352 455 1 106 856 314,0 800 000 75405 Komendy powiatowe Policji 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75412 Ochotnicze straże pożarne 352 455 1 106 856 314,0 306856 800000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000 8 000 100,0 8 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 000 72 976 102,8 72 976 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 008 6 042 100,6 6 042 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 517 14 784 109,4 14 784 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600 1 936 121,0 1 936 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 700 4 200 62,7 4 200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 000 50 000 41,7 50 000
4260 Zakup energii 24 700 30 000 121,5 30 000 4270 Zakup usług remontowych 29 000 90 000 310,3 90 000 4280 Zakup uslug zdrowotnych 800 800 100,0 800 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 16 000 80,0 16 000 4410 Podróże służbowe krajowe 100 100 100,0 100 4430 Różne opłaty i składki 7 128 7 340 103,0 7 340 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 573 4 678 102,3 4 678 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 39 329 800 000 2 034,1 800 000 75421 Zarządzanie kryzysowe 4500 4500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500 4500 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 106 000 107 500 101,4 107 500 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 106 000 107 500 101,4 107500 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 46 000 47 500 103,3 47500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 10 000 100,0 10000 4300 Zakup usług pozostałych 50 000 50 000 100,0 50000 757 Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów 758 Różne rozliczenia 250 000 250 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 250 000 250 000 4810 Rezerwy 250 000 250 000 801 Oświata i wychowanie 9 153 140 10 388 083 113,5 10053 583 334 500 80101 Szkoły podstawowe 5 194 520 5 161 362 99,4 5 161 362
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 256 353 269 335 105,1 269 335 3050 Zasądzone renty 6 600 6 751 102,3 6 751 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 110 000 3 211 994 103,3 3 211 994 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 239 862 252 686 105,3 252 686 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 624 700 567 277 90,8 567 277 4120 Składki na Fundusz Pracy 86 000 90 857 105,6 90 857 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 249 656 194 136 77,8 194 136 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 832 7 838 88,7 7 838 4260 Zakup energii 88 273 90 212 102,2 90 212 4270 Zakup usług remontowych 250 800 197 345 78,7 197 345 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 210 8 180 254,8 8 180 4300 Zakup usług pozostałych 53 256 42 785 80,3 42 785 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 753 3 182 66,9 3 182 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 410 410 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnejj 10 457 12 600 120,5 12 600 4410 Podróże służbowe krajowe 871 1 165 133,8 1 165 4430 Różne opłaty i składki 680 800 117,6 800 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 196 405 189 159 96,3 189 159 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 650 7 750 292,5 7 750 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 1 162 6 900 593,8 6 900 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 356 152 348 108 97,7 348 108 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 300 25 872 94,8 25 872 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 243 200 240 624 98,9 240 624 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 347 17 267 120,4 17 267 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 750 41 612 87,1 41 612 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 800 6 659 97,9 6 659
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 600 600 100,0 600 4280 Zakup usług zdrowotnych 620 620 100,0 620 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 535 14 854 95,6 14 854 80104 Przedszkola 492 963 506 925 102,8 506 925 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 400 16 538 107,4 16 538 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 298 851 290 048 97,1 290 048 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 987 24 548 136,5 24 548 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 603 50 673 89,5 50 673 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 991 8 093 101,3 8 093 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 9 800 326,7 9 800 4220 Zakup środków żywności 38 000 49 280 129,7 49 280 4260 Zakup energii 32 738 32 736 100,0 32 736 4270 Zakup usług remontowych 2 100 1 000 47,6 1 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 180 800 444,4 800 4300 Zakup usług pozostałych 5 500 5 350 97,3 5 350 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnejj 1 200 1 700 141,7 1 700 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 100,0 50 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000 1 000 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 100 100 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 363 15 209 113,8 15 209 80110 Gimnazja 2 166 908 2 179 050 100,6 2174550 4500 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 115 700 125 846 108,8 125 846 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 353 400 1 415 527 104,6 1 415 527 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 104 368 105 980 101,5 105 980 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 266 500 252 751 94,8 252 751 4120 Składki na Fundusz Pracy 37 400 39 900 106,7 39 900 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 696 3 000 21,9 3 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 390 9 500 16,8 9 500
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 446 2 500 26,5 2 500 4260 Zakup energii 85 500 94 000 109,9 94 000 4270 Zakup usług remontowych 5 000 8 000 160,0 8 000 4280 Zakup uslug zdrowotnych 2 000 2 660 133,0 2 660 4300 Zakup usług pozostałych 18 000 13 900 77,2 13 900 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500 1 000 66,7 1 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 400 1 800 128,6 1 800 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnejj 2 800 2 400 85,7 2 400 4410 Podróże służbowe krajowe 800 800 100,0 800 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80 188 86 986 108,5 86 986 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 220 4 000 94,8 4 000 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programow i licencji 8 600 4 000 46,5 4 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500 4500 80113 Dowożenie uczniów do szkół 365 400 558 800 152,9 358 800 200 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 84 000 74 000 88,1 74 000 4270 Zakup usług remontowych 62 000 62 400 100,6 62 400 4300 Zakup usług pozostałych 212 400 215 000 101,2 215 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 000 2 400 120,0 2 400 4430 Różne opłaty i składki 5 000 5 000 100,0 5 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000 200 000 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 535 558 489 473 91,4 489 473 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 724 3 220 118,2 3 220 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 349 166 364 990 104,5 364 990 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 614 23 813 115,5 23 813 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 148 57 263 89,3 57 263 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 703 8 682 99,8 8 682 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 291 7 000 15,8 7 000
4260 Zakup energii 13 446 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 400 133,3 400 4300 Zakup usług pozostałych 7 450 4 600 61,7 4 600 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000 1 000 100,0 1 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 000 1 000 100,0 1 000 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnejj 3 600 4410 Podróże służbowe krajowe 900 1 000 111,1 1 000 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programow i licencji 6 500 2 500 38,5 2 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 116 8 505 93,3 8 505 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 41 639 42 994 103,3 42 994 4300 Zakup usług pozostałych 41 639 42 994 103,3 42 994 80148 Stołówki szkolne 469 322 469 322 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13622 13622 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 222964 222964 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13784 13784 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37465 37465 4120 Składki na Fundusz Pracy 5984 5984 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2100 2100 4220 Zakup środków żywności 159588 159588 4280 Zakup usług zdrowotnych 800 800 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13015 13015 80195 Pozostała działalność 632 049 502 049 130 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 631 6 631 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 167593 167593 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1058 1058 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27948 27948 4120 Składki na Fundusz Pracy 4264 4264 2 600 3 500 2 000 97,2 76,9 3 500 2 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33400 33400 4260 Zakup energii 117100 117100 4270 Zakup usług remontowych 14500 14500 4280 Zakup usług zdrowotnych 320 320 4300 Zakup usług pozostałych 39500 39500 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 600 600 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnejj 600 600 4410 Podróże służbowe krajowe 400 400 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85835 85835 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 300 300 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programow i licencji 2 000 2 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 130 000 130 000 851 Ochrona zdrowia 80 000 80 000 100,0 80 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80 000 80 000 100,0 80000 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000 10 000 125,0 10 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 000 100,0 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 34 000 18 000 52,9 18 000 852 Pomoc społeczna 3 544 825 3 806 816 107,4 3 806 816 36 000 50 000 138,9 50 000 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 900 000 3 065 000 105,7 3 065 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150 0,0 3110 Świadczenia społeczne 2 813 000 2 971 500 105,6 2 971 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 885 51 000 102,2 51 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 839 4 240 149,3 4 240 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 200 13 500 95,1 13 500 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500 1 400 93,3 1 400 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 700 4 950 133,8 4 950
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 530 3 600 142,3 3 600 4280 Zakup uslug zdrowotnych 178 100 56,2 100 4300 Zakup usług pozostałych 2 600 3 300 126,9 3 300 4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000 3 000 150,0 3 000 4400 Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4 000 4 400 110,0 4 400 4410 Podróże służbowe krajowe 142 400 281,7 400 4440 Odpisy na zakladowy fundusz świadczeń socjalnych 2 012 1 610 80,0 1 610 4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa 100 0,0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 984 1 000 101,6 1 000 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programow i licencji 180 1 000 555,6 1 000 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5 600 8 000 142,9 8000 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 600 8 000 142,9 8000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 210 000 336 000 160,0 336 000 3110 Świadczenia społeczne 182 900 265 880 145,4 265 880 4300 Zakup uslug pozostałych 100 120 120,0 120 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85215 Dodatki mieszkaniowe 10 000 15 000 150,0 15 000 27 000 70 000 259,3 70 000 3110 Świadczenia społeczne 10 000 15 000 150,0 15000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 311 225 322 816 103,7 322 816 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200 1200 100,0 1200 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 216 907 221 161 102,0 221 161 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 657 18 437 145,7 18 437 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 225 38 597 93,6 38 597 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 444 5 888 108,2 5 888 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 800 6 000 125,0 6 000 4270 Zakup usług remontowych 300 500 166,7 500
4280 Zakup usług zdrowotnych 374 300 80,2 300 4300 Zakup usług pozostałych 4 800 6 000 125,0 6 000 4370 Oplaty z tytułu zakupu uislug telekomomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 800 3 000 107,1 3 000 4400 Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 6 000 4 400 73,3 4 400 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500 4 000 114,3 4 000 4430 Różne składki i opłaty 184 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 828 4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa 250 0,0 4740 Zakup materiałow papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych 1 756 4750 Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programowe i licencji 4 200 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 000 0,0 200 5 633 1 500 6 000 108,7 116,7 85,4 142,9 200 5 633 1 500 6 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 441 0,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 616 0,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 864 0,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 79 0,0 85295 Pozostała działalność 100 000 60 000 60,0 60000 3110 Świadczenia społeczne 100 000 60 000 60,0 60000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 351 343 0,0 85401 Świetlice szkolne 351 343 0,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 600 0,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 171 500 0,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 828 0,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 500 0,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 700 0,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 0,0 4220 Zakup środków żywności 102 000 0,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 700 0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 515 0,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 340 486 1 009 000 75,3 469 000 540 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 232 276 91 000 39,2 91 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 000 42 000 107,7 42 000 4260 Zakup energii 4 000 5 000 125,0 5 000 4270 Zakup usług remontowych 24 276 24 000 98,9 24 000 4300 Zakup usług pozostałych 165 000 20 000 12,1 20 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 908 210 598 000 65,8 378 000 220 000 4260 Zakup energii 334 000 350 000 104,8 350 000 4270 Zakup usług remontowych 25 000 28 000 112,0 28 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 549 210 220 000 40,1 220 000 90095 Pozostala dzialalność 200 000 320 000 160,0 320 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000 320 000 160,0 320 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 381 000 385 000 101,0 385 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 220 000 220 000 100,0 220 000 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 220 000 220 000 100,0 220 000 92116 Biblioteki 160 000 164000 102,5 164000 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 160 000 164 000 102,5 164 000 92195 Pozostała działalność 1 000 1000 100,0 1000 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000 100,0 1 000 926 Kultura fizyczna i sport 1 425 277 30 000 2,1 30 000 92601 Obiekty sportowe 1 385 277 0,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 385 277 0,0 92695 Pozostała działalność 40 000 30 000 75,0 30 000
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 40 000 30 000 75,0 30 000 Ogółem 22 126 666 25 449 353 115,0 17 721 096 7 728 257
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /07 Rady Gminy Piątnica z dnia grudnia 2007 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na rok 2008 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Dochody kwota Wydatki kwota 750 Administracja publiczna 109 000 109 000 75011 Urzędy wojewódzkie 109 000 109 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 109 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 910 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 570 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 335 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 185 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 3 000 socjalnych 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 670 1 670 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 670 1 670 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 1 670 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 850 4300 Zakup usług pozostałych 820 852 Pomoc społeczna 3 140 000 3 140 000 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 065 000 3 065 000 3 065 000 3 065 000 3110 Świadczenia społeczne 2 971 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 240 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 500 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 950 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 600 4280 Zakup usług zdrowotnych 100
4300 Zakup usług pozostałych 3 300 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 3 000 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4 400 4410 Podróże służbowe krajowe 400 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 610 socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 1 000 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1000 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 8 000 8 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 8 000 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 67 000 67 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 67 000 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3110 Świadczenia społeczne 66 880 4300 Zakup usług pozostałych 120 Ogółem 3 250 670 3 250 670
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr /07 Rady Gminy Piątnica z dnia grudnia 2007 roku Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Kwota Uwagi Opłaty za wydanie dowodu osobistego oraz za 750 75011 2350 24 000 udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych Ogółem 24 000
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr /07 Rady Gminy Piątnica z dnia grudnia 2007 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień na rok 2008 Wydatki: Dział Rozdział Paragraf Kwota Uwagi Pomoc finansowa dotycząca kosztów przebudowy ciągu 600 60014 6300 810 000 drogowego dróg powiatowych na odcinku Kownaty Truszki wraz z odcinkiem drogi Truszki - Kossaki Ogółem 810 000
Załącznik Nr 6 do Uchwała nr /07 Rady Gminy Piątnica z dnia grudnia 2007 roku Plan przychodów i rozchodów na 2007 rok Lp. Wyszczególnienie Kwota I. Przychody ogółem II. w tym: 1. Nadwyżka z lat ubiegłych 2. Wolne środki 3. Kredyty długoterminowe 4. Pożyczki 5. Spłaty pożyczek udzielonych 6. Przychody z prywatyzacji majątku gminy 7. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę Rozchody ogółem w tym: 1. Spłaty kredytów długoterminowych 2. Spłaty pożyczek długoterminowych 3. Pożyczki udzielone 4. Wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające:
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008 roku. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr... Rady Gminy Piątnica z dnia... 2007 r. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja Rok Rozpoczęcia/ Zakończenia Wartość zadania Dotychczas poniesione wydatki (na koniec roku bazowego) Środki wynikające z planów na rok budżetowy ogółem Środki z budżetu państwa Środki własne budżetowe Środki z własnych funduszy celowych Dotacje bezzwrotne z funduszy celowych Wpłaty ludności Kredyty i pożyczki Inne środki L.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 W tym Ogółem środki inwestycyjne 1 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzcni asfaltowej ze wsi Stary Drożęcin do drogi powiatowej Piątnica Chludnie 2006/2009 221 885 1 885 20 000 20 000 20 000 2 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowejwej ze wsi Żelechy do drogi krajowej Nr 64 Piątnica 2007/2008 1 250 000 365 000 885 000 885 000 885 000 Białystok ( II ETAP ) 3 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi Drożęcin-Lubiejewo do drogi powiatowej 2006/2008 268 537 13 780 254 757 254 757 254 757 Piątnica -Chludnie 4 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Zabawka od drogi wojewódzkiej Piątnica - 2007/2008 1 593 000 31 000 1 562 000 392 000 1 170 000 1 562 000 Jedwabne do drogi krajowej Nr 64 Piątnica - Jeżewo* 5 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi Marianowo do wsi Budy Czanockie (I ETAP) 2008 250 000 250 000 250 000 250 000 Razem inwestycje drogowe 3 583 422 411 665 2 971 757 0 1 801 757 0 1 170 000 0 0 0 2 971 757 6 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Piątnica Włościańska, Kalinowo* 2005/2009 3 355 573 45 682 1 056 000 264 000 792 000 1 056 000 7 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Drozdowo, Niewodowo, Rakowo-Boginie, Rakowo-Czachy i Krzewo* 2007/2010 5 441 000 65 000 1 176 000 232 500 943 500 1 176 000 Razem inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne 8 796 573 110 682 2 232 000 0 496 500 0 1 735 500 0 0 0 2 232 000 8 Budowa oświetlenia ulicznego od Piątnicy Poduchownej do Marianowa 2008 70 000 70 000 70 000 70 000 9 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Piątnica 2008 150 000 150 000 150 000 150 000 10 Utwardzenie placu kostką przy boisku sportowym w Piątnicy 2008 100 000 100 000 100 000 100 000 11 Przebudowa skwerku w Piątnicy 2007/2008 400 000 200 000 200 000 80 000 120 000 200 000 12 Ogrodzenie kortów i uzupełnienie ogrodzenia przy Gimnazjum 2008 130 000 130 000 130 000 130 000 13 Zakup i ustawienie wiat przystankowych 2008 20 000 20 000 20 000 20 000 Razem inwestycje pozostałe 870 000 200 000 670 000 0 550 000 120 000 0 0 0 0 670 000 14 Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy 2008 40 000 40 000 40 000 40 000 15 Zakup autobusu szkolnego 2008 200 000 200 000 200 000 200 000 16 Wykonanie radiowęzła w Gimnazjum 2008 4 500 4 500 4 500 4 500 17 Zakup samochodu dla OSP 2008 800 000 800 000 320 000 480 000 800 000 Razem zakupy inwestycyjne 1 044 500 0 1 044 500 0 564 500 0 480 000 0 0 0 1 044 500 Ogółem 14 294 495 722 347 6 918 257 0 3 412 757 120 000 3 385 500 0 0 0 6 918 257 * Realizacja inwestycji uzależniona jest od otrzymania dotacji
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr... Rady Gminy Piątnica z dnia... 2007 r. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCJYNE Nr zadania Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania Nakłady poniesione do końca 2007 r. Ogółem w tym środki bezzwrotne Ogółem Nakłady do poniesienia w latach 2008-2010 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 w tym w tym w tym środki bezzwrotne środki budżetowe i inne Ogółem środki bezzwrotne środki budżetowe i inne Ogółem środki bezzwrotne środki budżetowe i inne Nakłady do poniesienia po 2010 r. Ogółem w tym środki bezzwrotne RAZEM PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) 846 643 27 632 556 16 337 724 6 918 257 3 385 500 3 532 757 9 415 891 6 714 918 2 700 973 11 298 408 6 237 306 5 061 102 10 723 502 6 196 000 I Inwestycje drogowe 515 221 9 294 665 4 677 431 2 971 757 1 170 000 1 801 757 2 152 000 980 000 1 172 000 4 170 908 2 527 431 1 643 477 3 313 502 2 296 000 I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi Stary Drożęcin do drogi powiatowej Piątnica - Chludnie, Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej Truszki - Kosaki Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi Żelechy do drogi krajowej Nr 64 Piątnica Białystok (II ETAP) Rozbudowa drogi gminnej nr 104529 Jurzec - Dobrzyjałowo - Cydzyn (do drogi powiatowej) na odcinku od drogi powiatowej Nr 23346 do drogi powiatowej Nr 23348 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Nowy Cydzyn w kierunku do drogi powiatowej Stary Cydzyn Jeziorko Budowa podjazdów przy drodze dojazdowej do nowego mostu oraz przebudowa drogi gminnej równoległej do drogi powiatowej we wsi Piątnica Włościańska, 1 885 220 000 0 20 000 20 000 200 000 200 000 0 11 850 0 0 0 0 0 1 008 502 756 000 365 000 885 000 0 885 000 885 000 0 0 1 625 908 1 219 431 0 0 1 625 908 1 219 431 406 477 57 726 1 335 000 980 000 0 1 335 000 980 000 355 000 0 75 000 0 0 0 75 000 75 000 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej we wsi I-7 Kisielnica (do stadniny), 87 000 0 0 87 000 87 000 0 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś I-8 Wyrzyki na odcinku ok. 300 m, 0 0 0 0 0 200 000 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi I-9 Drożęcin- Lubiejewo do drogi powiatowej Piątnica Chludnie, 13 760 369 757 0 254 757 254 757 115 000 115 000 0 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś I-10 Dobrzyjałowo oraz do cmentarza, 1 115 000 720 000 0 200 000 200 000 915 000 720 000 195 000 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej we wsi I-11 Drozdowo (ul. Kraska) 4 000 450 000 0 0 0 450 000 450 000 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi I-12 Kalinowo do drogi krajowej Nr 64 Piątnica - Jeżewo 0 0 0 0 0 1 385 000 1 000 000 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś I-13 Zabawka od drogi wojewódzkiej Piątnica - Jedwabne do drogi krajowej Nr 64 Piątnica - Jeżewo 31 000 1 562 000 1 170 000 1 562 000 1 170 000 392 000 0 0 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś I-14 Elżbiecin (od drogi krajowej Nr 64 Piątnica Białystok do drogi wojewódzkiej), II etap 30 000 785 000 588 000 0 0 785 000 588 000 197 000 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej z I-15 Marianowa do Bud Czarnockich 250 000 0 250 000 250 000 0 0 720 000 540 000 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś I-16 Kownaty 215 000 0 0 215 000 215 000 0 Przebudowa dróg gminnych w Piątnicy (ul. Nowa, cześć ul. Polnej, Orodowej i I-17 Krótkiej) 320 000 0 0 0 320 000 320 000 II Inwestycje wodociagowe i kanalizacyjne 110 682 14 213 391 11 180 293 2 232 000 1 735 500 496 500 7 113 891 5 734 918 1 378 973 4 867 500 3 709 875 1 157 625 1 900 000 1 425 000 II-1 Modernizacja stacji wodociągowych we wsi Drozdowo i Jeziorko 3 252 500 2 741 875 0 1 535 000 1 282 000 253 000 1 717 500 1 459 875 257 625 II-2 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Piątnica Włościańska, Kalinowo* 45 682 3 309 891 2 482 418 1 056 000 792 000 264 000 2 253 891 1 690 418 563 473 0 II-3 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Marianowo, 625 000 450 000 0 25 000 25 000 600 000 450 000 150 000 II-4 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jeziorko, 1 500 000 1 050 000 0 0 1 500 000 1 050 000 450 000 1 900 000 1 425 000 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Drozdowo, Niewodowo, Rakowo-Czachy, II-7 65 000 5 376 000 4 456 000 1 176 000 943 500 232 500 3 250 000 2 762 500 487 500 950 000 750 000 200 000 Rakowo-Boginie i Krzewo* II-5 Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kalinowo Kolonia 50 000 0 0 50 000 50 000 0 II-6 Przebudowa sieci wodociągowej w Piątnicy 100 000 0 0 0 100 000 100 000
III Inwestycyje pozostałe 220 740 3 080 000 0 670 000 0 670 000 150 000 0 150 000 2 260 000 0 2 260 000 5 510 000 2 475 000 III-1 Budowa budynku biurowego Urzędu Gminy Piątnica, 20 740 2 210 000 0 0 0 0 2 210 000 2 210 000 2 210 000 III-2 Budowa oświetlenia ulicznego z Piątnicy do Marianowa, 150 000 0 70 000 70 000 80 000 80 000 0 III-3 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Piątnica 150 000 0 150 000 150 000 0 0 III-4 Utwardzenie placu kostką przy boisku sportowym w Piątnicy 100 000 0 100 000 100 000 0 0 III-5 Budowa chodnika w Piatnicy na ulicy Wesołej 50 000 0 0 0 50 000 50 000 III-6 Remont budynku komunalnego w Piątnicy przy ulicy Stawiskowskiej 12 50 000 0 0 50 000 50 000 0 III-7 Zakup i ustawienie wiat przystankowych 20 000 0 20 000 20 000 0 0 III-8 Remont - wymiana stolarki okiennej w budynku byłej szkoły podstawowej w Górkach-Sypniewo III-9 Ogrodzenie kortów i usupełnienie ogrodzenia przy Gimnazjum 130 000 0 130 000 130 000 20 000 0 0 20 000 20 000 0 III-10 Przebudowa skwerku w Piatnicy 200 000 200 000 0 200 000 200 000 0 0 III-11 Budowa zalewu w Piątnicy 0 0 0 0 0 3 300 000 2 475 000 IV Zakupy inwestycyjne 0 1 044 500 480 000 1 044 500 480 000 564 500 0 0 0 0 0 0 0 0 IV-1 Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy 40 000 0 40 000 40 000 0 0 IV-2 Zakup autobusu szkolnego 200 000 0 200 000 200 000 0 0 IV-3 Wykonanie radiowęzła w Gimnazjum 4 500 0 4 500 4 500 0 0 IV-4 Zakup samochodu dla OSP 800 000 480 000 800 000 480 000 320 000 0 0
Wydatki Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr /07 Rady Gminy Piątnica z dnia grudnia 2007 roku na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2008 rok Lp. Dz. Rozdz. Nazwa projektu Nakłady do poniesienia w roku 2008 Dochody (Środki bezzwrotne) Nazwa programu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 010 01010 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Piątnica Włościańska, Kalinowo 1 056 000 792 000 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 3. 010 01010 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Drozdowo, Niewodowo, Rakowo Czachy, Rakowo Boginie i Krzewo 1176 000 943 500 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 6. 600 60016 Razem dz.010 2 232 000 1 735 500 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Zabawka od rogi 1 562 000 1 170 000 wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Jedwabne do drogi krajowej nr 64 Piątnica Jeżewo Razem dz.600 1 562 000 1 170 000 Ogółem 3 794 000 2 905 500 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013