D O C H O D Y B U D Ż E T O W E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D O C H O D Y B U D Ż E T O W E"

Transkrypt

1 WSTĘP Stosownie do art. 52 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym(dz. U. Nr 142 poz z 2001 roku z późn. zm.) Burmistrz Warki przedkłada projekt budżetu na 2004 rok w zakresie dochodów i wydatków, z załączeniem informacji o stanie mienia komunalnego. D O C H O D Y B U D Ż E T O W E Szacunek dochodów budżetowych na 2004 rok oparto o: - przewidywane wykonanie dochodów własnych za 2003 rok ze szczególnym uwzględnieniem wykonania dochodów na dzień rok, - przewidywane wykonanie dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, - zawiadomienie Ministra Finansów z dnia rok Nr ST /2003 w sprawie ustalenia dla gminy subwencji: wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz planowane udziały podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy Wartka, - zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD-3101/32/03 o przedzieleniu dotacji na realizację zadań zleconych tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, - zawiadomienie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia Nr FIN I/301/3011/163/03 w sprawie ustalenia wstępnych dotacji na opiekę społeczną, administrację, obronę cywilną i obronę narodową, - przewidywane dochody ze sprzedaży majątku gminy, dzierżawy, wieczyste użytkowanie oraz opłaty czynszowe za mieszkania komunalne, - przy naliczaniu dochodów z podatków gminy tj. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłaty targowej, czesne za przedszkole uwzględniono podjęte uchwały przez Radę Miejską w Warce w dniu 28 listopada 2003 rok. Planowane dochody ogółem na 2004 rok wynoszą ,- zł w tym: - dochody własne ,- - udziały podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych ,- - dotacje na realizację zadań zleconych przez gminę ,- - subwencje ,- 1

2 Omówienie ważnych źródeł dochodów budżetowych na 2004 rok Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Dochody w tym dziale w kwocie 3.500,- zł dotyczą: - wpłat za dzierżawę gruntów z Agencji Skarbu Państwa w wysokości 500,- - jednorazowe wpłaty Kół Łowieckich 3.000,- Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa Planowane dochody w tym dziale w kwocie ,- zł dotyczą: 1. Dochody ze sprzedaży działek Oś. Winiary, ul. Cmentarna, Szwedzka, Letnia, domki kempingowe nad Pilicą wraz z gruntami ,- 2. Dochody ze sprzedaży mieszkań ul. Polna, Fabryczna, os. P. Wysockiego, ul. Warszawska ,- 3. Spłaty rat za sprzedane w lotach ubiegłych lokale oś. P. Wysockiego, Fabryczna, Puławska, Polna i Długa ,- 4. Spłaty rat za sprzedane w latach ubiegłych nieruchomości przy ul. Wysockiego, Nowy Zjazd, Kononowicza, Ogrodowa ,- 5. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych ,- 6. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie od osób prawnych ,- 7. Opłaty za dzierżawy gruntów pod działalność usługowo-handlową, garaże i inne ,- 8. Spłaty rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność ,- 9. Opłaty za czynsz, wodę, centralne ogrzewanie za mieszkania i lokale komunalne ,- Dział 750 Administracja Publiczna Dochody w tym dziale w kwocie ,- zł dotyczą wpływu opłaty administracyjnej za czynności urzędowe tj. wydawanie pozwoleń, decyzji na prowadzenie działalności, oraz 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu 2

3 państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj ,- zł za wpływy z opłat za dowody osobiste. Dział 756 Dochody od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Planowane dochody w tym dziale kwocie ,- dotyczą; - Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej ,- - podatek od nieruchomości od osób prawnych ,- - podatek rolny od osób prawnych ,- - podatek leśny od osób prawnych ,- - podatek od środków transportowych od osób prawnych ,- - podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych ,- - podatek od nieruchomości od osób fizycznych ,- - podatek rolny od osób fizycznych ,- - podatek leśny ,- - podatek od spadku i darowizn ,- - podatek od posiadania psów 1.000,- - wpływy z opłaty targowej ,- - wpływy z opłaty skarbowej ,- - wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,- Wymiar podatku od nieruchomości ustalono na podstawie wypisu z rejestru wymiarowego na dzień r. uwzględniając stawki ustalone przez Radę Miejską na 2004 rok. Do naliczenia wymiaru podatku rolnego przyjęto cenę żyta ustaloną za III kwartał 2003 r. tj.34,57 zł za 1q Podatek rolny za 1 ha przeliczeniowy wynosi 34,57 x 2,5q = 86,43 zł. Podatek od środków transportowych naliczono wg rejestru samochodów do opodatkowania na dzień r. uwzględniając stawki proponowane na 2004 rok. Dział 758 Różne rozliczenia Planowane wpływy z odsetek od lokat na 2004 rok w kwocie ,- zł oparto o analizę wpływów dochodów w 2003 roku oraz realne oprocentowanie w ostatnim kresie. Dział 801 Oświata i Wychowanie Planowane dochody w kwocie ,- zł dotyczą: - opłat czesnego za pobyt dzieci w przedszkolu ,- - opłaty za mieszkanie w budynkach domów nauczyciela, szkołach ,- 3

4 Dział 852 Pomoc Społeczna Planowane dochody na 2004 rok w kwocie ,- zł dotyczą opłat za świadczone usługi opiekuńcze. D O T A C J E Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu Nr DRD-3101/32/03 z dnia r. przyjęto plan dotacji na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 3.004,- zł. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia Nr pisma FIN I/301/3011/163/2003 przyjęto do planu następujące dotacje: w dziale 750 Administracja Państwowa ,- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne 1.000,- w dziale 752 Obrona Narodowa 700,- w dziale 852 Pomoc Społeczna ,- w dziale 900 Gospodarka Komunalna ,- i Ochrona Środowiska Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych działy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dnia 13 listopada 2003 roku Sejm RP uchwalił ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochodem własnym gminy są zwiększone udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. W gminach podatek od osób fizycznych naliczono udziały w wysokości 35,72% (do 2003 r. 27,6%). Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego do osób fizycznych na 2004 rok został ustalony zgodnie z art. 89 ustawy. Wskaźnik udziału gmin w podatku PIT będzie co roku zwiększany aż do wielkości docelowej tj. 39,34%. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT ustalono wskaźnik 6,71% (od 2003 roku 5%). Zgodnie z pismem Ministra Finansów dla gminy Warka ustalono udziały podatku dochodowego - od osób fizycznych w wysokości ,- zł - od osób prawnych w wysokości ,- zł 4

5 Dział 758 Różne rozliczenia subwencje Zgodnie z pismem Ministra Finansów dla gminy Warka przydzielono subwencję - wyrównawczą w kwocie ,- zł - równoważącą w kwocie ,- zł - oświatową w kwocie ,- zł Wzrost subwencji oświatowej w porównaniu do 2003 roku wynosi 1,96% tj. o kwotę ,- zł. Zgodnie z nową ustawą o dochodach gminy zlikwidowano dotychczasową subwencję drogową, która w 2003 roku wynosiła ,- zł subwencja wyrównawcza i równoważąca nie pokryła w 100% ubytku subwencji drogowej (zaniżenie wynosi ,- zł). W Y D A T K I B U D Ż E T O W E Przy opracowaniu projektu planu wydatków budżetowych na 2004 rok uwzględniono założenia Ministra Finansów do opracowania budżetu a mianowicie: - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102% ; - średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej wynosi 103%; - składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne. Przy sporządzaniu projektu budżetu na 2004 rok uwzględniono zmiany w klasyfikacji budżetowej wynikającej z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68 z dnia 22 kwietnia 2003 r.) Projekt planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2. Z zestawienia wydatków wynika, że największe środki finansowe przeznacza się na: 1. Oświata i Wychowanie ,- tj. 49,75% planowanych wydatków 2. Administracja Publiczna ,- tj. 12,19% planowanych wydatków 3. Gospodarka Komunalna ,- tj. 10,54% planowanych wydatków 4. Gospodarka Mieszkaniowa ,- tj. 7,49% planowanych wydatków 5. Kultura fizyczna i sport ,- tj. 5,42% planowanych wydatków 6. Pomoc Społeczna ,- tj. 5,60% planowanych wydatków 5

6 Omówienie ważniejszych wydatków budżetowych w poszczególnych działach. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Środki finansowe w kwocie ,- zł planuje się: - na zakup kręgów, remont przepustów, rowów z uwzględnieniem odtworzenia odpływu wody ,- - wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,- - dotacje dla Stowarzyszenia Sadowników RP ,- - dotacje dla Stowarzyszenia Spółki Wodnej Warka ,- Dział 600 Transport i Łączność Środki finansowe w kwocie ,- zł planuje się na: - remont dróg i chodników ,- - zakup i transport żużlu, kruszywa na drogi ,- prace równiarki i zagęszczarki - modernizacja dróg i chodników na terenie miasta i gminy ,- w tym: Budowa ronda ul. Puławska, Ciemieniewskiego ,- modernizacja dróg i chodników po okresie zimowym ,- modernizacja chodnika od ul. Warszawskiej do ,- przejazdu kolejowego Dział 630 Turystyka Planowane środki finansowe w kwocie ,- zł planuje się przeznaczyć na organizację imprez turystyczno krajoznawczych na terenie Warki w kwocie ,- zł oraz realizację zadań działalności PTTK Warka w kwocie 7.000,- zł. 6

7 Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa Środki finansowe w kwocie zł,- planuje się na: - opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę ,- - remont budynków komunalnych ,- - omiatanie posesji, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wycena mieszkań ,- - ubezpieczenie mieszkań komunalnych ,- - zakup materiałów ,- - budowa budynków komunalnych ,- Dział 710 Działalność usługowa Planowane środki finansowe w kwocie ,- zł przeznacza się na wykonanie map do celu podziału i wyceny działek. Dział 750 Administracja Publiczna Środki finansowe w tym dziale planuje się na ogólna kwotę ,- zł w następujących rozdziałach: Urzędy Wojewódzkie , Starostwa Powiatowe , Rady Gmin , Urzędy Gmin ,- W rozdziale Urzędy Wojewódzkie planowane wydatki w kwocie ,- zł dotyczą wykonania zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki tj. sprawy obywatelskie, Urząd Stanu Cywilnego. W rozdziale Starostwo Powiatowe planowane środki finansowe w kwocie ,- zł przeznacza się na opłatę za - utrzymanie łącza ,- - wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnym 1 pracownika zatrudnionego w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego ,- W rozdziale Rady Gmin planowane środki finansowe w kwocie ,- zł przeznacza się na: - wypłatę diet dla radnych za posiedzenia komisji i sesje Rady Miejskiej ,- - zakup materiałów 3.000,- - zakup usług pozostałych, szkolenia, opłaty telefonów 8.000,- - podróże służbowe 2.000,- 7

8 W rozdziale Urzędy Gmin planowane środki finansowe w kwocie ,- zł przeznacza się na: - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, F. Pracy, FŚS) uwzględniając podwyżkę od r. o 3% ,- - zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwo i części do samochodu służbowego ,- - opłaty za energie elektryczną cieplną ,- - remonty budynków Urzędu ,- - opłaty za rozmowy telefoniczne, skredytowane opłaty pocztowe, opłaty bankowe za prowadzenie rachunków, szkolenia pracowników, obsługa prawnicza, obsługi programów komputerowych, remont samochodu ,- - podróże służbowe i ryczałty samochodowe ,- - ubezpieczenie budynków, komputerów ,- - zakup komputerów, utworzenie sieci ,- Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa Planowane środki finansowe w kwocie 3.004,- zł przeznacza się na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa Planowane środki finansowe w tym dziale przeznacza się na: - rozdział Komendy Powiatowej Policji ,- z przeznaczeniem na opłatę za dodatkowe dyżury pracowników Komendy Policji w Warce - rozdział Ochotnicze Straże Pożarne planowane środki finansowe w kwocie ,- przeznacza się na: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi kierowców OSP ,- wypłaty dla OSP za akcje gaśnicze ,- zakup paliwa, części do samochodu ,- materiałów do remontu remiz strażackich opłata za energię elektryczną, cieplną ,- remonty budynków OSP ,- ubezpieczenia samochodów, budynków ,- - rozdział Obrona cywilna kwotę 1.000,- przeznacza się na szkolenia z obrony cywilnej. 8

9 Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z jej poborem W rozdziale pobór podatku planowane środki finansowe w kwocie ,- zł przeznacza się na: - wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobór podatku ,- - wypłata diet dla sołtysów za udział w naradach ,- - wypłaty inkasentów targowicy zatrudnionych na umowę zlecenie ,- Dział 757 Obsługa długu publicznego Planowane wydatki w kwocie ,- zł przeznacza się na spłatę odsetek od pobranych pożyczek z WFOŚiGW Warszawa. W 2003 roku odsetki zostaną naliczone od następujących pożyczek: 1. Kanalizacja Konary etap III ,- 2. Kanalizacja Konary etap IV ,- 3. Modernizacja oczyszczalni ścieków Warka I etap ,- 4. Modernizacja oczyszczalni ścieków Warka II etap ,59 5. Modernizacja kotłowni przy PSP Ostrołęka ,- 6. Modernizacja kotłowni ul. Polna ,- 7. Modernizacja kotłowni ul. Warszawska , RAZEM: ,59 Dział 758 Różne rozliczenia Planowane środki finansowe w kwocie ,- zł stanowią rezerwę ogólna w planie wydatków. Dział 801 Oświata i Wychowanie Planowane wydatki w kwocie ,- zł dotyczą wydatków w następujących rozdziałach: Rozdział Szkoły Podstawowe ,- Rozdział Przedszkola ,- Rozdział Gimnazja ,- 9

10 Rozdział Dowożenie uczniów do szkół ,- Rozdział Zespół Ekonomiczno ,- Administracyjny Rozdział Licea Ogólnokształcące 2.500,- Rozdział Szkoły zawodowe 2.500,- Rozdział Dokształcenie i doskonalenie ,- zawodowe nauczycieli Planowane wydatki w rozdziale Szkoły Podstawowej w kwocie ,- zł dotyczą: - wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie ,- co stanowi 84,78% ogółem wydatków w rozdziale szkoły podstawowe, - zakup materiałów, środki czystości ,- - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ,- - opłaty za energię elektryczną, cieplna, zakup opału ,- - drobne remonty w szkołach podstawowych ,- - opłaty za badania lekarskie pracowników ,- - opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, ,- usługi kominiarskie - ubezpieczenie budynków 1.900,- - dalszy etap wymiany okien w PSP NR 2 w Warce ,- - delegacje służbowe 4.000,- Planowane wydatki w rozdziale Przedszkola w kwocie ,- zł dotyczą: - wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie ,- co stanowi 88,5% ogółem wydatków w rozdziale przedszkola - zakup materiałów, środków czystości ,- - zakup pomocy naukowych 7.000,- - opłaty za energię elektryczną, cieplną ,- - drobne remonty budynków 3.000,- - opłaty za badania lekarskie 3.800,- - delegacje służbowe 800,- Planowane wydatki w rozdziale Gimnazja w kwocie ,- zł dotyczą: - wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie ,- co stanowi 85,38% planowanych wydatków w tym dziale - opłaty za energie elektryczną, cieplną, zakup opału ,- - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 8.000,- - zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia ,- - drobne remonty w szkołach 9.000,- - ubezpieczenie budynków 800,- - opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe ,- - podróże służbowe 1.200,- W dziale tym zabezpieczono również środki finansowe na wypłatę nagród dla najlepszego maturzysty szkół średnich z terenu gminy Warka. 10

11 Źródła finansowania działu 801 Oświata i Wychowanie 1. Subwencja oświatowa ,- 2. Dotacja gminy ,- 3. Opłaty czesne rodziców , ,- Dział 851 Ochrona Zdrowia Planowane wydatki w tym dziale w kwocie ,- dotyczą: rozdziału Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,- rozdziału Pozostała działalność ,- Planowane wydatki w rozdziale przeznacza się na: - przyznanie dotacji podmiotowej dla OKSiW Warka z przeznaczeniem na zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej z rodzin dysfunkcyjnych w kwocie ,- - pomoc materialna rodzinom dysfunkcyjnym 8.000,- - utrzymanie punktu konsultacyjnego dla rodzin alkoholowych, refundacja dobrowolnego leczenia osób uzależnionych ,- - utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych w szkołach podstawowych ,- - płace pracownika oraz diety komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ,- Wydatki w rozdziale pozostała działalność w kwocie ,- zł dotyczą: - przyznania dotacji dla ZOZ Warka w kwocie ,- na zadania inwestycyjne. - udzielenie pomocy dla Krwiodawców, diabetyków opłaty za udział służby zdrowia na organizowanych imprezach ,- Dział 852 Pomoc Społeczna Środki finansowe w tym dziale planuje się na ogólną kwotę ,- w tym: - zadania zlecone dotacje ,- - zadania własne ,- Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco: rozdział Składki na ubezpieczenia 7.000,- zdrowotne - zadania zlecone rozdział Zasiłki i pomoc w naturze ,- zadania własne 11

12 rozdział Zasiłki i pomoc w naturze ,- zadania zlecone rozdział Dodatki mieszkaniowe ,- zadania własne rozdział Ośrodki pomocy społecznej ,- zadania własne rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej ,- zadania zlecone rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ,- zadania własne Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza Planowane wydatki w kwocie ,- dotyczą prowadzenia świetlic dla uczniów dojeżdżających w szkołach podstawowych i gimnazjach. Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunów pracujących w świetlicach. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Planowane wydatki w tym dziale w kwocie ,- dotyczą: - opłaty za ścieki i wodę ,- - ryczały za wywóz nieczystości stałych ,- - ryczałt za utrzymanie wysypiska śmieci ,- - ryczałt za omiatanie ulic i placów ,- - ryczałt za utrzymanie zieleni ,- - ryczałt za utrzymanie szaletu ,- - opłaty za oświetlenie uliczne ,- - remont sieci oświetlenia ulicznego ,- - budowa oświetlenia ulicznego w ul. Ks. K. Wyszyńskiego ,- - bieżące utrzymanie targowicy tj. oznakowanie, zakup mioteł, wynajem ,- - akcja zima ,- - wykonanie sieci wodociągowej Dębnowola ,- - modernizacja oczyszczalni ścieków Warka ,- (wprowadzono do budżetu środki finansowe, które były na 2003 r. przekazane na subkonto jako wydatki niewygasające) - wodociągowanie, kanalizacja Winiary II ,- - opracowanie projektu wodociąg Paiseczno ,- 12

13 Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Planowane wydatki w kwocie ,- dotyczą finansowania imprez kulturalnych organizowanych na terenie gminy Warka z uwzględnieniem: - przydzielenia dotacji dla Stowarzyszenia W.A.R.K.A ,- - Związku Kombatantów i byłych więźniów politycznych 1.000,- - Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 1.000,- - Klubu Złotego Wieku 3.000,- Dział 926 Kultura fizyczna i sport Planowane wydatki w kwocie ,- przeznacza się na: - działalność OKSiW Warka jako dotacje przedmiotowe dla Zakładu Budżetowego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Warce Nr XLVI/522/01 z dnia r. na pokrycie 90% kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych w wysokości ,- zł przy czym łączna dotacja nie może przekroczyć 50% planowanych wydatków OKSiW; - dotacje dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego piłki nożnej Warka w kwocie ,- zł; - dotacje dla Stowarzyszenia Wareckie Towarzystwo Siatkarskie ,- zł; - na imprezy sportowe organizowane na terenie gminy Warka w wysokości ,- zł z uwzględnieniem: działalności KOR Warka w kwocie ,- działalność uczniowskiego Klubu Sportowego Wysocki 5.000,- Ogółem wydatki na 2004 rok wynoszą ,- Na dzień 1 stycznia 2004 r. zadłużenie gminy Warka z tytułu zaciągnięcia pożyczki wynosi ,59. Planowana nadwyżka za 2004 r. w kwocie ,- zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek z WFOŚiGW Warszawa a mianowicie: 1. Kanalizacja Konary etap III ,- 2. Kanalizacja Konary etap IV ,- 3. Modernizacja oczyszczalni ścieków Warka I etap ,- 4. Modernizacja oczyszczalni ścieków Warka II etap ,- 5. Modernizacja kotłowni przy PSP Ostrołęka ,- 6. Modernizacja kotłowni budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej ,- 7. Modernizacja kotłowni przy Domu Nauczyciela, Szkole Podstawowej NR 1 i NR 2 w Warce , Razem: ,- 13

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Dział Rolnictwo i łowiectwo. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dział 710 Działalność usługowa. Dział 750 Administracja publiczna

Dział Rolnictwo i łowiectwo. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dział 710 Działalność usługowa. Dział 750 Administracja publiczna DOCHODY 12.806.934 zł Dochody budżetu Gminy Niegosławice na 2015 rok wynoszą 12.806.934 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 - Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2006 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2005 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2004 rok

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2004 rok Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2004 rok Zał. Nr 2 Dział Rozdział T r e ś ś Plan po zmianach za 2004 r. Wykonanie 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 325 425 2 470 512 74,3 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29.12.2010r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 332 058,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/ Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 203 815,47 201 200,88 01030 Izby Rolnicze 1000 9 768,93 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r.

Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r. Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 112 113,00 110 897,75 zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2007

Plan wydatków na rok 2007 Plan wydatków na rok 2007 Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/17/06 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2006r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 649 530,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2007 rok Na podstawie art. 186 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

Nr 1 do Zarządzenia Nr 05/06 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 6 marca 2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 R.

Nr 1 do Zarządzenia Nr 05/06 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 6 marca 2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 R. Nr 1 do Zarządzenia Nr 05/06 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 6 marca 2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 R. DOCHODY w złotych Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan na 2005 r. Wykonanie za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0151/ 2/06 Wójta Gminy Murów z dnia 4 stycznia 2006 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/. 9.689.480,00 010 ROLNICTWO 283.131,00 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,11 98,17%

Dział Rozdz. TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,11 98,17% Strona 1 WYDATKI 010 Rolnictwo i łowiectwo 49 158,00 48 260,11 98,17% 01009 Spółki wodne 8 000,00 8 000,00 100,00% Dotacja celowa z budżetu na zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku

DOCHODY wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku DOCHODY wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku Dochody bieżące Określenie Dział Plan na 2017 Rolnictwo i łowiectwo 010 - + 163.984,47 163.984,47 163.984,47 100 Transport i łączność 600 - - - - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA 2005 ROK

WYDATKI BUDŻETU NA 2005 ROK WYDATKI BUDŻETU NA 2005 ROK Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice Nr 161/2005 z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Sieroszewice na 2005 rok

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo