UCHWAŁA NR XXXV/252/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 2 stycznia 2017 roku; Zarządzeniem Nr 11/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 stycznia 2017 roku; Uchwałą Nr XXIX/190/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 lutego 2017 roku; Uchwałą Nr XXX/200/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 marca 2017 roku Uchwałą Nr XXXI/211/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2017 roku; Uchwałą Nr XXXII/219/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 maja 2017 roku; Uchwałą Nr XXXIII/229/2017 Rady miejskiej w Książu wlkp. z dnia 26 czerwca 2017 roku; Zarządzeniem Nr 87/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2017 roku; Zarządzeniem Nr 97/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 lipca 2017 roku; Zarządzeniem Nr 104/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 4 sierpnia 2017 roku; Zarządzeniem Nr 107/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 sierpnia 2017 roku; Zarządzeniem Nr 112/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 16 sierpnia 2017 roku; Zarządzeniem Nr 118/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 24 sierpnia 2017 roku; Uchwałą Nr XXXIV/244/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2017 roku; Zarządzeniem Nr 130/2017 Burmistrza Książ Wlkp. z dnia 8 września 2017 roku; Zarządzeniem Nr 134/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 13 września 2017 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 204 562,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 35 768 457,03 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 34 909 202,43 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 859 254,60 zł, 3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 11 948 682,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 796 255,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 204 562,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 42 283 536,03 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 34 097 306,48 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 186 229,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 11 948 682,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 1
2) wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości 796 255,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 3. Zmienia się treść załącznika Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Planowane dotacje z budżetu zmniejsza się o kwotę 238 000,00 zł, plan po zmianie wynosi 3 646 834,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 5. 1. Zwiększa się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 65 874,00 zł. 2. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego po zmianie wynosi: 1) przychody w kwocie 1 967 970,00 zł, 2) koszty w kwocie 1 956 707,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 6. 8 otrzymuje nowe brzmienie : 8. Upoważnia się Burmistrza Książa Wlkp. do : 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400 000,00 zł; 2) emisji obligacji komunalnych, o których mowa w art. 89 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 426 000,00 zł; 3) zaciągnięcia pożyczki, o której mowa w art. 89 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 024 000,00 zł; 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy; 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.. 7. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych o kwotę 46 781,00,00 zł, plan po zmianie wynosi 160 072,00 zł. Dochody niniejsze przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych: 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 157 072,00 zł; 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł. 8. W załącznikach Nr 1, 2 i 4 do Uchwały Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 roku wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1, 2 i 4 do niniejszej uchwały. 9. Załączniki Nr 3, 5, 7, 8 i 10 do Uchwały Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały. 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 września 2017 r. Zmiany w planie dochodów na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 111 981,00 18 692,00 130 673,00 75011 Urzędy wojewódzkie 69 662,00 18 692,00 88 354,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 69 662,00 18 692,00 88 354,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 8 421 843,00 46 781,00 8 468 624,00 poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 171 747,00 46 781,00 218 528,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 113 291,00 46 781,00 160 072,00 758 Różne rozliczenia 12 453 547,00 105 376,55 12 558 923,55 75814 Różne rozliczenia finansowe 7 459,00 105 376,55 112 835,55 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 0,00 38 936,95 38 936,95 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 0,00 66 439,60 66 439,60 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 801 Oświata i wychowanie 860 442,13 212,86 860 654,99 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 80150 pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz 5 822,86 212,86 6 035,72 szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 5 822,86 212,86 6 035,72 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 1
852 Pomoc społeczna 508 738,00 1 000,00 509 738,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 202 000,00 1 000,00 203 000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 1 000,00 1 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 59 492,00 32 500,00 91 992,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 59 492,00 32 500,00 91 992,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2040 gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości 0,00 32 500,00 32 500,00 przez budżet państwa w ramach programów rządowych Razem: 35 563 894,62 204 562,41 35 768 457,03 Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 2
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 września 2017 r. Zmiany w planie wydatków na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 709 919,49-281 971,00 4 427 948,49 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 040 829,00-282 000,00 3 758 829,00 3 990 829,00-282 000,00 3 708 829,00 01095 Pozostała działalność 606 423,49 29,00 606 452,49 107 898,00 29,00 107 927,00 600 Transport i łączność 2 210 505,00 515 347,55 2 725 852,55 60017 Drogi wewnetrzne 554 376,00 515 347,55 1 069 723,55 515 142,00 515 347,55 1 030 489,55 700 Gospodarka mieszkaniowa 281 400,00 70 000,00 351 400,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 281 400,00 70 000,00 351 400,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 204 900,00 70 000,00 274 900,00 750 Administracja publiczna 2 995 273,00 18 692,00 3 013 965,00 75011 Urzędy wojewódzkie 69 662,00 18 692,00 88 354,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 226,22 15 623,57 73 849,79 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 009,22 2 685,65 12 694,87 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 426,56 382,78 1 809,34 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 252 700,00 33 900,00 286 600,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 230 700,00 32 900,00 263 600,00 Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 1
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 60 000,00 32 900,00 92 900,00 sektora finansów publicznych 75421 Zarządzanie kryzysowe 12 000,00 1 000,00 13 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 1 000,00 13 000,00 801 Oświata i wychowanie 13 116 837,13-310 687,14 12 806 149,99 80101 Szkoły podstawowe 5 399 611,65 120 100,00 5 519 711,65 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 687 373,00-150 900,00 536 473,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 121 588,28 226 931,00 348 519,28 4300 Zakup usług pozostałych 64 908,83 43 069,00 107 977,83 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 160,00 1 000,00 8 160,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 470 902,00 200,00 471 102,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 200,00 700,00 80104 Przedszkola 2 510 183,00-280 000,00 2 230 183,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 790 274,00-50 000,00 740 274,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 4560 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 301 264,00-230 000,00 71 264,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 80110 Gimnazja 2 690 864,62-70 000,00 2 620 864,62 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 280 946,00-70 000,00 210 946,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 575 715,00-81 000,00 494 715,00 4300 Zakup usług pozostałych 552 844,00-81 000,00 471 844,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz 586 469,86 12,86 586 482,72 szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 338 108,00-3 796,00 334 312,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 3 796,00 15 796,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 32 461,54 212,86 32 674,40 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00-200,00 200,00 851 Ochrona zdrowia 154 704,00 46 781,00 201 485,00 Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 2
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 130 804,00 46 781,00 177 585,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 741,00 20 000,00 34 741,00 4220 Zakup środków żywności 9 000,00 4 000,00 13 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 413,00 22 781,00 73 194,00 852 Pomoc społeczna 1 723 485,00-15 000,00 1 708 485,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 120 000,00 27 000,00 147 000,00 3110 Świadczenia społeczne 120 000,00 27 000,00 147 000,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 244 000,00-42 000,00 202 000,00 3110 Świadczenia społeczne 244 000,00-42 000,00 202 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 239 098,00 32 500,00 271 598,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 99 016,00 32 500,00 131 516,00 3110 Świadczenia społeczne 0,00 32 500,00 32 500,00 855 Rodzina 11 068 098,00 15 000,00 11 083 098,00 85508 Rodziny zastępcze 20 000,00 15 000,00 35 000,00 3110 Świadczenia społeczne 20 000,00 15 000,00 35 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 303 233,00 80 000,00 2 383 233,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 169 000,00 80 000,00 249 000,00 125 000,00 80 000,00 205 000,00 926 Kultura fizyczna 624 131,00 0,00 624 131,00 92601 Obiekty sportowe 21 771,00 100 000,00 121 771,00 0,00 100 000,00 100 000,00 92695 Pozostała działalność 429 639,00-100 000,00 329 639,00 259 331,00-100 000,00 159 331,00 Razem: 42 078 973,62 204 562,41 42 283 536,03 Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 3
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 września 2017 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 866 756,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 758 829,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp.- do południowej cześci Radoszkowa Drugiego i Kiełczyna wraz z przepompownią ścieków/tereny inwestycyjne i mieszkaniowe/ 3 708 829,00 2 599 385,00 6210 Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Książ Wlkp./ do terenów inwestycyjnych w Radoszkowie Drugim oraz pod budownictwo mieszkaniowe w Książu Wlkp./ Przebudowa sieci kanalizacji wodociągowej w Kołacinie - roboty dodatkowe Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 955 000,00 154 444,00 50 000,00 Dotacja ZUK-Opracowanie programu funkcjonalnoużytkowego dla modrnizacji oczyszczalni ścieków w Kiełczynku. 01095 Pozostała działalność Budowa altany drewnianej w miejscowości Sroczewo i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -" Razem raźniej - stworzenie miejsca integracji dla mieszkańców". Budowa terenu rekreacyjnego we wsi Mchy - "Trzy w jednym: integracja, odpoczynek i rozrywka w naszej małej ojczyźnie". 50 000,00 107 927,00 107 927,00 47 630,00 60 297,00 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 169 389,55 638 900,00 638 900,00 Dotacja - Przebudowa chodnika droga 4084P na odcinku Mchy- Sebastianowo. Dotacja - Przebudowa chodnika droga 4095P - ul. Gogolewska w m. Książ Wlkp. Dotacja - Przebudowa nawierzchni drogi 4077P w miejscowości Sroczewo. Dotacja- Przebudowa chodnika droga 4081P - ul. Dąbrowskiego w Książu Wlkp. Dotacja- Przebudowa ciągu pieszego droga 4079P w miejscowości Kiełczynek. Dotacja- Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami w miejsc.chwałkowo Kościelne - Kruczyn Nr 3745P, Sroczewo - Zaborowo Nr4076P, Zakrzewice Nr 4081P, Włosciejewki - Brzóstownia Nr 4080P. 137 149,00 37 200,00 244 500,00 38 100,00 78 051,00 103 900,00 60016 Drogi publiczne gminne Przebudowa ul. Półwiejskiej w Książu Wlkp. 60017 500 000,00 500 000,00 500 000,00 Drogi wewnetrzne 1 030 489,55 1 030 489,55 Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 1
Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Zaborowo. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Książ Wlkp. Budowa drogi we wsi Chwałkowo kościelne 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup gruntów i nieruchomości. 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń do Urzędu Miejskiego zakup licencji programu EWG - grunty i EGRUN - mienie komunalne 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 20 253,00 694 860,00 315 376,55 274 900,00 274 900,00 274 900,00 274 900,00 26 530,00 26 530,00 26 530,00 18 330,00 8 200,00 92 900,00 92 900,00 92 900,00 Dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu ratowniczogaśniczego dla OSP Chwałkowo Kościelne 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola Przebudowa 4 łazienek w Przedszkolu Publicznym w Książu Wlkp. 80195 Pozostała działalność Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach. Teermomodernizacja budynku sali ćwiczeń przy szkole Podstawowej w Konarzycach Utwardzenie terenu wokół szkół w Konarzycach i Chwałkowie Kośc. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Budowa drenażu odwadniajacego - tereny mieszkaniowe przy ul Wiosny Ludów w Książu Wlkp., przebudowa kanału deszczowego przy ulicy Wiosny Ludów w Książu Wlkp. 90002 Gospodarka odpadami Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp. 92 900,00 207 000,00 132 000,00 132 000,00 132 000,00 75 000,00 75 000,00 25 000,00 50 000,00 426 479,00 205 000,00 205 000,00 125 000,00 80 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 127 479,00 127 479,00 57 479,00 90019 6230 Modernizacja oświetlenia drogowego w Jarosławkach. 70 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 24 000,00 24 000,00 Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 2
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach. Ogrodzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej w Kiełczynku 851 606,00 811 606,00 306 191,00 4 100,00 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radoszkowie. Utwardzenie placu przy Centrum Kultury i OSP w Książu Wlkp. z przebudową przyłącza wodociągowego. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gogolewie 162 732,00 120 000,00 10 138,00 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kołacinie 9 221,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach. 92195 Pozostała działalność Budowa altany drewnianej w miejscowości Sroczewo i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -" Razem raźniej - stworzenie miejsca integracji dla mieszkańców". Budowa drogi we wsi Chwałkowo kościelne Modernizacja miejsca pamięci /mogiły/. 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe Budowa hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp. 92695 Pozostała działalność Budowa altany drewnianej w miejscowości Sroczewo i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -" Razem raźniej - stworzenie miejsca integracji dla mieszkańców". Budowa hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp. Budowa siłowni zewnętrznej w Kiełczynku Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Chwałkowo Kośc. FS Budowa terenu rekreacyjnego we wsi Mchy - "Trzy w jednym: 234 054,00 234 054,00 271 361,00 271 361,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 270 669,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 170 669,00 159 331,00 6 300,00 16 863,00 integracja, odpoczynek i rozrywka w naszej małej ojczyźnie". Chrząstowski przystanek zadumy, miłości i zabawy. 84 500,00 Ogrodzenie działki we wsi Feliksowo ( plac zabaw). 9 000,00 Przebudowa 4 łazienek w Przedszkolu Publicznym w Książu Wlkp. Wykonanie altany rekreacyjnej w miejscowości Konarskie Zagospodarowanie terenu gminnego we wsi Włościejewice - plac zabaw "Dziecięca kraina radości". 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wyposażenia placu zabaw w Kiełczynku Zakup zestawu zabawowego-zjeżdzalnia do palcu zabaw Brzóstownia. FS Razem 7 000,00 35 668,00 11 338,00 7 500,00 3 838,00 8 186 229,55 Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 3
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 września 2017 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2017 PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 69 662,00 18 692,00 88 354,00 75011 Urzędy wojewódzkie 69 662,00 18 692,00 88 354,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 69 662,00 18 692,00 88 354,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie 129 934,35 212,86 130 147,21 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 80150 pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz 5 822,86 212,86 6 035,72 szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 5 822,86 212,86 6 035,72 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: 11 929 777,84 18 904,86 11 948 682,70 PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 69 662,00 18 692,00 88 354,00 75011 Urzędy wojewódzkie 69 662,00 18 692,00 88 354,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 226,22 15 623,57 73 849,79 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 009,22 2 685,65 12 694,87 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 426,56 382,78 1 809,34 801 Oświata i wychowanie 129 934,35 212,86 130 147,21 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 80150 pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz 5 822,86 212,86 6 035,72 szkołach artystycznych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 232,54 212,86 5 445,40 Razem: 11 929 777,84 18 904,86 11 948 682,70 Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 1
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 września 2017 r. Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w 2017 roku Klasyfikacja Nazwa Dotacje Wydatki Dział Rozdział OPIS Kwota Kwota 1 2 3 4 5 6 7 758 758 75814 75814 2030 6330 Zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r. 38 936,95 66 439,60 600-60017- 6050 105 376,55 801 80101 2030 Dotacja na zakup podręczników dla bibliotek szkolnych 16 480,00 4240 16 480,00 801 80101 2030 Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 gmin Bezpieczna+ 7 873,78 4210 4700 6 945,78 928,00 801 80103 2030 Dotacja na wychowanie przedszkolne 82 956,00 4010 82 956,00 801 80104 2030 Dotacja na wychowanie przedszkolne 243 516,00 4010 243 516,00 801 80110 2030 Dotacja na zakup podręczników dla bibliotek szkolnych 2 000,00 4240 2 000,00 801 80149 2030 Dotacja na wychowanie przedszkolne 1 338,00 4010 1 338,00 852 85213 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9 530,00 4130 9 530,00 852 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 36 138,00 3110 36 138,00 852 85216 2030 Zasiłki stałe 67 131,00 3110 67 131,00 852 85219 2030 Ośrodki Pomocy Społecznej 70 196,00 4010 70 196,00 852 85230 2030 Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania 61 728,00 3110 61 728,00 854 85415 2030 Stypendia dla uczniów pomoc materialna 59 492,00 3240 59 492,00 854 85415 2040 Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne 32 500,00 3110 32 500,00 OGÓŁEM 796 255,33 796 255,33 Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 1
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 września 2017 r. Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku L.p. Treść Plan 1 2 3 4 Przychody ogółem 7 544 079,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 2 024 000,00 2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 2 426 000,00 3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o fin publicznych 950 2 473 118,00 4 Nadwyżka z lat ubiegłych 957 620 961,00 Rozchody ogółem 1 029 000,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek krajowych 992 129 000,00 5. Wykup innych papierów wartościowych 982 900 000,00 saldo 6 515 079,00 Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 1
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 września 2017 r. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2017 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i 50 000,00 sanitacyjna wsi 6210 Dotacja celowa nas pomoc finansową lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 50 000,00 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 600 Transport i łączność 638 900,00 60014 Drogi publ. powiatowe 638 900,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst własnych zadań 638 900,00 inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 66 000,00 80104 Przedszkola 66 000,00 2310 Dotacja celowa dla gminy Śrem, 66 000,00 Poznań na dzieci przedszkolne 852 Pomoc społeczna 39 692,00 85203 Ośrodki wsparcia 39 692,00 2310 Dotacja celowa dla gminy Śrem 39 692,00 Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych 900 Gospodarka komunalna o ochrona 40 515,00 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 870,00 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na 870,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 90013 Schronisko dla zwierząt 34 645,00 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na 34 645,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 90019 Wpływy i wydatki związane z 5 000,00 gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 5 000,00 Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 1
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 689 564,00 10 900,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 485 023,00 10 900,00 2800 Dotacja celowa dla Centrum Kultury w ramach Budżetu Obywatelskiego 10 900,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 485 023,00 92116 Biblioteki 204 541,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 204 541,00 Ogółem 689 564,00 846 007,00 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dzia Rozdzi ł ał 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009 Spółki wodne 50 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 50 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 207 900,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 207 900,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 115 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6230 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego dla jedn. Nie zaliczanych do sektora finansów publicznych samochód pożarniczy dla OSP Chwałkowo Kościelne 92 900,00 801 Oświata i wychowanie 1 598 489,00 10 434,43 80101 Szkoły podstawowe 536 473,00 6 897,43 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 536 473,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 6 897,43 stowarzyszeniom 80104 Przedszkola 740 274,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 740 274,00 80110 Gimnazja 210 946,00 2 977,62 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 210 946,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2 977,62 Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 2
stowarzyszeniom 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 47 744,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 47 744,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących 63 052,00 559,38 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 63 052,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 559,38 stowarzyszeniom 852 Pomoc społeczna 66 500,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 66 500,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 66 500,00 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska 54 940,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 54 940,00 2830 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany pieca CO ( ekologia) 30 940,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 6230 Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 24 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 51 500,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 50 000,00 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 1 500,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 500,00 926 Kultura fizyczna 71 500,00 92695 Pozostała działalność 71 500,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25 500,00 Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 3
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 46 000,00 Ogółem 1 598 489,00 512 774,43 Ogółem wszystkie dotacje 3 646 834,43 Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 4
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 września 2017 r. Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2017 L.p. Wyszczególnienie Przychody Koszty ogółem w tym dotacje z budżetu ogółem w tym wpłata do budżetu w tym wydatki inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 I. Zakład Usług Komunalnych 1 967 970,00 50 000,00 1 956 707,00 0,00 95 000,00 dział rozdział 700 70004 146 000,00 146 000,00 900 90017 1 821 970,00 50 000,00 1 810 707,00 95 000,00 Ogółem 1 967 970,00 50 000,00 1 956 707,00 0,00 95 000,00 Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 1
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 września 2017 roku Budżet po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 204 562,41 zł, z tego między innymi zwiększono działy: 1/ 750 o kwotę 18 692,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody wielkopolskiego Nr FB-I.3111.274.2017.7 z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jst na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian, 2/ 756 o kwotę 46 781,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian, 3/ 758 o kwotę 105 376,55 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.267.2017.5 przeznaczone jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku. Po stronie wydatków dokonano wprowadzenia środków do działu 600-60017-6050 na Budowę drogi w Chwałkowo Kościelne, 4/ 801 o kwotę 212,86 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.296.2017.7 na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian, 5/ 852 o kwotę 1 000,00 zł jako darowizna od osoby fizycznej na pomoc dla osób poszkodowanych w nawałnicy wichury z terenu gminy Książ Wlkp. Po stronie wydatków wprowadzono środki na zakup materiałów do remontu poszycia dachowego i innych materiałów z przeznaczeniem na budynki mieszkalne i gospodarcze, 6/ 854 o kwotę 32 500,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.303.2017.7 z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno- edukacyjnych w 2017 roku. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. Ponadto po stronie wydatków dokonano zmian: 1/ zmniejszono o kwotę 737 000,00 zł inwestycję w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp., 2/ zwiększono o kwotę 455 000,00 zł inwestycje pn. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Książ Wlkp. w wyniku zwiększonych kosztów po wykonaniu projektu inwestycji, 3/ zwiększono koszty o kwotę 29,00 zł wkład własny na inwestycję Budowa terenu rekreacyjnego we wsi Mchy Trzy w jednym: integracja, odpoczynek i rozrywka w naszej małej ojczyźnie, 4/ zwiększono wydatki na Budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o kwotę 199 971,00 zł, 5/ Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi w Chwałkowo Kościelne w kwocie 315 376,55 zł, 6/ zwiększono dotację celową na wniosek OSP w Chwałkowie Kościelnym o kwotę 32 900,00 zł jako dofinansowanie do zakupu samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego. Zwiększenie dokonuje się ze względu na rozstrzygnięcie drugiego przetargu do którego przystąpiła tylko jedna firma i koszt zakupu jest wyższy ( 212 900,00 zł) niż poprzednio planowano (180 000,00 zł), 7/ w dziale 801 oświata i wychowanie dokonano zmian: - zmniejszono dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych na skutek przeliczenia wnioskowanych na początek roku ilość uczniów, a ilością uczniów w miesiącu wrześniu 2017 roku ( 270 900,00 zł) oraz zmniejszenia zaplanowanej ilości odsetek od niedopłaconych dotacji dla Niepublicznych Przedszkoli 230 000,00 zł). Zmniejszono również dowozy szkolne o kwotę Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 1
81 000,00 zł po przeprowadzonym przetargu na dowozy uczniów do szkół oraz dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Śremie. Środki zostały przeniesione na: - inwestycje drogowe w wysokości 160 900,00 zł, - zakupy pomocy naukowych dydaktycznych i transport uczni jako zabezpieczenie złożonego wniosku o dofinansowanie na projekt Skarbnica wiedzy w Książu Wlkp. w kwocie 271 000,00 zł, - na zakup gruntów w Książu Wlkp. przy ul. Wiosny Ludów w kwocie 70 000,00 zł grunt w którym jest kanał deszczowy odprowadzający wody opadowe, - na inwestycje nową pn. Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. w kwocie 80 000,00 zł, Dokonano również przeniesienia środków z rozdziału 80150 do nowego rozdziału 80152 na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół. 8/ Dokonano zmiany nazwy inwestycji Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp. na Budowę Hali widowiskowo-sportowej w Książu wlkp. oraz dokonano przeniesienia kwoty 100 000,00 zł z rozdziału 92695 do rozdziału 92601 obiekty sportowe. 9/ dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami, rozdziałami w celu dostosowania planów finansowych, zgodnie z pismami dyrektorów i kierowników jednostek gminy. 10/ Dokonano zmiany w załączniku Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku w postaci możliwości zwiększenia planowanej kwoty pomocy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 1 000 000,00 zł na wnioskowaną kwotę pożyczki w wysokości 2 024 000,00 zł. W związku z powyższym planowana kwota emisji obligacji w roku 2017 uległa zmianie z kwoty 3 450 000,00 zł na kwotę 2 426 000,00 zł. Pozostałe przychody i rozchody w roku 2017 nie uległy zmianie. 11/ W Samorządowym Zakładzie Komunalnym dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 65 874,00 zł z tytułu zwiększonej sprzedaży wody i ścieków oraz tytułu sprzedaży środka trwałego spychacz na złom. Po stronie wydatków zwiększono środki na zakup odzieży BHP, bieżące zakupy materiałów związanych z eksploatacją sieci wodociągowej i sanitarnej, remont elewacji i instalacji odgromowej w SUW Mchy, analizy wód popłucznych, czyszczenie kanalizacji, opieka serwera oraz zmianą użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny. Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 2