ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok

Podobne dokumenty
Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 4 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.

Planowane wydatki na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. w sprawie: zmiany planów finansowych na 2014 rok

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. w sprawie: zmiany planów finansowych na 2014 rok

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. w sprawie: zmiany planów finansowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.

postanawiam Dz. Rozdz. Nazwa Gmina Powiat Gmina Powiat Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

postanawiam Dz. Rozdz. Nazwa Gmina Powiat Gmina Powiat Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej

Plan wydatków na 2016 rok

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 listopada 2016 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

UCHWAŁA NR 343/2017 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Plan wydatków na rok 2015

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

Wynagrodzenia bezosobowe

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,00 oświaty Własne

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Budżet na rok Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

ZARZĄDZENIE Nr 0050/333/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2017 r.

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. w sprawie: zmiany planów finansowych na 2015 rok

Tabela Nr 2. Zestawienie

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

UCHWAŁA NR 395/137/2017 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 20 grudnia 2017 r.

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/131/2016 r. z dnia r. Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok

UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność ,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 90/361/12 z dnia 30 października 2012r.

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z. zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 155 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r.

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

Transkrypt:

ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2812.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) postanawiam 1 1. Zmienić plan finansowy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Finansowo-Księgowego - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób: w zł i gr Dz. Rozdz. Nazwa OGÓŁEM WYDATKI (A+B): 45 775,00 80 354,17 45 775,00 80 354,17 A.RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 45 775,00 76 635,00 45 775,00 76 635,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Komunikacji) 750 Administracja publiczna 75 000,00 75 000,00 75020 Starostwa powiatowe 75 000,00 75 000,00 1. Wydatki bieżące 75 000,00 75 000,00 budżetowych 75 000,00 75 000,00

2 statutowych zadań 75 000,00 75 000,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 75 000,00 4300 pozostałych 75 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Biuro Rady Miejskiej) 750 75022 Administracja publiczna 7 500,00 7 500,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 500,00 7 500,00 Biuro Rady Miejskiej 1. Wydatki bieżące 7 500,00 7 500,00 budżetowych 7 500,00 2 500,00 statutowych zadań 7 500,00 2 500,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 2 500,00 Zakup środków 4220 żywności 2 500,00 4300 pozostałych 5 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 Różne wydatki na 3030 rzecz osób fizycznych 5 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Organizacji i Nadzoru) 750 75023 Administracja publiczna 5 000,00 20 000,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 000,00 20 000,00

3 900 1. Wydatki bieżące 5 000,00 20 000,00 budżetowych 5 000,00 20 000,00 naliczane 20 000,00 Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 20 000,00 statutowych zadań 5 000,00 4270 remontowych 5 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000,00 90002 Gospodarka odpadami 2 000,00 4010 1.Wydatki bieżące 2 000,00 budżetowych 2 000,00 naliczane 2 000,00 osobowe pracowników 2 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy 750 Administracja publiczna 15 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 000,00 1. Wydatki bieżące 15 000,00

4 budżetowych 15 000,00 statutowych zadań 15 000,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 15 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000,00 90002 Gospodarka odpadami 2 000,00 1.Wydatki bieżące 2 000,00 budżetowych 2 000,00 z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 2 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Dochodów Budżetowych) 750 Administracja publiczna 15 375,00 15 375,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 375,00 15 375,00 1. Wydatki bieżące 15 375,00 15 375,00 budżetowych 15 375,00 15 375,00

5 statutowych zadań 15 375,00 15 375,00 4300 pozostałych 15 375,00 obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii 15 375,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Biuro Prasowe) 750 Administracja publiczna 600,00 600,00 75095 Pozostała działalność 600,00 600,00 1.Wydatki bieżące 600,00 600,00 budżetowych 600,00 600,00 naliczane 400,00 4170 bezosobowe 400,00 z realizacją ich statutowych zadań 600,00 200,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 600,00 4300 pozostałych 200,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Zarządzania Kryzysowego) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300,00 300,00 75414 Obrona cywilna 300,00 300,00 1. Wydatki bieżące 300,00 300,00

6 budżetowych 300,00 300,00 z realizacją ich statutowych zadań 300,00 300,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 300,00 4300 pozostałych 300,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Informatyki) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 635,00 1 635,00 85395 Pozostała działalność 1 635,00 1 635,00 1. Wydatki bieżące 1 635,00 1 635,00 budżetowych 1 635,00 1 635,00 statutowych zadań 1 635,00 1 635,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 546,00 4270 remontowych 1 089,00 4300 pozostałych 1 635,00 B.RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3 719,17 3 719,17

7 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa) 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa 200,00 200,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200,00 200,00 1. Wydatki bieżące 200,00 200,00 budżetowych 200,00 200,00 statutowych zadań 200,00 200,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 200,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Polityki Społecznej) 755 Wymiar sprawiedliwości 3 519,17 3 519,17 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 3 519,17 3 519,17 1. Wydatki bieżące 3 519,17 3 519,17 budżetowych 3 519,17 3 519,17 naliczane 2 100,00 4010 osobowe pracowników 1 755,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 302,00

8 Składki na Fundusz 4120 Pracy 43,00 statutowych zadań 1 419,17 3 519,17 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 3 519,17 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 419,17 2. Zmienić plan finansowy Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób: w zł i gr Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 105 000,00 40 000,00 65 000,00 105 000,00 40 000,00 65 000,00 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa 105 000,00 40 000,00 65 000,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 105 000,00 40 000,00 65 000,00 1. Wydatki bieżące 105 000,00 40 000,00 65 000,00 budżetowych 105 000,00 40 000,00 65 000,00 statutowych zadań 105 000,00 40 000,00 65 000,00

9 4300 pozostałych 5 000,00 20 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 26 000,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 4590 osób fizycznych 40 000,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 4600 organizacyjnych 104 000,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 9 000,00 5 000,00 3. Zmienić plan finansowy Straży Miejskiej w Bielsku-Białej - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób: w zł i gr Straż Miejska w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 43 650,00 43 650,00 43 650,00 43 650,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 43 650,00 43 650,00 75416 Straż gminna (miejska) 43 650,00 43 650,00 1. Wydatki bieżące 43 650,00 43 650,00 budżetowych 43 650,00 33 500,00

10 naliczane 23 500,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 19 000,00 Składki na Fundusz 4120 Pracy 4 500,00 statutowych zadań 43 650,00 10 000,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 22 650,00 4270 remontowych 5 500,00 4300 pozostałych 21 000,00 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 1 000,00 Podatek od 4480 nieruchomości 200,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 800,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 500,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 150,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 10 000,00 Różne wydatki na 3030 rzecz osób fizycznych 150,00 4. Zmienić plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób:

11 w zł i gr Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : 347 205,00 347 205,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 347 205,00 347 205,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 347 205,00 347 205,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 347 205,00 347 205,00 1. Wydatki bieżące 347 205,00 347 205,00 budżetowych 297 032,00 347 205,00 naliczane 229 447,00 331 475,00 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 4050 funkcjonariuszy 161 010,00 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 4060 funkcjonariuszy 229 447,00 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 25 723,00

12 4180 4210 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 144 742,00 z realizacją ich statutowych zadań 67 585,00 15 730,00 Zakup materiałów i wyposażenia 35 100,00 4260 Zakup energii 22 530,00 4270 remontowych 7 200,00 4280 zdrowotnych 5 530,00 4300 pozostałych 5 600,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 3 000,00 Podróże służbowe 4410 krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 3 115,00 Podatek od 4480 nieruchomości 740,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 173,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 50 173,00 5. Zmienić plan finansowy Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób:

13 w zł i gr Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI (A+B): A.RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 4 000,00 17 478,00 4 000,00 17 478,00 4 000,00 10 436,00 4 000,00 10 436,00 851 Ochrona zdrowia 4 000,00 4 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 000,00 4 000,00 1. Wydatki bieżące 4 000,00 4 000,00 budżetowych 4 000,00 4 000,00 naliczane 4 000,00 4 000,00 4010 osobowe pracowników 4 000,00 4170 bezosobowe 4 000,00 852 Pomoc społeczna 10 436,00 10 436,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 10 436,00 10 436,00 1. Wydatki bieżące 4 901,00 10 436,00 budżetowych 4 901,00 10 436,00 naliczane 4 900,00 4 900,00

14 4010 osobowe pracowników 4 900,00 Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 2 900,00 Składki na Fundusz 4120 Pracy 2 000,00 z realizacją ich statutowych zadań 1,00 5 536,00 4260 Zakup energii 4 928,00 4280 zdrowotnych 350,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 258,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 1,00 6060 2. Wydatki majątkowe 5 535,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 535,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 535,00 Zakupy inwestycyjne dla Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej 5 535,00 B.RAZEM WYDATKI - ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7 042,00 7 042,00

15 852 Pomoc społeczna 7 042,00 7 042,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 7 042,00 7 042,00 1. Wydatki bieżące 7 042,00 7 042,00 budżetowych 7 042,00 7 042,00 naliczane 5 000,00 5 000,00 4010 osobowe pracowników 5 000,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 1 500,00 Składki na Fundusz 4120 Pracy 1 500,00 4170 bezosobowe 2 000,00 z realizacją ich statutowych zadań 2 042,00 2 042,00 4260 Zakup energii 1 842,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 542,00 Podróże służbowe 4410 krajowe 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 200,00 6. Zmienić plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób:

16 w zł i gr Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej OGÓŁEM WYDATKI: RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 570,98 570,98 570,98 570,98 710 Działalność usługowa 570,98 570,98 71015 Nadzór budowlany 570,98 570,98 1.Wydatki bieżące 570,98 570,98 budżetowych 570,98 471,03 z realizacją ich statutowych zadań 570,98 471,03 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 570,98 4280 zdrowotnych 10,00 4430 Różne opłaty i składki 299,32 Opłaty na rzecz budżetu 4510 państwa 18,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 143,71 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 99,95 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 99,95

17 7. Zmienić plan finansowy Domu Pomocy Społecznej Hospicjum - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób: w zł i gr Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum" OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 1 273,36 1 273,36 1 273,36 1 273,36 852 Pomoc społeczna 1 273,36 1 273,36 85202 Domy pomocy społecznej 1 273,36 1 273,36 1. Wydatki bieżące 1 273,36 1 273,36 budżetowych 1 273,36 1 273,36 naliczane 1 273,36 4010 osobowe pracowników 573,36 Składki na Fundusz 4120 Pracy 700,00 statutowych zadań 1 273,36 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 273,36 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 000,00 8. Zmienić plan finansowy Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób:

18 w zł i gr Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 100 934,02 568 175,11 384 141,56 284 967,57 100 934,02 568 175,11 384 141,56 284 967,57 801 Oświata i wychowanie 97 575,67 541 448,66 384 141,56 254 882,77 80101 Szkoły podstawowe 569,39 147 034,46 1. Wydatki bieżące 569,39 146 000,00 budżetowych 146 000,00 statutowych zadań 146 000,00 4270 remontowych 140 000,00 4300 pozostałych 6 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 569,39 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez 2590 osobę fizyczną 569,39 2. Wydatki majątkowe 1 034,46 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 034,46

19 80102 6050 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 334,46 - Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych 334,46 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 700,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych 700,00 Szkoły podstawowe specjalne 4 420,10 1. Wydatki bieżące 4 420,10 budżetowych 4 420,10 statutowych zadań 4 420,10 4260 Zakup energii 3 695,00 4270 remontowych 725,10 80104 Przedszkola 8 607,20 68 500,00 1. Wydatki bieżące 8 607,20 68 500,00 budżetowych 68 500,00 naliczane 68 500,00 4010 osobowe pracowników 36 400,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 17 500,00

20 4120 2540 Składki na Fundusz Pracy 14 600,00 b) dotacje na zadania bieżące 8 607,20 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 8 607,20 80110 Gimnazja 1 207,36 33 426,93 1. Wydatki bieżące 1 207,36 33 041,74 budżetowych 25 000,00 statutowych zadań 25 000,00 4260 Zakup energii 25 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 1 207,36 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 1 207,36 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 041,74 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 8 041,74 6060 2. Wydatki majątkowe 385,19 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 385,19 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 385,19 Wydatki na zakupy inwestycyjne w gimnazjach 385,19 80111 Gimnazja specjalne 9 185,53

21 1. Wydatki bieżące 9 185,53 budżetowych 9 185,53 statutowych zadań 9 185,53 4260 Zakup energii 6 147,53 4270 remontowych 750,00 4300 pozostałych 2 288,00 80114 4010 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 65 402,67 65 402,68 1. Wydatki bieżące 65 402,67 65 402,68 budżetowych 65 402,67 65 402,68 naliczane 65 402,67 65 402,68 osobowe pracowników 65 402,67 65 402,68 80120 Licea ogólnokształcące 187 699,39 7 086,94 1. Wydatki bieżące 187 699,39 7 086,94 budżetowych 164 500,00 7 086,94 naliczane 164 500,00 4010 osobowe pracowników 160 000,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 4 500,00

22 statutowych zadań 7 086,94 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 1 328,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 504,37 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 979,83 4280 zdrowotnych 685,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 364,18 Podróże służbowe 4410 krajowe 1 562,55 4430 Różne opłaty i składki 194,01 Podatek od 4480 nieruchomości 421,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 48,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 1 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 23 199,39 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 23 199,39 80130 Szkoły zawodowe 286 346,59 21 524,92 1. Wydatki bieżące 286 346,59 21 524,92 budżetowych 286 346,59 20 314,92

23 naliczane 286 346,59 4010 osobowe pracowników 286 346,59 statutowych zadań 20 314,92 Składki na ubezpieczenia 4130 zdrowotne 282,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 2 752,00 4190 Nagrody konkursowe 305,92 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 829,14 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 9 646,25 4280 zdrowotnych 581,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 422,49 Podróże służbowe 4410 krajowe 985,94 4430 Różne opłaty i składki 671,85 Podatek od 4480 nieruchomości 318,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 4500 terytorialnego 139,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 288,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 333,97

24 80134 80146 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 2 759,36 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 210,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 1 210,00 Szkoły zawodowe specjalne 2 000,00 5 966,00 1. Wydatki bieżące 2 000,00 5 966,00 budżetowych 2 000,00 5 966,00 naliczane 2 000,00 4010 osobowe pracowników 2 000,00 statutowych zadań 5 966,00 4270 remontowych 2 000,00 4300 pozostałych 3 966,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34 118,40 176 955,70 1. Wydatki bieżące 34 118,40 176 955,70 budżetowych 34 118,40 176 955,70 statutowych zadań 34 118,40 176 955,70 4300 pozostałych 2 118,40 76 717,80

25 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 32 000,00 100 237,90 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 19 767,84 1. Wydatki bieżące 19 767,84 b) dotacje na zadania bieżące 19 767,84 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 19 767,84 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2 021,21 1. Wydatki bieżące 2 021,21 b) dotacje na zadania bieżące 2 021,21

26 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 021,21 80195 Pozostała działalność 101 061,77 29 743,58 1. Wydatki bieżące 101 061,77 29 743,58 budżetowych 90 361,77 19 043,58 naliczane 3 012,50 3 012,50 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 215,00 215,00 4170 bezosobowe 2 797,50 2 797,50 statutowych zadań 87 349,27 16 031,08 4190 Nagrody konkursowe 258,90 2 262,35 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 2 325,86 2 575,86 Zakup środków 4220 żywności 617,87 617,86 4300 pozostałych 67 891,39 4430 Różne opłaty i składki 42,75 42,75 4700 3040 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 212,50 10 532,26 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 700,00 10 700,00 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 10 700,00 10 700,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 358,35 26 726,45 30 084,80

27 85401 Świetlice szkolne 1 439,04 85403 4120 1. Wydatki bieżące 1 439,04 budżetowych 1 439,04 naliczane 1 439,04 Składki na Fundusz Pracy 1 439,04 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 764,00 1. Wydatki bieżące 1 764,00 budżetowych 1 764,00 statutowych zadań 1 764,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4270 remontowych 764,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 358,35 1 900,40 1. Wydatki bieżące 3 358,35 1 900,40 b) dotacje na zadania bieżące 3 358,35 1 900,40 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 3 358,35 1 900,40 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 8 658,84

28 1. Wydatki bieżące 8 658,84 budżetowych 8 658,84 naliczane 1 500,00 4010 osobowe pracowników 1 500,00 statutowych zadań 7 158,84 4260 Zakup energii 5 759,00 4270 remontowych 1 399,84 85407 85410 Placówki wychowania pozaszkolnego 24 147,33 3 282,16 1. Wydatki bieżące 24 147,33 3 282,16 budżetowych 24 147,33 3 282,16 naliczane 24 147,33 4010 osobowe pracowników 24 147,33 statutowych zadań 3 282,16 4260 Zakup energii 1 490,88 4300 pozostałych 1 791,28 Internaty i bursy szkolne 678,72 11 000,00 1. Wydatki bieżące 678,72 11 000,00 budżetowych 11 000,00

29 naliczane 11 000,00 4010 osobowe pracowników 11 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 678,72 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 678,72 85412 85416 85421 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 334,26 1. Wydatki bieżące 334,26 budżetowych 334,26 statutowych zadań 334,26 4300 pozostałych 334,26 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 100,00 1. Wydatki bieżące 100,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 3240 Stypendia dla uczniów 100,00 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 3 506,50

30 1. Wydatki bieżące 3 506,50 budżetowych 3 506,50 statutowych zadań 3 506,50 4270 remontowych 813,33 4280 zdrowotnych 312,00 4300 pozostałych 1 853,96 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 172,62 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 102,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 252,59 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.