Ćwiczenie 6 instrukcja rozszerzona

Podobne dokumenty
Ćwiczenie 9 instrukcja rozszerzona

Ćwiczenie 21 instrukcja rozszerzona

Ćwiczenie 13 instrukcja rozszerzona

Ćwiczenie 29 instrukcja rozszerzona

Ćwiczenie 17 instrukcja rozszerzona

Ćwiczenie 7 instrukcja rozszerzona

Ćwiczenie 33 instrukcja rozszerzona

Ćwiczenie 25 instrukcja rozszerzona

Ćwiczenie 6 instrukcja rozszerzona

Ćwiczenie 31 instrukcja rozszerzona

Ćwiczenie 32 instrukcja rozszerzona

Ćwiczenie 4 instrukcja rozszerzona

Ćwiczenie 26 instrukcja rozszerzona

System Oceny Uczniów

INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERNETOWEGO SYSTEMU SKŁADANIA ZAMÓWIEO

Pomoc do programu Kalkulacje Budowlane NS.

Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski

Podstawy obiegu dokumentów II

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

Przebieg operacji zmiany stawek VAT w punkcie sprzedaży AKCENT

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca

Archiwum Prac Dyplomowych.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0

Posejdon Instrukcja użytkownika

Obsługa programu DOZ w programie EuroSoft Apteka

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja konfiguracji

Aleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70

I. Pobranie klucza licencyjnego.

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

KIKUM VAT. Instrukcja użytkownika

FlexDMS Aktualizacja 15.12

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. Instrukcja do funkcjonalności Zamów kuriera z poziomu WebMobile7

esklep Maria Cybulska

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI

Rejestracja MiniCoraxa

INSTRUKCJA WYSTAWIANIE FAKTUR W SYSTEMIE SAP: SPRZEDAŻ NIEDEKRETOWANA

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

eszok by CTI Instrukcja

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji

1. Manager Paczek - informacje ogólne 2. Doładowanie konta w Managerze Paczek w zakładce Moje konto 2.1. Okno potwierdzenia płatności 2.2.

System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej Oddział Oświadczeń Majątkowych SKRÓCONA INSTRUKCJA

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Instrukcję przygotowała: mgr Katarzyna Janiak Konin, styczeń 2018 r.

Kancelaria zmiany w programie styczeń 2009

Podręcznik użytkownika ISS

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU rvat MODUŁ FAKTUROWANIE

9 Zakup [ Zakup ] Zakup

Podręcznik Operacyjny TXM

Systemu Zwrotu Palet KN-WO

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu DATA Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA mgr Katarzyna Wilder DLA DPD

SPIS TREŚCI... 1 INFORMACJE OGÓLNE... 2 DEFINIOWANIE OPISÓW NA GWARANCJACH... 3 PARAMETRY GWARANCJI W REJESTRZE TOWARÓW... 8

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi portalu

ialadin Partner Podstawowe informacje dotyczące rejestracji zleceń

INSTRUKCJA. DO Aplikacji weryfikującej Firmy IT Business Consulting Group. Strona1. Warszawa, dnia 05 czerwca 2008r.

Instrukcja instalacji programu lojalnościowego LOYAL BASIC 1-st. (wersja demo) bez połączenia z Subiektem GT

KSIĘGOWANIE KWITARIUSZY W UPK

Instrukcja do Kojarzenia Płatności w systemie i-serwis

Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska. Protokoły dostępu do medium bezprzewodowego I Laboratorium Sieci Bezprzewodowych

Obszar Należności - Zobowiązania

Skrócona instrukcja obsługi routera D-LINK: DIR 300 dla użytkowników sieci Maxnet

ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Formuły formułom funkcji adresowania odwoływania nazwy Funkcja SUMA argumentami SUMA

Dla tego magazynu dodajemy dokument "BO remanent", który definiuje faktyczny, fizyczny stan magazynu:

Noe.NET MODUŁ OCHRONNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013

Moduł rozliczeń w WinSkład (od wersji 18.40)

MobiReg nowoczesny dziennik internetowy.

Rejestracja dokumentu PZ. Instrukcja stanowiskowa

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PLANB WPF

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Pakiet Świadczeniodawcy

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

I. Interfejs użytkownika.

INSTRUKCJA GENEROWANIA I DRUKOWANIA SPRAWOZDAŃ S%

TOKENY IDENTYFIKATORY DO ZAMÓWIENIA KART ŚKUP

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Comarch Optima. Strona0

Instrukcja dostępu do Wirtualnych Laboratoriów Logistyczno Spedycyjnych i Magazynowych dla uczniów. Autor: Robert Pawlak

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

IFS Applications Instrukcja I Utworzenie firmy oraz wprowadzenie danych podstawowych

Elektroniczne Dzienniki Urzedowe Moduł Komunikacyjny

INSTRUKCJA DO PROGRAMU

WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja

Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce

Transkrypt:

Strona 1 Ćwiczenie 6 instrukcja rozszerzona 1. Wprowadzenie zamówienia sprzedaży Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży Wprowadzanie Zamówienia/Zapytania Wprowadzanie/Korekta Zamówienia Numer zamówienia jest automatycznie generowany przez system iscala, z tego względu aby przejśd do kolejnego okna należy wcisnąd przycisk ENTER. W polu Typ (1) należy wpisad wartośd 1, która oznacza, że wprowadzone zostanie zamówienie sprzedaży. Aby przejśd do okna Sprzedawca (2) należy dwukrotnie zatwierdzid przyciskiem ENTER pola Statusu i Daty zamówienia.

Strona 2 W oknie Sprzedawca (2) należy rozwinąd listę sprzedawców za pomocą przycisku F4 oraz wybrad sprzedawcę Grzegorza Skobela, zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. W oknie Klient Zamawiający (3) za pomocą przycisku F4 należy rozwinąd listę klientów i wybrad klienta Wokamit S. A., zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. Za pomocą przycisku ENTER potwierdzamy bez zmian kolejne okna, aby przejśd do określenia Planowanej Daty Dostawy (4). W tym oknie należy dodad do daty bieżącej czas realizacji (zgodnie z zadaniem 4 dni robocze) i zatwierdzid przyciskiem ENTER. Aby wprowadzid, co klient chce zamówid, należy za pomocą myszki komputerowej wcisnąd przycisk Wprowadzenie/Korekta Linii Zamówienia (5). Po wciśnięciu przycisku system uruchomi kolejną zakładkę. W przedstawionym przykładzie Wokamit S.A. chce zamówid 300 opakowao soku marchwiowego 0,33l. Z tego względu w oknie Wprowadzania Linii Zamówienia (1) należy wcisnąd przycisk F4. Z listy należy wybrad odpowiedni rodzaj soku zgodnie z założeniami przykładu oraz potwierdzid przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. System automatycznie przekseruje Użytkownika do okna Ilośd (2), gdzie należy podad ilośd zamawianych opakowao soku (300 szt.). Potwierdzając tę wartośd przyciskiem ENTER, system przeniesie Użytkownika do okna Cena (3), gdzie należy sprawdzid zgodnośd sugerowanej ceny, z ceną zawartą w przykładzie. Po zatwierdzeniu przyciskiem ENTER ceny, system wygeneruje linię zamówienia: W oknie wprowadzania linii zamówienia (1) należy wcisnąd przycisk ESC. System automatycznie przekseruje Użytkownika do pola (2), gdzie należy wpisad 10 potwierdzając kilkukrotnie przyciskiem ENTER. Ta operacja spowoduje uruchomienie zakładki modyfikującej wprowadzenie poprzedniej linii zamówienia.

Strona 3 W przedstawionej zakładce należy zatwierdzid bez zmian okna, aż do momentu przekserowania przez system do okna Rabat (1), gdzie należy wprowadzid rabat zgodny z treścią zadania, potwierdzając przyciskiem ENTER. Ze względu na to, że w kolejnych oknach nie będziemy wprowadzad żadnych zmian wciskamy przycisk PAGE DOWN. W kolejnej zakładce wszystkie okna zatwierdzamy przyciskiem ENTER. System automatycznie przeniesie Użytkownika do linii zamówieo klienta. W oknie Wprowadzania Linii Zamówienia należy wcisnąd przycisk F4. Z listy należy wybrad kolejny rodzaj soku zgodnie z założeniami przykładu oraz potwierdzid przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. Pozostałe czynności wykonujemy identycznie, jak w przedstawionym powyżej przykładzie. Aby dokonad aktualizacji i zapisania oferty należy wpisad * w oknie Wprowadzania Nowej Linii Zamówienia. Aby zakooczyd wpisywanie oferty należy wszystkie okna zamknąd za pomocą przycisku ESC. 2. Wydrukowanie potwierdzenia zamówienia sprzedaży Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży Wydruk Dokumentów Potwierdzenia Zamówieo

Strona 4 W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrad zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych zamówieo następuje po wciśnięciu przycisku F4. W przedstawionym przykładzie należy wybrad zamówienie przygotowana dla klienta Wokawit S.A. wybór należy potwierdzid przyciskiem ENTER. W przypadku okna (2) sytuacja wygląda identycznie: należy rozwinąd listę ofert (F4) i wybrad ofertę przygotowaną dla odpowiedniego klienta (ENTER). Po wprowadzeniu numerów ofert należy wcisnąd przycisk PAGE DOWN, co spowoduje przygotowanie wydruku potwierdzenia zamówienia. Wydruk potwierdzenia zamówienia należy zatwierdzid przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. 3. Wprowadzenie WZ Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży Dostawy/Fakturowanie Wprowadzenie WZ W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrad zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych ofert następuje po wciśnięciu przycisku F4. W przedstawionym przykładzie należy wybrad zamówienie przygotowane dla klienta Wokawit S. A. wybór należy potwierdzid przyciskiem ENTER. W oknie Data Dostawy (2) należy wprowadzid termin dostawy, potwierdzając przyciskiem ENTER. Ta operacja spowoduje, że system wygeneruje zakładkę dotyczącą realizacji zlecenia.

Strona 5 Ze względu na to, że nie dostarczamy w jednej dostawie całego zamówienia, w oknie (1) należy wpisad numer linii dostarczonej (10) i wcisnąd przycisk ENTER. W kolejnej zakładce należy wprowadzid datę bieżącą (F6) i zatwierdzid przyciskiem ENTER. W oknie (1) należy rozwinąd listę partii dostawy (F4) i wybrad partię pierwszej linii. Po zatwierdzeniu wyboru partii przyciskiem ENTER, system automatycznie przekseruje Użytkownika do okna Dostarczone (2), gdzie system podpowiada ilośd sztuk. W tym wypadku należy zaakceptowad tą wartośd przyciskiem ENTER. Aby przejśd do następnego etapu należy zamknąd wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 4. Zmiana daty systemowej 2 1 Zmiana daty systemowej polega na dwukrotnym kliknięciu myszką komputerową na symbol daty (1). W zakładce systemowej należy przesunąd datę o 6 dni (4 dni robocze planowana dostawa + 2 dni opóźnienia) i zatwierdzid zmianę przyciskiem ENTER. 5. Wprowadzenie WZ cz. 2

Strona 6 Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży Dostawy/Fakturowanie Wprowadzenie Realizacji Usług/Wprowadzenie WZ W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrad zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych ofert następuje po wciśnięciu przycisku F4. W przedstawionym przykładzie należy wybrad zamówienie przygotowane dla klienta Wokawit S. A. wybór należy potwierdzid przyciskiem ENTER. W oknie Data Dostawy (2) należy wprowadzid zgodnie z podpowiedzią systemu, potwierdzając przyciskiem ENTER. Ta operacja spowoduje, że system wygeneruje zakładkę dotyczącą realizacji zlecenia. W oknie (1) należy określid, czy następuje realizacja całego zlecenia klienta. W przedstawionym przykładzie należy wpisad 20 i zatwierdzid przyciskiem ENTER. W zakładce należy wprowadzid bieżącą datę i zaakceptowad przyciskiem ENTER. System automatycznie przekseruje Użytkownika do kolejnej zakładki: W oknie (1) należy rozwinąd listę partii dostawy (F4) i wybrad partię pierwszej linii. Po zatwierdzeniu wyboru partii przyciskiem ENTER, system automatycznie przekseruje Użytkownika do okna Dostarczone (2), gdzie system podpowiada ilośd

Strona 7 sztuk. W tym wypadku należy zaakceptowad tą wartośd przyciskiem ENTER. Analogicznie postępujemy w przypadku wystawiania WZ dla drugiej linii zamówienia (linia 30). Aby przejśd do następnego etapu należy zamknąd wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 6. Wystawienie Faktury Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży Dostawy/Fakturowanie Wydruk Fakt./Fakt. Koryg. W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrad zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych zamówieo następuje po wciśnięciu przycisku F4. W przedstawionym przykładzie należy wybrad zamówienie przygotowane dla klienta Wokawit S. A. wybór należy potwierdzid przyciskiem ENTER. W przypadku okna (2) sytuacja wygląda identycznie: należy rozwinąd listę ofert (F4) i wybrad ofertę przygotowaną dla odpowiedniego klienta (ENTER). Po wprowadzeniu numerów zamówieo należy zatwierdzid pozostałe okna. W oknie Potwierdź (3) należy wpisad tak i zatwierdzid przyciskiem ENTER, co spowoduje przygotowanie wydruku faktury.

Strona 8 Wydruk faktury należy zatwierdzid przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. Aby przejśd do następnego etapu należy zamknąd wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 7. Zamknięcie Faktury Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży Dostawy/Fakturowanie Zamknięcie K Fakt./Fakt. W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrad zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych zamówieo następuje po wciśnięciu przycisku F4. W przedstawionym przykładzie należy wybrad zamówienie przygotowane dla klienta Wokawit S. A. wybór należy potwierdzid przyciskiem ENTER. W przypadku okna (2) sytuacja wygląda identycznie: należy rozwinąd listę ofert (F4) i wybrad ofertę przygotowaną dla odpowiedniego klienta (ENTER). Po wprowadzeniu numerów zamówieo należy zatwierdzid pozostałe okna. W oknie Zamknąd (3) należy wpisad t i zatwierdzid przyciskiem ENTER, co spowoduje zamknięcie faktury. 8. Wydrukowanie raportu terminowości rzeczywistych dostaw Ścieżka: Statystyka Klienci/Artykuły Sprzedaż/Fakturowanie Statystyka Wystawionych Faktur

Strona 9 W oknie (1) należy podad numer wyboru po wpisaniu 5 należy zatwierdzid przyciskiem ENTER. System automatycznie przeniesie Użytkownika do okna Kod Klienta (2), w którym należy wybrad z listy (F4) klienta zamawiającego w tym przypadku jest to Wokawit S. A. Po wprowadzeniu klienta, system przeniesie Użytkownika z powrotem do okna (1), gdzie należy wcisnąd przycisk ENTER. W oknie (1) należy wpisad numery tych danych, które powinny pojawid się w raporcie. W analizowanym przykładzie są to: 1, 12 i 17. Wprowadzamy kolejno te wartości w oknie (1) potwierdzając wybór przyciskiem ENTER. Aby przejśd do zakładki Dane Raportu należy wcisnąd przycisk ENTER w oknie (1) bez wprowadzania żadnej wartości.

Strona 10 W oknie (1) należy wpisad numery tych danych, które powinny pojawid się w raporcie. W analizowanym przykładzie są to: 1, 4, 5, 92 i 96. Wprowadzamy kolejno te wartości w oknie (1) potwierdzając wybór przyciskiem ENTER. Aby przejśd do następnej zakładki należy wcisnąd przycisk ENTER w oknie (1) bez wprowadzania żadnej wartości. Kolejne zakładki należy przejśd bez wprowadzania zmian, za pomocą przycisku ENTER, aż do momentu uruchomienia funkcji drukowania raportu. Wydruk faktury należy zatwierdzid przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. Aby zakooczyd dwiczenie należy zamknąd wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC.