U C H W A Ł A N R XXIV/142/2005 R A D Y G M I N Y W Ś W I E R C Z O W I E z dnia 29 grudnia 2005r.

Podobne dokumenty
Uchwała Nr III/12/2006 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2006r.

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie r.

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

Sprawozdanie roczne z wykonania

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,40 142, Infrastruktura wodociągowa

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

01008 Melioracje wodne

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 13 stycznia 2012 r.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 roku

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2014 rok

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

Uchwała Nr XXX/1/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2009 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Nr 1 do Zarządzenia Nr 05/06 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 6 marca 2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 R.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Plan dochodów budżetu Gminy Rawicz na 2007 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

UCHWAŁA NR XII/83/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Transkrypt:

U C H W A Ł A N R XXIV/142/2005 R A D Y G M I N Y W Ś W I E R C Z O W I E z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit.d. pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457/ art. 109, art.116 i art.124 ust.1 i 2 pkt.1 i 2, ust.3, art.128, ust.2, pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391,nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851; z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz.2703; z 2005r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz.565, Nr 180, poz.1495/ w związku z art.3, 4 i 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. Nr 203, poz. 1966/ oraz art.401 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229; z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz.1271, Nr 233, poz.1957; z 2003r. Nr 46, poz.392, Nr 80, poz.717, 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz.1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz.880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2784; z 2005r. Nr 25, poz.202, Nr 62,poz.552, Nr 113, poz.954, Nr 130, poz.1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz.1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1458 i 1462, Nr 180, poz.1495/ RADA GMINY W ŚWIERCZOWIE uchwala co następuje: Uchwala się budżet gminy na 2006 rok. 1 2 Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 6.508.095, zł 1.081.666, zł 3.402, zł 45.000, zł

3 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2. 7.242.655, zł 50.000, zł 1.081.666, zł 3.402, zł 4 Ustala się deficyt budżetowy w wysokości który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu zaciągniętego w banku krajowym zgodnie z załącznikiem nr 3. 734.560, zł Ustala się wykaz inwestycji gminnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym 2006 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 4. Ustala się plan przychodów i wydatków funduszu celowego w wysokości: przychody 14.500, zł wydatki 13.000, zł zgodnie z załącznikiem nr 5. 5 6 7 Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy w kwocie 200.000, zł 8 Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 2.000,zł 9

Ustala się prognozę kwoty długu gminy. zgodnie z załącznikiem Nr 6. 10 Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 7. 11 Ustala się plan dotacji celowej w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 8. 85.487,zł 12 Ustala się wykaz wydatków związanych z inwestycjami wieloletnimi zgodnie z załącznikiem Nr 9. 13 Maksymalna wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania nie może przekroczyć 250.000, zł 14 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu z wyłączeniem przeniesień wydatków majątkowych. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w budżecie z wyłączeniem zmian w planie wydatków majątkowych oraz zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników. Informację z zaciągnięcia zobowiązania, o którym mowa w 8 i 14 Wójt Gminy złoży na najbliższej sesji. 15 16

Informację z wprowadzenia zmian Wójt Gminy przedstawi wraz z informacją z wykonania budżetu gminy za I półrocze. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 17

XXIV/142/2005 Załącznik Nr 1 Do uchwały Nr Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2005r. DOCHODY BUDŻETOWE DZIAŁ DOCHODY WG ŹRÓDEŁ RAZEM (ZŁ) PLAN (ZŁ) Z TEGO ZADANIA WŁASNE (ZŁ) ZLECONE I POWIERZONE (ZŁ) 1 2 3 4 5 020 Leśnictwo 4.000 4.000 dochody z najmu dzierżawy 4.000 4.000 składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 4.000 4.000 wpływy z różnych opłat 4.000 4.000 700 Gospodarka mieszkaniowa 114.208 114.208 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 53.400 53.400 wieczyste nieruchomości wpływy z usług 28.400 28.400 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników 31.458 31.458 majątkowych odsetki od nieterminowych 500 500 wpłat z tytułu podatków i opłat pozostałe odsetki 450 450 750 Administracja publiczna 69.181 2.701 66.480 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 63.078 63.078

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę 3.402 3.402 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 1.000 1.000 5 dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 501 501 oraz innych zadań zleconych ustawami wpływy z różnych opłat 100 100 wpływy z usług 100 100 wpływy z różnych dochodów 1.000 1.000 751 Urzędy naczelnych organów 588 588 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotacje celowe otrzymane z 588 588 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne 1.000 1.000 i ochrona przeciwpożarowa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.000 1.000 756 Dochody od osób prawnych, od 1.685.408 1.685.408 osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem podatek dochodowy od osób 510.238 510.238 fizycznych podatek dochodowy od osób 500 500 prawnych podatek od nieruchomości 681.627 681.627 podatek rolny 346.539 346.539 podatek leśny 38.718 38.718 podatek od środków transportowych 50.496 50.496 podatek od działalności 4.000 4.000 gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizn 5.000 5.000 podatek od czynności 20.000 20.000 cywilnoprawnych podatek od posiadania psów 100 100 wpływy z opłaty skarbowej 20.000 20.000 wpływy z opłaty targowej 100 100 wpływy z opłaty 100 100 administracyjnej wpływy z różnych opłat 2.000 2.000 zaległości z podatków 990 990 zniesionych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000 5.000 758 Różne rozliczenia 3.085.300 3.085.300 część oświatowa subwencji 1.921.765 1.921.765 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin z tego: 1.149.128 1.149.128 kwota podstawowa 790.081 790.081

kwota uzupełniająca 359.047 359.047 część równoważąca 13.907 13.907 pozostałe odsetki 500 500 801 Oświata i wychowanie 20.100 20.100 wpływy z usług 20.000 20.000 wpływy z różnych opłat 100 100 851 Ochrona zdrowia 45.000 45.000 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 45.000 45.000 852 Pomoc społeczna 1.351.000 334.000 1.017.000 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 1.017.000 1.017.000 innych zadań zleconych gminie ustawami dotacje celowe otrzymane z 334.000 334.000 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 854 Edukacyjna opieka 127.810 127.810 wychowawcza wpływy z usług 127.810 127.810 900 Gospodarka komunalna i 500 500 ochrona środowiska wpływy z opłaty produktowej 500 500 DOCHODY BUDŻETOWE 6.508.095 5.421.429 1.085.068

Załącznik Nr 2 Do uchwały Nr XXIV/142/2005 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2005r. WYDATKI BUDŻETOWE DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE RAZEM PLAN (ZŁ) Z TEGO ZADANIA WŁASNE (ZŁ) ZLECONE I POWIERZONE (ZŁ) 1 2 3 4 5 6 010 01008 wydatki bieżące 2.500 2.500 2.500 2.500 Rozdział 01008 melioracje wodne 01030 wydatki bieżące 6.931 6.931 Rozdział 01030 izby rolnicze 6.931 6.931 9.431 9.431 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 600 60016 wydatki bieżące 22.000 22.000 Rozdział 60016 drogi publiczne gminne 22.000 22.000 600 60017 wydatki bieżące 8.500 8.500 wydatki majątkowe 300.000 300.000 Rozdział 60017 drogi wewnętrzne 308.500 308.500 Dział 600 Transport i łączność 330.500 330.500 700 70005 wydatki bieżące 92.519 92.519

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.800 1.800 wydatki majątkowe 100.000 100.000 Rozdział 70005 gospodarka gruntami 192.519 192.519 i nieruchomościami Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 192.519 192.519 710 71035 wydatki bieżące 5.000 5.000 Rozdział 71035 cmentarze 5.000 5.000 Dział 710 działalność usługowa 5.000 5.000 750 75011 wydatki bieżące 66.480 66.480 w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64.427 64.427 Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie 66.480 66.480 75018 wydatki majątkowe 28.637 28.637 dotacje 28.637 28.637 Rozdział 75018 urzędy marszałkowskie 28.637 28.637 75020 wydatki bieżące 350 350 w tym : dotacja celowa 350 350 Rozdział 75020 starostwa powiatowe 350 350 75022 wydatki bieżące 50.000 50.000 Rozdział 75022 rady gmin 50.000 50.000 75023 wydatki bieżące 907.455 907.455 w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 730.854 730.854

Rozdział 75023 urzędy gmin 907.455 907.455 75095 33.525 33.525 wydatki bieżące Rozdział 75095 pozostała działalność wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.452 23.452 33.525 33.525 Dział 750 Administracja publiczna 1.086.447 1.019.967 66.480 751 75101 wydatki bieżące 588 588 Rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy 588 588 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 588 588 754 75412 wydatki bieżące 60.000 60.000 w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.889 15.889 Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne 60.000 60.000 75414 wydatki bieżące 1.000 1.000 1.000 1.000 Rozdział 75414 obrona cywilna Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 61.000 60.000 1.000 756 75647 wydatki bieżące 15.000 15.000 w tym : wynagrodzenia 14.000 14.000 Rozdział 75647 pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności budżetowych 15.000 15.000

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15.000 15.000 757 75702 wydatki bieżące 18.845 18.845 w tym : wydatki na obsługę długu publicznego 18.845 18.845 Rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, 18.845 18.845 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Dział 757 Obsługa długu publicznego 18.845 18.845 758 75818 rezerwy 2.000 2.000 Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe 2.000 2.000 Dział 758 Różne rozliczenia 2.000 2.000 801 80101 wydatki bieżące 1.153.039 1.153.039 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 927.226 927.226 wydatki majątkowe 450.000 450.000 Rozdział 80101 szkoły podstawowe 1.603.039 1.603.039 80103 wydatki bieżące 104.583 104.583 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 91.969 91.969 Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 104.583 104.583 80104 wydatki bieżące 168.758 168.758 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 106.618 106.618 Rozdział 80104 przedszkola 168.758 168.758

80110 wydatki bieżące 889.463 889.463 w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 737.833 737.833 Rozdział 80110 gimnazja 889.463 889.463 80113 wydatki bieżące 186.324 186.324 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38.180 38.180 Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół 186.324 186.324 80146 wydatki bieżące 12.781 12.781 Rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12.781 12.781 80195 wydatki bieżące 17.484 17.484 Rozdział 80195 pozostała działalność 17.484 17.484 Dział 801 Oświata i wychowanie 2.982.432 2.982.432 851 85153 wydatki bieżące 500 500 Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii 500 500 85154 wydatki bieżące 22.000 22.000 wynagrodzenia 5.000 5.000 wydatki majątkowe 28.000 28.000 Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 50.000 50.000 Dział 851 Ochrona zdrowia 50.500 50.500 852 85212 wydatki bieżące 999.000 999.000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.410 9.410 składki na ubezpieczenia społeczne 13.112 13.112

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 999.000 999.000 852 85213 wydatki bieżące 2.000 2.000 składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.000 2.000 2.000 2.000 Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85214 wydatki bieżące 215.800 199.800 16.000 Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 215.800 199.800 16.000 85215 wydatki bieżące 58.000 58.000 Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe 58.000 58.000 85219 wydatki bieżące 134.863 134.863 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 125.370 125.370 Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej 134.863 134.863 85228 wydatki bieżące 3.000 3.000 Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.000 3.000 85295 wydatki bieżące 160.200 160.200 Rozdział 85295 pozostała działalność 160.200 160.200 Dział 852 Pomoc społeczna 1.572.863 555.863 1.017.000 854 85401 wydatki bieżące 275.664 275.664

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 153.452 153.452 Rozdział 85401 świetlice szkolne 275.664 275.664 85412 wydatki bieżące 14.910 14.910 wynagrodzenia 2.700 2.700 Rozdział 85412 kolonie i obozy oraz inne formy 14.910 14.910 wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 290.574 290.574 900 90001 wydatki majątkowe 10.000 10.000 Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 10.000 10.000 90004 wydatki bieżące 30.000 30.000 Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30.000 30.000 90015 wydatki bieżące 104.059 104.059 Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 104.059 104.059 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 144.059 144.059 921 92109 wydatki bieżące 265.254 265.254 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 86.503 86.503 wydatki majątkowe 120.000 120.000 Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 385.254 385.254 92116 wydatki bieżące 34.143 34.143 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.965 27.965 Rozdział 92116 biblioteki 34.143 34.143

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 419.397 419.397 926 92601 wydatki bieżące 5.000 5.000 Rozdział 92601 obiekty sportowe 5.000 5.000 92605 wydatki bieżące 56.500 56.500 dotacja 56.500 56.500 Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i 56.500 56.500 sportu Dział 926 Kultura fizyczna i sport 61.500 61.500 RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE 7.242.655 6.157.587 1.085.068

Załącznik Nr 3 Do uchwały Nr XXIV/142/2005 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2005r. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO PRZYCHODY PARAGRAF TREŚĆ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym KWOTA (ZŁ) 220.000 750.000 970.000 RAZEM PRZYCHODY ROZCHODY PARAGRAF TREŚĆ KWOTA (ZŁ) 962 992 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 84.676 150.764 RAZEM ROZCHODY 235.440

Załącznik Nr 4 Do uchwały Nr XXIV/142/2005 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2005r. WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2006 ROKU Lp. 1. 2. NAZWA ZADANIA Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminach : Domaszowice, Namysłów, Świerczów i Wilków Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Starościn ul. Polna WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (ZŁ) Źródło finansowania (zł) PLANOWANE NAKŁADY (ZŁ) I II III 28.724.530 10.000 10.000 310.000 300.000 300.000 3. Eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny 114.311 113.313 113.313 4. Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej we wsi Dąbrowa 450.000 450.000 450.000 5. Remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem placu zabaw we wsi Gola 120.000 120.000 120.000 6. Kształtowanie centrum wsi w Świerczowie 100.000 100.000 100.000 7. Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw we wsi Biestrzykowice 7.000 7.000 7.000

8. 9. 10. Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw we wsi Miejsce 7.000 7.000 7.000 Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw we wsi Grodziec 7.000 7.000 7.000 Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw we wsi Starościn 7.000 7.000 7.000 RAZEM 29.846.841 1.121.313 573.313 300.000 248.000 I środki własne II środki własne z udziałem Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w Opolu III środki własne z udziałem Sektorowego Programu Operacyjnego Odnowa Wsi

Załącznik Nr 5 Do uchwały Nr XXIV/142/2005 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2005r. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ROZDZIAŁ 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN (ZŁ) A Stan funduszu na początek roku 619 B Przychody 14.500 1. Grzywny, mandaty i kary za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian 500 2. Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian 14.000 C RAZEM (A+B) 15.119 D Wydatki 13.000 I Realizacja przedsięwzięć związanych ze składowaniem i gospodarczym wykorzystaniem odpadów 1. Likwidacja odpadów komunalnych rekultywacja terenu tzw. dzikich wysypisk 2.000 2. System zbiórki odpadów niebezpiecznych 1.000 II Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków wiejskich 1. Zakup sprzętu do utrzymania terenów zieleni i parków wiejskich oraz wyposażenie 6.000 III Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych 1.Edukacja ekologiczna 2.000 IV Wspomaganie systemów kontrolnopomiarowych stanu środowiska 1. Prowadzenie monitoringu wody za pomocą piezometru zlokalizowanego przy stacji uzdatniania 2.000 wody w Świerczowie 2.119 E Stan funduszu na koniec roku (C D)

Załącznik Nr 6 Do uchwały Nr XXIV/142/2005 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2005r. PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY ŚWIERCZÓW WIELKOŚĆ SPŁAT PRZYPADAJĄCA NA POSZCZEGÓLNE LATA 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 RODZAJ ZOBOWIĄZANIA KREDYT 1.Kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Opolu na zadania inwestycyjne zaciągnięty w 2002 r. (350.000 zł ) Z tego: raty kapitałowe odsetki 2. Kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Opolu na zadania inwestycyjne zaciągnięty w 2004r. (52.112 zł.) Z tego: raty kapitałowe odsetki 3. Kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Opolu na zadania inwestycyjne zaciągnięty w 2004r. (32.498 zł.) Z tego: raty kapitałowe odsetki 80.114 74.538 70.000 10.114 69.499 5.039 20.855 15.034 18.948 1.907 14.216 818 13.005 9.376 11.816 1.189 8.866 510

4. Kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Opolu na zadania inwestycyjne zaciągnięty w 2004r. (148.000 zł.) Z tego: raty kapitałowe odsetki 5.Planowany do zaciągnięcia kredyt na zadania inwestycyjne w 2006 r. (450.000 zł ) Z tego: raty kapitałowe Odsetki 6.Planowany do zaciągnięcia kredyt na zadania inwestycyjne w 2006 r. (300.000 zł ) Z tego: raty kapitałowe Odsetki 7.Planowany do zaciągnięcia kredyt na zadania inwestycyjne w 2006 r. (120.000 zł ) Z tego: raty kapitałowe Odsetki 8.Planowany do zaciągnięcia kredyt na zadania inwestycyjne w 2006 r. (100.000 zł ) Z tego: raty kapitałowe odsetki RAZEM Prognozowane dochody budżetowe na poszczególne lata spłaty kredytu /w zł/ 55.635 50.760 50.000 5.635 48.000 2.760 135.000 129.375 123.750 118.125 112.500 22.500 112.500 16.875 112.500 11.250 112.500 5.625 90.000 86.250 82.500 78.750 75.000 75.000 75.000 75.000 15.000 11.250 7.500 3.750 36.000 34.500 33.000 31.500 30.000 30.000 30.000 30.000 6.000 4.500 3.000 1.500 30.000 28.750 27.500 26.250 25.000 25.000 25.000 25.000 5.000 3.750 2.500 1.250 169.609 440.708 278.875 266.750 254.625 6.508.095 6.638.278 6.771.044 6.906.465 6.975.530

Załącznik Nr 7 Do uchwały Nr XXIV/142/2005 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2005r. PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY BUDŻETOWE Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Kwota w zł 1 2 3 4 5 750 75011 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 63.078 Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie 63.078 Dział 750 Administracja publiczna 63.078 751 75101 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 588 Rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 75414 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 588 588 1.000 Rozdział 75414 obrona cywilna 1.000 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1.000 przeciwpożarowa 852 85212 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 999.000 Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 852 85213 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 999.000 2.000 23

2.000 Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 852 85214 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 16.000 Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 16.000 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dział 852 Pomoc społeczna 1.017.000 RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE 1.081.666 WYDATKI BUDŻETOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan kwota w zł 1 2 3 4 750 75011 Wydatki bieżące 63.078 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 61.245 63.078 Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie Dział 750 Administracja publiczna 63.078 751 75101 Wydatki bieżące 588 Rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy 588 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 588 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 75414 Wydatki bieżące 1.000 1.000 Rozdział 75414 obrona cywilna Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1.000 przeciwpożarowa 852 85212 Wydatki bieżące 999.000 W tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.410 Składki na ubezpieczenia społeczne 13.112 Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 999.000 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 852 85213 Wydatki bieżące 2.000 W tym: Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.000 Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 2.000 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 24

852 85214 Wydatki bieżące 16.000 Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 16.000 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dział 852 Pomoc społeczna 1.017.000 RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE 1.081.666 25

Załącznik Nr 8 Do uchwały Nr XXIV/142/2005 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2005r. PLAN DOTACJI CELOWEJ DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY Dotacje celowe Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Kwota w zł 750 75018 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 28.637 Rozdział 75018 urzędy marszałkowskie 28.637 750 75020 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 350 Rozdział 75020 starostwa powiatowe 350 Dział 750 Administracja publiczna 28.987 926 92605 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 56.500 26

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 56.500 Dział 926 Kultura fizyczna i sport 56.500 Razem 85.487 Dotacja została przeznaczona dla Urzędu Marszałkowskiego w Opolu (28.987 zł) Dotacja została przeznaczona dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie (350 zł) Dotacja została przeznaczona dla Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Świerczowie (56.500 zł) 27

WYDATKI ZWIĄZANE Z INWESTYCJAMI WIELOLETNIMI Załącznik Nr 9 Do uchwały Nr XXIV/142/2005 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2005r. L.p. TYTUŁ Jednostka koordynująca Koszt zadania ogółem w zł Do 2005 rok Nakłady w zł 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok Źródła finansowania 1. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminach: Domaszowice, Namysłów, Świerczów i Wilków Urząd Miejski 28.724.530 21.998 w Namysłowie 21.285 713 10.000 9.676 324 9.567.511 9.257.523 309.988 9.567.511 9.257.523 309.988 9.557.510 9.257.524 299.986 FS + NFOŚiGW + WFOŚiGW własne 2. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Starościn ul. Polna Urząd Gminy w Świerczowie 310.000 10.000 300.000 210.000 90.000 WFOGRiL własne 28

3. Eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny Urząd Marszałkowski w Opolu 114.311 998 113.313 28.637 84.676 Własne RAZEM 29.148.841 32.996 423.313 9.567.511 9.567.511 9.557.510 Własne środki własne FS Fundusz Spójności NFOŚi GW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WFOGRiL Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych 29